2023年私設小金庫自查報告(實用14篇)

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2023年私設小金庫自查報告(實用14篇)
時間:2023-11-10 19:35:08     小編:薇兒

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私設小金庫自查報告篇一

開封廉政網報道:多年以來,由于基層派出所長期存在辦公經費短缺,帳目管理混亂等問題,造成個別派出所私設“小金庫”,亂收濫罰,侵害人民群眾利益問題時有發(fā)生,而由此引發(fā)的民警違法違紀,更是嚴重影響了公安機關的聲譽和形象。近年來,各級公安機關雖然采取了各種措施,花大力氣治理“小金庫”問題,但由于沒有從根本上解決產生“小金庫”根源,致使治理效果欠佳。為徹底根治這一頑癥,20xx年,開封市公安局黨委統(tǒng)一思想認識,采取“暢通血脈”,建章立制等有效措施,源頭治理派出所“小金庫”,取得顯著成效。

20xx年初,開封市公安局黨委做出兩項決定:一是壓縮機關行政開支,將財政拔付機關的人均辦公經費轉拔給派出所,大幅提高派出所辦公經費額度,使派出所辦公經費達到人均4000元水平,基本滿足派出所辦公辦案需要;二是對派出所罰沒款進行專項治理。多年以來,派出所亂收濫罰、截流罰沒款是“小金庫”問題屢屢發(fā)生的根源。為徹底解決這一問題,開封市公安局對派出所罰沒行為進行了嚴格規(guī)范,同時要求派出所將罰沒款全部上繳財政,市公安局專門撥出經費,對派出所正常開支進行全額補貼,從經費上確保了派出所工作需要。

該局裝備財務處為派出所設立公用經費專用明細帳戶,隨時監(jiān)督派出所公用經費使用情況,確保各項經費用于公安基層基礎建設等中心工作。同時,市局審計室還對派出所帳戶設立情況及資金使用情況進行專項審計,在20xx年的審計中,未發(fā)現派出所設立“小金庫”情況。

20xx年,該局黨委經研究以市公安局文件形式出臺了《關于違反財經法規(guī)處理處罰的規(guī)定》,對設置帳外帳和“小金庫”的單位,除收繳全部違規(guī)資金外,對直接負責的主管人員和其他直接責任人視情給予嚴厲的行政處分。

上述舉措自實施以來,產生了良好的效果,全市派出所未發(fā)生一起因私設“小金庫”引發(fā)的民警違法違紀案件,派出所民警違法違紀案件也較去年同期下降85%。

私設小金庫自查報告篇二

為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據《**開發(fā)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和內容,進行了深刻自查,現將自查情況報告如下:

這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的`長效機制,整改報告《清理小金庫自查報告》。堅持分級負責、分口把關,統(tǒng)籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責,財務人員全力配合的工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。

此項治理的重點包括行政機關,主要從以下幾方面進行自查自糾:

1、違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;

2、用資產收費、出租收入設立“小金庫”;

3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

4、經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;

5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

6、以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

(一)賬戶情況。

自查表明:因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務工作相繼開展的需要,為嚴格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保??顚S?、嚴格透明,我局在農行共設立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經費基本戶;在信用社共設立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于201*年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到專款專用,無設立“小金庫”的情況。

(二)存在的問題及解決情況。

開發(fā)區(qū)8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下:

1、我局原任局長根據管委會有關領導指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于2004年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展“小金庫”治理工作開始時,最后一筆借款64697.80元全部被追回,并于201*年8月18日全額上繳財政。

2、因農村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證,土地證書工本費由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當時開設了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,201*年8月18日全部上繳本級財政。

3、原任領導于201*年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經過多次催還,分別于201*年7月26日收到還款10000元,201*年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于201*年8月18日全部還清。

私設小金庫自查報告篇三

根據《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神,我部門認真開展“小金庫”專項治理工作,現將自查自糾情況報告如下:

為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理“小金庫”

工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。

根據上級部門的要求,我部門迅速召開了專題會議,傳達學習了集團公司下發(fā)的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認/真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。

按照試集團公司下發(fā)的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。

4、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。

雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。

私設小金庫自查報告篇四

根據河北省委辦公廳、政府辦公廳《關于切實做好“小金庫”治理工作的通知》(冀辦〔2010〕20號)和滄州市四局委聯(lián)合下發(fā)的《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(滄紀發(fā)〔2010〕5號),以及河間市四局委《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(河紀發(fā)〔2010〕1號)通知精神,我校認真學習,積極開展這次自查活動。治理“小金庫”是加強廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督的一項重要措施。為認真貫徹落實河間市教育局的通知精神,現把我校自查自糾情況匯報如下:。

我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校組織中層以上干部集中學習教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見,河北省教育廳、財政廳相關文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的實施方案。同時集中組織教職工傳達這次自查活動精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。6月24日,我校教職工認真學習了河間市教育局文件,并按文件要求組織實施,進行自查。

為了保障治理工作順利進行,6月15日學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校校委會牽頭實施,學校各級負責同志共同參與。

學?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:。

組長:楊同樂。

副組長:李建軍。

成員:馬彥軍楊冬雪。

6月24日—30日,我校認真開展規(guī)范學校經濟活動秩序,清理“小金庫”的工作,學校高度重視這項工作,按照要求認真開展自查,6月30日自查結束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經費使用。認真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關規(guī)定,合理使用經費,沒有“小金庫”現象。我校鄭重承諾:我校未有私設“小金庫”現象,我們愿意承擔因未能如實提供情況及未能執(zhí)行國家、學校財經方面有關規(guī)定而產生的后果和相應責任。

我校此次專項治理重點是xx年年以來各項“小金庫”資金的收支數額。我校根據《實施方案》專項治理內容中七個項目的深入自查,三年來,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)以及省市相關規(guī)定執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費項目和標準嚴格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定,教育收費上,按“一費制”相關標準向學生收取作業(yè)本費外,沒有收取其他任何費用。

學校各項支出自查中,領導小組對xx年年1月1日以來的經濟業(yè)務所有收入支出涉及的各類帳戶、票據進行了認真細致的自查,學校購置的教學設備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴格執(zhí)行了政府采購。通過自查,沒有發(fā)現違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校全體教職工會議上進行了通報,并在校公開欄予以公示。

雖然我校目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了學校財務紀律,加強了法制教育,強化了學校財務管理,確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀行為。

校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐朽的力度。對違規(guī)使用學校教育經費、違規(guī)向學生亂收費,私設小金庫的行為進行嚴查嚴控,按照“誰管理、誰負責”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,加強財務工作的監(jiān)督力度,發(fā)揚民主,保障學校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。

私設小金庫自查報告篇五

治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣辦發(fā)[20xx]65號《關于在全縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現把我校自查自糾狀況匯報如下:

我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政潛力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。

學?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:

組長:xx。

副組長:xx。

成員:xx。

舉報電話:xx。

根據上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。

按照上級文件規(guī)定的要求,我校透過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

按照治理范圍要求,重點圍繞“治理資料”中的七項表現開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的自查,透過自查,沒有發(fā)現上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。

雖然我校目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但透過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。

我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

私設小金庫自查報告篇六

按照國務院辦公廳《關于請報送“約法三章”貫徹落實狀況的通知》(國辦發(fā)明電〔2015〕29號)和省政府辦公廳有關要求,為深入貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神、省委“十項規(guī)定”和市委、縣委具體規(guī)定,深入開展黨的群眾路線教育實踐活動正風肅紀工作,不斷加大監(jiān)督檢查力度,按照縣財政局相關文件要求,我鄉(xiāng)庚即我鄉(xiāng)的“三公”經費使用狀況進行了自查,現將三公經費使用狀況自查狀況報告如下:

以鄉(xiāng)黨委書記王健為組長,分管財政領導鄉(xiāng)長倪建林為副組長,財務人員及辦公室人員羅通、何燕為成員的專項自查整改小組。

民建彝族鄉(xiāng)沒有組織出國(鏡)學習考察,所以無公款支付的狀況發(fā)生。

經自查民建彝族鄉(xiāng)現擁有2輛車,一輛皮卡車(川tu5721)系4。20災后重建所贈車輛,一輛微型車(川t75721)系2011年鄉(xiāng)政府購置車輛,未存在超編超配公務用車,無企業(yè)贈送車輛,公務用車經費未超出標準,且車輛購置、保險嚴格執(zhí)行政府采購程序,規(guī)范用油和維修。

民建彝族鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行“三公經費”標準支出接待費用。所有經費支出務必有鄉(xiāng)長親自審核簽字方能支出。未出現公款大吃大喝、公款購買禮品、公款買單私人支出費用。按照精簡會風文風要求,鄉(xiāng)政府盡量減少會議召開次數及時間,合理安排會議時間,縮減會議費用。未出現把招待費轉移到企業(yè)報銷的狀況發(fā)生。

我鄉(xiāng)貫徹落實惠民政策,均按照縣級有關部門要求執(zhí)行,惠民政策均公開、公正,無違規(guī)操作、謀取私利,拖欠,挪用的現象;鄉(xiāng)公務用車使用有臺帳,不存在公車私用的狀況;設立鄉(xiāng)財政專戶管理鄉(xiāng)財政資金,不存在私自設立“小金庫”的現象。

私設小金庫自查報告篇七

根據市財政局、審計局《關于印發(fā)〈銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》(財監(jiān)[20xx]411號)精神,結合黨的群眾路線教育實踐活動中深化“四風”突出問題專項整治工作要求,我局對20xx年1月—20xx年6月期間,所有專項治理內容進行了認真自查,現將具體情況報告如下:

為確保專項治理工作的順利進行,我局成立了由局主要領導任組長,分管財務領導及紀檢組長任副組長的市商務局專項治理工作領導小組,由辦公室、監(jiān)察室、人教科具體負責此次專項治理工作。

為做好深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作,8月19日,我局召開了嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作會議。局專項治理工作領導小組各成員,局屬各單位、各科室負責人參加了會議。會議傳達了《銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,對有關報表進行說明,朱方敏局長對專項治理工作提出了四點要求:一是要全系統(tǒng)高度重視,落實治理責任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節(jié)點有序開展好自查上報工作。四是要求局紀檢監(jiān)察室協(xié)助財務部門做好自查監(jiān)督工作。

按照專項治理工作方案中專項治理內容,我局對各類帳戶進行了認真細致的清查。

1、預算收入管理情況。

我局預算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生,沒有違規(guī)轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

2、預算支出管理情況。

我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,無擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題,并按規(guī)定實行了公務卡結算。

我局已于20xx年按規(guī)定實行公務用車改革,因此無公車運行維護費發(fā)生。我局下屬市場網點建設管理辦公室為全額撥款事業(yè)單位,尚未實行車改,現有執(zhí)法用車2輛,分別為皖g00355、皖g17780,20xx年度共發(fā)生公車運行維護費3.27萬元,20xx年1-6月發(fā)生公車運行維護費1.21萬元。均無超標準配置公務用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉移攤派公務用車購置及運行費等問題發(fā)生。

20xx年-20xx年6月我局共發(fā)生會議費1.55萬元,所開會議均按照省商務廳要求召開,沒有在會議費中列支公務接待、旅游等費用現象發(fā)生。無虛報會議人數、天數、違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準等問題存在。

3、政府采購管理情況。

我局對各類辦公設備的購置,從采購預算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關制度規(guī)定執(zhí)行,沒有違反財經紀律的現象。

4、資產管理情況。

我局在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規(guī)定,無違規(guī)問題存在。

5、財務會計管理情況。

我局會計核算嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,會計人員均具備會計從業(yè)資格,無會計造假行為。

6、財政票據管理情況。

我局財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規(guī)定,沒有違規(guī)、違法現象存在。

我局收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

8、財務領域“四風”突出問題情況。

經認真自查,我局財務領域無“四風”突出問題存在。

通過這次專項治理自查自糾,我局進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。

私設小金庫自查報告篇八

我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區(qū)校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校牽頭實施,財務等部門負責同志共同參與。

學?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:

組長:xxx

副組長:xxx

成員:全體行政人員

按照上級文件規(guī)定的要求,通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。通過自查,沒有發(fā)現上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校教職工大會上進行了通報,并予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。雖然我學校目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財務紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。

我學校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

私設小金庫自查報告篇九

根據河北省委辦公廳、省政府辦公廳《關于切實做好“小金庫”治理工作的通知》(冀辦〔xxxx〕20號)和滄州市四局委聯(lián)合下發(fā)的《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(滄紀發(fā)〔xxxx〕5號),以及河間市四局委《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(河紀發(fā)〔xxxx〕1號)通知精神,我校認真學習,積極開展這次自查活動,中學小金庫自查報告。治理“小金庫”是加強廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督的一項重要措施。為認真貫徹落實河間市教育局的通知精神,現把我校自查自糾情況匯報如下:

我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校組織中層以上干部集中學習教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見,河北省教育廳、財政廳相關文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的實施方案,整改報告《中學小金庫自查報告》。同時集中組織教職工傳達這次自查活動精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。6月24日,我校教職工認真學習了河間市教育局文件,并按文件要求組織實施,進行自查。

為了保障治理工作順利進行,6月15日學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校校委會牽頭實施,學校各級負責同志共同參與。

學?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:

組長:楊同樂。

副組長:李建軍。

成員:馬彥軍楊冬雪。

舉報電話:xxxxxxxxxxx。

6月24日—30日,我校認真開展規(guī)范學校經濟活動秩序,清理“小金庫”的工作,學校高度重視這項工作,按照要求認真開展自查,6月30日自查結束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經費使用。認真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關規(guī)定,合理使用經費,沒有“小金庫”現象。我校鄭重承諾:我校未有私設“小金庫”現象,我們愿意承擔因未能如實提供情況及未能執(zhí)行國家、學校財經方面有關規(guī)定而產生的后果和相應責任。

我校此次專項治理重點是xx年年以來各項“小金庫”資金的收支數額。我校根據《實施方案》專項治理內容中七個項目的深入自查,三年來,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)以及省市相關規(guī)定執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費項目和標準嚴格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定,教育收費上,按“一費制”相關標準向學生收取作業(yè)本費外,沒有收取其他任何費用。

學校各項支出自查中,領導小組對xx年年1月1日以來的經濟業(yè)務所有收入支出涉及的各類帳戶、票據進行了認真細致的自查,學校購置的教學設備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴格執(zhí)行了政府采購。通過自查,沒有發(fā)現違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校全體教職工會議上進行了通報,并在校公開欄予以公示。

雖然我校目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了學校財務紀律,加強了法制教育,強化了學校財務管理,確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀行為。

校決定在前期自查自糾的`基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治的力度。對違規(guī)使用學校教育經費、違規(guī)向學生亂收費,私設小金庫的行為進行嚴查嚴控,按照“誰管理、誰負責”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,加強財務工作的監(jiān)督力度,發(fā)揚民主,保障學校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。

私設小金庫自查報告篇十

按照《中共中央辦公廳公國務院辦公廳關于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定報告》(中辦{20xx}9號)和《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)[20xx]18號)文件精神和工作要求,為進一步加強財務管理,嚴肅紀律,我局認真扎實地開展了“小金庫”專項治理工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格。現將自查自糾情況匯報如下:

我局領導對這次專項治理工作高度重視,及時召集局領導班子成員、各股室負責人以及財務管理人員等,召開專題會議,學習傳達有關文件要求,認真學習了專項治理的范圍和內容、方法和步驟、政策規(guī)定等,充分進行宣傳發(fā)動,統(tǒng)一思想,提高認識。局領導要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求認真對待專項治理工作,對照文件要求認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決問題。

為確保專項治理工作順利進行,我局成立了由局長任組長,分管副局長任副組長,成立招商局專項治理“小金庫”工作領導小組,安監(jiān)局長胡生華負責指導和協(xié)調全局“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組下設辦公室,從局辦公室和財務抽調專門工作人員,具體負責實施“小金庫”專項治理工作,以及日常組織協(xié)調。并制定了《招商局治理“小金庫”專項工作實施方案》,明確了治理時間、內容、方法、措施和舉報制度,明確了責任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的深入有效開展。

按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》(中辦{20xx}9號)要求我局認真開展自查自糾,對各類帳戶、帳據進行了全面細致的清查。

一是預算收入、支出支管理情況。我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定,未違規(guī)收費、罰款及攤派等,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

二是我局自20xx年成立以來,財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,財政撥款收入、日常花費支出全部納入開發(fā)區(qū)財政局法定帳目統(tǒng)一核算,從無設置帳外帳,或存在以個人名義私存公款等違反財經紀律行為。未侵占、截留國家和單位收入,從未單獨設帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

三是政府采購管理情況。我局嚴格按照政府采購管理要求,執(zhí)行經費預算和資產配置標準,嚴格遵循政府采購要求,從無“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題出現。

四是資產管理情況。我局嚴格資產配置、使用、處置,從未擅自處置資產、轉移收入、私分資產等行為。資產配置環(huán)節(jié),嚴格按照相關法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產,資產配置與履行職責適應,不存在奢侈浪費等問題。

五是財務會計管理情況。我局嚴格按照《行政單位財務規(guī)則》和《事業(yè)單位財務規(guī)則》管理,我局設置會計賬簿,會計憑證、財務會計報告和其他會計資料完整真實,會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定,我局二名財務人員目前都無從業(yè)資格證在學習考證中。

六是財政票據管理情況。因我局沒有相關的收費項目不存在財政票據印制、非法印制票據,轉讓、出借、串用、代開票據,或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據等行為。

七是按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,我局按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。通過自查自糾,我局認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有“小金庫”,沒有發(fā)現違規(guī)違紀現象。通過這次開展“小金庫“專項治理,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將在此次專項治理工作的基礎上,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭財務管理工作水平。

私設小金庫自查報告篇十一

按照《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔2015〕35號)文件要求,我辦對2014年1月至今私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認真開展自查,并對自查中發(fā)現的違紀違規(guī)問題自覺予以糾正,現將自查情況匯報如下:

接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認識開展此項工作的`重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

經過自查,我辦財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設任何形式的“小金庫”。財務報銷按照財政集中支付要求,嚴格執(zhí)行財務制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認支付,杜絕坐支行為。我辦在資產管理、財政票據管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,未出現違規(guī)行為。2014年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。

通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

加強資產產權管理,對單位公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規(guī)范化管理,防止國有資產閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經發(fā)現,嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

建立健全內部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規(guī)定,加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現問題并整改上報。

私設小金庫自查報告篇十二

根據自治區(qū)工商局《關于轉發(fā)自治區(qū)紀委等四部門〈關于印發(fā)自治區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財[2009]120號)和《關于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求,結合廉政風險點防范工作的深入開展,我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作。現將自查自糾工作狀況匯報如下:

(一)專項治理范圍:

本局內設各科、室、隊,工商所及協(xié)會等。

(二)專項治理資料:

按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排,本著對單位負責、對事業(yè)負責、對自己負責的態(tài)度,自2009年5月21日至6月10日,我局對本局及其協(xié)會、工會和相關科室的財務收支狀況進行了詳細的檢查。采取部門自查、領導小組清查的方法,重點從七個方面進行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”的行為;二是是否有用資產處置、出租收入設立“小金庫”的行為;三是是否有以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”的現象;四是是否有經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”的行為;五是是否有虛列支出轉出資金設立“小金庫”的行為;六是是否有以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”的行為;七是是否有上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”的行為。

經全面細致的自查、清查,我局不存在“小金庫”現象。我們的體會是:

(一)領導務實,作風扎實。能夠很好的堅持“民主集中制”原則,對大額開支做到群眾研究,民主決策。

(二)各項財經紀律得到有效執(zhí)行。能夠以身作則,帶頭執(zhí)行各項財務制度和財經紀律,嚴格執(zhí)行政府采購制度。

(三)銀行帳戶得到嚴格管理。專項經費做到專款專用,嚴格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動,定期檢查各部門資金的收支狀況,督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。

(四)不斷補充完善各項財務管理制度。從制度上杜絕違反財經紀律現象的發(fā)生,確保資金的有效使用。2008年以來,我局先后完善財務管理制度6個。

私設小金庫自查報告篇十三

xx最新關于小金庫專項治理自查報告根據市住建局《關于對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔xx年〕319號)要求,我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查,現將有關情況報告于后:

一、領導重視、職工參與自查工作由處長同志牽頭,組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神,明確指導思想和任務目標、時間步驟等,并成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組,讓全處干部職工充分認識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性,讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報、投訴。

二、對照要求,認真清理按照文件要求和自查內容,以積極的態(tài)度對單位的收入進行了全面的清理,主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶,設立“小金庫”,規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理,進一步完善清產核資工作,做到賬面資產與實物相符。

三、完善制度,加強管理加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度,嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。

在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和復查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。進一步完善項目支出管理制度,嚴格執(zhí)行項目開支,盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。

四、鞏固成果,建立機制完善車輛管理制度,車輛用油實行限額管理,車輛維修實行定點維修。

通過自查,公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾,現在、將來都不會有“小金庫”的存在,嚴格按照上級要求辦事,并建立有效的規(guī)章制度,規(guī)范財務管理、經營管理及工程管理工作,動員各方面力量強化監(jiān)督,堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。

私設小金庫自查報告篇十四

根據xx財監(jiān)督【2015】1號文件通知要求,為貫徹落實中央“八項”規(guī)定和“小金庫”專項治理自查自糾工作,經研究,結合我鎮(zhèn)實際,迅速開展了自查自糾活動,現就自查的有關情況報告如下:

xx鎮(zhèn)繼續(xù)組織黨員領導干部深入學習中央“八項”規(guī)定精神和區(qū)委區(qū)政府有關改進作風、厲行節(jié)約的規(guī)定,深刻認識貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神、反對“四風”的重要性和緊迫性,堅定長期作戰(zhàn)的信心和決心,克服慣性思維、僥幸心理,堅決糾正“四風”。

我鎮(zhèn)把貫徹落實中央“八項”規(guī)定嚴肅財經紀律和清理“小金庫”工作作為當前和今后長期的重要政治任務來抓,切實擔負好黨風廉政建設的主體責任,加強統(tǒng)一領導,建立健全反腐領導體制和工作機制。

重點圍繞“清理內容”開展清查活動,對各類帳戶、票據進行認真細致的清查,均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄?,F金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

經我鎮(zhèn)再次進行自查自糾,深入查找貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神和“小金庫”專項治理工作等方面存在的問題和不足。經自查,結果如下:

1、本單位無違規(guī)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉移預算收入、罰沒收入、行政事業(yè)收費、政府性基金、國有資產收益和處置等非稅收入情況。

2、本單位不存在超預算無預算安排支出,不存在出國出境情況,不存在公務車購置及運行費用,不存在發(fā)放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標準公務接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓,不存在違規(guī)擴大開支范圍、擅自提高開支標準等情況。

3、本單位不存在違規(guī)采購資產、無預算及超預算采購資產情況。

4、本單位均嚴格按照國有資產相關法律法規(guī)進行資產配置、使用、處置,無違規(guī)情況。

5、本單位不存在未設置會計賬簿,所有財務資料完整,符合會計法律法規(guī),從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。

6、本單位不存在非法印制票據,不存在轉讓、出借、串用、代開票據情況。

7、本單位無違反法律及其他有關規(guī)定設立“小金庫”情況。

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