2023年稽核工作總結(jié)(通用16篇)

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2023年稽核工作總結(jié)(通用16篇)
時間:2023-10-29 18:42:10     小編:文軒

通過總結(jié),我們可以更清楚地了解自己在某個階段內(nèi)的進(jìn)展和發(fā)展態(tài)勢,為制定下一步的計劃提供依據(jù)。寫總結(jié)要注意抓住核心思想,突出重點,并以清晰的邏輯展現(xiàn)所總結(jié)的內(nèi)容。小編為大家整理了一些精選的總結(jié)素材,希望能幫助到大家。

稽核工作總結(jié)篇一

二0一0年,是總行規(guī)范管理深化年。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我與稽核部一班人一道,緊密圍繞全行工作中心,嚴(yán)格按總分行和市行領(lǐng)導(dǎo)

關(guān)于

加強內(nèi)部控制的有關(guān)指示精神開展工作,以防范風(fēng)險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點,穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內(nèi)累計完成各項稽核檢查21項,其中常規(guī)稽核8項,內(nèi)控綜合評價7項,離任稽核5項,專項稽核1項;稽核報告累計提出問題和整改要求各111個,針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條;全年完成稽核工作量達(dá)267日。

一、不負(fù)行領(lǐng)導(dǎo)希望,全身心投入稽核工作

自2002年稽核部成立以來,今年,我行新領(lǐng)導(dǎo)班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領(lǐng)導(dǎo)組織分工一把手親自主抓稽核工作,增加專職稽核人員配備,到修訂中層干部年終考評辦法,明確稽核部不列入考評范圍,再到委以稽核部以重任,將稽核部作為xx支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)、xx支行內(nèi)控工作等牽頭單位,并將內(nèi)控委員會辦公室設(shè)于稽核部,多方面給予了稽核人員充分的獨立性,確?;巳藛T全身心投入工作并獲取較高工作質(zhì)量。

組織落實各級稽核整改方案,并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內(nèi)控工作會議發(fā)言內(nèi)容,作重點強調(diào)等等,主管行領(lǐng)導(dǎo)對稽核工作的高度重視,使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中,沒有理由不將工作干好;各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認(rèn)識程度,能夠認(rèn)真對待并積極配合稽核工作,對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位,并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查。

布的結(jié)算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議,為確保銀企資金核算

安全

作出了我們的努力。

三、努力打造

專業(yè)

隊伍,營造良好工作氛圍

為提高稽核人員的政策、業(yè)務(wù)水平,我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系,使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內(nèi)審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)班,對內(nèi)部審計相關(guān)法律法規(guī),以及內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容進(jìn)行了系統(tǒng)學(xué)習(xí),并全員通過了考核,獲得了國家內(nèi)部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書,使我行內(nèi)審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。

稽核工作總結(jié)篇二

今年以來,聯(lián)社保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)緊緊圍繞上級稽核主管部門及縣聯(lián)社的總體工作部署,結(jié)合農(nóng)村信用社稽核工作管理的有關(guān)規(guī)定,不斷地加強了對農(nóng)村信用社的稽核監(jiān)督力度,發(fā)揮了積極的職能作用,確保了我縣農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定的發(fā)展。現(xiàn)將全年稽核工作總結(jié)如下:

一、工作開展情況

年初以來,我們按照制訂的稽核工作計劃,結(jié)合不同時期農(nóng)村信用社的經(jīng)營管理實際,在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子的關(guān)心支持下,在財務(wù)電腦部及各單位的大力配合下,按計劃有步驟的開展了對轄屬網(wǎng)點機構(gòu)現(xiàn)場稽核檢查工作。全年共組織稽核檢查95次,提出整改意見11條。其中常規(guī)檢查81次(重要憑證及庫存現(xiàn)金),專項稽核檢查4次,共提出整改意見10條,簡易檢查1次,離任審計5次,后續(xù)稽核檢查4次,提出整改意見1條。

(一)、現(xiàn)場稽核檢查

1、常規(guī)稽核檢查的開展81次

保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)全年共開展常規(guī)稽核81次,我們堅持按月對轄屬網(wǎng)點的庫存現(xiàn)金進(jìn)行突擊抽查,總共實施41次;重要憑證的突擊抽查實施40次。

2、專項稽核的開展4次

(1)、今年6月28日至7月20日,按照市辦的檢查要求,在財務(wù)電腦部的配合下,完成了對聯(lián)社會計事后監(jiān)督管理部門的檢查任務(wù)1次(提出整改意見3條)。

(2)、今年9月13日至22日,在財務(wù)部門的配合下,完成了對轄屬網(wǎng)點機構(gòu)的內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查任務(wù)3次(提出整改意見7條)。

2、離任審計的開展5次

今年4月份開始,按照聯(lián)社主任的批示,嚴(yán)格按照《廣東省農(nóng)村信用社各級主要負(fù)責(zé)人離任審計暫行辦法》的程序要求,先后組織了對原__分社等3個單位5位農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人的離任審計5人次。主要采用問、聽、談、查等形式,重點審計其在任期內(nèi)的業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況,信貸資產(chǎn)質(zhì)量,財務(wù)費用開支及內(nèi)控制度的執(zhí)行等內(nèi)容,通過對其進(jìn)行嚴(yán)格的離任審計后,做出客觀公正的評價。

3、簡易檢查的開展1次

針對聯(lián)社信貸管理實際,于9月份開展了對聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展部的大額(單筆20萬元以上)貸款檢查,主要是貸款合規(guī)合法性檢查,提出整改意見1條,要求進(jìn)行整改。

4、后續(xù)稽核檢查的開展4次

12月份,按照稽核檢查的程序要求,組織對會計事后監(jiān)督管理等方面的后續(xù)稽核檢查4次。主要是對今年歷次稽核檢查下發(fā)現(xiàn)場稽核檢查意見書的整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查,防止整改流于形式,確保整改工作不走過場。

(二)、其他工作的開展

按照今年勞動工資改革的考核需要,承擔(dān)全轄111名干部職工每月個人吸儲任務(wù)的統(tǒng)計、考核及檢查等各項工作,盡職盡力完成好聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

二、制度及機構(gòu)建設(shè)

(一)、制度的建設(shè)

我們針對稽核檢查存在的問題,根據(jù)有關(guān)文件精神,有針對性的對原部分制度、規(guī)定及辦法進(jìn)行修改和補充。5月份,制訂出臺了總共十一章八十六條的《__縣農(nóng)村信用社稽核工作管理實施細(xì)則》。該《實施細(xì)則》一方面明確了稽核部門自身的工作范圍、任務(wù)及稽核人員的崗位職責(zé);另一方面也對被稽核對象的工作職責(zé)做了詳細(xì)的規(guī)定,明確了什么是該做和什么是不該做。其中第十章近四十條對信貸、出納、會計、聯(lián)行結(jié)算、計算機管理人員以及農(nóng)村信用社主任等違規(guī)人員的經(jīng)濟處罰,做了詳細(xì)的規(guī)定,改變了過去只查不罰,充分發(fā)揮了稽核處罰等職能作用,促使了我縣農(nóng)村信用社各項內(nèi)控制度更好的落實。

(二)、機構(gòu)的'建設(shè)

年初,在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子的關(guān)心支持下,為稽核部門配備了一名專職稽核人員,目前聯(lián)社稽核人員配備2人,已初步組建一支政治覺悟高,業(yè)務(wù)素質(zhì)好,工作效率快的內(nèi)部審計隊伍。

(三)、稽核人員的培訓(xùn)

為切實加強對我縣農(nóng)村信用社稽核人員的業(yè)務(wù)管理,進(jìn)一步提高全體稽核人員的業(yè)務(wù)水平,根據(jù)(__信合辦[200_]50號)有關(guān)要求,結(jié)合年初制訂稽核人員培訓(xùn)計劃,在做好日常業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查工作的同時,把抓稽核人員的政治思想教育、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)作為貫穿全年的工作來抓。為此,于4月份制訂了《稽核人員專業(yè)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)方案》,該培訓(xùn)方案總共有12方面的內(nèi)容,從而確保了今年培訓(xùn)計劃的落實,現(xiàn)已完成全部的培訓(xùn)任務(wù)。

三、經(jīng)驗體會

一年來,在上級市辦和聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下,保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)在強化我社內(nèi)控制度管理、規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為,提高經(jīng)營效益,消除隱患和防范風(fēng)險等方面發(fā)揮了一定的作用,但檢查的力度和深度還需加強。另外,由于個別業(yè)務(wù)人員風(fēng)險防范意識和自我約束能力不強、業(yè)務(wù)素質(zhì)及思想覺悟不高等原因,導(dǎo)致違章違規(guī)現(xiàn)象時有發(fā)生。

四、明年工作計劃

明年,保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)將根據(jù)上級主管部門及縣聯(lián)社的總體工作部署,結(jié)合農(nóng)村信用社有關(guān)稽核工作管理要求及改革的需要,加強稽核人員自身的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在繼續(xù)抓好對轄內(nèi)農(nóng)信社常規(guī)稽核檢查的基礎(chǔ)上,積極開展形式多樣的專項稽核檢查,重點將抓好事前的預(yù)警和事中的控制檢查,并保持一定的頻率,同時,不斷地修改和完善有關(guān)的內(nèi)控制度,以增強對各經(jīng)營考核單位和各監(jiān)督對象的約束力,靈活運用各種稽核檢查手段,以檢查促規(guī)范,在規(guī)范中求發(fā)展。進(jìn)一步發(fā)揮稽核工作的信息反饋、服務(wù)參謀、監(jiān)督約束和保駕護(hù)航等作用。

稽核工作總結(jié)模板

稽核工作總結(jié)篇三

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo):

首先在此感謝總部領(lǐng)導(dǎo),戚總及領(lǐng)導(dǎo)班子近一段時間來對我工作的關(guān)心與指導(dǎo),并感謝各位與我們并肩工作的員工,感謝你們對我工作的支持與幫助。

在影城即將開業(yè)的前期,我緊密團(tuán)結(jié)在公司領(lǐng)導(dǎo)周圍,動員和帶領(lǐng)員工,團(tuán)結(jié)一心,積極進(jìn)取,在各位領(lǐng)導(dǎo),員工同志們的共同努力下,基本完成了員工崗前專業(yè)技能知識培訓(xùn),取得了預(yù)期的效果,也為影城開業(yè)和今后更好的工作和更周到的服務(wù),打下了良好的基礎(chǔ),結(jié)合前期的工作,我從以下幾方面向各位領(lǐng)導(dǎo)述職如下,請審議:

一、工作收獲

1、經(jīng)過前期的工作,我的業(yè)務(wù)水平有了很大程度的提高,更可貴的是,我在平時到同行業(yè)去觀察他們的領(lǐng)導(dǎo)人員,在他們身上讓我學(xué)到了可貴的敬業(yè)精神。我時常告誡自己:珍惜每一個學(xué)習(xí)的機會,人人都是我學(xué)習(xí)的榜樣。在特種部隊服役期間,讓我養(yǎng)成了踏實誠懇,從一點一滴做起,不怕臟,不怕累,早起晚歸,以身做責(zé),個人服從集體,以大局為重的工作態(tài)度,這也讓我更加容易和適應(yīng)當(dāng)前的工作。

2、前期參與了員工崗前專業(yè)技能知識培訓(xùn),對培訓(xùn)工作制定了相應(yīng)的計劃,按照計劃有序貫徹培訓(xùn)流程,培訓(xùn)各個崗位工作應(yīng)該注意的細(xì)節(jié)問題,通過“問答,互動,實景模擬,影片觀看點評”等一些方式,解決實際工作中出現(xiàn)的問題,進(jìn)行有針對性的理論和現(xiàn)場實際操作培訓(xùn),逐步拓展員工思維方式和服務(wù)技能,為影城經(jīng)后的發(fā)展打下良好堅實的基礎(chǔ)。

二、存在問題和今后努力的方向回顧檢查自身存在的問題,我認(rèn)為主要是:

1、現(xiàn)場設(shè)備工作原理的認(rèn)識和了解不夠詳細(xì),如售票機。平時多注意保養(yǎng),如遇到問題可以及時維修,也可為公司減少損失。

2、創(chuàng)新意識不夠,主要原因是工作時間短,缺乏實踐經(jīng)驗,在今后的工作中,我一定要努力做到以下幾點:

1、努力學(xué)習(xí),勤于實踐。理論結(jié)合實際,提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力,為本職工作做出自己最大的貢獻(xiàn)。

2、勇于創(chuàng)新,多學(xué)習(xí),多吸取信息知識,將所學(xué)到的靈活的運用到工作中來。

3、繼續(xù)發(fā)揚黨員的艱苦奮斗作風(fēng),公司員工對我們公司的設(shè)施設(shè)備的保護(hù),愛護(hù)公司財產(chǎn),嚴(yán)于律己。并為公司培養(yǎng)多技能,全方位的崗位人才,高質(zhì)量的完成好工作。

倡導(dǎo)

作為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員,自己有責(zé)任,也有信心,不斷加強學(xué)習(xí),提高自身管理水平,圍繞公司發(fā)展目標(biāo),求真務(wù)實,積極工作,全力支持配合公司領(lǐng)導(dǎo)的工作,與公司領(lǐng)導(dǎo)班子一道,正視困難,迎接挑戰(zhàn),抓住機遇:我相信有我們這樣的強大的工作團(tuán)隊,在我們共同努力下,我堅信,我們的天億國際影城將會打造成蘭州市一流的國際影城。以上是我的述職報告,如有不當(dāng)之處,懇請領(lǐng)導(dǎo)批評指正,請審閱。謝謝大家!

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稽核工作總結(jié)篇四

xx年,按照省聯(lián)社和監(jiān)管部門的安排部署,聯(lián)社堅持以開展專項治理、加強案件防控工作為中心,以加強企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)為切入點,以提高內(nèi)控制度執(zhí)行力為著力點,扎實開展監(jiān)督檢查,大力整治薄弱環(huán)節(jié),嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違紀(jì)行為,規(guī)范業(yè)務(wù)操作和經(jīng)營管理,有效控制和防范了經(jīng)營風(fēng)險及各類事故案件的發(fā)生,較好地發(fā)揮了稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作保駕護(hù)航作用,促進(jìn)了農(nóng)村信用社各項工作的穩(wěn)健發(fā)展。

一、制定工作目標(biāo),明確工作職責(zé)。

一是周密部署早安排。年初,制定了“農(nóng)村信用社二〇〇八年度稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作計劃”、“二〇〇八年度安防設(shè)施改建及投資計劃”、“制度執(zhí)行年”活動實施方案等一系列工作計劃,明確了工作目標(biāo)任務(wù),落實了工作措施和要求,做到了有的放矢。二是把稽核、監(jiān)察、保衛(wèi)及案件防控工作與業(yè)務(wù)經(jīng)營管理同安排、同檢查、同考核。聯(lián)社與信用社、信用社與分社(儲蓄所)簽訂案件和事故防范目標(biāo)責(zé)任書份,嚴(yán)格實行案件防范分級管理、逐級負(fù)責(zé)、獎懲并行的激勵機制,層層落實防控責(zé)任,從而自上而下形成了齊抓共管,群防群治的案件防控新格局。

二、強化隊伍建設(shè),提高綜合素質(zhì)。

一是按照“統(tǒng)一法人”改革的要求,設(shè)立了稽核監(jiān)察保衛(wèi)部,成立了稽核大隊和守押大隊,同時,改進(jìn)稽核管理模式,對稽核人員采取集中使用、分組包片(社)、定期輪換的形式,重點加強對基層營業(yè)網(wǎng)點開展常規(guī)檢查和集中進(jìn)行專項檢查。二是制定了《農(nóng)村信用社聯(lián)合社稽核大隊管理暫行辦法》、《農(nóng)村信用社聯(lián)合社守押大隊管理暫行辦法》,明確了稽核、守押人員的任務(wù)、職責(zé)、范圍、權(quán)限和紀(jì)律,實行責(zé)任追究制度,從而增強了稽核、守押人員的責(zé)任感,使稽核、守押人員的責(zé)、權(quán)、利實現(xiàn)有機結(jié)合。三是加強稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高稽核工作能力和水平。全年舉辦各類稽核業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班x期,以會代訓(xùn)x次,著重學(xué)習(xí)時事政治、法律法規(guī)文件、行業(yè)管理部門規(guī)章制度,以及稽核、安保業(yè)務(wù)知識及消防、視頻監(jiān)控操作等。通過培訓(xùn)使我區(qū)稽核、守押隊伍素質(zhì)得以提高。

三、排查風(fēng)險隱患,防范事故案件。

一是繼續(xù)抓好對公存款和票據(jù)案件風(fēng)險排查發(fā)現(xiàn)問題的整改,及時查找管理中存在的漏洞,組織稽核人員對專項檢查、現(xiàn)場稽核和序時稽核后的整改落實情況進(jìn)行了復(fù)查,先后就監(jiān)管部門和主管部門對案件風(fēng)險排查、對公存款和票據(jù)案件風(fēng)險排查發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行了現(xiàn)場整改督促,逐項提出糾改措施,并對整改不力的x個單位及xx名員工予以通報批評和實施經(jīng)濟處罰x元。二是全面開展貸款本息對賬工作,信用社從xx年x月xx日起采取換人對賬,多人多線對賬,上門對賬,與客戶見面的原則全力以赴抓好對賬工作。同時聯(lián)社成立了以稽核員為主要成員的貸款本息對賬工作督查小組,對貸款本息核對工作進(jìn)行督導(dǎo)。截止xx月末,已核對貸款本金xx戶、筆、xx萬元,分別占xx年末表內(nèi)外各項貸款的x%、x%、x%;貸款利息已核對xx戶、筆、xx萬元,分別占應(yīng)核對的%、%、%。在此期間,對有違規(guī)貸款的x名員工,依照相關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。三是積極開展對“九種人”的排查。針對“案件”和貸款本息對賬反映出的問題,5月份以來,聯(lián)社在全區(qū)信用社員工中開展了以是否有參與“六害”、用大額資金投資炒股或買彩票、經(jīng)常出入高檔消費場所且日常消費與收入不匹配、無故不正常上班(曠工)或經(jīng)常性出現(xiàn)違規(guī)操作和有不良記錄等行為的員工,已排查出重點人員x人,其中x人均在停職收貸或指定崗位工作。聯(lián)社及信用社采取積極措施加強對重點人員的監(jiān)控,從案件源頭上加以防范。四是深入開展員工經(jīng)商辦企業(yè)專項治理活動。按照省聯(lián)社紀(jì)委的統(tǒng)一部署,聯(lián)社自x月中旬起,組織農(nóng)村信用社對員工及配偶、子女及配偶有經(jīng)商辦企業(yè)、投資參股間接從事贏利性經(jīng)營活動、受聘兼職及從事有償中介活動等進(jìn)行了自查,x名有經(jīng)商行為的員工已在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正,有效地整治和規(guī)范了信用社員工的行為,較好地防范了道德風(fēng)險。

四、開展“制度執(zhí)行年”活動,全力推進(jìn)制度建設(shè)。

一是按照實施方案的安排部署,以省聯(lián)社出臺的管理制度為藍(lán)本,制訂完善了涉及員工、信貸、財務(wù)、稽核、安保等方面的實施細(xì)則、補充規(guī)定,提交理事會等會議討論通過后,印發(fā)全轄實施。二是按照“一項業(yè)務(wù)一本手冊、一個流程一項制度、一個崗位一套規(guī)定”的要求,由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭,財務(wù)、信貸、人事、辦公室等部門通力配合,重新制定了出納、會計崗位和計算機操作,現(xiàn)金、支付結(jié)算、貸款、中間和網(wǎng)上融資業(yè)務(wù),賬戶、重空憑證、財務(wù)費用、固定資產(chǎn)(低值易耗品)和抵債資產(chǎn)、現(xiàn)金押解和槍彈使用管理操作流程和“格式化、作業(yè)式”檢查方案,細(xì)化了每一筆業(yè)務(wù)的操作流程。三是強化培訓(xùn)學(xué)習(xí)。聯(lián)社于x月份舉辦了培訓(xùn)學(xué)習(xí)班,參訓(xùn)人數(shù)xx人。各社也積極采取以會代訓(xùn)的方式,集中組織員工進(jìn)行法制學(xué)習(xí)。同時,為檢驗學(xué)習(xí)效果,x月份,聯(lián)社開展了“制度執(zhí)行年”活動知識競賽;x月份,組織全轄員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學(xué)習(xí)考試,考試合格面達(dá)%。

五、開展專項檢查,規(guī)范經(jīng)營行為。

1、扎實開展會計決算工作專項檢查。根據(jù)《xx省農(nóng)村信用社xx年度會計決算工作意見》,組織全體稽核人員于xx年x月x日至x年x月x日,采取事中介入的方法,對全區(qū)信用社(含分社、儲蓄所)x年度業(yè)務(wù)經(jīng)營真實性及財務(wù)支出合規(guī)合法性進(jìn)行了專項檢查。檢查發(fā)現(xiàn)等x個信用社轄內(nèi)xx個機構(gòu)以息轉(zhuǎn)貸x筆,金額x元;x信用社多提應(yīng)付利息xx元;即時提出整改意見,督促信用社立即整改,并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟處罰x元。

2、扎實開展離任、離職審計。按照農(nóng)村信用社管理有關(guān)規(guī)定,今年,先后對全區(qū)等x名信用社的負(fù)責(zé)人及區(qū)內(nèi)調(diào)動或崗位輪換(含退休)的x名員工的離任和離職進(jìn)行審計。通過現(xiàn)場檢查、測評、社會調(diào)查等方式對高管人員的經(jīng)營管理水平、履職情況、經(jīng)濟責(zé)任做了客觀、公正、實事求是的評價。審計中落實個人及共同違規(guī)責(zé)任貸款x筆,金額xx萬元x截至年末,已收回x筆,本息合計xx萬元。

3、扎實開展重空憑證專項檢查。x年x月x日至x日,聯(lián)社組織對x個獨立核算信用社(含營業(yè)部)及所轄x個分社(儲蓄所)重空憑證的保管、領(lǐng)用登記、使用銷號等進(jìn)行了自查,并成立了以監(jiān)事長任組長,各職能部門負(fù)責(zé)人、稽核人員為成員的督查組,具體負(fù)責(zé)對信用社重空憑證專項檢查實施監(jiān)督。檢查中發(fā)現(xiàn)x分社手工賬與電腦賬不符;x分社仍有收貸、結(jié)息時未將信貸保管聯(lián)一起使用現(xiàn)象;部分分社重空憑證未堅持雙人銷號;作廢重空憑證未按制度管理等問題。逐社提出了整改措施,落實專人,限期整改。目前,農(nóng)村信用社重空憑證的管理、使用、作廢操作程序得到了進(jìn)一步規(guī)范。

4、扎實開展“合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作”檢查活動。一是成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,落實了相關(guān)職責(zé),并制定了實施方案,明確了活動內(nèi)容、時間、步驟和要求。二是抓自查。制定了《農(nóng)村信用社聯(lián)合社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查工作實施方案》,對自查工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)和總體要求進(jìn)行了明確,在全區(qū)信用社開展合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查工作。并對照-xx年各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題,疏理了x個方面x個類型的問題,以文件形式印發(fā)各社,連同xx省銀監(jiān)局《-xx年對農(nóng)村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》、《省聯(lián)社成立以來各種檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》一并轉(zhuǎn)發(fā)各社對照開展自查。各社也將轄內(nèi)各營業(yè)機構(gòu)自xx年6月25日以來接受銀監(jiān)部門、省聯(lián)社xx辦事處、區(qū)聯(lián)社及自查中發(fā)現(xiàn)的各類問題,分類整理,梳理成條,印發(fā)給每一位員工,逐一整改;同時,發(fā)動全體員工主動查找經(jīng)營管理中存在的各類違規(guī)、違紀(jì)問題,通過自查發(fā)現(xiàn)涉及會計基礎(chǔ)、信貸管理、財務(wù)管理、抵貸資產(chǎn)等x個方面、xx個問題。三是抓復(fù)查。xx年7-9月,稽核大隊對全區(qū)x個機構(gòu)網(wǎng)點的自查情況進(jìn)行了復(fù)查,并通過對照檢查發(fā)現(xiàn)涉及x個方面、x類問題,發(fā)出整改通知書份,稽核部門落實稽核人員督促限期整改完善,有效糾正了有章不循、違章操作的現(xiàn)象。

5、扎實開展賬務(wù)會審。包社稽核員參與和督促、協(xié)助各信用社按季將轄內(nèi)分社(儲蓄所)的會計賬務(wù)、重空使用、信貸資料進(jìn)行交叉檢查和集中會審,獎優(yōu)罰劣,現(xiàn)場督促整改。今年1-11月,全轄信用社共組織會審x(社)次。

6、扎實開展治理商業(yè)賄賂檢查。按照聯(lián)社黨委和紀(jì)委統(tǒng)一安排和布置,一是制訂了《農(nóng)村信用社開展治理商業(yè)賄賂專項工作實施方案》,建立了定期報告和信息反饋制度。二是把握工作重點,排查問題隱患。把違規(guī)吸儲吸股作為不公平競爭的重點,把房屋基建(裝修)工程的發(fā)包、大宗物品采購、閑置資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)的處置作為不正當(dāng)交易的重點,把貸款營銷作為治理商業(yè)賄賂的重點,組織信用社全面開展自查,并在此基礎(chǔ)上抽調(diào)稽核人員進(jìn)行檢查,全面審驗相關(guān)管理辦法及各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況,針對薄弱環(huán)節(jié),提出了建議措施,通過信用社自查及聯(lián)社檢查未發(fā)現(xiàn)行業(yè)腐敗現(xiàn)象。

六、強化序時稽核,構(gòu)建合規(guī)文化。

今年以來,聯(lián)社稽核大隊x個包片工作組,在全面完成各類專項檢查的前提下,先后對xx個營業(yè)機構(gòu)的賬務(wù)、財務(wù)、信貸、重空憑證及內(nèi)部管理進(jìn)行了現(xiàn)場稽核?;税l(fā)現(xiàn):一是發(fā)現(xiàn)個別營業(yè)機構(gòu)有弄虛作假,違規(guī)經(jīng)營行為。二是個別營業(yè)機構(gòu)會出基本制度執(zhí)行不力,三是部分營業(yè)機構(gòu)重空憑證管理不善,混崗串號使用重空憑證,作廢重空憑證不按規(guī)定裝訂保管;四是違規(guī)放款現(xiàn)象依然存在,針對發(fā)現(xiàn)的問題,分別發(fā)出了整改通知,個別情節(jié)較嚴(yán)重的,移交監(jiān)察和人事部門,給予政紀(jì)處分或其他處理。

七、嚴(yán)格責(zé)任追究,嚴(yán)懲違規(guī)行為。

針對案件專項治理和專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,一是聯(lián)社分門別類進(jìn)行梳理,逐一提出整改措施,落實專人,限期整改;二是本著“懲前毖后,治病救人”的原則,從嚴(yán)追究當(dāng)事人、相關(guān)人員的責(zé)任,決不姑息遷就。本年度共計追回?fù)p失資金xx元;經(jīng)濟處罰xx人次,處罰金額xx元;通報批評x人;調(diào)離原崗位x人;免職x人;待崗x人;解除勞動合同x人;除名x人;警告x人次;留用察看x人。三是對整改不力,導(dǎo)致新發(fā)生違規(guī)行為的單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員予以嚴(yán)肅處理。截止目前,全區(qū)農(nóng)村信用社未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)違制行為,促進(jìn)了業(yè)務(wù)經(jīng)營的健康發(fā)展。四是按照“客觀公正、實事求是”的原則,對各類信訪件開展了認(rèn)真調(diào)查處理,確保信訪件件有著落。全年共受理群眾來訪x人次、來信x件,主要反映“三農(nóng)”服務(wù)、違規(guī)發(fā)放貸款、個人作風(fēng)、內(nèi)部管理等問題。我們本著嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、保密的態(tài)度,件件查辦,一一取證,均按政策制度答復(fù)處理,信訪辦結(jié)率達(dá)100%,維護(hù)了穩(wěn)定。

八、狠抓安全保衛(wèi),確保一方平安。

一是不斷提高員工的安全防范意識。x月份成功防范了x起假鈔詐騙案。二是加大檢查,堵塞漏洞。采取實地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點抽查、日間查與夜間查相結(jié)合的方式,共開展各種安全檢查社次,排查隱患社次;安全押送現(xiàn)金趟次,金額達(dá)xx萬元。三是本著安全、堅固、經(jīng)濟實用的原則,對存在安全隱患的信用社的x個營業(yè)機構(gòu)更換了符合安全標(biāo)準(zhǔn)的移動金庫;對信用社等x個機構(gòu)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了更新;聯(lián)社及x個主社與市公安局110報警聯(lián)網(wǎng),新安裝更換報警器x臺、維修警器具x社次。四是積極開展“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動。與區(qū)公安分局共建了經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室,經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室按照機制共建、信息共享、協(xié)作聯(lián)系的原則,狠抓要害部位人防、物防、技防措施落實。一年來,全區(qū)所轄網(wǎng)點未發(fā)生任何大小案件事故,有力地保障了全區(qū)農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)的安全、穩(wěn)健運行。

稽核工作總結(jié)篇五

時光荏苒日月如梭,伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推進(jìn)、我市稽核管理體制改革工作的成功前行,轉(zhuǎn)眼間即將到歲末,為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評選、任用合格的稽核人員,以便于下步稽核工作的順利開展,為明年工作做好鋪墊,現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié),請予以審查。

一、努力學(xué)習(xí),提高綜合素質(zhì)

作為一名肩負(fù)著對農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講,應(yīng)做到在檢查中及時發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善,達(dá)到糾錯防弊防范和化解風(fēng)險的作用,為經(jīng)營發(fā)展保駕護(hù)航。

面對我市經(jīng)營業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面,我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計、財務(wù)、信貸等書籍,對《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí),了解掌握其內(nèi)涵并運用到平素工作之中。

經(jīng)過自己的努力,在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中,均以優(yōu)異成績通過。

二、演好角色,承上啟下

今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制,上管一級,代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。

另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚,讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù),達(dá)到事半功倍的效果。

適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案,對每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂,草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱,將相關(guān)稽核報告及報表及時報送稽查分局,對每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。

作為稽核員,在《基層信用社副主任離任稽核》時,發(fā)現(xiàn)兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。

通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作,查清問題所在的實質(zhì),完善貸款手續(xù)103筆,貸款金額431萬元,收回責(zé)任貸款13筆,金額14萬元,對兩個基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰14,000元。

在《xx新發(fā)放貸款及會計出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項稽核》中,發(fā)現(xiàn)一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元,對該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰11,000元,并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。

三、不辱使命,完成上級聯(lián)社臨時交辦事宜

8月8日至9月20日,參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組,歷時40多天,完成對黑河、白河、不知名三個地區(qū)聯(lián)社的六個基層信用社的檢查任務(wù)。

嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定,協(xié)同工作組查實了xxx信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題;xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;xxx聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務(wù),期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認(rèn)書及檢查報告,并在檢查結(jié)束參加了匯報工作,達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷,展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。

四、回顧過去,展望未來

“一個負(fù)責(zé)的公司,才會有未來;一個負(fù)責(zé)的國家,才會有希望;一個負(fù)責(zé)的民族,才會永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。

讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任,惟有如此,才會不斷推進(jìn)國家民主法治建設(shè),早日建成小康社會。

”——國家審計署長李金華曾這樣說。

回顧這一年來走過的路途,正是因為自己對工作負(fù)責(zé),才會取得些許成績;也正因為自己對工作負(fù)責(zé),才會發(fā)現(xiàn)自己在工作及其他方面的不足與欠缺。

面對過去的點滴成績,正視自我的不足,我將在今后的工作中,不斷完善自己充實自己努力工作,擔(dān)負(fù)起稽核督導(dǎo)職責(zé),使自己成為一名合格的稽核.

一、不斷加強稽核工作的學(xué)習(xí)和宣傳力度

今年以來,結(jié)合我局實際情況,把學(xué)習(xí)宣傳活動列入重要議事日程,制定了《學(xué)習(xí)宣傳活動實施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)計劃》,每周一組織學(xué)習(xí)州級社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等知識。

3月3日,由許局長帶領(lǐng)全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險[20xx]20號文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)20xx年度社會保險稽核工作總體思路》)、巴社險[20xx]21號文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)20xx年度社會保險稽核工作要點》)和巴社險[20xx]22號文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)20xx年度社會保險稽核工作考核指標(biāo)》)的通知。

按照文件要求,結(jié)合我局實情和存在的問題,制定了《20xx年度稽核工作計劃》和切實可行解決問題的辦法和措施,并多次利用板報、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會進(jìn)行社會保險稽核宣傳。

隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴大,人員顯得更加緊張,為保證稽核工作的正常開展,我局千方百計對人員進(jìn)行調(diào)配,單獨設(shè)置了社會保險稽核科(編制3人),配備了2名(兼職)稽核工作人員,并對稽核工作人員進(jìn)行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn),使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。

二、稽核工作的開展情況

(一)認(rèn)真做好社會保險年度申報稽核工作。

在社會保險年度申報稽核工作中,我局對全縣參保單位申報繳費基數(shù)、工資基數(shù)等數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格核定,以確保真實準(zhǔn)確。

把平時在繳費人數(shù)、繳費工資基數(shù)等方面存在問題較多的企業(yè)和欠費嚴(yán)重的單位作為重點,采取了實地稽核與重點稽核相結(jié)合的方式。

結(jié)合參保單位的實際情況,第一季度針對年初未進(jìn)行申報單位下發(fā)了書面稽核通知書,并組織人員進(jìn)行了實地稽核,促進(jìn)了社會保險繳費工作的順利完成。

截止目前,我縣養(yǎng)老保險參保單位共有88個,參保職工1279人;失業(yè)保險參保單位119個、參保職工1918人;醫(yī)療保險參保單位144個,參保職工2691人;工傷保險參保單位31個,參保職工866人;生育保險參保單位133個,參保職工2639人。

(二)全面做好社會保險登記證年檢工作。

《社會保險登記證》的年檢工作是稽核工作的保證,為加強稽核工作的`規(guī)范性,確保20xx年度繳費工作的真實有效,3月初我局通知全縣各單位進(jìn)行年檢,各單位已陸續(xù)到我局進(jìn)行年檢,我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位《社會保險登記證》的填寫,并建立了《社會保險登記證》的臺帳、數(shù)據(jù)庫工作。

截止目前,我局已發(fā)放《社會保險登記證》124本,已參加年檢單位99個,年檢率達(dá)80%以上。

(三)進(jìn)一步建立健全內(nèi)控制度。

為進(jìn)一步加強內(nèi)部控制,按照要求,我局建立健全了相關(guān)工作制度,整理編印了涉及業(yè)務(wù)、財務(wù)、計算機系統(tǒng)管理等各個方面的內(nèi)部制度匯編;在加強制度建設(shè)控制的同時,狠抓了業(yè)務(wù)經(jīng)辦控制,各業(yè)務(wù)崗位嚴(yán)格劃分了工作權(quán)限,按照既定的工作程序和業(yè)務(wù)規(guī)程辦理相關(guān)業(yè)務(wù),看似分散和獨立的表面下,其實已經(jīng)形成了一張互為聯(lián)系、互相制約的網(wǎng)格;在財務(wù)會計控制方面,我局嚴(yán)格執(zhí)行國家在財務(wù)及會計工作方面的政策法規(guī)和制度,合理設(shè)置了財務(wù)工作崗位,加強了對票據(jù)、印章和銀行賬戶的管理,貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級審核,并主動接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。

(四)認(rèn)真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作。

我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作抓緊抓實,一直以來,始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護(hù)和統(tǒng)計報表工作。

為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會保險統(tǒng)計報表的質(zhì)量,我局按照州級要求,通過理論和實際相結(jié)合的方式,不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。

針對業(yè)務(wù)工作中存在的問題及時提出具體的糾正措施,并定期進(jìn)行檢查監(jiān)督,較好地完成了州級下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作任務(wù)和其它交辦的事項。

(五)獨立繳費人員實行銀行批量代扣成功。

為進(jìn)一步規(guī)范全縣個體工商戶、自由職業(yè)者、靈活就業(yè)人員參保繳費,我局按照州局要求,積極與當(dāng)?shù)劂y行組織協(xié)調(diào),統(tǒng)一對獨立繳費人員的養(yǎng)老保險繳費實行銀行批量代扣,稽核科對其實行全程監(jiān)督,確保了此項工作的順利進(jìn)行。

截止目前,我縣參加養(yǎng)老保險繳費銀行批量代扣的獨立繳費人員達(dá)199人。

(六)認(rèn)真做好社會保險的待遇支付。

我局稽核科通過對社會保險待遇領(lǐng)取和支付的專項稽核,進(jìn)一步促進(jìn)了參保單位社保業(yè)務(wù)的規(guī)范化操作與管理。

截止20xx年2月底,共發(fā)放養(yǎng)老金41.5萬元、醫(yī)療保險費支出13.9萬元、失業(yè)保險費支出0.6萬元、工傷保險費支出0.08萬元、生育保險費支出1.8萬元,沒有虛報冒領(lǐng)社會保險待遇的現(xiàn)象。

20xx年里,按照州上的安排,在規(guī)定的時限內(nèi)完成了年度退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證工作。

我縣共有離退休(職)人員195名,有47名離退休職工居住在異地,其中疆外居住的退休人員共有16人。

參加此次認(rèn)證工作的退休職工共193人,已全部按要求完成了認(rèn)證,認(rèn)證合格率達(dá)100%,未參加認(rèn)證的退休職工2人,因地址與聯(lián)系方式變更,無法取得聯(lián)系,已于去年7月份暫停發(fā)放養(yǎng)老金。

從此次認(rèn)證來看,我縣不存在虛報、冒領(lǐng)養(yǎng)老金的情況。

(七)基礎(chǔ)管理工作進(jìn)一步扎實。

基礎(chǔ)管理工作的好壞直接影響著社會保險的全盤工作。

我局從基礎(chǔ)工作入手,嚴(yán)格按照社會保險全國聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行操作,進(jìn)一步規(guī)范社會保險業(yè)務(wù)上機操作規(guī)程,建立健全了臺賬和業(yè)務(wù)檔案,不斷提高數(shù)據(jù)質(zhì)量與社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)上機操作工作水平,入庫率及上機操作率均達(dá)到了100%。

三、稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題和不足

(一)城鎮(zhèn)個體工商戶及靈活就業(yè)人員參保覆蓋面仍比較窄,擴面工作進(jìn)展較慢,有待于進(jìn)一步加強。

(二)經(jīng)費不足、人員配制相對緊缺,存在一人多崗的現(xiàn)象。

一、基本工作情況:

200*年參加稽核工作以來,在**市辦事處及聯(lián)社的領(lǐng)導(dǎo)下,除一部分日常例行工作以外,按照時間的先后次序,我主要參與了以下*項稽核檢查工作,并且與其它同事一起圓滿完成了各項工作:

1、“案件風(fēng)險百日排查”交叉檢查,對**縣農(nóng)村信用聯(lián)社進(jìn)行了風(fēng)險排查。

我所在的排查小組對**縣**信用社、*5家信用社進(jìn)行了排查;

3、以分組包片的形式對**信用社等6個基層社進(jìn)行了冒名、借名貸款專項檢查;

二、工作中的具體做法:

1、加強學(xué)習(xí),努力提高自身綜合素質(zhì)。

雖然自己參加信用社工作已近*年時間,但從事稽核工作對于我來講是一個嶄新的崗位,身在其中,我感到一是工作經(jīng)驗不足,二是自身所掌握專業(yè)知識有所欠缺。

這種情況下,我要求自己:

一是積極參加市辦及聯(lián)社舉辦各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)及經(jīng)驗交流。

在學(xué)習(xí)過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”,總結(jié)工作中的經(jīng)驗教訓(xùn),不斷充實和完善自己。

二是加強政治理論、法律、業(yè)務(wù)等方面的學(xué)習(xí),利用業(yè)余時間認(rèn)真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識,法律知識和各項規(guī)章制度,認(rèn)真學(xué)習(xí)市辦及聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料,促進(jìn)自己融會貫通,學(xué)以致用,提高業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力。

不斷提高自己的理論和政策水平,使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)由單一型向全面復(fù)合型發(fā)展。

稽核工作總結(jié)篇六

(一)圍繞中心工作,突出稽核重點,有效開展各類審計稽核工作。

(1)全年扎實開展序時稽核****次,做到定期監(jiān)控各項業(yè)務(wù)風(fēng)險狀況。

序時稽核是稽核檢查中定期對信用社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況檢查的有效方法,一年來,我部把序時稽核作為摸清底數(shù),掌握實情,規(guī)范操作,防控風(fēng)險的基礎(chǔ)性工作,并根據(jù)各網(wǎng)點實際風(fēng)險狀況采用靈活多樣的稽核方式,重點對部分網(wǎng)點新增貸款的合規(guī)性、制度執(zhí)行情況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和合規(guī)性操作等方面進(jìn)行重點檢查,并對涉及內(nèi)部管理及操作風(fēng)險的各個環(huán)節(jié)開展了較為細(xì)致、全面的稽核檢查。全年審計稽核部共計開展序時稽核****次,下發(fā)稽核糾正通知書*份,深入查找了各項業(yè)務(wù)運行過程中存在的問題,極大地促進(jìn)了各項業(yè)務(wù)的規(guī)范辦理。

(2)根據(jù)業(yè)務(wù)運行狀況,全年扎實開展具有針對性的專項檢查****次。為了有效防范操作風(fēng)險,做到依法合規(guī)經(jīng)營,審計稽核部全年根據(jù)業(yè)務(wù)運行狀況,及時開展各類專項檢查,全年共計開展專項檢查****次,深入查找了聯(lián)社各項業(yè)務(wù)中存在的問題。

一是年初對20xx年度財務(wù)收支年終決算情況進(jìn)行了專項檢查,并對檢查存在的問題督促落實整改;二是對****年5月1日以后聯(lián)社新增貸款質(zhì)量情況進(jìn)行了一次非現(xiàn)場檢查,通過對新增貸款質(zhì)量的有效監(jiān)控,進(jìn)一步摸清了新增貸款的質(zhì)量和風(fēng)險狀況,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù);三是為推動全轄信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)五級分類工作扎實、有序開展,20xx年五月份審計稽核部門開展了一次五級分類專項檢查工作,通過加強風(fēng)險管理,促進(jìn)聯(lián)社樹立審慎經(jīng)營、風(fēng)險為本的管理理念;四是針對上年度按揭貸款檢查中存在的風(fēng)險點,及時開展了住房按揭貸款后續(xù)跟蹤專項檢查,及時查看了按揭貸款風(fēng)險是否控制到位,各項措施是否得到有效建立,進(jìn)一步促進(jìn)了聯(lián)社按揭貸款的'規(guī)范辦理;五是為了及時查找上年度新開辦的授信貸款業(yè)務(wù)工作存在的問題和困難,對授信業(yè)務(wù)適時開展了一次專項檢查,通過檢查準(zhǔn)確掌握了授信貸款業(yè)務(wù)的運行情況,達(dá)到了促進(jìn)聯(lián)社審慎經(jīng)營,完善授信工作機制,規(guī)范授信管理的目的,極大的促進(jìn)了授信業(yè)務(wù)的健康發(fā)展;六是為進(jìn)一步規(guī)范貸款利率執(zhí)行,確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位,20xx年5月份審計稽核部對全轄利率執(zhí)行情況進(jìn)行了一次非現(xiàn)場專項檢查,及時糾正了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問題;七是對銀行承兌匯票開展專項檢查,對開辦的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無真實貿(mào)易背景、逆程序操作等現(xiàn)象進(jìn)行了糾正,促進(jìn)了承兌匯票業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展;八是按照銀監(jiān)部門監(jiān)管要求,開展了對聯(lián)社員工及其近親屬貸款情況的專項檢查,有效規(guī)避了隱藏風(fēng)險;九是按照聯(lián)社安排對上半年大額貸款資金流及土地抵押貸款進(jìn)行了專項審計;十是為加強財務(wù)費用管理,提高成本核算水平,審計稽核部對上半年財務(wù)收支情況進(jìn)行了專項檢查,并對其中存在的問題進(jìn)行了糾正;另外審計稽核部在全年共對張xx、xxx、xxx三名貸款經(jīng)辦人員經(jīng)辦貸款分別進(jìn)行了***8次專項審計,通過采取與貸戶見面、采用電話核實、內(nèi)部查閱相關(guān)資料等方式,共計核對600多筆,摸清了經(jīng)辦責(zé)任貸款中發(fā)放違規(guī)冒名貸款以及壘大戶貸款等,對違規(guī)經(jīng)辦的貸款進(jìn)行了取證,并及時對檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題及時移送紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。

(3)審計稽核部全年及時開展了****名離任主任的經(jīng)濟責(zé)任審計工作。按照審計工作要求,審計稽核部全年共對全轄*****名離繼任網(wǎng)點主任的資產(chǎn)移交工作進(jìn)行了監(jiān)交,對離任網(wǎng)點主任任期內(nèi)經(jīng)營管理及履職情況進(jìn)行現(xiàn)場稽核,本著“客觀公正、實事求是”的原則對離任主任任期內(nèi)的工作業(yè)績做出客觀公正的評價,共形成離任審計報告****份,并針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改建議。通過資產(chǎn)交接工作,使離、繼人主任責(zé)任進(jìn)一步明確,資產(chǎn)質(zhì)量狀況進(jìn)一步明晰,為聯(lián)社各項業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進(jìn)作用。

(4)與其他相關(guān)職能部門聯(lián)合開展檢查***次。一是聯(lián)合安全保衛(wèi)部、財務(wù)會計部對春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證、業(yè)務(wù)印章、安全保衛(wèi)開展檢查,及時消除各種安全隱患;二是與信貸管理部、理事會工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室及各市場部在5至10月份開展了不良貸款風(fēng)險排查、清收工作,并在排查結(jié)束后形成匯總報告上報聯(lián)社;三是在11月份聯(lián)合財務(wù)、信貸、辦公室組成檢查組認(rèn)真開展了“規(guī)范化管理年”驗收階段檢查工作,并在排查結(jié)束后形成匯總報告上報聯(lián)社。

(二)扎實開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動,促進(jìn)聯(lián)社安全運營。為貫徹落實銀監(jiān)會20xx年“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動得到有效貫徹落實,審計稽核部全年負(fù)責(zé)了全轄“執(zhí)行年”活動的安排、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、考核、問責(zé)工作。一是通過制訂《“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》,明確了工作步驟、方法和要求,做到有的放矢,有序開展;二是通過層層簽訂責(zé)任書,將案件防控責(zé)任落實到每一個崗位、每一位職工。明確了“執(zhí)行年”工作目標(biāo)及任務(wù),為鞏固**聯(lián)社案件防控治理成果,構(gòu)建案件防控長效機制提供了保障;三是通過督導(dǎo)營業(yè)網(wǎng)點及聯(lián)社各職能部門認(rèn)真開展自查和檢查工作,確保風(fēng)險排查和整改到位;四是通過總結(jié)“執(zhí)行年”活動開展情況、取得的效果及存在問題,不斷提高案防水平。

(三)按照《****縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社呆帳認(rèn)定核銷操作規(guī)程(試行)》規(guī)定,對呆賬核銷資料進(jìn)行嚴(yán)格審核。全年審計稽核部共完成對筆核銷資料的審核工作,并對不符合核銷條件的筆資料提出明確理由不予認(rèn)定,促進(jìn)了呆賬核銷的規(guī)范運作。

(一)是嚴(yán)格按照《審計工作程序》開展各項審計工作,規(guī)范審計行為。

今年以來,我部始終堅持按照上年末制定的《審計工作程序》規(guī)范開展各項審計工作,不斷實現(xiàn)審計工作的標(biāo)準(zhǔn)化。一是在開展審計前,嚴(yán)格遵循重要性原則和謹(jǐn)慎性原則編制審計方案,在評估審計風(fēng)險的基礎(chǔ)上,圍繞審計目標(biāo)確定審計的對象、范圍、內(nèi)容、方法和工作步驟;二是在審計實施過程中與被審計單位舉行審前會談,了解被審計單位整體運作情況、經(jīng)營管理狀況、存在的主要問題和風(fēng)險等。

審計實施過程中對發(fā)現(xiàn)問題及審計工作結(jié)果現(xiàn)場反饋被審計部門并要求被審計單位簽字確認(rèn),確保審計工作質(zhì)量;三是項目結(jié)束后要求審計人員認(rèn)真進(jìn)行分析研究和加工提煉,有針對性地提出審計建議,并及時將審計發(fā)現(xiàn)中的重要事項向有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門及全轄通報,確保審計報告所提出的審計結(jié)論和建議得到有效實施;四是按照審計工作程序,在一定時間后及時開展審計追蹤檢查,確保風(fēng)險化解到位,各項措施落實到位。

(二)是嚴(yán)格按照《稽核處罰辦法》處罰各類違規(guī)事項,不斷加大嚴(yán)重違規(guī)事項的移送力度。今年以來,稽核部對本年度檢查出的屢查屢犯、屢禁不止的問題,加大了處罰和問責(zé)力度。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題我部采取批評教育與經(jīng)濟處罰相結(jié)合的辦法,全年共發(fā)出整改通知書*****份,并對違規(guī)的相關(guān)責(zé)任人,嚴(yán)格按照《**聯(lián)社稽核處罰辦法(修訂)》進(jìn)行了處罰,全年共開具罰款通知書****份,處罰違規(guī)人員*****人次,處罰金額******萬元,大力糾正各類違規(guī)事項。

針對檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)的事項及時移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理,全年共計向監(jiān)事會提交內(nèi)部監(jiān)督檢查移送函******份,對存在嚴(yán)重違規(guī)的*****人移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。移送充分發(fā)揮了審計稽核查錯糾弊的作用,有效地遏制了經(jīng)營管理工作中的違規(guī)行為。

(三)是不斷提升部門自身監(jiān)督檢查水平,完善稽核監(jiān)督工作機制。

只有對業(yè)務(wù)學(xué)懂、弄懂,融會貫通,才能在稽核工作中發(fā)現(xiàn)問題、提出問題、解決問題,為了實現(xiàn)稽核工作職能的正常發(fā)揮,真正起到查隱患、堵漏洞、建制度、強管理的目的,一年來我部始終把提升部門自身監(jiān)督檢查水平作為一項重要工作來抓,一是定期組織部門人員進(jìn)行培訓(xùn),通過購買相關(guān)書籍進(jìn)行學(xué)習(xí),不斷增強部門稽核相關(guān)知識,通過對上級監(jiān)管部門檢查方法不斷借鑒,不斷增強稽核人員的事業(yè)心、責(zé)任感和法紀(jì)觀;二是積極選派人員參加上級聯(lián)社稽核工作,學(xué)習(xí)他們的稽核經(jīng)驗和方法,達(dá)到取長補短,為我所用的目的;三是隨時與毗鄰兄弟聯(lián)社稽核工作人員保持溝通交流,對出現(xiàn)的新問題、新情況做到心中有數(shù),做到有效識別、規(guī)避風(fēng)險的目的;四是部門依據(jù)年初制定的《審計稽核部工作分工》對部門人員的分工進(jìn)行了明確,,并在審計檢查工作中按照誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)的原則,明確檢查責(zé)任,為提高審計工作質(zhì)量打下了堅實基礎(chǔ)。

(四)是創(chuàng)新審計方法,提高工作質(zhì)量。20xx年審計稽核進(jìn)一步由合規(guī)性審計向風(fēng)險管理審計轉(zhuǎn)變,通過優(yōu)化審計流程,在確保整體工作質(zhì)量的前提下,對審計項目的風(fēng)險點按照風(fēng)險程度實行分類管理,提高工作效率。通過提高對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析、利用率,實現(xiàn)審計進(jìn)一步向電子化邁進(jìn)。通過采用搜集資料、走訪調(diào)查、與被審計單位談話,提取數(shù)據(jù)進(jìn)行抽樣檢查等手段確定審計項目的重點、范圍和方法,實現(xiàn)了審計方法由過去對會計資料的全面檢查轉(zhuǎn)變?yōu)橐灾攸c評價內(nèi)部風(fēng)險控制為基礎(chǔ)的抽樣方法,逐步提高了審計工作質(zhì)量。

一年來,審計稽核部按照聯(lián)社上級主管部門的安排部署,圓滿完成了各項工作任務(wù),充分發(fā)揮了審計稽核的監(jiān)督作用。但在肯定成績的同時,也存在一些問題。

(一)是學(xué)習(xí)、認(rèn)識不夠,對發(fā)現(xiàn)問題的敏感度不強,監(jiān)督管理理念創(chuàng)新力度不夠,方法簡單,對風(fēng)險隱患查出不夠深入,風(fēng)險防范的前瞻性有待于進(jìn)一步提高。

(二)因綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中部分業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)的漏洞未能及時被發(fā)現(xiàn),造成存在風(fēng)險不能在第一時間得到解決,存在監(jiān)管缺失現(xiàn)象。

(三)是對部分發(fā)現(xiàn)問題的督促落實整改措施單一,部分問題未得到有效整改。部分網(wǎng)點仍存在重經(jīng)營輕管理的思想,特別是在防范和化解風(fēng)險上的認(rèn)識不到位,違規(guī)操作的現(xiàn)象時有發(fā)生。

20xx年審計稽核工作將繼續(xù)圍繞縣聯(lián)社確立的總體工作思路,以“安全經(jīng)營、依法合規(guī)、風(fēng)險為本”作為稽核審計理念,進(jìn)一步完善稽核審計制度,加大稽核審計處罰力度,不斷推進(jìn)稽核審計制度化、稽核檢查程序化、稽核文檔格式化、稽核手段電子化、稽核責(zé)任明晰化、稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化,擴大稽核審計范圍和深度,大力提升內(nèi)部管理水平,全面提升稽核審計能力,積極探索以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部控制稽核審計方法,推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變,進(jìn)一步促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營,穩(wěn)健發(fā)展。一是繼續(xù)深入開展序時稽核。以風(fēng)險控制為切入點,加強內(nèi)控系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程的審計,查找內(nèi)控的薄弱環(huán)節(jié),通過對重點環(huán)節(jié)、重點崗位、重點人員的檢查,以及對業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)合法性等方面的檢查,實現(xiàn)檢查業(yè)務(wù)全覆蓋。二是繼續(xù)針對上年度存在問題較多、容易發(fā)生問題的業(yè)務(wù)和環(huán)節(jié)開展各類專項檢查,深入查找被審計對象存在的問題。三是繼續(xù)做好離任主任的資產(chǎn)監(jiān)交工作,使離繼任主任之間責(zé)任進(jìn)一步明,資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步明晰。四是扎實做好20xx年案件防控治理的各項工作。確保聯(lián)社安全運營。五是進(jìn)一步加強對各項檢查的后續(xù)跟蹤檢查力度,確保措施得到落實、風(fēng)險得到充分化解。六是進(jìn)一步加強稽核審計隊伍建設(shè),提高稽核審計工作質(zhì)量和效率,最大限度發(fā)揮稽核審計職能作用,最大限度地為縣聯(lián)社健康發(fā)展保駕護(hù)航。

稽核工作總結(jié)篇七

不知不覺中,充滿希望的20__年伴隨著新年的鐘聲即將結(jié)束,首先感謝領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)心和幫助!憑著這份關(guān)心和幫助渡過了充實的一年,在20__年中我能認(rèn)真執(zhí)行公司規(guī)章制度、在積極做好本職工作的同時努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。對于日復(fù)一日繁瑣而緊張的工作偶也會有怨言,但更多的是責(zé)任心和對工作的態(tài)度,20__年的工作尤其緊張,除了做好本職工作外還得做好__、__、__等工作,現(xiàn)將這一年的工作簡單作如下總結(jié):

回想這一年來的工作,之所以能夠取得一些成績,得益于同事之間團(tuán)結(jié)共事,相互信任,互相支持,就這樣,我從無限繁忙中走進(jìn)這一年,又從無限輕松中走出這一年,盡管我做了大量的工作,取得了一定的成績,但與領(lǐng)導(dǎo)和公司的要求相比,仍存在一定的差距,我將在今后的工作中不斷努力克服和改進(jìn)。人都是在不斷學(xué)習(xí)中進(jìn)步,相信憑著自己認(rèn)真學(xué)習(xí)的工作作風(fēng)和踏實進(jìn)取的工作態(tài)度能讓我在以后的工作中做得更好、更充實。

稽核工作總結(jié)篇八

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,稽核部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部稽核管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20__年度工作的總體要求和稽核計劃,內(nèi)部稽核工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點,切實履行職責(zé),較好地完成了全年稽核工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的稽核任務(wù),現(xiàn)就20__年度稽核工作總結(jié)如下:

一、完成主要工作

20__年共完成稽核項目97項,其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況稽核12項,專項經(jīng)營考核稽核1項,任期經(jīng)濟職責(zé)稽核2項,投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債稽核3項,基建工程項目預(yù)算稽核38項,基建工程項目結(jié)算稽核41項,為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻(xiàn)。

1、預(yù)算執(zhí)行稽核與財務(wù)收支稽核并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行稽核,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對稽核報告的存在問題,提出

稽核工作總結(jié)篇九

在轉(zhuǎn)瞬過去的20xx年中,稽核部以董事長和韋總所定本年度增盈的目標(biāo)為工作重點,在日常工作中,積極配合一線部門,協(xié)助財務(wù)部和采購部做好財務(wù)審核和物品采購的協(xié)購和核價工作,對各倉庫和個吧部的物資盤點和保管進(jìn)行監(jiān)控,對各部門員工的行為規(guī)范進(jìn)行了督導(dǎo)。

今年的物資供應(yīng)方面,稽核部通過詳細(xì)的市場調(diào)查和網(wǎng)上詢價,將酒店客房部申購的布草供應(yīng)價格通過幾輪談判,下降了14%,節(jié)約采購成本4100多元,并將一次性牙刷保持原供應(yīng)價格的前提下,提高了供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量,把塑料牙刷換成了尼龍牙刷。針對酒店前期電腦及耗材管理不夠細(xì)化,與財務(wù)部一起盤點登記了酒店所有的電腦和打印機,并規(guī)定一旦需更換耗材時需電腦維護(hù)員確認(rèn)后方能更換,防止財產(chǎn)流失,在電腦耗材的的供應(yīng)價格上,依據(jù)市場行情,每周及時詢價,保證供應(yīng)價格的準(zhǔn)確性,比前期供應(yīng)價下降了15%~50%左右。

在固定設(shè)備的增補中,詳細(xì)了解一線部門的需求,在滿足經(jīng)營需求的情況下,挑選質(zhì)地一流,價格優(yōu)惠,售后周到的設(shè)備。客房部的三合一沙發(fā)清洗機的采購中我們就采取了上述原則,通過多品種多廠家綜合比對,價格比市場供應(yīng)價低了20xx多元。保安部的攝像頭通過與客戶進(jìn)行技術(shù)交流,更換其中部分零部件,致使十部攝像頭降低采購成本1300多元。在酒店前期采購的部分易損件的過程中,也通過提高采購價格,提升產(chǎn)品品質(zhì),降低維修率,變相降低了運營成本,提高了酒店的服務(wù)品質(zhì)。

在倉庫和吧部的管理中,進(jìn)場不定期對物品進(jìn)行盤點,清理即將過期酒水一批,退返給供應(yīng)商,對一些采購成本較低的物品,如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時清點,既要保證供應(yīng)質(zhì)量,也要防止供應(yīng)商通過減少數(shù)量來變相提高供應(yīng)價格,損害酒店利益,也防止了假冒偽劣產(chǎn)品進(jìn)入流通環(huán)節(jié)帶來的投訴影響了公司信譽。本年度共盤盈物資價值1263元,處理吧員違規(guī)和失誤10多起,清理質(zhì)量不合格的產(chǎn)品4起。

在廚部原材料的供應(yīng)上,嚴(yán)格把握產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),價格尊重市場,更加客觀,杜絕客戶的吃請,針對供應(yīng)商質(zhì)量不符合要求是做到鐵面無私,及時清退或罰款警告。在廚部出品的質(zhì)量上也嚴(yán)格按照配方卡要求,保證廚部的出品質(zhì)量,維護(hù)了客戶利益。

在今年的物資稽核中,加強了事前和事后核查力度,保證物資供應(yīng)環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少,對出現(xiàn)的違規(guī)人員也進(jìn)行了處理,配合人事部對相關(guān)的人力資源進(jìn)行了合理調(diào)配,以董事長的“四個認(rèn)可”的理念來凈化和管理我們的團(tuán)隊,通過不斷地學(xué)習(xí)和培訓(xùn),使每一位成員成為一名合格的稽核人員。

在下一年度中,針對董事長提出的更高的要求,我們應(yīng)該加強業(yè)務(wù)技能的提高,避免出現(xiàn)一些低級失誤,對酒店物資供應(yīng)的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行了解,對各個管理環(huán)節(jié)配合相關(guān)部門進(jìn)行督導(dǎo),便于監(jiān)控到位,對吧部管理和采購制度進(jìn)行優(yōu)化,加大管理及處罰力度,為下一年度酒店更創(chuàng)輝煌,冰晶集團(tuán)的高速發(fā)展做出本部門應(yīng)做的貢獻(xiàn)。

稽核工作總結(jié)篇十

在20xx年,我科室全體人員在分局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照分局年初制定的工作計劃,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)工作全局,堅持以組織收入為中心,深入開展“稅收執(zhí)法規(guī)范年”活動,征管水平不斷加強,執(zhí)法水平不斷完善,隊伍形象不斷提升,納稅服務(wù)成果不斷鞏固,各項工作穩(wěn)步推進(jìn)。下面依照**區(qū)依法治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于開展基層執(zhí)法評議科室負(fù)責(zé)人述職活動的通知》要求,對我科室20xx年度的執(zhí)法工作報告如下:

如果將稅務(wù)分局工作比作是兩個對立的錐形,那我科室就屬于兩個錐體的連接點,是分局業(yè)務(wù)工作的發(fā)動機,是分局管理工作的傳輸帶,又是分局執(zhí)法工作的控制點。我科室上對分局的3個局長室和7個市局處室,下對分局四個管理和一個檢查科,稅務(wù)分局所有的業(yè)務(wù)工作均通過我科室發(fā)動、傳輸和控制,但我們基本上不與具體納稅人接觸。目前我科室共有4名稅務(wù)干部,其中還有一名在年初就抽調(diào)到市局幫忙。所以稽核科也是一個鍛煉人、磨練人的地方。近年,我科室連續(xù)三年被評為“分局先進(jìn)集體”和“區(qū)政府先進(jìn)單位”,科室人員更是年年都有優(yōu)秀公務(wù)員、年年都有在市局組織的各項競賽中拔得頭籌的人員。

在20xx年,我分局稅收收入計劃達(dá)到了歷史高峰,我科在分局“搶進(jìn)度、保任務(wù)、爭一流”指導(dǎo)下,在分局稅收機構(gòu)不合理、重點稅源嚴(yán)重萎縮、宏觀經(jīng)濟不佳等影響下,努力按照分局工作思路,為分局全力以赴地努力完成區(qū)政府下達(dá)的一般預(yù)算收入計劃而努力。由于我科室的一項重要職能之一就是做好稅收分析,找準(zhǔn)管理薄弱環(huán)節(jié),發(fā)動分局各業(yè)務(wù)科室做好稅收收入組織入庫工作。為此,我科室按照分局要求和市局工作安排,開展了20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、20xx年度所得稅稅前扣除審批、20xx年度營業(yè)稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅減免稅審批認(rèn)定工作、開展20xx年度貨物運輸業(yè)自開票納稅人年審認(rèn)定工作、開展20xx年度房產(chǎn)稅和土地使用稅普查工作、開展了20xx至20xx年區(qū)竣工項目的地稅收入的摸底、開展了城北開發(fā)區(qū)稅收秩序的整治工作,開展了對采掘業(yè)的專項評估、檢查、開展了20xx年全員全額和年所得12萬元個人所得稅專項評估工作、開展對全區(qū)重點企業(yè)的地方稅源的調(diào)查等九項重大工作。

正是通過上述九項重點工作的發(fā)動,不僅使我分局業(yè)務(wù)工作的保質(zhì)保量地完成了市局、分局安排的的各項任務(wù),更是通過這九項重點工作連環(huán)成一個組合拳,組織區(qū)級稅收收入超過了5000萬元,為分局在1至10份超去年同期一般預(yù)算收入作出了努力。

在20xx年,我科室按照分局年初制定的“強化征管效能,提升納稅服務(wù)水平”工作要求和“向基層管理部門服務(wù)、向基層管理人員服務(wù)”的要求,安排好分局的各項管理工作,對各管理提出的工作需求和遇到的問題,及時匯總報分局辦公會或請示市局相關(guān)處室。在20xx年,我們及時匯總并上報分局、市局解決各管理科和檢查科提出的各種需求、工作建議,如各管理科提出的納稅項目鑒定、稅收收入核定、tips(財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)實時扣稅工程)簽約、個人所得稅利息股息紅利所得年度申報征收、年所得12萬元以上納稅人的日常管理、個體工商戶年度申報等工作中遇到的問題和需求。

這樣不僅保證了分局、市局布置工作的暢通,保證了各項工作的正確執(zhí)行,更使分局強化稅收征管效能和向基層管理部門、人員傾斜做到了實處。

由于我分局是全市唯一的一家受市法制辦表彰的區(qū)級“稅收執(zhí)法先進(jìn)單位”。 20xx年又是市局確定的“稅收執(zhí)法規(guī)范年”。而稽核科是基層稅收機關(guān)所有執(zhí)法工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、管理的一個綜合部門,是分局打造一支“政治過硬、業(yè)務(wù)熟練、作風(fēng)優(yōu)良、執(zhí)法規(guī)范、服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的高素質(zhì)執(zhí)法隊伍目標(biāo)的重要控制部門。分局所有內(nèi)部執(zhí)法部門和執(zhí)法人員的稅收執(zhí)法工作都要通過稽核科去管理、監(jiān)督。

20xx年,我科在人手緊、工作任務(wù)繁重的壓力下,不僅努力做好自身的稅收執(zhí)法行為的零差錯,更是努力通過“稅收執(zhí)法規(guī)范年”活動開展契機使分局稅收執(zhí)法工作上水平、上層次。20xx年,我科室對分局所有稅收執(zhí)法行為從執(zhí)法主體、執(zhí)法過程和執(zhí)法公開等三個方面帶動各管理科、檢查科,共同推動分局稅收執(zhí)法工作的開展。在20xx年取得了市局“稅收執(zhí)法規(guī)范年”中的一項重點工作的“稅務(wù)行政處罰模擬聽證”二等獎、開展了每月一期的“稅收執(zhí)法規(guī)范年”交通運輸業(yè)、企業(yè)所得稅等對內(nèi)對外培訓(xùn),開展了20xx年每月“法官說案,律師講法”活動,開展了20xx年度稅收執(zhí)法檢查等工作,嚴(yán)格執(zhí)法評議和執(zhí)法考核,繼續(xù)做好稅收執(zhí)法責(zé)任制的推行等工作,使分局執(zhí)法工作較20xx年又有了較大進(jìn)展,執(zhí)法人員的執(zhí)法素質(zhì)有了較快提升。

稽核工作總結(jié)篇十一

? ? (一)圍繞中心工作,突出稽核重點,有效開展各類審計稽核工 作。

(1)全年扎實開展序時稽核****次,做到定期監(jiān)控各項業(yè)務(wù)風(fēng) 險狀況。

序時稽核是稽核檢查中定期對信用社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況檢查 的有效方法,一年來,我部把序時稽核作為摸清底數(shù),掌握實情,規(guī) 范操作,防控風(fēng)險的基礎(chǔ)性工作,并根據(jù)各網(wǎng)點實際風(fēng)險狀況采用靈 活多樣的稽核方式,重點對部分網(wǎng)點新增貸款的合規(guī)性、制度執(zhí)行情 況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和合規(guī)性操作等 方面進(jìn)行重點檢查, 并對涉及內(nèi)部管理及操作風(fēng)險的各個環(huán)節(jié)開展了 較為細(xì)致、全面的稽核檢查。全年審計稽核部共計開展序時稽核**** 次,下發(fā)稽核糾正通知書*份,深入查找了各項業(yè)務(wù)運行過程中存在 的問題,極大地促進(jìn)了各項業(yè)務(wù)的規(guī)范辦理。

(2)根據(jù)業(yè)務(wù)運行狀況,全年扎實開展具有針對性的專項檢查 ****次。為了有效防范操作風(fēng)險,做到依法合規(guī)經(jīng)營,審計稽核部全 年根據(jù)業(yè)務(wù)運行狀況,及時開展各類專項檢查,全年共計開展專項檢 查****次, 深入查找了聯(lián)社各項業(yè)務(wù)中存在的問題。

一是年初對 20xx年度財務(wù)收支年終決算情況進(jìn)行了專項檢查, 并對檢查存在的問題督 促落實整改; 二是對****年 5 月 1 日以后聯(lián)社新增貸款質(zhì)量情況進(jìn)行 了一次非現(xiàn)場檢查,通過對新增貸款質(zhì)量的有效監(jiān)控,進(jìn)一步摸清了 新增貸款的質(zhì)量和風(fēng)險狀況,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù);三是為推 動全轄信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)五級分類工作扎實、有序開展,20xx 年五月份審計稽核部門開展了一次五級分類專項檢查工作, 通過加強 風(fēng)險管理,促進(jìn)聯(lián)社樹立審慎經(jīng)營、風(fēng)險為本的管理理念;四是針對 上年度按揭貸款檢查中存在的風(fēng)險點, 及時開展了住房按揭貸款后續(xù) 跟蹤專項檢查,及時查看了按揭貸款風(fēng)險是否控制到位,各項措施是 否得到有效建立,進(jìn)一步促進(jìn)了聯(lián)社按揭貸款的規(guī)范辦理;五是為了 及時查找上年度新開辦的授信貸款業(yè)務(wù)工作存在的問題和困難, 對授 信業(yè)務(wù)適時開展了一次專項檢查, 通過檢查準(zhǔn)確掌握了授信貸款業(yè)務(wù) 的運行情況,達(dá)到了促進(jìn)聯(lián)社審慎經(jīng)營,完善授信工作機制,規(guī)范授 信管理的目的,極大的促進(jìn)了授信業(yè)務(wù)的健康發(fā)展;六是為進(jìn)一步規(guī) 范貸款利率執(zhí)行,確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位,20xx 年 5 月份審 計稽核部對全轄利率執(zhí)行情況進(jìn)行了一次非現(xiàn)場專項檢查, 及時糾正 了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問題; 七是對銀行承兌匯票開展專項檢 查,對開辦的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無真實貿(mào)易背景、逆程序操作等現(xiàn)象 進(jìn)行了糾正,促進(jìn)了承兌匯票業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展;八是按照銀監(jiān)部 門監(jiān)管要求,開展了對聯(lián)社員工及其近親屬貸款情況的專項檢查,有 效規(guī)避了隱藏風(fēng)險; 九是按照聯(lián)社安排對上半年大額貸款資金流及土 地抵押貸款進(jìn)行了專項審計;十是為加強財務(wù)費用管理,提高成本核 算水平,審計稽核部對上半年財務(wù)收支情況進(jìn)行了專項檢查,并對其 中存在的問題進(jìn)行了糾正;另外審計稽核部在全年共對張 xx、xxx、 xxx 三名貸款經(jīng)辦人員經(jīng)辦貸款分別進(jìn)行了***8 次專項審計, 通過采 取與貸戶見面、采用電話核實、內(nèi)部查閱相關(guān)資料等方式,共計核對 600 多筆,摸清了經(jīng)辦責(zé)任貸款中發(fā)放違規(guī)冒名貸款以及壘大戶貸款 等,對違規(guī)經(jīng)辦的貸款進(jìn)行了取證,并及時對檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題及 時移送紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。

(3)審計稽核部全年及時開展了****名離任主任的經(jīng)濟責(zé)任審 計工作。按照審計工作要求,審計稽核部全年共對全轄*****名離繼 任網(wǎng)點主任的資產(chǎn)移交工作進(jìn)行了監(jiān)交, 對離任網(wǎng)點主任任期內(nèi)經(jīng)營 管理及履職情況進(jìn)行現(xiàn)場稽核,本著“客觀公正、實事求是”的原則 對離任主任任期內(nèi)的工作業(yè)績做出客觀公正的評價, 共形成離任審計 報告****份,并針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改建議。通過資產(chǎn)交 接工作, 使離、 繼人主任責(zé)任進(jìn)一步明確, 資產(chǎn)質(zhì)量狀況進(jìn)一步明晰, 為聯(lián)社各項業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進(jìn)作用。

(4)與其他相關(guān)職能部門聯(lián)合開展檢查***次。一是聯(lián)合安全保 衛(wèi)部、財務(wù)會計部對春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證、業(yè)務(wù)印章、安全 保衛(wèi)開展檢查,及時消除各種安全隱患;二是與信貸管理部、理事會 工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室及各市場部在 5 至 10 月份開展了不良貸款風(fēng)險 排查、清收工作,并在排查結(jié)束后形成匯總報告上報聯(lián)社;三是在 11 月份聯(lián)合財務(wù)、信貸、辦公室組成檢查組認(rèn)真開展了“規(guī)范化管 理年”驗收階段檢查工作,并在排查結(jié)束后形成匯總報告上報聯(lián)社。

(二)扎實開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動,促進(jìn)聯(lián)社安全 運營。為貫徹落實銀監(jiān)會 20xx 年“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年” 活動得 到有效貫徹落實, 審計稽核部全年負(fù)責(zé)了全轄 “執(zhí)行年”活動的安排、 協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、考核、問責(zé)工作。一是通過制訂《“內(nèi)控和案防 制度執(zhí)行年”活動實施方案》,明確了工作步驟、方法和要求,做到 有的放矢,有序開展;二是通過層層簽訂責(zé)任書,將案件防控責(zé)任落 實到每一個崗位、每一位職工。明確了“執(zhí)行年”工作目標(biāo)及任務(wù), 為鞏固**聯(lián)社案件防控治理成果,構(gòu)建案件防控長效機制提供了保 障; 三是通過督導(dǎo)營業(yè)網(wǎng)點及聯(lián)社各職能部門認(rèn)真開展自查和檢查工 作,確保風(fēng)險排查和整改到位;四是通過總結(jié)“執(zhí)行年”活動開展情 況、取得的效果及存在問題,不斷提高案防水平。

(三)按照《****縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社呆帳認(rèn)定 核銷操作規(guī)程 (試行)》規(guī)定,對呆賬核銷資料進(jìn)行嚴(yán)格審核。全年審計稽核部共 完成對 筆核銷資料的審核工作,并對不符合核銷條件的 筆資料提出明確理由不予認(rèn)定,促進(jìn)了呆賬核銷的規(guī)范運作。

? ? (一)是嚴(yán)格按照《審計工作程序》開展各項審計工作,規(guī)范審 計行為。

今年以來, 我部始終堅持按照上年末制定的 《審計工作程序》 規(guī)范開展各項審計工作,不斷實現(xiàn)審計工作的標(biāo)準(zhǔn)化。一是在開展審 計前,嚴(yán)格遵循重要性原則和謹(jǐn)慎性原則編制審計方案,在評估審計 風(fēng)險的基礎(chǔ)上,圍繞審計目標(biāo)確定審計的對象、范圍、內(nèi)容、方法和 工作步驟;二是在審計實施過程中與被審計單位舉行審前會談,了解 被審計單位整體運作情況、 經(jīng)營管理狀況、 存在的主要問題和風(fēng)險等。

審計實施過程中對發(fā)現(xiàn)問題及審計工作結(jié)果現(xiàn)場反饋被審計部門并 要求被審計單位簽字確認(rèn),確保審計工作質(zhì)量;三是項目結(jié)束后要求 審計人員認(rèn)真進(jìn)行分析研究和加工提煉,有針對性地提出審計建議, 并及時將審計發(fā)現(xiàn)中的重要事項向有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門及全轄通報, 確 保審計報告所提出的審計結(jié)論和建議得到有效實施; 四是按照審計工 作程序,在一定時間后及時開展審計追蹤檢查,確保風(fēng)險化解到位, 各項措施落實到位。

(二)是嚴(yán)格按照《稽核處罰辦法》處罰各類違規(guī)事項,不斷加 大嚴(yán)重違規(guī)事項的移送力度。今年以來,稽核部對本年度檢查出的屢 查屢犯、屢禁不止的問題,加大了處罰和問責(zé)力度。針對檢查中發(fā)現(xiàn) 的問題我部采取批評教育與經(jīng)濟處罰相結(jié)合的辦法, 全年共發(fā)出整改 通知書*****份,并對違規(guī)的相關(guān)責(zé)任人,嚴(yán)格按照《**聯(lián)社稽核處 罰辦法(修訂)》進(jìn)行了處罰,全年共開具罰款通知書****份,處罰 違規(guī)人員*****人次,處罰金額******萬元,大力糾正各類違規(guī)事項。

針對檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)的事項及時移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理, 全年 共計向監(jiān)事會提交內(nèi)部監(jiān)督檢查移送函******份, 對存在嚴(yán)重違規(guī)的 *****人移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。移送充分發(fā)揮了審計稽核查錯 糾弊的作用,有效地遏制了經(jīng)營管理工作中的違規(guī)行為。

(三)是不斷提升部門自身監(jiān)督檢查水平,完善稽核監(jiān)督工作機 制。

只有對業(yè)務(wù)學(xué)懂、 弄懂, 融會貫通, 才能在稽核工作中發(fā)現(xiàn)問題、 提出問題、解決問題,為了實現(xiàn)稽核工作職能的正常發(fā)揮,真正起到 查隱患、堵漏洞、建制度、強管理的目的,一年來我部始終把提升部 門自身監(jiān)督檢查水平作為一項重要工作來抓, 一是定期組織部門人員 進(jìn)行培訓(xùn), 通過購買相關(guān)書籍進(jìn)行學(xué)習(xí), 不斷增強部門稽核相關(guān)知識, 通過對上級監(jiān)管部門檢查方法不斷借鑒,不斷增強稽核人員的事業(yè) 心、責(zé)任感和法紀(jì)觀;二是積極選派人員參加上級聯(lián)社稽核工作,學(xué) 習(xí)他們的稽核經(jīng)驗和方法,達(dá)到取長補短,為我所用的目的;三是隨 時與毗鄰兄弟聯(lián)社稽核工作人員保持溝通交流,對出現(xiàn)的新問題、新 情況做到心中有數(shù),做到有效識別、規(guī)避風(fēng)險的目的;四是部門依據(jù) 年初制定的 《審計稽核部工作分工》 對部門人員的分工進(jìn)行了明確, , 并在審計檢查工作中按照誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)的原則,明確檢查 責(zé)任,為提高審計工作質(zhì)量打下了堅實基礎(chǔ)。

(四)是創(chuàng)新審計方法,提高工作質(zhì)量。20xx 年審計稽核進(jìn)一 步由合規(guī)性審計向風(fēng)險管理審計轉(zhuǎn)變,通過優(yōu)化審計流程,在確保整 體工作質(zhì)量的前提下, 對審計項目的風(fēng)險點按照風(fēng)險程度實行分類管 理,提高工作效率。通過提高對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析、利用率,實現(xiàn)審計 進(jìn)一步向電子化邁進(jìn)。通過采用搜集資料、走訪調(diào)查、與被審計單位 談話,提取數(shù)據(jù)進(jìn)行抽樣檢查等手段確定審計項目的重點、范圍和方 法, 實現(xiàn)了審計方法由過去對會計資料的全面檢查轉(zhuǎn)變?yōu)橐灾攸c評價 內(nèi)部風(fēng)險控制為基礎(chǔ)的抽樣方法,逐步提高了審計工作質(zhì)量。

? ? 一年來,審計稽核部按照聯(lián)社上級主管部門的安排部署,圓滿完 成了各項工作任務(wù),充分發(fā)揮了審計稽核的監(jiān)督作用。但在肯定成績 的同時,也存在一些問題。

(一)是學(xué)習(xí)、認(rèn)識不夠,對發(fā)現(xiàn)問題的敏感度不強,監(jiān)督管理 理念創(chuàng)新力度不夠,方法簡單,對風(fēng)險隱患查出不夠深入,風(fēng)險防范 的前瞻性有待于進(jìn)一步提高。

(二) 因綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中部分業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)的漏洞未能及時 被發(fā)現(xiàn), 造成存在風(fēng)險不能在第一時間得到解決, 存在監(jiān)管缺失現(xiàn)象。

(三)是對部分發(fā)現(xiàn)問題的督促落實整改措施單一,部分問題未 得到有效整改。部分網(wǎng)點仍存在重經(jīng)營輕管理的思想,特別是在防范 和化解風(fēng)險上的認(rèn)識不到位,違規(guī)操作的現(xiàn)象時有發(fā)生。

? ? 20xx 年審計稽核工作將繼續(xù)圍繞縣聯(lián)社確立的總體工作思路, 以“安全經(jīng)營、依法合規(guī)、風(fēng)險為本”作為稽核審計理念,進(jìn)一步完 善稽核審計制度, 加大稽核審計處罰力度, 不斷推進(jìn)稽核審計制度化、 稽核檢查程序化、稽核文檔格式化、稽核手段電子化、稽核責(zé)任明晰 化、稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化,擴大稽核審計范圍和深度,大力提升內(nèi)部管理 水平,全面提升稽核審計能力,積極探索以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部控制稽 核審計方法, 推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審 計轉(zhuǎn)變,進(jìn)一步促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營,穩(wěn)健發(fā)展。一是 繼續(xù)深入開展序時稽核。以風(fēng)險控制為切入點,加強內(nèi)控系統(tǒng)及業(yè)務(wù) 流程的審計,查找內(nèi)控的薄弱環(huán)節(jié),通過對重點環(huán)節(jié)、重點崗位、重 點人員的檢查,以及對業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)合法性等方面的檢查,實現(xiàn)檢查 業(yè)務(wù)全覆蓋。二是繼續(xù)針對上年度存在問題較多、容易發(fā)生問題的業(yè) 務(wù)和環(huán)節(jié)開展各類專項檢查,深入查找被審計對象存在的問題。三是 繼續(xù)做好離任主任的資產(chǎn)監(jiān)交工作,使離繼任主任之間責(zé)任進(jìn)一步 明,資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步明晰。四是扎實做好 20xx 年案件防控治理的各 項工作。確保聯(lián)社安全運營。五是進(jìn)一步加強對各項檢查的后續(xù)跟蹤 檢查力度,確保措施得到落實、風(fēng)險得到充分化解。六是進(jìn)一步加強 稽核審計隊伍建設(shè),提高稽核審計工作質(zhì)量和效率,最大限度發(fā)揮稽 核審計職能作用,最大限度地為縣聯(lián)社健康發(fā)展保駕護(hù)航。

稽核工作總結(jié)篇十二

光陰似箭,伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推進(jìn)、我市稽核管理體制改革工作的成功前行,轉(zhuǎn)眼間即將到歲末,為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評選、任用合格的稽核人員,以便于下步稽核工作的順利開展,為明年工作做好鋪墊,現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié),請予以審查。

作為一名肩負(fù)著對農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講,應(yīng)做到在檢查中及時發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善,達(dá)到糾錯防弊防范和化解風(fēng)險的作用,為經(jīng)營發(fā)展保駕護(hù)航。面對我市經(jīng)營業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面,我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計、財務(wù)、信貸等書籍,對《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí),了解掌握其內(nèi)涵并運用到平素工作之中。經(jīng)過自己的努力,在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中,均以優(yōu)異成績通過。

今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制,上管一級,代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運行能夠收到預(yù)定成效,作為稽核員兼職綜合員的我,一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況,另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚,讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù),達(dá)到事半功倍的效果。適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案,對每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂,草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱,將相關(guān)稽核報告及報表及時報送稽查分局,對每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。

作為稽核員,在《基層信用社副主任離任稽核》時,發(fā)現(xiàn)兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作,查清問題所在的實質(zhì),完善貸款手續(xù)103筆,貸款金額431萬元,收回責(zé)任貸款13筆,金額14萬元,對兩個基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰14,000元。在《xx新發(fā)放貸款及會計出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項稽核》中,發(fā)現(xiàn)一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元,對該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰11,000元,并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。

8月8日至9月20日,參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組,歷時40多天,完成對黑河、白河、不知名三個地區(qū)聯(lián)社的六個基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定,協(xié)同工作組查實了xxx信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題;xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;xxx聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務(wù),期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認(rèn)書及檢查報告,并在檢查結(jié)束參加了匯報工作,達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷,展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。

一個負(fù)責(zé)的公司,才會有未來;一個負(fù)責(zé)的國家,才會有希望;一個負(fù)責(zé)的民族,才會永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任,惟有如此,才會不斷推進(jìn)國家民主法治建設(shè),早日建成小康社會。國家審計署長李金華曾這樣說。

稽核工作總結(jié)篇十三

物流不是一般的行業(yè),因為物流工作的任何一個環(huán)節(jié)都會和錢打上交道,而且數(shù)額巨大,腐/敗滋生是常會發(fā)生的事情,所以物流稽查的工作就比較艱巨。下面是由小編整理的銀行稽核工作總結(jié),歡迎閱讀。

時光荏苒日月如梭,伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推進(jìn)、我市稽核管理體制改革工作的成功前行,轉(zhuǎn)眼間即將到歲末,為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評選、任用合格的稽核人員,以便于下步稽核工作的順利開展,為明年工作做好鋪墊,現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié),請予以審查。

作為一名肩負(fù)著對農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講,應(yīng)做到在檢查中及時發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善,達(dá)到糾錯防弊防范和化解風(fēng)險的作用,為經(jīng)營發(fā)展保駕護(hù)航。面對我市經(jīng)營業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面,我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計、財務(wù)、信貸等書籍,對《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí),了解掌握其內(nèi)涵并運用到平素工作之中。經(jīng)過自己的努力,在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中,均以優(yōu)異成績通過。

今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制,上管一級,代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的`管理體制運行能夠收到預(yù)定成效,作為稽核員兼職綜合員的我,一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況,另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚,讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù),達(dá)到事半功倍的效果。適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案,對每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂,草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱,將相關(guān)稽核報告及報表及時報送稽查分局,對每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。

作為稽核員,在《基層信用社副主任離任稽核》時,發(fā)現(xiàn)兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作,查清問題所在的實質(zhì),完善貸款手續(xù)103筆,貸款金額431萬元,收回責(zé)任貸款13筆,金額14萬元,對兩個基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰14,000元。在《20xx新發(fā)放貸款及會計出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項稽核》中,發(fā)現(xiàn)一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元,對該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰11,000元,并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。

8月8日至9月20日,參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組,歷時40多天,完成對黑河、白河、不知名三個地區(qū)聯(lián)社的六個基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定,協(xié)同工作組查實了xxx信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題;xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;xxx聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務(wù),期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認(rèn)書及檢查報告,并在檢查結(jié)束參加了匯報工作,達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷,展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。

“一個負(fù)責(zé)的公司,才會有未來;一個負(fù)責(zé)的國家,才會有希望;一個負(fù)責(zé)的民族,才會永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任,惟有如此,才會不斷推進(jìn)國家民主法治建設(shè),早日建成小康社會?!薄獓覍徲嬍痖L李金華曾這樣說。

回顧這一年來走過的路途,正是因為自己對工作負(fù)責(zé),才會取得些許成績;也正因為自己對工作負(fù)責(zé),才會發(fā)現(xiàn)自己在工作及其他方面的不足與欠缺。面對過去的點滴成績,正視自我的不足,我將在今后的工作中,不斷完善自己充實自己努力工作,擔(dān)負(fù)起稽核督導(dǎo)職責(zé),使自己成為一名合格的稽核.

稽核工作總結(jié)篇十四

今年以來,xx省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦事處對審計工作高度重視,理思路,定措施,完善機制,創(chuàng)新方法,量化工作目標(biāo),著力抓好落實,努力提升審計工作的執(zhí)行力和監(jiān)督力,為信用社健康快速發(fā)展保駕護(hù)航。

審計是一項政策性嚴(yán)、業(yè)務(wù)性強、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計工作列入重要議事日程,高度重視并全力支持審計工作,突出審計部門相對獨立性,樹立審計威信,充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能。同時,要求各單位轉(zhuǎn)變對審計工作的認(rèn)識,樹立“解剖析已不怕嚴(yán),亮出問題不怕丑,觸及問題不怕痛”的思想,增強“不爭分,可扣可不扣、模棱兩可的問題主動要求扣分”的意識,以積極主動的態(tài)度對待審計檢查。

辦事處主要負(fù)責(zé)對縣級聯(lián)社及一定比例基層社進(jìn)行審計,縣級聯(lián)社主要負(fù)責(zé)對轄內(nèi)網(wǎng)點實施全覆蓋審計。聯(lián)社各個專業(yè)科室都配備了專職輔導(dǎo)和機動檢查人員,專職輔導(dǎo)員主要負(fù)責(zé)對轄內(nèi)網(wǎng)點的輔導(dǎo)工作,機動檢查人員主要參與辦事處組織的各類檢查。完善檢查輔導(dǎo)記錄,創(chuàng)新檢查、監(jiān)督、審計、輔導(dǎo)工作方法,確保輔導(dǎo)檢查效果。

該辦事處對審計科制定了考核辦法,明確任務(wù)目標(biāo);對縣級聯(lián)社落實了審計管理指標(biāo),并納入績效考評。辦事處實行聯(lián)系點制度,審計科人員包聯(lián)社,負(fù)責(zé)檢查督導(dǎo);聯(lián)社之間開展審計工作結(jié)對子活動,相互邀請對方進(jìn)行審計;聯(lián)社審計部網(wǎng)實行分片包干責(zé)任制,負(fù)責(zé)對所包營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)行全覆蓋、常規(guī)性檢查監(jiān)督。辦事處審計科、聯(lián)社監(jiān)事長、審計部經(jīng)理層層簽訂目標(biāo)責(zé)任狀,形成“一級抓一級,層層抓落實”的責(zé)任機制,做到全年有計劃,月月有分解,既全面覆蓋,不留死角,又月有側(cè)重,突出重點。要求聯(lián)社監(jiān)事長年內(nèi)對轄內(nèi)所有營業(yè)網(wǎng)點檢查一遍,并建立違規(guī)問題登記簿,及時督導(dǎo)糾改、防控風(fēng)險。量化審計指標(biāo),實施審計人員工資與審計罰款相掛鉤,督促審計人員盡職履責(zé)。

樹立杜絕“半拉子”工程,達(dá)到有審必有果,不斷提高審計工作質(zhì)量和水平,做到審一次有一次的`成效,審一遍有一遍的起色。對審計發(fā)現(xiàn)的問題,要一竿到底,做好整改和后續(xù)檢查工作,加強審計成果運用,及時將審計問題移交監(jiān)察部門處理。

稽核工作總結(jié)篇十五

今年以來,××省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦事處對審計工作高度重視,理思路,定措施,完善機制,創(chuàng)新方法,量化工作目標(biāo),著力抓好落實,努力提升審計工作的執(zhí)行力和監(jiān)督力,為信用社健康快速發(fā)展保駕護(hù)航。

審計是一項政策性嚴(yán)、業(yè)務(wù)性強、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計工作列入重要議事日程,高度重視并全力支持審計工作,突出審計部門相對獨立性,樹立審計威信,充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能。同時,要求各單位轉(zhuǎn)變對審計工作的認(rèn)識,樹立“解剖析已不怕嚴(yán),亮出問題不怕丑,觸及問題不怕痛”的思想,增強“不爭分,可扣可不扣、模棱兩可的問題主動要求扣分”的意識,以積極主動的態(tài)度對待審計檢查。

辦事處主要負(fù)責(zé)對縣級聯(lián)社及一定比例基層社進(jìn)行審計,縣級聯(lián)社主要負(fù)責(zé)對轄內(nèi)網(wǎng)點實施全覆蓋審計。聯(lián)社各個專業(yè)科室都配備了專職輔導(dǎo)和機動檢查人員,專職輔導(dǎo)員主要負(fù)責(zé)對轄內(nèi)網(wǎng)點的輔導(dǎo)工作,機動檢查人員主要參與辦事處組織的各類檢查。完善檢查輔導(dǎo)記錄,創(chuàng)新檢查、監(jiān)督、審計、輔導(dǎo)工作方法,確保輔導(dǎo)檢查效果。

。該辦事處對審計科制定了考核辦法,明確任務(wù)目標(biāo);對縣級聯(lián)社落實了審計管理指標(biāo),并納入績效考評。辦事處實行聯(lián)系點制度,審計科人員包聯(lián)社,負(fù)責(zé)檢查督導(dǎo);聯(lián)社之間開展審計工作結(jié)對子活動,相互邀請對方進(jìn)行審計;聯(lián)社審計部網(wǎng)實行分片包干責(zé)任制,負(fù)責(zé)對所包營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)行全覆蓋、常規(guī)性檢查監(jiān)督。辦事處審計科、聯(lián)社監(jiān)事長、審計部經(jīng)理層層簽訂目標(biāo)責(zé)任狀,形成“一級抓一級,層層抓落實”的責(zé)任機制,做到全年有計劃,月月有分解,既全面覆蓋,不留死角,又月有側(cè)重,突出重點。要求聯(lián)社監(jiān)事長年內(nèi)對轄內(nèi)所有營業(yè)網(wǎng)點檢查一遍,并建立違規(guī)問題登記簿,及時督導(dǎo)糾改、防控風(fēng)險。量化審計指標(biāo),實施審計人員工資與審計罰款相掛鉤,督促審計人員盡職履責(zé)。

樹立杜絕“半拉子”工程,達(dá)到有審必有果,不斷提高審計工作質(zhì)量和水平,做到審一次有一次的成效,審一遍有一遍的起色。對審計發(fā)現(xiàn)的問題,要一竿到底,做好整改和后續(xù)檢查工作,加強審計成果運用,及時將審計問題移交監(jiān)察部門處理。

稽核工作總結(jié)篇十六

20xx年是我縣會計集中核算工作繼續(xù)深化改革和不斷完善的一年,也是進(jìn)一步提高職工素質(zhì)、規(guī)范財務(wù)核算、強化財會監(jiān)督、提升會計服務(wù)、構(gòu)建和諧機關(guān)的一年。一年來,在縣委、縣政府的重視和關(guān)懷下,在財政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣直各單位和財政局各股室的大力支持和配合下,我們堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),以黨的十七屆四中全會精神為指針,認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀及中央、省、市、縣財政工作會議精神,在學(xué)中干,干中學(xué),邊工作邊改進(jìn)邊完善,經(jīng)過全體干部職工的共同努力,與時俱進(jìn),開拓創(chuàng)新,加強了會計核算中心內(nèi)部管理,規(guī)范了會計基礎(chǔ)工作,強化了會計審核和監(jiān)督,提升了財會服務(wù)水平,圓滿完成了各項工作任務(wù)?,F(xiàn)將主要工作情況匯報如下:

會計核算中心的制度建設(shè),既是對會計核算中心正常運轉(zhuǎn)的具體規(guī)范,對納入部門預(yù)算的單位嚴(yán)格按照預(yù)算支出,絕不允許預(yù)算、支出“兩張皮”,更不允許超預(yù)算支出現(xiàn)象出現(xiàn);對符合國有固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品必須填制“固定資產(chǎn)”入庫單,對報毀、報損的固定資產(chǎn)和低值易耗品必須履行合理手續(xù),確保了國有資產(chǎn)的安全、有效使用;對不合理、不合法、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的支出堅決拒付,并對單位做好解釋工作。

一年來共糾正和退回不完整、不合規(guī)支出70余筆,涉及金額達(dá)25萬余元;拒付各種不合理支出30余筆,涉及金額20余萬元。加強財務(wù)審核監(jiān)督,杜絕了一些違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生,有效地調(diào)整和優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu),節(jié)儉了財政支出,提高了財政性資金的使用效益。

1、加強會計基礎(chǔ)工作,提供準(zhǔn)確的會計信息。年初,嚴(yán)格按照《行政單位會計制度》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定健全完善一級會計科目,按現(xiàn)行預(yù)算收支科目下設(shè)明細(xì)科目,按單位管理的實際需要設(shè)置中間明細(xì)科目,取消了因單位不一而自行設(shè)定的不統(tǒng)一、不標(biāo)準(zhǔn)科目;精心組織、集中培訓(xùn)、積極部署,及時做好了行政事業(yè)單位新舊會計科目的銜接過渡;在工作流程中,通過多人員、多層次的審核制約,不斷地規(guī)范了會計核算行為,確保真實地反映各單位的財務(wù)支出狀況,加強票據(jù)領(lǐng)用核銷工作,及時上報票據(jù)使用報表,確保票據(jù)安全使用和資金的及時入賬;認(rèn)真做好憑證錄入、報表打印工作,及時向單位報送會計報表,加強了會計報表分析工作,有效提高會計信息質(zhì)量,為核算部門宏觀決策、預(yù)算單位財務(wù)管理提供了準(zhǔn)確的信息資料;按規(guī)定做好會計檔案裝訂和順利移交工作,確保會計檔案管理安全無損;及時做好銀行存款對賬工作,保證資金安全無誤。

2、正確處理服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系,促進(jìn)經(jīng)濟和各項事業(yè)的發(fā)展。在實際工作中,我們一是完善服務(wù)制度,寓監(jiān)督于服務(wù)之中,進(jìn)一步規(guī)范服務(wù)用語,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),實行延時服務(wù)、預(yù)約服務(wù)、首問服務(wù),方便辦事人員;二是搞好核算服務(wù)的同時,幫助核算單位做好財務(wù)分析服務(wù),協(xié)助單位編報年初預(yù)算和年終決算報表,加強溝通了解,解釋政策,當(dāng)好理財參謀;三是對社會保障、維護(hù)穩(wěn)定的大宗公共財政支出,采取集中力量進(jìn)行審核辦理支付和報賬,保障了財政支出及時到位,有力地促進(jìn)了經(jīng)濟和各項事業(yè)的發(fā)展。

會計核算中心的性質(zhì)和職能決定了它是一個涉及面廣、政策性強的事業(yè)單位,處理協(xié)調(diào)好各種關(guān)系是保證其充分發(fā)揮職能作用的關(guān)鍵。一年來,我們結(jié)合自身工作的特點,增強協(xié)調(diào)配合意識,從而促進(jìn)了各項工作的開展。

1、加強與局內(nèi)各職能股室溝通聯(lián)系,互相促進(jìn)工作。一年來,協(xié)助做好行政事業(yè)單位新舊會計科目銜接、財政負(fù)擔(dān)人員津貼補貼發(fā)放情況摸底、各種財務(wù)檢查、部門預(yù)算執(zhí)行、年終決算工作等,同時,向各業(yè)務(wù)服室提供核算單位財務(wù)狀況查詢服務(wù),共同做好財政財務(wù)管理。

2、配合紀(jì)檢監(jiān)察部門做好反腐治源工作。在認(rèn)真推行和貫徹落實新舊“六項制度”上,我們設(shè)計了“單位報銷審核(聯(lián)簽)單”,為核算單位的每一筆支出都必須實行聯(lián)簽加上了“保險”,同時在日常支出中,對單位的大宗支出和重大項目支出,要附有單位民評或會審情況復(fù)印件;特別是在新“三項制度”的落實上,我們緊密配合上級領(lǐng)導(dǎo)的工作。

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