最新增值書退稅申請(qǐng)書(專業(yè)18篇)

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最新增值書退稅申請(qǐng)書(專業(yè)18篇)
時(shí)間:2023-11-08 07:23:04     小編:文鋒

提問是獲取知識(shí)、解決困惑的重要途徑。沉著冷靜的態(tài)度有助于在壓力下保持良好的表現(xiàn)。想了解總結(jié)的寫作規(guī)范和技巧,不妨先看看下面的一些范文示例。

增值書退稅申請(qǐng)書篇一

_國稅局:

我公司是___(基本情況)。

根據(jù)_規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的`稅金應(yīng)辦理退稅元。

根據(jù)_規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。

特此報(bào)告,請(qǐng)審批!

此致

敬禮!

申請(qǐng)人:xuexila。

__年__月__日。

增值書退稅申請(qǐng)書篇二

****國稅局:

我公司是*************(基本情況)。

根據(jù)***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的'稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元.根據(jù)**規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。

特此報(bào)告,請(qǐng)審批。

**********公司(公章)。

增值書退稅申請(qǐng)書篇三

xx國稅局:

我公司是xx(基本情況)。

根據(jù)xx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元。

根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。

特此報(bào)告,請(qǐng)審批!

xx公司(公章)。

增值書退稅申請(qǐng)書篇四

浦東新區(qū)國家稅務(wù)局:

茲有(以下簡稱我司),對(duì)以下內(nèi)容作出承諾:

1.公司出口銷售業(yè)務(wù)均真實(shí)存在;

2.倉儲(chǔ)物流均能有效控制;

3.海關(guān)申報(bào)單、貨相符;

4.收匯金額及時(shí)間均可控。

如有不符愿承擔(dān)一切相關(guān)法律責(zé)任!

附:1.海關(guān)等級(jí)評(píng)定截圖;

2.公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制相關(guān)文件。

(公章)法人(簽字)。

增值書退稅申請(qǐng)書篇五

_______稅局:

20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級(jí)金庫中?,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

此致

敬禮!

申請(qǐng)人:xuexila。

__年__月__日。

增值書退稅申請(qǐng)書篇六

尊敬的稅局領(lǐng)導(dǎo):

您好!

20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級(jí)金庫中。現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

申請(qǐng)公司:xxx。

日期:20xx年x月xx日

增值書退稅申請(qǐng)書篇七

***國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額***元,我單位總收入***元,應(yīng)交增值稅****元,造成多交稅金***元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅***元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

***有限公司。

增值書退稅申請(qǐng)書篇八

根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)誤征退稅。

申請(qǐng)企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報(bào)資料和完稅證明原件、復(fù)印件;提交《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及書面申請(qǐng)。

核準(zhǔn)程序:

1、納稅人將《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及有關(guān)資料報(bào)送主管征收、檢查分局核準(zhǔn)。

2、稅收宣傳咨詢窗口對(duì)納稅人提供的資料進(jìn)行審核。即時(shí)核對(duì)電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無誤”字樣。

3、屬誤征稅款退稅的.,于受理當(dāng)日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。

4、征收、檢查分局主管科室應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,并將所有資料報(bào)送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

5、分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個(gè)工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個(gè)工作日將審批表內(nèi)容和審核意見錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達(dá)納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計(jì)財(cái)科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計(jì)財(cái)科)。

6、計(jì)財(cái)科應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續(xù)。

7、稅收宣傳咨詢窗口應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》。

xx國稅局:

我公司是xx(基本情況)。根據(jù)xx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

x月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。

根據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

xx公司(公章)。

增值書退稅申請(qǐng)書篇九

xxx,男,漢族,1992年1月出生,xx預(yù)備x員,大學(xué)xx學(xué)歷,xxxx公司,現(xiàn)在財(cái)務(wù)管理部任職,負(fù)責(zé)xx崗位及成本核算工作。

我自負(fù)責(zé)xx崗位及成本核算工作以來,盡職盡責(zé),能夠堅(jiān)決貫徹落實(shí)公司x委的各項(xiàng)政策和上x導(dǎo)的決策部署;勤于學(xué)習(xí),善于思考,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),方法靈活,工作干練,在與當(dāng)?shù)豿x局溝通協(xié)調(diào)、稅收減免等方面做出了顯著成績,受到了x導(dǎo)和同志們的一致認(rèn)可和好評(píng)。

一、思想素質(zhì)高,宗旨意識(shí)濃。我于2018年被公司確定為入x積分子以后,更加注重理論學(xué)習(xí)和自我修養(yǎng)。注重不斷提高自我,形成每天堅(jiān)持學(xué)習(xí)的習(xí)慣,努力提高政治修養(yǎng)和業(yè)務(wù)工作能力。始終做到政治上、思想上、行動(dòng)上與公司x委x導(dǎo)保持高度一致,顧大局、識(shí)大體,維護(hù)集體x導(dǎo),并于2020年12月被公司x委接收為一名xx預(yù)備x員。

二、工作思路明,攻堅(jiān)能力強(qiáng)。

在工作期間,我多措并舉做好xx及成本核算工作。,我加強(qiáng)和xx局x導(dǎo)的溝通,熟悉掌握稅收優(yōu)惠政策,比如:企業(yè)享受稅收優(yōu)惠退伍xxx人自主就業(yè)抵免增值稅萬元/年,個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)返還萬元,企業(yè)招用建檔立卡貧困人口抵免增值稅萬/年。

另一方面,我綜合利用退稅政策,每月月底前把退稅數(shù)據(jù)核對(duì)無誤后,做成報(bào)表及時(shí)提交當(dāng)?shù)豿x局進(jìn)行審核,由于我多方協(xié)調(diào),2020年資源綜合利用退稅萬元,比2019年相比增加萬元,為公司節(jié)省了大量資金。

三、自我要求嚴(yán),形象口碑好。

我具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和工作責(zé)任感,具有正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀。自覺遵守xxx的法律、法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,自覺抵制歪風(fēng)邪氣,待人誠懇,形象口碑好。

為了公司業(yè)績的蒸蒸日上,我無畏無懼地戰(zhàn)斗著,無怨無悔地奮斗著!

增值書退稅申請(qǐng)書篇十

某區(qū)稅務(wù)局:

xx年某月,我公司向貴局申報(bào)并上繳xx年度、xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

某某公司。

20xx年x月x日。

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增值書退稅申請(qǐng)書篇十一

某區(qū)稅務(wù)局:

xx年某月,我公司向貴局申報(bào)并上繳xx年度、xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

某某公司。

20xx年x月x日。

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增值書退稅申請(qǐng)書篇十二

____國稅局:

我公司是________________(基本情況)。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

___________公司(公章)

____年____月____日

增值書退稅申請(qǐng)書篇十三

______________國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

___________原因不能按期申報(bào),現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的`通知》(國稅發(fā)[20xx]64號(hào))、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

附:出口延期申報(bào)明細(xì)表

企業(yè)(公章)

年 月 日

以下由主管機(jī)關(guān)填列

經(jīng)辦人意見:

( )不同意。

( )同意延期

至______年____月____日之前申報(bào)。

經(jīng)辦人簽名:

20xx年xx月xx日

領(lǐng)導(dǎo)審批意見:

20xx年xx月xx日

增值書退稅申請(qǐng)書篇十四

根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)誤征退稅。

申請(qǐng)企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報(bào)資料和完稅證明原件、復(fù)印件;提交《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及書面申請(qǐng)。

核準(zhǔn)程序:。

1.納稅人將《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及有關(guān)資料報(bào)送主管征收、檢查分局核準(zhǔn)。

2.稅收宣傳咨詢窗口對(duì)納稅人提供的資料進(jìn)行審核。即時(shí)核對(duì)電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無誤”字樣。

3.屬誤征稅款退稅的,于受理當(dāng)日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。

4.征收、檢查分局主管科室應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,并將所有資料報(bào)送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

5.分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個(gè)工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個(gè)工作日將審批表內(nèi)容和審核意見錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達(dá)納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計(jì)財(cái)科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計(jì)財(cái)科)。

6.計(jì)財(cái)科應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續(xù)。

7.稅收宣傳咨詢窗口應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》。

****國稅局:

我公司是*************(基本情況)。根據(jù)***規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

x月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。

根據(jù)**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

**********公司(公章)。

增值書退稅申請(qǐng)書篇十五

國家稅務(wù)局:

我公司成立于***年**月,***年**月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:***,法定代表人:***財(cái),注冊(cè)資本***萬元,地址:***,登記注冊(cè)類型:***公司,經(jīng)營范圍:***齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

公司于***年**月**日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):***,進(jìn)出口企業(yè)代碼:***,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:***.貴局于***年**月**日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

我公司***年**月**日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額***美元,人民幣***元。***年累計(jì)出口***美元,人民幣***元。

因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

申請(qǐng)公司:xxx

日期:20xx年x月xx日

增值書退稅申請(qǐng)書篇十六

公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:,納稅人識(shí)別碼為:。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局及的文件精神,從________年____月____日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納年月和月的營業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。

________________公司。

________年____月____日。

增值書退稅申請(qǐng)書篇十七

國家稅務(wù)局:

我公司于____年5月31日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,____年一至四季度累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;____年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企申請(qǐng)書格式業(yè)所得稅額元;____年度多繳納企業(yè)所得稅額元;____年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向申請(qǐng)書格式范文模板稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送申請(qǐng)書范文簡寫年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款?!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號(hào))第十一條“預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,申請(qǐng)書格式主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅?!敝?guī)定,我公司申請(qǐng)退稅元。

特此申請(qǐng),請(qǐng)貴局審核予以退稅。

附送資料。

1、____年度企業(yè)所得稅申報(bào)表。

2、____年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書。

江蘇__機(jī)械有限公司。

20__年__月__日。

增值書退稅申請(qǐng)書篇十八

_______海關(guān):

根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的`銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

1、已繳稅款金額:

關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

2、申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。

3、申請(qǐng)退還金額:

關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

此致

敬禮!

申請(qǐng)人:

__年__月__日。

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