報告能夠提供決策和解決問題的依據(jù)。撰寫一個較為完美的報告,首先需要明確報告的目的和受眾群體。這些報告范文既包括正式的商務報告,也包括日常的工作報告,涵蓋了各個領域和行業(yè)。
項目自評報告篇一
1、項目實施主體。根據(jù)國家基本公共衛(wèi)生服務項目及國家省衛(wèi)生健康委的具體工作要求,全市基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心、村衛(wèi)生室和社區(qū)衛(wèi)生服務站)均開展了國家基本公共衛(wèi)生服務項目工作,各級衛(wèi)生健康行政部門負責牽頭組織項目的實施,各級疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、婦計中心負責指導項目實施,各基層醫(yī)療機構具體實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目,各項目單位均指定專人負責,并組建了項目工作領導組織,嚴格按照《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范(第三版)》服務內容,真抓實干,全面有序推進國家基本公共衛(wèi)生服務項目深入開展。
2、項目覆蓋范圍。全市范圍內常住人口及連續(xù)居住半年以上的流動人口,均可免費享受國家基本公共衛(wèi)生服務。
3、項目主要內容。包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性?。ǜ哐獕骸?型糖尿?。┗颊呓】倒芾?、嚴重精神障礙患者管理、肺結核病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等原12類服務內容項目。
各縣(市)、區(qū)均按照要求落實項目資金,20xx年全市安排項目資金24362萬元(其中中央財政15987.4萬元、省財政4872.4萬元、地方財政3502.2萬元),人均達到65元,安排新增5元經費1874萬元,全部用于鄉(xiāng)村和城市社區(qū)疫情防控;各縣(市)、區(qū)均能及時、足額撥付項目資金,并按要求安排了項目督導培訓等工作經費,截止目前,資金撥付比例達到100%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院根據(jù)考核結果足額發(fā)放了村醫(yī)補助資金;大部分基層醫(yī)療衛(wèi)生機構按照財務制度和會計制度要求,將項目經費獨立核算,項目資金使用符合要求。
各縣(市)、區(qū)均制定了項目實施方案、資金管理制度、績效考核辦法,建立工作機制,明確基本公共衛(wèi)生服務項目管理機構或人員,專業(yè)公共衛(wèi)生機構、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的職責分工較為明確;落實服務責任區(qū)域,建立家庭醫(yī)生服務團隊,推行家庭醫(yī)生簽約服務工作;采用了多種方式,通過多種媒體平臺宣傳國家基本公共衛(wèi)生服務項目,不斷提高居民知曉率;專業(yè)公共衛(wèi)生機構對基層進行了日常指導、人員培訓、績效考核,績效考核結果及時通報,將考核結果與補助資金掛鉤,疾控業(yè)務專業(yè)指導評價鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達到100%;對上級以及本級考核中發(fā)現(xiàn)的'問題能及時整改;均建立了以居民健康檔案為基礎的信息系統(tǒng),并開放了健康檔案在線查詢。
本次績效評價依據(jù)《關于做好20xx年國家基本公共衛(wèi)生服務項目工作的通知》、《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范(第三版)》、《國家基本公共衛(wèi)生服務項目績效考核指導方案》等執(zhí)行;內容包括項目組織管理、資金管理、項目執(zhí)行、項目效果等,采取資料審核、線上考核、電話調查與日常評價相結合的方式;評價范圍覆蓋所有縣(市)、區(qū),考核對象包括衛(wèi)生健康行政部門、專業(yè)公共衛(wèi)生機構、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構,抽樣范圍覆蓋80所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)和833所村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站);績效考核系統(tǒng)評價覆蓋所有健康檔案。
我市20xx年度的國家基本公共衛(wèi)生服務項目整體執(zhí)行情況良好,項目管理規(guī)范,建檔率及各類人群健康管理率均已達標,群眾獲得感不斷增強,群眾滿意度不斷提高,群眾主動參與和健康意識進一步增強,使轄區(qū)居民享受到國家基本公共衛(wèi)生服務帶來的健康實惠,產生社會效益良好,達到預期效果。
(一)項目資金情況分析。
各縣(市)、區(qū)均按照要求落實項目資金,20xx年度全市安排項目資金24362萬元(其中中央財政15987.4萬元、省財政4872.4萬元、地方財政3502.2萬元),人均達到65元,安排新增5元經費1874萬元,全部用于鄉(xiāng)村和城市社區(qū)疫情防控;各縣(市)、區(qū)能及時、足額撥付項目資金,并按要求安排了項目督導培訓等工作經費,截止目前,資金撥付比例達到100%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院根據(jù)考核結果足額發(fā)放了村醫(yī)補助資金;大部分基層醫(yī)療衛(wèi)生機構按照財務制度和會計制度要求,將項目經費獨立核算,項目資金使用符合要求。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1、產出指標完成情況分析。截至20xx年12月底,全市電子檔案建檔率為90.52%,健康檔案使用率57.85%;適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率達96.48%;新生兒訪視率、0-6歲兒童健康管理率分別為95.70%、93.63%,早孕建冊率、產后訪視率分別為84.33%、95.70%;65歲以上老年人健康管理率為72.54%;高血壓患者管理42.5萬人,規(guī)范管理率為77.7%,2型糖尿病患者管理12.37萬人,規(guī)范管理率為77.93%;嚴重精神障礙患者管理1.81萬人,規(guī)范管理率為83.69%;肺結核患者管理率為94.40%;傳染病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息報告率均達100%,衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管巡查23684次,信息報告率100%;老年人中醫(yī)藥健康管理39.63萬人,管理率73.56%,0-3歲兒童中醫(yī)藥健康管理7.9萬人,管理率80.07%;各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構均能按照要求開展健康教育活動。
2、效益指標完成情況分析。我市國家基本公共衛(wèi)生服務項目服務對象綜合知曉率達到68.89%,滿意度達到91.67%,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小,基本公共衛(wèi)生服務水平不斷提高。
(一)工作經驗。
1、信息系統(tǒng)建設更加完善,完成績效考核系統(tǒng)部署全覆蓋。為進一步提高基本公共衛(wèi)生服務質量,規(guī)范基本公共衛(wèi)生服務供給,蕪湖市在實施基本公共衛(wèi)生服務“兩卡制”試點工作基礎上,所有縣(市)、區(qū)在全省范圍率先完成績效考核系統(tǒng)部署,建立基于信息系統(tǒng)的動態(tài)績效考核機制??冃Э己讼到y(tǒng)將定量考核和定性考核相結合,通過信息化進行整合,實現(xiàn)人機結合考核方式,一是實現(xiàn)考核范圍從隨機抽取到全范圍衡量;二是實現(xiàn)考核方式從全人工考核到人機協(xié)同考核;三是實現(xiàn)資金分配從手動分配到系統(tǒng)校正分配??己私Y果更精確、更公平、更科學,讓數(shù)據(jù)多跑路,進一步減輕基層負擔。
2、項目宣傳形式多樣,居民知曉率逐年提高。我市將基本公共衛(wèi)生項目宣傳作為一項提升居民知曉率的有效手段,長期堅持、每年開展。通過合理確定宣傳對象、精心設計宣傳內容,開展形式多樣、全面覆蓋的宣傳活動。通過廣泛宣傳,使轄區(qū)居民在公共場所、醫(yī)療衛(wèi)生機構能夠接觸、接受到基本公共衛(wèi)生服務項目的知識,清晰、正確、科學的掌握服務內容及政策,逐年提高基本公共衛(wèi)生項目知曉率,從而提高各項服務參與度;鏡湖區(qū)新建200平米健康教育體驗館,具有多媒體展示、互動游戲、知識問答等功能區(qū)域,可展示生命的孕育、健康生活方式的普及以及慢性病防治等健康知識,集知識性與趣味性一體,拓展健康教育新方式。
3.建立區(qū)域協(xié)同和上下聯(lián)動機制,工作質量穩(wěn)步提升。統(tǒng)籌市區(qū)居民健康檔案資源,納入公共庫管理,建立區(qū)域間健康檔案遷移共享工作機制,以常住地為原則就近為居民提供健康管理服務;同時建立區(qū)域協(xié)同健康檔案核查工作機制,深入市直、區(qū)直各機關單位、企業(yè)、學校、軍事單位建立完善健康檔案和采集人像工作。加強與二級以上醫(yī)院信息系統(tǒng)對接,通過市衛(wèi)健委官網(wǎng)、皖事通、城市令(蕪湖市政府官方app)提供健康檔案在線查詢,不僅能查詢基層健康檔案信息,目前已實現(xiàn)上級醫(yī)院就診、體檢信息的在線查詢。
(二)存在的問題。
1、組織管理方面。一是部分基層醫(yī)療機構對村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)的考核過程材料不完整;二是培訓工作不夠扎實,部分基層醫(yī)療機構培訓項目不全;三是部分基層醫(yī)療衛(wèi)生機構內部分工、與村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)分工不合理。
2、資金管理方面。一是部分縣(市)、區(qū)補助資金未按時間節(jié)點要求及時、足額撥付;二是部分縣(市)、區(qū)村衛(wèi)生室公共衛(wèi)生補助經費比例不足;三是部分基層醫(yī)療衛(wèi)生機構項目經費預算執(zhí)行率偏低,結余過大。
3、項目執(zhí)行方面。一是部分縣(市)、區(qū)的老年人年度健康體檢輔助檢查項目不能按照規(guī)范要求做全,存在或多或少的缺項;二是部分機構慢性病管理不規(guī)范,用藥情況等填寫不全個別血壓(血糖)控制不滿意的未能按規(guī)范要求增加隨訪;三是部分機構的表單填寫存在不規(guī)范現(xiàn)象,如缺項、邏輯錯誤等。
項目自評報告篇二
呼和浩特市人民政府辦公室(含所屬二級單位)20xx年度財政撥款預算項目共計24個,其中:呼和浩特市人民政府辦公室18個,呼和浩特市人民政府辦公室綜合服務中心3個,呼和浩特市網(wǎng)絡信息管理中心1個,呼和浩特市民生信息平臺受理服務中心1個,呼和浩特市人民政府協(xié)調聯(lián)絡中心1個。以上項目主要用于日常辦公各項經費,保障市政府辦公室各部門正常運轉。
呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度24個項目均完成了項目支出績效自評,分別填列了年初設定的目標、全年實際完成情況以及年度績效指標完成情況,具體情況參見各項目自評表。
(一)前期準備。
本次績效評價遵循《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《全面實施預算績效管理的建議》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《內蒙古自治區(qū)關于全面實施預算績效管理的實施意見》(內財監(jiān)〔20xx〕1343號)、內蒙古自治區(qū)項目支出績效評價管理辦法(內政辦發(fā)〔20xx〕5號)等文件精神,對呼和浩特市人民政府辦公室(本級)及所屬4個二級單位的項目資金進行了績效評價考察,從政府專項資金的角度探尋項目資金使用的經濟性、效率性和效益性,并針對項目資金使用過程中出現(xiàn)的問題提出相關建議,增強資金發(fā)放、使用的規(guī)范性,提高資金使用效益。本次績效評價秉承科學規(guī)范、公平公正、分級分類、績效相關等原則,按照從投入、過程到產出、效果和影響力的績效邏輯路徑,結合項目的實際開展情況,運用定量和定性分析相結合的方法,對項目實施和管理中存在的問題進行剖析,為切實提升本單位財政資金管理的科學化、規(guī)范化和精細化水平提供了堅實的基礎。本次評價結果采取評分和評級相結合的方式,具體分值和等級可根據(jù)不同評價內容設定??偡衷O置為100分,等級一般劃分為四檔:90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。
(二)工作過程。
預算項目績效管理小組根據(jù)本單位預算項目的內容、操作流程、管理機制、資金使用、產出效果等情況,根據(jù)項目的實際情況和績效管理要求制定績效評價工作方案,與項目相關業(yè)務科室人員進行了座談,并抽查了財務記賬憑證及部分佐證材料。對復核后的數(shù)據(jù)和資料進行匯總,依據(jù)評分標準對評價指標進行評分,并通過績效分析形成評價結論。在此基礎上,撰寫績效評價報告。
(三)分析評價。
通過內部論證的評價指標體系及評分標準,通過數(shù)據(jù)采集等方式對呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度所有預算項目的績效進行了客觀評價。
此次自評得分根據(jù)項目執(zhí)行情況分指標進行評比,預算執(zhí)行率類指標權重為10分,產出指標類指標權重為50分,效益指標類指標權重為30分,服務對象滿意度指標類指標權重為10分,總分100分。
呼和浩特市人民政府辦公室所有項目支出事項嚴格按照預算執(zhí)行,嚴禁超預算或無預算安排支出,并遵循分事項管控、分級授權原則進行審批。需辦理政府采購的經濟活動支出事項,按照政府采購法相關要求及上級政府采購有關文件的規(guī)定執(zhí)行,選擇相應的政府采購執(zhí)行方式履行相關程序。使用項目資金形成的國有資產按照國家資產管理相關要求及本單位內部管理制度執(zhí)行。24個預算項目支出績效自評結果如下:
90(含)-100分的16個。
80(含)-90分的7個。
60(含)-80分的1個。
60分以下無。
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
呼和浩特市人民政府辦公室20xx年年初項目資金預算686.14萬元,年中追加項目預算122.55萬元,其中:追加呼和浩特市人民政府辦公室(本級)信息系統(tǒng)項目經費84.4萬元,追加所屬二級單位人才引進安置費等項目經費38.15萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
20xx年度部門執(zhí)行項目資金465.07萬元,其中;呼和浩特市人民政府辦公室(本級)執(zhí)行428.30萬元,所屬二級事業(yè)單位執(zhí)行36.77萬元。
3.項目資金管理情況分析。
通過對20xx年度市政府辦公室預算項目進行績效評價分析,我辦能夠認真貫徹落實財政預算管理制度,健全預算管理體系,加大資金統(tǒng)籌力度,提高資金運用的科學性、合理性和預算的約束力,保證財政資金發(fā)揮最大效益。同時,在評價中也發(fā)現(xiàn)存在一些問題,例如年初項目預算績效指標設置不是十分合理,項目資金預算分配還不夠精確。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)項目完成數(shù)量。
市政府辦公室部門共24個項目,產出指標(總分50分)達到40分以上的20個,達到30分以上的3個,達到20分以上的1個。
(2)項目完成質量。
20xx年度受疫情因素影響,市政府辦公室招商引資工作及部分項目開展較緩,但至20xx年底,進行的項目全部保質完成。由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區(qū)域經濟合作局,市重大辦工作項目經費預算已于20xx年度取消。
(3)項目實施進度。
20xx年度市政府辦公室24個項目中20個預算執(zhí)行率達到70%以上,另外,受20xx年疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數(shù)銳減,其他項目均不同程度受到影響,導致市政府工作經費預算執(zhí)行率為41.74%,市政府微博、微信、網(wǎng)絡宣傳及相關設備購置運行維護費為60.53%,市政府印刷費為55.97%。另外,由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區(qū)域經濟合作局,市重大辦工作經費執(zhí)行率1.81%,此項目經費預算已于20xx年度取消。經費執(zhí)行率降低,未影響我辦各項工作的順利開展,20xx年度市政府辦公室各項工作保質保量完成。
(4)項目成本節(jié)約情況。
20xx年度市政府辦公室一般公共預算財政撥款項目經費預算686.14萬元,項目績效預算執(zhí)行數(shù)465.07萬元。
2.效益指標完成情況分析。
市政府辦公室20xx年度24個項目經費效益指標自評得分全部在26分以上,其中18個項目的效益指標評價為滿分。
3.滿意度指標完成情況分析。
市政府辦公室20xx年度24個項目滿意度指標自評得分全部為滿分。
市政府辦公室20xx年受疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數(shù)銳減,其他項目均不同程度受到影響,另外由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區(qū)域經濟合作局,故市政府工作經費、市政府微博、微信、網(wǎng)絡宣傳及相關設備購置運行維護費、市政府印刷費以及市重大辦工作經費預算執(zhí)行情況不理想,在下一年度中,我部門將改進方式方法,將績效評價工作開展的更加合理合規(guī)。
本部門通過對項目的績效自評工作,了解資金使用是否達到了預期目標,檢驗資金的支出效果。根據(jù)績效評價結果反饋情況分析資金使用過程中存在的問題和原因,積極落實整改,改進管理措施,有效提高了財政資金的使用效益。自評結果及自評報告將按要求進行公開,并將作為編制下一年度部門預算的重要依據(jù),加強內部控制,完善項目管理。
項目自評報告篇三
(一)項目概況。項目實施主體:巴彥縣財政局、巴彥縣衛(wèi)生健康局、巴彥縣三家公立醫(yī)院;覆蓋地區(qū):巴彥縣。
(二)項目績效目標情況。國家醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院改革)補助項目中央轉移支付預算和績效目標全部完成。
在全縣衛(wèi)生健康工作會議上,均做為重要內容給予安排和部署。此項資金用于巴彥縣三家公立醫(yī)院醫(yī)療服務與保障能力建設,提升職業(yè)衛(wèi)生服務能力建設。
醫(yī)療服務與保障能力提升補助項目資金共計386萬元,全部用于衛(wèi)生服務能力建設,促進衛(wèi)生服務能力提升。
(一)項目資金情況分析。國家資金全部到位、按照要求全部發(fā)放到位。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1、產出指標完成情況分析。
醫(yī)療服務與保障能力提升項目資金預算386萬元,其中中央財政資金:236萬元;地方財政資金150萬元,全部到位并按照項目要求組織實施,在20xx年及時使用,符合項目要求,達到預期目的。數(shù)量指標全年完成值達到100%;質量指標全年完成值達到100%;時效指標全年完成值達到100%;成本指標全年完成值有效。
2、效益指標完成情況分析。
項目預期目標全部完成,項目活動開展取得顯著效果。項目的社會效益指標中加強了對重點行業(yè)的`危害因素監(jiān)測,為衛(wèi)生行政部門對重點行業(yè)的監(jiān)督管理提供了科學依據(jù),為工人的身體健康保駕護航;可持續(xù)影響指標中職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測能力得到提高。
項目自評報告篇四
(一)項目基本情況。
實施方案依據(jù):20xx年市財政局以渝財社[2020]230號文件和渝財社[20xx]39號文件,下達20xx年醫(yī)療服務能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央補助資金預算的通知。
(二)資金管理情況。
20xx年我院實際收到公立醫(yī)院改革中央補助資金133萬,我院黨政聯(lián)席會研究決定將該項資金用于購置了疫情防控疏散閘、核酸采樣棚和預檢分診棚、信息化建設用軟件、設備和美麗醫(yī)院建設等。
(一)、項目年度總目標:圍繞年度總體目標建立管理科學、運行高效、監(jiān)督有的現(xiàn)代醫(yī)院管理制和建立維護公益性、保障可持續(xù)運行機制,在支出過程中,遵守相關制度,從嚴管理專款專用。
(二)、績效評價指標完成情況:
1.項目資金到位情況:20xx年3月收到渝財社[2020]230號文件拔入項目資金110萬元,20xx年7月渝財社[20xx]39號文件拔入項目項目資金23萬元。
2.項目資金使用情況:撥付專用設備70萬元,疫情防控核酸采樣棚和預檢分診棚11.94分元(單位已墊付),美麗醫(yī)院建設41.56萬元(單位已墊付),信息科系統(tǒng)軟件9.5萬元(單位已墊付)。
3.項目資金管理情況:該項目資金的管理和使用按照資金使用方案,堅持專款專用原則,無截留、擠占、挪用專項資金情況,全部支出使用合法票據(jù),所有支出均通過轉賬結算。
4.績效指標情況:
產出指標:按照績效指標完成。
效益指標:醫(yī)療服務水平和醫(yī)療環(huán)境得到有效提升,借助信息化平臺完成電子簽名、遠程會診、醫(yī)聯(lián)體單位平臺對接、為患者提供手機預算掛號和繳費等。
滿意度:群眾滿意度達到90%.。
對人才培養(yǎng)、醫(yī)術提高、環(huán)境改善、設備更新、信息化等投入不夠,不足以抑御行業(yè)風險。
加大對公立醫(yī)院的'投入,是否考慮給予相對穩(wěn)定的財政補助。
項目自評報告篇五
按照《山東省財政廳山東省衛(wèi)生健康委員會關于下達2019年衛(wèi)生健康資金(重大傳染病防控、醫(yī)療服務與保障能力提升)預算指標的通知》(魯財社指〔2019〕44號)、《山東省衛(wèi)生健康委員會關于印發(fā)山東省2019年重大傳染病防控項目疾病控制工作實施方案的通知》(魯衛(wèi)疾控字〔2019〕25號)、《濟南市財政局濟南市衛(wèi)生健康委員會關于下達2019年衛(wèi)生健康資金(重大傳染病防控)省級預算指標的通知》(濟財社指〔2019〕51號)和《關于印發(fā)濟南市2019年度疾病預防控制相關重大疾病防控和健康危害因素監(jiān)測項目實施方案的通知》(濟衛(wèi)疾控函〔2019〕39號)要求,結合2019年度全市結核病防治工作計劃,按照2019年中央補助山東省結核病防治項目實施方案的要求,積極落實各項工作要求,設定了年度總體工作目標,即加強結核病患者治療和管理,提高結核病患者和耐多藥結核病患者發(fā)現(xiàn)率、規(guī)范治療率、管理率及治療成功率。市疾控中心組織全市結防機構認真落實各項工作措施,積極開展宣傳教育,加強督導檢查和技術指導,強化技術培訓,完善體系建設,建立聯(lián)防聯(lián)控機制,實驗室能力得到較大提高,基本完成年度各項任務目標,肺結核疫情總體呈下降趨勢,取得了較好的經濟效益和社會效益,公眾和患者的健康權益得到保障、滿意度高。
本項目市級以上資金總額為184.87萬元,全部為財政撥款,執(zhí)行數(shù)184.87萬元,執(zhí)行率為100%。
2019年,我市報告肺結核和疑似肺結核患者的總體到位率96.91%、肺結核患者病原學陽性率39.06%(未達到大于50%要求),主要由于我市大多數(shù)肺結核病人在山東省胸科醫(yī)院就醫(yī),省胸科醫(yī)院接診的病人的陽性率沒有達到50%的要求;耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率87.30%、肺結核患者成功治療率96.21%、肺結核患者規(guī)范管理率99.23%。
2019年,根據(jù)計劃和工作需要,召開年度工作會議和推進會,安排部署業(yè)務工作,及時解決發(fā)現(xiàn)的問題,落實相關措施,確保各項工作順利開展”,及時召開了工作會、推進會和溝通協(xié)調會,起到了部署、推動工作的預期效果。全年依托市級繼續(xù)醫(yī)學教育項目舉辦培訓班2次,兩個培訓班邀請國家及省級領導和專家授課,師資力量雄厚,培訓內容豐富,極大提升了培訓質量。按照要求開展了半年督導檢查、學校結核病專項排查,及時發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足,列出問題清單及時整改。
全市按照《中國結核病防治實施規(guī)劃指南》要求,規(guī)范開展結核病防控工作,積極開展患者發(fā)現(xiàn)、治療和管理工作,免費提供一線抗結核藥物,減少耐藥肺結核發(fā)生,為患者個人及社會減輕經濟負擔,減少肺結核疫情發(fā)生,保護群眾身體健康,服務對象滿意度,12345咨詢件均及時回復。
自評得分總分為98.75分。
項目自評報告篇六
截至20xx年1月-12月31日,結核病門診共接診可疑肺結核病人837例,完成疑似肺結核病人篩查病例任務的124.55%(837/672),發(fā)現(xiàn)活動性肺結核病人275例,完成任務的178.57%(275/154)。
2、結核病人病例報告。
截至20xx年1月1日-12月31日,按現(xiàn)住址統(tǒng)計報告肺結核病例455例,其中,重報病例及其他原因刪除50例,實際有效報告405例。經結核病防治所抽查各醫(yī)療機構門診日志,未發(fā)現(xiàn)漏報病例,結核病網(wǎng)報率在95%以上。
3、初診病人痰檢率。
市中區(qū)20xx年1月1日—12月31日各定點醫(yī)院初診肺結核病人837例,痰檢837例,初診病人痰檢率100%。
4、dots覆蓋率。
市中區(qū)按照國家及省市的'相關要求,制定實施十三五結核病防治規(guī)劃,中心每年制定年度工作計劃,按照規(guī)劃及上級要求在全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及街道社區(qū)開展結核病防治工作,dots覆蓋率100%。
5、總體到位率。
20xx年市中區(qū)非結防機構報告肺結核病人及疑似病人例385例,總體到位372例,總體到位率:96.62%。
6、涂陽肺結核病人密切接觸者篩查率。
20xx年1月1日-12月31日共計登記涂陽肺結核病人91例,有密切接觸130人,做相關結核病篩查130人,篩查率:100%。
7、新涂陽肺結核患者治愈率。
樂山市中區(qū)20xx年同期登記新涂陽肺結核病人54例,肺結核死亡5例,治愈49例,治愈率90.74%。
8、肺結核患者成功治療率。
樂山市中區(qū)20xx年同期登記活動性肺結核病人161例,成功治療153例,成功治療率為95.03%。
9、肺結核病人系統(tǒng)管理率。
20xx年同期登記治療活動性肺結核病人例161,系統(tǒng)管理159例,系統(tǒng)管理率98.76%。
10、督導率。
今年因疫情防控工作未開展對鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院和社區(qū)衛(wèi)生服務中心開展現(xiàn)場督導工作,主要通過線上數(shù)據(jù)以及半年,年終考核核查和督導。
11、20xx年診斷涂陰肺結核病人111例,開展了分子生物學檢查病人59例,未進行分子生物學檢查病52例,分子生物學檢查率為53.15%(59/111).
12、20xx年度,市中區(qū)轄區(qū)范圍內共有15所學校發(fā)生了學生結核疫情24例.對發(fā)生的學校結核疫情都進行了及時處置.
13,20xx年1月1日—12月31日,共登記活動性肺結核患者275例,其中病原學陽性患者147例,病原學陽性率53.45%(147/275)。
1、部分定點醫(yī)院對診斷的病原學陽性患者未及時送檢標本進行耐藥篩查。
2、肺結核病人免費藥品治療病例較低。
3、非結防機構轉診病人轉診率較低,導致病人以追蹤為主的到位方式,提高了病人到位人力成本。
4,涂陰肺結核病人,分子生物學檢查率較低.
1、定點醫(yī)療機構對結核病防治工作理解與認識不足。
2、配套措施不夠完善,影響病人選擇到定點醫(yī)院就診的積極性。
1、加強結防工作與基本公共衛(wèi)生服務工作的有機整合,一是按照《肺結核患者健康管理服務規(guī)范》強化病人隨訪管理,二與基公每年的健康體檢工作鏈接,強化糖尿病等慢性病病人的篩查,對符合疑似肺結核患者,增加x線胸片檢查項目以進一步增加肺結核病人發(fā)現(xiàn)率。
2、加強對定點醫(yī)療機構的督導工作并請定點醫(yī)療機構對防治工作人員給予適當?shù)恼咧С帧?/p>
3、給上級有關部門做好參謀,盡量完善配套政策措施,比如醫(yī)保、門診門檻費及免費措施等,以吸引所有肺結核病人到定點醫(yī)療機構治療。
4、制定市中區(qū)結核病歸口管理措施,確保轄區(qū)內非結核病定點醫(yī)療機構診斷的肺結核病人全部到定點醫(yī)療機構治療管理。
項目自評報告篇七
為加強財政資金管理,切實提高資金使用效益,進一步提高財政科學化精細化管理水平,按照《河南省財政廳河南省農業(yè)農村廳關于提前下達2020年中央財政農業(yè)生產發(fā)展資金(耕地地力保護補貼農機購置補貼)預算指標的通知》(豫財農水〔2019〕68號)和河南省農業(yè)農村廳河南省財政廳《關于下達2020年中央財政農業(yè)相關轉移支付部分政策任務清單的通知》(豫農文〔2020〕86號)文件精神,現(xiàn)對2020度財政專項資金使用情況進行績效自評?,F(xiàn)就專項資金績效自評工作匯報如下:
(一)決策投入情況。根據(jù)上級主管部門文件要求,以綠色生態(tài)為導向,提高農作物秸稈綜合利用水平,引導農民綜合采取秸稈還田、深松整地、減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施,減少焚燒秸稈,開展測土配方施肥,主動保護耕地地力,提高農業(yè)生態(tài)資源保護意識,促進耕地質量提升,實現(xiàn)“藏糧于地”。商城縣2020年耕地地力保護補貼項目補貼對象為所有擁有耕地承包權的種地農民。以上年度各地計稅面積內的實際種植面積為主要依據(jù),測算安排當年耕地地力保護補貼資金。
(二)過程管理情況。耕地地力保護補貼資金用于確保耕地不撂荒,確保耕地地力不降低,增加糧食產量,提高糧食質量。項目資金由縣財政局統(tǒng)一管理,建立專賬,專款專用,補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶,補貼資金已于2020年9月30日前撥付到位。
(三)績效目標分解下達情況。2020年我縣補貼標準為150.87元/畝,實際安排的中央耕地地力保護補貼資金情況如下:長竹園鄉(xiāng)185.604046萬元、達權店鎮(zhèn)210.282606萬元、馮店鄉(xiāng)172.900792萬元、余集鎮(zhèn)269.318640萬元、吳河鄉(xiāng)173.882503萬元、鲇魚山辦事處200.060409萬元、汪橋鎮(zhèn)453.544655萬元、觀廟鎮(zhèn)372.338259萬元、鄢崗鎮(zhèn)890.292470萬元、雙椿鋪鎮(zhèn)632.736409萬元、河鳳橋鄉(xiāng)428.577163萬元、上石橋鎮(zhèn)1029.977571萬元、豐集鎮(zhèn)382.199725萬元、李集鄉(xiāng)515.854704萬元、蘇仙石鄉(xiāng)118.387669萬元、金剛臺鎮(zhèn)237.321075萬元、伏山鄉(xiāng)212.722174萬元、汪崗鎮(zhèn)165.354123萬元、赤城辦事處63.007612萬元、湯管處15.855834萬元、國營農場6.259596萬元、黃柏山管理處46.735754、產業(yè)集聚區(qū)56.181281萬元。
(四)績效自評工作開展情況。根據(jù)市財政分配我縣資金,縣財政按照每年下達我縣的農作物良種補貼、對種糧農民直接補貼和農資綜合補貼資金數(shù)額,同比例將補貼資金分配到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(處)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(處)農作物良種補貼資金結算后形成的剩余資金,統(tǒng)一用于支持耕地地力保護。為做好耕地地力保護補貼資金發(fā)放工作,支持糧食生產、促進農民增收、助推脫貧攻堅工作,商城縣主動作為,精心組織,突出重點,廣泛宣傳補貼政策,抓住關鍵,精準核定補貼面積,加強督導,全面兌付補貼資金??h級財政部門通過惠民補貼“一折(卡)通”辦法兌付給農戶。
(一)項目投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。資金到位情況:根據(jù)安排,商城縣2020年耕地地力保護補貼項目專項資金為6836萬元,其中中央補貼資金6836萬元,縣財政補貼3.395081萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。資金使用情況:2020年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農民手中,實際發(fā)放6839.395081萬元。
3.項目資金管理情況分析。按照上級文件要求,依照省級測算方法和統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應分配資金計劃,嚴格耕地地力保護補貼資金發(fā)放工作,增強農業(yè)補貼政策的精準性和實效性,確保補貼資金及時、準確發(fā)放到位,實現(xiàn)“藏糧于地”,保障糧食安全,建立耕地地力保護激勵長效機制。
(二)績效目標完成情況分析(根據(jù)年初績效目標及指標逐項分析)。
1.產出指標完成情況分析。
(1)數(shù)量指標。項目總補助面積453330.356畝,補貼標準:150.87元/畝,補貼資金6839.395081萬元,涉及全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(處),覆蓋156190戶。
(2)質量指標。支持全縣涉農龍頭企業(yè)、合作社、家庭農場等新型農業(yè)生產經營主體實現(xiàn)生產布局規(guī)模化、生產方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化,提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率,支持我縣農業(yè)做優(yōu)做強,促進我縣一二三產業(yè)融合發(fā)展。
(3)時效指標。耕地地力保護補貼資金在規(guī)定時間內工作量完成率為100%。
2.效益指標完成情況分析。
(1)經濟效益。增加糧食生產總量。多年來,我縣農業(yè)生產主要依靠化肥、農藥、地膜等增產,截止目前增產潛力有限,耕地地力保護補貼補助項目的實施,以綠色生態(tài)為導向,減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施,切實加強農業(yè)生態(tài)資源保護,不斷提升耕地地力,提高了土地產出比。
(2)社會效益。引導各類農業(yè)生產經營主體參與優(yōu)質稻米的品牌化生產、加工,穩(wěn)定種植效益,提升產業(yè)化水平,實現(xiàn)一二三產業(yè)融合發(fā)展。
(3)生態(tài)效益。優(yōu)化了勞動力、機械和土地的資源配置,使被動的秸桿禁燒轉化為主動的秸桿資源化利用,實行秸稈還田,緩解了“秸桿禁燒”問題。同時改良了土壤,提高土壤有機質,改善生態(tài)環(huán)境。
(4)可持續(xù)影響。農業(yè)供給側結構性改革深入推進。在毫不放松糧食生產、穩(wěn)定糧食播種面積的基礎上,立足市場和資源優(yōu)勢,調整優(yōu)化糧食種植結構,積極發(fā)展再生稻、稻田綜合種養(yǎng)和優(yōu)質小麥生產,推進糧食由增產導向轉向提質增效并重。
3.滿意度指標完成情況分析。通過項目的實施,實現(xiàn)糧食總產穩(wěn)定,區(qū)域布局及品種結構優(yōu)化,新型經營主體及種植戶生產效益提升,群眾滿意度高于85%。
(一)績效評價目的。為了落實國家耕地地力保護補貼惠農政策工作要求,切實提高上級財政專項資金使用效益,提高資金使用效率,總結項目的建設成效,查找資金項目管理中存在的問題,積累資金項目管理的經驗,探索專項資金的'績效評價的辦法、制度,逐步形成績效評價的體系和機制,進一步提高耕地地力保護補貼專項資金使用管理效益。
(二)績效評價工作過程。根據(jù)通知要求,主動作為,立即按照文件要求認真梳理本單位的項目,組建了績效自評工作專班,由專人負責2020年度項目績效自評工作。認真開展項目績效自評工作,如實填報,加強審核,按時報送績效自評報告和自評表,如發(fā)現(xiàn)問題要認真整改。項目科學合理,項目管理規(guī)范,項目監(jiān)管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,具有良好的社會效益。通過補貼的發(fā)放,增強了農業(yè)“三項補貼”指向性、精準性和時效性,確保耕地地力補貼政策的落實。
該項目實施時間較長,資金總額大,受惠農民廣,群眾關注密切。下一步將加強資金使用、監(jiān)管等各方面管理工作,達到預期的使用績效,項目預期目標完成100%。項目完成后對績效自評結果在網(wǎng)站進行公示,接受群眾監(jiān)督。
加強涉農資金支出管理,增強資金績效理念,合理配置公共資源,優(yōu)化資金支出結構,強化資金管理水平,支持耕地地力保護和糧食適度規(guī)模經營。發(fā)放給農民的補貼與耕地地力保護掛鉤,明確撂荒地和改變用途等耕地不納入補貼范圍,促進農民主動保護耕地地力,加強農業(yè)生態(tài)資源保護意識,維護“藏糧于地”的政策初衷,有助于推進農村種植結構的協(xié)調發(fā)展,同時積極探索和建立一套與部門預算相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,提高績效意識和財政資金使用效益。
耕地地力保護補貼項目實施,支持壯大了糧食生產適度規(guī)模經營主體的規(guī)模,為轉變我縣農業(yè)生產方式,確保糧食安全發(fā)揮了重要作用。近幾年,為深入推進農業(yè)供給側結構性改革,進一步提高農業(yè)生產效益,持續(xù)增加農民收入,促進農村經濟向好發(fā)展,以再生稻、稻漁、稻鴨綜合種養(yǎng)為抓手,加快農業(yè)轉方式、調結構,取得了較好的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益,突出表現(xiàn)在“四增”:一是推廣面積在增長;二是產銷在增加;三是示范作用在增強;四是生態(tài)效益不斷增現(xiàn)。
(一)存在問題。
一是據(jù)調查,肥料、種子、農藥等農業(yè)投入品價格不斷攀升,勞力成本偏高,產出效益與一季產出效益基本相當;并且隨著糧食托底收購價格下滑,種糧效益進一步降低,從而導致農民種糧積極性下降。二是商城縣地處大別山區(qū),土地面積比較分散,核查時間相對較長,補貼資金支付時間緊、工作量大。
(二)建議。
1.以推進農業(yè)供給側結構性改革為主線,圍繞農業(yè)增效、農民增收、農村增綠,加強科技創(chuàng)新引領,加快結構調整步伐,以糧食功能區(qū)規(guī)劃和優(yōu)勢農產品布局規(guī)劃為依托,逐步將耕地地力保護補貼用于支持全縣涉農龍頭企業(yè)、合作社、家庭農場等新型農業(yè)生產經營主體生產布局規(guī)模化、生產方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化,提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率,支持我縣農業(yè)做優(yōu)做強,促進我縣一二三產業(yè)融合發(fā)展。
2.加強財政資金扶持力度,整合農業(yè)補貼資金,大力發(fā)展鄉(xiāng)村特色產業(yè)和新型服務業(yè),加快形成“一村一品”“一縣一業(yè)”發(fā)展格局。深入推動農村一二三產業(yè)融合發(fā)展,以縣城或中心城鎮(zhèn)產業(yè)為重點,引導相關產業(yè)布局鄉(xiāng)村。鼓勵農村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,培育新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。加強農村實用人才帶頭人培養(yǎng),大力培育高素質農民和新型農業(yè)經營主體,發(fā)展農業(yè)適度規(guī)模經營,健全農業(yè)生產社會化服務體系,扶持帶動小農戶發(fā)展。
3.統(tǒng)籌用好用活農業(yè)補貼資金,加大農產品冷藏保鮮支持力度。加大對家庭農場和農民合作社的支持力度,進一步實化細化支持內容,重點完善田間地頭冷藏保鮮設施,不斷增強農產品生產供給的彈性和抗風險能力。
4.采用補貼的形式,推廣綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治,構建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型病蟲害可持續(xù)治理技術體系,實現(xiàn)化肥農藥減量,推進綠色、生態(tài)發(fā)展。積極構建綠色農產品生產體系,支撐農業(yè)產業(yè)品牌化發(fā)展,實現(xiàn)優(yōu)質優(yōu)價。
項目自評報告篇八
(一)部門基本情況。
20xx年沅陵縣水庫移民管理局實有在職人員138人,其中行政編制人員25人,事業(yè)編制人員113人。內設辦公室、開發(fā)安置科、工程管理科、計劃財務科、人事教育科、政策法規(guī)科、后期扶持科。下設移民培訓中心和15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民工作站。主要工作職能是:組織編制移民安置規(guī)劃及移民后扶規(guī)劃;制訂并組織實施年度安置、開發(fā)計劃;負責督查驗收由移民資金實施的移民開發(fā)安置項目;負責移民補償費、移民安置和開發(fā)資金的使用與管理工作;負責移民后期扶持資金與移民困難扶助金的發(fā)放與管理工作;對移民資金使用情況進行監(jiān)督檢查;做好移民培訓、移民信訪接待和庫區(qū)社會穩(wěn)定工作;參與和配合有關部門做好水庫突發(fā)性地質災害的調查、防治等工作。
(二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍。
20xx年我單位實際支出總計5620.65萬元,其中:一是基本支出2175.86萬元,含工資福利支出1726.95萬元,商品服務支出393.64萬元,對個人和家庭補助支出45.46萬元,資本性支出9.81萬元;二是項目支出3444.80萬元,包括移民后扶直補資金支出2994.80萬元,移民后扶項目支出450萬元。
(一)基本支出。
基本支出是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金及社會保障繳費;商品和服務支出主要用于全局的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費;對個人和家庭的補助主要用于員工的退休費、撫恤金、生活補助。我局根據(jù)國家有關財經法律法規(guī)和單位實際,制定和完善了一系列的財務管理制度,在資金使用上堅持執(zhí)行國家財經法規(guī)和單位財務管理制度的規(guī)定;資金撥付有合法的憑據(jù)和手續(xù),相關發(fā)票由財務室審核后,報分管財務領導簽字,資金審批程序完整,保證了資金使用的合法、合規(guī)。資金使用方面無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
在“三公”經費的使用和管理上我局進一步貫徹落實中央八項規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”,建立了本部門“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節(jié)約制度,加強經費審批和控制,規(guī)范支出標準與范圍,并嚴格執(zhí)行。按照上級要求嚴格執(zhí)行了公務接待制度和內部審批制度,嚴格控制接待標準,遵循厲行節(jié)約反對浪費的原則,堅持從嚴從簡,堅持公開透明,接受各方監(jiān)督,對無公函的公務活動不予接待,不存在公款大吃大喝及高檔消費娛樂等情況。20xx年公務接待費預算數(shù)10萬元,實際支出2.23萬元,實際支出小于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經費支出。公務用車購置和維護經費0萬元。因公出國經費0萬元。
(二)專項支出。
1、專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。
大中型水庫后期扶持基金3444.80萬元,一是直補到人、用于移民生產生活補助;二是項目扶持,用于基礎設施、安全飲水、生產開發(fā)等方面,解決移民村群眾生產生活中存在的突出問題。
2、專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。
撥付資金嚴格執(zhí)行《湖南省水庫移民資金管理辦法》、省移民局下達的項目年度計劃和省財政廳下達的資金計劃實施項目。
3、專項資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。
嚴格執(zhí)行《湖南省財政廳、湖南省水庫移民開發(fā)管理局關于大中型水庫移民后期扶持基金使用管理有關事項的通知》(湘財綜[20xx]24號)、《湖南省水庫移民資金管理辦法》(湘財綜[20xx]27號)、《湖南省水庫移民開發(fā)管理局關于移民扶助金使用管理有關事項的通知》(湘移發(fā)[20xx]9號)、《沅陵縣水庫移民資金管理暫行辦法》和《沅陵縣水庫移民管理局財務審批制度》等相關規(guī)定,確保了移民項目按計劃組織實施,確保了資金??顚S?。
(一)專項組織情況分析,主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
1、前期準備:20xx年我們狠抓項目申報、決策等前期準備工作。主要是把好3個環(huán)節(jié):一是把好村申請環(huán)節(jié),每一個項目申報都必須召開移民群眾座談會商議通過并公示;二是把好鄉(xiāng)(鎮(zhèn))申報環(huán)節(jié),接到村(居)申請報告后,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委政府召開專題會議進行審議,以政府文件形式申報到局黨組;三是把好局黨組審定環(huán)節(jié),接到鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的書面申報后,由局黨組組織局班子成員及相關業(yè)務科室對每個項目的可行性及績效性進行現(xiàn)場考察調研,審定最終的項目計劃。
2、組織實施:我縣的移民項目前期工作較為規(guī)范,先后制定出臺了《移民后扶項目申報審批制度》《移民工程項目審批制度》《移民產業(yè)項目管理制度》。計劃下達后,我局及時組織相關設計單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、移民站、村組現(xiàn)場進行勘測設計,依程序辦理開工手續(xù),下達開工令。三是項目驗收,項目完工后,由項目實施單位申請,相關科室牽頭,組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、移民站、村居組成聯(lián)合驗收組對項目進行驗收,驗收合格的隨即移交給村居,并辦理資金結算手續(xù)。
3、分析評價:移民扶持基金績效評價是加強財務管理、保證資金安全和績效的重要抓手。我局黨組十分重視,根據(jù)項目分布、受益人口、受益程度、項目緊迫性進行綜合評價,確保了專項資金的.績效管理工作達到預期目標。
(二)專項管理情況分析,主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
項目建設過程中嚴格執(zhí)行《沅陵縣移民工程項目管理暫行辦法》相關規(guī)定,縣移民局項目分管領導、聯(lián)鄉(xiāng)領導和工程科、安置科、財務科等不定期對項目施工進度、質量進行了抽查和跟蹤檢查,確保了項目建設未發(fā)生質量問題。
(一)國有資產占用使用情況說明。
截至20xx年12月31日,我單位事業(yè)單位國有資產664.3萬元,流動資產532.47萬元,占資產總額80.16%;固定資產131.83萬元,占資產總額19.84%。我單位共有車輛0臺,沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。
(二)資產管理工作的成效及經驗。
1、建立資產管理制度,合理配備并節(jié)約,有效使用資產,提高資產使用效率,保障資產的安全和完整。
2、管理和使用堅持統(tǒng)一政策,統(tǒng)一領導,分級管理,責任到人,物盡其用的原則。
3、建立和完善了行政事業(yè)單位國有資產基礎數(shù)據(jù)信息庫。
從自評情況來看,我局部門支出績效考評整體上完成了年初設定的績效目標,保障了部門各單位的正常運轉,促進了水庫移民開發(fā)安置事業(yè)發(fā)展,充分發(fā)揮了財政資金的經濟效益和社會效益。我局工作經費等公務費認真執(zhí)行年初部門預算和縣級財政資金管理相關要求,有效防止了超預算,保障了機關有效運轉;堅持嚴格執(zhí)行財經紀律和法規(guī),嚴格按照厲行節(jié)約的要求,精打細算,規(guī)范機關事務管理工作,進一步在機關財務、公務用車、公務接待等方面加強集中管理,統(tǒng)籌安排,提高了服務質量,降低了運行成本,合理配置,提高保障能力。整體支出績效自評得分97分。
(一)預算編制有待進一步優(yōu)化和細化。
(二)沒有專門的資產管理員,人員配備有待加強。
(三)資金到位不及時。
(一)進一步細化預算編制工作,認真做好預算的編制。確實加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算的編制;編制范圍盡可能地全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。在日常預算管理過程中,要進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。要進一步完善內部管理制度,加強經費審批和行政成本控制,規(guī)范支出標準與范圍,并嚴格執(zhí)行。
(二)進一步加強資產管理,合理配備資產管理人員。
(三)積極爭取資金,著力化解存量資金。
項目自評報告篇九
1、主要研究開發(fā)內容:
(1)開展科普進校園活動。
聯(lián)合上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)青少年教育培訓中心、市科協(xié)、市衛(wèi)健委、市氣象局、市質檢中心、區(qū)工科局、教體局共同舉辦了以“科技戰(zhàn)疫,創(chuàng)新強國”為主題的20xx年科普進校園活動,本次活動圍繞科技對戰(zhàn)勝疫情的重要支撐作用和系列成果,展示科學普及在引導人民群眾科學識疫、科學防疫中發(fā)揮的重要作用等內容,組織科技人員深入隆陽區(qū)10所中、小學開展內容豐富的科普系列活動,讓學生廣泛了解和親身感受科技的魅力和神奇,豐富見識,開闊視野,拓寬思維,激發(fā)了同學們“學科學、愛科學、用科學”的熱情。
(2)開展農村科技實用技術培訓。
進一步貫徹落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和民族團結進步示范創(chuàng)建文件精神,同時履行好科技部門在鄉(xiāng)村振興工作中的職責職能,以“三區(qū)人才”為抓手,以實施科技項目為載體,以助推產業(yè)發(fā)展為導向,結合當?shù)靥厣珒?yōu)勢產業(yè)和市場需求,計劃組織各縣(市、區(qū))科技管理部門及科技特派員、“三區(qū)”科技人才深入貧困村、少數(shù)民族村舉辦農村實用技術人才培。
(3)開展科普人員能力提升。
進一步提升科普人員能力素質,增強科普人員服務保山市公民科學素質工作的能力和水平,為科普事業(yè)發(fā)展提供人才保障,積極組織全市優(yōu)秀科普人員參加省級科普講解大賽、參加省廳組織的科普基地能力提升培訓、參加省廳組織的科技成果轉化培訓等,推動新時期科普工作創(chuàng)新發(fā)展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。
(二)考核的主要技術指標:
在隆陽區(qū)10所中小學校組織“流動科技館”互動體驗活動、“小創(chuàng)客科技課程”及科普專題講座20場次,宣傳布標6條以上,活動展板48塊以上,發(fā)放各種科普宣傳資料15000份以上。開展農村科技實用技術培訓5場次以上,培訓500人次以上;按照《保山市農村科技輔導員認定管理辦法》其中認定保山市農村科技輔導員100人。
2、階段實施目標:
第二階段:20xx年9月,選拔優(yōu)秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,并參加省級科普講解大賽。
第三階段:流動科技館活動+科學秀現(xiàn)場活動”活動組織15場次,約5000人次;組織“教師培訓講座”2次,約200人次;組織“小創(chuàng)客科技課程”活動組織30場,8節(jié)配套視頻課程,約4000人次左右;現(xiàn)場拍攝及后期紀錄短片制作,完成一個活動視頻。
第四階段:20xx年10月—11月,組織多名科普人員分別參加云南省科技廳舉辦的科技系統(tǒng)科普工作人員培訓班。
本項目在認真執(zhí)行《云南省科技計劃項目管理辦法》的基礎上,加強項目的規(guī)范化、科學化管理,建立科學、合理的組織管理體系,建立、健全各項管理制度,以保證項目的順利完成。
科技情報所是本課題的承擔單位,負責項目的總體組織協(xié)調工作,根據(jù)項目建議的整體框架,組織編寫項目可行性研究報告;組織簽訂任務書;組織項目的實施和監(jiān)督檢查,協(xié)調并處理項目執(zhí)行過程中出現(xiàn)的有關問題。嚴格按照項目《任務書》的總體規(guī)劃要求,落實項目各項任務,提供項目實施的配套條件和人員投入;接受有關管理部門的管理和監(jiān)督,按要求匯總、報告項目執(zhí)行情況,及時報告項目執(zhí)行中出現(xiàn)的重大問題;組織實施課題驗收。同時,根據(jù)項目總體目標和技術路線的需要,嚴格按照任務書的具體要求對開展課題的研究、示范工作,提供課題實施的配套條件和人員投入,接受有關管理部門和項目組織單位的管理和監(jiān)督,按要求報告課題執(zhí)行情況,及時報告課題執(zhí)行中出現(xiàn)的重大問題。
該項目自20xx年1月實施以來,截至20xx年12月31日,已按項目計劃進度、主要研發(fā)內容、階段目標及考核的技術指標要求,認真組織開展相關活動:一是20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉(xiāng)活動,組織專家到五縣(市、區(qū))基層開展6場次農村實用技術培訓,受益公眾達800余人次;二是20xx年9月,選拔優(yōu)秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,并參加省級科普講解大賽。三是20xx年9月,在保山市隆陽區(qū)永昌街道中心小學、田家炳中學、漢營小學、漢營中學、金雞中心小學、金雞中學、板橋中心小學、第七中學、辛街中心小學、實驗中心等10所中小學如期完成了科普進校園活動?;菁叭兄行W生20000余名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20余件、科普展品100余件、懸掛宣傳標語50余幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創(chuàng)客講座、“創(chuàng)客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20余場次;開展科技制作——創(chuàng)意吸管的搭建、創(chuàng)意燈畫課程10余場次;發(fā)放各類宣傳資料3萬余份/冊。四是20xx年10月—11月,組織4名科普人員分別參加為期7天的云南省科技廳舉辦的云南省科技成果轉移轉化培訓班和科技系統(tǒng)科普工作人員培訓班,有力地推動新時期科普工作創(chuàng)新發(fā)展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。
(一)項目資金情況。
1.項目資金到位情況。
20xx年度計劃到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元。
2.20xx年度計劃到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元,決算支出4.6萬元,項目經費執(zhí)行率100%。
直接費用:4.6萬元,財政科技經費支出4.6萬元。
(1)開展科普進校園活動支出0.6696萬元,財政科技經費支出0.6696萬元。
(2)開展農村科技實用技術培訓支出1.4456萬元,財政科技經費支出1.4456萬元。
(3)開展科普人員能力提升支出1.54萬元,財政科技經費支出1.54萬元。
(4)其他費用0.5萬元,財政科技經費支出0.5萬元。
3.項目資金管理情況。
項目資金由科技局管理及使用,進行單獨核算,??顚S?,不得挪作他用;對發(fā)生的各項研發(fā)支出應當明確到細項,以便進行準確恰當核算,對于確實難以準確劃分到細項目的費用支出,在堅持重要性原則的前提下,進行合理調整使用。項目經費4.6萬元,財政科技經費撥付4.6萬元,主要用于科普活過程中產生的租賃費、其他材料費、差旅費會議費,培訓費等的開支。
1.產出指標完成情況。
一是組織保山科技專家團到隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)、昌寧縣溫泉鄉(xiāng)、騰沖市五合鄉(xiāng)等基層開展科技下鄉(xiāng)、農村實用技術培訓、科普知識講座、農業(yè)科技咨詢、健康義診等活動,舉辦各類培訓講座6余場次,參加聽講人次達800余人;現(xiàn)場咨詢人次為300人次;發(fā)放各類宣傳資料1多萬份;科普展板200多幅;義診300人次,發(fā)放藥品價值1萬元;懸掛宣傳標語100余幅;受益群眾達1萬人。二是在保山市隆陽區(qū)永昌街道中心小學、田家炳中學、漢營小學、漢營中學、金雞中心小學、金雞中學、板橋中心小學、第七中學、辛街中心小學、實驗中心等10所中小學如期完成了科普進校園活動?;菁叭兄行W生20000余名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20余件、科普展品100余件、懸掛宣傳標語50余幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創(chuàng)客講座、“創(chuàng)客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20余場次;開展科技制作——創(chuàng)意吸管的搭建、創(chuàng)意燈畫課程10余場次;發(fā)放各類宣傳資料3萬余份/冊。
2.效益指標完成情況。
項目實施過程中,通過組織開展“科普進校園”“科技下鄉(xiāng)”、農村科技實用技術培訓、參加省級科普講解大賽等科普活動,樹立和貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,大力普及科學知識,弘揚科學精神,提高全民科學素養(yǎng)。在全社會進一步營造"人人都是科普之人、處處都是科普之所"的良好氛圍,激發(fā)全體公民學科學、愛科學、用科學的熱情。
3.滿意度指標完成情況。
通過對“科普進校園”、“農村實用技術人才培訓”開展了滿意度問卷調查5次,其中,共對“科普進校園”3次、“農村實用技術人才培訓”2次共發(fā)放300份,收回300份,滿意度均為“滿意”。
績效目標已全部完成。
績效自評情況,將在單位內部進行通報和政府的`網(wǎng)站上進行公開。
績效自評情況,將作為項目承擔單位推薦申報其他科技項目的依據(jù)之一,對績效自評結果與實際情況出入較大或績效較差的地區(qū)或部門,下一年度推薦申報其他項目將從嚴、從緊。
高度重視,市科技局高度重視績效管理工作,成立了由局長任組長、分管副局長任副組長,各業(yè)務科室所負責人為成員的市科技局預算與績效管理工作領導小組。局領導多次做出重要部署,為促進預算績效管理工作的具體實施。
進一步加強項目執(zhí)行情況收集反饋,切實促進績效管理工作。重視項目實施各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督與管理,指定專人負責績效評價等工作,對照任務書規(guī)定的內容、考核指標,對項目實施內容進行了細化分解,將責任落實到人,認真組織項目實施工作,并和項目推薦單位積極溝通,各行其責,按進度實現(xiàn)了各個階段目標,保證了項目的順利實施。
積極組織實施績效評價工作,按照市財政局要求開展各專項計劃的績效自評工作,與服務對象及時溝通,獲得真實情況反饋,有效調整相關工作。
在項目實施過程中,存在著一些問題:一是科普活動經費不足;二是科普活動創(chuàng)新不夠。針對以上問題,下一步我們將加大科普活動經費投入,加大科普活動宣傳,擴大社會影響力,創(chuàng)新科普活動主題,促使全民積極參與到科普活動中來。
無
項目自評報告篇十
(二)簡要概述項目資金情況(包括資金結構、投向、用途、分配方式、結果等相關情況,常年性項目說明年度情況,延時續(xù)性項目說明周期情況)。
二、績效自評工作開展情況簡要概述績效自評組織實施過程等相關情況。
三、
績效目標完成情況分析(一)資金投入情況分析(包括完成情況和偏離原因等)1.項目資金到位情況分析。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
3.項目資金管理情況分析。
(二)績效目標完成情況分析(包括完成情況和偏離原因等)1.產出指標完成情況分析。
2.效益指標完成情況分析。
四、績效自評結果擬應用情況(一)下一步改進措施,包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。
(二)擬與預算安排相結合情況。
(三)擬公開情況。
項目自評報告篇十一
20xx年汝南縣水產局“20xx年第一批水產養(yǎng)殖獎補項目”使用扶貧資金6.427萬元,“20xx年第二批水產養(yǎng)殖獎補項目”使用財政銜接資金0.432萬元,共計發(fā)放水產養(yǎng)殖獎補6.859萬元,在14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)33個村委共計49戶203人脫貧監(jiān)測戶受益。年經濟效益27.84萬元。
2、銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金績效目標設定情況。
20xx年水產養(yǎng)殖獎補項目分兩批進行,實施了14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)33個村委,補助水產養(yǎng)殖總面積347.95畝,項目獎補金額6.859萬元,受益脫貧困戶49戶203人,畝實現(xiàn)收入800元左右,年經濟效益27.84萬元左右。
開展績效自評工作以來,汝南縣水產局針對項目績效設定目標標準,對全部脫貧困戶水產養(yǎng)殖獎補項目情況進行了自評核查,逐項對照,嚴格自查自評,項目績效目標完成情況良好,基本無差異。
(一)銜接推進鄉(xiāng)村振興資金投入情況。
1、項目資金到位情況。
“20xx年第一批水產養(yǎng)殖獎補項目”6.427萬元于20xx年6月15日資金發(fā)放到位。“20xx年第二批水產養(yǎng)殖獎補項目”0.432萬元于20xx年9月30日發(fā)放到位。發(fā)放獎補資金6.859萬元。
2、項目資金執(zhí)行情況。
嚴格按照脫貧困戶發(fā)放標準,對脫貧貧困戶每戶每畝獎補200元/畝,最高全年獎補不超過5000元的標準,逐一核實,補資金6.859已經全額發(fā)放完畢。
3、項目資金管理情況。
項目資金進行專項專賬管理,財政資金到位后及時發(fā)放。
(二)績效目標完成情況。
1、產出指標完成情況。
20xx年水產養(yǎng)殖獎補項目共分兩批進行,在全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)33個村委,水產養(yǎng)殖總面積347.95畝,項目獎補金額6.859萬元,水產養(yǎng)殖獎補項目實施后受益貧困戶49戶203人,畝實現(xiàn)收入800元左右,年經濟效益27.84萬元左右。
2、效益指標完成情況。
20xx年水產養(yǎng)殖獎補項目共分兩批進行,年經濟效益27.84萬元左右。帶動脫貧監(jiān)測戶及周邊農戶發(fā)展水產養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展10年左右。項目績效效益指標均超額完成。
3、滿意度指標完成情況。
20xx年水產養(yǎng)殖獎補扶貧項目貧困戶滿意度100%。
20xx年水產養(yǎng)殖獎補項目,年初上報項目庫及績效目標較早,脫貧困戶及鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報積極,年中增加第二批次水產養(yǎng)殖獎補申報及資金發(fā)放,預期目標基本無偏差。在下一步的工作中,會在全縣開展全面走訪,在明年的脫貧困戶水產養(yǎng)殖獎補工作中,提升績效標準及完成準確度。
項目自評報告篇十二
(一)項目基本情況。
每年區(qū)本級預算安排科普專項經費,用于開展科技知識宣傳和普及,教育和培養(yǎng)青年科技人才,組織青少年科技創(chuàng)新比賽,提高全民科學素質。
資金管理與使用情況:市科協(xié)制定了《攀枝花市科普專項資金管理辦法》,明確了預算編制、資金使用范圍,財務核算等要求。根據(jù)預算安排,20xx年,區(qū)本級安排科普項目資金30萬元,實際支付36.52萬元,主要用于:天府科技云服務工作完成市級規(guī)定目標任務,開展科普宣傳活動,開展電腦機器人培訓,辦公科普共享基地建設,編印科普圖書掛圖,27個科普e站日常維護,“攀枝花市科普東區(qū)”微信公眾號運營,27個科普畫廊更新等活動。
項目主要內容:成功舉辦第19屆四川省青少年機器人競賽,轄區(qū)5所學校7支隊伍共獲得2個一等獎(全省共5個一等獎),2個二等獎,3個三等獎;開展為期三周的暑假青少年科技實踐公益活動,免費培訓600余名學生;完成四川鄉(xiāng)村振興科技在線”東區(qū)運管中心建設,分診員、信息員隊伍已籌建完畢,開展了首輪入庫專家、信息員業(yè)務培訓;幫助蘭尖故事、東區(qū)消防救援大隊、東華街道陽城社區(qū)3個科普共享基地成功申創(chuàng)為省級科普共享基地,爭取科普基地專項補助資金3萬元;27個科普畫廊一季度換一次。同時,承辦全市“科技活動周”開幕式及活動,開展“科普宣傳周”活動。
1、前期準備。根據(jù)省、市、區(qū)相關文達準備每年科普宣傳、“科技三下鄉(xiāng)”“科技之春”等工作。
2、實施情況。項目績效評價實施步驟:(1)聯(lián)合企業(yè)或者學校召開座談會。(2)現(xiàn)場查看。進行實地查看,布置活動場地、記錄活動參加人員(3)得出評價結論,形成績效評價報告。
(一)項目資金申報及批復情況。
科普資金按東區(qū)人口總數(shù)人均1.5元經費作為基礎數(shù)據(jù),按照20xx年度工作計劃及重點工作為依據(jù)申報預算。區(qū)財政局批復后作為專項下達到單位,由單位按照工作進度向區(qū)政府報告待批復后,方可使用。
(二)資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃。
“天府科技云服務”平臺打造由區(qū)科技局牽頭,草擬實施方案報區(qū)政府辦,通過區(qū)政府常務會后實施;各類大型科普宣傳活動實行一活動一方案,根據(jù)活動實際情況,研究出可操作性極強的實施方案,由黨組會議形成統(tǒng)一意見給予執(zhí)行。
2.資金到位。
每個項目及活動經費都??顚S茫瑖栏窨刂平涃M,確保資金的安全性、專用性。
3.資金使用。
科普活動涉及的資金由東區(qū)科技局黨組會議通過后,按年初工作計劃使用。
(三)項目財務管理情況。
東區(qū)科技局嚴格按照事業(yè)單位會計制度及報賬程序并聘請專業(yè)會計機構代理做賬。
項目監(jiān)管情況。所有項目及活動的資金均實行??顚S茫牲h組會議形成統(tǒng)一意見給予執(zhí)行,確保資金的安全性、專用性。
(一)項目完成情況。
20xx年開展科普宣傳活動11次,開展電腦機器人培訓10期,編印科普圖書掛圖20000冊,27個科普e站日常維護,“攀枝花市科普東區(qū)”微信公眾號運營,27個科普畫廊一季度換一次,共更換四期。
舉辦集中宣傳活動8場,科普文藝表演1場,科普講座50余場,播放科普聲像節(jié)目6次,舉辦壩壩電影1場,媒體宣傳報道20余次,發(fā)放資料近30000份、書籍350套,應急演練咨詢300人次,義診1000余人次,展板50塊。覆蓋了社區(qū)(村)55個,受益群眾8萬人次。
20xx年,東區(qū)天府科技云平臺注冊用戶新增20xx戶,個人用戶新增1944人,注冊科技工作者新增1274人,組織機構用戶新增83戶,均全市排第1名;科創(chuàng)工作室新增342個,市排名第2名;科技服務發(fā)布新增5250個,新增成交228單,市排名第1名;科技成果發(fā)布量省排名第1名,成交新增11單,市排第1名;科研項目承接新增74個,市排名第1名;成交金額新增28962.0001萬元,省排名第2名,市排名第1名。
20xx年,結合“世界環(huán)境日”“世界地球日”“防災減災日”“艾滋病日”“國際禁毒日”“低碳環(huán)保日”“食品安全活動周”等公眾紀念日,把科普宣傳與衛(wèi)生健康、環(huán)保、防艾、禁毒、防震減災、消費維權、森林防火、農技培訓、康養(yǎng)等工作結合起來,積極動員社會各界力量參與和支持科普宣傳活動,累計開展校園青少年科技實踐活動2場,放映科普聲像節(jié)目6次,觀看人次達2200余人次,媒體宣傳報到20余次,發(fā)放資料近30000份、書籍350套,咨詢300人次,義診600人次,展板50塊,受益群眾10萬人次。
(一)評價結論。
根據(jù)該項目績效評價指標體系和績效檢查情況,該項目整體績效分值100分,實得100分,主要績效表現(xiàn)在以下幾個方面:
精準服務企事業(yè)單位:區(qū)科協(xié)會同園區(qū)、經信等行業(yè)主管部門深入規(guī)上企業(yè)、高新技術企業(yè)、科技型中小企業(yè)推廣宣傳,機構用戶已達846個。東區(qū)科協(xié)先后組織集中培訓10余場,惠及企業(yè)100余家,指導企事業(yè)單位發(fā)布科技所需959條,達成訂單交易額1579萬余元,有效助力企事業(yè)單位科技供需對接轉化;協(xié)調區(qū)級相關部門推薦法律、金融、財稅等第三方服務機構入駐平臺提供服務。
精準服務人民群眾:結合全國科普日、科技活動周等大型活動開展天府科技云宣傳推廣工作,聯(lián)合街道社區(qū)向轄區(qū)居民宣傳推廣天府科技云,發(fā)放小禮品1000余份,注冊科普工作者已達2365人,精準科普服務量255745次。
精準服務科學決策:由東區(qū)科協(xié)牽頭,建成面積達100平方米的`東區(qū)“云服務中心”,實時動態(tài)展示全區(qū)注冊量、發(fā)布量、交易量,全天候監(jiān)測企業(yè)科技服務獲取率、科技工作者科技服務供給率、企業(yè)科研成果轉化落地率、科技工作者科研項目承接率等數(shù)據(jù)指標。這些成果為東區(qū)提供了大量數(shù)據(jù)支撐,今后還將積極為東區(qū)區(qū)委、區(qū)政府科學決策提供服務。
(二)存在的問題。
1.績效目標設立不夠明確、細化和量化。項目單位雖然設立了項目資金績效目標,但目標不夠明確、細化和量化。
2.項目資金未單獨列賬。財務核算時,將科技工作項目資金與青少年科技工作相互混合使用,未按規(guī)定單列反映,無法準確了解項目開支的真實情況。
(三)相關建議。
1.進一步規(guī)范績效目標編制,在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。
2.完善項目管理制度。項目管理制度要求內容完整,包括項目實施制度和資金管理制度。項目實施制度主要內容應包括:制定項目實施方案,明確項目實施內容,確定項目開展、審批程序,收集保管相關資料,建立項目實施臺賬等。資金管理制度主要內容應包括:項目資金單獨列賬核算;確定資金使用范圍和審批程序,項目開支標準;明確票據(jù)及資料內容完整,手續(xù)齊全,符合相關規(guī)定等。
3.加強財務管理。一是對項目資金實行單獨列賬核算,準確反映項目支出情況,不得擠占、截留、挪用項目資金;二是要規(guī)范報賬程序,票據(jù)要求內容完整、手續(xù)齊全、報賬及時;三是嚴格執(zhí)行相關費用開支標準,不得超標準開支。
項目自評報告篇十三
該項目起于玉山互通連接線終點,經石柱梁、柳水井、石埡子、馬家梁,止于恩陽區(qū)與巴州區(qū)交界處尖子山,全長9.585公里,路基寬8.5米,橋梁寬度9米,路面類型為瀝青砼路,技術標準公里二級。
根據(jù)恩陽區(qū)發(fā)展和改革局《關于玉山至鼎山(巴州區(qū)界)建設工程可行性研究報告的批復》(恩區(qū)發(fā)改行審〔20xx〕469號),項目投資估算24385.45萬元。資金籌集方案為:上級補助資金5879.4萬元,占總投資的24.1%;地方財政預算安排資金14506.05萬元,占投資的59.4%;安排政府一般債券4000萬元,占投資的16.5%。
2、項目績效目標:
玉山至鼎山(巴州區(qū)界)建設工程目前路基部分已完成80%,橋梁下部結構已完成,根據(jù)區(qū)委區(qū)府的要求及項目工期計劃,在確保質量、安全的前提下,預計20xx前12月前初步達到通車條件,提升基礎設施,同時帶動產業(yè)結構和產業(yè)布局的改變,開發(fā)優(yōu)勢產品和資源,帶動地方經濟的發(fā)展,提高整體生活水平,從而產生巨大的社會效益。
本項目嚴格按照合同協(xié)議述相關約定,及時整理相關資料,上報相關部門,完成資金申報各項工作。
1.根據(jù)合同協(xié)議書約定,路基部分已完成80%,橋梁下部結構已完成,截止20xx年6月10日已完成計量9100萬元,已支付5300萬元,資金到位率58.24%。
2.項目財務管理情況:巴中市恩陽區(qū)公路養(yǎng)護段是恩陽區(qū)交通運輸局的下屬單位,單位設立財務股,建立完整的'財務管理制度,獨立完整的會計賬務,及時準確的進行賬務處理,每月按時上報財務數(shù)據(jù),按時按期申報繳納各項稅費。
3.項目組織實施情況。
巴中市恩陽區(qū)公路養(yǎng)護段為項目業(yè)主,四川殷銘建設工程有限公司為施工單位,四川興旺建設工程項目管理有限公司為項目監(jiān)理。各參建單位密切配合、協(xié)調一致推進項目建設。
1.項目完成情況:
玉山至鼎山(巴州區(qū)界)建設工程項目自20xx年開工以來,路基部分已完成80%,橋梁下部結構已完成,道路預計20xx年12月達到通車條件。
本項目合同約定質量目標為合格,自開工以來,質量、安全均處于受控狀態(tài),未出現(xiàn)重大事故。截至20xx年6月,已完成工程計量共計9100萬元。
2.項目績效情況:
該項目建成后能解決恩陽區(qū)義陽山旅游路網(wǎng)的全面建成,推動全區(qū)交通旅游的更好發(fā)展。同時該項目建成完善了當?shù)氐慕煌ɑA設施條件,改善該區(qū)域的投資條件,增強對外來投資的吸引力,對促進區(qū)域經濟發(fā)展,增加就業(yè),促進當?shù)厝嗣袷杖氲脑黾雍腿嗣裆钏降奶岣哂兄匾囊饬x。
(一)問題。
1、資金到位非常困難。因目前資金撥付率低,項目資金不能及時到位,施工推進慢。
2、房屋征拆進度慢。房屋征拆因補償、溝通協(xié)調等各種原因進度滯后。
3、占用林地、耕地手續(xù)辦理難。相關手續(xù)辦理程序復雜,等待期長。
4、工期延誤大。因資金到位困難,施工壓力大,資金撥付不能及時到位,影響如期完工。
(二)相關建議。
1、請政府加快房屋征拆工作。
2、協(xié)調相關部門辦理占用林地、耕地手續(xù)。
3、確保即使撥付進度款。
項目自評報告篇十四
為了貫徹落實區(qū)委區(qū)政府對農業(yè)產業(yè)發(fā)展的高度重視,為有序推進我區(qū)農業(yè)產業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展,大力發(fā)展以精細農業(yè)和休閑農業(yè)為特色的城郊高效現(xiàn)代農業(yè),全面提升我區(qū)農業(yè)產業(yè)發(fā)展水平和市場競爭力,關注農業(yè)增效,關心農民增收,結合實際,重點對肉牛、黑豬、蔬菜、紅薯、水果、民宿等特色產業(yè)給予大力的扶持。根據(jù)婁星區(qū)產業(yè)特點制定《婁星區(qū)特色農業(yè)產業(yè)發(fā)展項目實施方案》,組織各相關單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處開好會,現(xiàn)場指導產業(yè)的建設和發(fā)展,制定驗收方案,組織相關單位進行現(xiàn)場驗收,及時報送驗收結果給婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設整區(qū)推進工作領導小組辦公室審核,并對相關項目進行長期指導和服務。
(二)目標任務及完成情況。
1.目標任務。
全區(qū)圍繞“一園三區(qū)四帶”的產業(yè)發(fā)展布局,做大做強六大主導產業(yè),一是以高燈河流域以智慧農業(yè)產業(yè)園建設為重點以工業(yè)化思維建設模式通過區(qū)城鄉(xiāng)投農業(yè)公司這一建設平臺,圍繞創(chuàng)建國家現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園的長遠目標著力打造設施農業(yè)、精細農業(yè)聚集區(qū)。二是以一鄉(xiāng)一業(yè)為出發(fā)點,建好產業(yè)“四帶”,即即高燈河流域設施蔬菜、紅薯及休閑農業(yè)、民宿帶,漣水河流域水果種植帶,孫水河流城休閑旅游及高檔優(yōu)質稻產業(yè)帶,金溪河流域優(yōu)質糧油產業(yè)帶。重點支持一園三區(qū)四帶區(qū)域內帶頭能力強輻射范圍廣品牌創(chuàng)造優(yōu)勢明顯農業(yè)經營主體。遠郊即水洞底鎮(zhèn)、蛇形山鎮(zhèn)、雙江鄉(xiāng)鄉(xiāng)以支持發(fā)展第一、二產業(yè)為主,其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)以支持發(fā)展第二、三產業(yè)為主。具體目標:支持創(chuàng)建優(yōu)質蔬菜示范基地2個,新建蔬菜加工標準化生產線2條;優(yōu)質水果基地25個(20xx年);高標準紅薯育苗基地1個,高標準紅薯種植500畝以上示范基地1個,現(xiàn)代化紅薯加工生產線1條、現(xiàn)代化紅薯粉絲加工線1條;規(guī)?;馀pB(yǎng)殖基地6個;創(chuàng)建市級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)8家;成功申報“三品一標”中的綠色認證3個;支持每一個龍頭企業(yè)建設農產品質量安全身份認證;鼓勵各類農業(yè)經營主體參加各種農產品交易節(jié)會。大力支持發(fā)展4-6家三、四、五星級的鄉(xiāng)村旅游民宿。
2.目標任務完成情況。
通過各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及經營主體的一年來的努力和發(fā)展,20xx年共對5個特色產業(yè)進行了現(xiàn)場驗收,2個認證進行了審核(其中綠色認證3個品種、市級農業(yè)龍頭企業(yè)16家),1個整治項目進行了現(xiàn)場驗收(耕地拋荒5畝)。完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示范基地(584畝)各1個,設施蔬菜2個,面積46.078畝,新增經果林基地23個,面積2838畝,肉?;?個(其中新建1個、擴建4個),新建農產品加工廠5個(蔬菜2家,紅薯3家),休閑民宿6個,根據(jù)各特色產業(yè)的共同發(fā)展,在種養(yǎng)殖方面有突出的發(fā)展和帶動效益,在區(qū)級相關領導的關心和幫助,重點支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目;養(yǎng)殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產等6個子項目。
(一)項目資金安排落實情況。
根據(jù)婁底市婁星區(qū)人民政府常務會議紀要[20xx]4號的精神,原則同意20xx年婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設資金盤子(附后)。根據(jù)20xx年的具體情況,結合《婁星區(qū)特色農業(yè)產業(yè)發(fā)展項目實施方案》中的六大產業(yè),由婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設整區(qū)推進資金盤子中拿出3000萬元進行農業(yè)產業(yè)發(fā)展,實際預算中只需1343萬元。
(二)項目資金實際使用情況。
通過《婁星區(qū)特色農業(yè)產業(yè)發(fā)展項目實施方案》中的六大產業(yè),通過區(qū)級組織開會,鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳,經營主體申報,鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場審核再上報,通過農業(yè)農村局現(xiàn)場驗收和審核,由婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設整區(qū)推進工作領導小組辦公室會審,項目應獎補1291.965萬元,實際獎補991.13萬元,其中經果林應發(fā)752.085萬元,只發(fā)了60%合計451.251萬元,還有40%合計300.835萬元未發(fā)放到位。
(三)項目資金管理情況。
由農業(yè)農村局匯總驗收結果和數(shù)據(jù)上報婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設整區(qū)推進工作領導小組辦公室審核,經領導小組簽發(fā)送財政局下?lián)馨l(fā)展資金到每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和辦事處財政所,經農業(yè)農村局及相關業(yè)務對接單位和股室通知實施主體,實施主體開具票據(jù),經鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關領導認可簽字,再到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和辦事處財政所領取獎補資金。
(一)項目組織情況。
根據(jù)婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設整區(qū)推進工作領導小組資金盤子建議,區(qū)委區(qū)政府常委會紀通過和認可,由農業(yè)農村局組織制定《婁星區(qū)特色農業(yè)產業(yè)發(fā)展項目實施方案》,根據(jù)方案中的六大產業(yè),通過區(qū)級組織開會,鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳,經營主體通過績效項目申報,鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場審核再上報,由農業(yè)農村局匯總報婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設整區(qū)推進工作領導小組辦公室認可后,并組織相關單位現(xiàn)場技術指導。
(二)項目管理情況。
根據(jù)文件要求,農業(yè)農村局和相關業(yè)務單位組織相關業(yè)務股室進行現(xiàn)場查看,并進行初步審核,同時技術指導實施主體組織產業(yè)生產,到規(guī)定時間組織相關單位進行5+1場驗收和審核,匯報婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設整區(qū)推進工作領導小組辦公室,具體業(yè)務由相關業(yè)務單和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處共同監(jiān)管及指導。
(一)項目完成情況分析。
根據(jù)文件要求,項目的申報、實施完成情況,我局組織的農業(yè)產業(yè)項目中的綠色認證3個品種完成率100%;市級農業(yè)龍頭企業(yè)16家,完成率200%;1個整治項目進行了現(xiàn)場驗收(耕地拋荒5畝)完成率100%;完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示范基地(584畝)各1個,完成率100%;設施蔬菜2個,面積46.078畝,完成率100%;新增經果林基地23個,面積2838畝,完成率92%;肉?;?個(其中新建1個、擴建4個),完成率100%;新建農產品加工廠5個(設施蔬菜2家,紅薯3家),完成率125%;休閑民宿6個,完成率100%;根據(jù)各特色產業(yè)的共同發(fā)展,在種養(yǎng)殖方面有突出的發(fā)展和帶動效益,在區(qū)級相關領導的關心和幫助,重點支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目;養(yǎng)殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產等6個子項目。
(二)項目的成本分析。
根據(jù)各項目實施主體的績效項目申報表的成本核算,經果林的成本是1萬元—1.2元萬/畝,25個申報項目3013畝;紅薯育苗基地和示范基地的運行成本是1500元/畝,2個基地共計590.5畝;肉?;剡\行成本是2萬元—2.2萬元/頭,5個基地共計1007頭;簡易設施蔬菜基地的運行成本是0.8萬元—1萬元/畝,2個基地共計46.078畝;初加工農產品加工廠運行成本是50萬—150萬元/個(500—1000平方米),無菌生產加工廠是200萬元—500萬元(500—1000平方米);民宿實施主體的運行成本是120萬元—220萬元/個(5-15間);綠色認證的運行成本是2.5萬元/個;市級農業(yè)龍頭企業(yè)投入達500萬元—800萬元,資料申報運行成本是3.5萬元—4萬元/個。
(三)項目的時效性分析。
經果林是我區(qū)從20xx年重點組織實施的一個獎補項目,水果的生長周期長,3-5年是幼苗期,5-8年才是掛果期,前期一直是培育期,投入成本大,管理費用高;肉牛投入周期至少在2年以上,運營成本高,管理成本高,防疫技術含量高;紅薯、蔬菜及設施基地,投入周期1年;加工廠的投入周期一般在1-2年,2年后才能產生效益;綠色認證和市級農業(yè)龍頭企業(yè)投入周期2年以上。
(四)項目效益分析。
紅薯和蔬菜加工廠受季節(jié)性明顯,效益產出也在15%之間,產值達2200萬元左右。
1、經過前期的宣傳和指導,區(qū)級年初組織開會,做好動員,鼓勵各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好宣傳和發(fā)動,現(xiàn)場指導選好產業(yè)和場地,加強服務,由上到基層、到實施主體,再由實施主體根據(jù)實際情況,層層上報,減少了盲目的跟風,盲目投資,有技術,有資本,有情懷才能做好農業(yè)項目。
2、我們宣傳的宗旨,搞農業(yè)項目就是選資源,選老板,選產業(yè)。
3、有的放矢,從我區(qū)的實際情況,結合個產業(yè)特點聘請專業(yè)團隊跟蹤指導。
4、前期選址和產業(yè)項目的確定,由各實施主體通過申報,匯同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、科研院所及相關部門共同協(xié)商,科學論證,技術跟蹤,服務指導,做好經濟效益和社會效益預算,再進行批量種養(yǎng)植及產業(yè)鏈的拉長,更好的規(guī)避自然風險和技術風險。
5、重點突出特色產業(yè)的發(fā)展,盡量做到我有你無,我多你少,我精你粗,提高產業(yè)附加值。
6、通過產業(yè)基地和加工基地的建設,通過土地流轉、基地就業(yè)、土地入股分紅等模式,為貧困人員增收解決實際問題,對脫貧攻堅和鞏固脫貧成果有顯著的成效。
1、加強前期的規(guī)劃,鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)級產業(yè)發(fā)展方向基本一致,共同研究,共同指導。
2、制定長期的扶持和發(fā)展規(guī)劃。
3、制定一套完整的管理制度,共同監(jiān)督產業(yè)發(fā)展的維護情況,有問題及時反饋和整改。
4、建立完整的信任體系,監(jiān)管項目進度表,及時止損。
1、關于重點項目進行重點扶持,連續(xù)扶持是有必要的,這樣才能扶出特色、品牌、亮點,為我區(qū)申報現(xiàn)代化農業(yè)產業(yè)示范區(qū)打好基礎。2、配套的特色產業(yè)也要重點關注,為城郊農業(yè)發(fā)展增添色彩。
項目自評報告篇十五
根據(jù)自治區(qū)財政廳《關于提前下達20xx年農村綜合改革轉移支付預算的通知》(桂財基財〔20xx〕21號)下達了20xx年中央專項扶持壯大村集體經濟資金,我鄉(xiāng)鎮(zhèn)安村獲得20xx年中央專項扶持壯大村集體經濟資金50萬元,用于壯大村集體經濟,投入再生產,增加鎮(zhèn)安村村集體經濟收益。
(二)項目資金管理使用情況。
20xx年12月26日財政局撥付我鄉(xiāng)鎮(zhèn)安村20xx年中央專項扶持壯大村集體經濟資金50萬元,根據(jù)我縣人民政府對縣村集體經濟辦提交的《羅城仫佬族自治縣20xx年扶持壯大村級集體經濟項目實施方案》審定意見,結合鎮(zhèn)安村實際,經“四議兩公開”討論決定,于20xx年12月28日將鎮(zhèn)安村獲得20xx年中央財政扶持壯大村級集體經濟資金50萬元同泗潘等12個村股份經濟聯(lián)合社全部投入羅城仫佬族自治縣城鄉(xiāng)建設投資有限責任公司用于購買易地扶貧搬遷安置點多建住房合作購買項目(404套)。如“易地扶貧搬遷安置點多建住房合作購買項目(404套)”盈利,縣城投公司將從該項目取得分紅的11.24%支付給泗潘等13個村股份經濟聯(lián)合社;如果項目虧損,泗潘等13個村股份經濟聯(lián)合社共同承擔縣城投公司所承擔虧損額的11.24%,甲方承擔虧損以投資額為限。泗潘等13個村股份經濟聯(lián)合社分別投資都是50萬元,所以13個村股份經濟聯(lián)合社之間平均分配分紅,平均承擔虧損。
(三)年初績效目標及其衡量指標設定情況。
總體目標是我鄉(xiāng)鎮(zhèn)安村獲得20xx年中央專項扶持壯大村集體經濟資金50萬元在20xx年前全部投出,20xx年,泗潘村等13個村集體共獲得項目合作投資分紅65萬元,共同出資的650萬元已按合同要求于20xx年12月31日前全部撥付至羅城仫佬族自治縣城鄉(xiāng)建設投資有限公司,投資完成率100%。
該項目由縣集體辦牽頭,我鄉(xiāng)組織實施,在項目實施過程中,由專人負責跟進項目的進度及資金撥付,分管領導對工作實施全程監(jiān)管,村黨支部書記實時跟進項目進展情況。
根據(jù)文件要求我鄉(xiāng)立即組織專人對20xx年獲得央專項扶持壯大村集體經濟資金項目進行評價工作,嚴格對照項目支出績效評價評分表的'指標逐項評分。
(一)績效目標完成情況。
1.產出數(shù)量:績效目標數(shù)量是資產入股貧困戶人口總數(shù),實際完成數(shù)量是95戶334人,全部完成。
2.產出質量:績效目標質量是項目收益中村集體經濟分配比例,實現(xiàn)收益分配比例100%。
3.產出時效:績效目標是資金及時投入率,100%及時投入。
4.產出成本:項目預算支出是投入資金總數(shù),實際支出數(shù)額是50萬元,成本控制在預算內。
(二)績效分析。
項目資金全部完成投入,自評總分100分。(詳見附件1、2)。
(三)總體自我評價。
自評總分為100分,項目按照上級文件要求,結合實際,按照項目資金管理辦法如期完成投資,總體達到預期績效目標。(詳見附件3)。
1.發(fā)展壯大村級集體經濟項目達到了預期效果,為我鄉(xiāng)集體經濟發(fā)展壯大起到了示范帶動作用,也在一定程度上提高人民群眾生活質量水平,鞏固脫貧成果。
2.項目按照管理辦法,嚴格實施,結合本村實際,經“四議兩公開”制度,受群眾監(jiān)督,營造人民當家作主的良好社會氛圍。
3.項目協(xié)議有所欠缺,項目合同未協(xié)定簽訂期限及分紅期限,目前鎮(zhèn)安村未得到收益分紅。
加強對中央財政扶持村級集體經濟資金的監(jiān)管,督促企業(yè)加大對項目的投入,盡早產生收益。乙方加強與甲方溝通,定期向甲方匯報項目進展情況,雙方共同促進項目發(fā)展。
項目自評報告篇十六
全國污染源普查是重大的國情調查。《全國污染源普查條例》規(guī)定,每10年開展一次全國污染源普查工作。第一次全國污染源普查工作取得顯著成果,發(fā)揮了重要作用。但經過10年的發(fā)展,我國工業(yè)經濟和社會人口結構,以及污染源的類型、分布、規(guī)模和性質等都發(fā)生巨大變化。同時,農村面源、非道路移動源以及揮發(fā)性有機物等污染物對環(huán)境質量的影響逐漸顯現(xiàn),亟須對其排放情況開展系統(tǒng)性調查。因此,國務院于20xx年10月26日發(fā)布了《國務院關于開展第二次全國污染源普查的通知》(國發(fā)〔20xx〕59號),決定于20xx年開展第二次全國污染源普查。中方縣根據(jù)國家有關文件要求,積極開展了各項工作。
2、主要內容及實施情況。
主要包括前準備、全面普查、總結發(fā)布三個階段。
前期準備:20xx年11月26日,中方縣環(huán)保局第二次全國污染源普查領導小組成立,根據(jù)中方縣第二次全國污染源普查經費方案,共需要普查經費247.12萬元,縣政府同意列入本級財政預算。中方縣人民政府于20xx年5月10日制定了《中方縣第二次全國污染源普查實施方案》,并組織普查培訓,建立污染源基本單位名錄庫。
全面普查:中方縣自20xx年4月~6月,開展現(xiàn)場清查工作,縣普查辦工作人員在全縣聘請的50余名普查員的配合下,對4類源(除去普查階段新增移動源)近20xx余家普查對象逐一進行了排查清查。通過兩輪實地核查工作,最終確定了普查對象。
20xx年10月,正式進入入戶調查階段,對產排污企業(yè)及單位進行入戶調查,組織填報普查表單,完成數(shù)據(jù)審核錄入?yún)R總工作,建立污染源檔案。后續(xù)時間一直在完善普查相關資料以及補充相應佐證材料。
總結發(fā)布:20xx年9月-10月,編寫工作總結報告和數(shù)據(jù)分析報告。20xx年11月完成普查檔案的建設并迎接驗收,20xx年12月完成普查數(shù)據(jù)的發(fā)布以及對普查先進單位個人進行表彰。
3、資金投入和使用情況。
根據(jù)項目實際情況,本項目資金為490000.00元,本司按照有關要求,開展了各項工作,投入了相應的資金,并完成了工作。
(二)項目績效目標。
1、總體目標。
通過本項目的實施,完成中方縣第二次污染源普查相關工作,為中方縣的經濟發(fā)展提供決策依據(jù)。
2、階段性目標。
(1)項目清查階段。
根據(jù)國家有關要求,組織人員完成中方縣工業(yè)污染源,農業(yè)污染源,生活污染源,集中式污染治理設施,移動源及其他產生、排放污染物的設施等污染源的清查工作,并提交有關工作成果。
(2)項目入戶調查階段。
根據(jù)前期清查成果,開展污染源入戶調查工作,填寫有關表格,提交調查成果,并進行系統(tǒng)上傳工作。
(一)績效評價目的、對象和范圍。
1、績效評價目的。
通過本次績效評價進一步了解項目的實施進展、資金使用、社會效益情況、社會公眾或服務對象滿意度,而且通過以項目為對象的績效評價,達到對項目實施單位績效評價,以促進相關單位管理好項目,提高財政資金的使用效益。通過對項目的投入、過程、產出和效果四個方面進行客觀、公正的評價,總結項目實施過程中的經驗,發(fā)現(xiàn)問題,提出改進該項目立項投入、組織實施、運行管理的具體建議,進一步加強項目管理,提高財政資金的使用效益,為下一步預算資金安排提供重要參考。
2、績效評價對象和范圍。
績效評價對象:中方縣第二次全縣污染源普查工商戶、清查及普查企業(yè)入戶調查項目資金??冃гu價范圍:范圍包括工業(yè)污染源,農業(yè)污染源,生活污染源,集中式污染治理設施,移動源及其他產生、排放污染物的設施。普查內容包括普查對象的基本信息、污染物種類和來源、污染物產生和排放情況、污染治理設施建設和運行情況等。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、
評價標準。
1、績效評價原則。
績效評價的設計、實施以及最終評價需滿足以下原則:(1)科學規(guī)范原則:績效評價應當注重財政支出的經濟性、3效率性和有效性,嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序、采用定量與定性分析相結合的方法。本項目通過定性指標與定量指標相結合,全面考察項目的實施是否有效提高財政資金使用效益。
(2)公開公正原則:績效評估應當客觀、公正、標準統(tǒng)一、資料可靠,依法公開并接受監(jiān)督。我司評價小組在客觀、獨立的前提下開展評價工作,出具評價報告,隨時可接受委托單位區(qū)財政對評價工作情況的考核監(jiān)督與評價報告、評價底稿質量的驗收。
(3)分級分類原則:績效評價由各級財政部門、部門(單位)根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。根據(jù)項目資金來源——財政資金的特點將其作為重點評價項目,委托第三方對其開展獨立的績效評價工作。
(4)績效相關原則:績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。本評價報告嚴格按照績效評價的標準、原則、方法披露項目預算執(zhí)行情況與項目實施計劃完成情況。
2、績效評價評價指標體系。
本次績效評價的評分標準以計劃標準為主,同時依據(jù)實際情況參照行業(yè)標準、歷史標準以及其他標準等。
3、績效評價評價方法。
本次績效評價主要運用的評價方法為因素分析法、比較法,具體運用情況如下:因素分析法:主要應用于指標設計、數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)。從項目概況入手,在分析政策文件材料的基礎上,綜合考慮工程項目設立的背景、目的、項目內容、項目預算和資金使用、管理機制等因素,設計相關指標,以全面考察該項目決策、投入管理、項目實施管理、財務管理和產出效果。比較法:主要應用于數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)。項目計劃、合同與實際項目開展情況相比較,分析項目實際實施情況。此外,對預算單位制定的績效目標與實際開展情況進行對比分析,力求客觀、科學地反映項目支出和產出績效之間緊密的對應關系。
4、績效評價標準。
為客觀公正反映項目資金使用績效,評價小組擬采用如下評價標準:
(2)行業(yè)標準:參照國家公布的行業(yè)指標數(shù)據(jù)制定的評價標準;
(3)歷史標準:參照同類指標的歷史數(shù)據(jù)制定的評價標準。
(二)績效評價工作過程。
根據(jù)項目實施進度安排,我司對本項目開展的績效評價工作包括了方案的制定、數(shù)據(jù)的采集,具體實施過程如下:
1、績效評價工作方案制定。
(1)資料收集階段。
根據(jù)財政部門布置的評價工作要點及項目實施方案,制定資料清單,搜集的資料主要有:項目資料、政府采購相關文件等。與預算單位項目負責人進行溝通,交接項目資料,進一步了解項目詳細情況。
(2)方案撰寫階段。
將前期搜集的材料進行分類、分析,了解項目實施的背景、目的及工作開展情況,根據(jù)有關要求梳理設計項目績效指標、調查問卷、訪談方案等,整合形成工作方案。將方案初稿交由公司內部三級復核責任人逐級對其內容的科學性、合理性、與項目實際情況的關聯(lián)性等進行復查審核,根據(jù)審核意見對方案做進一步完善、細化、補充,財政項目支出績效評價報告形成征求意見稿。
(3)方案修改定稿階段。
將征求意見稿交給區(qū)教育局、基建中心、資產中心等相關方進行確認,由其對方案內容的可操作性及項目真實情況披露的準確性提出修改意見,修改完畢后形成評審稿。由財務專家、業(yè)務專家、績效專家對方案評審稿的科學性、合理性等進行評審分析。我司項目負責人根據(jù)專家評審建議對方案的項目概況、項目預算及管理進行進一步充實,評價指標體系的合理性進一步優(yōu)化,調整了問卷內容等,形成評審修改稿并交由預算單位進行確認,確認無誤后形成方案定稿。
2.數(shù)據(jù)采集方法及過程。
(1)數(shù)據(jù)采集法。
本績效評價項目的證據(jù)收集主要方法包括:相關資料收集法、問卷調查法等。
(2)數(shù)據(jù)采集過程。
我司評價小組接受區(qū)財政的委托進行績效評價,并于后續(xù)項目溝通會上獲取了該項目的總預算以及相關背景資料。通過溝通了解到項目的組織與管理模式及資金的撥付流程等,并根據(jù)前期發(fā)送的資料清單獲取項目立項依據(jù)、預算安排明細表、項目管理財政項目支出績效評價報告制度、政府采購相關文件等開展有關工作。
綜合評價情況及評價結論見有關表格。
(一)項目決策情況。
見項目支出績效評價共性指標表。
見項目支出績效評價共性指標表。
(三)項目產出情況。
見項目支出績效評價共性指標表。
(四)項目效益情況。
見項目支出績效評價共性指標表。
(一)主要經驗及做法。
1、模塊化開展工作,提高效率。
為有效降低風險,提高效率,本項目采用模塊化工作模式,
引入模塊作業(yè),使得人員集中在現(xiàn)場工作,成功降低現(xiàn)場風險,
提高工作效率。
2、質量控制有效,工作質量完成度較好。
成立質量控制工作小組,專門負責該項目的質量工作,主要分為三級審核,其中最后審核為公司高級工程師(總工程師),確保了項目質量。
(二)存在的問題及原因分析。
1、項目前期準備不足,導致項目開展不順。
由于該項目實施前,全國污染源第一次普查工作已開展10年,因此對該項目的整體理解、國家政策把握等存在一定差距,無太多有價值的經驗可參考,因此前期工作準備不足,對項目的正常推進造成了一定影響。
2、國家政策變動較快,未及時跟進。
全國污染源第二次普查工作是一項全國性工作,由國務院污染源普查領導小組統(tǒng)籌安排,在政策、技術規(guī)范上更新較快,工作小組未及時學習和跟進,導致工作成果進行了多次調整和修改。
(一)細化前期準備,保障有序開展。
應嚴格把關前期準備工作,明確項目實施的前提條件,包括項目前期清查、入戶調查等,保障準備工作的周密性,合理預測各種可能影響項目順利推進的主、客觀因素,制定有效的、具體細化的實施計劃且配套應急保障機制,在計劃確定后應嚴格執(zhí)行與監(jiān)督,強化計劃約束剛性。如發(fā)生突發(fā)情況,即刻采取應急手段,在不偏離原計劃的情況下,繼續(xù)推進項目實施,以保障財政資金使用效益和項目績效。
(二)及時研究并對國家有關政策進行更進。
成立專門研究小組,對該項目國家政策及技術規(guī)范進行系統(tǒng)研究,并將研究成果及時反饋至各小組成員。
項目自評報告篇十七
20xx年,市財政相繼下達我區(qū)抗疫特別國債資金5.723億元,其中:以渝財預〔20xx〕23號下達基礎設施及抗疫相關支出資金3.4億元、以渝財預〔20xx〕46號下達幼兒園綜合治理及社會事業(yè)基礎設施資金0.3億元、以渝財預〔20xx〕50號下達機場車站等重要場站抗疫相關支出和醫(yī)療機構核酸檢測成本缺口補助資金0.023億元、以渝財預〔20xx〕60號下達公共衛(wèi)生應急醫(yī)院等基礎設施建設資金2億元。
按照《抗疫特別國債資金管理辦法》及上級有關要求,我區(qū)及時將資金分配到8個主管部門,分配進度達100%。其中:公共衛(wèi)生體系建設3.367億元,主要用于黔江中心醫(yī)院住院綜合樓裝飾、科教大樓和2號車庫及配套項目及應急醫(yī)院建設、精神病醫(yī)院裝修工程;交通基礎設施建設0.9億元,主要用于過境高速公路資本金;生態(tài)環(huán)境治理0.298億元,主要用于城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)建設;教育文化基礎設施建設0.752億元,主要用于幼兒園綜合治理、教育基礎設施建設和教育教學設備采購;市政基礎設施建設0.183億元,主要用于暴雨災后市政設施維修、應急搶治及閘橋閘門系統(tǒng)建設等;重大區(qū)域規(guī)劃基礎設施建設0.2億元,主要用于渝東南綜合應急救援指揮中心二期項目和渝東南應急維穩(wěn)項目建設(武警支隊營區(qū)遷建)項目;疫情相關支出230萬元,主要用于機場、車站等重要場站抗疫相關支出和補助醫(yī)療機構核酸檢測成本缺口。
總體看,抗疫特別國債資金有力支持了我區(qū)公共衛(wèi)生、教育、交通、市政、生態(tài)環(huán)保等方面的基礎設施項目建設,有力推動我區(qū)開展“六穩(wěn)”工作、落實“六?!比蝿眨挂呦嚓P支出資金也極大緩解了因疫情防控帶來的減收因素影響。20xx年底,我區(qū)抗疫特別國債資金支出2.89億元,結轉2.83億元,支出進度51%,若剔除11月底下達資金2億元,則支出進度達77.68%。截至3月25日,結轉資金已實現(xiàn)支出0.2億元,余額2.63億元,正督促項目業(yè)主單位加快建設進度,并按程序及時支付。
(一)公共衛(wèi)生體系建設項目。共3個項目,其中:黔江中心醫(yī)院精神病醫(yī)院工程項目,完成新建、改擴建12000平方米,床位增加313張,診療能力提升1200人次,實現(xiàn)全年績效目標;黔江中心醫(yī)院住院綜合樓、科教大樓和2號車庫及配套項目計劃新建、改擴建面積103407平方米,采購儀器設備1221臺,實際完成新建、改擴建面積55946平方米,采購儀器設備1221臺;武陵山區(qū)域醫(yī)療中心(應急醫(yī)院)計劃完成項目的前期工作,實際完成區(qū)級立項和可研審批,報送市級可研審批,取得項目選址意見函,進行征地和林地報批工作。
(二)交通基礎設施建設項目。安排過境高速公路項目資本金0.9億元,并根據(jù)約定的績效考核目標撥付資金,全年計劃啟動修建橋梁6座、完成隧道修建里程0.5公里,實際啟動修建橋梁6座、完成隧道修建里程0.5公里,完成全年績效目標。
(三)教育文化基礎設施建設項目。共涉及黔江區(qū)民族職教中心遷建工程、課桌凳采購、班班通設備采購等7個項目,已全部完成全年績效目標。其中:新華中學綜合樓項目計劃完成舊教學樓拆除和三通一平工程、以及抗滑樁70%的工程量,實際完成2900平方米的舊教學樓的拆除和三通一平工程、以及抗滑樁工程量的80%;計劃33所學校采購課桌凳14000套,33所學校實際采購課桌凳14000套;計劃采購104套班班通設備,實際采購104套;職教中心遷建工程計劃推進主體一標房建及主體二標房建工程建設,完成綜合樓教管樓教學樓的裝修等工程,已完成全年績效目標,資金全部實現(xiàn)支出。
(四)生態(tài)環(huán)境治理項目。涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)、城市污水管網(wǎng)建設2個項目,全部完成績效目標。其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)項目計劃完成18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)約39.4公里二三級生活污水管網(wǎng)建設,實際完成18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)約39.4公里二三級生活污水管網(wǎng)建設;城市污水管網(wǎng)建設計劃完成城北片區(qū)、雄鷹大道片區(qū)、冊山片區(qū)污水管網(wǎng)建設24.12公里,實際完成城北片區(qū)、雄鷹大道片區(qū)、冊山片區(qū)污水管網(wǎng)建設24.12公里。
(五)市政基礎設施建設項目。共安排黔江區(qū)凌云寨至西客站道路整治工程、暴雨后市政設施維修應急搶治及閘橋閘門系統(tǒng)建設等5個項目,4個項目完成全年績效目標。其中:泥路硬化工程項目計劃硬化泥濘路約3.5公里,實際完成道路硬化3.5公里;三臺山路、丹心路公廁項目計劃完工投用,實際已完工投用;暴雨后市政設施維修應急搶治及閘橋閘門系統(tǒng)建設項目,除黑山橋海漫維修項目未完工外,其他項目已完工;黔江區(qū)凌云寨至西客站道路整治工程計劃完成道路整治2.35公里,實際完成道路整治2.35公里。
(六)重大區(qū)域規(guī)劃基礎設施建設項目。渝東南綜合應急救援指揮中心二期計劃新建面積26920平方米,實際完成26920平方米,全部完成績效目標;渝東南應急維穩(wěn)項目建設(武警支隊營區(qū)遷建)計劃改造面積22500平方米,實際完成15000平方米,主要為確保黔張常鐵路安全改變了作業(yè)方式,導致施工進度較慢。
(七)抗疫相關支出。共安排機場火車站等重要場站抗疫支出補助和醫(yī)療機構核酸檢測成本缺口補助等5個項目,已全部完成全年績效目標。其中:機場火車站等重要場站抗疫支出補助項目計劃建設新冠肺炎疫情隔離點2個,采購體溫槍等檢測儀器200臺、口罩10萬個,體溫檢測率、健康碼查驗率100%,實際完成建設新冠肺炎疫情隔離點2個,采購體溫槍等檢測儀器200臺、口罩10萬個,體溫檢測、健康碼查驗累計44.92萬人次,檢測率、查驗率100%,隔離人員123人次;醫(yī)療機構核酸檢測成本缺口補助項目計劃完成住院病人核酸檢測40500人次,并對個人承擔部分進行補助,實際完成住院病人核酸檢測40561人次,對個人承擔部分進行全額補助。
(一)項目前期工作相對滯后,影響績效目標的實現(xiàn)。近年來,我區(qū)嚴格落實國市債務管控政策,嚴禁無資金來源上項目增加隱性債務,除上級資金安排的項目外,幾乎沒有資金安排項目建設。在資金來源落實前,不敢啟動項目建設。抗疫特別國債等直達資金下達后,才安排用于重點基礎設施項目建設,受資金短缺、基本建設程序需要的時間較長,以及前期工作不深、不細因素影響,導致資金到位后項目遲遲無法推動建設,資金支出進度較慢。
(二)部分客觀因素,影響績效目標的實現(xiàn)。一是暴雨天氣影響項目建設進度。今年我區(qū)7-8月持續(xù)的暴雨天氣,導致施工方進場施工困難,一定程度上影響了項目建設進度。二是招投標過程中存在的不確定因素,一定程度上影響了項目建設進度。如:黔江區(qū)中心醫(yī)院綜合樓建設項目,在公開招投標過程中,因參與投標的企業(yè)只有2家,造成流標,影響建設工期約45天。
四、資金監(jiān)管及評價結果公開、運用情況。
(一)嚴格資金分配。嚴格按照上級政策要求,組織區(qū)級各單位認真測算基礎設施建設等資金缺口,研究制定資金分配方案,經區(qū)政府常務會、區(qū)委常委會審議通過后,及時分配資金、錄入直達資金監(jiān)控系統(tǒng),并納入調整預算。
(二)加強資金監(jiān)管。一是成立以區(qū)財政局主要負責人為組長、分管領導為副組長、各科室負責人為成員的直達資金監(jiān)管工作領導小組,統(tǒng)籌組織、協(xié)調推進和督促落實直達資金分配、使用、監(jiān)督、績效管理等工作。二是落實專人建立直達資金臺帳,全過程監(jiān)控資金使用情況,確保每筆資金流向明確、賬目可查;及時關聯(lián)支付信息、導入惠企利民數(shù)據(jù)、處理預警信息等。三是建立直達資金支出進度考核機制。將直達資金支出進度,納入單位年度綜合考核范圍,由區(qū)政府辦按月督查支出進度。四是建立直達資金項目定期調度機制。區(qū)政府主要領導按月研究、調度項目建設進度,集中解決項目推進過程中的難點、堵點問題,并要求各項目主管單位、實施單位主要領導要按周調度項目推進情況,切實加快項目建設進度。
(三)加強績效管理。一是及時公開項目分配情況。項目資金分配后,及時在政府公眾信息網(wǎng)上予以公開,主動接受社會監(jiān)督。二是加強績效監(jiān)控,及時調整項目。一方面針對部分項目第一次報送的績效目標不夠細化、量化的問題,督促項目主管單位及時調整,并實行全過程監(jiān)管。另一方面根據(jù)項目建設情況,將支出進度偏慢的項目予以調整。根據(jù)財政部辦公廳《關于直達資金有關問題的答復意見》(財辦預〔20xx〕111號)調整黔江中心醫(yī)院住院綜合樓裝飾工程、科教大樓2號車庫及配套項目資金2700萬元,用于中心醫(yī)院住院綜合樓土建工程(2018年11月開工建設,20xx年10月完成竣工驗收)。三是將包含抗疫特別國債資金在內的直達資金,作為重點報告事項向區(qū)人大報告,并按程序納入調整預算,主動接受人大監(jiān)督。
(一)進一步加強資金監(jiān)管。進一步督促各單位嚴格按照規(guī)定用途,完善資金使用臺帳,全過程監(jiān)控資金使用情況,確保每筆資金流向明確、賬目可查、合法合規(guī)。并依靠資金監(jiān)控系統(tǒng)實施全過程監(jiān)管,資金支出后3個工作日內將支付信息、臺賬信息導入監(jiān)控系統(tǒng)。
(二)切實加快支出進度。進一步督促相關單位,切實加強項目建設管理,成立專班解決項目推進過程中的難點、堵點問題,倒排工期加快項目建設進度,加快完善項目進度資料,及時辦理項目竣工驗收、審計結算等工作,并按要求撥付資金,切實加快支出進度。
(三)強化績效管理。一是根據(jù)單位自評和財政檢查結果,結合當前項目建設情況,對支出進度仍然偏慢,且無有效改進措施的項目資金予以調項。二是選取資金額度較大、影響范圍較廣的項目,實施重點績效評價。三是將本次自評情況和重點績效評價結果,作為預算安排項目的重要依據(jù),切實提高資金安排和使用效益。
(四)統(tǒng)籌做好項目前期工作。根據(jù)財力情況統(tǒng)籌安排項目前期工作經費,統(tǒng)籌做深、做細區(qū)內重大項目前期工作,重點項目前期工作原則要達到可招投標條件,確保資金一旦到位就能實施招投標,推動項目建設。
項目自評報告篇十八
根據(jù)《關于扎實做好20xx年省級民生工程項目績效自評工作的通知》(樅民生辦函〔20xx〕28號)的文件要求,我單位近期牽頭對全縣20xx年度14個美麗鄉(xiāng)村省級中心村建設情況開展回頭看和自查自評工作,現(xiàn)將有關情況報告如下:
縣美麗鄉(xiāng)村建設工作推進中心一直按照鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的總體要求及省、市、縣部署安排,科學謀劃,精心組織,扎實推進20xx年度全縣14個美麗鄉(xiāng)村省級中心村建設工作,取得重要階段性成效,打造了諸如“文山流韻,花海雙勝”的浮山雙勝中心村,“水泊人家,荷塘秀色”的麒麟泊塘中心村,“旅居相融,大美官青”的錢橋官青中心村等一批特色鮮明、環(huán)境優(yōu)美、鄉(xiāng)風文明的美麗鄉(xiāng)村,安徽日報、銅陵日報及人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、中安在線等新聞媒體,宣傳報道了我縣美麗鄉(xiāng)村建設工作。
根據(jù)《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設工作領導小組辦公室關于印發(fā)20xx年度全省美麗鄉(xiāng)村建設驗收辦法的通知》(皖美辦發(fā)〔20xx〕3號)驗收指標及計分辦法,我單位20xx年美麗鄉(xiāng)村省級中心村建設自評得分102分,現(xiàn)將具體分析如下:
(一)建設規(guī)劃編制及執(zhí)行(滿分5分,自評得分5分)。
全縣14個省級中心村建設規(guī)劃編制工作均委托第三方設計院在符合土地利用總體規(guī)劃、鎮(zhèn)(鄉(xiāng))總體規(guī)劃、縣域鄉(xiāng)村建設規(guī)劃和村莊規(guī)劃布局中進行科學合理選址,并與當?shù)亟洕蜕鐣l(fā)展、產業(yè)發(fā)展斜街,使村莊生產、生活、生態(tài)空間布局合理?;A設施、公共服務設施、農民住房等布置科學,規(guī)劃人口符合《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設“十三五”規(guī)劃》要求。
規(guī)劃過程中因地制宜,突出體現(xiàn)村莊特色、歷史人文、地域特點和發(fā)展方向,規(guī)劃進行以及項目申報中充分尊重農民意愿的,通過上報,經通過后方可實施。整個推進過程中要求施工單位嚴格按照規(guī)劃和圖紙施工,確保中心村建設規(guī)劃落實較好。
(二)重點建設任務(滿分75分,自評得分75分)。
1.垃圾處理(滿分9分,自評得分9分)。
全縣14個省級中心村均建立生活垃圾收運處理體系,按照“戶分類、村收集、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉運、市縣處理”等方式進行有效收運處理。垃圾處理終端采用成熟處理工藝,符合環(huán)保要求。各中心村均按照4-5戶配置垃圾桶、垃圾收集車等收運設施,滿足生活垃圾及時收運的需要,同時每個中心村聘請專門的清潔人員對中心村進行清掃,確保中心村內保潔到位,生活垃圾得到及時收運,無暴露和積存生活垃圾就地焚燒現(xiàn)象。保證村內無建筑垃圾堆積,無病死畜禽尸體、農業(yè)投入品包裝物、廢舊農膜和農作物秸稈等隨意丟棄現(xiàn)象,對垃圾開展有效分類,資源化利用可回收垃圾與可腐爛垃圾。其中橫埠松崗中心村垃圾桶內少量垃圾未有效分類。鄉(xiāng)鎮(zhèn)美麗辦負責人將進一步做好垃圾分類宣傳與引導工作。
2.農村飲水安全(滿分4分,自評得分4分)。
全縣14個省級中心村每戶全部接通自來水,我縣已推進城鄉(xiāng)供水一體化,中心村涉及飲水工作均按照《農村飲水安全評價準則》(t/ches18-20xx),實現(xiàn)了農戶飲水安全有保障。
3.衛(wèi)生改廁(滿分8分)。
全縣14個省級中心村,戶用衛(wèi)生廁所普及率達到95%以上,建設遵循改廁入戶的原則,拆除原先的旱廁和露天糞坑,進行衛(wèi)生改廁,安裝水沖式廁所,每戶安裝三格式化糞池進行發(fā)酵、過濾無害化處理后,接入污水主管網(wǎng)排入人工濕地再次過濾,最后就近排入附近的農田和水體,全縣14個省級中心村廁所糞污基本得到無害化處理。
4.房前屋后環(huán)境整治(滿分6分,自評得分6分)。
全縣14個省級中心村均對電力、通信線路架設不安全和違章交越、搭掛的`現(xiàn)象進行整治。
同時完成了對堆放雜物,村內亂搭亂建、亂堆亂放現(xiàn)象的有序規(guī)范。但是仍有部分村規(guī)劃范圍邊角區(qū)域還存在房前屋后環(huán)境整治不到位,特別是農戶庭院和屋后為薄弱環(huán)節(jié)。如官埠鎮(zhèn)新民中心村、山黃莊中心村農戶家中有少量簡陋搭建。
5.道路暢通(滿分10分,自評得分10分)。
全縣14個省級中心村均納入年度農村道路暢通工程的建制村且村部位于中心村范圍內,實施通村主干道路拓寬改造,路面寬度均達到4.5米。
各中心村村內路網(wǎng)布局合理,主次分明,村內主干道路主要采用水泥、磚石等鄉(xiāng)土材質硬化,路寬均不低于3.5米,村內次干道采用水泥、砂石、廢磚等鄉(xiāng)土材質適度硬化,中心村均實現(xiàn)“戶戶通”,大大的給群眾出行提供了便利。
6.污水處理(滿分8分,自評得分8分)。
(1)污水處理設施建設及收集處理率方面。全縣14個省級中心村污水處理主要以分散處理為主,通過分戶式、聯(lián)戶式的辦法,分別采用三格式化糞池等簡易處理技術,同時結合采用人工濕地就地生態(tài)治理,14個省級中心村生活污水處理率達到90%以上。
(2)污水處理設施運維管理方面。全縣14個省級中心村污水處理設施運維管理以分散式和集中處理為主。針對農戶每戶安裝的三格式化糞池由農戶個人進行定期清掏;針對大三格、人工濕地和農戶個人小三格損壞的,各中心村均建立了專門的運維制度、有專門的運維人員,落實責任。
7.河溝渠塘疏浚清淤(滿分5分,自評得分5分)。
全縣14個省級中心村均對中心村區(qū)域內的河溝渠塘進行整治疏浚,實現(xiàn)了水體清澈,同時對河溝渠塘疏浚后,進行了及時護坡、綠化。但同時部分中心村檢查時仍被發(fā)現(xiàn)水面有漂浮物,如:橫埠松崗中心村、山黃莊中心村、錢橋鎮(zhèn)小街中心村小塘內積存少量垃圾及白色污染物。
8.公共服務設施建設(滿分7分,自評得分7分)。
全縣14個省級中心村按照因地制宜、資源整合、簡易適用的要求,利用現(xiàn)有設施統(tǒng)籌改造,或新建,或就近共享農村綜合服務中心。中心面積適當,基本具備社區(qū)服務、圖書室(農家書屋)、文化活動室功能并能正常開展活動。同時結合寬帶支撐工程,14個省級中心村基本實現(xiàn)寬帶與4g對村的覆蓋,提高固定寬帶家庭普及率。所有建設工程,均按規(guī)劃要求建設,杜絕出現(xiàn)實用性不強的門面建筑。
9.村莊綠化(滿分8分,自評得分8分)。
全縣14個省級中心村均開展對村莊道路兩側、水體沿岸、庭院和村莊周圍進行綠化,村莊綠化適地適樹,以喬木、鄉(xiāng)土樹種為主,灌木為輔,倡導自然式種植,綠化效果較好的村莊建成區(qū)綠化覆蓋率不低于40%,村莊建成區(qū)范圍內道路、河渠綠化率達90%。
中心村范圍內房前屋后通過因地制宜發(fā)展小菜園、小果園、小竹園、小花園、小茶園等,基本實現(xiàn)村莊和庭院美化。其中錢橋鎮(zhèn)小街中心村在菜園、果園建設美化方面表現(xiàn)欠佳。
村莊綠化主要以鄉(xiāng)土樹種為主,輔以灌木,多采用自然式種植,植被覆蓋率高、綠化效果好。禁止過度使用人工草皮、砍伐天然大樹。
10.村莊亮化(滿分4分,自評得分4分)。
全縣14個省級中心村均在村莊主干道和公共活動區(qū)域,安裝了太陽能路燈,進行了適度亮化,同時建立了運維制度,安排專人進行排查,確保無損壞、使用正常。
11.長效管護機制(滿分6分,自評得分6分)。
縣美麗鄉(xiāng)村建設工作領導小組已下發(fā)《關于印發(fā)樅陽縣美麗鄉(xiāng)村建設項目后期管護實施辦法的通知》(樅美組發(fā)〔20xx〕41號),聯(lián)合縣財政局下發(fā)了《關于下達美麗鄉(xiāng)村20xx年度專項管護經費的通知》(樅財農〔20xx〕324號),基本建立了縣、鄉(xiāng)財政補助、村集體補貼、住戶適量付費、社會資助相結合等經費分擔機制,基本做到有制度、有資金、有人員,實現(xiàn)垃圾、污水、改廁、綠化、衛(wèi)生保潔、公共設施維護等長效管護。
全縣14個省級中心村所在行政村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)皆被評為縣級“一村一品”示范村、鎮(zhèn);中心村內有省級以上示范農民專業(yè)合作社或示范家庭農場;中心村主導產業(yè)突出,其中主導產業(yè)產值均達到占總產值50%以上。
全縣14個省級中心村中心村土地(包括耕地、林地、水面)流轉適度規(guī)范,均超過全縣的流轉率平均水平。
全縣14個省級中心村村集體年經營性收入達到15萬元以上。
全縣14個省級中心村均開展了移風易俗、弘揚時代新風,引導農民踐行社會主義核心價值觀,建好用好新時代文明實踐中心,建立完善“一約四會”(村規(guī)民約、道德評議會、紅白理事會、村民議事會和禁毒禁賭會)并充分發(fā)揮作用,教育引導農民群眾尊良俗、去低俗、除惡俗,有效遏制大操大辦、厚葬薄養(yǎng)、人情攀比等陳規(guī)陋習。
全縣14個省級中心村均開展文明村鎮(zhèn)、文明家庭創(chuàng)建,五好家庭、最美家庭、星級文明戶、“好兒女、好媳婦、好公婆”評選等群眾性精神文明創(chuàng)建活動。
全縣14個省級中心村通過文化墻、公示欄等形式對村規(guī)民約合法簡約規(guī)范進行宣傳,群眾知曉率高,結合婦聯(lián)、文旅等部門經常性開展群眾喜聞樂見文體活動。
全縣14個省級中心村均不同程度發(fā)掘本地本村歷史文化、紅色文化、山水文化、家風文化、農耕文化等,傳承和保護鄉(xiāng)村非物質文化,將古樹古居保護較好。
通過實地走訪中心村的農戶,全縣14個省級中心村農戶均對中心村范圍內環(huán)境衛(wèi)生、基礎設施、公共服務、鄉(xiāng)風文明改善感到滿意,群眾滿意度較高。中心村在建設過程中均不存在違背群眾意愿、損害群眾利益、搞面子工程等問題。
全縣14個省級中心村建設自申報階段起,就要求村民簽字同意,整個建設過程中,充分尊重群眾意愿,突出農民主體,在村干部帶領下,群眾參與度較高。
全縣14個省級中心村在建設中,充分考慮當?shù)厣鷳B(tài)以及環(huán)保問題,因地制宜,不同程度充分利用當?shù)刭Y源,做到能就地取材必就地取材,提倡“變廢為寶”,如利用廢舊的磚、瓦修建巷道、五小園等。
通過美麗鄉(xiāng)村建設后的中心村,農房與院落面貌較好,村莊與周圍環(huán)境自然和諧,村莊美化綠化,呈現(xiàn)鳥語花香,優(yōu)美田園風光。
全縣14個省級中心村內均建設了污水管和雨水溝,實現(xiàn)了雨污分流。
全縣14個省級中心村在結合本村實際的基礎上,整合文旅相關項目,中心村村內均因地制宜地建設了大小合適的公共服務場所,如健身廣場、公廁、文化墻。
項目自評報告篇十九
按照市財政局《關于開展20xx年市級財政績效評價工作的通知》(成財績〔20xx〕2號)的要求,我局認真進行了20xx年項目支出績效自評,現(xiàn)將自評情況報告如下:
(一)項目設立依據(jù)及其政策目標簡述。
20xx年,我局納入財政項目績效管理的項目是基本建設投資審計項目專項經費,其立項和資金申請的依據(jù)是《成都市國家建設項目審計辦法》(成都市政府第123號令)第八條“審計機關聘請專業(yè)人員參與國家建設項目審計所需經費,列入同級財政預算、安排專項經費或者在審計核減額中安排解決”。
(二)項目預算安排、中調情況及結余情況。
20xx年,成財預〔20xx〕06號預算安排我局審計業(yè)務項目經費(基本建設投資審計項目專項經費)1204.87萬元,執(zhí)行中預算調減21.41萬元,年末項目支出1183.46萬元。
(三)項目實施主要內容、計劃和目標。
20xx年,我局完成了送審投資額202億元的政府投資項目工程竣工決(結)算審計,經審計,核減工程不實投資17.51億元。基本建設投資審計項目專項經費1183.46萬元主要用于聘請工程造價咨詢機構及專業(yè)人員參與政府投資項目工程竣工決(結)算工作的基本審計費。
(一)資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃及到位。
我局“基本建設投資審計項目專項經費”是財政預算內撥款,按項目進度上報計劃支付基本審計費。
2.資金使用。
截至20xx年12月31日,基本建設投資審計項目專項經費支出使用率100%,全部用于聘請工程造價咨詢機構及專業(yè)人員參與政府投資項目工程竣工決(結)算工作的基本審計費和政府雇員的工資。資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理、使用,資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法、與預算相符。
(二)項目財務管理情況。
基本建設投資審計項目專項經費支出,嚴格按照《成都市審計局財務管理辦法》執(zhí)行,財務處理和會計核算規(guī)范。
(三)項目組織實施情況。
局重點項目投資審計處登記立項的符合性審查合格項目,由局辦公室負責通過抽簽或重大項目競爭性談判方式組織確定參審機構參審任務,項目的'審計實施嚴格按照《成都市審計局聘用工程造價咨詢機構實施政府投資項目工程結算審計管理暫行辦法》和《成都市審計局政府投資項目工程結算審計復核暫行辦法》執(zhí)行。
(一)目標完成任務量。
20xx年,我局共完成80個政府投資項目竣工決(結)算審計,送審額202億元,審減17.75億元,審減率8.79%。
(二)目標完成質量。
通過對政府投資項目竣工決(結)算的審計,有效地節(jié)約了財政資金,在規(guī)范政府投資項目管理、防止國有資產流失以及糾正政府投資管理過程中的違規(guī)違法行為等方面發(fā)揮了積極的作用。
(三)目標完成進度。
我局按照項目計劃,有序推進,執(zhí)行率100%。
通過使用財政投入的1183.46.09萬元,為財政在政府投資項目上節(jié)約資金17.75億元,費用率是0.67%,取得了良好的經濟效益。
項目自評報告篇二十
蕭縣2020年基本公共衛(wèi)生服務項目工作,在縣委、縣政府高度重視下,在省、市衛(wèi)生健康部門的精心指導下,通過與財政等有關部門協(xié)調配合,精心組織,規(guī)范實施,取得了較好成效,有效維護了居民身體健康,促進了社會和諧穩(wěn)定,居民獲得感和滿意度明顯提高?,F(xiàn)將該項目年度績效自評情況報告如下:
蕭縣承擔開展基本公共衛(wèi)生服務的為23個鄉(xiāng)鎮(zhèn),4個社區(qū)中心,全縣常住人口119.8萬人。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)及所轄村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)是基本公共衛(wèi)生服務項目的實施主體,負責免費為轄區(qū)居民提供基本公共衛(wèi)生服務,實行轄區(qū)劃片包干,分工到人,全面落實包保責任制。
項目內容包括:居民健康檔案管理,健康教育服務,預防接種,傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理,0-6兒童管理,孕產婦健康管理,65歲以上老年人健康管理,重性精神疾病健康管理,衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管,慢性病管理,肺結核管理,中醫(yī)藥健康管理等12類項目。
(二)項目績效目標情況。
2020年,全縣基本公共衛(wèi)生服務項目資金年初按照基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的人均經費補助標準、兩卡制工分值對全縣基本公共衛(wèi)生服務項目資金進行年度預算,全年考核決算制。
項目依據(jù):《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范(第三版)》。
實施目的:通過實施基本公共衛(wèi)生服務項目,對影響居民健康的主要衛(wèi)生問題實施干預,減少主要健康危險因素,有效預防和控制主要傳染病及慢性病,使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的公共衛(wèi)生服務。
實施范圍:轄區(qū)內常住居民(指居住半年以上的戶籍及非戶籍居民)。以0-6兒童、孕產婦、老年人、慢性病患者、等人群為重點。
實施期限:2020年1月1日至2020年12月31日。
績效目標:到2020年底,各項服務應達到以下目標:電子健康檔案建檔率保持在90%以上,穩(wěn)步提高使用率;適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在90%以上;兒童健康管理率達到90%以上;孕產婦系統(tǒng)管理率達到90%以上;老年人健康管理率達到70%以上;高血壓患者管理人數(shù)穩(wěn)步提高,規(guī)范管理率達到60%以上;2型糖尿病患者管理人數(shù)穩(wěn)步提高,規(guī)范管理率達到60%以上;嚴重精神障礙患者管理人數(shù)穩(wěn)步提高,規(guī)范管理率達到80%以上;肺結核患者管理率達到90%以上;老年人、兒童中醫(yī)藥健康管理率分別達到65%以上;傳染病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告率分別達到95%以上;健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管完成規(guī)定的年度工作任務。
(一)加強組織領導。
2019年縣政府辦公室下發(fā)了《蕭縣基本公共衛(wèi)生服務“兩卡制”管理試點工作實施方案》??h衛(wèi)健委成立了以劉學東主任為組長的領導小組,并設立了辦公室,具體負責試點方案和配套文件的制定、印發(fā)、解讀和督查工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心均成立了相關組織,負責本轄區(qū)具體工作。由此保障了全縣兩卡制工作的正常開展。
(二)印發(fā)工作實施方案。
原縣衛(wèi)計委印發(fā)了《蕭縣基本公共衛(wèi)生服務“兩卡制”管理試點工作實施方案》(蕭衛(wèi)疾控〔2019〕1號)文件,明確了項目工作目標、工作內容、組織實施和有關工作要求。
(三)制定項目經費按工作量分配的政策。
《蕭縣基本公共衛(wèi)生服務“兩卡制”管理試點工作實施方案》(蕭衛(wèi)疾控〔2019〕1號)要求,基本公共衛(wèi)生服務項目經費實行全縣統(tǒng)籌,認真核定鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)和村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)在基本公共衛(wèi)生服務項目中的實際服務細項,嚴格考核其實際工作量,依據(jù)校正后工分值進行分配。提供服務的醫(yī)療衛(wèi)生機構及個人的年度工分值通過信息系統(tǒng)獲得,經過績效考核得到校正后工分值,匯總得到全縣年度校正后總工分值,由此計算每標準化校正后工分值經費額度。
(四)制定績效考核及資金分配辦法。
為進一步完善基本公共衛(wèi)生服務“兩卡制”工作績效考核辦法,落實項目經費按工作量分配的政策,蕭縣衛(wèi)健委、蕭縣財政局聯(lián)合印發(fā)了《蕭縣基本公共衛(wèi)生服務“兩卡制”試點工作績效考核及資金分配辦法》(蕭衛(wèi)疾控〔2019〕18號),對“兩卡制”試點工作考核對象、績效考核及資金分配原則、考核標準及分值、考核組織及頻次、考核結果應用及獎懲辦法、資金分配及結算辦法六個方面作出了明確規(guī)定。規(guī)定績效考核及資金分配原則為分級考核原則、以信息系統(tǒng)自動考核為主,現(xiàn)場抽查復核為輔原則、資金按實際工作量分配,體現(xiàn)“優(yōu)勞優(yōu)得、多勞多得、不勞不得”的資金分配原則、資金分配實行分塊預算,體現(xiàn)向村衛(wèi)生室(站)傾斜原則。
為強化績效考核評價工作,在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(社區(qū))組織全面考核的基礎上,縣衛(wèi)健委對所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)(社區(qū))全部進行了考核,考核采取系統(tǒng)考核結合現(xiàn)場考核并隨機抽取轄區(qū)內一所村站。對每家單位建檔人群隨機抽取老、高、糖、孕、兒五類人員各1名,調查知曉率與滿意度.經年度綜合考評得分前五名予以6萬元、5萬元、4萬元、3萬元、2萬元獎勵,后三名予以通報批評。
從考評總體情況來看,全縣總體服務人員能及時完成各項工作指標,合理運用健康一體機為轄區(qū)內居民開展隨訪服務,熟識運用“兩卡制”系統(tǒng)通過認證服務規(guī)范有序獲取工分值,提高了服務的真實性、規(guī)范性,兩卡制系統(tǒng)產生的工分值總體穩(wěn)步上升。
(一)項目資金撥付情況。
本年度下達資金8187.6萬元,其中:中央補助6630.2萬元,省級補助1557.4萬元,縣區(qū)級補助0萬元。達到人均68.34的補助標準。其中國家基本公共衛(wèi)生服務用于疫情防控工作新增5元經費全部落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)、社區(qū)(服務站)。截至目前為止,資金已全部落實下發(fā),其中,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(社區(qū))占項目資金總額的48%,村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)占項目資金總額的52%。
(二)項目績效指標完成情況。
截至2020年底,國家基本公共衛(wèi)生服務各項目標任務完成情況如下:全縣城鄉(xiāng)居民電子健康檔案累計建檔111.58萬人、建檔率達93.14%;孕產婦早孕建冊率達88.59%、產后訪視率達95.77%;0-6歲兒童健康管理率達91.18%;65歲以上老年人健康管理15萬人、健康管理率達84.99%,高血壓患者健康管理人數(shù)12.1萬人、規(guī)范管理率84.75%,糖尿病患者健康管理人數(shù)4.2萬人、規(guī)范管理率84.3%;全縣登記的重性精神疾病患者納入健康管理達0.53萬人,健康管理率達92%;全縣已建立預防接種證1.06萬人、建證率達99.9%,適齡兒童免疫規(guī)劃接種率均達95%以上;65歲以上老年人中醫(yī)藥管理人數(shù)12.69萬人,健康管理率達84.45%,0-3歲兒童中醫(yī)藥健康管理人數(shù)3.8萬人,健康管理率達92.5%;共發(fā)現(xiàn)245例肺結核患者,納入健康管理的患者244例,健康管理率達99.59%;傳染病疫情報告及時率達100%,突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息報告率達100%;服務對象綜合知曉率達90%以上;服務對象滿意度達90%以上。
2021年要進一步規(guī)范做好基本公共衛(wèi)生服務,提高服務水平、服務質量。一是根據(jù)規(guī)范要求,認真開展基本公共衛(wèi)生服務“兩卡制”工作,提高兩卡制系統(tǒng)工分值規(guī)范獲取。二是要加強健康一體機使用,充分利用健康一體機進行隨訪服務。三是認真再核查轄區(qū)內居民電子健康檔案并及時的更新聯(lián)系電話,確保居民對基本公共衛(wèi)生服務的認可,提高滿意度。四是進一步加強項目資金管理,嚴格執(zhí)行財務管理制度,規(guī)范項目資金使用管理,確保項目資金不出現(xiàn)違規(guī)問題。
項目自評報告篇二十一
按照《關于開展20xx年度財政資金重點績效評價工作的通知》要求,亳州市衛(wèi)生健康委員會于20xx年6月10日至6月18日,對20xx年度中醫(yī)藥發(fā)展專項資金績效評價。本次評價采用資料審查、座談交流、問卷調查和綜合評價相結合的方式,詳細了解項目申報、資金落實、項目管理、資金管理、項目產出、項目效益等全過程的實施情況。評價情況如下:
(一)項目概況。
1.項目立項情況。
根據(jù)亳州市人民政府20xx年7月31日專題會議紀要(第83號),會議決定由市財政局負責,從20xx年起將市級中醫(yī)專項經費由100萬元增加到200萬元,列入每年市級財政預算。市衛(wèi)健委將該資金使用劃分了6個項目,即:中醫(yī)藥崗位技能競賽、示范中醫(yī)館建設、市級名中醫(yī)工作室建設、譙城區(qū)基層中醫(yī)藥適宜技術人員培訓、青年名中醫(yī)獎勵、民間傳統(tǒng)醫(yī)術推廣項目。
2.項目投入及執(zhí)行情況。
亳州市衛(wèi)生健康委員會20xx年度中醫(yī)藥發(fā)展專項資金項目預算資金200萬元,實際支出200萬元,其中:中醫(yī)藥崗位技能競賽項目10萬元、示范中醫(yī)館建設項目資金110萬元、市級名中醫(yī)工作室建設項目35萬元、譙城區(qū)基層中醫(yī)藥適宜技術人員培訓20萬元、首屆青年名中醫(yī)獎勵項目5萬元、民間傳統(tǒng)醫(yī)術傳承推廣項目20萬元。
1.項目年度總體目標。
亳州市衛(wèi)生健康委員會將強化中醫(yī)藥服務體系內涵和能力建設,改革人才培養(yǎng)模式、加強人才隊伍建設,走特色發(fā)展、內涵發(fā)展、轉型發(fā)展、融合發(fā)展之路,充分發(fā)揮中醫(yī)藥資源和“北華佗”的特色優(yōu)勢,全力打造“世界中醫(yī)藥之都”,保持和發(fā)揚中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,加快推進中醫(yī)藥事業(yè)高質量發(fā)展。
2.總體目標完成情況。
20xx年亳州市衛(wèi)生健康委員會開展中醫(yī)藥崗位技能競賽、示范中醫(yī)館建設、市級名中醫(yī)工作室建設、譙城區(qū)基層中醫(yī)藥適宜技術人員培訓、青年名中醫(yī)獎勵、民間傳統(tǒng)醫(yī)術傳承推廣等6個項目并全部完成,基層中醫(yī)藥服務能力得以提升,基礎設施建設得以加強,人才培養(yǎng)有新的進展,中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新不斷加強。
(一)評價目的。
根據(jù)亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規(guī)程》(亳財預〔20xx〕28號),對項目決策、實施、產出和效益等進行客觀、公正的衡量、分析和評判,為進一步提高財政資金使用效益提供決策依據(jù)。
(二)評價對象和范圍。
評價對象和范圍為亳州市衛(wèi)生健康委員會20xx年度中醫(yī)藥發(fā)展專項資金200萬元。
(三)評價原則。
本次績效評價遵循以下基本原則:
1.科學規(guī)范原則??冃гu價嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。
2.公正公開原則??冃гu價符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。
3.績效相關原則。本次績效評價針對具體支出及其產出績效進行,評價結果清晰反映支出和產出績效之間的對應關系。
(四)評價指標體系。
本次績效評價指標共設置決策、過程、產出和效益等4個一級指標,6個二級指標和13個三級指標,詳見“附件1:績效評價指標體系”。
(五)評價方法和標準。
本次評價采用資料審查、座談交流、問卷調查和綜合評價相結合的方式,詳細了解20xx年度中醫(yī)藥發(fā)展專項資金的決策、過程、產出和效果等全過程情況。評價綜合采用了成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等方法,比較全面、客觀和公正地對20xx年度中醫(yī)藥發(fā)展專項資金績效情況進行了評價。
本次評價按照亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規(guī)程》(亳財預〔20xx〕28號)中的評價框架指標實施,評價指標詳見本報告附件。績效評價結果采取評分和評級相結合的方式,總分設置為100分,等級劃分為四檔:90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。
(六)評價工作過程。
本次績效評價由亳州市衛(wèi)生健康委員會組織實施。為提高本次績效評價的質量,對參與評價的人員進行了相關培訓,并在項目評價期間組織了多次討論。
評價人員通過審查項目相關資料、向具辦人員詢問了解中醫(yī)藥專項經費設立的目的、意義及開展情況,并就發(fā)現(xiàn)的問題進行溝通交流。
評審工作結束后,評價人員撰寫評價報告,提交財務負責人審核,根據(jù)審核意見修改完善后形成報告。
(一)總體結論。
20xx年度,亳州市衛(wèi)生健康委員會20xx年度中醫(yī)藥發(fā)展項目安排財政資金200萬元,年初計劃的工作全部圓滿完成。舉辦了中醫(yī)藥崗位技能競賽項目,全市共有7支代表隊參賽,3家單位獲集體獎,12人獲個人獎項;裝修改造薛閣社區(qū)衛(wèi)生服務中心中醫(yī)館,新建渦陽縣高公鎮(zhèn)衛(wèi)生院、蒙城縣白楊衛(wèi)生院、利辛縣大李集鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)館,上述項目均達到了《亳州市示范中醫(yī)館基本標準(試行)》。在第3批市名中醫(yī)中,經所在單位推薦,市衛(wèi)生健康委批準,建設市名中醫(yī)傳承工作室7個。譙城區(qū)舉辦了基層中醫(yī)藥適宜技術人員培訓班,在全區(qū)選拔200名村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)工作人員,統(tǒng)一安排到安徽中醫(yī)藥大學進行為期7天的培訓。評選了10名首屆青年名中醫(yī),每人獎勵0.5萬元,用于進修、培訓和學習用品購買。在全市選拔6名有聲望、群眾信任、傳承明晰但尚未取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或中醫(yī)專長醫(yī)師資格的民間傳統(tǒng)醫(yī)術習用者,予以搶救性傳承推廣。每名民間傳統(tǒng)醫(yī)術習用者,配備2名擁有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師證書的青年中醫(yī)師(35歲以下),作為傳承人員。簽訂師徒關系協(xié)議書,建立師徒關系,輪流跟師學習。
(二)評價結果。
經評價,20xx年度中醫(yī)發(fā)展項目績效評價綜合得分為98分,評價結果為“優(yōu)”。
(一)投入指標(滿分23分,實得23分)。
1.項目申報管理(滿分13分,評價得分13分)。
(1)立項程序規(guī)范性(滿分3分,評價得分3分)。
根據(jù)亳州市人民政府20xx年7月31日專題會議紀要(第83次),提出加大醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入,會議決定由市財政局負責,從20xx年起將市級中醫(yī)專項經費由100萬元增加到200萬元,列入每年市級財政預算。亳州市衛(wèi)生健康委員會根據(jù)市政府會議紀要制定了專項資金項目實施方案,明確了獎補范圍、項目目標、項目內容等。依據(jù)評分標準得3分。
(2)項目申報符合性(滿分5分,評價得分5分)。
根據(jù)亳州市衛(wèi)生健康委員會《關于印發(fā)亳州市20xx年中醫(yī)藥市級財政專項資金項目實施方案的通知》(亳衛(wèi)〔20xx〕58號)文件,制定了實施方案。根據(jù)亳州市衛(wèi)生健康委員會黨組會會議紀要(第17次),對專項資金分配作出了進一步的細分。經抽查核實,申報資料和條件符合相關政策申報要求。依據(jù)評分標準得5分。
(3)遴選、審批程序規(guī)范性(滿分5分,評價得分5分)。
縣區(qū)級主管部門采取個人申請、單位推薦、縣區(qū)級衛(wèi)生健康委初審的方式進行遴選、亳州市衛(wèi)健委組成專家組評審的程序進行規(guī)范性審核,主管部門按照程序確定項目實施單位。依據(jù)評分標準得5分。
2.資金落實(滿分10分,評價得分10分)。
(1)獎補資金到位率(滿分5分,評價得分5分)。
經亳州市財政局批準,20xx年中醫(yī)藥發(fā)展專項資金共200萬元已列入亳州市衛(wèi)生健康委員會年初預算,資金到位率為100%。依據(jù)評分標準得5分。
(2)獎補資金到位及時率(滿分5分,評價得分5分)。
20xx年中醫(yī)藥發(fā)展專項資金預算指標200萬元于20xx年1月12日下達至財政管理一體化信息系統(tǒng)平臺,資金到位及時率為100%。依據(jù)評分標準得5分。
(二)過程指標(滿分17分,實得17分)。
1.項目管理(滿分10分,評價得分8分)。
(1)管理制度健全性(滿分5分,評價得分5分)。
根據(jù)亳州市財政局和衛(wèi)生計劃生育委員會文件關于印發(fā)《亳州市中醫(yī)藥發(fā)展專項資金管理辦法》的通知(財社〔20xx〕285號),該辦法對部門職責、資金使用范圍、資金分配與撥付、評價和監(jiān)督作出了規(guī)定。依據(jù)評分標準得5分。
(2)制度執(zhí)行有效性(滿分5分,評價得分3分)。
項目按照規(guī)定執(zhí)行,按照程序撥付資金。經查詢網(wǎng)站,公布了亳州市青年名中醫(yī)項目的實施結果,對其他項目未進行公示。依據(jù)評分標準扣2分,得3分。
2.資金管理(滿分7分,評價得分7分)。
(1)資金使用合規(guī)性(滿分4分,評價得分4分)。
獎補資金按規(guī)定準確撥付項目實施單位;資金支付憑證合規(guī),不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出;未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛報套取資金的情況。依據(jù)評分標準得4分。
(2)監(jiān)督檢查有效性(滿分3分,評價得分3分)。
亳州市衛(wèi)生健康委員會下發(fā)了關于組織開展20xx年市級中醫(yī)藥專項經費執(zhí)行情況績效考評工作的通知,各縣區(qū)有關單位和個人做了績效自評報告。
(三)產出指標(滿分30分,實得30分)。
1.目標任務完成率(滿分15分,評價得分15分)。
根據(jù)亳州市衛(wèi)健委提供的績效目標申報表,20xx年度中醫(yī)藥發(fā)展專項資金計劃獎補200萬元,亳州市衛(wèi)生健康委員會于20xx年8月25日將渦陽縣中醫(yī)工作室經費和青年名中醫(yī)經費撥5.5萬元撥付至渦陽縣財政局。經調查,渦陽縣中醫(yī)院郭娟名中醫(yī)工作室及渦陽縣青年名中醫(yī)鄧書超補助經費合計5.5萬元尚未撥付至項目實施單位。目標完成率=194.5/200=97.25%。依據(jù)評分標準扣3分,得12分。
2.完成及時率(滿分15分,評價得分15分)。
年初設定的時效指標為:當年12月份前完成財政資金撥付。實際完成情況為項目資金已全部完成撥付,得分15分。
(四)效果指標(滿分30分,實得30分)。
(1)實施效益(滿分15分,評價得分15分)。
通過項目實施,基層人員學習了中醫(yī)藥適宜技術,提升了全市基層中醫(yī)藥服務能力;激勵了民間中醫(yī)的'積極性,搶救了一批瀕臨失傳的民間傳統(tǒng)醫(yī)術,使民間傳統(tǒng)醫(yī)術得到了一定的傳承;基層中醫(yī)藥適宜技術人員培訓項目對200人進行了培訓,開展了中醫(yī)藥適宜技術服務,為所在村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務站帶來了一定的經濟效益;示范中醫(yī)館建設項目和市級名中醫(yī)工作室建設項目,項目建成后為所在單位帶來了一定的經濟效益;中草藥是天然藥材,生產過程中最大限度的減少了生態(tài)環(huán)境的破壞。促進了社會的可持續(xù)發(fā)展。依據(jù)評分標準得15分。
(2)社會公眾或服務對象滿意度(滿分15分,評價得分15分)。
本次評價電話回訪了10個服務對象,對獎補和培訓進行滿意度調查,滿意度=回答滿意的人數(shù)/實際調查服務對象總數(shù)*100%=10/10*100%=100%。依據(jù)評分標準得15分。依據(jù)評分標準得15分。
通過評價發(fā)現(xiàn),20xx年度中醫(yī)發(fā)展項目實施雖取得了一定的成效,但還存在一些問題和不足,主要表現(xiàn)在:部分獎補項目未公示,公布了亳州市青年名中醫(yī)項目的實施結果,對其他項目未進行公示。
為進一步提高專項資金使用效益,針對存在的問題,提出如下建議:建議對全部項目實施情況公示,做到項目實施前有公開,項目實施結果有公示,接受社會監(jiān)督,提升財政資金使用的透明度,建立健全公開、公正、競爭的體制、機制,強化財政資金監(jiān)管,最大限度發(fā)揮資金使用效益。
項目自評報告篇二十二
耕地是最寶貴的農業(yè)資源、最重要的生產要素。中央高度重視耕地質量保護工作,20xx年中央1號文件提出:“實施耕地質量保護與提升行動”?!吨泄仓醒雵鴦赵宏P于加快推進生態(tài)文明建設的意見》也要求:“強化農田生態(tài)保護,實施耕地質量保護與提升行動,加大退化、污染、損壞農田改良和修復力度,加強耕地質量提升監(jiān)測與評價”。
為落實農業(yè)部《耕地質量保護與提升行動方案的通知》《膠州市“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《膠州市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(20xx—20xx年)的通知》,膠州市計劃開展生態(tài)補償耕地保護提升項目,結合自身情況制定《20xx年膠州市生態(tài)補償耕地保護提升工作實施方案》,堅持綠色和可持續(xù)發(fā)展理念,保護提高耕地地力,提高農業(yè)綜合生產能力,加快農業(yè)轉型升級,推進全市農業(yè)綠色高質量發(fā)展。
2.項目內容及實施情況。
根據(jù)《20xx年膠州市生態(tài)補償耕地保護提升工作實施方案》(膠農字[20xx]112)文件要求,本專項資金主要是在全市范圍內實施農藥包裝廢棄物回收處置;玉米秸稈打捆回收工作;推廣病蟲害防控新技術;耕地質量提升;耕地土壤環(huán)境質量類別劃分。項目均已驗收。
根據(jù)《20xx年生態(tài)補償耕地保護提升工作實施方案》(膠農字〔20xx〕112號)文件,20xx年生態(tài)補償耕地保護提升資金共批復363.9萬元,該資金從膠州市一般公共財政預算中安排。
20xx年項目預算支出為363.9萬元,實際支出204.28萬元,預算執(zhí)行率56.14%。
(二)項目績效目標。
1.總體目標。
根據(jù)《膠州市“十三五”種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《20xx年生態(tài)補償耕地保護提升工作實施方案》(膠農字〔20xx〕112號)等相關文件,評價組梳理了本專項資金的總目標,具體如下:
堅持農業(yè)綠色和可持續(xù)發(fā)展理念,以保護、提升耕地地力和保護農業(yè)生態(tài)環(huán)境為目標,以綠色生態(tài)為導向,圍繞化肥農藥減量增效,減少農業(yè)面源污染,促進農業(yè)轉型升級、提高農業(yè)綜合生產能力,加快推進全市農業(yè)綠色高質量發(fā)展。
2.階段性目標。
根據(jù)《膠州市“十三五”種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《20xx年生態(tài)補償耕地保護提升工作實施方案》(膠農字〔20xx〕112號)等相關文件,評價組梳理了本專項資金的總目標,具體如下:
根據(jù)膠州市20xx年生態(tài)補償耕地保護提升安排情況,本專項資金主要是在全市范圍內實施農藥包裝廢棄物回收處置;玉米秸稈打捆回收工作;推廣病蟲害防控新技術;耕地質量提升;耕地土壤環(huán)境質量類別劃分等工作。
(一)績效評價目的、對象和范圍。
1.評價目的。
財政支出績效評價是提高公共服務質量、提升公共支出有效性的手段,通過指標設計和量化分析檢驗公共支出的效果,從投入、過程、產出和效果等方面,綜合考察項目的完成情況、取得的成績及效益,分析管理過程中的潛在問題及原因并針對性地提出建議。
2.評價對象和范圍。
評價對象:20xx年生態(tài)補償耕地保護提升363.9萬元。
評價范圍:此次績效評價的期限從20xx年1月1日至20xx年12月31日??冃гu價的范圍包含農藥包裝廢棄物回收處置;玉米秸稈打捆回收工作;推廣病蟲害防控新技術;耕地質量提升;耕地土壤環(huán)境質量類別劃分工作等。評價組依據(jù)項目單位提供的所有項目相關資料對主管單位進行全面現(xiàn)場評價,涉及街道的采用非現(xiàn)場評價和現(xiàn)場評價結合方式。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準。
1.評價原則。
根據(jù)《財政部關于印發(fā)項目支出績效評價管理辦法的通知》(財預評〔20xx〕10號),此次績效評價遵循以下基本原則:
科學公正??冃гu價應當運用科學合理的方法,按照規(guī)范的程序,對項目績效進行客觀、公正的反映。
統(tǒng)籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應職責明確,各有側重,相互銜接。單位自評應由項目單位自主實施,即“誰支出、誰自評”。部門評價和財政評價應在單位自評的基礎上開展,必要時可委托第三方機構實施。
激勵約束??冃гu價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤,體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向,有效要安排、低效要壓減、無效要問責。
公開透明??冃гu價結果應依法依規(guī)公開,并自覺接受社會監(jiān)督。
2.評價指標體系。
根據(jù)《財政部關于印發(fā)項目支出績效評價管理辦法的通知》(財預〔20xx〕10號)文件要求,設計了一級指標和二級指標,按照績效評價的基本原理、原則和項目特點,結合績效目標、自評價報告等相關材料,由項目組根據(jù)評價績效指標確定的要求(與評價對象密切相關,全面反映項目決策、項目和資金管理、產出和效益;優(yōu)先選取最具代表性、最能直接反映產出和效益的核心指標,精簡實用;指標內涵應當明確、具體、可衡量,數(shù)據(jù)及佐證資料應當可采集、可獲得;同類項目績效評價指標和標準應具有一致性,便于評價結果相互比較)設計了三級指標。
評價指標體系按照邏輯分析法設計,包括決策、過程、產出、效益四部分內容,力求全面考察項目決策、項目和資金管理、產出和效益,體現(xiàn)從項目本身、執(zhí)行到效果的邏輯路徑。內在邏輯的一致性也增強了評估的科學性、嚴謹性和可行性。
此次績效評價的指標體系,分為決策、過程、產出、效益四類一級指標。其中,決策類指標按照項目支出績效評價指標體系框架參考進行設置。過程類指標在結合項目特點的基礎上對組織實施進行細化新增。產出類指標則以項目實際產出的產品或提供的服務數(shù)量、實際達到既定質量標準、實際所消耗的時間等情況進行考察;效益類指標從產生的社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務對象滿意度方面進行考察。評價指標體系詳見附件1綜合評分表。
3.評價方法。
本次評價方法主要以比較法為主,標桿管理法、文獻法、公眾評判法為輔,在對比分析時通過文獻資料搜索、數(shù)據(jù)分析來支撐評價的邏輯緊密性與客觀性。始終遵循科學規(guī)范、全面系統(tǒng)、公正公開和績效相關的基本原則。具體方法如下:
(1)比較法。是指將實施情況與績效目標、歷史情況、不同部門和地區(qū)同類支出情況進行比較的方法。
(2)標桿管理法。是指以國內外同行業(yè)中較高的績效水平為標桿進行評判的方法。
(3)文獻法。是指搜集和分析研究各種現(xiàn)存的有關文獻資料,從中選取信息,以達到某種調查研究目的的方法。
(4)公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現(xiàn)程度。
4.評價標準。
本方案的評價方法是依據(jù)績效評價基本原理,分別按照定量與定性兩種方法進行評分。
對于定量指標得分按照以下方法評定:與年初指標值相比,完成指標值的,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的(30%及以上),分析原因,如果是由于年初指標值設定明顯偏低造成的,按照偏離度適度調減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例記分。在評價過程中通過參照計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準等設定標桿值相比,再通過線性判斷或比例判斷,明確指標得分情況。
對于定性指標得分按照以下方法評定:根據(jù)指標完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標并具有一定效果、未達成年度指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。具體得分按照有無判斷規(guī)則、臨界點規(guī)則、比例判斷等計算。
堅持定量優(yōu)先、定量與定性相結合的方式,總分由各項指標得分匯總形成。
從總體上看,20xx年生態(tài)補償耕地保護提升在改善農業(yè)種植環(huán)境方面發(fā)揮了一定的作用。但在評價組實際評價過程中,發(fā)現(xiàn)工作中存在一些問題,需在今后的工作中予以調整和完善。
評價組按照確認的指標評價體系及評分標準,通過前期調研、基礎數(shù)據(jù)填報、訪談、問卷調查、現(xiàn)場核查,對20xx年生態(tài)補償耕地保護提升的績效開展測量、分析后進行獨立客觀公正的評判,最終評分結果如下:總體得分91.5分,績效評級為“優(yōu)”。
(一)項目主要經驗及做法。
1.改善土壤肥力,提高土壤質量和農作物產量。
通過開展耕地保護提升項目,農藥廢棄物明顯減少,病蟲害綠色防控宣傳較廣,積極開展土壤改良工作,改善土壤,培肥地力,通過增施有機肥,提高土壤有機質含量,平衡土壤養(yǎng)分,實現(xiàn)用地與養(yǎng)地結合,持續(xù)提升土壤肥力。
2.降低農作物發(fā)病率,提高農作物質量。
積極開展馬鈴薯瘡痂病和大白菜根腫病等作物土壤改良試驗示范工作,運用科學的有機肥配比,降低農作物發(fā)病率,提升農作物等級,同時降低農藥化肥的使用,保持綠色良好的耕種環(huán)境。
(二)項目存在的問題及原因分析。
1.項目單位運營監(jiān)管機制、業(yè)務管理機制不健全。
項目沒有制定完善運營監(jiān)管機制,無法對項目運作進行整體把關,項目單位業(yè)務管理機制不健全,無組織審核程序相關管理規(guī)定,無管理與考核過程是否符合相關管理規(guī)定,用以反映和考核相關管理制度的有效執(zhí)行情況。無周或月度考核管理制度,用以反映和考核階段或周期性相關管理制度的有效執(zhí)行情況。
2.項目單位無預算明細和預算測算明細預算,執(zhí)行率偏低。
項目單位沒有預算編制明細表和預算測算明細表,無法判斷項目支出內容分解、細化到每一個支出細目的預算資金額度是否經合理。根據(jù)項目單位提供的資金支出憑證等明細資料,預算金額363.9萬元,實際支出204.28萬元,預算執(zhí)行率56.14%。預算執(zhí)行率低。
3.績效目標管理有待提高。
評價組通過項目單位提供的《績效目標申報表》資料和現(xiàn)場核查分析,主要存在以下三個問題:一是沒有設置總體目標,并且耕地保護與質量提升年度目標只有大棚土壤改良100畝,沒有其他項目;二是沒有從項目產出、效益等方面設置全面的.與預算資金任務相對應的績效目標;預算資金任務在《績效目標申報表》中未體現(xiàn);三是績效目標未細化分解為科學、合理、可衡量的數(shù)量、質量、時效、環(huán)境效益、社會效益類指標。
(一)完善并落實耕地保護與質量提升相關運營監(jiān)管機制、業(yè)務管理機制。
建議單位依據(jù)上級要求結合膠州市實際,建立健全運營監(jiān)管機制,提高管理作業(yè)的主動性。制定完善業(yè)務管理機制、管理考核程序和階段或周期性相關管理制度,提高制度執(zhí)行有效性,為生態(tài)補償金-耕地保護與質量提升項目有效開展提供制度保障。
(二)提高預算編制工作的規(guī)范性,提高預算執(zhí)行率。
結合項目要求,編制預算明細表、預算測算明細表。提高預算編制工作的規(guī)范性。建議項目單位依據(jù)協(xié)議文件中的工作項目、工作量、單價,以及上述工作明細對應的資金額填報預算進行嚴格審核并進行匯總。切實將預算編制工作做實、做細、做準,使預算金額更加科學、合理、精準。也便于更精準的分析項目總體及各小項的預算執(zhí)行率的偏差原因,確保財政資金及項目高效運行。
(三)加強績效目標編制工作,提高資金使用績效。
加強績效目標設定工作的規(guī)范性,建議項目單位依據(jù)年度工作計劃設定項目總目標。以年度績效目標為指導,確定項目在投入、過程、產出、效益四個方面的具體的、量化的、相關的、重要性與代表性相結合的指標,指導項目的具體工作內容和時間安排與開展。
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