2023年施工圖預算編制說明 部門預算編制說明(五篇)

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2023年施工圖預算編制說明 部門預算編制說明(五篇)
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施工圖預算編制說明 部門預算編制說明篇一

一、工程概況

1.工程名稱:中國農(nóng)業(yè)科學院作物科學研究所實驗基地基礎設施改造項目

2.建設單位:中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所

3.施工單位:

4.工程地點:廣東省江門市中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所江門試驗站

二、編制范圍

實驗基地基礎設施改造項目,包括道路改造、排灌渠修筑、試驗場地平整、圍欄更新、大門維修、供水供電設施改造等,具體見施工圖。

三、編制依據(jù)

(一)建設行政主管部門的有關(guān)文件。

1.國家工程量清單規(guī)范(gb50500-2013)。

2.廣東省建設工程計價通則(2010)、《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額(2010年)》、《廣東省市政工程綜合定額(2010年)》、《廣東省安裝工程綜合定額(2010年)》及相應的計價程序,采用清單計價辦法。

3.人工工資、材料價格、機械臺班執(zhí)行江門市2014年4月份信息價并結(jié)合市場情況進行取定。

(二)建設綜合勘察研究設計院有限公司設計的施工圖。

四、編制情況

1.計費程序執(zhí)行“關(guān)于發(fā)布江門市建筑與裝飾工程、市政工程、安裝工程、園林綠化工程計價程序(2010綜合定額)的通知”;稅金按3.477%計取。

2.其他項目費中的預算包干費費率取上限計算即2%計算。

五、編制結(jié)果

編制造價(建安工程費,不含工程建設其他費用):¥4,902,388.85元 詳見工程預算書。

施工圖預算編制說明 部門預算編制說明篇二

2018年預算編制說明

1、在職人員工資情況表、離退休人員工資情況表、其他人員情況表及遺屬補助情況表由教委統(tǒng)一填寫。

2、收入情況表、支出情況表由學校編制填寫。

3、預算總收入

預算總收入按照學生數(shù)(嚴格按照學籍庫學生數(shù))乘以生均公用經(jīng)費標準(中學910元/生.年;小學710/生.年)確定。中學在此基礎上,增加寄宿生補助公用經(jīng)費,按照學校實際寄宿學生數(shù)乘以200元確定。寄宿生困難生活補助單獨列支(助學金科目),按照學校實際寄宿生數(shù)的30%確定困難寄宿生,每生每年1250元列支。

中學預算總收入=公用經(jīng)費(學生數(shù)*910元)+補助公用經(jīng)費(寄宿生*200元)+寄宿生困難補助生活費(寄宿生*30%*1250元)

小學預算總收入=公用經(jīng)費(學生數(shù)*710元)小學學生不足200人的按200人計算

4、預算支出

經(jīng)濟科目可從下拉框選擇相應的科目。

基本支出:基本支出中的經(jīng)濟科目請參照往年實際支出列支。培訓費科目請按照公用經(jīng)費的5%列支(中學的公用經(jīng)費不包括寄宿生困難補助生活費);差旅費科目按照學校在崗人員每人500元列支;用空調(diào)取暖費的學校,取暖費科目也應體現(xiàn),從電費中剝離一部分用作取暖費;助學金即為困難寄宿生補助生活費,在備注欄填寫享有寄

宿生的人數(shù);其他商品服務支出盡量少支出。

項目支出:2018年結(jié)算中心大額支出備案表將根據(jù)編制的預算進行審批,做到有預算有支出,無預算不支出的原則,請各校經(jīng)校委會討論周全后,再編制項目支出預算。

在項目支出中的經(jīng)濟科目,如一個經(jīng)濟科有多項支出的,可重復錄入。如:辦公設備購置:空調(diào)

辦公設備購置:沙發(fā)

金額填制一般應在一般公共預算資金中的經(jīng)費撥款(補助)中體現(xiàn)。注意單位為萬元。

如有問題,請電話聯(lián)系!

2017年11月1日

施工圖預算編制說明 部門預算編制說明篇三

編制說明

一.工程概況

1.工程名稱:安江鎮(zhèn)金穗新城二期安置房,2.建設規(guī)模:建筑面積12973.62平方米

3.建設單位:安江鎮(zhèn)城市投資建設有限公司

4.設計單位:湖南視點建筑設計有限公司

二.編制依據(jù)

1.采用清單計價:執(zhí)行《建設工程工程量清單計價規(guī)范》gb50500-2008,套用《湖南省建筑工程定額》、《湖南省安裝工程定額》(2006)及對應的計價辦法;

2.人工單價:綜合人工工日為70元、裝飾人工工日為86元。

3.各項費用計取標準按“省建價【2009】406號文”的相關(guān)規(guī)定進行計

算。

4.安裝工程中不計取養(yǎng)老保險費用。

施工圖預算編制說明 部門預算編制說明篇四

東安縣2012年部門預算編制有關(guān)情況說明

一、預算總原則

2012年財政預算總的原則是:依法預算、不出赤字的原則,增收節(jié)支、量入為出的原則,確保穩(wěn)定、促進發(fā)展的原則,以人為本、共享成果的原則,科學分配、突出重點的原則,結(jié)合實際、參照其他縣區(qū)的原則。

二、收入預算

收入預算以國庫股為主,非稅收入管理局、產(chǎn)權(quán)股配合。

三、支出預算

(一)人員經(jīng)費

1、基本工資:按人事部門審批的工資和實有人數(shù)計算(以2011年9月底人數(shù)為準);

2、津補貼及工資性福利補助:公務員和參照公務員管理人員津補貼按人事局審批的標準安排;教育部門義務教育績效工資按人事部門審批的標準進行安排,非義務教育及事業(yè)單位工資性福利補助按每人每年10500元標準安排。

3、津貼:特殊崗位津貼按人事部門批準的標準計算;

4、職工福利費:按在職人數(shù)計算,每人每年30元;

5、工會經(jīng)費:按在職人數(shù)計算,每人每年40元;

6、撫養(yǎng)經(jīng)費按實際數(shù)計算。

7、住房公積金按工資總額的5%計算。

(二)公用經(jīng)費

1、公務費:縣直單位每人每年按1200元計算(處級領導按每人每年5000元計算),公檢法公用經(jīng)費按上級要求人平2.5萬元安排,司法局機關(guān)人平按1.8萬元安排,司法所人員按人平1萬元;城管執(zhí)法局公用經(jīng)費參照縣司法局進行安排;鄉(xiāng)鎮(zhèn)場公用經(jīng)費按2011年的標準安排。

2、四大家縣級領導小車及接待經(jīng)費按2011年標準進行安排,實行包干使用。

3、白牙市鎮(zhèn)六個社區(qū)按每個每年7萬元計算,蘆洪市應陽社區(qū)按每年7萬元計算。

4、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費按村平4萬元安排(含離任村干補助)。

5、醫(yī)療保險、生育保險經(jīng)費按縣里文件規(guī)定進行計算。

(三)業(yè)務經(jīng)費

繼續(xù)按照2011年標準進行安排。

(四)專項經(jīng)費

按照上級、縣委、縣政府有關(guān)要求及2011年標準進行安排,其中縣委、縣政府已經(jīng)做出決定的按決定執(zhí)行;上級政府及財政部門有文件規(guī)定的,結(jié)合我縣實際財力情況予以綜合考慮;一次性的或已完工的項目,按照零基預算的原則,今年不再安排專項經(jīng)費。

四、說明

1、各預算單位必須在2011年11月10日前將本單位2012年部門預算草案報行政政法、教科文股室審核。

2、2012年部門預算表格、填報說明及2012年部門預算編制有關(guān)情況說明請到財政局行政政法、教科文股郵箱下載,郵箱地址:,密碼4212394。

二〇一一年十月八日

施工圖預算編制說明 部門預算編制說明篇五

預算編制說明

1:編制范圍:

本預算根據(jù)武都區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)上黃家壩-深巖溝坪農(nóng)村公路施工圖設計工程數(shù)量編制。

2: 編制依據(jù):

(1)交通部交工發(fā)【1992】65號《公路工程預算定額.》;

(2)交通部交公發(fā)【1996】612號《公路基本建設工程楷算、預算編制辦法》,以下簡稱《編制辦法》;

(3)交通部交工發(fā)【1996】610號《公路工程機械臺班費用定額》﹔

(4)甘交規(guī)劃[2002]228號文件附件《甘肅農(nóng)村公路工程投資估算及概預算編制辦法》,以下簡稱《農(nóng)村編辦》。

3:人工、材料及有關(guān)費用取定:

(1)人工工日單價:8.89元∕工日。

(2)依據(jù)《農(nóng)村編辦》的規(guī)定,有關(guān)材料供應價格按甘肅省公路工程定額站發(fā)布的《二oo四年第一期甘肅省公路工程一類外購材料調(diào)查價格》、《二oo四年第一期甘肅省公路工程二類外購材料及裝卸費、運費綜合價格》取定。自采加工材料場價格采用預算定額分析計算。材料運距10公里及以上時,汽車運費按《價格》取定0.5元∕公路,裝卸費按4元∕噸計算,材料運距10公路以下時,運費和裝卸費采用預算定額分析計算。依照《農(nóng)村編辦》中的規(guī)定,計取施工輔助費、臨時設計費、現(xiàn)場管理費中的基本費用和主副食運費補貼、企業(yè)管理費、建設單位管理費中的所有費用、勘測設計費。其余費用不計。稅金綜合稅率為4.74﹪。

4:預算結(jié)果:

人工(工日)26091

炸藥(t)5.858

鋼釬(t)0.97

預算金額(元)313690.00

平均每公里造價(元)130704.16

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