審計個人上半年工作總結(專業(yè)21篇)

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審計個人上半年工作總結(專業(yè)21篇)
時間:2023-11-17 04:06:14     小編:琉璃

總結是對過去一段時間內所進行的工作和學習進行回顧和總結的重要手段,通過總結,我們可以找到問題的根源并加以解決。最后,要仔細審查總結,確保語句通順,沒有錯誤和遺漏。請大家閱讀這些總結范文,并從中吸取一些有益的經驗和啟發(fā)。

審計個人上半年工作總結篇一

上半年以來,白云區(qū)審計局工作堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署和社會關注的熱點、難點,開展對重點部門、重點資金和重點項目的審計監(jiān)督,在揭露和查處重大違法違規(guī)問題和經濟犯罪案件線索的同時,注重揭示體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞,促進完善制度、規(guī)范財政管理、深化財政改革,切實發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”的揭示、預防、抵御作用,為我區(qū)“兩個新城”建設保駕護航。

白云區(qū)審計部門根據(jù)《審計法》的規(guī)定,主要審計了2010年度區(qū)本級預算收支和財政專項資金使用、地方稅務局稅收征管、國家金庫收納劃解、部門預算執(zhí)行、專項資金管理使用、政府投資建設項目及領導干部任期經濟責任審計等。

截止上半年,己完成審計項目7項,審計調查項目3項,共計10項(篇)。完成審計項目為計劃的71.4%(包括調查、綜合報告)。審計查出違規(guī)金額8萬元,管理不規(guī)范金額88056萬元;下達審計決定2條,提出審計建議17條,提交種類審計信息近60余篇。提交綜合報告1篇,審計結果報告已經報區(qū)政府審批,審計工作報告已上報區(qū)政府和區(qū)人大。為維護我區(qū)經濟工作秩序,為白云經濟又好又快發(fā)展作出突出貢獻。

(一)完成2010年度本級預算執(zhí)行及其他財政收支審計。

完成白云區(qū)2010年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計、白云區(qū)財政局2010年部門預算執(zhí)行情況審計、白云區(qū)2010年國有土地使用權出讓收支情況專項審計調查、白云區(qū)人口和計劃生育局預算執(zhí)行情況審計等。

(二)專項資金審計完成情況。

我局按照“財政資金運行到哪里,審計就跟進到哪里”的要求,對農業(yè)專項資金進行全方位監(jiān)控。上半年,完成白云區(qū)教育經費籌集、管理和使用情況專項審計調查,白云區(qū)計劃生育專項資金籌集、管理和使用情況專項審計調查,白云區(qū)土地出讓金征收、管理和使用情況審計調查。

(三)以監(jiān)督權力運行為目標,優(yōu)化經濟責任審計。

上半年,根據(jù)全區(qū)經濟責任審計工作聯(lián)席會議領導小組研究決定,召開了白云區(qū)經濟責任審計六部門聯(lián)席工作會議,總結了2010年經濟責任審計工作,擬定了2011年經濟責任審計工作計劃;組織審計干部認真學習《黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經濟責任審計規(guī)定》,為經濟責任審計夯實基礎。審計局在接到區(qū)委組織部委托我局開展4項經責審計項目以后,局領導高度重視,立即對4個單位、4個部門主要領導的經濟責任開展前期審計準備,目前,此項工作正有序開展。

(四)投資審計完成情況。

上半年,根據(jù)區(qū)政府的工作安排,我局對緊緊圍繞[白府辦通(2010)9號]安排的基本建設項目審計工作,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,重點對中央擴大內需資金、國債資金、教育資金、支農資金、國開行資金、政府貸款資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工程結算等建設項目進行工程決算審計,重點監(jiān)督政府擬辦實事項目和全區(qū)重點建設項目,全局年初計劃項目共19項,現(xiàn)已完成審計項目12項(其中計劃外項目9個)。完成投資審計的項目涉及教育、農業(yè)、交通、十件實事、三創(chuàng)一辦、擴大內需資金等方面,工程結算送審金額3129.21萬元,審定金額2692.84萬元,審減金額436.37萬元,審減率為13.95%。審減金額主要表現(xiàn)在工程量的核減及工程計價的定額核減。

(一)積極配合各部門完成三創(chuàng)一辦相關工程的政府采購,工程收方、驗收等工作,參與政府采購等事項38次;參與就業(yè)再就業(yè)培訓開班及檢查36次;同時完成了領導交辦的其他工作任務。完成區(qū)檔案局安排的2007-2010年審計部分年鑒撰寫任務,并及時上報區(qū)檔案局方志辦。

(三)按照上級審計機關的要求,參與貴陽市審計局組織的區(qū)(縣)領導干部經濟責任定性評價的檢查工作。

組織全局婦女同志開展“三八”節(jié)活動;參加區(qū)“三創(chuàng)一辦”“一抗三?!钡戎行墓ぷ?根據(jù)局統(tǒng)一安排,參與“創(chuàng)衛(wèi)迎國檢”的攻堅工作,保證創(chuàng)衛(wèi)工作通過國家創(chuàng)衛(wèi)辦的技術評估;參觀學習國家高新科技產業(yè)園區(qū)規(guī)劃展示館;完成每月合力超市紅綠燈值守任務;慰問白云區(qū)民辦宏志小學500余名學生;完成“三創(chuàng)一辦”衛(wèi)生責任區(qū)的值守;開展對幫村計生戶和貧困戶進行慰問;組織全體職工積極參加全區(qū)“抗凝凍”除冰鏟雪活動,達6次以上;參加全區(qū)組織的義務植樹活動。

上半年,推薦出審計局支部優(yōu)秀黨員人選,并報區(qū)直屬機關委員會;支部發(fā)展了一名中共預備黨員。召開推進黨務公開動員大會;完成了審計局黨務公開欄的設計、制作、安裝、上墻工作。發(fā)放白云區(qū)機關干部服務基層承諾卡500余份;開展了小金庫自查活動;完成了“收支兩條線”《政府采購法》執(zhí)行情況自查;、完成“三項清理”工作的上報;開展了區(qū)公務用車自查活動;開展了嚴肅換屆紀律和提升組織工作滿意度談心談話活動;按照區(qū)委組織部的要求,開展了承諾書的簽訂工作。

廉政建設抓實抓牢,樹立審計新形象。廉潔勤政是審計部門工作人員的生命線,為加強廉政建設,我局在堅持依法審計的前提下,積極倡導文明審計、廉潔審計,并通過開展一系列活動把這新理念變?yōu)閷嶋H行動,逐步提升審計干部廉潔意識。

當前,我們的工作也還存在一些不足,與市局的要求和兄弟縣區(qū)、縣、市局比較仍有差距,主要問題和不足之處是:一是人員少、任務重的矛盾突出。隨著審計地位的不斷提升以及我區(qū)經濟的迅速發(fā)展,審計任務特別是政府投資審計工作越來越重,現(xiàn)有的審計人員已不堪重任。不僅人員少、任務重,而且干部隊伍的知識結構不盡合理,特別是政府投資方面的審計人才更加缺乏。二是隊伍活力不夠。由于任務重,審計人員長年累月埋頭于審計業(yè)務,參加社會活動不夠,干部交流少。三是隨著審計功能的不斷拓展,審計要求的不斷提高,審計隊伍結構逐漸老化,審計人員思想觀念逐漸僵化,審計人員的智能逐漸退化,不能完全適應新時期審計工作轉型的需要;四是審計宣傳力度不夠,有很多好經驗、好辦法沒有及時推廣。五是效益審計開展得不夠深入;六是信息化建設有待于進一步加強,尤其是計算機審計比較滯后。

下半年審計工作總體思路是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和全區(qū)經濟發(fā)展大局,圍繞2011年審計工作目標計劃,貫徹落實科學發(fā)展觀,進一步貫徹審計“二十字”方針,充分發(fā)揮審計在保障國民經濟社會運行中的“免疫系統(tǒng)”功能,加大審計監(jiān)督的力度,提高審計工作水平,為促進全區(qū)經濟社會又好又快發(fā)展做出貢獻。

(一)完成審計業(yè)務方面。

1、集中力量抓好各項審計工作。下半年,我局將把審計工作重點放在政府投資項目、領導干部經濟責任審計以及上級審計機關安排的各項審計上。

3、績效審計要邁出新步伐。選擇區(qū)委、區(qū)政府和人民群眾關心的重點項目進行審計,重點審查資金是否按規(guī)定用途使用,是否存在被截留、轉移、挪用、擠占等問題,最大限度地節(jié)約政府投資,減少損失浪費。

4、完成其他投資審計及財務決算審計工作,繼續(xù)推動全區(qū)“投轉固”,為全區(qū)經濟發(fā)展做出貢獻。

(二)其他工作。

1、履行好我局“平安包?!惫ぷ麝牴ぷ麝爢T的工作職責,協(xié)助搞好程官村的治安防范和“三創(chuàng)一辦”工作,積極為提升我區(qū)群眾滿意度作出努力。

2、繼續(xù)加強審計隊伍建設。以學習貫徹黨的十七屆四中全會深入貫徹科學發(fā)展觀為重點,全面加強隊伍建設。建設“學習型”審計機關,著力提高審計人員的理論水平和業(yè)務能力,全局大興學業(yè)務、懂業(yè)務、精業(yè)務之風,打造一支素質高、業(yè)務精的審計干部隊伍。

3、完成區(qū)委、區(qū)政府和上級審計部門交辦其他業(yè)務工作。

下半年全區(qū)經濟社會發(fā)展的任務繁重,我們要深入貫徹溫家寶總理提出的“審計工作要為經濟發(fā)展和社會進步作出更大貢獻”的要求,全面落實科學發(fā)展觀,與時俱進,乘勢而上,開拓創(chuàng)新,強化監(jiān)督,為構建和諧、富裕的新白云做出更大貢獻。

審計個人上半年工作總結篇二

2016年上半年,羅湖區(qū)經濟責任審計辦公室按照“全面推進、突出重點、健全制度、規(guī)范管理、提高質量、深化發(fā)展”的工作思路,依法認真履行審計監(jiān)督職責,深化審計內容,有序扎實地開展審計工作,積極完成上半年的工作任務。

(一)認真開展經濟責任審計。

2016年上半年,由該辦直接負責實施的有區(qū)人民醫(yī)院和區(qū)慈善會單位經濟責任人的任期審計項目。在審計過程中,該辦注重將審計實施與相關制度有效銜接,有的放矢、突出重點:一是結合當前工作形勢發(fā)展和社會關注的熱點問題,不斷拓展和深化經濟責任審計內容,突出對各單位落實中央“八項規(guī)定”相關要求的審計,把領導干部所在單位“三公”經費、會議費和培訓費等支出的情況納入審計監(jiān)督范圍,促進中央相關要求的貫徹落實和工作作風轉變,積極發(fā)揮審計機關在反對“四風”以及厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費方面的監(jiān)督作用。二是加大對領導干部貫徹落實區(qū)委區(qū)政府重要部署、重大經濟決策情況的審計力度,圍繞被審計領導干部崗位職責要求,著重監(jiān)督檢查履職盡責情況,關注經濟決策權、政策執(zhí)行權、經濟管理權和資金使用權的行使情況,關注領在履行經濟責任的過程和效果;三是加強綜合分析,加強對被審計單位內部制度建設的關注和財務管理規(guī)范化的監(jiān)督,查找、反映存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),并配套跟進一系列督促整改措施,幫助被審計單位及時改進管理,堵塞漏洞,完善制度。截至6月底,已完成區(qū)人民醫(yī)院審計項目,反映的問題也已得到糾正和妥善解決,被審計單位按照審計建議積極整改,加強財務管理,審計結果綜合運用水平不斷提高。

一方面,加強與聯(lián)席會議其他成員單位的協(xié)作配合,及時收集、整理區(qū)審計局2016年以來經濟責任審計工作的相關資料,并參與了由區(qū)委組織部門召集的經濟責任審計結果評議聯(lián)席會議,客觀介紹了區(qū)管領導干部經濟責任審計的情況,提供了評議對象履行經濟職責的相關參考信息,配合區(qū)委組織部、區(qū)人力資源局對經濟責任審計結果進行評議,進一步強化了審計結果的運用;另一方面,全面總結了我區(qū)2016年以來區(qū)經濟責任審計工作情況、審計發(fā)現(xiàn)的問題及整改等相關情況,為區(qū)經濟責任審計工作領導小組年度會議的召開做好準備。

(三)按時完成部門預算執(zhí)行情況審計工作。

根據(jù)分工,該辦負責延伸審計區(qū)人大常委會和區(qū)衛(wèi)生計生局的部門預算執(zhí)行情況。在審計實施過程中,堅持將預算總體情況與執(zhí)行具體情況相對比,重點審計了2016年度部門預算執(zhí)行過程中“人、財、物”管理、項目經費的使用與管理情況等,認真檢查預算執(zhí)行情況的真實性、合法性和合理性,注重揭示預、決算管理中存在的問題。同時,把各單位落實中央“八項規(guī)定”等系列規(guī)定精神的情況納入審計范圍,重點關注“六項費用”支出是否嚴格按照批復的預算執(zhí)行,是否存在超預算、無審批無公函、超范圍超標準支出等行為,有無違規(guī)擠占其他項目資金或違規(guī)轉嫁的問題,通過審計促進工作作風轉變,提高財政資金使用效益。截至6月底,已按時完成該審計工作并將報告提交給主辦科室。

(四)實施區(qū)衛(wèi)生計生局2016年度部門預算執(zhí)行情況績效審計。

為加強對預算執(zhí)行情況的審計監(jiān)督,該辦于近期組織開展了區(qū)衛(wèi)生計生局2016年度部門預算執(zhí)行情況的績效審計,在對該單位2016年度財務收支及其經濟活動的真實性、合法性進行審計的基礎上,關注預算支出的合規(guī)性及效益性,評價其總體預算執(zhí)行情況以及在履行職責時財政資金使用所達到的經濟、效率和效果程度。截至6月底,已完成該項目現(xiàn)場審計,正在撰寫征求意見稿。

(五)積極參與社區(qū)“兩委”換屆工作。

在積極完成科室年度審計任務的同時,該辦還根據(jù)局的統(tǒng)一安排,將開展黨的群眾路線教育實踐活動與審計監(jiān)督緊密結合,積極參與社區(qū)“兩委”換屆選舉工作,發(fā)揮審計監(jiān)督服務作用。一是深入基層宣傳換屆紀律。走訪多個辦事處、工作站及社區(qū)了解情況,積極配合組織、民政等有關部門做好宣傳工作,維護換屆選舉的正常秩序。二是主動服務,“面對面”溝通協(xié)調。主動與街道、社區(qū)溝通協(xié)調,督促指導其按相關規(guī)定落實社區(qū)“兩委”換屆干部經濟責任審計工作,做好資產登記和財務清算,及時公布審計結果以接受群眾監(jiān)督。三是寓服務于監(jiān)督,幫助社區(qū)解決實際問題。對社區(qū)“兩委”班子運行中涉及經費收支、財務管理等經濟職能方面的制度規(guī)范進行梳理并提出改進建議,協(xié)調處理審計工作中遇到的問題,促進工作的順利開展,推進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實,促進社區(qū)提高會計核算、完善財務管理。截至6月底,該項工作已經完成。

一是深入學習貫徹黨的十八大精神,堅持學習有關法律法規(guī)和審計業(yè)務知識,加強政策法規(guī)和專業(yè)技能培訓,進一步提升政策理論水平和綜合分析能力,努力適應經濟責任審計工作的新形勢、新要求。

二是理清工作思路,突出重點、統(tǒng)籌安排,認真完成區(qū)委、區(qū)政府和局領導交辦的各項任務。

三是結合當前工作形勢發(fā)展和社會關注的熱點問題,不斷拓展和深化審計內容,在審計實施過程中嚴格遵循審計準則和相關審計規(guī)范,強化審計風險防范意識,不斷改進方式方法,努力提高工作效率和審計質量。

四是堅持改革創(chuàng)新,以貫徹實施《黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經濟責任審計規(guī)定實施細則》為契機,結合我區(qū)實際,進一步修訂完善相關制度,提出改進工作的建議和措施,加快規(guī)范化建設。

五是進一步豐富審計工作內涵,針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,認真抓好整改,積極促進審計成果的轉化和運用,不斷提升審計工作成效和水平。

審計個人上半年工作總結篇三

2016年以來,本部門在公司黨委、行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,在各職能部門的積極配合下,圍繞公司中心工作,將紀檢監(jiān)察、審計出發(fā)點和落腳點放在強化內部控制、防范風險上,通過開展各種形式的監(jiān)督、審計,認真履行職責,較好的完成了各項工作任務。2012年推薦報院:《建筑工程專業(yè)分包招投標管理專項效能監(jiān)察報告》參選,榮獲二等獎;《關于對水電費收支管理工作情況專項審計報告》參選,榮獲三等獎。現(xiàn)總結如下:

(一)根據(jù)院紀檢監(jiān)察工作部署,以全面完善和落實各項制度為主線,強化監(jiān)督檢查和效能監(jiān)察為重要手段,切實做好黨風建設和反腐倡廉各項工作,推進懲治和預防腐敗體系建設,制定2012年公司紀檢監(jiān)察工作要點。

(二)由公司紀委書記組織召開紀委工作會,一是討論公司2012年紀檢監(jiān)察工作要點,二是對紀委委員工作進行分工,三是組織學習胡錦濤書記在中紀委七次全會上的講話,四是對紀委委員提出具體的要求。

(三)為落實黨風廉政建設責任制,按照公司黨委、行政的要求,針對不同崗位人員,分5個不同層次起草并制定了相關《黨風廉政建設責任書》,《重要崗位人員廉潔承諾書》,明確規(guī)定了相關責任目標、應承擔的責任、應盡的義務等,并分別與相關責任人共計35人進行了逐一簽訂。

(一)根據(jù)上級《關于開展2012年元旦、春節(jié)黨員干部黨風建設、廉潔自律教育》的通知要求,組織黨員干部、重要崗位、管理人員進行“兩節(jié)”專題黨風廉政教育,一是公司組織學習上級有關黨風廉政建設的文件規(guī)定;二是收看廉政電教片《欲蓋彌彰》;三是黨委書記對春節(jié)期間黨風廉政建設有關注意事項提出具體要求,提醒打招呼;四是嚴格執(zhí)行《廉政準則》,拒收禮品、禮金。

(二)根據(jù)院統(tǒng)一部署,積極組織開展以“保持黨的純潔性,廉潔促發(fā)展”為主題的第13個黨風廉政建設宣傳教育月活動:

6.結合公司黨風廉政宣傳教育工作,通過網絡及辦墻報進行宣傳,警示黨員干部、重要崗位人員,做到廉潔自律,警鐘長鳴。

(一)年初,向公司相關部門征集效能監(jiān)察立項建議,2012年效能監(jiān)察項目立項并報公司領導批準,確定項目“2012年安全生產管理效能監(jiān)察”,完成了立項表、監(jiān)察前期準備工作效能監(jiān)察實施方案并行文,目前此項目正在開展過程中。

(二)2012年4月參與黨群部組織的工會安全檢查,對咸寧、武漢、孝感等工程管理部安全管理工作進行檢查和考核;通過對施工人員、場地、防護等安全管理情況的檢查,并提出意見及建議。

(一)年初,根據(jù)計劃安排和領導指示,公司成立紀檢監(jiān)察審計部、計劃部、財務部為成員的考核小組,于2012年2月17日-15日起,分別對遠安辦、宜昌分公司、檢測公司、物資設備部等,2011年度與公司簽訂經營管理目標責任完成情況進行審計考核。在相關單位和部門管理人員支持及配合下,已按預定考核方案順利完成考核工作,并報告。

(二)根據(jù)《公司全面風險管理體系建設工作規(guī)劃》推進的同時,將按照“機構職責明確、重要風險受控、梳理業(yè)務流程、定期風險分析”的標準,對風險管理體系推進工作進行計劃安排,制定了2012年公司風險管理工作要點。

(三)認真履行監(jiān)督審計職能,在建筑工程專業(yè)分包招投標、物資設備采購等方面,截止2012年6月底,紀檢監(jiān)察審計人員先后參加3項建設工程分包招投標、6項物資設備采購比值比價開標、評標的全過程進行了監(jiān)督,程序符合文件規(guī)定,確保按照市場配置資源的原則,實行比質、比價,競爭擇優(yōu),做到公開、透明、規(guī)范,杜絕暗箱操作。

(一)需要改進方面。

1.紀檢工作上滿足于正?;?,業(yè)務水平有待提高;監(jiān)督制約機制還需進一步加強。

2.審計制度有待進一步完善,審計方法需進一步改進,審計力度需進一步加強。

(二)采取措施。

1.抓日常教育,提升廉潔文化管理。以中心組擴大學習會議,組織收看廉政錄像專題片,積極引導黨員干部和關鍵崗位人員加強黨性修養(yǎng),增強廉潔從業(yè)自覺性。創(chuàng)新學習形式,積極運用網絡優(yōu)勢建立平臺發(fā)布廉政短文和廉政格言集錦進行網上宣教,大力營造反腐倡廉文化氛圍。

2.抓日常工作,提升紀檢監(jiān)察管理。將紀檢監(jiān)察日常工作細化到月,明確每月常規(guī)工作內容。結合公司“管理提升”活動,進行主題討論,開展自我診斷,查找工作中的不足和存在的薄弱環(huán)節(jié),提出措施加以改進。將紀檢監(jiān)察工作落實到各黨支部和各參建單位。堅持管理人員廉政談話制度,適時打預防針。

3.抓日常監(jiān)督,提升效能監(jiān)察管理。圍繞工程建設和公司經營管理重要領域和關鍵環(huán)節(jié)及管理中的重點難點,深入調研分析,進行效能監(jiān)察選題立項,重點開展招投標、物資采購和成本管理等項目專項效能監(jiān)察。繼續(xù)抓好跟蹤審計工作,使工程在合同辦理之前就開展進行審計工作,做到事前控制,規(guī)避風險。加強內部管理、排查內控隱患,不斷提升科學管理水平。

審計個人上半年工作總結篇四

半年來,在企業(yè)領導的親切關懷和指導下,我在審計部經理的崗位上,帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項制度深入落實"這一工作目標,積極主動地在企業(yè)內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:

審計部是一個新設部室,領導寄予我們厚望,同志們也關注著我們的發(fā)展,我深知責任重大。為了使內部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展,審計部在成立后的第一次全體會議上,就根據(jù)制定的年度工作計劃,并結合內部人員的具體業(yè)務能力,本著既要明確各自崗位職責,還要堅持分工不分家的原則,進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行,為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

_企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外企業(yè)分部,年生產各種復合肥近_噸,加上銷售總企業(yè)的肥料,20xx年銷售收入已經突破了一億元,企業(yè)的資產總額也達到了_多萬元。但是由于種種原因,該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度,從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,也企業(yè)的財務管理帶來了一定的風險性。

根據(jù)企業(yè)領導的要求,我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,先后分兩個階段對該企業(yè)的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關制度,幫助該企業(yè)制定其內部的財務管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會計核算的賬簿體系,規(guī)范會計核算程序,建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段,對規(guī)范后的會計核算制度,實施正常的審計檢查,通過這一系列工作,規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時,也教育了會計人員,增強了他們做好工作的責任心,起到了很好的效果。

今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計人員就是把這個關口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,是我們審計人員的責任。

我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量,我們利用可利用的一切時間,組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點及時做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。半年以來,盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財務管理工作。

根據(jù)企業(yè)領導的安排,今年,我先后到_和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題,進行了核查,并結合核查進行了市場調研,這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調研準確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報告,把問題找準了,建議提對了,得到了企業(yè)領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。

根據(jù)工作計劃,并經企業(yè)領導批準后,組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到x月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展,既較好的維護了我們_大企業(yè)的對外形象,也為企業(yè)取得了可觀的經濟效益。

審計個人上半年工作總結篇五

2021年,我局審計工作緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作,以上級審計機關確定的重點任務為核心,以審計“全覆蓋”為目標,不斷深化財政審計、經濟責任審計、政府投資項目審計、專項審計和審計調查及企業(yè)審計,充分發(fā)揮審計監(jiān)督的作用,為推動全區(qū)經濟發(fā)展做出了積極的努力,較好地完成了年度各項工作任務?,F(xiàn)將工作情況總結如下:

今年以來,我局按照“思想建黨、制度治黨、作風興黨”的總思路,著力于黨建工作熱起來、黨內生活嚴起來、黨內活動活起來,切實加強機關黨組織建設,以抓黨建促進審計事業(yè)發(fā)展。

(一)加強領導、明確職責,確保黨建工作責任落實。

為進一步加強我局黨建工作,我局于年初開展黨支部換屆選舉工作,局黨組召開專題會議,研究和部署了2021年全局黨建工作,制定了黨建工作年度計劃,做到黨建工作有步驟、有計劃;同時,嚴格落實機關黨建工作責任制,明確黨組書記為基層黨建工作第一責任人,班子成員履行基層黨建工作“一崗雙責”,明晰了工作責任,促進黨建工作各責任主體職責落地生根,做到黨建工作有人管、有人抓。

(二)加強基層組織建設,增強黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力。

1.按期進行黨支部換屆選舉。我局于年初開展黨支部換屆選舉工作,推選了機關黨支部書記、組織委員、宣傳委員,成立了新一屆中共xx區(qū)審計局支部委員會,增強了黨組織的戰(zhàn)斗力,優(yōu)化了黨組織的隊伍結構。

2.積極開展支部活動。今年以來,我局按期組織以“3+x”模式開展“黨員活動日”和召開黨員大會,以黨支部為基本單位,以黨的組織生活、黨員志愿服務等為主要方式,因地制宜開展形式多樣、內容豐富的黨員活動,豐富了黨員干部的業(yè)余文化生活,提升了支部的影響力和凝聚力。

(三)注重加強日常管理,強化黨員隊伍建設。

1.強化黨員學習教育。

單位微信工作群開展黨員教育;以“三會一課”制度為載體,組織全體黨員分別以“我為xx發(fā)展獻一策”、“弘揚道德風尚做品德合格黨員”和學習“xxx、xxx等同志先進事跡”為主題,開展“兩學一做”專題學習教育討論活動;開展2次廉政黨課,強化全體審計干部的廉潔自律意識。每名黨員結合自身思想和工作實際,圍繞每月學習重點,撰寫個人學習教育筆記,持續(xù)貫徹學習熱潮,確保學習任務完成,學習教育活動取得實效。

2.積極開展在職黨員進社區(qū)和微心愿認領活動。

全局在職黨員主動前往自己所在社區(qū)報到,積極認領微心愿,并通過開展春節(jié)慰問、文明創(chuàng)建、志愿服務等一系列豐富多彩的活動切實為社區(qū)群眾服務,幫助社區(qū)困難群眾解決生活問題,促進社區(qū)黨的基層組織建設,確保服務活動取得了實效。

(一)依法審計,突出重點,預決算執(zhí)行審計關注范圍不斷擴大。

為認真貫徹落實審計工作精神,我局以促進規(guī)范預算管理、嚴格執(zhí)法為目標,科學安排預算執(zhí)行審計工作,切實把預算執(zhí)行審計作為第一任務抓好抓實。在具體工作中,緊緊圍繞區(qū)人大年初批復的預算,既關注財政性資金,又關注其他資金;既關注各單位財政收支的真實性、合法性,更關注專項資金的使用方向、使用效益。重點對2021年度區(qū)級財政管理情況及區(qū)衛(wèi)計局、區(qū)環(huán)衛(wèi)局等部門預算執(zhí)行情況進行了審計。審計資金總額123940.26萬元;審計查處主要問題金額1669.55萬元,其中查處管理不規(guī)范金額1669.55萬元;提出審計建議12條。目前,正在開展對xx鎮(zhèn)2020—2021年度的財政決算審計工作。

(二)圍繞中心,服務三農,開展專項審計和審計調查。

(三)積極穩(wěn)妥,促進依法行政,經濟責任審計效果不斷突顯。

今年我局狠抓了領導干部經濟責任審計,加大從源頭上治理腐敗力度,積極組織經責辦聯(lián)席會議相關單位,對區(qū)人大辦等44個單位(部門)主要領導開展了離任經濟責任事項交接工作,并根據(jù)我局2021年審計工作計劃和區(qū)委組織部門的委托,對區(qū)財政局等19個行政單位黨政領導干部開展了任期經濟責任審計工作。審計中,除抓好被審單位的財政財務收支審計外,還特別注重對領導干部在科學依法行政、廉潔自律等方面進行審計,并作出客觀評價。從源頭上預防和懲治腐敗,揭露問題,增強領導干部的責任感,對促進我區(qū)領導干部增強法律意識、責任意識、廉政意識、提高管理能力和水平起到了積極的推動作用。截至目前,已完成15項經濟責任審計,審計資金總額109273.99萬元,審計查處主要問題金額20077.69萬元,其中查處違規(guī)資金169.01萬元,管理不規(guī)范金額19909.67萬元,提出審計建議35條。其他3項經濟責任審計工作正在開展。

(四)加強管理,嚴格監(jiān)督,政府投資審計水平不斷提升。

我們以項目工程竣工決算審計為主要形式,以工程造價審計為重點,深入揭示投資領域中擠占挪用建設資金、工程管理不規(guī)范等問題,科學評估項目建設的經濟效益、社會效益、環(huán)境和生態(tài)效益,提出審計意見和建議,促進規(guī)范了政府投資項目建設和管理,提高了建設資金使用效益。有效地發(fā)揮了審計在節(jié)約財政資金、提高投資效益、促進廉政建設、保證工程質量等方面的作用。

(五)積極開展企業(yè)審計,促進企業(yè)健康有序發(fā)展。

通過審計,發(fā)現(xiàn)了公司經營管理中存在的問題,提出了完善管理機制的審計意見,提高了企業(yè)經營管理水平和運營績效,促進了企業(yè)健康有序發(fā)展。目前,我局委托甘肅鎳華會計事務所,正在開展對金昌市天慶房地產開發(fā)有限公司自成立以來的資產負債損益情況的審計工作。

(六)督促完成審計整改工作。

今年,我局積極督促審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實,就2021年區(qū)級財政預算執(zhí)行和其他財政收支審計報告反映問題的整改情況進行了后續(xù)跟蹤監(jiān)督和審計回訪,督促各相關部門單位按照區(qū)政府要求,認真整改審計查出問題,及時糾正違法違規(guī)問題,推進審計整改工作務實有效,基本達到了整改要求。

(七)積極完成上級交辦的其他工作。

省審計廳對xx區(qū)2021年四季度貫徹落實重大政策措施情況跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題,我局及時跟進、協(xié)調、指導有關單位對審計提出的問題進行了整改落實,并將整改情況報送區(qū)政府。

(八)起草《關于開展領導干部自然資源資產離任審計的實施意見》。

我局起草了《關于開展領導干部自然資源資產離任審計的實施意見》,已經區(qū)委、區(qū)政府常委會審議通過并印發(fā)執(zhí)行。

(九)積極參與省級優(yōu)秀審計項目評選。

為進一步提高審計項目質量,我局把年度優(yōu)秀審計項目評選工作作為推進審計質量建設的重要抓手,積極組織參與省級優(yōu)秀審計項目評選的上報工作,嚴格按照評選標準,認真完善xx區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2021年度預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計項目資料,確保參選的審計項目在規(guī)范化和審計成果方面具有“雙優(yōu)”特點,打造精品審計項目。

結合區(qū)政府下發(fā)的“十區(qū)”建設目標責任書考核內容,我局重點做好以下工作:

(一)“崇德之區(qū)”建設。

我局認真開展文明交通行動,積極參加區(qū)統(tǒng)一組織的志愿服務活動;堅持做好“逢六站路”工作,在責任路段開展全域無垃圾清理、文明交通勸導等常態(tài)化活動。同時,積極參與文明城市創(chuàng)建工作,先后多次配合龍門里社區(qū)、金冶里社區(qū)參與環(huán)境衛(wèi)生整治活動。

(二)“尚學之區(qū)”建設。

1.我局結合單位實際,從4月份開始,將“兩學一做”學習教育和政治學習相結合,每月統(tǒng)一安排學習計劃,每周開展理論學習,及時傳達會議及文件精神。

2.定期向單位干部職工推薦學習書籍,并已發(fā)放《致加西亞的信》、《中國家風》、《全面從嚴治黨》、《習近平講故事》、《習近平的七年知青歲月》等書籍;認真開展讀書交流活動,組織干部職工交流心得體會。

3.組織全體干部職工迅速掀起學習貫徹黨的十九大精神熱潮,印制《xx區(qū)審計局學習宣傳十九大精神資料匯編》,通過集中學、自學等方式,采取專題會、分組討論等形式,切實把全體審計干部的思想和行動統(tǒng)一到會議精神上來,體現(xiàn)到具體的審計工作中。

4.結合黨員活動日,開展鞏固十八屆六中全會精神學習效果、基層黨建知識測試和十九大精神“應知應會”測試活動,及時強化鞏固學習效果。

(三)“活力之區(qū)”建設。

面對今年招商引資新任務、新要求,我局充分發(fā)揮局領導班子成員帶頭作用,現(xiàn)已協(xié)調xx區(qū)xx堂藥房項目、xxx商貿有限公司項目和xx市xx科技發(fā)展有限公司高產優(yōu)質苜蓿示范建設項目等3個項目,2021年到位資金總額3900萬元,完成年度任務的126.67%。

(四)“智慧之區(qū)”建設。

根據(jù)單位實際,制定我局智慧之區(qū)建設工作實施方案,并對單位信息化建設情況進行摸底調查,主要了解網絡、計算機、信息系統(tǒng)應用、信息系統(tǒng)安全等內容;同時,根據(jù)省審計廳計算機聯(lián)網審計工作進度和要求,逐步推進我區(qū)計算機聯(lián)網審計建設。

(五)“陽光之區(qū)”建設。

1.結合單位實際,制定我局陽光之區(qū)建設工作實施方案和任務分解表,成立領導小組;并制定“陽光之區(qū)”制度建設示范點創(chuàng)建工作實施方案。

2.全面清理現(xiàn)有制度。認真對局機關現(xiàn)有制度進行全面梳理,區(qū)分“廢、改、立”三種類型,對從嚴治黨、干部管理、財務管理、機關日常管理等方面的50多項制度進行了重新擬定和完善,并將“三重一大”等重要決策的范圍、內容、權限納入黨組工作制度中,切實做好制度的廢、改、立工作,使制度建設體現(xiàn)較強的針對性和實效性。

3.簽訂黨風廉政責任書。一季度召開一次黨風廉政專題會議,各股室負責人簽訂黨風廉政建設承諾書和黨風廉政建設目標責任書;同時,領導班子成員對全體黨員干部開展集體約談。

4.扎實開展廉政黨課活動。以“兩學一做”活動為契機,開展“學習中國共產黨廉潔自律準則”主題黨課,提升審計干部廉潔自律意識。

5.提升工作透明度。全面推進黨務、政務、財務公開,做好年度預決算公開。

6.積極開展“三糾三促”和“兩查兩?!睂m椈顒樱J真查擺問題,建立整改臺賬。同時,組織全體干部職工召開“三糾三促”專題工作推進會,集中學習區(qū)委、區(qū)政府的相關文件精神和會議精神,各股室中心負責人作表態(tài)發(fā)言,繼續(xù)開展自查自糾,形成了抓常抓長、抓細抓實的長效機制。

2021年,區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關的領導下,主要開展以下十一個方面的審計工作:

(一)嚴格公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經濟責任審計。

(二)配合完成2021年度xx區(qū)穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險政策措施落實跟蹤審計。

(三)做好2021年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計。

(四)做好2020—2021年度雙灣鎮(zhèn)政府財政決算審計。

(五)根據(jù)區(qū)經濟責任審計聯(lián)系會議安排和區(qū)委組織部的委托,開展領導干部經濟責任審計。

(六)根據(jù)上級審計機關的安排,完成或配合完成各類專項審計或專項審計調查。

(七)完成重點建設項目的竣工決算審計。

(八)根據(jù)省審計廳計算機聯(lián)網審計工作進度和要求,逐步推進我區(qū)計算機聯(lián)網審計(金審工程三期)建設。

(九)全面完成黨建和“十區(qū)建設”年度任務。

(十)對上一年度審計查處問題的整改落實情況進行全面督查。

(十一)完成區(qū)委、區(qū)政府安排的其他工作任務。

審計個人上半年工作總結篇六

今年以來,我局審計工作在縣委、縣政府和上級審計機關的領導下,圍繞“十項重點工作”,按照全面轉型、提升價值的要求,積極開展各項審計監(jiān)督活動。

(一)堅持揭露和反映問題,認真履行審計監(jiān)督職責。

上半年,我局共開展了23個項目的審計,已完成審計項目15個,查出違規(guī)資金320萬元,管理不規(guī)范資金3008萬元,應上繳財政311萬元。移送紀檢部門案件線索1項,有2名責任人員分別受到黨內警告、撤銷黨內職務的處分。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報28篇,被批示采用18篇。

一是關注財政全口徑預算的編制和執(zhí)行。對全部政府性資金管理、本級財政和部門單位預算執(zhí)行進行了審計。反映了縣本級財政和部門單位在預算編制和預算執(zhí)行中存在的問題,對沒按預算執(zhí)行的5個項目預算安排經費154萬元予以收繳財政。

二是關注民生資金的管理。對財政教育投入及資金使用情況、村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金、保障性住房建設等進行了審計。著力反映民生政策落實、惠民政策目標實現(xiàn)和民生資金的管理中存在的問題,促進保障和改善民生。如保障性住房跟蹤審計,反映的問題引起了縣政府的重視,落實了4500平米保障性住房建設任務、促使有關部門及時發(fā)放保障性住房租金補貼。

三是關注金融風險、稅收征管和資產管理。關注金融風險,對小額貸款公司經營風險進行了專項審計調查,反映了小額貸款公司風險控制管理中存在的問題,促進企業(yè)建立了抵質押管理細則、撥備制度、信息披露等制度,完善內部控制制度,提高風險控制能力。加強對稅收征管的監(jiān)督,對我縣2012年印花稅征管情況進行了專項審計調查,反映了印花稅征管中存在的問題。地稅部門根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)的問題,加強了同有關部門的信息溝通,堵塞了印花稅征管漏洞,并補繳相關納稅人漏繳印花稅24萬元。開展政府性房產管理審計調查,反映了政府性房產管理、政府性房產出租等方面存在的問題,促進有關部門完善管理機制,加強了對政府性房產的管理。

四是關注財務收支真實合法性問題。對管道安裝隊財務進行了審計,查處了該企業(yè)違規(guī)發(fā)放獎金補貼、漏繳稅收等問題,并按照有關規(guī)定做了嚴肅處理。對疾病預防控制中心財務進行了審計,查處了該單位私設“小金庫”、委托檢驗回扣款收入不入帳及套取現(xiàn)金等問題。有關線索移送紀檢部門進一步查實后,2名責任人員分別受到黨內警告、撤銷黨內職務的處分。

五是關注政府投資建設的管理。完成政府投資建設項目施工管理情況專項審計調查,反映了我縣政府投資項目在施工過程中存在的問題。開展了洞頭縣城南污水處理廠工程、狀元南片市政一期工程等10個政府投資建設項目的竣工結算決算審計。開展了便民服務中心工程跟蹤審計,加強了工程建設全過程的監(jiān)督。

六是關注經濟責任的履行。召開了經濟責任聯(lián)席會議,通報了2012年經濟責任審計結果,進一步明確了部門工作聯(lián)動機制。認真落實離任經濟事項交接制度、經濟責任告知制度。今年以來,對3位離任局長開展了離任經濟事項交接,對新任的4位正科級領導干部進行了任前告知,促進了工作銜接,提高了領導干部履行職責的責任和廉政意識。根據(jù)組織部門和國資辦的要求,目前,已組織開展了對2位離任局長和1位在職國有企業(yè)負責人的經濟責任審計。

(二)著力推動審計整改,努力推進審計成果的利用。

一是進一步加強推進審計整改的機制建設。把強化審計結果運用列入我縣2013年黨風廉政建設和反腐敗的重點工作內容,對推進審計成果利用,促進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改起到了積極的作用。

二是注重增強審計建議的針對性。在嚴肅查處違紀違規(guī)問題的同時,力求見微知著,挖掘問題背后的原因,分析體制性障礙、制度性缺陷和管理上的漏洞,以對癥下藥,提出解決問題的辦法,促進問題的解決,避免屢查屢犯。

三是著力推進問題的整改。今年以來,對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時向政府匯報,并與相關部門進行溝通,促進了一些問題的整改。如縣政府成立了市政公司,解決水務公司與管道安裝隊長期以來存在的關系不順問題;稅務部門完善印花稅征管機制,補繳了漏繳的印花稅;等。

此外,根據(jù)今年5月份縣政府常務會議在聽取財政審計工作匯報后提出的要求和董縣長對5個審計報告的批示精神,目前,正就今年以來審計發(fā)現(xiàn)問題的整改與相關單位進行溝通,以提出更加具體的整改措施,推進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改。

(三)加強內部建設,著力夯實審計事業(yè)發(fā)展的基礎。

一是著力提高干部素質。采取請進來教、走出去學等各種學習方式,開展了學習型機關創(chuàng)建活動;結合審計工作實際,開展了“領導作表率、作風抓促帶”活動;不斷健全完善內部管理,開展廉政教育,加強了廉政風險的控制;促進了干部作風的進一步轉變,提高了干部的綜合素質,推進了各項審計工作的開展。今年以來,年度計劃的各項重點工作順利推進,審計質量意識不斷提升。有3篇論文在市審計系統(tǒng)評比中獲獎,有2篇調研論文獲我縣2012年度優(yōu)秀調研成果,有1篇調研論文獲浙江省審計廳優(yōu)秀調研成果。有5個審計項目獲全市優(yōu)秀、表彰審計項目。

二是著力推進審計信息化建設。按照“早安排、早部署”的原則,在年初安排審計項目時充分考慮計算機在審計實施中的利用,今年利用計算機技術開展了印花稅征管情況、部門預算情況審計。積極組織審計干部參加ao-oa計算機培訓班。今年以來有2篇ao-oa應用實例分別獲審計署ao應用實例應用獎和鼓勵獎。2013年4月我局被市審計局授于2012年度審計信息化組織推進先進單位。

三是著力推進內審指導工作。今年以來,我局積極探索創(chuàng)新內審工作的內容和方式,完善內審運行機制,出臺了考核獎勵政策,引導內審部門采取有效措施,按照“創(chuàng)新、務實、重質”的工作理念,積極主動開展內審工作。2013年2月我局獲全市2012年度內審業(yè)務指導工作二等獎和進步獎。5月,《洞頭縣供電局新農村電氣化表箱改選工程審計》等6個內審項目獲市內審優(yōu)秀和表彰項目。

半年來,我縣審計工作雖然取得了一些成績,但離縣委、縣政府和上級審計機關的要求還有一定的距離,特別是在貫徹落實國家審計準則、經濟責任審計創(chuàng)新、協(xié)調推動內部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強。

繼續(xù)實施十項重點工作,深入開展“五型”機關創(chuàng)建。

一是領導干部經濟責任審計。按照以權定責、以責定評、以評定審的思路,完善經濟責任審計量化指標,完成東屏街道、原規(guī)劃建設局、供銷社等9個單位10位領導經濟責任審計。力爭經濟責任告知對象經濟責任告知率達到100%,經濟責任報告對象年度經濟責任報告率達到90%,離任交接對象離任交接率達到100%。

二是穩(wěn)步推進固定資產投資審計。完成狀元南片圍涂工程竣工決算、城南污水處理廠工程竣工決算、元覺衛(wèi)生院竣工決算、新洞二中(大門鎮(zhèn)中)一期工程竣工結算、楊文三期市政道路及配套管網工程竣工結算審計9個投資項目審計。

三是繼續(xù)圍繞民生審計、國資經貿審計等重點工作開展審計。開展社保資金審計重點資金跟蹤審計、“三公經費”專項審計調查、第二自來水廠財務收支、大門中小學財務收支、洞頭縣實驗中學財務收支等項目。

四是深化“五型機關”創(chuàng)建。以建設“行為規(guī)范、運轉協(xié)調、公正透明、廉潔高效”的機關為目標,進一步優(yōu)化工作流程、不斷推進機關工作提速提質提效。進一步深化政務公開,不斷提升服務型機關建設。進一步推進學用轉化,不斷提高機關干部素質和能力。進一步完善廉政風險防控制度,不斷深化廉潔型機關建設。

審計個人上半年工作總結篇七

我于__年通過__省公務員考試,進入審計局工作。半年來,我能夠熱衷本職工作,嚴格要求自己,擺正工作位置,時刻保持“謙虛”、“謹慎”、“律己”的態(tài)度,在領導的關心和同事們的幫助支持下,勤奮學習,努力提高自我,勤奮工作,履行好崗位職責,得到了領導和前輩們的肯定?,F(xiàn)將半年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結:

作為一名剛踏入社會的大學畢業(yè)生,隨著人生角色的轉變,許多問題紛至沓來:缺乏工作和社會經驗,理論有余、實踐不足,加之自身并不是審計專業(yè)畢業(yè),對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習,積累充實自己,才能更好的進入角色,做好工作。

一是加強思想政治學習,認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想,認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策,保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務的信念。

二是認真學習業(yè)務知識,虛心向前輩學習,半年來,在領導和同事的幫助下,我對工程審計有了更深層的認識,主審了人防經費專項審計,先后參加了省公路審計、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓、并通過了審計系統(tǒng)計算機初級考試,現(xiàn)正報考注冊工程造價師考試,在自學和實踐中我學到了許許多多學校與書本上學不到的知識和經驗,我始終認為只有平時,多看、多想,多問、主動向領導、向同事請教。

__年我局內部審計工作在省局___的指導下,在局黨組的直接領導下,積極貫徹黨的及十八屆四中全會精神,認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求,按照省局有關內部審計工作會議精神,遵循查錯糾弊,維持紀律,促進管理的宗旨,積極引導本局內部審計機構在加強單位經濟管理和實現(xiàn)經濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,實現(xiàn)內部審計為單位目標而服務的思想理念,嚴格執(zhí)行會計制度,建立健全崗位責任制和內部檢查制度,確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審,全面加強領導人任期內經濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經濟責任審計方針,通過經濟責任審計,不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績,確保國有資產和資金不流失,也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調查,加強大宗資產采購比價審計、加強內控制度評審,取得了較好成績。

按照年初制定的工作目標,在__年度帶領內審工作組,利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關、培訓中心、農場等12個單位進行了內部審計工作。在內部審計工作中,重點注意了嚴把審計程序關。在對縣區(qū)局進行內部審計時,注意審計項目的立項,審前調查,制定實施方案,印發(fā)審計通知書,實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內容、審計目標進行,審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關的審計準則。嚴把審計報告關。對檢查結束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫,注意與審計事項有關的事實,包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚,審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數(shù)字相符。嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚,數(shù)字確鑿,定性準確,適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效,處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關。

審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見,審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際,關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽,特別是對領導干部任期經濟責任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議,避免大而化之,方便被審計單位采納整改。通過上述一系列做法,我局的內部審計工作得到了有效的開展,取得了良好的監(jiān)督效果,杜塞漏洞,防患未然,對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針,不斷改進工作方法,提高內部審計工作質量,爭取更好成績。

審計個人上半年工作總結篇八

本人的工作的綜合能力還有待提高,有以下幾點需要提高:

工作經驗要不斷積累:在這幾個月的工作中,對公司內很多實際工作的流程不甚了解。缺少業(yè)務知識方面的實際經驗,還處于等待領導分配工作再去做的階段。沒能完全主動地申請自己沒接觸過的但可以提高自身能力的任務,沒有充分做好在一段時期內的工作規(guī)劃,實際工作經驗只是停留在了一定的水平之上且增長緩慢。在工作中總是怕麻煩別人,很多時候遇到問題時未能做到與領導及同事的有效溝通。本來一個懂得人一點就通的問題,自己總是費了很多時間與精力,才得出一個相同的結果。這樣既減慢了工作的效率,在下一項工作下來時,又延誤了工作的完成時間,以至于工作都堆在了一起。造成這樣的原因主要是平時做事不專心,馬虎大意,總犯自以為是的錯誤,不能虛心地聽取他人的意見,這種浮躁的心態(tài),錯過了向別人學習和增長知識的機會。以后我會多去主動接觸、嘗試一些以前沒接觸過的任務,對自己不懂的問題做到及時地詢問這方面經驗多的領導及同事,多向領導及同事學習他們的經驗。使自己多些鍛煉的機會,讓自己在工作中不斷積累新的經驗,這樣在今后的工作中才能快速成長起來。

技術水平有待提高:工作的閑暇時間未能充分用來學習或與同事探討技術知識。技術知識面較陳舊,未能做到及時了解更新自身要理解的新的技術知識,以至于領導分派下任務后,只能在摸索中完成;技術知識面較窄,有很多在實際工作中用到的設備及技術都還不了解。對自己技術能力水平還要進一步提高,多去學習新的技術知識,掌握新的技能。

的完成時間。今后我會在這方面多加注意,逐步改變自身的在溝通上不敢去說的習慣,養(yǎng)成以工作完成度為重心的溝通技巧。

在思想觀念方面本人還有以下幾個方面需要改變:

培養(yǎng)競爭意識和創(chuàng)新觀念:競爭意識是推動個體努力學習,自覺提高職業(yè)素質的動力。創(chuàng)新就是要打破安于現(xiàn)狀、聽天由命、依賴別人的人生觀。自己光有文化知識和職業(yè)技術是不夠的,還必須具有創(chuàng)新觀念與創(chuàng)業(yè)精神,才能更好地實現(xiàn)在企業(yè)中的就業(yè)。

培養(yǎng)適應變化的能力:職業(yè)內容的不斷更新和新型職業(yè)的不斷產生決定了現(xiàn)代職業(yè)對人的素質提出了更高的要求。新資源的開發(fā)、新技術的發(fā)明與應用、生產工具的革新、生產組織的改革和管理水平的提高,不僅要求人們具備更高的科學技術知識和操作技能,而且要求人們打破舊的傳統(tǒng)觀念,解放思想,開闊思路,樹立時間觀念、效率觀念與合作觀念。

培養(yǎng)廣泛的興趣:應時刻保持一種積極進取、主動熱情的心境,自己應多去探索和參加各種活動。當自己一旦產生某種興趣,便會聚精會神地投入其中,克服一切困難,直到最后取得成功。興趣廣泛,就會經常注意周圍出現(xiàn)的新問題,從而大大地拓寬自己的知識面。廣泛興趣的培養(yǎng)要通過實踐活動,廣泛接觸各種事物,在活動中逐漸體驗到心理上的滿足,從而激發(fā)出興趣和愛好。

重視能力補償:“勤能補拙”是性格與能力之間的補償;“熟能生巧”是活動對能力的增進?!芭d趣是最好的老師”說明了培養(yǎng)興趣可以克服能力上的欠缺。

培養(yǎng)良好的職業(yè)品格:良好的職業(yè)道德是抵制各種不正之風,轉變企業(yè)風氣,建立良好的人際關系,建設高度的企業(yè)精神文明的重要保證。要具有忠于職守,獻身事業(yè)的樂業(yè)和敬業(yè)精神,實事求是、嚴肅認真的勞動態(tài)度,刻苦鉆研、精益求精的工作作風以及在工作中團結協(xié)作和全心全意為他人服務的精神。在工作中,無私、正直、勤奮、誠實、守信、堅定、勇敢等優(yōu)秀職業(yè)品質。

審計個人上半年工作總結篇九

今年上半年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,以下是我的工作總結。

為了適應新形勢下的發(fā)展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。結合集團公司的實際情況,組織匯編了集團的財務制度。為了更好的發(fā)揮財務職能,我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,提高會計信息質量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。

細化預算內容。根據(jù)明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為全面預算奠定基礎;提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后,經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。半年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強。

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務,充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

財務審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類,從中查找經營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。

審計個人上半年工作總結篇十

2006年上半年,在縣委、縣政府和上級審計機關的正確領導下,我局認真貫徹落實盛市審計工作會議精神,始終以促進社會經濟發(fā)展為已任,突出了對重點領域、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督,做好落實文章,取得了較好成績。半年我局共完成審計項目xx個(其中:專項審計調查項目x個),在審項目xx個,查出違紀金額xxxx萬元,應收繳財政xx萬元,提交審計報告信息x篇(條),采用x篇(條),為維護財經紀律,促進廉政建設,推進經濟發(fā)展等方面,發(fā)揮了積極作用?;仡櫚肽陙淼墓ぷ?,主要特點是:

一、真抓實干,嚴格執(zhí)法,審計工作成效突出

x、開展了同級財政預算審計根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《湖南省預算執(zhí)行審計監(jiān)督實施辦法》的規(guī)定,我局于元月底至x月下旬對縣本級xxxx年度財政預算執(zhí)行情況進行了審計。審計報告肯定了我縣財稅部門認真落實縣委經濟工作思路以組織收入為重點,以規(guī)范管理為基礎,優(yōu)化收支結構,推進財稅改革,強化財政監(jiān)督,圓滿完成了全年財政預算;同時對預算負債分析,指出了我縣財政運轉艱難,財政風險較大的困難與不足,查出了財政等x個部門各類有問題資金xxxx萬元,主要有延壓滯留預算資金,違規(guī)減免少征應繳預算收入,預算編制批復不規(guī)范等問題。這些問題引起了人大、政府領導的高度關注,財稅部門根據(jù)審計建議已進行了認真的整改落實。

x、開展了行政事業(yè)單位財政財務收支審計

上半年,我局共對x個行政事業(yè)單位的財政財務收支進行了審計。查出違規(guī)金額xxx萬元,管理不規(guī)范資金xx萬元。存在的主要問題:一是違反稅法,未按規(guī)定交納各類稅款。二是有的單位違反規(guī)定,巧立名目,超標準發(fā)放干職工福利、補助。三是違規(guī)收費。四是擠占挪用專項資金。對上述問題我局均作出了嚴肅處理。

x、開展了專項資金審計

上半年完成專項資金審計項目x個,對社會保障專項資金和城市公用事業(yè)費附加電費附加進行了審計和審計調查。社保資金存在的主要問題是征收沒有到位。電費附加專項資金存在的主要問題是:收支未納入財政預算管理,多頭審批,導致擠占挪用。對此,我局向縣人民政府作出了專題匯報,政府責成財政部門整改。

x、開展了世行貸款審計

今年x月,我局對結核病控制、婦幼保健x個世行貸款項目進行了審計。從審計情況看,項目單位能認真按照世行貸款的有關條款辦事,做到了專賬核算、專人管理、??顚S谩4嬖诘闹饕獑栴}是配套資金不到位,如不認真解決,項目的實施將受到影響,不能達到預期目標,使項目難以充分發(fā)揮效益??h委、政府領導對(,請保留此標記。)我們反映的情況引起了高度重視。

x、開展了黨政領導干部經濟責任審計

今年x月,根據(jù)縣委組織部委托,我們對x個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、xx個縣直部門單位開展了領導干部任期經濟責任審計,目前實審已基本完成,對物資總公司與商業(yè)總公司已經作了審計結論,審計報告對x位已離任領導的任期經濟責任進行了客觀評價,同時也查出違紀違規(guī)金額xxx萬元。已審的x個單位的x名領導干部,現(xiàn)已由組織部門平調安排。其余部分審計結論已經與單位見面,得到了領導和被審單位的認同。

二、完善制度,嚴格管理,隊伍建設再上臺價

今年,我局繼續(xù)以“建一流班子,帶一流隊伍,創(chuàng)一流業(yè)績”作為年度工作的總體目標,創(chuàng)新思路,與時俱進,制定年度規(guī)劃,狠抓“人法技”建設,造就精良審計隊伍。x月份我們對xxxx年審計機關原有的內部管理制度進行了全面修改、補充、完善,編寫了《寧鄉(xiāng)縣審計局機關管理制度》,干部職工人手一冊,建立健全了xx個領導小組,制定了切實可行的崗位目標考核辦法,把雙文明目標量化到科室,到個人,按月考查,半年初評,年終總評,嚴格獎罰兌現(xiàn),還針對領導深入基層不夠的現(xiàn)象,改變了以往做法,實行了領導聯(lián)系科室的制度,使局機關的各項工作制度化、規(guī)范化,基本上做到有章可循,違章必究。

三、圍繞中心,優(yōu)質服務,各項工作齊頭并進

在保持***員先進性教育活動中,我局分階段制定了詳細實施方案,特別是封閉式學習階段中,全局黨員參學人數(shù)達到xxx%、學習時間超過xx小時以上。黨員干部通過、自學、上輔導課與收看電教片等形式,寫學習筆記與心得xxxx字以上,嚴格進行考核與檢查。全局在第二、三階段中認真查找問題與不足,結合審計工作實際,制定切實可行的整改措施與方案,按有關規(guī)定程序和要求,一步一個腳印的`抓落實,經市縣督導組的檢查后,多次受到市縣領導的肯定。

在全縣開展的“千名干部下基層,排憂解難促發(fā)展”活動中,派出x名同志與團縣委、工商聯(lián)等單位一起,深入喻家坳鄉(xiāng)調查研究,干職工捐款xxxx元慰問了xx戶特困戶,了解農民具體困難和問題,幫助排憂解難,把黨的政策及時送到農民心坎上。今年由我局牽頭負責橫市鎮(zhèn)云山村的整建扶貧工作,工作組針對該村原班子軟弱的問題,進行了調整。新班子上任以后,凝聚人心,積極辦實事,組織資金整修村級公路,贏得了村民的擁護和支持。在全縣計劃生育集中突擊活動中,我局與縣委組織部一道多次深入楓木橋鄉(xiāng),出錢出力,獻計獻策,成效明顯。在“三抓兩促”服務企業(yè)活動中,我局盡職盡責,圓滿地完成了縣委政府上半年交辦的各項任務。招商引資到位資金xxx萬元,超額完成了縣定xxx萬元的任務。

審計個人上半年工作總結篇十一

下半年,我們將緊緊圍繞縣委、政府中心工作,立足本職抓落實、堅持發(fā)展謀創(chuàng)新,確保年初各項目標任務如期圓滿完成。

(一)繼續(xù)做好下半年政策措施落實情況跟蹤審計。

(二)進一步做好縣本級財政預算執(zhí)行審計。盡快完成2020年度縣財政局機關經費預算執(zhí)行審計和縣本級財政預算執(zhí)行審計,按時完成對2020年國家農業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目、2020年國家農業(yè)綜合產業(yè)化發(fā)展財政補助項目、2020年國家農業(yè)綜合開發(fā)部門立項項目進行審計。

(三)進一步提升政府投資審計監(jiān)督水平。加大市重點建設項目跟蹤審計的審計力度,確保世界灌溉工程遺產保護xx千佛巖—東風堰旅游基礎設施(含千佛禪意小鎮(zhèn))建設項目和s307線xx至木城段工程項目等2個項目的審計。

(四)進一步強化領導干部經濟責任審計。積極穩(wěn)妥地開展經濟責任審計工作,全面完成縣委組織部委托的對縣水務局、縣城管局、縣扶貧和移民工作局、縣環(huán)境保護局、順河鄉(xiāng)5名黨政領導干部任期經濟責任審計,以及對界牌鎮(zhèn)黨委書記任期經濟責任審計和自然資源資產離任審計。

(五)繼續(xù)加強學習教育。持之以恒、堅持不懈地開展政治理論學習和業(yè)務知識的培訓,不斷完善學習培訓的長效機制,推進審計機關的全面建設。

(六)加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門內部審計機構指導工作。

(七)進一步修改完善村級財務審計監(jiān)督管理規(guī)定。

(九)及時完成縣委、縣政府領導交辦的其它工作。

審計個人上半年工作總結篇十二

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今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目個,查出違規(guī)行為金額萬元,審計處理應交財政萬元,應減少財政撥款或補貼萬元,歸還原資金渠道萬元,調帳處理萬元,應自行糾正金額萬元,向紀檢機關移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調查報告46篇。

一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。

召開了全市審計工作暨領導干部經濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調查12個、農業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經濟責任審計1個、市直單位領導干部經濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。

二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。

市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原**醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了**汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的.資產負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經結束,市委黨校、**駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。

三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計

(一)、圍繞服務“三農”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。

(二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。

(三)、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉移支付資金審計中,全市審計機關抽調了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個。總的認為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”

為題,摘要刊載了審計報告的內容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。

(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農民。

5、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的**華明電廠財務收支及廠長經濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。

審計個人上半年工作總結篇十三

今年以來,**市審計局深入貫徹落實黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會精神和條線審計工作會議精神,在市委市政府和上級審計機關的領導下,圍繞中心工作,加強審計監(jiān)督,抓住“反腐、改革、法治、發(fā)展”主線,推進審計“全覆蓋”,服務供給側結構性改革,堅持與時俱進、改革創(chuàng)新,全力履行審計融入大局、服務大局的職能,發(fā)揮促進改革、反腐倡廉的作用,有序較好完成了各項任務。

(一)服務發(fā)展大局,審計監(jiān)督作用進一步發(fā)揮。

今年審計工作以審計“全覆蓋”為目標,不斷深化財政審計、經濟責任審計、政府工程審計、專項資金審計、企業(yè)審計和內部審計,確保政府性資金運用科學、規(guī)范、有效,體現(xiàn)審計圍繞中心、服務大局的職能。

1、深入開展財政審計,突出對公共資金的監(jiān)督。扎實開展財政同級審計工作,以促進財政增收節(jié)支、盤活存量、優(yōu)化結構、提高績效、防范風險為目標,堅持“預算全口徑、資金全涵蓋、過程全跟蹤、公開全方位”模式,加強對公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算“四本預算”的全口徑監(jiān)督,今年依托“數(shù)字化審計分析平臺”,圍繞預算編制、執(zhí)行和調整的全流程,重點審查各預算之間的完整性和獨立性以及相互銜接,重點關注了預算編制代編和細化程度、公共財政預算和政府性基金預算的收支合規(guī)性以及省市級財政專項資金的投向和使用績效等,推動建立全面規(guī)范、公開透明的政府預算體系。社?;鹱鳛樨斦谋绢A算之一,今年我局對社?;?*年度的預算執(zhí)行等情況進行了審計,開展社?;鹫魇铡⒅Ц逗凸芾憝h(huán)節(jié)的全方位審查,重點關注了政策落實、基金的內控制度、財務安全和醫(yī)保政策執(zhí)行情況等內容。此外,作為同級審的重要組成部分,開展了經濟技術開發(fā)區(qū)和高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)的**年度預算執(zhí)行情況及其他財政收支情況審計。

2、加強經濟責任審計,突出對權力運行的監(jiān)督。對住建局、農工辦、政務辦、金融辦、規(guī)劃局等部門單位的黨政領導干部開展了經濟責任審計。一是拓展審計方式。推進“自下而上”與“自上而下”相結合的審計方法及對經濟決策全過程審計,將管理主線與資金主線相對接,在事情來龍去脈中評價領導干部的履職,考量權力是否到位、缺位、越位。二是拓展審計內容。建立以權力運行公開化、資源配置市場化、操作行為規(guī)范化和廉潔從政情況的“三化一廉”為重點的審計內容和評價體系。將審計重點由過去的財政、財務收支為主,向領導干部任職期間“三重一大”決策及執(zhí)行方面轉變,并作為審計評價標準。通過關注重點專項資金項目績效來關注領導干部履行經濟責任的過程和效果,圍繞權力運行關鍵環(huán)節(jié),對任期內投資決策、資產出讓、產權交易等事項實行必審制。三是持續(xù)關注“三公”經費、會議費等專項支出,關注“八項規(guī)定”執(zhí)行情況;四是充分發(fā)揮經濟責任審計工作聯(lián)席會議的作用,強化協(xié)調配合,推進信息共享,完善查處違法違紀案件的協(xié)調機制。

3、強化政府投資審計,突出對投資效益的監(jiān)督。投資審計繼續(xù)以“揭露問題、規(guī)范管理、提高績效、維護安全”為工作總體思路和總體目標,采用工程管理專項審計調查、投資審計與經濟責任審計相結合等方式,注重從行業(yè)管理、完善制度入手,發(fā)現(xiàn)問題,分析問題,解決問題,促進提高建設管理水平,上半年,實施了對水利局建設項目建設管理情況的審計調查。對七浦塘拓浚整治**段工程、東北環(huán)路快速化改造工程、長江澄通河段鐵黃沙整治工程等9個重點項目實施跟蹤審計,嚴把結算關。積極組織監(jiān)督協(xié)調參審中介機構的結算審核,及時與造價處、財政局等相關部門溝通協(xié)調,妥善解決結算審計中的各類問題。此外,順利完成了審計署統(tǒng)一組織的宜興市保障性安居工程跟蹤審計。

4、實施專項審計調查,突出對政策落實的監(jiān)督。一是圍繞上級條線要求,開展了國家和省科技創(chuàng)新政策落實情況跟蹤審計,緊扣設備投入、人才投入、創(chuàng)新成果三個要素審查政策落實的實效。二是圍繞“三農”問題,開展了-**年全市村級財力建設扶持資金專項調查審計,關注經濟薄弱村管理體制、運行機制和發(fā)展模式,衡量財政專項資金的在貫徹“三農”政策中的實際業(yè)績。三是圍繞生態(tài)環(huán)境建設,開展了-**年蘇州生態(tài)補償條例執(zhí)行情況專項調查,關注生態(tài)補償條例、生態(tài)紅線保護規(guī)劃的落實進程和生態(tài)補償資金的運行情況,及時揭示政策執(zhí)行過程中存在的問題。

5、提升國企審計,突出對國有資產的監(jiān)督。推進對國有企業(yè)的審計監(jiān)督,維護國有資產的安全和效益。開展了國興置業(yè)資產負債審計,以核實實物資產、貨幣資產的真實性、準確性為基礎展開審計,著重進行了前瞻性分析。在國企審計中,重點關注國有企業(yè)的風險控制和運營前景、國有資本的保值增值,為我市國有企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展提供針對性的審計建議。

6、推進全市內部審計,突出指導作用的發(fā)揮。進一步加強了對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、機關、企業(yè)內審機構的業(yè)務指導和監(jiān)督,逐步建立以審計機關指導和監(jiān)督為主,內審單位積極參與的新模式。針對經濟責任審計、內部控制評審和推動內審全覆蓋等方面進行業(yè)務指導,幫助提高內部審計項目質量。下發(fā)了《**年**市內部審計工作指導意見》,并把被審計單位是否已建立內部審計監(jiān)督制度審計的一項內容。積極開展內審“雙優(yōu)雙先”評選活動,對先進集體和先進工作者予以表彰。

7、做好市委市政府部署工作。積極配合市委巡察辦做好巡察巡審工作,派員參加了今年第一批兩組的巡察。全力完成市委市政府交辦的各項任務。

(二)完善思路方法,審計工作效率進一步提升。

1、推進“全覆蓋”落實。在審計項目計劃的編排上,緊扣中心工作,突出對重點領域、重點部門、重點資金和重點環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督,在保質保量的前提下實現(xiàn)“全覆蓋”工作有步驟的推進。審計中加大了對部門所屬下級單位延伸審計的力度,努力做到下伸一級不留死角,審計所屬事業(yè)(企業(yè))單位外,還對被審計單位所屬食堂、工會、協(xié)會等未納入財政監(jiān)管的內容進行全覆蓋審計。

2、強化審計分析。一方面,審計注重發(fā)現(xiàn)普遍性、傾向性、典型性問題,從體制上、機制上為市級層面作出決策參考。另一方面,通過審計信息、宣傳、審計分析和審計科研打造審計成果的高端產品。今年以來,編發(fā)了各類審計信息宣傳和審計分析36篇,被各級錄用44篇次,審計人員積極開展審計科研,結合審計實際撰寫論文。

3、堅持依法依規(guī)審計。嚴格落實審計執(zhí)法責任,防范審計風險;全面遵行現(xiàn)場審計實施辦法的要求,對審計發(fā)現(xiàn)問題,能在現(xiàn)場定性,并查找法規(guī)依據(jù),做好取證記錄,取得被審計單位認可,現(xiàn)場審計質量得以提高;繼續(xù)強化審計整改,更加注重了審計建議的實際意義,透過表面現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)問題根源,從而提高后期審計整改的針對性和可操作性。

4、加強審計整改督促工作。嚴格執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)問題整改銷號制度,對整改不到位、不及時的單位進行督促,推動整改落實,定期向市政府、市人大匯報審計整改工作進展。今年對去年開展的全部審計項目再次開展了全面的“回頭看”,經過被審計單位的認真對照整改,審計查出的主要問題基本得到了糾正和落實。

5、加快審計信息化建設。夯實審計信息化基礎,熟練運用“**市數(shù)字化審計分析平臺”參與同級審工作。積累信息化審計經驗,根據(jù)去年醫(yī)院審計中的成果總結提煉出了相關計算機審計方法。

下半年,我局將繼續(xù)緊扣市委、市政府的中心工作,不斷創(chuàng)新審計理念,切實提高審計質量,為推動地方經濟建設發(fā)揮審計監(jiān)督服務職能。

(一)全力以赴,保質保量完成全年審計任務。

1、深入開展財政審計。繼續(xù)做好財政同級審后續(xù)工作,重點關注上一年同級審整改情況,并按期向人大作出匯報。開展地稅同級審,根據(jù)地稅營改增的情況調整審計工作重點,重點關注不動產登記所涉及的契稅。

2、抓好經濟責任審計。根據(jù)年度目標任務,繼續(xù)開展好公安局、廣電總臺、經信委、人社局、安監(jiān)局、水利局、規(guī)劃局等部門單位的黨政領導經濟責任審計工作。按照全面從嚴治黨要求,立足權力運行與責任落實,聚焦守法、守紀、守規(guī)、盡責,堅持黨政同責、同責同審的要求,進一步提高經濟責任審計質量,充分發(fā)揮好經濟責任審計的預警功能。著重關注中央“八項規(guī)定”和**市委市政府十二項規(guī)定的落實情況,關注重大政策措施執(zhí)行情況,關注資金使用效益和領導干部在重大建設項目、重大決策中的履職情況,嘗試開展自然資源審計內容。

3、繼續(xù)加強投資審計。繼續(xù)做好項目的跟蹤審計和工程結算審核工作,進一步完善跟蹤審計辦法,注重作好項目投資控制,協(xié)助建設單位規(guī)范建設程序,提高跟蹤審計成效,促進各項制度的進一步健全完善,提高財政資金使用效益和管理水平。

4、推進專項審計調查。緊緊圍繞全市工作中心和人民群眾關心的社會熱點,實施專項審計和審計調查。根據(jù)年度計劃,繼續(xù)開展村級財力建設扶持專項資金審計調查、水利局項目建設管理情況審計調查,推動政府性資金的安全規(guī)范使用。

5、認真完成署定項目。根據(jù)審計署條線要求,預計下半年將開展全國“一條鞭”審計項目,我局將配齊配強審計人員,服從上級任務安排,確保按時完成審計目標。

(二)強基固本,持續(xù)提升審計工作質量水平。

1、著力提升審計管理水平。積極落實審計現(xiàn)場管理辦法,進一步規(guī)范審計現(xiàn)場行為;嚴格依法依規(guī)審計,落實執(zhí)法責任,防范審計風險;加強審理工作,完善審理流程;要繼續(xù)強化審計整改,加強整改臺賬管理,對整改不到位、不及時的進行督促、通報,并及時向政府、人大、經濟責任審計聯(lián)席會議匯報整改情況,推動整改落實。

2、深化審計成果運用。加大審計綜合分析的深度和力度,提升信息宣傳工作的層次和水平,著力打造審計成果的高端產品。重視審計科研,深入探索和把握審計的本質及規(guī)律,更好地指導審計實踐。推進審計立項、審計結果、審計整改公開,不斷提高審計工作的透明度和公信力。

審計個人上半年工作總結篇十四

上半年,審計局在黨工委、管委會的正確管理人員下,圍繞管委會中心工作,認真貫徹落實管委會各項工作任務,扎實開展審計項目,切實履行審計監(jiān)督職責,在規(guī)范政府資金管理等方面取得了一定成效。

(一)詳細認真制訂年度審計計劃

根據(jù)管委會及組織部的要求,制定財政財務收支和經濟責任審計年度計劃。針對年度審計項目多、任務重的實際情況,具體研究確定了每個項目的時間節(jié)點及完成時限,落實審計組長、主審責任人和其他審計人員。并明確了年度重點審計項目,在時間、人員上予以重點保障。政府投資項目審計方面,通過調查準備、征求意見,把事關民生工程和容易出錯的高風險環(huán)節(jié)列入審計重點。

(二)加強管理人員干部經濟責任審計,做好財政財務審計和專項審計

上半年,完成了教育資金專項審計、梅墟街道財政財務收支和相關主要管理人員離任經濟責任審計、原新城資產經營公司相關管理人員離任經濟責任審計等項目,正在實施新城市政環(huán)境服務公司相關管理人員離任經濟責任審計。

1、教育資金專項審計項目。在客觀評論我區(qū)教育事業(yè)的總體財政投入、教育財政財務管理情況的基礎上,對發(fā)現(xiàn)的問題有針對性地提出相關審計建議和意見,以便在今后工作中引起重視。

2、梅墟街道審計項目。年初根據(jù)新的經濟責任審計任務,調整本次審計范圍,將涉及的離任經濟責任審計人數(shù)調增到三名同志,同時把財政財務收支審計年度延長一年。對于所涉及的相關年度,重點加強了對公務支出、公款消費等內容的審計。

3、原新城資產經營公司審計項目。該項目是去年我局會同組織部對以往年度遺漏未審的國有企業(yè)離任管理人員安排實施的審計項目之一。審計中積極溝通聯(lián)系被審計單位和個人,保證了審計的順利開展并取得成效。

4、新城市政環(huán)境服務公司審計項目。目前該項目已經實施。這是我局首次對二級國企管理人員人進行離任經濟責任審計,將作為重點實施項目之一,研究探索政府加強對二級國企監(jiān)管途徑。

(三)加大力度推進政府性投資項目審計

上半年,累計審結概算、招標控制價及竣工決(結)算項目97個,審結項目總投資298008萬元,核減總投資14195萬元,完成文體中心等2個項目跟蹤審計,項目概算總投資48900萬元。

1、概算審計。組織實施概算審計項目18個,送審總投資192882萬元;完成濱江安置房四期工程、臘梅路(萬里學校—院士路)工程等16個項目概算審計,項目送審總投資179310萬元,審定項目總投資167690萬元,其中核增3435萬元,核減15055萬元,凈核減11620萬元。特別是在濱江安置房四期工程概算審計中僅一項目就核減投資9000余萬元,有效地提高了財政資金使用效益。

2、招標控制價審計。組織實施招標控制價審計項目32個,送審總造價87094萬元;完成揚帆路工程、高新區(qū)環(huán)衛(wèi)職工之家建設項目、梅墟新城南區(qū)安置房四期等21個項目招標控制價審計,項目送審總造價73033萬元,審定項目總造價71723萬元,其中核增940萬元,核減2250萬元,凈核減1310萬元,平均糾偏率4.4%。

3、竣工決(結)算審計。完成朱一村拆遷安置房(北區(qū))、揚帆路(院士路-冬青路)等60個項目竣工決(結)算審計,項目送審總投資45665萬元,審定項目總投資44400萬元,節(jié)約政府投資1265萬元。

4、跟蹤審計。完成文體中心、公租房一期2個項目跟蹤審計并出具跟蹤審計報告,提出了項目實施管理中存在的問題和以后要注意避免的建議。項目概算總投資48900萬元;繼續(xù)實施濱江安置房二期、濱水公園等項目跟蹤審計;新開始濱江安置房三期、甬江大道三期等項目跟蹤審計。上半年共出具跟蹤審計建議單74份,提出審計建議135條,累計扣回多支付工程進度款517萬元,核減最高限價88萬元。

5、調研起草《關于加快高新區(qū)政府投資項目審計進度的辦法》。針對政府投資項目普遍存在審計時間過長,審計效率低,施工單位配合難等問題,我們積極探索新舉措、新辦法,我局專題調研、橫向聯(lián)系,對存在問題列出清單,廣泛聽取各方面意見,站在政府整體高度,擬寫起草《關于加快高新區(qū)政府投資項目審計進度的辦法》,目前正在進行之中。

(四)積極配合做好市審計局要求的對我區(qū)的審計項目

按照市審計局的統(tǒng)一部署,我局精心組織,積極協(xié)調,認真做好2013年城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計等項目的牽頭協(xié)調工作。一方面加強與建設局、財政局等部門的聯(lián)系,及時采集有關數(shù)據(jù),掌握工作進展,了解存在的問題。另一方面,就數(shù)據(jù)填報與審計工作中的問題及時與市局進行溝通,保證項目的順利推進和盡快完成。

(五)進一步抓好內部管理工作和隊伍建設

一是建章立制。牽頭制訂了《高新區(qū)公務支出公款消費審計辦法》,已經黨工辦發(fā)文。研究制訂了《審計局行政效能問責暫行辦法》,不斷強化內部工作效能管理。

二是學習業(yè)務。利用半月度和全月度工作會議,每月兩次學習審計業(yè)務知識。要求全體員工對照全市審計工作會議,提升自己的工作目標和能力。加強業(yè)務培訓,組織人員參加各類業(yè)務培訓,提高審計人員的業(yè)務水平。三是抓好廉政建設。對重點部門和崗位嚴格把關,層層落實廉政責任,強調全局人員做到依法審計、廉潔審計。

對政府投資項目的審計,審計局所起的相關主導作用不明顯,對事務所滲透監(jiān)管不夠。同時事務所缺乏國家審計理念,使審計廉政風險不斷加大。

(一)立足于審計監(jiān)督職責的履行,全力保障區(qū)各項重點決策部署的落實。一是下半年要重點保障、全力配合做好上級機關對我市的土地出讓金審計工作。二是加強項目跟蹤審計,及時提供審計意見和建議。特別是對 “五水共治”項目的資金籌集分配情況、項目安排落實情況進行關注,及時發(fā)現(xiàn)“五水共治”行動中存在的各類問題,并得到及時糾正,為管理人員決策提供參謀、服務。

(二)加強對權力運行的制約和監(jiān)督,加強公務支出公款消費審計。根據(jù)新制訂的《高新區(qū)公務支出公款消費審計辦法》,結合相關的行政事業(yè)單位財務審計、管理人員經濟責任審計,加強對公務支出、公款消費的審計,重點突出 “三公經費”和會議費、培訓費等情況的審查。通過審計,規(guī)范行政事業(yè)單位公務支出行為,倡導勤儉節(jié)約,大力促進管理人員干部勤政廉政、依法行政。

(三)進一步加大政府投資項目審計。加強對協(xié)審單位的管理和監(jiān)督,對審計項目要大幅度增加局機關人員參與程度,進一步提高審計質量。會同相關單位、各協(xié)審單位按照下半年出臺的《加快政府投資項目審計進度辦法》,不斷提高投資項目審計進度。

審計個人上半年工作總結篇十五

一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。召開了全市審計工作暨領導干部經濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調查12個、農業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經濟責任審計1個、市直單位領導干部經濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。

二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原xx醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了xx汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經結束,市委黨校、xx駕校、市煙草辦、市食品總公司的`財務收支審計正在進行中。

三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計

(一)、圍繞服務“三農”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作

成績

的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。

(二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。

(三)、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉移支付資金審計中,全市審計機關抽調了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”為題,摘要刊載了審計報告的內容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。

(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農民。

(五)、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的xx華明電廠財務收支及廠長經濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。

四、加強了經濟責任審計,注重審計成果運用。全市完成經濟責任審計項目41個,審計經濟責任人58名,查出領導干部負有主管責任的違規(guī)行為金額1192萬元。市本級正在進行的領導干部經濟責任審計項目有市編辦、市中醫(yī)院、市交通局、xx技術學院、原xx醫(yī)專、市農機局、市工業(yè)學校、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司、xx華明公司、市環(huán)衛(wèi)處等12個單位。領導干部經濟責任審計對于加大干部監(jiān)督力度,拓寬干部監(jiān)督渠道,增強領導干部任職期間的經濟責任意識,做到科學決策,依法行政,自覺遵守財經紀律和各項廉政紀律起到了很好的促進作用,同時為各級黨委、政府管好用好干部提供了依據(jù)。

五、加強了審計隊伍和領導班子建設。年初,市審計局和各縣(市、區(qū))審計局普遍進行了春季集中整訓,開展了多種形式的業(yè)務

學習

和培訓。5—6月,市局根據(jù)全市統(tǒng)一布置,認真開展了整頓機關作風活動。通過學習動員、查擺問題、剖析原因,單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領導班子成員在整風敢于動真格,結合黨內民主

生活

會,開展了認真的批評與自我批評,正確評價了班子的現(xiàn)狀,找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題,提出了6條改進工作的措施,并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,受到普遍歡迎。

審計個人上半年工作總結篇十六

上半年以來,蘭山區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的管理人員下,在市審計局的指導幫助下,首先確立了全年工作思路和重點:牢固確立人爭先進、事爭一流的目標,按照業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質量求高的總要求,正確把握好鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計、政府投資審計、計劃生育審計、“三農”審計、經濟責任審計和信息化建設六個工作重點,做到不斷開拓創(chuàng)新,求真務實,力爭圓滿完成審計任務。全年共安排審計項目55個,其中,省廳統(tǒng)一安排項目6個,市局安排項目5個,區(qū)審計局安排項目44個。截止目前,我們共審計單位30個,占年初計劃的55%,查出違規(guī)違紀資金1.34億元,管理不規(guī)范資金19億元,依法實施處理處罰94萬元,全部收繳財政專戶。共編發(fā)審計信息29句,被各級采用25句次。

今年,區(qū)政府第三次以政府辦公室紅頭文件轉發(fā)了《xx年度本級財政預算執(zhí)行審計方案》,為審計工作營造了聲勢,創(chuàng)造了良好的輿論氛圍,支持和促進了審計工作的順利開展。按照方案要求,對區(qū)財政局、地稅局以及15個區(qū)直一級預算單位進行了審計。結合地稅審計,對全區(qū)21家重點稅源企業(yè)進行了審計調查,對5家房地產企業(yè)、建筑安裝企業(yè)進行了審計,對全區(qū)5家福利企業(yè)的資質、稅收征納及減免情況進行了專項審計調查。

通過審計,共查出違規(guī)資金3677萬元,依法處理處罰67萬元,已全部繳入財政專戶。區(qū)地稅分局依據(jù)審計結果加大了稅收征繳力度,現(xiàn)已實現(xiàn)多入庫xx余萬元。我們對5家規(guī)模較大的社會福利企業(yè)進行了專項審計調查,寫出了專題報告報送給區(qū)委、區(qū)政府主要管理人員,并撰寫了信息《社會福利企業(yè)到底惠及了誰?》,揭露了福利企業(yè)管理中存在安置殘疾人員達不到規(guī)定比例、部分福利企業(yè)繳納稅金不實、惠及社會福利事業(yè)太少以及對福利企業(yè)缺乏有效監(jiān)管等突出問題,受到市政府、市審計局、區(qū)政府以及社會各界的高度重視。目前,區(qū)政府根據(jù)審計報告,已著手對社會福利企業(yè)的資質、管理、減免稅等情況進行專項調查。

最近,我們已經出具了本級預算執(zhí)行審計報告,區(qū)長辦公會將專題聽取該報告。審計局不等不靠,立即投入到查出問題的整改提高和跟蹤問效工作中,向所有被審計單位全部發(fā)放了“反饋通知單”,督促他們認真整改存在問題,落實審計決定。

我們組織全局人員分成5個審計組,利用10天時間,對區(qū)信用聯(lián)社5家分社(蘭山、金雀山、銀雀山、大嶺、棗溝頭信用社)完成了xx年度資產、負債、損益情況的審計。共查出違規(guī)資金20、13億元,并已作出了相應處理處罰,共收繳罰款25萬元。

今年,市委、市政府下發(fā)了《關于進一步加強經濟責任審計工作的意見》以后,區(qū)委、區(qū)政府管理人員高度重視,以蘭辦發(fā)[xx]10號文件向全區(qū)范圍轉發(fā)了該文件。區(qū)審計局立即采取了三條落實措施:一是在全局進行了集中學習,吃透精神,深刻領會。二是積極與組織、紀檢等部門溝通協(xié)調,共同形成監(jiān)督合力。三是由組織部委托,首次對蘭山區(qū)5個鎮(zhèn)街道的黨政“一把手”實行任中審計。

我們結合本級預算執(zhí)行審計,已經完成了4名管理人員干部經濟責任的離任審計。其他5個鎮(zhèn)、辦事處的黨(工)委書記、鎮(zhèn)長(主任)的經濟責任審計將在下半年開展。

今年,區(qū)政府以摸清招商引資項目的真實性、效益性為目標,由區(qū)審計局對xx年度全區(qū)招商引資項目進行審計調查,揭露了招商引資中的虛假行為,維護了市場經濟秩序。經審計調查15家單位,區(qū)政府分配任務15850萬元,實際完成引資任務為5038萬元,占區(qū)年終考核認定的27%。

此外,教育系統(tǒng)財務收支審計也已全面展開,對區(qū)直5所學校(五中、七中、西郊實驗學校、第一職業(yè)中專和電大)完成了調帳,有關審計正在進行中。

審計個人上半年工作總結篇十七

1.強化責任意識。組織深入學習中央和省、市、縣各級黨委關于全面從嚴治黨的部署和要求,引導全局干部職工牢固樹立“黨要管黨、從嚴治黨”的主體責任意識,主動擔當,履職盡責,切實把主體責任記牢、扛穩(wěn)、抓實。

2.明確責任任務。成立了局落實從嚴治黨主體責任領導小組及辦公室,制定了《2020年黨風廉政建設和反腐敗工作總結》、《審計局2020年從嚴治黨主體責任清單》等文件,組織從局領導到各股室干部職工層層簽訂《黨風廉政建設責任書》,將主體責任分解為具體的任務要求,層層傳導壓力,形成了上下聯(lián)動、齊抓共管的工作格局。

3.推進責任落實。局黨支部定期研究部署黨風廉政建設工作,聽取工作情況匯報,對落實主體責任情況進行督促檢查,并將履行從嚴治黨主體責任情況納入班子考評和述績的重要內容,每半年進行一次述職測評,推進主體責任落實到位。

4.加強黨內監(jiān)督。嚴格執(zhí)行民主生活會、述職述廉、民主評議、“三重一大”事項集體決策、重大事項報告和一把手“四個不直接分管”等制度,主動接受監(jiān)督。

5.加強對審計一線的監(jiān)督。堅持實行審前廉政談話、領導現(xiàn)場檢查、審計紀律公示和《審計組執(zhí)行審計紀律情況反饋卡》、審計審理等制度,進一步加大對審計一線的監(jiān)督檢查力度,促進審計人員公正執(zhí)法、廉潔從審。

通過一系列舉措,進一步強化責任落實,著力打造政治強、業(yè)務精、作風優(yōu)、紀律嚴的審計“鐵軍”。

審計個人上半年工作總結篇十八

關于上半年的工作總結(審計)

xxxx年上半年,在縣委、縣政府和上級審計機關的正確領導下,我局認真貫徹落實省、市審計會議精神,始終以促進社會經濟發(fā)展為已任,突出了對重點領域、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督,做好落實文章,取得了較好

成績

。半年我局共完成審計項目xx個(其中:專項審計調查項目x個),在審項目xx個,查出違紀金額xxxx萬元,應收繳財政xx萬元,提交審計報告信息x篇(條),采用x篇(條),為維護財經紀律,促進廉政建設,推進經濟發(fā)展等方面,發(fā)揮了積極作用。回顧半年來的,主要特點是:

x、開展了同級財政預算審計

根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《湖南省預算執(zhí)行審計監(jiān)督實施辦法》的規(guī)定,我局于元月底至x月下旬對縣本級xxxx年度財政預算執(zhí)行情況進行了審計。審計報告肯定了我縣財稅部門認真落實縣委經濟思路以組織收入為重點,以規(guī)范管理為基礎,優(yōu)化收支結構,推進財稅改革,強化財政監(jiān)督,圓滿完成了全年財政預算;同時對預算負債分析,指出了我縣財政運轉艱難,財政風險較大的困難與不足,查出了財政等x個部門各類有問題資金xxxx萬元,主要有延壓滯留預算資金,違規(guī)減免少征應繳預算收入,預算編制批復不規(guī)范等問題。這些問題引起了人大、政府領導的高度關注,財稅部門根據(jù)審計建議已進行了認真的整改落實。

x、開展了行政事業(yè)單位財政財務收支審計

上半年,我局共對x個行政事業(yè)單位的財政財務收支進行了審計。查出違規(guī)金額xxx萬元,管理不規(guī)范資金xx萬元。存在的主要問題:一是違反稅法,未按規(guī)定交納各類稅款。二是有的單位違反規(guī)定,巧立名目,超標準發(fā)放干職工福利、補助。三是違規(guī)收費。四是擠占挪用專項資金。對上述問題我局均作出了嚴肅處理。

x、開展了專項資金審計

上半年完成專項資金審計項目x個,對社會保障專項資金和城市公用事業(yè)費附加電費附加進行了審計和審計調查。社保資金存在的主要問題是征收沒有到位。電費附加專項資金存在的`主要問題是:收支未納入財政預算管理,多頭審批,導致擠占挪用。對此,我局向縣人民政府作出了專題匯報,政府責成財政部門整改。

x、開展了世行貸款審計

今年x月,我局對結核病控制、婦幼保健x個世行貸款項目進行了審計。從審計情況看,項目單位能認真按照世行貸款的有關條款辦事,做到了專賬核算、專人管理、??顚S谩4嬖诘闹饕獑栴}是配套資金不到位,如不認真解決,項目的實施將受到影響,不能達到預期目標,使項目難以充分發(fā)揮效益。縣委、政府領導對我們反映的情況引起了高度重視。

x、開展了黨政領導干部經濟責任審計

今年x月,根據(jù)縣委組織部委托,我們對x個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、xx個縣直部門單位開展了領導干部任期經濟責任審計,目前實審已基本完成,對物資總公司與商業(yè)總公司已經作了審計結論,審計報告對x位已離任領導的任期經濟責任進行了客觀評價,同時也查出違紀違規(guī)金額xxx萬元。已審的x個單位的x名領導干部,現(xiàn)已由組織部門平調安排。其余部分審計結論已經與單位見面,得到了領導和被審單位的認同。

今年,我局繼續(xù)以“建一流班子,帶一流隊伍,創(chuàng)一流業(yè)績”作為年度的總體目標,創(chuàng)新思路,與時俱進,制定年度規(guī)劃,狠抓“人法技”建設,造就精良審計隊伍。x月份我們對xxxx年審計機關原有的內部管理制度進行了全面修改、補充、完善,編寫了《寧鄉(xiāng)縣審計局機關管理制度》,干部職工人手一冊,建立健全了xx個領導小組,制定了切實可行的崗位目標考核辦法,把雙文明目標量化到科室,到個人,按月考查,半年初評,年終總評,嚴格獎罰兌現(xiàn),還針對領導深入基層不夠的現(xiàn)象,改變了以往做法,實行了領導聯(lián)系科室的制度,使局機關的各項制度化、規(guī)范化,基本上做到有章可循,違章必究。

在保持共產黨員先進性教育活動中,我局分階段制定了詳細實施方案,特別是封閉式

學習

階段中,全局黨員參學人數(shù)達到xxx、學習時間超過xx小時以上。黨員干部通過、自學、上輔導課與收看電教片等形式,寫學習筆記與心得xxxx字以上,嚴格進行考核與檢查。全局在第二、三階段中認真查找問題與不足,結合審計實際,制定切實可行的整改措施與方案,按有關規(guī)定程序和要求,一步一個腳印的抓落實,經市縣督導組的檢查后,多次受到市縣領導的肯定。

在全縣開展的“千名干部下基層,排憂解難促發(fā)展”活動中,派出x名同志與團縣委、工商聯(lián)等單位一起,深入喻家坳鄉(xiāng)調查研究,干職工捐款xxxx元慰問了xx戶特困戶,了解農民具體困難和問題,幫助排憂解難,把黨的政策及時送到農民心坎上。今年由我局牽頭負責橫市鎮(zhèn)云山村的整建扶貧,組針對該村原班子軟弱的問題,進行了調整。新班子上任以后,凝聚人心,積極辦實事,組織資金整修村級公路,贏得了村民的擁護和支持。在全縣計劃生育集中突擊活動中,我局與縣委組織部一道多次深入楓木橋鄉(xiāng),出錢出力,獻計獻策,成效明顯。在“三抓兩促”服務企業(yè)活動中,我局盡職盡責,圓滿地完成了縣委政府上半年交辦的各項任務。招商引資到位資金xxx萬元,超額完成了縣定xxx萬元的任務。

審計個人上半年工作總結篇十九

**年上半年我局在區(qū)委、區(qū)政府和市局的正確領導下,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作部署,以推進供給側結構性改革為主線,著眼統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,創(chuàng)新審計理念,突出重點領域和重點資金的審計監(jiān)督,依法全面履行審計監(jiān)督職責,充分發(fā)揮了審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用,在維護財經秩序,促進廉政建設,保障經濟健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用?,F(xiàn)就我局上半年的工作情況總結如下:

1、區(qū)本級預算執(zhí)行審計工作正在進行。

根據(jù)**年度審計工作計劃,我局**年度財政預算執(zhí)行的審計工作以推動建立現(xiàn)代財政制度、提高財政資金使用績效、維護國家財政安全為目標,重點關注區(qū)本級預算收支的完整性、財政財務收支的真實合法效益、專項資金統(tǒng)籌整合、財政存量資金管理使用、中央八項規(guī)定精神的貫徹落實、“三公”經費和會議費管理使用情況等。并緊扣穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新的核心要求,圍繞穩(wěn)增長、調結構、抓改革、惠民生,進一步深化預算執(zhí)行審計,充分發(fā)揮國家利益捍衛(wèi)者、經濟發(fā)展“安全員”、公共資金守護者、權力運行“緊箍咒”、反腐敗利劍和深化改革“催化劑”的作用。

2、稅收征管管理情況審計已經完成。

以落實稅收征管政策,提高稅收征管績效,深化稅收在促進經濟發(fā)展中的職能作用為目標,對區(qū)地稅局**年度稅收征管情況進行了審計。此次審計工作,一是我們重點審查了**區(qū)地方稅務局預算編制的合規(guī)性、完整性和科學性,預算執(zhí)行的合法性和嚴肅性,收入預算執(zhí)行情況、支出預算執(zhí)行情況和經費結余情況;二是審查了**區(qū)地方稅務局稅收收入完成及征管情況;三是審查了**區(qū)地方稅務局稅收政策落實情況;四是審查了房地產開發(fā)企業(yè)稅收及效益情況。

此項工作現(xiàn)已完成。

在完成好預算執(zhí)行審計工作的基礎上有的放矢的進行政府投資項目的審計工作。**年上半年,我們對校安校建建設、農林水利建設、街巷美化等20多個政府投資項目的資金投入進行了審計。其中有9個項目已經完成,還有10多個項目正在進行中,在審計過程中我們針對發(fā)現(xiàn)的問題提出了多項規(guī)范性、建設性建議,盡最大可能規(guī)避風險,為全區(qū)政府重點投資項目當好“防火墻”。

4、經濟責任審計工作正在進行。

**年度我局經濟責任審計工作,以促進地方政府科學發(fā)展和領導干部守法守紀、守規(guī)盡責、廉潔用權、干凈干事為目標,重點關注領導干部貫徹執(zhí)行黨和國家有關經濟方針政策和決策部署,推動本區(qū)、本部門、本單位科學發(fā)展,重大經濟決策和重要事項管理,貫徹落實中央八項規(guī)定精神以及領導人員遵守有關廉潔從政規(guī)定等情況為重點,按照區(qū)委、區(qū)政府的安排,受區(qū)委組織部委托,對**年度班子調整涉及的2個單位的2名部門領導任期履行經濟責任情況進行了審計。此項工作現(xiàn)正在進行。

5、**年度貫徹落實穩(wěn)增長促改革調結構惠民生防風險政策措施情況的跟蹤審計工作。

以促進中央和省、市、區(qū)重大決策部署貫徹落實為目標,根據(jù)審計署統(tǒng)一部署,**年繼續(xù)對國家重大政策措施落實情況進行跟蹤審計。重點關注“三大攻堅戰(zhàn)”相關政策落實、“三去一降一補”任務落實、“放管服”改革推進等國家重大戰(zhàn)略實施等,嚴肅揭示“四風”問題,促進政令暢通,推動政策落地和發(fā)揮實效。此項工作按上級部署正在穩(wěn)步進行中。

6、保障性安居工程跟蹤審計。

根據(jù)審計署統(tǒng)一安排,組織對全區(qū)**年度保障性安居工程進行了跟蹤審計。重點關注保障性安居工程政策落實和資金籌集管理使用情況,揭示安居工程建設管理和住房分配管理中重大違紀違法、重大損失浪費和重大風險隱患等問題,揭示影響重大政策落實的體制機制問題,提出完善住房保障制度和加強管理的建議。此項工作已經完成。

7、“電代煤、氣代煤”政策措施落實情況跟蹤審計。

按照省廳統(tǒng)一安排,**年繼續(xù)對全區(qū)“電代煤、氣代煤”政策執(zhí)行情況進行跟蹤審計,重點揭示專項資金撥付和使用、工程項目進度、工程建設質量管理、工程項目組織實施程序等方面的問題,查處違法違規(guī)違紀行為,反映典型事例,分析問題產生的原因,確保全區(qū)“電代煤”和“氣代煤”工作保質保量按時完成。此項目每季度末向市審計局報送“電代煤、氣代煤”政策執(zhí)行情況審計結果報告,并及時報送發(fā)現(xiàn)問題的整改報告。全年進行中。

8、地方政府債務審計。

以推動積極穩(wěn)妥化解地方政府性債務風險為目標,重點關注地方政府違規(guī)舉債、違法違規(guī)融資擔保,以政府投資基金、政府和社會資本合作、政府購買服務等方式變相舉債等問題,摸清隱形債務底數(shù),提出化解風險的措施建議。此項目根據(jù)審計署及市局的部署要求正在實施中。

9、參與了多項土地成本核算工作。

10、**年上半年我局對10余項政府采購項目的招投標工作進行了審計監(jiān)督。

按照xx市**區(qū)關于“一問責八清理”專項行動整改“回頭看”實施方案要求,我局按照“一問責”、“八清理”的內容深入自查;一是組織局全體人員深入學習各級文件精神,吃透精神實質,真正領會開展此專項行動的意義。二是搞好宣傳工作,利用局微信平臺和各種標語積極進行宣傳工作;三是在完成**年度問題整改的基礎上,再深入自查,真正清查出各種影響我區(qū)改革發(fā)展和黨的建設的突出問題,推進標本兼治,進一步優(yōu)化政治生態(tài)環(huán)境、自然生態(tài)環(huán)境,確保各級重大決策部署貫徹落實,為加快建設創(chuàng)新驅動經濟區(qū)強區(qū)、生態(tài)宜居美麗提供有力保證。

三、特色工作、亮點工作。

繼續(xù)實行了“關口前移”的工作方針,抽調業(yè)務骨干對全區(qū)財政資金如何安全使用情況進行了前期的專業(yè)指導,規(guī)范了資金運行,防患于未然。

2、完善審計程序,繼續(xù)推行“送達審計”。

繼續(xù)推行了“送達審計”的審計方式來增強服務的質量意識和效率意識。在審計中我局大多數(shù)項目都采取了“送達審計”的方式。

3、“以審代訓”,規(guī)范被審計單位的財務管理工作。

一方面選派審計人員參加市局組織的“以審代訓”,另一方面在審計實施過程中繼續(xù)采取“以審代訓”的培訓服務方式,使各單位在資金使用方面不規(guī)范的情況逐漸得以解決,財務人員也得到很好的實踐培訓,更重要的是從根源上逐步規(guī)范了各單位的財務管理,并為今后我們審計工作的開展做了很好的鋪墊。

4、繼續(xù)完善審計業(yè)務咨詢服務平臺。

繼續(xù)完善審計業(yè)務咨詢服務平臺制度,完善審計工作管理模式,使預防與監(jiān)督并存,將風險和最大限度預防問題的發(fā)生率降至最低。

四、審計工作面臨的困難和問題。

(一)審計力量嚴重不足,審計任務重與審計人員少的矛盾更為突出。

一是由于歷史原因,及近年來行政機構改革的深化,基層審計機關人員編制非常少,很難滿足工作基本要求。二是隨著經濟社會發(fā)展和社會各界對審計期望值的提高,上級審計機關、及本區(qū)安排的審計任務越來越多,同時還要承擔上級機關抽調檢查、地方安排的臨時性事務等。諸多工作任務造成許多審計人員超負荷運轉,同時也潛在著較大的審計風險,影響了審計質量、審計效率的進一步提高。

(二)專業(yè)結構失衡,審計復合型人才緊缺。

隨著經濟社會的發(fā)展,黨和國家對審計監(jiān)督的定位與要求不斷提高。縣級基層審計機關在黨和國家監(jiān)督體系及國家治理中發(fā)揮著基層監(jiān)督和促進完善基層社會治理的重要作用。因此對我們審計人員提出了一個更高的要求,但當前審計干部知識面相對較窄,所學專業(yè)大多數(shù)是會計、審計以及非對口專業(yè),而金融、法律、計算機、工程造價、預決算等專業(yè)人員很少,現(xiàn)有的專業(yè)審計人才完全不能滿足工作的需要,只能聘用社會中介機構。這種不合理的人員結構,不僅對現(xiàn)有審計監(jiān)督難以到位,還將嚴重影響審計事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

(三)審計理念落后,業(yè)務水平有待于進一步提高。

審計工作要適應經濟發(fā)展新常態(tài)和改革發(fā)展新要求,當前尤其要在“保發(fā)展、促反腐”上發(fā)揮積極主動作用。特別是國家政策措施落實跟蹤審計、經濟責任審計、自然資源環(huán)境審計以及績效審計內容涉及廣泛,要求對國家政策把握更深更透,在這方面,我們的知識結構和業(yè)務能力還有較大差距。

(四)審計成果的利用程度不高。

目前審計人員存在注重審計項目的實施,忽視總結審計經驗及審計成果的利用,審計報告發(fā)揮不出較好的效果,審計成果的利用程度不高。

經過我局全體人員的共同努力,今年上半年我局的工作已圓滿完成,下半年我局將再接再勵保證完成年初既定的目標,下面是我局下半年的工作計劃:

1、行政事業(yè)單位預算執(zhí)行延伸審計下半年完成。

2、投資項目建設審計工作,下半年將繼續(xù)進行。

3、按照區(qū)委、區(qū)政府指示及區(qū)委組織部委托繼續(xù)開展黨政一把手任期經濟責任的審計工作。

4、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

審計個人上半年工作總結篇二十

按照國務院《關于進一步加強新時期愛國衛(wèi)生工作的意見》(國發(fā)〔2020〕66號)文件精神和“xx縣省級衛(wèi)生縣城復查暨創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城”工作要求,縣審計局成立了創(chuàng)衛(wèi)工作領導小組,部門一把手作為“第一責任人”,分管領導抓具體工作。

一是狠抓機關創(chuàng)衛(wèi)工作。今年全局對辦公樓進行了美化、亮化,對局機關單位辦公區(qū)樓道、辦公用房等硬件環(huán)境進行了修繕,衛(wèi)生基礎條件得到較大改善的基礎上,我局全年把抓好機關創(chuàng)衛(wèi)制度建設和日常管理作為機關創(chuàng)衛(wèi)工作的重點抓緊做好,進一步修訂完善了“衛(wèi)生管理制度”。局機關堅持做到衛(wèi)生每天打掃一次,局領導帶隊不定期對機關衛(wèi)生進行檢查,評比;目前全局機關創(chuàng)衛(wèi)工作已經建立起了制度化規(guī)范化的長效管理機制。

有衛(wèi)生保健設施。認真落實“門前三包”,及時督促每個門店按照責任狀要求,落實責任。每周五下午根據(jù)縣創(chuàng)衛(wèi)辦的要求堅持由局領導帶隊,組織機關干部職工打掃包干路段衛(wèi)生。到目前為止,我局投入資金1200元對衛(wèi)生死角進行清理。

三是突出創(chuàng)衛(wèi)重點難點,深入開展創(chuàng)衛(wèi)專項整治活動。深入開展除四害及病媒生物防制運動,減少疾病傳播途徑。制定了《除“四害”工作計劃》,在除“四害”活動中,我局能堅持做到“及時、全面、安全、合理、科學用藥”,在辦公區(qū)集中噴灑和投放了除“四害”藥品;采取環(huán)境治理和化學滅殺相結合的辦法,按照創(chuàng)衛(wèi)指揮部的要求統(tǒng)一設置毒餌站,合理投放滅鼠藥。同時按照縣創(chuàng)衛(wèi)指揮部的統(tǒng)一部署開展了縣城“牛皮癬”專項整治、鼠跡清掃、縣城秩序整治、城市規(guī)劃建設查糾等專項整治工作,每項工作都能做到責任明確,措施得力,確保各項專項整治工作落到實處。

四是抓創(chuàng)衛(wèi)檢查,建立創(chuàng)衛(wèi)長效機制。我局堅持將創(chuàng)衛(wèi)自查、定期、不定期檢查有機結合,建立健全了創(chuàng)衛(wèi)的長效機制。堅持每周局領導帶隊檢查不少于2次,半年來局機關共組織檢查40多次。檢查中不搞形式不走過場,專挑“毛病”,對出現(xiàn)的問題限期整改,對好的做法進行表彰和獎勵,對檢查結果評比通報,創(chuàng)衛(wèi)檢查如今已經成為我局推動創(chuàng)衛(wèi)工作開展的一項重要措施。

審計個人上半年工作總結篇二十一

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今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目個,查出違規(guī)行為金額萬元,審計處理應交財政萬元,應減少財政撥款或補貼萬元,歸還原資金渠道萬元,調帳處理萬元,應自行糾正金額萬元,向紀檢機關移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調查報告46篇。

一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。

召開了全市審計工作暨領導干部經濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調查12個、農業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經濟責任審計1個、市直單位領導干部經濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。

二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。

市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原**醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了**汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經結束,市委黨校、**駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。

三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計

(一)、圍繞服務“三農”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的'同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。

(二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。

(三)、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉移支付資金審計中,全市審計機關抽調了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個。總的認為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”

為題,摘要刊載了審計報告的內容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。

(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農民。

5、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的**華明電廠財務收支及廠長經濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。

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