最新審計主管的崗位職責(zé) 審計主管職位說明書(13篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-02-27 07:10:12
最新審計主管的崗位職責(zé) 審計主管職位說明書(13篇)
時間:2023-02-27 07:10:12     小編:zdfb

無論是身處學(xué)校還是步入社會,大家都嘗試過寫作吧,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎?下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,僅供參考,大家一起來看看吧。

審計主管的崗位職責(zé) 審計主管職位說明書篇一

2、按照內(nèi)審計劃和相關(guān)要求,配合開展日常內(nèi)控審計、專項審計工作

3、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿

4、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo),會同其他部門及時糾正審計中發(fā)現(xiàn)的問題,對審計發(fā)現(xiàn)需整改的問題進行反饋和后續(xù)跟進,完成相關(guān)培訓(xùn)

5、負(fù)責(zé)內(nèi)審部門的文檔整理工作,包括審計底稿的整理,審計報告的歸檔及審計證據(jù)的保存等

6、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計主管的崗位職責(zé) 審計主管職位說明書篇二

1、熟悉各類審計項目,能獨立或帶領(lǐng)小組完成審計項目,擬定審計工作方案;

2、實施審計程序,復(fù)核組員工作底稿,編制審計報告和管理建議書;

3、負(fù)責(zé)審計過程中和現(xiàn)場結(jié)束后與客戶相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

4、與客戶建立長期合作關(guān)系,并實施后續(xù)審計;

5、掌握相關(guān)審計、會計各項知識及流程,并對行業(yè)新動態(tài)、新準(zhǔn)則及時了解,提出有效的思路;

6、 及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;

審計主管的崗位職責(zé) 審計主管職位說明書篇三

1.根據(jù)內(nèi)部審計目標(biāo)和審計計劃,組織開展各類專項審計工作;

2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;

3.負(fù)責(zé)編寫審計報告初稿,并提出合理的審計意見;

4.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;

5.開展經(jīng)濟責(zé)任審計及離任審計工作;

6.對下屬員工在審計程序和方法上進行指導(dǎo)和建議;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計主管的崗位職責(zé) 審計主管職位說明書篇四

1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團年度審計計劃和各類內(nèi)部審計工作;

2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務(wù)審計、績效審計和專項審計;

3、擬定審計方案,獲取審計證據(jù),整理審計數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計報告;

4、對集團部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評價和建議;

5、檢查內(nèi)部審計項目的整改執(zhí)行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;

6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書。

審計主管的崗位職責(zé) 審計主管職位說明書篇五

1.根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務(wù)狀況;

2.及時向?qū)徲嫿?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結(jié)束后及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)收支審計報告;

3.根據(jù)公司年度審計計劃對經(jīng)營成果的真實性、準(zhǔn)確性、合法性進行審計;

4.根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,配合外部審計進行必要的調(diào)查取證工作;

5.對審計工作的相關(guān)資料、文件進行歸檔管理;

6.對下屬提供工作指導(dǎo);

審計主管的崗位職責(zé) 審計主管職位說明書篇六

1、負(fù)責(zé)集團審計制度和流程的制定,年度審計工作計劃定制;

2、擬定審計方案,編制審計報告;

3、對公司庫存盤點審計,真實可靠反映存貨價值,制定損耗計劃并控制合理范圍內(nèi);

4、對各項目的資金、財產(chǎn)的安全、完整及管理情況進行監(jiān)督檢查

5、參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、經(jīng)濟合同的審計工作;

6、負(fù)責(zé)組織公司流程制度的梳理;

7、建立公司風(fēng)險和內(nèi)控管理體系。

審計主管的崗位職責(zé) 審計主管職位說明書篇七

1、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團公司的內(nèi)控審計、財務(wù)審計、及其它專項審計;

2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團內(nèi)控制度,并對制度的執(zhí)行情況進行審計與監(jiān)督;

3、根據(jù)審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;

4、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作;

5、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求;

6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負(fù)責(zé)工作底稿的歸集和整理;

7、按規(guī)定使用所獲取的審計資料;

8、督促審計結(jié)論和建議的落實。

審計主管的崗位職責(zé) 審計主管職位說明書篇八

1、負(fù)責(zé)公司各項資產(chǎn)的安全和完整進行審查和評估;

2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)報表、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性及完整性進行審查和評估;

3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理可能存在的薄弱與風(fēng)險環(huán)節(jié)進行審查和評估;

4、負(fù)責(zé)公司監(jiān)控機制的嚴(yán)密性、有效性和完整性進行審查和評估;

5、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進行審查和評估,以確保成果與既定目標(biāo)一致;

6、負(fù)責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;

7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規(guī)、違紀(jì)案件進行調(diào)查等。

審計主管的崗位職責(zé) 審計主管職位說明書篇九

1、 可獨立完成常規(guī)內(nèi)控審計、管理審計、及與業(yè)務(wù)相關(guān)專項類審計工作,對問題點及風(fēng)險點具有識別的能力;

2、 收集、整理審計證據(jù),并進行初步分析、評價,形成審計底稿,及相應(yīng)審計結(jié)論,匯報項目負(fù)責(zé)人;

3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;

4、督促審計結(jié)論和建議的落實;

5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。

審計主管的崗位職責(zé) 審計主管職位說明書篇十

1、配合上級建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;

2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

3、審核子公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

4、審計子公司資金使用情況;

5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;

6、對子公司進行專項審計;

7、參與子公司核算的稽核及稽查。

審計主管的崗位職責(zé) 審計主管職位說明書篇十一

1、根據(jù)年度審計計劃,負(fù)責(zé)各項審計的具體工作;

2、能夠根據(jù)審計目標(biāo)編制項目審計詳細(xì)方案,將具體審計程序和發(fā)現(xiàn)事項記錄;

于審計工作底稿,對自已的工作底稿的真實性負(fù)責(zé);

3、向?qū)徲嬳椖拷?jīng)理匯報審計問題,協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作;

4、編制審計報告,披露問題,提出改進建議;

5、收集、整理和歸檔項目審計工作底稿。

審計主管的崗位職責(zé) 審計主管職位說明書篇十二

1. 具有財務(wù)、會計教育背景,重點大學(xué)本科以上學(xué)歷。

2. 國內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗。

3. 具備良好的財務(wù)分析能力,法律知識、人際交流和溝通能力,執(zhí)行能力和合作精神。

4. 具有對投資風(fēng)險控制深入的理解,能完整地把握風(fēng)險控制環(huán)節(jié)。

5. 具有較強的邏輯思維能力、分析、理解及應(yīng)變能力。

6. 具有扎實的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律、財務(wù)功底。

審計主管的崗位職責(zé) 審計主管職位說明書篇十三

1、參與實施內(nèi)部財務(wù)審計工作;

2、參與實施年度例行審計(經(jīng)營管理審計);

3、參與實施專項審計;

4.參與實施盡職調(diào)查;

5、完善審計底稿和審計證據(jù);

6、負(fù)責(zé)與被審單位的溝通,督促審計整改與落實工作;

【本文地址:http://aiweibaby.com/zuowen/1441778.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔