教育專項資金績效自評報告(專業(yè)21篇)

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教育專項資金績效自評報告(專業(yè)21篇)
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通過報告,可以發(fā)現(xiàn)問題、提出建議、改進工作效率。寫報告時應避免夸夸其談和摻雜個人偏見,要客觀、中立地闡述觀點和結論。下面是一些寫報告的技巧和注意事項,希望對大家有所幫助。

教育專項資金績效自評報告篇一

(一)項目概況。

岳塘區(qū)衛(wèi)生健康局下轄1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,8個街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心,村衛(wèi)生室54個,全部實施國家基本藥物制度。藥品實行零利率銷售。

(二)項目績效目標。

到20xx年,全面實施規(guī)范的、覆蓋城鄉(xiāng)的國家基本藥物制度,努力轉變“以藥補醫(yī)”機制,切實減少醫(yī)療機構的藥品收入的比例,基層醫(yī)療機構的基藥占比將達到70%,減少群眾用藥負擔,緩解“看病貴”問題,滿足大多數(shù)人口的需求,保證數(shù)量和劑型足夠供應。規(guī)范藥物使用、生產流通,確保藥物安全有效,在提高臨床用藥的性價比和臨床給藥率的同時,逐步規(guī)范醫(yī)務人員的開藥行為,遏制過度治療和抗生素濫用等問題,進一步引導群眾形成合理科學的用藥習慣,從而提高群眾健康素質。

(三)項目實施情況。

項目資金到位情況:20xx年度我區(qū)基層醫(yī)機構(不含高新)實施基本藥物制度中央補助資金131.52萬元、省級補助96.1萬元、市級補助95.49萬元,村衛(wèi)生室(不含高新)實施基本藥物制度補助中央補助8.37萬元、省級補助4.92萬元、市級補助33.6萬元。20xx年年內中央、省、市補助資金均已撥付到。

項目資金使用、管理情況:根據(jù)《20xx年度湘潭市岳塘區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(含村衛(wèi)生室)實施基本藥物制度考核獎補方案》及基層醫(yī)療機構實際考核情況上半年撥付基層醫(yī)療機構金額374.013萬元(基本藥物零差率銷售補助不含昭山、高新),下半年基藥補助資金正在核算中,預計年后撥付到位。

(一)績效評價目的。

基層醫(yī)療機構和村衛(wèi)生室實施基本藥物制度后的減收部分進行了合理的補償,保證醫(yī)務人員和村醫(yī)合理收入不降低,確?;鶎俞t(yī)療機構正常運行,基本滿足基層醫(yī)療群眾的基本醫(yī)療服務需求。

(二)績效評價工作過程。

(1)前期準備:根據(jù)有關文件精神要求,《湘潭市岳塘區(qū)衛(wèi)生健康局湘潭市岳塘區(qū)財政局關于印發(fā)20xx年度湘潭市岳塘區(qū)基層醫(yī)療機構(含村衛(wèi)生室)實施基本藥物制度績效評價方案》(岳衛(wèi)聯(lián)發(fā)〔20xx〕26號)文件開展20xx年度基本藥物制度補助項目績效考核工作。

(2)組織實施:成立基本藥物績效評價組于20xx年11月22日—11月26日對岳塘區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、村衛(wèi)生室實施基本藥物制度情況進行了現(xiàn)場評價,共檢查社區(qū)衛(wèi)生服務中心8家、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1家,隨機抽查村衛(wèi)生室8家。

(3)分析評價:通過績效考核,各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構進一步提高了對基本藥物制度的重視程度,建立了基本藥物采購、儲存、使用管理相關制度;注重藥品質量管理,相關專業(yè)技術人員加強對藥品購進、儲存、養(yǎng)護等基本藥品管理知識的學習;按要求配備使用基本藥物和非基本藥物,所有藥品(不含中藥飲片)執(zhí)行零差率銷售;編制采購計劃,安排專人負責網上藥品采購工作;對藥品進行出入庫登記并分類、妥善存放;加強基本藥物合理使用管理;通過多種方式對基本藥物制度及合理用藥進行宣傳,不斷提高公眾獲得感和滿意度。

1、(1)項目成本(預算)控制情況:項目的支出符合年初制定的預算目標,預算完成率100%。

(2)項目成本(預算)節(jié)約情況:在資金管理方面做到??顚S?,嚴格控制專項資金的支出合法、合規(guī)使用,無節(jié)流、擠占、濫用情況。

2、項目效率性分析。

(1)項目實施進度:該項目是按照工作的需求逐步進行,到20xx年年底,項目支出執(zhí)行進度為100%。

(2)項目完成質量:按照上級衛(wèi)健部門和政府的要求履行職責,較好的完成衛(wèi)生服務工作。

3、項目效益性分析。

1.區(qū)直(屬)社區(qū)衛(wèi)生服務中心、村衛(wèi)生室在湖南省醫(yī)藥采購平臺進行采購,并實行零差銷售,執(zhí)行率達100%。

2.基本藥物配備使用金額占比不低于本單位年度要求采購總金額的70%,20xx年度基本藥物年度配備率達76.96%。

3.全區(qū)基層醫(yī)療機構50種補充議價藥品金額不超過本單位網采總金額的8%,20xx年度實際占比度未0.04%。

部分帶量采購藥品申請使用量與實際配送量不符,不能滿足臨床需求。

請求上級協(xié)調,維持醫(yī)藥配送鏈貨源穩(wěn)定。

教育專項資金績效自評報告篇二

20xx年下半年,我院領導班子根據(jù)《平江縣衛(wèi)生局關于印發(fā)公共衛(wèi)生與基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效考核辦法(試行)的通知》平衛(wèi)04號文件精神,成立了績效考核領導小組,以醫(yī)院績效提高工作質量和效率,更好的為病人服務,推進醫(yī)院建設和發(fā)展為目的,以堅持多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬的原則制定了南江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院工作人員考核實施方案?,F(xiàn)將績效考核工作總結如下:

一、績效辦制訂了各崗位員工的考績效考核評分標準和績效分配方草案,經院委會、各科室主任護士長多次修改,職代會討論全體通過方案。

二、組織全院職工學習了績效考核方案和各崗位工作質量標準。

三、考核分定期考核與平時考核、院領導考核與科室考核相結合,院內考核由分管領導負責對各線的考核,科主任、護士長負責對本科室人員的考核,每兩月考核一次,考核結果與獎金掛勾。

四、加強了成本管理,對各科室財產器械進行了盤底建賬,建立了財產物資管理制度及財產物資報廢賠償規(guī)定。

五、對全院成本進行了分項分科室登記,每月匯總反饋,為領導提供了各項成本費用開支情況,各科室成本節(jié)約意識大大增強,杜絕了長明燈、長流水。

六、通過績效考核大大調動了員工的'工作積極性,今年病人比去年住院病人增加66%,醫(yī)務人員的主動服務意識增強,病人滿意度達98%,杜絕了醫(yī)療護理投訴。

一、有的干職工對績效考核的目的意義認識不夠。對成本核算難以接受。

二、績效考核工作經驗不足。

一、加強對管理人員的績效考核培訓。

教育專項資金績效自評報告篇三

為確實做好xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據(jù)《xx縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔xx〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據(jù)各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結果報告如下:

xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:1、港房屋協(xié)管經費。2、保障性住房工作經費。這2個項目是續(xù)建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。

我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經費20萬元。

xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:

1、房屋協(xié)管支出2萬元,主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費。

2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。項目所有開支均按照國有建設單位制度執(zhí)行,資金的使用全部實行專賬管理,??顚S?,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。

我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

我單位xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業(yè)務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。

1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好3、業(yè)務管理(9分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質量可控。

4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務監(jiān)控有效。

5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節(jié)約率100%。

6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區(qū)域內住房的保障,為區(qū)域內經濟創(chuàng)造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續(xù)影響對當?shù)亟洕l(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協(xié)調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的.財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

為進一步規(guī)范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。根據(jù)《湖南省衛(wèi)生計生委關于開展xx年度省級財政專項資金績效評價工作的通知》的要求和縣財政局關于項目專項資金開展績效自評的要求,我局對xx年基本公共衛(wèi)生服務項目專項資金開展績效評價,進行了自評,現(xiàn)將自評情況報告如下。

(一)項目基本概況。

1.項目概況。xx年財政足額預算了基本公共衛(wèi)生服務項目經費,縣級配套經費落實?;竟残l(wèi)生服務經費按照“上半年預撥50%,下半年考核結算”的方式撥付,保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的項目工作的開展和項目工作的日常正常運轉,同時調動了鄉(xiāng)村醫(yī)生開展公共衛(wèi)生服務的積極性,確保了全縣基本公共衛(wèi)生服務項目工作的順利推進。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對鄉(xiāng)村醫(yī)生進行嚴格的項目考核并根據(jù)考核結果及時、足額發(fā)放項目經費。

2.項目績效目標。xx年完成基本公共衛(wèi)生服務項目工作目標,較好實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目,保障全縣人民身體健康。

(二)項目資金使用及管理情況xx年,我縣基本公共衛(wèi)生服務項目工作,按照國家衛(wèi)生計生委、財政部、國家中醫(yī)藥管理局《關于做好xx年國家基本公共衛(wèi)生服務項目工作的通知》和《湖南省鄉(xiāng)村基本公共衛(wèi)生服務項目任務分工指南)》、《政府購買村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務項目協(xié)議(試行)》,加強組織領導,密切部門配合,創(chuàng)新工作方式,嚴格督導考核,規(guī)范資金管理,全縣該項工作取得較好成效。

1.居民健康檔案建檔工作。全縣已建立居民規(guī)范化電子健康檔案664236份,規(guī)范化電子檔案建檔率89.99%。

2.健康教育工作。全縣共更新各類健康教育宣傳欄1600期,發(fā)放健康教育宣傳資料2萬余份,利用各種衛(wèi)生日組織面向公眾開展各類健康教育咨詢活動120次,舉辦健康教育知識講座860次。播放健康教育音像資料11萬余小時。

3.預防接種工作。全縣1-6歲兒童建卡率達100%,一類疫苗各單苗基礎免疫報告接種率均在95%以上,加強免疫單苗報告接種率均在95%以上,乙肝疫苗及時接種率達99.92%。

4.傳染病報告和處理工作。全市法定傳染病報告及時,報告及時率為100%,傳染病疫情網絡直報率為98.06%。

5.兒童健康管理工作。全縣轄區(qū)活產數(shù)5965人,新生兒訪視5876人,訪視率為98.51%。

6.孕產婦健康管理工作。全縣轄區(qū)內孕13周之前建冊并進行第一次產前檢查的產婦5865人,早孕建冊率98.32%,產后訪視人數(shù)5770人,產后訪視率為96.73%。7.老年人健康管理工作。全縣65歲以上老年人健康管理人數(shù)59262份,健康管理率為67.39%。通過對65歲以上老年人免費體檢,基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素,并針對這些因素進行干預和治療。

8.慢性病患者管理工作。全縣按照規(guī)范要求進行高血壓患者健康管理的人數(shù)為48437人,高血壓患者規(guī)范管理率78.84%;全縣累計管理糖尿病患者15056人,規(guī)范管理的糖尿病人數(shù)為11729人,規(guī)范管理率77.9%。

9.嚴重精神障礙患者管理工作。全縣轄區(qū)內登記在冊的確診嚴重精神障礙患者人數(shù)3237人,按照規(guī)范要求進行管理的嚴重精神障礙患者人數(shù)3094人,規(guī)范管理率為95.58%。

10.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管。明確專職或兼職人員負責衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作,全縣累計協(xié)助開展食源性疾病、飲用水衛(wèi)生安全、學校衛(wèi)生、非法行醫(yī)和非法采供血、計劃生育實地巡查285次。

11.中醫(yī)藥健康管理服務。接受中醫(yī)藥健康管理服務65歲及以上居民數(shù)41946人,老年人中醫(yī)藥健康管理率47.7%;轄區(qū)內按照月齡接受中醫(yī)藥健康管理服務的0-36個月兒童數(shù)27454人,0-36個月兒童中醫(yī)藥健康管理服務率47.93%。12.肺結核患者管理工作。轄區(qū)同期內經上級定點醫(yī)療機構確診并通知基層醫(yī)療衛(wèi)生機構管理的肺結核患者347人,管理率100%,同期轄區(qū)內已完成治療的肺結核患者人數(shù)267人,按要求規(guī)則服藥264例,規(guī)則服藥率98.88%。

(三)項目組織實施情況。

2.項目資金到位。xx年度基本公共衛(wèi)生項目專項資金財政撥付中央和省專項資金3545.63萬元,本級財政配套經費486.2萬元,總計金額4031.83萬元。截至2019年1月末,財政將上述專項資金全部下?lián)艿交鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構項目實施單位。

3.項目資金使用。項目經費嚴格按照單位的財務制度和項目支出范圍使用。制定和下發(fā)了基本公共衛(wèi)生服務績效考核方案,項目單位制定了相關的制度、工作職責,保證項目的實施。落實專人負責具體工作、制定了詳細的實施方案。定期進行工作考核,及時總結經驗,發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題,以便進一步改進。資金實行財政預安排,項目實施單位按進度用款,鄉(xiāng)村醫(yī)生經費實行上半年預撥。項目經費實行年度考核后結算。

4.項目資金管理。主管部門制定了基本公共衛(wèi)生服務補助經費管理辦法,制定了專項資金管理制度,項目資金??顚S茫⒃O立專賬核算,局會計核算中心加強項目資金使用監(jiān)督與管理,基本公共衛(wèi)生服務項目資金得到規(guī)范管理。xx年公共衛(wèi)生服務項目資金全部按資金使用范圍和要求用于到項目工作中。

(四)綜合評價情況及評價結論基本公共衛(wèi)生服務能力得到提升,基本公共衛(wèi)生服務項目得到較好落實,老百姓獲得感不斷增強,群眾滿意度不斷提高。人民群眾健康意識進一步得到增強,使人人享受到基本公共衛(wèi)生服務帶來的健康實惠。

(五)項目主要績效情況分析。

通過開展績效評價工作,及時發(fā)現(xiàn)項目申報審批、項目實施管理、項目資金管理等環(huán)節(jié)中的薄弱環(huán)節(jié),總結和推廣好的經驗和做法,進一步規(guī)范了項目管理、改進了財政支出管理。同時,通過對專項資金的使用情況進行績效評價,衡量項目的投入、產出與績效,分析、檢驗項目是否達到預期目標,資金使用是否有效,為以后年度項目安排及資金管理提供重要依據(jù)。

(六)主要經驗及做法、存在問題和建議1.強化宣傳。進一步加大宣傳力度,讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項目的益處,提高群眾知曉率,鼓勵群眾積極參與,配合基本公共衛(wèi)生服務工作的開展。2.強化培訓。切實加強縣、鄉(xiāng)、村三級基本公共衛(wèi)生服務人員培訓,重點培訓《國家基本公共衛(wèi)生服務項目規(guī)范(第三版)》,切實做到全員培訓、全員知曉。3.強化督導。對照《規(guī)范》要求和國家、省考核標準,督促、指導縣市區(qū)針對各自的不足之處進行整改,確保14大類46項基本公共衛(wèi)生服務項目逐一過關、逐一達標,促進我縣基本公共衛(wèi)生工作再上新臺階。

教育專項資金績效自評報告篇四

1、是完善區(qū)域路網,提高路網服務水平的需要。

城市基礎設施的建設將直接服務于經濟建設,良好的投資環(huán)境離不開道路等基礎設施的建設。隨著經濟持續(xù)發(fā)展,環(huán)境在經濟發(fā)展中的地位越來越突出和重要,經濟競爭一定程度上即是發(fā)展環(huán)境的競爭,良好的城市氛圍,便捷快速的城市交通將為經濟開發(fā)區(qū)提供最基本的經濟建設平臺。不斷加快基礎設施建設,改善投資環(huán)境,改善生活人居環(huán)境,營造良好的、更富吸引力、更具競爭力的發(fā)展環(huán)境,是加快經濟社會發(fā)展的重要工作。

目前該區(qū)域路網比較稀疏,尤其缺少南北向的道路,致使部分進區(qū)企業(yè)的建設受到了很大制約,該項目作為開發(fā)區(qū)的基礎設施工程,建成后將有效增加該區(qū)域的路網密度,使路網布局更加合理,服務功能更加完善。

2、是實現(xiàn)產業(yè)協(xié)作,促進區(qū)域經濟協(xié)調發(fā)展的需要。

擬建項目是開發(fā)區(qū)化工產業(yè)園區(qū)建設的基礎性工程,命脈工程,支撐和保障工程,它的建設必將對促進開發(fā)區(qū)的建設步伐發(fā)揮重要的作用,進而對全面推進沿?!八狞c一帶”開發(fā)建設產生積極的影響。因此本項目的建設是非常必要的。

3、是支撐經濟開發(fā)區(qū)開發(fā)建設,提升城市交通環(huán)境的需要。

1、經濟效益。

本工程投入運營后,能夠優(yōu)化城市空間結構,提高城市居民生活舒適度、改善道路沿線的環(huán)境質量。

1)、項目對區(qū)城相關產業(yè)發(fā)展的影響。

交通在促進經濟社會發(fā)展的要素中,扮演著越來越最重要的角色,交通是經濟發(fā)展的命脈,是城市擴張的動脈。交通運輸是國民經濟增長的'先導基礎產業(yè)和重要支撐,交通運輸設施的建設可拉動相關的國民經濟產業(yè)的發(fā)展,如旅游業(yè)、制造業(yè)、電力、煤氣、水的生產供應業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸倉儲及郵電通訊業(yè)等。

2)、項目對擴大社會服務容量的影響。

道路項目作為基礎設施建設項目,投資大,建設和運營期間均可提供大量的就業(yè)機會。促進沿線經濟的發(fā)展。

本工程不僅在建設期間為當?shù)鼐用裉峁┝酥苯拥木蜆I(yè)機會,而且道路維護提升后,由于對經濟發(fā)展的促進作用,還會為當?shù)鼐用裉峁┖芏嗟拈g接就業(yè)機會,提高就業(yè)者的收入,改善其生活水平。項目的建設可促進道路沿線經濟布局,拓寬就業(yè)機會。通過道路的建設,將擴大社會服務容量,推進經濟的發(fā)展。

2、社會效益。

通過工程隊社會影響的分析工程與社會的護士性分析工程的社會分析及對策分析三個方面的社會評價可知,工程所在區(qū)域的社會環(huán)境現(xiàn)狀較好,通過本工程的建設,可以促進區(qū)域經濟發(fā)展,增加當?shù)厝嗣竦木蜆I(yè)機會,提高人民的生活水平,不同利益群體,當?shù)亟M織機構和文化技術條件都適應工程的建設。

教育專項資金績效自評報告篇五

根據(jù)縣財政局的要求,我委20xx年實施基本藥物制度補助資金項目開展績效前評價?,F(xiàn)將評價情況報告如下:

1.項目設立背景及依據(jù)。

國務院辦公廳于20xx年12月印發(fā)了《關于建立健全基層醫(yī)療衛(wèi)生機構補償機制的意見》,旨在確保國家基本藥物制度順利實施,保證基層醫(yī)療衛(wèi)生機構平穩(wěn)運行和發(fā)展,調動基層醫(yī)療衛(wèi)生機構和醫(yī)務人員積極性。財政部、國家衛(wèi)生計生委于20xx年9月下達了關于印發(fā)《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度補助資金管理辦法》的通知,指出該補助資金是中央財政為支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度、推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革而設立的專項補助資金,旨在加強和規(guī)范中央財政支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度專項補助資金的分配、使用和管理。

2.項目設立的目的。

國家基本藥物制度旨在保證基本藥物足量供應和合理使用,有利于保障群眾基本用藥權益,轉變“以藥補醫(yī)”機制,也有利于促進藥品生產流通企業(yè)資源優(yōu)化整合,對于實現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務,維護人民健康,體現(xiàn)社會公平,減輕群眾用藥負擔,推動衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,具有十分重要的意義。國家基本藥物制度專項補助資金主要用來核定收支后的經常性收支差額補助、推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構改革涉及的人員分流安置等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生收入補助以及非政府辦醫(yī)療機構由于實施國家基本藥物制度減少的合理收入補助,對于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度,推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革具有重要作用。

20xx年縣級配套資金145萬元。

一是保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度,推進綜合改革順利進行;

五是加強基層醫(yī)療機構衛(wèi)生服務體系建設,不斷提升服務能力和水平,筑牢基層醫(yī)療衛(wèi)生服務網底,實現(xiàn)“保基本、強建設、建機制”的目標。

1.績效評價指標。

根據(jù)項目特點,設置“投入、過程、產出、效果”4個一級指標,并將其分解為8個二級指標、24個三級指標。

“投入”指標由“項目立項、資金落實”2個二級指標構成,同時將2個二級指標細化為5個三級指標??己隧椖苛㈨椧?guī)范性、績效目標合理性、績效指標明確性、資金到位率、到位及時率。

“過程”指標由“項目管理、財務管理”2個二級指標構成,同時將2個二級指標分解為7個三級指標。主要考核項目實施單位在項目管理和財務管理方面制定的制度的健全性和制度的執(zhí)行情況,嚴格控制項目質量,規(guī)范存檔項目資料,并按照要求進行績效自評。

“產出”指標由“產出數(shù)量、產出質量”2個二級指標構成,同時將2個二級指標分解為8個三級指標,主要考核項目目標的完成情況以及項目完成的質量。

“效果”指標由“社會效益、滿意度”2個二級指標構成,同時將2個二級指標細化為4個三級指標,主要考核項目實施達到的效益和服務對象滿意度等。

教育專項資金績效自評報告篇六

2018年度專項資金績效自評報告項目單位:株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處項目名稱:城鄉(xiāng)環(huán)境連片整治項目項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)隨著云龍示范區(qū)城區(qū)范圍擴大,對環(huán)境衛(wèi)生要求不斷提高,根據(jù)城市管理及城鄉(xiāng)同治相關要求,社區(qū)環(huán)衛(wèi)管理路段及人員嚴格按照全國衛(wèi)生城市、文明城市的管理目標要求建設新型社區(qū)。

項目性質:財政撥款環(huán)衛(wèi)范圍及內容:1、轄區(qū)內主次干道、人工清洗保潔、垃圾、渣土的清運等。2、轄區(qū)內道路兩旁、公共場所、空坪隙地等區(qū)域可視范圍內的衛(wèi)生保潔與垃圾清運。3、轄區(qū)范圍內果皮筒的清掏、保潔維護,垃圾集中點的管養(yǎng)。4、路面沙石、泥土等污染隨時沖洗干凈。5、集市、停車場的清掃保潔。6、果皮箱、果皮桶的保潔、維護、維修、丟失(損毀)補齊等。7、牛皮癬的清除。8、其他政策性及臨時突擊性工作。

績效目標:1、全面落實各級部門提出的各項工作要求,全面落實各項作業(yè)質量標準,全面落實各項作業(yè)考核制度,教育全體員工要勤勞務實,扎實工作,規(guī)范作業(yè),文明作業(yè),努力為株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處環(huán)衛(wèi)城區(qū)居民創(chuàng)造一個良好的生活、工作社會環(huán)境。

2、通過城區(qū)龍頭鋪街道辦事處環(huán)境清掃保潔專業(yè)運作,建立完善實施精細化管理的長效機制,全面提升株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處環(huán)衛(wèi)作業(yè)形象與品位。

3、明確工作重點:對重點公共場所環(huán)境衛(wèi)生管理;對交通設施環(huán)境衛(wèi)生管理;對夜間環(huán)境衛(wèi)生管理;對夜間門店前環(huán)境衛(wèi)生管理;對特殊節(jié)日(如春節(jié))慶典(如開業(yè))等環(huán)境衛(wèi)生管理;沿街門店(單位)環(huán)境衛(wèi)生管理;對建筑工地周邊環(huán)境衛(wèi)生管理;對夜間垃圾運輸管理;對渣土運輸造成對環(huán)境污染的衛(wèi)生管理。

專項資金投入和使用情況2018年財政預算社區(qū)道路環(huán)衛(wèi)資金710000元,我街道辦7個社區(qū)道路環(huán)環(huán)衛(wèi)保潔工作是按照街道監(jiān)督和考核、社區(qū)負責居民和村道垃圾收集,物業(yè)公司負責垃圾清運的模式進行管理。保潔員工資:39人*12個月*1160元=54.29萬元;保潔員高溫補助1.78萬元;購買環(huán)衛(wèi)設施2.75萬元;衛(wèi)生突擊開支12.19萬元。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:7個社區(qū)道路精簡人員,保潔員與物業(yè)公司協(xié)作,有效的控制了成本。

項目完成進度和質量:居民和村道路段清掃保潔、可視范圍內垃圾及垃圾池內垃圾及時清運。其他政策性及時突擊性工作。轄區(qū)范圍內垃圾集中點的垃圾清運。

經濟效和社會效果情況:將社區(qū)道路環(huán)衛(wèi)進行托管,實現(xiàn)資源共享,節(jié)約成本,規(guī)范了服務要求,確保了各社區(qū)道路清潔、環(huán)境優(yōu)美,提升了各社區(qū)形象,為當?shù)鼐用駝?chuàng)造一個良好的生活和工作的社會環(huán)境。

受益群眾和服務對象滿意度情況:每月組織一次客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在95%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:

填報日期:2019.5.20

治違拆違資金項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)隨著云龍示范區(qū)征拆工作的迅速擴展,對規(guī)范街道范圍的違章建設行為,及時合法合規(guī)制止、拆除。

項目性質:財政撥款制違拆違:

范圍及內容:街道規(guī)劃區(qū)內日常巡查及違章建筑監(jiān)管和強制拆除行動。

績效目標:1、切實做好街道范圍日常巡查執(zhí)法工作,加強日常巡查和監(jiān)管,實現(xiàn)新增違章建筑零增長,存量違章建筑負增長。

2、對規(guī)劃區(qū)內違章建設行為進行調查和認定,做好強制拆除的具體執(zhí)行工作。

專項資金投入和使用情況本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:制違拆違考核獎勵基金200000元;治違拆違考核獎金840000元;拆違行動費177616元;綠心地區(qū)洗砂場自拆補助520000元。

項目組織實施情況2018年對治違拆違行動進行了三個方面的加強:1、加大巡查防控力度,實行“全覆蓋”,對重點區(qū)域重點監(jiān)管;2、加大違章建筑拆除力度,對規(guī)劃區(qū)內違章建設行為進行調查和認定,當場叫停。3、加大存量違章建筑處置力度,利用棚戶區(qū)改造和綠心地區(qū)建設的機會,拆除存量違章建筑和污染嚴重的洗砂場。街道制違拆違受到區(qū)治理違法建設小組的嚴格監(jiān)控和考核。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:實行“全覆蓋”巡查防控,對重點區(qū)域重點監(jiān)管,及時發(fā)現(xiàn)違建行為有效的控制了成本。

項目完成進度和質量:2018年拆違面積大,涉及范圍廣,緊扣“增違章建筑零增長,存量違章建筑負增長”目標,始終保持打擊違章建筑的高壓態(tài)勢。

經濟效益和社會效果情況:改造棚戶區(qū)和建設綠心地區(qū),提升了街道形象,為當?shù)鼐用駝?chuàng)造一個良好的生活和工作的社會環(huán)境。

受益群眾和服務對象滿意度情況:每月組織一次客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:

填報日期:2019.5.20

道路改造養(yǎng)護資金項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)隨著云龍示范區(qū)城區(qū)范圍擴大,對道路要求不斷提高,根據(jù)城市管理嚴格按照全國衛(wèi)生城市、文明城市的管理目標要求建設對道路進行體制改造和養(yǎng)護。

項目性質:財政撥款道路改造養(yǎng)護范圍及內容:1、x018(三搭橋-黃陂田)道路提質改造工程;2、對社區(qū)道路進行養(yǎng)護,清除道路兩旁雜草和延伸的樹枝。

績效目標:

改善農村公路基礎設施落后現(xiàn)狀,保障農村道路安全暢通,促進居民生產生活環(huán)境改善。

專項資金投入和使用情況本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:x018(三搭橋-黃陂田)道路提質改造工程款元,農村公路養(yǎng)護97500元,蛟龍鄉(xiāng)村道路以獎代補工程款100000元。

項目組織實施情況1、完成x018(三搭橋-黃陂田)道路提質改造工程,并嚴格進行監(jiān)管;2、對社區(qū)道路進行養(yǎng)護,清除道路兩旁雜草和延伸的樹枝。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:道路養(yǎng)護項目資金和x018道路提質改造項目資金實現(xiàn)??顚S茫瑖栏癜凑照A算支出管理進行監(jiān)管,嚴格按照施工合同和審計結論支付款項。

項目完成進度和質量:嚴格落實工程監(jiān)理制度和合同管理制度,截止2018年底,x018道路提質改造已完成經濟效益:

和社會效果情況:

農村道路養(yǎng)護和x018道路提質改造的實施極大地改善我街道辦范圍內的交通狀況和道路通行能力,促進當?shù)亟洕l(fā)展和改善當?shù)鼐用裆a生活環(huán)境。

受益群眾和服務對象滿意度情況:每季度組織一次客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。

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填報日期:2019.5.20

綜治維穩(wěn)資金項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)根據(jù)省、市、區(qū)關于加強社會管理綜合治理維護工作的有關精神和要求,推進法制建設,掃黑除惡,扎實開展矛盾糾紛排查化解活動。

項目性質:財政撥款綜治維穩(wěn)范圍及內容:1、圍繞信訪維穩(wěn)及社會綜治工作要點,推進法制建設,掃黑除惡,扎實開展矛盾糾紛排查化解活動。2、進一步暢通信訪渠道,規(guī)范信訪秩序。

績效目標:保持信訪形勢的持續(xù)平穩(wěn)、有序、可控的良好局面,維護社會穩(wěn)定,為當?shù)亟洕l(fā)展創(chuàng)造良好的社會環(huán)境。

專項資金投入和使用情況本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:信訪綜治維穩(wěn)經費459000元;綜治考核獎勵基金200000元;綜治信訪維穩(wěn)獎金156000元;2018年公益性崗位資金330480元。

項目組織實施情況1、大力開展法制建設、掃黑除惡宣傳;2、積極開展矛盾糾紛排查化解活動,降低轄區(qū)同期案發(fā)率。3、暢通群眾訴求表達的渠道,信訪回復率100%。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:積極開展矛盾糾紛排查化解活動,暢通群眾訴求表達的渠道,推進法制宣傳有效的控制了成本。

項目完成進度和質量:大力開展法制建設、掃黑除惡宣傳;積極開展矛盾糾紛排查化解活動,降低轄區(qū)同期案發(fā)率;暢通群眾訴求表達的渠道,信訪回復率100%。

經濟效益和社會效果情況:保持信訪形勢的持續(xù)平穩(wěn)、有序、可控的良好局面,維護社會穩(wěn)定,為當?shù)亟洕l(fā)展創(chuàng)造良好的社會環(huán)境。

受益群眾和服務對象滿意度情況:每年度組織一次客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。

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填報日期:2019.5.20

水利維修資金項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)水利維修是落實“防大汛,抗大災”的要求,承擔防汛抗旱、農田灌溉的調度管理工作。

項目性質:財政撥款綜治維穩(wěn)范圍及內容:1、水庫應急除險,完成防汛抗旱工作。2、保護水源地,減少水源污染。3、暢通農田灌溉溝渠。

績效目標:完成防汛抗旱工作,確保安全度過汛期,保護水源地,減少水源污染,為農業(yè)生產提供安全保障。

專項資金投入和使用情況本年度預算此項經費.57元,本年度支出.57元,其中:雞嘴山潘家塘水利搶修資金403579.57元;龍升、興隆山、蛟龍、雞嘴山、三搭橋社區(qū)水利冬修資金743500元;三搭橋社區(qū)五小水利建設資金30000元。

項目組織實施情況該項目涉及社區(qū)多,施工范圍廣,維修時間緊的實際情況,邀請多支水利工程施工經驗豐富的單位進行項目建設。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:水利維修項目資金實現(xiàn)??顚S茫瑖栏癜凑照A算支出管理進行監(jiān)管,嚴格按照施工合同和審計結論支付款項。

項目完成進度和質量:嚴格落實工程監(jiān)理制度和合同管理制度,及時完成水利搶修工作。

經濟效益和社會效果情況:

維護社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

受益群眾和服務對象滿意度情況:每年度組織一次客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。

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填報日期:2019.5.20

2018年度專項資金績效自評報告項目單位:株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處項目名稱:社區(qū)服務場所建設資金項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)根據(jù)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)建設政策,且原社區(qū)服務場所已被征收拆除或老舊,基礎設施條件不全,設立社區(qū)服務場所建設資金專項,規(guī)范社區(qū)服務場所,推動基層民主政治建設。

項目性質:財政撥款綜治維穩(wěn)范圍及內容:新建或改擴建7個社區(qū)服務場所。

績效目標:通過規(guī)范社區(qū)服務場所,進一步改善社區(qū)服務場所基礎設施,提升社區(qū)綜合服務水平,解決部分社區(qū)落后的服務設施無法滿足居民群眾日益增長的服務需求的矛盾。

專項資金投入和使用情況本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:社區(qū)服務場所規(guī)范化建設元,社區(qū)基礎設施建設資金350000元。

項目組織實施情況撥付社區(qū)基礎設施建設資金35萬元,其中:三搭橋社區(qū)15萬元、雞嘴山社區(qū)20萬元。撥付社區(qū)服務場所規(guī)范化建設595萬元,其中:龍升社區(qū)120萬元,龍興社區(qū)20萬元,雞嘴山社區(qū)60萬元,龍頭120萬元,蛟龍社區(qū)50萬元,興隆山社區(qū)165萬元,三搭橋社區(qū)60萬元。項目實施正常,龍升、龍興、雞嘴山、龍頭、蛟龍、興隆山社區(qū)服務場所均已投入使用。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:社區(qū)服務場所建設項目資金實現(xiàn)??顚S?,嚴格按照施工合同施工、監(jiān)理、支付款項。

項目完成進度和質量:龍升、龍興、雞嘴山、龍頭、蛟龍、興隆山社區(qū)服務場所均已投入使用。

經濟效益和社會效果情況:

規(guī)范社區(qū)服務場所,進一步改善社區(qū)服務場所基礎設施,提升社區(qū)綜合服務水平。

受益群眾和服務對象滿意度情況:組織客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:

填報日期:2019.5.20

2018年度專項資金績效自評報告項目單位:株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處項目名稱:社區(qū)運轉資金項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)根據(jù)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)建設政策,撥付社區(qū)辦公費、人員經費及惠民資金。

項目性質:財政撥款綜治維穩(wěn)范圍及內容:撥付社區(qū)辦公費、人員經費及惠民資金。

績效目標:以加強基層自治和社會治理為支撐,借助社區(qū)在基層社會管理和服務中的平臺,優(yōu)化社會治理,形成科學的利益協(xié)調機制、訴求表達機制、矛盾處理機制、權益保障機制,將社會矛盾化解在基層、促進社會安定和和諧。

專項資金投入和使用情況本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:社區(qū)運轉經費60萬元/社區(qū)*7個社區(qū),惠民資金10萬元/社區(qū)*7個社區(qū)。社區(qū)經費補助76萬元,其中:龍升社區(qū)3萬元,龍興社區(qū)18萬元,雞嘴山社區(qū)28萬元,龍頭18萬元,蛟龍社區(qū)3萬元,興隆山社區(qū)3萬元,三搭橋社區(qū)3萬元。

項目組織實施情況根據(jù)社區(qū)資金、資產、資源管理相關文件要求,設立理財小組,資金使用必須經過兩委會及理財小組討論并經辦點領導審核簽字通過才可使用。社區(qū)賬務實行社區(qū)賬街道代管,并每月進行賬務公示。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:資金使用必須經過兩委會及理財小組討論并經辦點領導審核簽字通過才可使用。社區(qū)賬務實行社區(qū)賬街道代管,并每月進行賬務公示,嚴格把控經費開支。

項目完成進度和質量:每年分季度將資金撥付社區(qū),保障社區(qū)的持續(xù)運轉。

經濟效益和社會效果情況:

拓展了工作領域,加快社會服務發(fā)展,提升民生保障、社會服務和社會治理能力,提升居民幸福感。

受益群眾和服務對象滿意度情況:組織客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:

填報日期:2019.5.20

2018年度專項資金績效自評報告項目單位:株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處項目名稱:自來水一戶一表改造項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)自來水“一戶一表”改造是推行階梯式水價,促進節(jié)約用水的必要前提,并實現(xiàn)自來水企業(yè)終端收費和服務,保障用戶合法權益的有效途徑。

項目性質:財政撥款綜治維穩(wěn)范圍及內容:龍興社區(qū)自來水“一戶一表”改造工程款。

績效目標:促進節(jié)約用水的必要前提,并實現(xiàn)自來水企業(yè)終端收費和服務,保障用戶合法權益的有效途徑。

專項資金投入和使用情況本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:自來水“一戶一表”改造工程款元,工作經費100000元。

項目組織實施情況該項目由本單位與湖南省豐源水務投資建設有限責任公司共同出資建設,工程造價暫按區(qū)財評預算審定金額.14元,其中:我單位出資元,剩余工程款由豐源水務公司出資。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:自來水“一戶一表”改造項目資金實現(xiàn)??顚S?,嚴格按照施工合同和區(qū)財政評審預算審定金額支付款項。

項目完成進度和質量:該工程涉及水改用戶316戶進行一戶一表改造,開工日期2018年12月6日,預計工期100天。

經濟效益和社會效果情況:

自來水“一戶一表”改造理順了產權關系,杜絕用戶水管的二次污染,實現(xiàn)按戶結算水費。

受益群眾和服務對象滿意度情況:組織客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:

項目單位:株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處項目名稱:美麗鄉(xiāng)村建設資金項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)根據(jù)“生產發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主、”的社會主義新農村建設方針,大力推動綠色發(fā)展,全面改善人居環(huán)境,為鄉(xiāng)村旅游業(yè)發(fā)展助力項目性質:財政撥款綜治維穩(wěn):

范圍及內容:項目區(qū)域內環(huán)境整治、道路規(guī)整綠化亮化。

績效目標:通過項目的實施,有效整合項目區(qū)域內的生態(tài)旅游資源,實現(xiàn)規(guī)模經營,規(guī)范項目區(qū)域內各種生態(tài)旅游項目的開發(fā)行為。

專項資金投入和使用情況本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:雞嘴山社區(qū)元,蛟龍社區(qū)元,三搭橋社區(qū)50000元。

項目組織實施情況龍頭鋪街道辦事處把雞嘴山社區(qū)、蛟龍社區(qū)作為美麗鄉(xiāng)村建設重點,整合力量,發(fā)揮財政資金的引導作用,吸引社會資金的投入。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:綠色節(jié)約合理使用資金,資金使用必須經過兩委會及理財小組討論并經辦點領導審核簽字通過才可使用。社區(qū)賬務實行社區(qū)賬街道代管,并每月進行賬務公示,嚴格把控實現(xiàn)??顚S?。

項目完成進度和質量:通過專項引導資金的投入,吸引居民自籌資金大力發(fā)展民宿及農家樂等項目,發(fā)揮了專項資金的引導作用。

經濟效益和社會效果情況:

極大地提高項目所在地的生態(tài)環(huán)境質量,提高居民生態(tài)保護和生態(tài)經濟的意識,促進當?shù)鼐用駭U大就業(yè),增加收入。

受益群眾和服務對象滿意度情況:組織客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在95%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:

項目單位:株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處項目名稱:綠心生態(tài)保護資金項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)根據(jù)《湖南省長株潭城市群生態(tài)地區(qū)綠心保護條例》加強生態(tài)文明建設,堅持生態(tài)優(yōu)先,保護城市生態(tài)綠心地區(qū),滿足人民日益增長的生產生活環(huán)境要求。

項目性質:財政撥款綜治維穩(wěn)范圍及內容:項目區(qū)域內關停污染企業(yè)。

績效目標:保護城市生態(tài)綠心地區(qū),發(fā)揮生態(tài)綠心地區(qū)的生態(tài)屏障和生態(tài)服務功能,建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。

專項資金投入和使用情況本年度預算此項經費元,本年度支出元。

項目組織實施情況2018年關停位于綠心地區(qū)重污染的6家企業(yè),剩余企業(yè)將于2019年陸續(xù)關停。已發(fā)放關停企業(yè)關停獎補金和員工勞資獎補金。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:根據(jù)湖南省財政廳牽頭出臺的綠心地區(qū)生態(tài)補償辦法發(fā)放企業(yè)關停獎補金。

項目完成進度和質量:2018年關停位于綠心地區(qū)重污染的6家企業(yè),剩余企業(yè)將于2019年陸續(xù)關停。

經濟效益和社會效果情況:堅持生態(tài)優(yōu)先,保護城市生態(tài)綠心地區(qū),發(fā)揮生態(tài)綠心地區(qū)的生態(tài)屏障和生態(tài)服務功能,建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。

受益群眾和服務對象滿意度情況:組織客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:

項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)民政資金以“改善民生、保障民權、維護民利”為核心,切實維護民眾救助保障,增強社會福利和慈善事業(yè)發(fā)展,提升公共事務管理服務水平,提高民政綜合能力。

項目性質:財政撥款綜治維穩(wěn)范圍及內容:1、維護困難群眾、受災群眾、高齡老人基本生活。2、保護公益林,做好森林防火防控措施。3、補助當?shù)爻青l(xiāng)居民醫(yī)療救助配套。

績效目標:幫助困難群眾解決突發(fā)事件、保障基本生活,做好農林牧漁產業(yè)發(fā)展的相關工作,促進社會和諧進步。

專項資金投入和使用情況本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:災后恢復重建重點救助對象補助100000元;公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務平臺獎補金100000;2017、2018公益林補償149248元;春節(jié)慰問金155000元;一門受理工作經費30000元;八一慰問金46800元;退役士兵一次性補貼24000元;城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金222078元;森林防火經費100000元;自然災害救助金240000元;高齡老人補貼278775元。

項目組織實施情況救助資金由社區(qū)確認報送,核實后公示發(fā)放到卡;開展公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)講座,幫助居民就業(yè);公益林補償金發(fā)放至蛟龍、雞嘴山、興隆山社區(qū),保障公益林的生態(tài)發(fā)展。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:綠色節(jié)約合理使用資金,補助金發(fā)放流程規(guī)范完整,確保救助金用在實處。

項目完成進度和質量:切實保障困難群體基本生活,完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助體系,解決群眾看病難問題,自然災害資金發(fā)放到位救助有效。

經濟效益和社會效果情況:

維護和改善生態(tài)環(huán)境,保持生態(tài)平衡。維護社會穩(wěn)定,促進社會和諧發(fā)展。

受益群眾和服務對象滿意度情況:每年度組織一次客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:

填報日期:2019.5.202018年度專項資金績效自評報告項目單位:株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處項目名稱:

綜合項目。

項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)1、計生資金,財政撥款,主要用于發(fā)放計生家庭獎勵支出,獨生子女保健費,獨生子女死亡、傷殘家庭扶助等。

2、創(chuàng)文資金,財政撥款,主要用于精神文明建設,做好創(chuàng)建全國文明城市迎檢工作,全面提升公民思想道德素質和城市文明程度。

3、黨建經費,財政撥款,主要用于加強黨組織和黨員隊伍建設,推進黨內基層民主建設,加大黨建宣傳力度。

4、離任村干部生活補助,財政撥款,主要用于發(fā)放離任社區(qū)干部生活補助。

5、項目建設資金,財政撥款,主要用于興隆山社區(qū)桿線遷移項目,征拆項目建設環(huán)境維護。

6、安全生產資金,財政撥款,主要用于安全生產、打擊非法集資宣傳,滅火器更換,開展專家下企業(yè)指導檢查,開展講座等。

7、動物防疫,財政撥款,主要用于非洲豬瘟疫情防控工作。

8、福彩公益金,財政撥款,主要用于社區(qū)老年活動中心建設及社區(qū)減災。

9、創(chuàng)衛(wèi)經費,財政撥款,主要用于市容秩序和環(huán)境衛(wèi)生整治等各項與迎檢相關的各項檢查內容的準備工作。

專項資金投入和使用情況1、計生資金本年度預算此項經費131750元,本年度支出131750元。

2、創(chuàng)文資金本年度預算此項經費240000元,本年度支出108365元,其中:撥蛟龍社區(qū)創(chuàng)文經費10000元,廣告宣傳費26565元,垃圾清運費71800元。

3、黨建資金本年度預算此項經費255000元,本年度支出255000元,其中:黨建經費100000元;春節(jié)困難黨員慰問10000元;七一困難黨員慰問10000元;兩新黨建黨組織黨建補助經費70000元,基層黨建“看學議“活動經費50000元;黨建工作考核獎金15000元。

4、離任村干部生活補助本年度預算此項經費254432元,本年度支出254432元。

5、項目建設資金本年度預算此項經費350000元,本年度支出350000元,其中:撥興隆山社區(qū)桿線遷移扶持資金150000元,征拆項目建設環(huán)境維護項目辦經費開支20萬元。

6、安全生產資金本年度預算此項經費120000元,本年度支出120000元,其中:安全生產考核獎20000元,安全制度上墻、安全生產、打擊非法集資宣傳,滅火器更換,開展專家下企業(yè)指導檢查,開展講座等100000元。

7、動物防疫本年度預算此項經費150000元,本年度支出9518元,其中:防疫物資8518元,病死豬處理費用1000元。12月21日在長株高速、雞嘴山社區(qū)分別設置檢查站,費用主要產生在2019年。

8、福彩公益金本年度預算此項經費150000元,本年度支出150000元,其中:社區(qū)老年活動中心建設130000元,綜合減災示范社區(qū)創(chuàng)建補助20000元。

9、創(chuàng)衛(wèi)經費年度預算此項經費100000元,本年度支出100000元。

項目組織實施情況1、發(fā)放計生家庭獎勵支出,獨生子女保健費,獨生子女死亡、傷殘家庭扶助及計生經費等支出。

2、在轄區(qū)內開展文明建設宣傳,衛(wèi)生清理等多項活動,在全國文明城市測評中各項指標達標,蛟龍社區(qū)被評為全國文明社區(qū),蛟龍、雞嘴山社區(qū)被評為省文明社區(qū)。

3、大力開展基層黨建宣傳,制度上墻、建設文化長廊、開展紅色講堂培訓教育等工作進行黨規(guī)黨紀宣傳。

4、按照離任村干部補助政策規(guī)定按每年一次直接發(fā)放到卡。

5、將社區(qū)桿線遷移扶持資金直接撥付興隆山社區(qū),征拆項目建設環(huán)境維護用于項目辦的建設和日常開支。

6、根據(jù)《安全生產法》、《湖南省安全生產條例》等法律法規(guī)開展安全制度上墻、安全生產、打擊非法集資等宣傳活動,滅火器更換,開展專家下企業(yè)指導檢查,排治重大安全生產隱患。

7、采購防疫物資和科學處理病死豬,避免疫情擴散。

8、蛟龍、龍頭社區(qū)建設老年活動中心,豐富老年人生活;龍升社區(qū)創(chuàng)建綜合減災示范社區(qū)。

9、進行垃圾清運及新街道路標線重新規(guī)劃。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)1、計生資金,以利益方式補償對農村部分計劃生育家庭等人群進行獎勵扶持,有效促進基層計劃生育工作的開展,提高計劃生育家庭對國家政策的滿意度,有力促進貫徹國家生育政策的執(zhí)行。

2、創(chuàng)文資金,蛟龍社區(qū)被評為全國文明社區(qū),蛟龍、雞嘴山社區(qū)被評為省文明社區(qū),對居民進行宣傳教育、促進居民文明素養(yǎng)和城市文明程度。

3、黨建資金,組織服務機制進一步完善,提升基層黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力,更好地發(fā)揮基層黨建的引領、帶頭作用。

4、離任村干部生活補助,有效地保障離任社區(qū)干部的基本生活。

5、項目建設資金扶助興隆山社區(qū)更好的完成桿線遷移任務,保障征拆項目的施工環(huán)境,有效地降低群眾阻工率。

6、排查治理重大安全隱患,進行安全生產教育,增強企業(yè)及居民的安全意識,保護企業(yè)和居民的生命財產安全。

7、動物防疫,避免區(qū)域性重大動物疫情,保障畜禽產品質量安全,保障養(yǎng)殖業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

8、改善老年活動場所的設施設備,為老年人開展學習、娛樂、健身活動提供有利的保障。

9、圓滿完成國衛(wèi)迎檢工作任務,也為轄區(qū)內的居民提供了干凈、整潔、衛(wèi)生的生產生活環(huán)境。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:

填報日期:2019.5.20

教育專項資金績效自評報告篇七

(一)中央下達專項轉移支付預算和績效目標情況。

1、20xx年教育發(fā)展綜合改革專項資金中央下達1924.734萬元,專項用于20xx年義務教育階段公用經費、被辭退原民辦教師補助、引進中小學優(yōu)秀校長和學科骨干教師補貼、義務教育城鄉(xiāng)一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃、集體辦園和民辦幼兒園獎補資金、學前教育“三類幼兒”資助、城鄉(xiāng)義務教育學生營養(yǎng)改善計劃膳食補助經費、少數(shù)民族地區(qū)教育中央特殊補助專項資金、校舍安全保障長效機制、普及中小學生游泳教育資金、社區(qū)教育資金、特殊學校設備購置、改善辦園條件、農村中小學校舍維修改造等方面的資金。

2、績效目標:落實城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農村的義務教育經費保障機制;實施農村義務教育學校教師特設崗位計劃;實施農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃。

(一)前期準備。

根據(jù)《五指山市財政局關于開展20xx年度預算項目。

績效自評工作的通知》(五財監(jiān)〔20xx〕288號)要求,我局及時認真學習通知精神,并根據(jù)通知要求成立績效自評工作領導小組,全面梳理項目實施和資金撥付情況,全面開展績效自評。

(二)組織過程。

規(guī)劃計財室會同各項目負責崗室通過查詢可執(zhí)行情況表、交流討論等方式,對20xx年度教育發(fā)展綜合改革專項資金項目進行了績效自評,結合項目實效,對自評結果進一步核查,同時梳理存在的問題并及時進行整改。

(三)分析評價。

專項資金的管理與使用,堅持量入為出和??顚S玫脑瓌t,制定績效目標,強化目標管理,根據(jù)實情,合理安排項目資金使用,使項目資金達到最大的經濟效益和社會效益。

20xx年教育發(fā)展綜合改革專項資金,項目達成預期指標并具有一定效果,項目效益較明顯。

1.項目資金到位情況分析。20xx年度中央下達預算資金共計1924.734萬元,實際到位率100%。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。截止20xx年12月底,完成發(fā)放資金857.776萬元,綜合預算執(zhí)行率為44.56%。

3.項目資金管理情況分析。在資金管理上強化責任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調度資金撥付情況,提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。

(二)項目績效指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

(1)項目完成數(shù)量。完成發(fā)放義務教育生均公用經費19.24萬元,被辭退原民辦教師補助4.7萬元,引進中小學優(yōu)秀校長和學科骨干教師補貼47萬元,義務教育城鄉(xiāng)一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃255.839萬元,集體辦園和民辦幼兒園獎補資金12萬元,學前教育“三類幼兒”資助15.6萬元,城鄉(xiāng)義務教育學生營養(yǎng)改善計劃膳食補助經費21.053萬元,少數(shù)民族地區(qū)教育中央特殊補助專項資金22.549萬元,特殊學校設備購置361.2萬元,農村中小學校舍維修改造98.594萬元。

(2)項目完成質量。營養(yǎng)改善計劃食品安全達標率99.9%,特崗教師到崗率不低于11人,農村學校校舍日常維修改造質量達標率99.9%,基本完成既定績效目標,達到了預期效果,項目效益較明顯。

(3)項目實施進度。20xx年度教育發(fā)展綜合改革專項資金實施進度較為合理。

(4)項目成本節(jié)約情況。我市充分整合中央、省級、市級教育綜合改革專項資金財力,進一步提高了項目資金的利用率,保證項目資金利用率在規(guī)定的合理區(qū)間。

2.效益指標完成情況分析。

(1)項目實施的經濟效益分析。20xx年發(fā)放“三類幼兒”資助資金15.6萬元,緩解家庭的部分教育負擔,發(fā)放學生營養(yǎng)膳食補助21.053萬元,增加學生營養(yǎng)。

(2)項目實施的社會效益分析。這些項目的實施增強了貧困地區(qū)學生身體素質,不斷提升鄉(xiāng)村教師隊伍素質。

3.滿意度指標完成情況分析。完成項目質量完好,滿意度在90%以上。

(一)績效目標未完成的原因。

由于公用經費20xx年初秋季學期還需繼續(xù)使用,20xx年底未完成支付;農村中小學校舍長效保障機制項目前期工作還沒有完成,還沒有開工建設,沒有及時支出;特殊學校設備購置下達資金較大,已完成第一批購置,剩余資金待有需求后支付等。

(二)下一步改進措施。

公用經費及營養(yǎng)膳食補助經費20xx年初開學后已經使用完畢;農村中小學校舍長效保障機制項目盡快開工,確保資金能正確有效使用,改善辦園條件資金20xx年初已支付30%款項,剩余資金由于受疫情影響,待貨物驗收后支付;普及中小學生游泳教育資金39.12萬元已于20xx年初支付完畢;20xx年已成立4個老年社區(qū),20xx年社區(qū)教育40萬元將盡快支付完成。

(一)主要經驗及做法。

1.實事求是,真實反映情況。項目管理部門對當年項目績效進行自評,實事求是地分析評價項目完成情況,客觀真實反映績效情況,分析工作亮點,查找不足,傾聽意見,改進措施。

2.加強績效目標管理。在項目完成的動態(tài)過程中,把目標任務層層分解,建立量化考評機制,強化職能監(jiān)督,抓好末端工作落實。

3.規(guī)范預算編制流程。先定績效目標,后編制預算,增強預算編制的控制力和執(zhí)行力。

(二)存在的問題。

1.專業(yè)知識欠缺??冃гu價的指標設定量化過細,在績效自評過程中,部分人員缺乏專業(yè)知識,對各項指標分不清,說不明。

(三)建議。

1、健全培訓機制。建議市財政局健全培訓機制,就項目績效評價工作開展針對性的培訓,進一步夯實業(yè)務基礎,提高財務人員能力素質。

學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收、支管理工作和學校內控制度認真進行了全面自查。在自查中,我們嚴格按照文件規(guī)定的要求,逐項開展,現(xiàn)將自查情況報告如下:

我校能嚴格按照上級財政部門、省教育廳的規(guī)定,開展財務活動,在每項經濟事務中,能依照財經紀律、法規(guī)制度辦理。一是建立健全了學校財務管理內部控制制度。嚴格執(zhí)行資金支出的審批和審核的程序,形成了學校經濟業(yè)務事項的經辦、驗收、審批內部相互監(jiān)督和制約機制。二是建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中,都規(guī)定了相關人員的職責。各類人員各司其職,共同完成好學校財務的管理工作,確保財務收支管理工作有序、高效地運轉。三是財務人員崗位職責明確。要求在工作中,嚴格按照財務人員分工體現(xiàn)不相容職務相互分離、相互制衡的原則辦事,堅持“收支有據(jù)”的原則,嚴防虛、假的經濟事項發(fā)生。四是強調財務過程管理,做好財務管理的'每一個環(huán)節(jié)。五是學校實施了財務收支內部審核制度,工會加強了對學校財務收支的審核力度。六是堅持學校財務定期公示。

通過學校制度建設與實施,極大地提高了財務管理人員的政治素質與業(yè)務素質,增強了財務管理意識,正是如此,我校的財務管理工作在制度和法規(guī)的約束下,操作規(guī)范。

建立各類會計及相關人員的崗位責任制,明確各崗位的職責和權限合理設置崗位,堅強制約和監(jiān)督,建立健全收費和支出管理制度。

收入管理:學校收入包括財政預算的公用經費撥款、事業(yè)收入。

1、學校嚴格執(zhí)行上級的收費規(guī)定。近年來,在收費過程中,嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標準,并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。除此之外,學校沒有向學生收取其他任何費用。在收費時,實施“收支兩條線”的管理規(guī)定,沒有截留或擅自坐支應交款項,更沒有隱匿不報的現(xiàn)象。

2、學校的一切收費行為都做到有章可循,有據(jù)可依,所有收入都開列合法的收據(jù),很好的禁止了一切亂收費現(xiàn)象的發(fā)生。

3、學校的一切收入均按要求入帳,并及時納入學校開設的銀行帳戶。嚴格按照會計法規(guī)和制度執(zhí)行,進行統(tǒng)一管理和核算。從而規(guī)范了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監(jiān)管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。

支出管理:學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發(fā)生的各項費用。

1、學校能根據(jù)年初支出預算開支經費,確保了公用經費的使用發(fā)揮了最大效益。嚴格按照學校經費開支制度執(zhí)行和資金使用范圍列支經費。沒有隨意擴大開支范圍、提高開支標準的現(xiàn)象發(fā)生。在經費的列支中,能按照相關規(guī)定提取工會經費。外出培訓、學習等費用能按照規(guī)定執(zhí)行,該由單位支付的由單位報銷,該由個人承擔的費用,學校不予報銷。

2、學校辦公用品的采購均由學校總務處負責,大宗物品的采購均按程序辦理,納入政府采購。

3、所有支出憑證都有經手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作,確保了資金合理使用。

4、在經費支出過程中,所有原始憑證合理、合規(guī),做到了內容真實、完整,憑證合法,手續(xù)齊全。

合理設置崗位做到不相容職務分離,出納不得兼任稽核、票據(jù)管理、會計檔案管理和收入支出等賬目的登記工作,出納應具備會計基礎知識和熟練操作計算機的能力。

學?,F(xiàn)金收入,能及時存入銀行;學校備用金,按照財務管理的要求,實行限額管理。出納人員能及時做好現(xiàn)金日記帳,并與會計月末定期對帳,確保了證帳帳相符,帳物相符。沒有挪用現(xiàn)金的現(xiàn)象發(fā)生。

銀行存款:學校嚴格遵守銀行存款的管理制度,按規(guī)定開設并管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑒實行專人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時對帳。學校收支沒有帳外循環(huán),私設“小金庫”的現(xiàn)象。財產物資按上級有關部門的.規(guī)定,設立固定資產,建立了專項管理制度。所有財產物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行。每年定期對固定資產進行清理,按相關規(guī)定對報損、報廢的財產進行申報、審批,做到了帳帳相符,帳物相符。通過自查,學校的資產管理規(guī)范,沒有鋪張浪費現(xiàn)象發(fā)生、也沒有發(fā)生過財產上的損失。學校的往來資金入賬處理手續(xù)完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。通過自查,國家對我校的貧困生助學金補助,對于這項???,在上級下?lián)芙涃M到帳后,學校立即將經費足額發(fā)放到受助學生手中。杜絕了擠占挪用的違規(guī)行為發(fā)生。對于其他往來款項,學校能按照相關規(guī)定和財務制度辦理。

本次通過對學校內部控制制度和財務收支管理工作的自查,取得了很好的效果。一是領導高度重視,對本次自查思想認識到位,工作措施到位。二是在學校內部控制制度和財務管理方面,工作實在,各項制度基本健全,并能得到很好的落實。保證了學校教育教學工作的正常運轉,不斷提高了學校的辦學質量。今后,我們將進一步嚴格執(zhí)行財務管理的規(guī)章制度,完善學校財務內控的長效機制,努力做好學校財務管理工作,力爭再上新臺階。

1、有些規(guī)章制度不完善,制度陳舊,不適合現(xiàn)在的財務管理體系。在這次自查中,對現(xiàn)有不完善的制度進行了修改和完善,建立健全了各項財務管理制度。

2、對會計人員的工作情況檢查的力度和深度不夠,在這次自查中,根據(jù)我校的相關制度結合實際情況制定檢查計劃,明確獎罰規(guī)定,將此作為年終考核的重要一項。

3、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的.工作做的更好。

教育專項資金績效自評報告篇八

我縣對20xx年度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構基本藥物資金進行了績效評價,現(xiàn)就項目開展和項目績效情況報告如下:

(一)項目單位基本概況。

20xx年,縣衛(wèi)健局認真貫徹執(zhí)行黨和國家關于衛(wèi)生計生工作方針、政策與法律、法規(guī)以及縣委、縣政府關于衛(wèi)生計生方面的決策部署,擬訂了全縣衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展目標、規(guī)劃、年度計劃并組織實施;負責本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責任制,統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計生服務資源配置,指導全縣各地衛(wèi)生計生工作開展。衛(wèi)生健康局機關實際在職人員96人,長期聘用人員6人,臨時人員2人,離退休人員82人。機關設內設機構具體是:辦公室、人事股、愛國衛(wèi)生工作股、財務股、體制改革和藥物政策股、疾病預防控制與婦幼職業(yè)健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技教育股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股、老齡健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、無償獻血管理股、系統(tǒng)分工委辦、衛(wèi)生健康信息中心、衛(wèi)生健康事務中心,縣計劃生育協(xié)會機關歸口縣衛(wèi)生健康局管理。20xx年在新冠肺炎依然嚴重形勢下,衛(wèi)生健康各項工作取得較好的成績,圓滿完成各項工作任務。

(二)項目實施依據(jù)。

按照國家、省、市、有關文件精神,以及《桂陽縣財政局關于下達20xx年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中省財政補助資金的通知》等文件,對衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物補助工作進行安排。

(一)績效評價目的。

通過績效評價,了解我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物資金使用情況及取得的效果,基本藥物實施情況,總結項目資金管理的經驗,發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題,為提高資金的使用效益,加強財政支出的規(guī)范化管理,健全和完善支出項目和資金使用管理辦法,完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù),以及提出相關的建議和應采取的措施等。

(二)績效評價原則、評價方法。

1、績效評價原則。

根據(jù)縣財政局《關于開展20xx年度項目專項資金績效評價的通知》文件精神,結合項目特點,遵循以下評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、經濟性原則、系統(tǒng)性原則。使績效評價能反映資金使用所產生的社會效益、經濟效益和可持續(xù)影響等。

2、績效評價方法。

根據(jù)省衛(wèi)健委對項目工作的要求,為加強對衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物資金的管理和效果評價,我縣對項目資金工作開展的目標設定情況、目標完成情況、組織管理水平、所取得的效益、資金落實情況、資金支出情況等方面進行了綜合分析和評價,收集政策范圍內發(fā)放對象相關信息,采取定性和定量分析評價方法,形成客觀有效的自我評價。

(一)資金到位情況:

1、20xx年財政安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補助及綜合補助6769.26萬元,其中中央、省資金到949.7萬元,縣本級5500萬元,其中藥物配套資金1200萬元。

2、20xx年財政到位村衛(wèi)生室基藥補助資金319.56萬元,其中中央305.2萬元,縣本級14.36萬元。

(二)資金使用情況:

1、20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院日?;具\轉使用上級藥物補助資金及本級綜合補助資金6449.7萬元。

2、20xx年實際發(fā)放村衛(wèi)生室基藥補助資金319.56萬元,共357個行政村衛(wèi)生室。

根據(jù)《會計法》、《預算法》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》等相關法律法規(guī)和財政部及省財政廳有關財務規(guī)章的規(guī)定,制定了資金支出管理的相關制度,明確了相應原則和要求,開支范圍、程序、辦法及標準、審批權限等。

基本藥物補助資金按照項目資金管理辦法的要求,由財政按進度安排經費,全年分3次安排撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物和本級財政綜合補助資金。對衛(wèi)生室藥物補助資金,通過衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室考核后,縣財政給予安排,衛(wèi)生院通過報賬方式,由衛(wèi)生計生會計核算中心將各衛(wèi)生室基本藥物補助資金通過代發(fā)銀行轉賬支付到各衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生手中。全年沒有發(fā)現(xiàn)截留、挪用、擠占、虛列資金等現(xiàn)象。

具體執(zhí)行:

1、為有序推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度,縣衛(wèi)健局與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽訂了目標管理責任狀,將鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實施基本藥物制度工作納入對衛(wèi)生院綜合績效考核,并組織了專項考核。加強村衛(wèi)生室實施基本藥物制度管理,印發(fā)了《桂陽縣村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度績效考核辦法》(桂衛(wèi)發(fā)[2018]62號),要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度督導和考核。20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物年度進購3450萬元,全年銷售3330萬元。

3、制訂并下發(fā)績效考核文件。制定和下發(fā)了村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務、國家基本藥物制度等2項績效考核辦法和基本公共衛(wèi)生、基本藥物、醫(yī)療服務等3個績效考核細則與相關文件,進一步強化和完善了鄉(xiāng)村一體化管理,規(guī)范鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機構基本藥物制度實施和基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務行為。

4、加大績效考核力度。全年衛(wèi)健局實行上、下半年各一次的`對衛(wèi)生院綜合績效考核,衛(wèi)生院實行對衛(wèi)生室每季度一次的督導考核。資金與考核結果掛鉤,嚴格按照績效考核結果撥付相關補助經費,經費的補助,保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的基本支出正常運轉,充分調動了鄉(xiāng)村醫(yī)生積極性。

績效效益:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,實行藥品零差率銷售,一定程度上減輕了廣大農民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。

評價:20xx年衛(wèi)生院、衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,實行藥品零差率銷售,一定程度上減輕了廣大農民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。

結論:根據(jù)專項資金績效評價指標和標準,各項指標綜合自評得分92分,項目績效支出為“優(yōu)秀”。

基藥配送到位率偏低,群眾用藥較困難。

教育專項資金績效自評報告篇九

(蓋章)項目名稱:天元區(qū)行政事業(yè)單位資產清查項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)區(qū)財政局根據(jù)財政部《關于開展2016年全國行政事業(yè)單位國有資產清查工作的通知》(財資【2016】2號)精神,在全區(qū)范圍內對執(zhí)行行政、事業(yè)單位財務會計制度的各級各類行政事業(yè)單位、社會團體進行了資產清查。主要目標是全面摸清全區(qū)行政事業(yè)單位家底,同時完善資產的監(jiān)管系統(tǒng),實施資產的動態(tài)管理,最終實現(xiàn)建立資產管理與預算管理、資產管理與財務管理二個結合的工作機制。

專項資金投入和使用情況區(qū)行政事業(yè)單位資產清查工作共安排資金106.4萬元,主要用于會計師事務所對單位的資產清查結果的審計、出具單位《專項經濟鑒證報告》及資產清查報告等購買服務的支出。區(qū)財政局實際支付會計事務所服務費用106.4萬元。

項目組織實施情況2016年3月15日,天元區(qū)財政局印發(fā)了《關于開展2016年全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產清查的通知》,而后研究制定了資產清查工作方案,進行了宣傳和業(yè)務培訓工作。各單位自4月20日開始組織人員進行具體的資產清查工作,包括固定資產、銀行存款、往來賬款及資產總額等的全面清理。會計師事務所對單位的資產清查結果進行復核和專項審計,出具專項審計報告予以確認;對資產清查中的資產損失及待報廢資產情況,按文件規(guī)定由會計師事務所出具《專項經濟鑒證報告》予以核實認定。區(qū)財政局在中介機構專項審計的基礎上進行審核、匯總,于2016年8月8日,最終的天元區(qū)財政局的資產清查匯總表及總的資產清查報告由株洲市財政局匯總上報。這次資產清查結果:資產清查前,各單位報表反映資產總額200,310.26萬元,賬面反映資產總額271,225.28萬元;清查后實際資產總額270,438.08萬元;資產盤盈金額:3,077.04萬元,資產盤虧金額2,021.18萬元,資產待報廢金額411.79萬元。2016年12月,區(qū)財政局對這次資產清查結果以書面報告方式向天元區(qū)政府分管財政的副區(qū)長及區(qū)長進行了匯報并得到了領導批示。區(qū)財政局根據(jù)區(qū)領導批示進行下階段的資產清查處置工作。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)這次全區(qū)行政事業(yè)單位資產清查項目僅安排資金106.4萬元,但這項工作對我區(qū)而言涉及面廣,時間跨度長,情況復雜,工作難度大,需要花費大量的人力物力和財力,但為了節(jié)約資金,我們要求單位盡可能自己組織單位人員進行資產清查,區(qū)財政局通過會計事務所的購買服務只對各單位資產清查結果的真實、準確進行核實和審計確認,盡可能節(jié)省審計服務費,減少財政資金支出,因此,在我們的成本控制下,此項工作實際費用支出為106.4萬元,沒有超預算。通過這次全面資產清查,查實了全區(qū)各行政事業(yè)單位的資產狀況,查清了單位資產賬表不符,賬實不符的原因和實際差額;查實了十多年來各單位發(fā)生的資產損失和待報廢資產金額,在此基礎上,我們再通過資產處置階段的工作,最終使各單位做到資產的賬賬、賬表和賬實相符,最終實現(xiàn)家底清楚,更重要的是建立起資產管理與預算管理、資產管理與財務管理二個結合的工作機制。

審核意見財政歸口管理科室意見:(蓋章)填報人:

聯(lián)系電話:

填報日期:

教育專項資金績效自評報告篇十

根據(jù)中共織金縣紀委關于開展工程建設領域突出問題專項治理工作的通知(織紀通[20xx]25號)精神,我局對20xx年至20xx年所有教育工程項目建設進行了全面自查。現(xiàn)結合實際將自查情況匯報如下:

我局20xx至20xx年教育工程建設項目為98個,建設面積69859㎡,總投資4793萬元,其中中央、省資金為3125萬元,地、縣為1668萬元。

1、薄弱學校:

20xx年實施薄弱學校改造工程項目為19個。建設面積14600㎡,總投資為725萬元其中:中央資金412萬元,省級資金313萬元,主要用于危房改造4420㎡,辦學條件不足學校維修改造4380㎡,建寄宿制初中5800㎡;立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局。項目實施單位為項目所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和教育局,其中,教育局組織實施14個,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))組織實施5個。

20xx年實施薄弱學校改造工程項目為41個。建設面積14800㎡,總投資為740萬元。其中中央資金380萬元,省級資金360萬元,主要用于辦學條件不足改造,建設面積14800平方米;立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局。所有項目均由項目鄉(xiāng)(鎮(zhèn))組織實施。

20xx年實施薄弱學校改造工程項目為33個。建設面積13690㎡,總投資為820萬元。其中:中央資金392萬元,省級資金428萬元,主要用于辦學條件不足學校維修改造13690㎡。立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局,所有項目均由項目鄉(xiāng)(鎮(zhèn))組織實施。

2、高中工程為1所(織金六中)。建設規(guī)模14000㎡,投資1098萬元,其中地級資金200萬元,縣級配套898萬元;立項單位為地區(qū)教育局,決策單位為地區(qū)教育局,項目審批單位為地區(qū)教育局,項目主管單位為織金縣教育局。項目實施單位原為城關鎮(zhèn),根據(jù)縣有關會議精神,現(xiàn)已移交給教育局組織實施。目前,受清織鐵路影響已通知停工。

3、寄宿制工程1所(少普中學),建設規(guī)模1750㎡,投資108萬元。其中省級資金108萬元。立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局。項目實施單位為項目所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))。

4、地質災害搬遷工程為2所。普翁白泥坡小學建校舍1955㎡,投資196萬元;普翁白巖腳小學建校舍1564㎡,投資156萬元)。立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局,項目實施單位為項目所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))。

目前,我縣“薄弱學校改造工程”項目、高中工程項目、寄宿制工程項目、地質災害搬遷工程項目上級資金已全部到位。在資金管理方面,嚴格按照上級有關專項資金管理辦法的規(guī)定,遵循??顚S迷瓌t,對“工程”資金單項建賬,封閉運行,嚴格執(zhí)行財經管理制度,嚴禁截留和挪用工程專款。工程款嚴格按進度和質量進行撥付,并實行嚴格的審批審簽制度。

1、機構設置。

國家對我縣教育基礎設施建設的投入是改善我縣貧窮落后的辦學條件的又一次大好機遇,是社會主義制度優(yōu)越性的體現(xiàn)。為將該項目實施好,我縣已成立由縣長任組長,常務副縣長和分管教育的副縣長任副組長,縣教育、財政、計劃、國土、建設等部門的負責人為成員的實施“工程”領導小組,負責項目實施的組織管理,明確各部門的職責,并下設辦公室在教育局,由教育局長兼任辦公室主任,教育局其他黨組成員為副主任,抽專人辦公。

2、項目實施管理辦法。

(一)提高認識,加強領導,確保工程順利實施。

縣委、縣政府站在“科教興織”的戰(zhàn)略高度,充分認識到實施好“各類工程”是改善我縣基礎教育辦學條件的大好機遇。要求各有關部門要對該工程開綠燈,簡化手續(xù),減免費用,要齊心協(xié)力,共同配合抓好工程的建設。

(二)嚴格工程管理,確保工程質量。

在工程實施過程中,堅持按基本建設程序辦事,認真搞好建設項目的立項和可行性研究、選址。堅持先勘察后設計再施工,杜絕三邊工程,土建項目管理按照有關規(guī)定實行法人責任制、招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制,并著重做好以下幾個方面的工作:

一是規(guī)劃設計。首先,按照分區(qū)明確,長遠發(fā)展,規(guī)模效益的原則。合理選擇校址,保證工程布點、布局結構的科學性、合理性。其次,根據(jù)項目學校所在地理環(huán)境等實際情況,委托勘察單位對項目校點進行地質勘測,并出具地質勘測報告,作為施工圖紙設計的主要依據(jù)之一。再次,所有工程圖紙均根據(jù)各校實際情況,按照“堅固、實用、經濟、美觀”的原則,由縣設計室進行設計,要求工程設計、建設標準要符合實際,不盲目追求高標準,確保設計科學合理。工程預算的編制要本著“合理、節(jié)約”的原則進行。

二是組織管理。我局的管理目標是:依法管理、精心設計、精心施工、節(jié)約資金、按期完成、保證質量、安全適用。首先,工程的發(fā)包嚴格按照國家基本建設程序及《貴州省建設工程招投標管理條例》和《貴州省建設工程施工招標實施辦法》的有關規(guī)定,實行公開、公平、公正的.招投標,堅持在公平、公正、公開的原則下?lián)駜?yōu)選定承建單位,嚴格杜絕“人情工程”、“關系工程”等工程發(fā)包中的不良現(xiàn)象,強化監(jiān)督,推行陽光作業(yè)。其次,加強施工管理,建立健全工程管理責任制,將責任落實到人,局領導分片督促,同時為確保工程質量,具備條件的按規(guī)定應當實行監(jiān)理的項目,委托具有相應資質的監(jiān)理機構對項目實行全過程管理,不具備條件的項目校除委托縣質監(jiān)部門進行質量監(jiān)督外,寄宿制辦公室人員分點負責,嚴格執(zhí)行有關標準規(guī)范,對質量進度進行監(jiān)督和管理,設計單位將“工程”項目分片分點到個人,便于急時處理施工中遇到的問題,誰管理的工程出問題誰負責。土建項目竣工后,要求施工單位整理好該項目完整的工程技術資料,并報送申請驗收報告,由縣直各有關單位抽人組成驗收組對工程進行竣工驗收,合格后交付使用。

(三)部門協(xié)調配合,確保工程順利實施。

“教育工程”是一項系統(tǒng)工程,關系到社會的方方面面,涉及到教育、計劃、財政、國土、建設、審計、稅務等部門和單位。在縣委、縣政府的領導下,財政部門強化專項資金管理,嚴格工程付款的審批審簽,并積極籌措工程配套資金。國土部門積極為工程征撥建設用地;建設部門優(yōu)先為工程設計圖紙,并嚴格對工程建設的各個環(huán)節(jié)進行跟蹤監(jiān)測,施工質量監(jiān)督,確保工程質量;計劃部門及時下達工程實施計劃等。審計部分主要負責工程項目資金的審計監(jiān)督,稅務部門按有關稅收法規(guī)對“工程”建設的稅收給予減免優(yōu)惠,在工程實施過程中,縣各有關部門統(tǒng)一思想,通力合作,緊密配合,從自身的工作角度積極予以支持為工程的順利實施提供了強有力的保證。

目前,98個項目竣工75個,二分之一以上主體施工11個,二分之一以下主體施工12個。

1、土地手續(xù)辦理程序復雜,時間長,難度大,費用高。

2、小部分項目資料還需進一步完善。

3、個別項目監(jiān)督管理不夠到位,監(jiān)管經驗不足。

4、個別項目由于地理位置、地質條件等因素導致施工進度緩慢。

5、部份老百性意識淡薄,征地較困難,影響工程進展。

6、工程資金缺口較大。一是上級資金僅用于解決主體工程,且上級所給單方造價偏低,尚不足以解決主體工程的資金需求;二是設計、地勘、監(jiān)理、圖紙審查、消防設施、避雷設施、安全措施、勞保統(tǒng)籌、意外工傷保險等費用較高;三是上級要求項目校要投入一所,建成一所、完善一所,所以附屬工程投入較多;四是征地費、“三通一平”等費用投入過多,導致縣級配套資金較大,加之縣財力緊張,工程暫付款金額巨大,所以工程欠賬較多。

7、個別鄉(xiāng)(鎮(zhèn))認為工程單價偏低,沒有積極催促工程隊抓緊施工,導致一些工程處于停工或半停工狀態(tài)。

8、已竣工的大部分工程,未辦理相關建設手續(xù),因在辦理相關手續(xù)時建設部門要求要有圖紙審查意見、地勘、監(jiān)理、消防、避雷等手續(xù),且其費用較高,上級??钣植缓幸?guī)費,加之縣財力緊張,導致許多竣工工程手續(xù)不完善質監(jiān)站不給予驗收和備案,許多未驗收學校經協(xié)調就投入使用,屬非法入住,一旦出現(xiàn)問題,后果不堪設想,誰也負不了這個責任。

9、縣級一直沒有出臺具體的相關教育工程項目管理辦法及措施政策。

10、已竣工工程還有相當部分由于未辦理相關手續(xù),所以沒有驗收和決算。

1、建議政府盡快出臺教育工程的實施管理辦法及措施政策。

2、建議分期解決缺口資金,逐步消化解決已建工程所欠款項。

3、建議政府幫助協(xié)調相關部門對手續(xù)不齊備已竣工的遺留工程予以免辦相關手續(xù),給予驗收備案和決算。

教育專項資金績效自評報告篇十一

20xx年下達我鄉(xiāng)扶貧專項資金60萬元,用于先進村肉馬養(yǎng)殖大棚建設。

(二)專項績效目標的效果。

鄉(xiāng)結合上級文件制訂了我鄉(xiāng)的專項資金管理規(guī)定,分級段實施,截至20xx年2月該項目已經完成,達到預期效果。

(一)專項總投資及資金來源情況。

本單位的20xx年扶貧專項資金收入60萬元,全部為中央財政資金。

(二)專項資金安排落實及到位情況。

自上級下文后,先進村肉馬養(yǎng)殖所有資金都已全部及時到位,且按先進村肉馬養(yǎng)殖要求和進度全部落實到位。

(三)專項資金實際支出使用情況。

先進村肉馬養(yǎng)殖專項總支出為59.7萬元,剩余資金3000元已繳回國庫。

(四)專項資金管理情況。

嚴格按照相應的業(yè)務管理制度,規(guī)范專項資金撥付。資金使用規(guī)范,符合國家財經法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的`審批程序和手續(xù);項目的重大開支經過評估認證,符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務資料完整。

(一)專項組織情況分析。

從項目入庫到項目實施,從程序上全部按上級規(guī)定要求形成。

(二)專項管理情況分析。

本單位具有相應的項目資金管理辦法,且符合相關財務會計制度的規(guī)定。項目調支出及采購手續(xù)等資料齊全并基本能夠及時歸檔;項目實施的人員條件、場地設備,信息支撐等基本落實到位。

(三)專項完成情況分析。

鄉(xiāng)較好地完成了20xx年初設定的績效目標,項目得到有序開展。目前已完成先進村肉馬養(yǎng)殖,資金撥付達到100%。

(一)專項績效評價定量分析。

1、根據(jù)專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分?99分。

2、按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析,所有項目均與批復下達相符。

(二)專項績效評價定性分析。

20xx年以來,鄉(xiāng)對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是受益貧困戶對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。

(三)綜合績效評價。

先進村肉馬養(yǎng)殖,經費及時撥付到位,支出合理合規(guī),實現(xiàn)了預定的績效目標,同時立項依據(jù)充分,目標明確,為推進脫貧發(fā)揮了重要作用。

教育專項資金績效自評報告篇十二

根據(jù)對我單位20xx年的項目支出績效進行評價的結果,針對存在的問題,加強工作部署,認真抓好問題整改,現(xiàn)將整改情況報告如下:

針對“項目的評價指標體系設置還不夠完善,科學性和可操作性還需進一步提高?!钡膯栴},我單位迅速安排、狠抓落實,取得較好效果。

一是加強學習。各職能股室和相關工作人員認真學習績效評價相關政策規(guī)定,準確把握績效評價目的、實現(xiàn)目標,掌握績效評價工作要求和方法,提高對績效評價工作的認識。

二是強化培訓。結合統(tǒng)計業(yè)務要求,通過各個專業(yè)業(yè)務工作實際分享和財政預算執(zhí)行情況實戰(zhàn),加強對績效評價工作的`培訓,在工作實踐中逐漸解決績效評價中的困難和問題,提高績效評價工作水平。

三是科學設置。通過學習,針對績效指標的設置,加大定量指標的設置比例,不斷修改完善項目的評價指標體系,加強動態(tài)監(jiān)督管理和評價,進一步提高績效評價工作質量。

教育專項資金績效自評報告篇十三

2018年度醫(yī)保中心專項資金績效自評報告一、項目概況(一)項目單位基本情況本單位屬冷水灘區(qū)人力資源和社會保障局管理的獨立核算的參照公務員管理的全額撥款的事業(yè)單位,二級機構,末級預算單位。事業(yè)編制人數(shù)41人,實有在職職工33人,退休職工12人。中心設有辦公室、網管股、基金征繳股、審核股、審批股和財務股六個股室。主要負責經辦城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、生育保險及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療和特殊人員醫(yī)療統(tǒng)籌基金的籌集和醫(yī)療待遇支付的運營管理及相應的配套服務工作。

(二)項目預算和績效目標情況依據(jù)《永州市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險管理實施辦法》(永政發(fā)[2016]30號)之規(guī)定,區(qū)財政2018年列入城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險專項經費預算109萬元,以確保城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作的正常開展;該專項經費主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處經辦城鄉(xiāng)居民參保繳費的工作經費和本單位日常公用運行經費、居民醫(yī)保網絡租用、維護費、宣傳費和業(yè)務培訓費等。

二、項目組織實施情況。

(一)項目組織情況1、明確職責。根據(jù)2018年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險各項工作任務,組織制定實施方案,明確責任;采取分層管理方式,層層分解任務,落實到人。

2、加強預算管理。制定專項資金年初預算,按計劃向財政申請撥付和使用該項目專項資金。

3、加強專項資金監(jiān)督管理。中心制定了專項資金管理制度,對資金的使用實行全程監(jiān)管,確保專項資金的使用規(guī)范安全。

(二)項目管理情況1、嚴格項目計劃管理。年初單位根據(jù)項目實際情況編制專項資金計劃,報財政部門審批后,安排專項資金預算。

2、完善項目管理制度。完善專項資金管理制度,建立長效監(jiān)督機制,規(guī)范管理和使用專項資金,提高財政資金使用效益。

三、

項目資金使用及管理情況(一)項目資金安排落實、總投入等情況2018年區(qū)財政按城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保420000人,年初安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險專項工作經費109萬元,年末落實到位109萬元,資金到位率100%。

(二)項目資金實際使用情況2018年城鄉(xiāng)居民專項資金支出109萬元。其中:

日常公用經費86.85萬元,主要包括:辦公費11.69萬元、印刷費12.49萬元、差旅費3.63萬元、會議費1.6萬元、培訓費0.2萬元、專項業(yè)務費26.75萬元、辦公設備購置30.49萬元。

人員經費22.15萬元,主要包括:其他工資支出10.17萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.3萬元、其他社會保險繳費1.68萬元。

(三)項目資金管理情況分析1、財務管理制度健全。

嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規(guī)定,根據(jù)財務管理辦法的相關制度執(zhí)行,有力保證了項目資金的實施。

2、資金撥付審批手續(xù)完整。

每月,根據(jù)項目工作計劃和實際支付金額按程序報相關領導審批,并申請國庫集中支付。各項資金全部實現(xiàn)國庫集中支付、??顚S?,不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現(xiàn)象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目工作的開展得到了切實的保障。

3、會計信息質量真實。嚴格執(zhí)行《會計法》等財經法規(guī),嚴格按照相關會計制度辦理會計業(yè)務,進行會計核算,并做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,并接受市級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。

四、項目績效指標完成情況(一)產出指標完成情況分析城鄉(xiāng)居民醫(yī)保專項工作經費的按需預算和及時足額撥付為城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作的開展提供了有力的保障。2018年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保任務為415000人,年末實際完成登記參保人數(shù)420469人,完成市里下達任務數(shù)的101.33%,完成參保繳費收入28172.15萬元。全面完成市、區(qū)下達的各項目標考核指標和工作任務。

(二)效益指標完成情況分析。

1、扎實推進醫(yī)療保險各項工作,圓滿完成了市區(qū)下達的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保目標考核指標和工作任務,鞏固了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的參保繳費及待遇支付工作,確保了參保人員的基本醫(yī)療需求。

2、完善了定點醫(yī)療機構協(xié)議,加強了兩定機構管理。

2018年,中心經多次討論、認真分析、征求意見,修訂完善了定點醫(yī)療服務協(xié)議條款,對各醫(yī)療機構的費用結算約定了住院人次、人次費用標準等,對定點醫(yī)療機構的服務行為、服務質量等作了嚴格的要求,切實加強了住院費用的控制。

3、嚴格基金監(jiān)管,確保醫(yī)療保險基金安全運行。

4、完善了跨省異地就醫(yī)直接結算管理。

通過開展異地就醫(yī)即時結算工作,解決了人民群眾“看病難、看病貴”問題,為參保人員提供了方便、快捷、高效的醫(yī)保服務,受到參保人員的高度稱贊。

5、全面落實醫(yī)療保障扶貧工作,避免因病致貧、因病返貧的現(xiàn)象發(fā)生。

(三)滿意度指標完成情況分析中心始終堅持“民生為本,健康至上”的理念,加強醫(yī)療保險規(guī)范化管理,努力提高管理與經辦服務水平,不斷規(guī)范管理,優(yōu)化經辦服務,確保了醫(yī)?;鸢踩?guī)范高效運行,較好的完成各項績效考核指標,群眾滿意度不斷提高。

2018年,我區(qū)建檔立卡貧困人口參保人數(shù)25404人,參保率達到100%。今年8月我中心建立了健康扶貧“一站式”結算專戶,打通了服務辦理渠道,實行了“一站式”及時結報服務。中心抓實“一站式”結報服務,抓細貧困人員醫(yī)保待遇兌現(xiàn)。年末,貧困人員住院報銷比例達到90.75%,為貧困人員提供了方便、快捷的服務,群眾滿意度不斷上升,取得了良好的社會效益。

五、績效目標未完成原因和下一步改進措施我中心按照績效目標統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作,圓滿完成各項工作任務,城鄉(xiāng)居民專項經費及時足額到位,資金收支平衡。

六、績效自評得分等級結果及擬應用和公開情況。

城鄉(xiāng)居民專項工作資金項目實施后,實現(xiàn)了預定的績效目標,項目依據(jù)充分,項目目標明確,預定目標設置合理。項目資金嚴格按照財務管理規(guī)定執(zhí)行,無截留、擠占、挪用等違規(guī)行為。項目管理及財務制度健全,財務信息真實完整、公開及時。項目資金的投入取得了良好的社會效果。

本項目綜合考評得分為97分,評價等次為優(yōu)秀。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議。

(一)主要經驗及做法1、注重項目預算管理。

加強對專項資金項目立項、可行性研究、預算編制工作的管理,以保證項目的可行性和科學性。在編報項目預算時要求制定詳細的項目推進計劃,明確分工,責任到人,以保證專項資金均能夠保質保量執(zhí)行到位。

2、加強資金動態(tài)管理。

領導重視、部門配合。在專項資金項目執(zhí)行過程中,注重加強對專項資金的動態(tài)管理,定期公布專項資金執(zhí)行進度,并將專項資金執(zhí)行情況納入年度科室考核,促進專項資金按預算執(zhí)行。

3、堅持項目過程管理。督落實各項制度措施,項目資金堅持??顚S?,對項目的申報、實施、驗收以及資金分配方案,進行流程管理,并及時在門戶網站公示,接受群眾監(jiān)。

(二)存在的問題。

1、項目資金的使用效益有待進一步提高;2、單位的績效目標設立還不夠明確、細化和量化;3、城鄉(xiāng)居民參保擴面難度大,醫(yī)保基金籌資能力弱,沉淀資金少,基金的抗風險能力弱;4.日益增長的醫(yī)療服務需求與經辦服務力量薄弱矛盾突出。隨著醫(yī)保逐步實現(xiàn)全覆蓋,醫(yī)保參保人數(shù)逐年增長,醫(yī)療需求日益增長,對醫(yī)保經辦服務工作提出了更高的要求,特別是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作全面鋪開和異地聯(lián)網結算工作開展后,業(yè)務量成倍增長,工作人員卻沒有相應增加,給醫(yī)保經辦工作帶來了前所未有的壓力。

(三)改進措施和有關建議1.進一步規(guī)范績效目標編制。在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。

2.加強政策宣傳,做好醫(yī)保服務。開展多形式的醫(yī)保政策宣傳及咨詢服務,增強企業(yè)和個人的參保意識,進一步擴大醫(yī)療保險覆蓋面,多渠道籌措基金,增強醫(yī)保基金的抗風險能力;3.建立有效的基金管理機制,控制醫(yī)療費的不合理增長,杜絕醫(yī)療保障資源浪費。

教育專項資金績效自評報告篇十四

市殘聯(lián)機關20xx年預算項目經費7962.55萬元,全部為一般公共預算,截止到6月30日,共支出5165.09萬元,其中直接支付371.87,轉移支付4793.22萬元。執(zhí)行率達到了65.48%。

市殘聯(lián)業(yè)務部門對所屬部門的項目運行負責,根據(jù)項目的進展情況來決定資金的撥付進度,對于部門的重點民生項目,通過第三方機構進行監(jiān)督評估、市縣殘聯(lián)督查抽查等方式,全方位立體監(jiān)督工作開展情況,保障項目進度和質量,確保各項為殘服務落到實處。

(一)項目支出預算執(zhí)行情況。

市殘聯(lián)年初申請項目資金7962.55萬元,專項15個,截止到6月30日,共支出5165.09萬元,執(zhí)行率達到了65.48%。工作尚未開展的項目1個。

(二)項目支出績效目標完成情況。

1.無障礙工作。

困難殘疾人家庭無障礙改造,任務數(shù)為750戶。截至6月,已完成800戶入戶篩查、方案制定、前期采購等工作,所有區(qū)縣市已全面開工建設,其中建設完成101余戶,全市完成進度為56.79%。在全市范圍內對10個社區(qū)(村)進行無障礙改造,目前已完成設計工作,即將動工建設。為確保困難殘疾人家庭無障礙改造項目保質保量完成,市殘聯(lián)已預撥80%的項目經費到各區(qū)縣市,確保不誤實事項目進度。

2.維權工作。

接待日常來信來訪來電700余件次,辦理網絡問政、網上信訪、中國殘聯(lián)省殘聯(lián)交辦件、市委督查室交辦件7件,協(xié)調處理殘疾人集訪2起,做好了元旦、春節(jié)、五一、端午及國家、省、市兩會以及北京冬季奧運會、冬殘奧會期間不穩(wěn)定因素排查化解工作,配合市公安局重點人群組進行肇事肇禍精神障礙患者服務管控工作,全面排查化解管控風險。辦理“12345”“12385”熱線工單34起,做到了回復率100%。市縣兩級殘疾人法律救助站運行規(guī)范,作用發(fā)揮良好,市站實行每周五天律師坐班制,及時解答殘疾人的法律問題,上半年共接待處理殘疾人法律救助案件38件。為殘聯(lián)全體干部職工舉辦了兩期普法培訓班。在市殘聯(lián)網站刊發(fā)法律知識4篇,較好地維護了殘疾人的合法權益。為9人辦理了大額臨時困難救助,為38人辦理了小額臨時困難救助。為960人發(fā)放了殘疾人機動輪椅車燃油補貼,并為911人申報了2023年度燃油補貼。

3.就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

聯(lián)合人社部門開展“就業(yè)援助月”活動緊扣“就業(yè)幫扶真情相助”主題,走訪殘疾登記失業(yè)人員家庭戶數(shù)173戶,為111名殘疾人進行重點援助。對97名應屆殘疾人畢業(yè)生就業(yè)需求情況100%摸底,并建立“一人一策”電子服務檔案,積極配合省殘聯(lián)高校大學生網絡招聘專場工作,推薦殘疾大學生參加全國創(chuàng)業(yè)實訓營。積極搭建殘企雙向交流平臺,采取“線上+線下”兩翼齊飛,分別在寧鄉(xiāng)市、開福區(qū)、瀏陽市和雨花區(qū)舉辦了“自強奮進路,一起向未來”四場線下殘疾人專場招聘會和“就業(yè)幫扶,真情相助”等兩場線上專場招聘會,取得良好社會效應;指導長沙黃花機場長沙分公司舉辦殘疾人專場招聘會,提供保潔、綠化等殘疾人專崗34個。上半年,全市共有204家單位參加招聘,提供崗位3200余個,1000余殘疾人參加,達成就業(yè)意向692人次。加大殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持力度,全市創(chuàng)業(yè)扶持申報134家,已進入資料審核、實地核查階段。各區(qū)縣(市)舉辦培訓班也在陸續(xù)開班中。全面優(yōu)化殘保金年審程序,1月起開展殘疾人按比例就業(yè)情況認證工作,3月啟動線上年審服務,共為2259家單位提供了認證服務。

4.職業(yè)技能培訓。

嚴格程序,完成市本級殘疾人職業(yè)技能培訓政府采購工作,擬開辦殘疾人培訓班7期,培訓殘疾人210人,已全部進入招生階段。

5.扶貧保障。

開展全市農村戶籍殘疾人返貧致貧風險排查工作,召開了全市農村戶籍殘疾人返貧致貧風險排查工作動員及培訓會,對全市農村戶籍殘疾人返貧致貧風險排查工作進行了安排部署及業(yè)務培訓。目前正在督促區(qū)縣加快系統(tǒng)錄入進度,力爭在省殘聯(lián)要求的時間節(jié)點內完成工作任務。

繼續(xù)實施“聯(lián)村聯(lián)戶、四幫四促”行動,市本級和區(qū)縣市殘聯(lián)持續(xù)各聯(lián)系1個行政村,每名干部職工至少聯(lián)系該村1戶殘疾人家庭,市級幫扶資金35萬元已撥付到位。持續(xù)抓好省內對口幫扶。市本級對口幫扶龍山縣殘聯(lián),申請幫扶資金20萬元。完成繳納了城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險的殘疾人個體戶保費補貼審核,全市151名殘疾人個體戶受益。扶殘助學市級配套資金680萬元已預撥到區(qū)縣(市)。完成20xx年適齡殘疾兒童數(shù)據(jù)比對更新,上半年全市適齡殘疾兒童人數(shù)4058人,在讀3508人,未入學550人,入學率86.45%;及時將數(shù)據(jù)共享至教育部門,并積極對接教育部門解決未入學適齡殘疾兒童就學問題,力爭在下半年完成入學率97%的任務目標。

6.殘疾人托養(yǎng)。

上半年,全市托養(yǎng)殘疾人2800名,已超額完成年度托養(yǎng)任務目標。一是狠抓安全監(jiān)管。市殘聯(lián)組織對全市為殘服務機構進行了安全督查排查,市、縣兩級形成安全監(jiān)管聯(lián)動模式,對所有殘疾人托養(yǎng)服務機構進行了全面的`上門排查,通過對建筑、燃氣、消防等相關安全問題的深入檢查,發(fā)現(xiàn)兩個農村殘疾人托養(yǎng)機構存在安全隱患,已對有隱患場所進行封閉,所有托養(yǎng)對象都已經從有隱患的地方搬離。兩個機構都在尋找新場地搬遷。二是狠抓服務監(jiān)管。進一步加強對所有為殘服務機構的管理,特別是通過政府購買服務提供為殘服務的機構,在加強日常督查的同時,結合以往第三方評估監(jiān)管的經驗,通過公開招標的方式引入第三方評估機構加強監(jiān)督;同時也通過市縣兩級殘聯(lián)工作人員的不定期督查,電話抽查等方式,全方位立體監(jiān)督殘疾人托養(yǎng)、培訓工作開展情況,力求讓為殘服務落到實處。上半年,我市完成了托養(yǎng)機構第三方監(jiān)測機構的招標和全市托養(yǎng)從業(yè)人員執(zhí)證上崗培訓的招標。教就部完成了對所有托養(yǎng)機構至少一次的督查和業(yè)務指導工作,在原有托養(yǎng)機構開展輔助性就業(yè)的基礎上,指導4家殘疾人托養(yǎng)機構申報了省績效考核輔助性就業(yè)項目,殘疾人托養(yǎng)服務工作正常有序開展。

7.殘疾兒童康復。

20xx年,我會承擔省重點民生實事項目——殘疾兒童康復救助,任務數(shù)為2140名。截至6月底,根據(jù)省殘聯(lián)考核時間為8個月的要求,全市共有3996名殘疾兒童接受康復救助,其中省實事任務2503人,完成整體進度的75%。

8.成人康復。

納入長沙市創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興示范市項目內容,每年1400名低視力和白內障救助任務。各區(qū)、縣殘聯(lián)積極與定點手術醫(yī)院和教育部門進行對接協(xié)調,組織篩查人員到社區(qū)、學校等地進行篩查。符合救助標準的對象將接受助視器驗配和白內障手術,目前已經完成908例,完成全年任務的65%。

9.春節(jié)慰問。

全面開展了20xx年春節(jié)救助慰問貧困殘疾人工作,累計救助慰問7000戶困難殘疾人,發(fā)放慰問金700萬元。

10.宣傳工作。

聯(lián)合長沙電視總臺對長沙市幫扶和服務殘疾人工作進行了全方位報道,并以“點亮萬家燈火,長沙這樣關愛殘疾人”為題在《長沙觀察》刊登,并被推送到“學習強國”首頁。

積極挖掘、推薦和宣傳優(yōu)秀殘疾人先進事跡。長沙市聾協(xié)副主席、省編織工藝大師、省級非遺項目《長沙棕葉編》市級代表性傳承人周佳霖獲評20xx年度“全國三八紅旗手”稱號。

11.組織工作。

召開了20xx年長沙市殘聯(lián)組宣文體工作推進會,舉行了長沙市第四屆殘疾人專職委員知識競賽。

多措并舉扎實推進長沙市第三代殘疾人證換發(fā)工作,全市持證殘疾人數(shù)約15萬,開展跨省、跨市、跨區(qū)(縣)通辦500余本,累計換發(fā)三代證110834本,目前,全市所有區(qū)縣都開展了三代證換發(fā)工作,爭取今年年底全面完成換發(fā)工作。

12.文體工作。

為推動國家殘疾人健康事業(yè)的前進步伐,市殘聯(lián)、市體育局共同舉辦了長沙市第四屆殘健融合乒乓球比賽。本次比賽由長沙市殘聯(lián)及9個區(qū)縣殘聯(lián)、長沙市精協(xié)、長沙市聾協(xié)、長沙希望之家組成的13支代表隊共200余名選手參加比賽。

召開了全市重點殘疾人體育教練員會議,對20xx年9月份在岳陽市舉行的第十一屆全省殘運會進行了工作部署,完成了第一次報名工作。

13.檔案電子化系統(tǒng)。

通過內部采購程序,已完成招標,下半年就能完成檔案電子化。

14.殘疾人事業(yè)發(fā)展工作經費。

機關正常運轉,辦公環(huán)境干凈整潔,物業(yè)服務到位,為殘疾人事業(yè)的工作開展提供了有效保障。

15.市協(xié)同辦公平臺集約化建設。

該項工作由數(shù)據(jù)資源局統(tǒng)一招標,第三方實施,據(jù)數(shù)據(jù)資源局反饋,會在9月份完成招標工作。故該項工作尚未開展。

市殘聯(lián)所有項目均按年初計劃有序進行,尚未發(fā)現(xiàn)問題。

教育專項資金績效自評報告篇十五

為加強財政預算資金管理,進一步規(guī)范預算資金使用,提高財政資金的使用效率,根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)﹝20xx﹞34號)、《衡山縣財政局關于對20xx年度部門整體支出績效自評有關事項的通知》(山財績﹝20xx﹞133號)等文件精神,我院對20xx年度部門整體支出績效進行了自評?,F(xiàn)將績效評價自評情況報告如下:

(一)部門職能職責。

1、承擔著全縣及臨近縣區(qū)約45萬人口醫(yī)療保健任務,擔任全縣突發(fā)公共衛(wèi)生時間和各類突發(fā)公共時間的醫(yī)療衛(wèi)生救助工作。全力以赴抗擊新冠肺炎疫情,堅持不懈落實常態(tài)化疫情防控。

2、貫徹執(zhí)行國家、省、市等各級衛(wèi)生部門的方針、政策和法律法規(guī),積極推進公立醫(yī)院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫(yī)患關系,嚴格執(zhí)行醫(yī)療服務和藥品價格政策,實施國家藥物政策和國家基本藥物制度,執(zhí)行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄。

3、醫(yī)院以“精誠、博愛”為辦院宗旨,緊緊圍繞“立足服務、突出特色、培養(yǎng)人才、發(fā)展???、樹立品牌”的戰(zhàn)略目標,以病人為中心,以提高醫(yī)療質量為重點,不斷提升醫(yī)院的社會影響力和患者滿意度,努力打造成“百姓放心醫(yī)院”。

4、開展緊密型醫(yī)聯(lián)體,推動醫(yī)院發(fā)展進入上升軌道。在縣委、縣政府與南華大學附屬第二醫(yī)院簽訂對口合作框架協(xié)議讓百姓在家門口即可享受三甲醫(yī)院的診療水平。

5、落實完成國家公立醫(yī)院改革任務目標,優(yōu)化醫(yī)院收入結構,醫(yī)院醫(yī)用藥品、耗材零差價銷售、真正做到將實惠讓利于廣大人民群眾。

6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況。

衡山縣人民醫(yī)院設有醫(yī)院辦公室、財務科、審計科、人事科、醫(yī)院感染管理科等20個職能科室。

全院編制病床510張,開放床位456張,開設有重癥醫(yī)學科、急診科、外一科、外二科、婦產科、內一科、內二科、內三科、內五科、內分泌科、血液凈化中心、兒科、新生兒科(icu)傳染科、五官科、手術室、門診部、檢驗科、藥劑科、醫(yī)療器械科、放射科、ct室、特檢科、消毒供應中心等24個臨床、醫(yī)技科室。其中外二科、內一科、內二科為重點??啤?/p>

(三)人員編制情況。

20xx年末,衡山縣人民醫(yī)院共有編制總數(shù)443名人,現(xiàn)有職工人員552名,其中在編人員321人、返聘人員8人、護工34人、離退休人員189人。

基本支出系保障衡山縣人民醫(yī)院正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。20xx年基本支出12446.99萬元,基本支出中人員經費6673.18萬元,占基本支出的53.61%,日常公用經費5773.81萬元,占基本支出的46.39%。

項目支出主要為新建衡山縣人民醫(yī)院綜合大樓而發(fā)生的支出和新冠肺炎疫情防控專項支出,其中基本建設類項目支出5255.74萬元(財政項目補助經費支出969.3萬元,其他經費支出4286.44萬元);新冠肺炎疫情專項支出623.41萬元(財政項目補助經費支出333.46萬元,其他經費支出289.95萬元);行政事業(yè)類項目0萬元。

(一)醫(yī)療指標,經濟指標完成情況。

20xx年醫(yī)院實現(xiàn)門急診人次176399人,較去年增幅8.99%;出院病人實際占用床位110071床日,較去年增幅8.7%;出院人數(shù)15737人次,較去年同期增幅5.53%。20xx年醫(yī)院藥占比(不含中藥飲片)為23.74%,較去年同期的28.41%下降了16.45%;醫(yī)療服務占比為34.72%,較去年同期的24.11%上升了43.97%;百元耗材占比為21.62%,較去年同期30.76%下降了29.7%,實現(xiàn)了藥占比、耗材占比下降,醫(yī)療服務占比上升。

(二)重點工作完成情況。

1.推進緊密型醫(yī)聯(lián)體建設,提升醫(yī)療服務水平。一是開拓技術優(yōu)服務。今年以來,在南華大學附二醫(yī)院幫扶專家的指導下我院開展了ube下椎間盤髓核摘除術、輸尿管軟鏡鈥激光碎石術等29項新技術,手術總量和三四類手術量大幅度提升。20xx年1月至12月手術總量為3217臺,較去年同比增長了30.83%;三四類手術量為912臺,較去年同比增長近1倍;二是創(chuàng)新管理提內涵。目前3名附二專家在我院分別擔任兒科、泌尿外科、核磁共振室負責人,從管理理念到技術傳授多維滲透,實現(xiàn)管理、技術、信息同質化,全面營造提升醫(yī)院整體水平和素質的`良好氛圍;三是創(chuàng)建中心強隊伍。20xx年,我院開始啟動“五大中心”建設,其中胸痛中心自成立以來,嚴格按照國家胸痛中心建設要求,組建了一支高素質的胸痛急救團隊,搭建了一條高效暢通的急救通道,20xx年8月26日順利通過了國家胸痛中心基層版認證。

2.推進信息化建設,提高醫(yī)療服務效率。一是以多措施建設安全系統(tǒng)。于20xx年年底完成四大信息系統(tǒng)的升級和改造。之后,通過建立異地容災機房、嚴格采用內外網完全物理隔離模式,構建了強有力的信息安全防護體系,20xx年順利取得醫(yī)院四大信息系統(tǒng)的二級信息系統(tǒng)安全等級保護備案證明,是衡陽市七縣五區(qū)第一家取得此證明的縣級醫(yī)院;二是以信息化建設提高工作效率。利用oa辦公系統(tǒng)將辦公自動化與日常辦公需求有機結合在一起,實現(xiàn)“無紙化辦公”,即節(jié)約了資源又提高了工作效率。三是以信息化建設推進“人性化服務”。在人工服務的前提下,開通了診間支付、微信公眾號、自助繳費機繳費三種繳費方式,不僅滿足了不同人群的繳費需求又有效緩解了群眾“繳費慢”、“排隊煩”等問題。

3.推進重點項目建設,改善醫(yī)療服務環(huán)境。我院綜合大樓現(xiàn)已進入最后的沖刺階段,項目資金嚴格??顚S?,截止20xx年12月,已完成總投資9366萬元,已經支付金額為7024萬元;其中中央投資4000萬元已撥款完畢,自籌資金支出3024萬元。為確保在上級的規(guī)定時間內完成綜合大樓搬遷任務,我院精準施策,迎難而上,組織專班、駐守工地,與項目零距離,通過細化分工、細化措施、優(yōu)化技術等方式,保質保量趕進度,確保項目有序推進,力爭在20xx年5前后投入使用。

4.嚴格落實巡察要求,不折不扣做好整改工作。根據(jù)縣委統(tǒng)一部署,20xx年11月2日至20xx年2月2日,縣委第二巡察組對我院進行了巡察,于20xx年4月21日向我院反饋了巡察意見。我院高度重視,迅速部署,切實做好巡察“后半篇文章”,針對巡察反饋的問題,集中精力、不折不扣、一項一項抓好整改落實。20xx年7月19日向縣委第二巡察組提交了醫(yī)院落實巡察整改情況報告,巡察反饋的三個方面中14個問題已全部進行了整改,其中2項問題落實持續(xù)整改。

5.嚴格落實防控要求,慎始慎終做好疫情防控各項工作。全院上下持續(xù)以“零感染”為目標,踐行“人人都是感控實踐者”的理念,守好各自責任田,鞏固來之不易的疫情防控成果。筑牢思想堡壘,壓實防控責任。多次在院內召開疫情防控調度會,迅速傳達上級會議精神和工作部署,并對醫(yī)院疫情防控工作進一步明確要求、細化責任。今年共召開疫情防控工作部署會議20余次。全力以赴把好防控關,筑牢防控墻。把牢第一道入口關,嚴格落實“三碼聯(lián)查”工作,投入近10萬元,建設發(fā)熱患者專用通道,全面實施發(fā)熱患者、普通患者、醫(yī)務人員“三通道”管理,實現(xiàn)物理隔離;強化院感防控日督查,由院領導班子成員帶隊,每日到全院各科室進行常態(tài)化疫情防控督查,對查出的問題,現(xiàn)場反饋,督促整改,并實行“日督查、日通報”制度;貯備足量應急物資,由分管領導實時跟進,確保各類防控物資儲備量滿足三個月滿負荷運轉的需求。優(yōu)化核酸檢測服務,按照重點人群應檢盡檢、普通人群愿檢盡檢的要求,醫(yī)院不斷增加人力、物力投入,將核酸檢測由每日5批次增加到每日8批次,并按照相關文件要求,及時將檢測價格由原來每人次53元(普檢)調整為每人次33元,既縮短了患者等待時間又減輕費用負擔,今年截止至20xx年12月31日共完成核酸檢測150266人次;做好醫(yī)療保障工作。全力配合縣防控辦的安排,做好了縣內11個疫苗接種點的醫(yī)療保障工作,今年共參與新冠肺炎疫苗接種保障1389場次,保障人員共計3312人次;派出支援株洲15人、支援張家界1人。

(一)存在的主要問題。

3、防控設備還存在空缺,安全基礎還要進一步筑牢。如發(fā)熱患者和普通患者共用ct,存在交叉感染的安全隱患。

(二)下一步改進措施。

1、以管理創(chuàng)新為重點,強化醫(yī)院管理。管理創(chuàng)新對于醫(yī)院來講是非常重要的,也是醫(yī)院管理的永恒主題。20xx年根據(jù)公立醫(yī)院改革相關要求,我院進一步完善制定了【衡山縣人民醫(yī)院績效考核方案】。醫(yī)院以提高醫(yī)務人員待遇、調整醫(yī)院收入結構、控制醫(yī)療費用增長為目的,從“工作效率、管理效能、服務質量、勞動紀律”四個方面對全院進行全方位的考核,有效的調動了全院職工的積極性。制定的經濟管理方案,以績效工資總額預算管理為核心,通過“分類管理,按勞分配,多勞多得”的分配原則,進一步調動了全院職工的工作熱情和積極性。因此,20xx年醫(yī)院應繼續(xù)重視管理的創(chuàng)新,這是醫(yī)院發(fā)展的源動力,也是適應現(xiàn)代化醫(yī)院的發(fā)展需求。

2、在推進智慧醫(yī)院建設上實現(xiàn)新突破。以“智慧服務”為抓手,逐步實現(xiàn)病區(qū)結算、移動護理、分時段預約等服務,建立一套醫(yī)療大數(shù)據(jù)質量監(jiān)控云平臺系統(tǒng),幫助醫(yī)院動態(tài)監(jiān)控各個環(huán)節(jié)的醫(yī)療質量與安全,實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)共享,結合即將推行的drgs付費方式,充分發(fā)揮信息技術對醫(yī)保、醫(yī)藥行為的監(jiān)管,為醫(yī)院管理決策和醫(yī)療質量持續(xù)改進提供更加科學、規(guī)范、精準的數(shù)據(jù)支持。逐步建成醫(yī)療、服務、管理一體化的智慧醫(yī)院系統(tǒng),切實改善群眾看病就醫(yī)感受。

3、在持續(xù)打造重點專科上實現(xiàn)新突破。繼續(xù)鞏固及創(chuàng)新南華附二緊密型醫(yī)聯(lián)體建設,致力于“5+5+1”模式,即:五年內力爭再打造呼吸內科、內分泌內科、重癥醫(yī)學科、神經內科、心內科5個縣級省重點學科;逐步開設介入科、神經外科、腎內科、婦科、康復科5個二級學科;完成“創(chuàng)傷中心”建設。為患者提供全方位、多層次的服務,提高醫(yī)療服務質量。

4、在提升醫(yī)療質量安全上實現(xiàn)新突破。進一步加強醫(yī)療質量與安全巡查、點評、約談、處罰、通報五項制度的力度,加強對各科室核心制度執(zhí)行情況的督導檢查,對基礎醫(yī)療質量和環(huán)節(jié)醫(yī)療質量進行嚴格把關,對督查發(fā)現(xiàn)的問題進行總結分析并及時改正;進一步加強專業(yè)技術培訓,采取“請進來、送出去”的方式,不斷地提高醫(yī)務人員專業(yè)素質和臨床診療能力,著力提升醫(yī)院整體醫(yī)療水平。

5、加強和改善醫(yī)院的財務管理,完善醫(yī)院的成本核算。為了適應衛(wèi)生工作改革的需要,切實加強醫(yī)院的財務管理,按照財經法規(guī),充分發(fā)揮財務監(jiān)督作用,使其更加規(guī)范化。成本核算應以信息化建設為契機,一是建立基于數(shù)字化醫(yī)院管理的有效的成本信息管理系統(tǒng),包括收入、工作量歸集的計算機信息系統(tǒng),醫(yī)院支出、費用的信息管理系統(tǒng),實現(xiàn)對醫(yī)院成本費用的過程管理與控制。二是建立收入、服務量同支出的配比制度,切實降低醫(yī)院的成本消耗。三是鼓勵科室進行技術創(chuàng)新,調整收入結構。四是加強對高新設備經濟效益的跟蹤分析,建立設備引進與使用的評價體系,提高設備使用效益及效率。五是做好物資、材料、藥品試劑等的計劃申購、招標采購、庫存的規(guī)范化管理,切實降低經營成本。

我單位在衡山縣人民政府門戶網站對20xx年度部門整體支出情況自評報告及整體支出績效目標申報表進行公示,接受社會監(jiān)督。

教育專項資金績效自評報告篇十六

省級預算部門:(公章)填報人姓名:

聯(lián)系電話:

填報日期:

一、基本情況主要包括專項資金評價年度的資金額度、資金分配方式、主要用途、扶持對象和績效目標等情況。

二、自評情況(一)自評等級和分數(shù)。

三、

改進意見針對專項資金使用績效存在的問題提出完善意見。

教育專項資金績效自評報告篇十七

1、縣統(tǒng)計局是負責本縣統(tǒng)計和國民經濟核算工作的政府直屬機構,是1個獨立的核算行政單位,7個內設機構。

2、在職10人、共有編制12人(行政編制6人,行政工勤1人,普查中心事業(yè)編制5人,)。

3、主要職責。

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、州統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準;貫徹實施新的國民經濟核算體系和全國、全省、全州統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度;完善和統(tǒng)一全縣各項核算制度和方法。

(二)承擔領導和協(xié)調全縣統(tǒng)計工作,指導全縣統(tǒng)計工作業(yè)務和國民經濟核算工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的'責任;依法治理統(tǒng)計工作,宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》和《中華人民共和國統(tǒng)計法實施細則》以及《省統(tǒng)計管理條例》。檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施,開展對統(tǒng)計違法案件的調查和查處工作,維護統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性、真實性。

(三)負責組織實施全縣人口、經濟、農業(yè)等重大國情國力普查工作,會同有關部門擬訂重大縣情縣力的普查及專項調查計劃、方案并組織實施,匯總、整理和提供有關縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(四)負責組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產業(yè)等國民經濟行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領域的統(tǒng)計調查,建立全縣經濟社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標體系,對重點鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和重要領域實施監(jiān)測評價,牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業(yè)、對外貿易、對外經濟等全縣基本統(tǒng)計資料。

(五)建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度,依法對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、監(jiān)控的評估,組織指導統(tǒng)計基層基礎建設。

(六)負責對全縣國民經濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析和預測,定期發(fā)布全縣經濟社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,向縣委、政府及有關部門提供統(tǒng)計咨詢建議,向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務。

(七)會同有關部門做好社會經濟運行監(jiān)測統(tǒng)計工作,及時、準確、全面地為政府和管理部門決策提供信息和數(shù)據(jù)。

(八)加強統(tǒng)計信息化建設,建立和維護全縣基本單位名錄庫,發(fā)揮好全縣統(tǒng)計系統(tǒng)廣域網的服務功能。

(九)組織管理和實施全縣社情民意調查工作,組織開展統(tǒng)計科學研究工作。

(十)承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

(十一)承辦縣政府交辦的其他事項。

教育專項資金績效自評報告篇十八

我受學校教育工會第二屆委員會的委托,向大會做20xx年以來學校財務及工會財務報告,請予審議。

自20xx年9月縣教體局實施“校財局管”以來,我校財務工作在校領導的高度重視和全體老師的大力支持下,積極開展校各項教育教學活動,在財務管理上力求規(guī)范,在經費使用上力求實效。

20xx年1月至20xx年12月我校財務狀況:

總收入:4436849.50元,其中人員工資2538621元,省補公用經費226537.50元,縣撥經費939585元,績效工資225622元,貧困生補助13875元,捐贈收入35萬,其他收入142609元。

總支出4339523.00元,其中人員工資1879310.40元,商品和服務支出373083.60元,對個人和家庭補助1039111.00元,其他資本性支出1046018.00元。

20xx年工會經費狀況:

工會經費收入總計14104.00元,屬財政撥款。工會經費支出總計3555元,其中,探望慰問生病老師865元,三八節(jié)女教師活動支出2690元。截止20xx年9月底工會經費結余10549元。

各位代表,工會經費主要用于豐富教師的業(yè)余生活、慰問特困、重病、離退休教師,把黨的.關懷、工會組織的溫暖送給最需要幫助和慰問的教職工,送給為我們在教育事業(yè)勤勤懇懇工作的教師。我們相信在各位工會委員的管理和全體老師共同監(jiān)督下,我們堅持勤儉節(jié)約的原則,讓有限的工會經費發(fā)揮最大效率,使我校的工會財務工作更加規(guī)范化、制度化。

教育專項資金績效自評報告篇十九

根據(jù)《五指山市財政局關于開展我市20xx年度預算項目績效自評的通知》(五財〔20xx〕180號)精神,我局認真開展殘疾人生活補助資金績效項目自評,現(xiàn)將情況報告如下:

(一)項目總體情況。

殘疾人生活補助經費用于重度殘疾人發(fā)放護理補貼時產生的費用,20xx年年初計劃完成151萬元,全年實際完成121萬元。

20xx年,我市年初預算下達殘疾人生活補助資金151萬元,用于重度殘疾人護理補貼支出。殘疾人生活補助資金到位率100%,實際支出121萬元,全年資金使用實際完成比率80%。

(一)前期準備。

根據(jù)《關于開展我市20xx年預算項目績效自評的通知》(五財〔20xx〕180號)要求,我局成立績效評價小組,積極協(xié)調有關部門做好績效考核自評工作。

(二)組織過程。

成立績效目標自評小組,評價小組根據(jù)預算項目績效自評目標工作有關要求開展分析評價,確保自評結果真實、客觀、準確,最后歸納問題,分析原因,提出建議,形成最終自評報告。

(三)分析評價。

我局嚴格按照兩項殘疾人補貼方案實施,確保殘疾人權益,加強與殘聯(lián)溝通,做好發(fā)放審定工作。加強財務管理,保證資金安全性和效益性,確??冃гu價工作達到預期目標。

“20xx年殘疾人生活補助資金項目”綜合評價為:項目達成預期指標并反應良好,服務對象滿意率100%,項目綜合評價為優(yōu)秀。

(一)項目資金情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

20xx年,我市財政局下達殘疾人生活補助資金項目總投入151萬元,資金到位率100%。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。

20xx年市財政下達殘疾人生活補貼151萬元,截止到20xx年12月31日,項目資金實際總支出121萬元,項目支出率80%,總體完成較好。

3.項目資金管理情況分析。

在資金使用環(huán)節(jié),嚴格遵守財務制度,對本項目資金實行單獨核算,做到??顚S茫_保本項目資金安全有效使用。

(二)績效指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

(1)項目完成數(shù)量。

20xx年,我市重度殘疾人一級人數(shù)9362人,二級人數(shù)9940人,全年為我市重度殘疾對象發(fā)放殘疾人生活補助19302人次,發(fā)放金額121萬元。

(2)項目完成質量。

20xx年我市殘疾人生活補貼正常發(fā)放,群眾滿意,項目完成質量優(yōu)。

(3)項目實施進度。

截止至20xx年12月31日,我局按時按月發(fā)放殘疾人生活補貼,資金使用率80%,保障我市重度殘疾人均能受益。

(4)項目成本節(jié)約情況。

2.效益指標完成情況分析。

(1)項目實施的經濟效益分析。

20xx年我市殘疾人生活補助資金項目符合經濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃。

(2)項目實施的社會效益分析。

通過發(fā)放殘疾人生活補助資金項目,保障了殘疾人基本生活問題,體現(xiàn)了我市黨委、政府對殘疾人的關懷。

(3)項目實施的生態(tài)效益分析。

(4)項目實施的可持續(xù)影響分析。

建立了正常運行的長效機制,按時發(fā)放殘疾人生活補助資金,規(guī)范發(fā)放程序,有效提高補助資金發(fā)放時效性。

3.滿意度指標完成情況分析。

發(fā)放殘疾人生活補助資金項目,保障了弱勢群體基本生活問題,在一定程度上解決了生活需求,廣大群眾對殘疾人生活補貼滿意度評價較好。

通過績效評價,我局總結了項目資金管理經驗,為今后的`項目預算編制提供了管理經驗。績效自評報告完成后將依法在五指山市人民政府信息公開門戶網站及時公開,接受社會監(jiān)督。

經驗:嚴格執(zhí)行項目資金財務管理制度,加強項目管理和監(jiān)督,確保項目資金使用規(guī)范。

建議:加強對預算資金的跟蹤管理,形成合力,進一步完善績效評價體系。切實提高財政資金使用效率,強化預算支出的責任和效率。

無。

教育專項資金績效自評報告篇二十

(一)項目實施情況。

根據(jù)《關于開展文明創(chuàng)建暗訪工作的通知》(集文明委[20xx]14號)、《關于組織開展新一屆全國文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明校園及培育對象和20xx—20xx年度省級文明村鎮(zhèn)、文明單位(社區(qū)、風景旅游區(qū))、文明校園申報推薦工作的.通知》(廈文明委辦[20xx]6號)、《關于20xx年文明創(chuàng)建示范點有關事宜的通知》要求,為切實落實按全國城市文明程度指標測評體系要求,通過扶持各類先進典型,評議身邊好人,落實測評暗訪長效機制,文明行為宣傳及示范點打造,激勵全社會文明程度的提高,加強和改進未成年人思想道德建設,加強全區(qū)思想道德建設和社會主義核心價值觀建設,配套精神文明建設專項經費。

項目實施主體是中共廈門市集美區(qū)委宣傳部。

項目實施年度為20xx全年。

(二)財政支出情況。

根據(jù)《廈門市集美區(qū)財政局關于批復廈門市集美區(qū)委宣傳部20xx年度部門預算的通知》(廈集財預批〔20xx〕4號),20xx年全年預算資金1299萬元,年中追減30萬元,最終預算1269萬元,實際支出894.15萬元,年底指標余374.85萬元由區(qū)財政收回。主要支出內容有:文明城區(qū)創(chuàng)建宣傳、暗訪、考評;集美文明網、文明集美微信公眾號運營;慰問經費;道德模范、身邊好人宣傳費用;文明示范點建設;志愿服務活動;精神文明宣傳;氣氛布置、公益廣告宣傳;思想道德建設和社會主義核心價值觀建設;心理健康宣傳教育;未成年人思想道德建設等。

(一)項目效益分析。

項目產出情況分析:20xx年基本實現(xiàn)年初設定績效指標。通過文明單位考評;完成文明創(chuàng)建暗訪工作12次,慰問先進典型6人次,開展志愿公益活動300場,共有2500人次社工參與志愿活動,孵化志愿隊伍3支。舉辦100場心理健康講座及活動,提供500次以上心理咨詢服務。完成未成年人思想道德品牌及創(chuàng)新案例項目15個,補助社區(qū)(村)未成年人思想道德建設工作共14所。

產生較好社會效益:志愿服務活動共服務群眾7000人次,社區(qū)書院活動服務群眾10萬人次,心理健康活動受眾10000人次。全區(qū)精神文明及思想道德建設工作水平有較明顯上升,核心價值觀得到普及。公眾滿意度提高,為我區(qū)人文集美建設提供思想保證和精神動力。

(二)支出效益分析。

20xx年全年預算資金1299萬元,年中追減30萬元,最終預算1269萬元,實際支出894.15萬元,年底指標余374.85萬元由區(qū)財政收回。我部建立健全內部控制管理制度及財務核算制度,合理、有效、規(guī)范地使用資金,嚴格按照會計制度規(guī)定進行會計核算和賬務處理,做到賬務處理及時、會計核算規(guī)范,財務報銷手續(xù)較齊全,崗位責任明確,能夠真實反映和記錄各項業(yè)務活動和財務事項。嚴格控制項目支出,保障項目實現(xiàn)效益最大化。在全國文明城市迎檢中實現(xiàn)“一分未扣”,在全省文明城區(qū)測評中位列第一。

(三)評價分值和等級。

綜上所述:20xx年精神文明建設經費項目,我單位自評91分,績效等級為優(yōu)秀。

(一)項目實施存在的問題。無。

(二)財政支出存在的問題。無。

(三)支出政策制定方面存在的問題。無。

四、相關建議。

進一步提升預算績效管理水平,建立全方位可衡量績效指標體系。

教育專項資金績效自評報告篇二十一

(一)項目基本概況。

桂陽縣轄22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、398個村(居委會、社區(qū)),共設置村衛(wèi)生室438個,其中行政村衛(wèi)生室353個、醫(yī)療點85個。全縣注冊在崗的鄉(xiāng)村醫(yī)生共441人,其中具有鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格的308人、具有執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格的133人。

(二)項目實施依據(jù)。

按照國家、省、市、有關文件精神,以及《桂陽縣財政局關于下達20xx年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中省財政補助資金(第一批)的通知》、《桂陽縣財政局關于下達20xx年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中省財政補助資金(第二批)的通知》等文件,對村衛(wèi)生室基本藥物補助工作進行安排。

(一)績效評價目的。

通過績效評價,了解我縣村衛(wèi)生室基本藥物資金使用情況及取得的效果,基本藥物實施情況,總結項目資金管理的經驗,發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題,為提高資金的使用效益,加強財政支出的規(guī)范化管理,健全和完善支出項目和資金使用管理辦法,完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù),以及提出相關的建議和應采取的'措施等。

(二)績效評價原則、評價方法。

1、績效評價原則。

根據(jù)縣財政局《關于開展20xx年度項目專項資金績效評價的通知》文件精神,結合項目特點,遵循以下評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、經濟性原則、系統(tǒng)性原則。使績效評價能反映資金使用所產生的社會效益、經濟效益和可持續(xù)影響等。

2、績效評價方法。

根據(jù)省衛(wèi)生計生委對項目工作的要求,為加強對村衛(wèi)生室基本藥物資金的管理和效果評價,我縣對項目資金工作開展的目標設定情況、目標完成情況、組織管理水平、所取得的效益、資金落實情況、資金支出情況等方面進行了綜合分析和評價,收集政策范圍內發(fā)放對象相關信息,采取定性和定量分析評價方法,形成客觀有效的自我評價。

(一)資金到位情況:20xx年上半年撥付村衛(wèi)生室基藥補助資金156.5250萬元;下半年撥付村衛(wèi)生室基藥補助資金163.0399萬元。

(二)資金使用情況:20xx年上半年共有350個村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,撥付補助資金156.5250萬元;下半年共有357個村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,撥付補助資金163.0399萬元。合計撥付319.5649萬元。

(三)項目專項資金管理情況:根據(jù)《會計法》、《預算法》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》等相關法律法規(guī)和財政部及省財政廳有關財務規(guī)章的規(guī)定,制定了資金支出管理的相關制度,明確了相應原則和要求,開支范圍、程序、辦法及標準、審批權限等。

村衛(wèi)生室基本藥物補助資金按照項目資金管理辦法的要求,通過衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室考核后,縣財政部門安排資金,衛(wèi)生院通過報賬方式,衛(wèi)生計生會計核算中心將各衛(wèi)生室基本藥物補助資金通過代發(fā)銀行支付到各衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生手中。全年沒有發(fā)現(xiàn)截留、挪用、擠占、虛列資金等現(xiàn)象。

具體執(zhí)行:

1、舉辦了全縣鄉(xiāng)村醫(yī)生能力提升培訓班,對國家基本藥物制度制工作進行了全面布暑和業(yè)務培訓。

2、制訂并下發(fā)績效考核文件。制定和下發(fā)了村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務、國家基本藥物制度等2項績效考核辦法和基本公共衛(wèi)生、基本藥物、醫(yī)療服務等3個績效考核細則與相關文件,進一步強化和完善了鄉(xiāng)村一體化管理,規(guī)范鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機構基本藥物制度實施和基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務行為。

3、加大績效考核力度。局對衛(wèi)生院實行上、下半年各一次綜合績效考核,衛(wèi)生院實行對村衛(wèi)生室每月一督導和每季一考核。補助資金與考核結果掛鉤,嚴格按照績效考核結果撥付相關補助經費,充分調動了鄉(xiāng)村醫(yī)生積極性。

績效效益:村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度和藥品零差率銷售,較好地減輕了廣大農民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。

基藥配送到位率偏低,群眾用藥較困難。

評價:20xx年村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度和藥品零差率銷售,較好地減輕了廣大農民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。

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