專項治理工作總結(熱門19篇)

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專項治理工作總結(熱門19篇)
時間:2023-11-24 10:41:11     小編:琉璃

總結可以促使我們思考,激發(fā)思維,提高思維的深度和廣度。寫一篇完美的總結需要先明確總結的目的和主題。以下是我為大家精心準備的一些總結范文,希望對你的寫作有所啟發(fā)和幫助。

專項治理工作總結篇一

根據(jù)《轉發(fā)關于開展“小金庫”專項治理工作的通知》的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。現(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:

我單位于20xx年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關于成立我單位“小金庫”專項治理工作領導小組的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由單位財務資金部具體負責此次專項治理工作。20xx年8月24日轉發(fā)了《轉發(fā)關于集團關于開展“小金庫”專項治理工作通知的通知》。

開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

按照我單位自查自糾工作計劃的要求,20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員,各單位財務人員,我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個獨立法人單位,四家獨立非法人單位,共計七家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年4月份的年度內部例行審計報告的基礎上開展,對我單位各單位上年存在內部審計問題是否已經(jīng)解決進行整改調查,重點檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應收應付款的管理、資產處置和各項經(jīng)費的使用是否符合財務制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內的經(jīng)營單位于20xx年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表,20xx年9月4日至9月6日我單位對各單位上報承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表進行了匯總整理和復核,并于9月6日對自查自糾情況進行了公示。截止到我單位上報集團報告期間未收到舉報信件及電話。

在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。

通過此次自查自糾工作,提高了我單位各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理。

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費,單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管,基層單位未經(jīng)批準不得私自開設銀行賬戶,對取得的.各項收入嚴禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強資產管理。

首先,加強資產產權管理,對單位辦公用房、公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產產權管理,防止國有資產閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三)加強對下屬單位財務人員管理。

強化會計職能,消除虛假會計信息、提高會計信息質量,使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產生。

(四)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任。

建立健全內部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。按照財務管理、資產管理相結合的原則,加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規(guī)定,一個單位只允許設立一個賬戶,并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

在此次“小金庫”專項治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。

專項治理工作總結篇二

一是科學選取抽查單位。按照檢查工作要求,該辦在全面了解中國科學院管理體制、所屬單位規(guī)模以及近年來外部審計和內部審計情況的基礎上,選取了6家單位進行重點檢查。

二是結合實際明確重點。一是從預算、資產、財務三個方面入手,全面檢查中國科學院系統(tǒng)財務和機關財務。即排查預算編制的真實性和完整性,預算執(zhí)行的合理性,科目列支的合規(guī)性。全面清理所屬資產,檢驗固定資產管理部門是否職責明晰,財務部門記錄的資產與資產管理部門管理的資產是否相符,資產的使用和處置以及對外投資是否規(guī)范。對照有關財務制度檢驗財務管理制度是否科學、健全;收支信息是否如實在帳內反映;“三公”經(jīng)費、津貼補貼、項目資金等方面的開支有無違規(guī)問題;賬戶管理是否合規(guī)等。二是以科研經(jīng)費為重點,檢查中國科學院高能物理研究所和中國科學院植物所。對照結題課題,選取國家重大專項課題,排查項目申報程序是否規(guī)范,科研資金使用情況是否合規(guī),課題結余資金管理是否符合要求。三是以資產管理為重點,檢查中國科學院行政管理局,重點排查資產登記、資產出租出借以及資產處理等方面的問題。

三是嚴守廉政紀律。檢查期間,該辦檢查組始終繃緊廉政建設這根弦,強調“打鐵要靠自身硬”,認真貫徹落實中央的八項規(guī)定,嚴格執(zhí)行《中央和國家機關差旅費管理辦法》,堅持集中住宿,集中吃飯(全部集中在中科院機關食堂就餐),樹立了財政部專員辦良好的執(zhí)法形象。同時,在檢查工作中顧全大局,服從安排,加班加點,連續(xù)奮戰(zhàn)17天;遇到問題及時向部監(jiān)督檢查局請示匯報,在財政部的統(tǒng)一指導下,明確檢查思路和檢查重點;嚴格按照《財政檢查規(guī)則》,制作工作底稿,通報交換意見,起草了征求意見函,擬定了處理決定初稿。

專項治理工作總結篇三

根據(jù)兗礦紀發(fā)〔20xx〕15 號《20xx 年集團公司“小金庫”專項治理工作實施意見》通知要求,公司積極貫徹落實文件精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,加強監(jiān)督檢查,建立長效機制,全面總結經(jīng)驗,專項治理工作取得實效,現(xiàn)將專項治理情況匯告如下:

公司領導高度重視“小金庫”專項治理工作,認真組織學習集團公司、實業(yè)公司相關文件,使廣大干部職工深刻認識到“小金庫”專項治理不僅是清理不規(guī)范的資產,強化公司經(jīng)營管理工作,消除多種風險危害的重要措施,更是公司規(guī)模再擴大、效益再提高的重要保障。為此,公司成立了“小金庫”專項治理工作領導小組,負責“小金庫”專項治理日常組織實施工作。及時下發(fā)了貫徹集團公司《實施意見》的通知,明確要求各單位認真自查分析問題,嚴格按原則、按步驟做好專項治理工作,確保不留死角。組織召開公司治理“小金庫”動員部署大會和公司財務工作會議,對公司系統(tǒng)的專項治理工作進行專項部署,切實把專項治理的各項任務落到實處。同時,不斷加大對專項治理工作的動員、宣傳力度,及時將上級的精神和公司要求進行宣傳貫徹,務必使每位職工都能了解治理工作的重要意義和有力措施。為暢通群眾舉報渠道,我們設立了舉報電話和舉報郵箱,隨時接受群眾監(jiān)督。

認真組織對自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及可能誘發(fā)“小金庫”范疇的問題和事項進行了認真地全面復查,復查面達100%。為使“小金庫”苗頭消滅在萌芽狀態(tài),我們嚴格落實公示制、承諾制和問責制,并明確責任,接受職工群眾監(jiān)督。同時對基層各單位相關管理工作進行全面梳理,對相關管理制度及執(zhí)行情況進行深入檢查和分析,努力查找現(xiàn)行制度與實際管理中存在的缺陷,在完善制度、深化改革等方面出臺科學有效的對策措施,切實加強內部制度建設,全面規(guī)范內部管理。建立治理核查和專項檢查機制,不定期檢查各單位整改情況,對整改不到位或效果不好的,督促其重新整改。對全面復查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和各類違法違規(guī)問題,及時整改糾正,徹底消除“小金庫”滋生的土壤。

為做好“小金庫”專項治理工作,鞏固專項治理整改成果,我們將按照“標本兼治、懲防并舉”原則,全面、深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)的問題。從管理制度和管理體制,單位內部控制制度,紀檢監(jiān)督和民主監(jiān)督的方式等多個方面,進一步完善內部管理制度。加強內部監(jiān)督,規(guī)范財務管理,把防范“小金庫”長效機制建設作為專項治理工作的重點任務來抓,并貫穿于經(jīng)營工作的全過程和各個環(huán)節(jié)。緊密結合公司管理要求和標準化體系建設,進一步深化經(jīng)營管理,制定并完善各類管理標準,杜絕事隨人變等情況的發(fā)生,實施制度化經(jīng)營,追求管控效果,不斷加強內控和監(jiān)督機制建設,督促基層各單位規(guī)范并嚴格執(zhí)行財務管理制度,努力把防治“小金庫”工作納入常態(tài)化、規(guī)范化軌道。

通過此次專項治理工作,公司完善了內控監(jiān)督制度,嚴肅了組織紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。干部職工依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)意識得到進一步增強,財務管理進一步規(guī)范,從源頭上鏟除“小金庫”的措施更加有力,公司資金管控水平得到全面提升。

專項治理工作總結篇四

一是強化“一崗雙責”和“黨政同責”。按照《湖南省黨政領導干部安全生產“一崗雙責”規(guī)定》(湘辦發(fā)?2020?5號)和《湖南省安全生產監(jiān)督管理職責規(guī)定》(湘政辦發(fā)?2020?4號)文件要求,進一步抓緊構建安全生產“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”工作格局。建立健全“一崗雙責”和“黨政同責”制度。要求各供水企業(yè)將安全生產監(jiān)管職責與黨政工作分工同步明確、績效同步考核,落實“管業(yè)務必管安全、管生產經(jīng)營必管安全”。嚴格專題會議議事制度。各供水企業(yè)有安全生產監(jiān)管職責的單位黨政主要負責人每個月至少召開一次專題會議,部署安全生產重點工作,解決存在的具體問題。

二是強化企業(yè)主體責任。明確企業(yè)主要負責人、安全分管領導、一線班組長的安全責任。重點落實隱患查治、作業(yè)現(xiàn)場安全管理等安全管理制度及安全規(guī)章規(guī)程等。重點落實企業(yè)自身安全考核制度。要求各供水企業(yè)每月、每季、全年進行安全績效考核,確保企業(yè)隨時處于安全運行狀態(tài)。

三是強化安全生產宣教培訓工作力度。充分利各種宣傳手段,廣泛宣傳安全生產法律法規(guī)。建立和落實從業(yè)人員全員培訓制度,確保企業(yè)從業(yè)人員,特別是特種作業(yè)人員和企業(yè)主要負責人、安全管理人員100%持證上崗,全面提高從業(yè)人員危害隱患因素的識別能力、防范處置能力和應急救援能力。

專項治理工作總結篇五

為深入貫徹落實黨的十七屆四中全會和十七屆中央紀委第六次全會精神,繼續(xù)深化“小金庫”專項治理工作,根據(jù)《涼州區(qū)20xx年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知精神,我校積極開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將工作情況匯報如下:

為了認真貫徹落實《涼州區(qū)20xx年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知要求,切實加強對我?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鞯慕M織領導,確保我?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ魅〉脤嵭В?jīng)校委會討論,決定成立中壩鎮(zhèn)上壩小學“小金庫”專項治理工作領導小組,研究制定治理措施,協(xié)調解決有關問題。

領導小組組成人員如下:

組長:上壩小學校長:呂生愛

副組長:史光茂

成員:景生永

王金虎

徐秀蘭

我校成立了“小金庫”專項治理工作領導小組,切實加強組織領導,健全工作機制,全面深入推進我?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ?,堅決掃除專項治理工作死角,始終抓住構建和完善防治“小金庫”長效機制這個根本任務,建立健全長效機制,探索從源頭上根治的有效途徑。

1、為確保我?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ魅〉脤嵭?,我校成立中壩鎮(zhèn)上壩小學“小金庫”專項治理工作領導小組。

2、定期對學校財務情況進行自查自糾。

學校組織“小金庫”專項治理工作領導小組成員,對照下列問題定期進行自查自糾:

(1)未納入總賬管理、隱瞞收入、往來賬中列收列支的;

(2)擅自增加收費項目、改變范圍收費的;

(3)坐收坐支;

(4)未經(jīng)國有資產管理局批準,擅自核銷國有資產的;

(5)應繳非稅專戶而未繳的;

(6)學校房屋、農(林)場、設備等資產出租和處置收入設立“小金庫”的;

(7)勤工儉學等其他收入未納入規(guī)定賬簿的;

(8)用假xx等非法票據(jù)套取資金的;

(9)扣發(fā)教師工資、獎金設立“小金庫”的。

3、定期對“小金庫”專項治理工作情況進行公示,接受全體教職工監(jiān)督。

4、向上級管理部門做出鄭重承諾。

我校不存在本次專項治理所述的“小金庫”,并保證今后嚴格遵守國家財經(jīng)法律法規(guī)規(guī)定,堅決杜絕設立“小金庫”行為。今后若發(fā)現(xiàn)我校有“小金庫”,愿意承擔相應的責任,并接受組織相應的處理。

涼州區(qū)中壩鎮(zhèn)上壩小學

專項治理工作總結篇六

集團公司紀檢監(jiān)察室 :

根據(jù)公司下發(fā)相關的文件規(guī)定,我中心積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了我中心各級干部員工和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將2012年自查自糾專項治理工作總結報告如下:

一、自查自糾組織實施情況

金庫”專項治理工作,下屬部門一定要按集團機關專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。 按照中心自查自糾工作計劃的要求,2012年4月20日至2012年5月30日中心自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產使用情況,參加自查自糾人員為中心“小金庫”專項治理綜合部成員,下屬各部、各物業(yè)服務站、財務人員,共計7個部門,7個物業(yè)服務站。

二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況

在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)中心機關及下屬各部、各物業(yè)服務站存在“小金庫”等情況。

三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施

此次自查自糾工作,提高了中心各級干部員工及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,中心從以下三個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一) 從源頭抓起,全面治理

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎。加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)票收據(jù)管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二) 加強資產管理

加強資產產權管理,對中心公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產產權管理,防止國有資產閑臵、浪費甚至流失,避免通過固定資產采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三) 加強內部控制和監(jiān)督

建立健全內部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規(guī)定,加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內部監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

此次專項治理工作,中心領導高度重視并強調切實加強對“小金庫”治理工作,進一步完善工作機制,確保工作不走過場,堅決清除“小金庫”專項治理工作的死角。要加大力度,如實申報,抓好整改落實。要注重總結“小金庫”專項治理經(jīng)驗,構建和完善防治“小金庫”長效機制,形成各司其職、各負其責、相互配合、齊抓共管的良好局面,認真抓好全中心的治理工作,確保上級專項治理工作的要求落到實處。

“小金庫” 專項治理自查自糾報告

根據(jù)《轉發(fā)關于開展“小金庫”專項治理工作的通知》的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:

一、 自查自糾組織實施情況

我單位于2015年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關于成立我單位“小金庫”專項治理工作領導小組的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由單位財務資金部具體負責此次專項治理工作。2015年8月24日轉發(fā)了《轉發(fā)關于集團關于開展“小金庫”專項治理工作通知的通知》。

提出了具體要求,規(guī)定了我單位開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求我單位各單位要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,下屬單位一定要按集團“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

收到舉報信件及電話。

二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況

在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。

三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施

通過此次自查自糾工作,提高了我單位各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費,單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管,基層單位未經(jīng)批準不得私自開設銀行賬戶,對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強資產管理

防止國有資產閑臵、浪費甚至流失,避免通過固定資產采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三)加強對下屬單位財務人員管理

強化會計職能,消除虛假會計信息、提高會計信息質量,使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產生。

(四)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任

設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的單位和個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對各經(jīng)營單位負責人和財務人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

(五)加強內部控制和審計監(jiān)督

建立健全內部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。按照財務管理、資產管理相結合的原則,加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規(guī)定,一個單位只允許設立一個賬戶,并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

四、 自查自糾報表重要事項說明

在此次“小金庫”專項治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及

下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。

二〇一〇年九月八日

“小金庫” 專項治理自查自糾報告

根據(jù)相關的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了我局各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。現(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:

一、 自查自糾組織實施情況

報。

按照我單位自查自糾工作計劃的要求,2011年8月26日至2011年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員,下屬各單位財務人員,我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位,共計6家單位。自查自糾工作是在我單位2011年8月初的省市專項資金審計報告的基礎上進行的,對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務制度要求。2015年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進行了公示。

二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況

在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局機關及下屬單位存在“小金庫”等情況。

三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施

通過此次自查自糾工作,提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

策,使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強資產管理

首先,加強資產產權管理,對單位公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產產權管理,防止國有資產閑臵、浪費甚至流失,避免通過固定資產采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任

設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

(五)加強內部控制和審計監(jiān)督

建立健全內部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規(guī)定,加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

四、 自查自糾報表重要事項說明

在此次“小金庫”專項治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及

下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。

二〇一一年九月八日

專項治理工作總結

根據(jù)《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》(中辦發(fā)

[2015]18 號)及中共中央紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署和國資委聯(lián)合印發(fā)《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》(中紀發(fā)[2015]29號) 精神,按照國資委《關于開展中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的通知》(國資發(fā)評價[2015]107號)和《關于進一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關事項的通知》(國資發(fā)評價[2015]175號)要求,中國華能集團公司(以下簡稱公司)從深入貫徹落實科學發(fā)展觀的高度,充分認識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義,全面貫徹中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則,嚴格按照中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作步驟,廣泛動員,精心部署,認真組織,穩(wěn)步推進,扎實開展“小金庫”專項治理各項工作,自查自糾和落實整改存在的“小金庫”問題,著力建立健全防治“小金庫”的長效機制,取得明顯成效。現(xiàn)將情況報告如下:

一、工作開展情況

(一)高度重視,加強領導,全面動員部署專項治理工作

1、迅速動員部署,提高思想認識

7月19日,國資委召開中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議,公司高度重視,迅速成立專門領導機構,制定工作方案,于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作電視電話會議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達分別在會上作重要講話,傳達學習黨中央、國務院和國資委有關文件和會議精神,全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作,要求各單位按時保質完成專項治理工作,徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源,建立防治“小金庫”的長效機制。

會后,系統(tǒng)各單位立即行動,層層部署,迅速落實,在7月底前將中央、國資委和集團公司關于“小金庫”專項治理的政策要求傳達到了系統(tǒng)全體職工,提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識,營造良好的治理環(huán)境。

2、建立組織機構,加強工作指導

紀檢組長兼任,成員由監(jiān)察、財務、人資和審計等部門負責人構成,負責貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室還抽調專人具體落實專項治理日常工作,形成了順暢的溝通機制和業(yè)務指導機制,確保各項工作順利開展。

系統(tǒng)各單位全部按照公司要求,成立了由主要領導親自掛帥,分管領導參加,有關業(yè)務部門參與的“小金庫”專項治理工作領導機構和由分管領導負責的“小金庫”專項治理工作機構。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責任,確立了公司專項治理工作的“五機制”,即領導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制。

3、做好宣傳發(fā)動,細化實施方案

公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關政策規(guī)定,在公司外網(wǎng)開設了“小金庫專項治理”專欄,公布有關政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設立專項治理舉報電話和電子信箱,在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報電話、郵箱,廣泛發(fā)動群眾,鼓勵群眾舉報。

公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理實施方案》,系統(tǒng)各單位結合實際也相應制訂了專項治理工作方案,明確了各階段的工作目標、任務和措施。公司在開展專項治理工作上要求各單位注重“四結合”,即要與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內控評審反映的問題相結合,有計劃、有針對性地開展工作。

(二)全面開展自查自糾,狠抓工作落實

1、深入發(fā)動,扎實推進自查自糾工作

8月31日,在專項治理工作進展到自查自糾的關鍵階段,公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作電視電話會議。總結動員部署階段工作,進一步強調部署公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾階段各項工作。公司總經(jīng)理、“小金庫”專項治理工作領導小組組長曹培璽主持會議并作重要講話,要求各單位高度重視專項治理工作,從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā),從維護公司政治安全、經(jīng)營安全、形象安全的高度出發(fā),認真開展自查自糾,主動暴露問題,把專項治理工作提升到事關公司全局的工作來抓,不但要抓好、抓實,而且要確確實實抓出成效。

2、落實責任,實行雙承諾

在自查自糾工作開始階段,公司要求總部各部門負責人、系統(tǒng)各單位負責人簽署過程承諾書:承諾按照國資委及公司要求,確保自查工作面覆蓋所有下屬單位,不走過場,不留死角;確保專項治理內容沒有遺漏,自查徹底,糾正及時,上報信息真實、完整,不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象;確保將自查自糾情況在本單位內部以不同形式進行公示,嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結束時,公司要求負責人簽署結果承諾書:對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾,對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的,還要承諾再無其它“小金庫”,即對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。公司總部各部門負責人、系統(tǒng)各單位負責人均簽署了過程承諾書及結果承諾書。雙承諾制結合公示制,確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。

2

3、創(chuàng)新工作方法,確保工作成效

為確保自查自糾取得實效,系統(tǒng)各單位結合實際,多形式、多層次、多角度地開展專項治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會,華能股份公司“小金庫”專項治理工作領導小組成員,領導小組辦公室成員,工程部、生產部、多經(jīng)部等部門負責人分別與37家單位負責人進行“一對一”交流座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進行了檢查督導,確保專項治理工作成效。

通過宣傳發(fā)動、責任落實、創(chuàng)新方法等工作措施,確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財務、人資、基建、燃供等各個部門,三產、檢修、后勤服務及其它表內表外全部企業(yè),收入、支出、資產的確認和計量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實性、合理性等各個領域。

(三)開展重點檢查,夯實自查自糾成果

1、周密安排,制定檢查方案

為做好重點檢查工作,確保檢查質量,公司結合實際,認真研究,印發(fā)了《“小金庫”專項治理重點檢查工作實施方案》,確定了公司重點檢查工作目標、程序、內容和方法等。重點檢查工作方案確定了三項檢查要點、五類檢查內容、八種檢查方法及四點具體要求等。

2、抓細抓實,統(tǒng)一檢查要求

根據(jù)重點檢查工作實施方案,公司進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內容,統(tǒng)一標準、程序,增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點檢查的統(tǒng)一程序為:

(1)召開進點見面會,明確重點檢查工作目標、工作程序和配合要求;(2)召開干部、職工大會,對中央和國資委開展專項治理的政策和工作進行再宣傳和再動員,鼓勵群眾舉報和監(jiān)督;(3)發(fā)放調查問卷,了解被檢查單位治理工作開展情況;(4)重點檢查公示,第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所,公示內容包括檢查時間、內容、要求,國資委和公司舉報電話、檢查組組長電話,以及舉報“小金庫”獎勵政策等;(5)開展現(xiàn)場檢查工作,通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀要、核實財務賬簿等方式排查“小金庫”;(6)總結分析,形成重點檢查報告。

3、精心組織,確保檢查成效

重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產業(yè)公司,在各區(qū)域產業(yè)公司的基礎上再抽查若干家基層企業(yè),做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。公司組織派出了25個檢查組、一百余人,對所屬12家產業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進行了重點檢查,二級產業(yè)公司覆蓋面達48%,總體覆蓋達30%。

重點檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關于“小金庫”專項治理政策和工作要求進行再宣傳、再動員。通過重點檢查,進一步夯實了自查自糾工作成果,為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務奠定堅實基礎。

(四)認真整改落實,不斷深化鞏固專項治理成果

1、制定工作方案,分步實施,逐項落實

為進一步做好“小金庫”專項治理工作,確保整改落實階段各項工作順利開展,保證治理效果,鞏固治理成果,公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理整改落實工作實施方案》,明確了六大目標,布置了六項任務,提出了四點要求,使“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標準、嚴要求,以求真務實的精神,分步實施,扎實推進,一項一項抓落實,切實增強整改工作的針對性和實效性,不斷深化鞏固專項治理成果。

2、提高認識,迅速落實,扎實開展專項治理“回頭看”工作

12月初,《關于進一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關事項的通知》(國資發(fā)評價[2015]175號)下發(fā)后,公司迅速行動,進一步加大“回頭看”工作力度,公司領導通過召開公司系統(tǒng)視頻會議專門部署,務求實效。系統(tǒng)各單位高度重視,積極行動,在認真分析自查自糾結果的基礎上,繼續(xù)加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度,重點關注重點單位、重點業(yè)務,主要采取了“六看三追五不放過”的做法,通過“六看”對自查自糾工作進行了回顧和檢查,通過“三追”對自查自糾工作進行了查缺補漏,通過“五不放過”對“小金庫”問題進行了整改落實,同時鼓勵主動申報,鼓勵員工舉報,不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。

3、采取有效措施,鞏固治理成果,建立健全防治“小金庫”的長效機制

公司高度重視整改工作,系統(tǒng)各單位認真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題,結合管理隱患排查結果,組織制訂整改落實工作方案,結合單位實際情況,明確整改要求、整改措施、責任人和完成時限,確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當、整改到位,不留死角和隱患,堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的'“小金庫”,在認真核實余額的基礎上,及時納入了單位規(guī)定賬簿核算,規(guī)范進行了財務、稅務處理;對于小團體私分、挪用的“小金庫”,及時進行了追繳;對自查上報的“小金庫”,按照自查自糾有關處理原則,對責任單位和責任人員進行了必要處理。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題,緊密結合企業(yè)內部管理現(xiàn)狀,深入剖析產生問題的原因,查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié),及時采取了切實有效的整改措施,建立健全相關管理制度,防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。

(一)對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進一步加強管理

1、堅持??顚S茫M一步加強保險防災費及各類代辦手續(xù)費收入管理

公司下發(fā)了《關于加強保險防災費和各類代辦手續(xù)費收入管理的通知》(華能財

[2015]295號),要求系統(tǒng)各單位進一步加強對相關收入的管理,將保險公司支付的保險防災費及開展代理業(yè)務收取的代辦手續(xù)費全額入賬,并??顚S?,杜絕產生“小金庫”的可能。

2、理順業(yè)務流程,進一步加強廢舊資產處置、資產出租管理

隱匿廢舊資產處置收入發(fā)生“小金庫”問題的情況相對密集,各單位應按照集團公司有關規(guī)定,規(guī)范廢舊物資處理和資產出租管理,理順有關業(yè)務流程,完善內控制度,明確關鍵控制崗位,落實責任人及獎懲制度,各有關部門密切配合,互相監(jiān)督,確保該類收入入賬及時、完整。

3、嚴格審批程序,進一步加強保證金、押金類收入管理

對于保證金、押金類收入,各單位應將收取的款項通過單位法定賬簿核算處理,規(guī)范審批程序,嚴格發(fā)放、退還手續(xù),杜絕形成賬外資金。

4、規(guī)范關聯(lián)交易,進一步加強多經(jīng)企業(yè)管理

由于歷史等原因,多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬縷的聯(lián)系,管理有待進一步規(guī)范。各單位應進一步加強多經(jīng)企業(yè)管理,理順投資管理關系,規(guī)范關聯(lián)交易,鏟除“小金庫”滋生土壤。

(二)著力于建立防治“小金庫”的長效機制

“小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治,最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題,要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”,不但要堅決予以糾正和查處,而且要根據(jù)“標本兼治、堵疏結合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本,更加注重預防,更加注重制度建設”的原則,以專項治理工作為契機,通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管,按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路,從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源,仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道,鏟除滋生“小金庫”的土壤,建立防治“小金庫”的長效機制。

1、加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作,提高制度的透明度、影響力和知曉率,把規(guī)章制度內化為道德信念和行為準則,在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式,如網(wǎng)絡、報紙、專題會議、職工大會等,增強法治理念和制度意識,增強按制度辦事的行為意識,筑牢遵紀守法的思想基礎,讓公司員工養(yǎng)成帶頭學習制度、嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度,按制度辦事的良好習慣,營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育,使其不愿設立“小金庫”。

2、健全內控制度。制度自身完善,是制度執(zhí)行取得預期效果的前提?!靶〗饚臁眴栴}之所以存在,很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此,要進一步完善內控制度,在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性,又要兼顧相關制度之間的配套與協(xié)調,防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題,建立和完善結構合理、相互關聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內控制度,使其不能設立“小金庫”。公司目前正在試點建設的“財務業(yè)務一體化信息平臺”就是要依托sap系統(tǒng),搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺??v向到底就是到最基層企業(yè),橫向到邊就是到業(yè)務源頭,形成一個縱橫全覆蓋的無縫信息網(wǎng),切實加強公司對基層單位的管控力度。

鋌而走險想出來的辦法。因此,要對不合理的體制機制進行評估、改進和完善,在疏導合理需求方面“修好渠”,建立分工負責、職責明晰的體制,形成運轉協(xié)調、科學有效的機制。通過完善體制機制,使其不必設立“小金庫”。目前公司正在逐步建立和完善三級管理體系,明確了公司總部、區(qū)域/產業(yè)公司和基層單位的管理定位,清晰了管理界面,細化了管理權責,優(yōu)化了管理流程。

4、強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查,嚴肅問責懲處,是構建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責,配備監(jiān)督力量,整合監(jiān)督資源,加大監(jiān)督投入,在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”,使監(jiān)督制度落到實處。對于個別設立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳,樹立制度執(zhí)行堅強有力的組織權威。要堅持處理人和處理事相結合,在對“小金庫”問題責成整改和嚴肅查處的基礎上,要認真追究相關領導和人員的責任,促進制度規(guī)定不折不扣地落實到位。通過責任追究和高壓嚴懲,使其不敢設立“小金庫”。

專項治理工作總結篇七

按照中央、省和我市治理“小金庫”工作安排部署,我局(寫上正確單位名稱)高度重視,迅速行動,采取有力措施,精心組織實施,專項治理工作開局良好,初見成效。透過自查自糾和“回頭看”工作的開展,我局領導和全體干部群眾進一步提高了加強財務管理的意識,促進了收支管理的進一步規(guī)范,強化了對財經(jīng)法規(guī)政策的認識,尤其是對規(guī)范“收支兩條線”管理起到了用心作用?,F(xiàn)將我局“小金庫”專項治理“回頭看”工作狀況匯報如下:

我局用心將“小金庫”專項治理“回頭看”問題與學習實踐科學發(fā)展觀活動有機結合起來,認真學習領會中央、省、市開展“小金庫”專項治理的有關文件精神,全面安排部署“小金庫”專項治理“回頭看”工作,把深入開展“小金庫”專項治理“回頭看”工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。透過學習,我局充分認識“小金庫”治理“回頭看”工作的重要性和緊迫性,“小金庫”的存在,擾亂了財經(jīng)工作秩序和市場經(jīng)濟秩序,影響國家財政資金的安全,誘發(fā)、滋生腐敗行為,嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。治理“小金庫”工作既是加強財務管理的重要資料,也是建立懲治和預防腐敗體系的重大舉措。對“小金庫”專項治理,要認識到位、組織得力,決不能虎頭蛇尾、草草收兵,要強化“小金庫”治理工作的深度、質量和整體成果,高度重視“回頭看”工作,結合自查自糾和重點檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,采取行之有效的措施,認真做好“回頭看”工作。

我局透過學習明確目標,確定“小金庫”專項治理的指導思想,要以科學發(fā)展觀為指導,按照中央治理“小金庫”工作領導小組領導的講話精神和市委、市政府的要求,在抓好自查自糾、重點問題整改,以及防治“小金庫”長效機制建設的同時,堅持突出重點、統(tǒng)籌兼顧的原則,在薄弱部門和薄弱環(huán)節(jié)上下功夫、搞突破,有序、有力、有效地抓好專項治理“回頭看”工作,努力實現(xiàn)徹底清理“小金庫”的目標要求。

我局透過分析研究,確定“小金庫”專項治理“回頭看”工作資料:一是“小金庫”專項治理“回頭看”宣傳動員工作要到位,解決干部群眾對治理工作不了解,參檢人員對檢查的要求和政策不掌握的問題;二是自查自糾工作要全面深入開展,解決檢查“留死角”和“走過場”問題;三是認真嚴格進行重點檢查,解決檢查面和檢查質量沒有到達上級的要求、檢查不深不透的問題;四是自查問題務必糾正、重點檢查發(fā)現(xiàn)的問題要處理處分處罰的,務必處理處分處罰,處理處分處罰必須要到位;五是建立“小金庫”專項治理工作的長效機制,有切實可行的方案、有具體操作的方法。

根據(jù)上級領導部門有關“小金庫”專項治理“回頭看”工作精神與要求,我局對本次“小金庫”專項治理“回頭看”工作分三個階段進行。

1、動員部署階段

我局召開局領導和各部門主要負責人會議,傳達上級有關精神和要求,部署“小金庫”專項治理“回頭看”工作資料。各部門要全面宣傳“小金庫”專項治理工作的重要好處、工作資料和政策法規(guī),鼓勵廣大干部群眾用心參與“小金庫”專項治理工作,要在前一階段工作的基礎上,進一步深入、細致地開展清理清查,務求不留死角,扎實推進此項工作,取得“小金庫”專項治理“回頭看”工作的實質成效。

2、“回頭看”自查自糾階段

我局要求各部門按照上級的統(tǒng)一要求,認真組織自查自糾“回頭看”工作。部門負責人是第一職責人,對自查自糾“回頭看”工作負完全職責,要如實報告上次檢查漏報以及新發(fā)生狀況,認真填報《單位“小金庫”自查自糾狀況報告表》并寫出自查自糾“回頭看”總結報告,前報局治理“小金庫”工作領導小組辦公室。

3、“回頭看”重點檢查階段

我局“小金庫”工作領導小組辦公室在全面梳理前一階段自查發(fā)現(xiàn)各類“小金庫”問題的基礎上,透過調研、核查、督導等方式,對重點部門進行重點檢查,及時了解掌握狀況,督促各部門全面認真地進行“回頭看”,發(fā)揮重點檢查對自查自糾工作的促進作用,透過重點檢查深入推進“小金庫”專項治理“回頭看”工作,務求實效。

對本次“小金庫”專項治理“回頭看”工作,按照上級領導部門要求,實行“三公、兩核、一承諾”,我局將對各部門自查自糾和重點檢查狀況公示,自覺理解廣大干部群眾的監(jiān)督。公示時間7天,公示期間接到舉報投訴的,將按照相關要求及時進行查實糾正。各部門要嚴格按照各階段任務要求,完成“小金庫”專項治理“回頭看”工作,并及時報送“小金庫”專項治理“回頭看”工作材料。

“小金庫”專項治理“回頭看”工作時間緊、任務重、政策性強,各部門要高度重視,精心組織,周密安排,做到職責明確,要求明確,方法步驟明確,完成時限明確。要加大力度,扎實推進專項治理“回頭看”工作,鞏固和擴大治理成效。

1、進一步提高“小金庫”專項治理“回頭看”工作重要性的認識

我局要求各部門高度重視,增強政治敏銳性,進一步提高“小金庫”專項治理“回頭看”工作重要性的認識。要深入開展宣傳教育,把深入開展“小金庫”專項治理回頭看工作作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措,要克服畏難情緒和厭戰(zhàn)情緒,切實加強組織領導。各部門負責人要親自抓,要全面覆蓋,務必如實報告狀況,不能瞞報、漏報,對自查自糾“回頭看”工作負完全職責,確?!靶〗饚臁睂m椫卫怼盎仡^看”工作不走過場。

2、層層落實“小金庫”專項治理“回頭看”工作職責

我局要求各部門精心組織,周密安排,要做到分工明確、職責到位,一級抓一級,層層抓落實,務必做好“小金庫”專項治理“回頭看”工作,經(jīng)得起上級領導部門的檢查,經(jīng)得起干部群眾的監(jiān)督。

3、建立“小金庫”專項治理的長效機制

我局將健全和加強制度建設,進一步完善各項管理制度。各部門要嚴格執(zhí)行國家、省市財經(jīng)法規(guī)和財務管理規(guī)章制度,加強部門經(jīng)費使用與管理。透過自查自糾工作,要針對不同的“小金庫”資金來源渠道,結合日常工作,認真總結經(jīng)驗教訓,制定和完善相關的管理措施,從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。

為抓好這次“小金庫”專項治理“回頭看”工作,確保專項治理“回頭看”工作取得實效,我局制定“小金庫”專項治理“回頭看”工作保障措施。

1、明確目標,完善職責

各部門和有關人員要根據(jù)本次“小金庫”專項治理“回頭看”工作要求,明確目標,完善職責,做到人人發(fā)動,人人參與,保證專項治理“回頭看”工作如期開展,取得良好成效。

2、廣泛發(fā)動,營造氛圍

我局運用多種形式,廣泛宣傳“小金庫”專項治理“回頭看”工作的重大好處,提高大家的參與意識,增強搞好專項治理“回頭看”工作的緊迫感、職責感,營造濃厚的工作氛圍,為搞好項治理“回頭看”工作,取得實質成效打下扎實的基礎。

我局在“小金庫”專項治理“回頭看”中,認真努力工作,雖然取得了較好成績,但是我們清醒地認識到與上級領導部門的要求相比,還是需要繼續(xù)努力和提高。今后,我局要繼續(xù)加強學習,提高認識,徹底做好“小金庫”專項治理工作,為加強財務管理,建立懲治和預防腐敗體系做出貢獻。

專項治理工作總結篇八

根據(jù)相關的文件規(guī)定,我單位用心貫徹、落實“小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題,并透過自查自糾,進一步加強了我局各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:

我單位于20xx年x月x日向下屬二級單位下發(fā)《關于防治“小金庫”長效機制建設工作方案的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由局財務會計具體負責此次專項治理工作。

20xx年x月x日我局召開關于開展專項治理“小金庫”工作會議,我局黨委,辦公室和下屬二級單位所有負責人及財務人員參加會議。專項治理工作領導小組組長布臵開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大好處,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,下屬單位必須要按局機關專項治理工作要求用心認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

按照我單位自查自糾工作計劃的要求,20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產使用狀況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員,下屬各單位財務人員,我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位,共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專項資金審計報告的基礎上進行的,對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否貼合財務制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾狀況進行了公示。

在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局機關及下屬單位存在“小金庫”等狀況。

透過此次自查自糾工作,提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

策,使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理,防止“白條”收入不入賬構成“小金庫”。

(二)加強資產管理

首先,加強資產產權管理,對單位公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產產權管理,防止國有資產閑臵、浪費甚至流失,避免透過固定資產采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的職責

設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員職責,絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

(五)加強內部控制和審計監(jiān)督

建立健全內部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規(guī)定,加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

專項治理工作總結篇九

根據(jù)《關于印發(fā)的通知》(新治金辦[20xx]4號)要求,我辦全面貫徹“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則,嚴格按照“小金庫”專項治理工作實施方案步驟,廣泛動員,精心部署,認真組織,穩(wěn)步推進,對財務管理行為展開了全面復查,著力建立健全防治“小金庫”的長效機制?,F(xiàn)將全年工作總結如下:

我辦共設立基本戶和零余額戶兩個賬戶,負責日常運作資金管理,無設置帳外帳、無“小金庫”和以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

(一)加強領導,落實責任,扎實有效開展專項治理工作

為認真做好“小金庫”專項治理工作,我辦領導高度重視,成立了“小金庫”專項治理工作領導小組,認真研究并部署各階段“小金庫”專項治理工作,明確工作目標、任務和措施,落實專人具體負責,并在全體干部職工大會上傳達文件精神,要求相關部門按時保質完成各階段工作,建立健全防治“小金庫”的長效機制,確保各項工作落到實處。

(二)完善制度,嚴肅紀律,杜絕“小金庫”現(xiàn)象滋生我辦在財務管理及運作方面,不斷完善制度,研究制定出《財務管理制度》、《固定資產管理辦法》、《公務接待管理辦法》和《車輛管理辦法》等一系列財務管理制度,規(guī)范單位財務行為,加強財務管理,嚴格財經(jīng)紀律,建立內控機制,做到財務工作專人負責,日清月結,賬目清楚,堅持專款專用,按計劃辦事,嚴格把關財務審批程序,凡支出、收入單據(jù)需正式票據(jù),有經(jīng)手人、報銷人簽名和單位分管領導簽批,消除虛假會計信息,提高會計信息質量,從而從源頭上杜絕“小金庫”的產生。

(三)措施得力,鞏固成果,建立健全防治“小金庫”的長效機制

對于“小金庫”問題,要以專項治理工作為契機,通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管,從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源,仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道,鏟除滋生“小金庫”的土壤,建立防治“小金庫”的長效機制。我辦結合工作實際不斷總結,著力完善防治“小金庫”長效機制,一是把“小金庫”治理工作推向深入,納入我辦財務工作的年度計劃和長遠規(guī)劃,不斷完善財務制度程序,加強財務人員技能和職業(yè)道德的培訓,確?!靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化;二是利用職工大會、專題會議等機會廣泛宣傳,使每位干部職工深刻領會政策精神,切實認識“小金庫”的危害性,增強法治理念和制度意識,鼓勵監(jiān)督和舉報,為建立長效機制奠定群眾基礎;三是全面復查工作的開展,進一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的認識,積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗,促進了基礎管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。

今后,我辦將嚴格執(zhí)行行政單位財務管理各項規(guī)章制度,進一步深化對治理工作重要意義的認識,切實增強責任感和使命感,健全財務管理體系,完善相關財務制度,嚴肅財經(jīng)紀律,把“小金庫”長效機制建設作為根本任務積極推進。

(一)加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作,提高制度的透明度、影響力和知曉率,采取各種行之有效的形式,如網(wǎng)絡、專題會議、職工大會等,增強法治理念和制度意識,增強按制度辦事的行為意識,讓干部職工養(yǎng)成嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度,按制度辦事的良好習慣,營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育,使其不愿設立“小金庫”。

(二)健全內控制度。制度自身完善,是制度執(zhí)行取得預期效果的前提,因此,要進一步完善內控制度,在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性,又要兼顧相關制度之間的配套與協(xié)調,建立和完善結構合理、相互關聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內控制度,使其不能設立“小金庫”。

(三)強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查,嚴肅問責懲處,是構建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、群眾監(jiān)督的力度,配備監(jiān)督力量,整合監(jiān)督資源,加大監(jiān)督投入,在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”,使監(jiān)督懲處制度落到實處,通過責任追究和高壓嚴懲,使其不敢設立“小金庫”。

專項治理工作總結篇十

根據(jù)《西安市健康委員會關于印發(fā)加強全市衛(wèi)生健康系統(tǒng)行風專項治理活動方案的通知》文件精神和工作安排,現(xiàn)將我院20xx年第一季度行風建設專項治理活動工作開展情況報告如下:

1、是宣傳動員,提高思想認識。因新冠肺炎疫情情況我院采取微信工作群下發(fā)“九不準”方案,各科室下載并對文件精神進行了科室內學習傳達。為確保教育覆蓋面達100%的要求,切實加強對“九不準”的學習宣傳活動,利用醫(yī)院電子屏、公眾號等宣傳陣地轉發(fā)上級文件,教育引導職工自覺遵守“九不準”規(guī)定,大力弘揚正氣,營造良好氛圍。同時,在各科室醫(yī)護人員辦公室張貼“九不準”的內容,時刻提醒職工嚴格執(zhí)行“九不準”,切實把“九不準”精神內化于心、外化于行,真正把規(guī)定要求自覺貫徹到各項工作中去。

2、抓好結合,促進行風建設。醫(yī)院堅持把落實“九不準”與黨的群眾路線教育實踐活動相結合,廣大黨員干部自覺踐行服務宗旨,自覺對照“九不準”,查擺醫(yī)德醫(yī)風方面的問題,嚴格落實各項醫(yī)護核心制度、診療制度,堅持依法執(zhí)業(yè),堅持合理檢查、合理用藥、合理治療,規(guī)范診療行為。開展簽訂廉潔行醫(yī)承諾書活動,院領導、黨員和科室負責人帶頭公開承諾,簽訂《廉潔責任書》。通過活動,教育引導全體醫(yī)務人員自覺遵紀守法、廉潔從醫(yī),堅決抵制不正之風、利益誘惑,維護醫(yī)療行業(yè)清風正氣。

3、加強監(jiān)督,形成長效機制。醫(yī)院把貫徹執(zhí)行“九不準”規(guī)定作為黨風廉政建設和行風建設年度工作重點,納入績效考核中,并不斷健全完善了長效機制。如:把醫(yī)患同拒“紅包”雙簽字協(xié)議納入病案管理;把貫徹執(zhí)行“九不準”的情況納入職工年度考核、醫(yī)德考評和醫(yī)師定期考核的重要內容,作為職稱晉升、評優(yōu)評先的重要依據(jù)。到目前為止,醫(yī)院未發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的情況。

(一)加強新冠肺炎疫情防控,確保防控工作平穩(wěn)有序。

1、對全院醫(yī)務人員進行了第七版新冠肺炎診療方案培訓及考核;

3、制定醫(yī)療板塊復工手冊并下發(fā)到各科室;

4、修訂了《特別疫情告知承諾書》,制定了《一碼通管理辦法》,督導檢查《疫情特別告知承諾書》的落實及一碼通的正確核驗。

5、檢查住院病區(qū)疫情防控的落實情況,重點是陪護人員的管理是否到位,對黃碼人員的正確管理進行了指導。

(二)進行醫(yī)療質量醫(yī)療安全檢查,落實醫(yī)療核心制度。

2、參加了急診科死亡病例討論分析,對搶救過程進行了總結分析,對存在問題提出改進建議,強化了急危重病人分級轉運制度的有效落實,以保證患者安全。

(一)嚴格人員準入,提高基礎醫(yī)療護理質量。

1、每月從下科室檢查、查看病歷等方面主動發(fā)現(xiàn)醫(yī)療安全不良事件;鼓勵科室主動上報不良事件;每月對上報的不良事件科室討論后制定的措施落實情況進行追蹤;每月實時向國家質量安全網(wǎng)上報不良事件。

2、每月抽查各科室危急值措施落實情況(各科室抽查數(shù)不低于30%);每月普查危急值登記規(guī)范率需達目標值100%;每月檢查危急值存在問題及時反饋給科室。

3、每月對各職能部門及部分臨床科室上報監(jiān)測指標匯總,分析;

對上報的監(jiān)測指標進行審核;每月向衛(wèi)建委上報醫(yī)療質量數(shù)據(jù)及病案首頁數(shù)據(jù)。

4、每月對各科室出院患者病案24小時及一周歸檔率進行監(jiān)控;每月對各科室運行病歷、終末病歷抽查,對存在問題匯總反饋科室。

(二)強化“三基三嚴”培訓,提高環(huán)節(jié)質量。

1、強化日?!叭龂馈庇柧?,經(jīng)常性開展各種醫(yī)療護理知識講座,并組織對臨床醫(yī)護人員的技能操作和知識的考核。

2、每季度進行質量安全管理培訓;每月對各科室質量分析會召開情況進行檢查;每月對科室監(jiān)測指標進行抽查,驗證;每季度進行一次全院醫(yī)療質量安全管理數(shù)據(jù)通報。

1、完善護理質量評價監(jiān)督機制,制定《20xx年護理質量管理及持續(xù)改進計劃》,落實墜床、跌倒、壓瘡及高危患者的質量追蹤監(jiān)控及指標數(shù)據(jù)的收集和分析記錄。

2、深化優(yōu)質服務,拓展護理內涵。開展“精準護理服務”模式,推行“十步目光關注,五步微笑迎接,一步提供服務”服務規(guī)范;特殊病房推行“極致化護理服務”和“居家延續(xù)護理”。在日常禮儀的基礎上,進一步規(guī)范護理操作用語,增強護患溝通技能,培養(yǎng)護士樹立良好的職業(yè)形象。

3、加強護理病歷質量監(jiān)控,提高書寫水平。護理部持續(xù)加強對護理文書實時動態(tài)控制及終末缺陷控制,進行護理文書質控,并將結果納入績效考核系統(tǒng)。

(一)時刻準備,積極應戰(zhàn)。響應我院黨支部《抗擊疫情、積極響應的倡議書》號召,按衛(wèi)計委要求成立第一批發(fā)熱患者后備轉運隊,醫(yī)院也被西安市碑林區(qū)定為密切接觸者醫(yī)學觀察定點醫(yī)院。

1、疫情以來,我院護理部迅速成立了預檢分診隊,實行了彈性排班,共抽組護理人員13名,盡職盡責為所有來院者測量體溫、詢問流行病學史及信息采集登記工作,嚴把安全關。

2、組建北客站轉運對共抽組4批20人;到目前為止共轉運至社區(qū)、酒店、勸返和自行離開人員700余人次。

3、成立隔離病區(qū),組建團隊6批次,共抽組36人,至今共收治隔離者71人次。期間,流程順暢,團隊協(xié)作有力,服務非常用心到位,受到了上級部門及留觀人員的一致表揚,收到錦旗一面,表揚信三封。

4、我院第一批援鄂人員抽組3名護理員人,第二批援鄂醫(yī)療隊抽組4名護理人員,到達武漢執(zhí)行任務。

5、成立了咽拭子采集小隊,共抽2組8名護理人員,分批進行培訓,共采集1567人次。

(二)“抗擊疫情、渡過難關”緩解物資緊缺問題。我院作為西安市碑林區(qū)密切接觸者醫(yī)學觀察定點醫(yī)院,但我院口罩日益緊缺。為了緩解口罩緊缺問題。我院護理部緊急號召全院動員開始自制口罩。在確保安全的前提下,參照相關規(guī)范要求自制口罩,為疫情防護盡一點綿薄之力。

(三)做好防護,確保安全。自覺學習掌握新型冠狀病毒感染的肺炎防控知識,熟悉工作流程,嚴守操作規(guī)程,增強防護意識,做好個人防護,以最佳狀態(tài)投入臨床診療及防控工作。

(四)理性客觀、科學應對??茖W傳播疫情防護知識,理智對待疫情有關信息,帶頭做到不信謠、不傳謠、不造謠,自覺維護、共同營造文明有序的生活工作環(huán)境和節(jié)日氛圍。

我院醫(yī)護人員堅持把人民群眾的身體健康和生命安全放在第一位,臨危不懼、迎難而上,服從大局、勇挑重擔,恪盡職守、敬業(yè)奉獻,日夜戰(zhàn)斗在防治“新冠肺炎疫情”工作的最前沿,用心血、汗水譜寫了一個個感人故事,為奪取“新冠肺炎疫情”防治工作的階段性重大勝利做出了貢獻,贏得了社會的廣泛贊譽。

專項治理工作總結篇十一

根據(jù)黔“小金庫”治理辦【20xx】15號《關于轉發(fā)中央治理“小金庫”工作領導小組“中治金【20xx】7號”的通知》的文件規(guī)定,我局積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:

我局專門成立了以局一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室。傳達《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件,規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,要按“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局存在“小金庫”等情況。

通過此次自查自糾工作,提高了全局工作人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我局將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費,單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設立“小金庫”。所有收入資金實行收支兩條線,全額上繳財政,需用時再打報告申請。

(二)加強資產管理

首先,加強資產產權管理,對公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產產權管理,防止國有資產閑、浪費甚至流失,避免通過固定資產采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三)加強對財務人員管理

強化會計職能,消除虛假會計信息、提高會計信息質量,使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產生。

(四)加強內部控制和審計監(jiān)督

建立健全內部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。按照財務管理、資產管理相結合的原則,加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規(guī)定,一個單位只允許設立一個賬戶,并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

在此次“小金庫”專項治理工作中,未發(fā)現(xiàn)分局存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。

專項治理工作總結篇十二

按照縣監(jiān)察局、縣財政局、縣審計局、縣物價局、縣民政局、縣國資局聯(lián)合發(fā)的《關于開展“收支兩條線”規(guī)定執(zhí)行情況、涉企收費暨“小金庫”專項治理檢查的通知》的通知精神,我局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾工作情況總結如下:

為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了以局長任組長、副局長***任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,辦公室財務部門具體負責實施此次專項治理工作。

針對“小金庫”這項專項治理工作,領導小組要求大家從深入學習實踐科學發(fā)展觀的高度正確認識開展此項活動的重大意義,加強廉政建設,規(guī)范財務收支活動,從源頭上遏制和防止腐敗。組織有關處室和人員認真學習有關文件和會議精神,一方面是加強警示,另一方面要求大家認真自查自糾,切實做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

我局“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室,明確了具體聯(lián)絡員,公布了有關文件和材料,確保件件有交待、事事有著落,營造了濃厚的治理工作氛圍。

按照通知要求,我局著重圍繞清理內容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1.我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

2.我局財務部門嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行各項工作流程,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

3.各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查簿。

4.按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

5.清查結果進行了通報,并予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

步完善相關財務制度,加強腐敗預防懲治力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作有更大提高。

專項治理工作總結篇十三

深入開展“工程領域專項治理”是局黨組堅決貫徹落實中央、部和省的決策部署,進一步推進全市國土資源系統(tǒng)反腐倡廉建設和國土資源改革與發(fā)展的重大舉措。通過全面檢查驗收“工程領域專項治理”工作開展以來取得的工作成果、制度成果、理論成果,深入總結專項行動工作的成功經(jīng)驗和有效做法,不斷深化對全市國土資源領域反腐倡廉工作特點和規(guī)律的認識,實現(xiàn)局黨組提出的“工程領域專項治理”目標任務,進一步規(guī)范國土資源管理,把全市國土資源系統(tǒng)黨風廉政建設和反腐敗工作進一步引向深入。

(一)組織部署情況。包括組建領導機構、召開會議動員部署、制定實施方案、下發(fā)文件、宣傳發(fā)動、采取措施及取得成效。

(二)專項行動開展情況。

1、各地開展自查自糾工作情況:排查20xx年以來政府投資及使用國有資金項目個數(shù)、存在問題個數(shù)及分類、處理措施、整改率;省、市重點抽查項目核實、分類處理及整改、落實到位情況;對20xx年以來新立項、新開工和在建項目排查、發(fā)現(xiàn)問題及整改情況。

2、國有建設用地使用權出讓合同專項清理情況:對20xx年9月30日前簽訂國有出讓合同和核發(fā)劃撥決定書的建設項目開展專項清理情況;未開工、未竣工、閑置土地處置措施及整改到位情況,清理欠繳土地出讓金情況;規(guī)范土地審批和出讓行為有關情況。

3、開展征地補償費專項清理情況:對20xx年以來建設用地審批及拖欠、截留、挪用、擠占征地補償費等問題全面清查情況;分類處理措施、整改及清欠到位情況;加強征地審批和批后實施監(jiān)管制度建設情況。

4、探礦權、采礦權審批出讓專項清理情況:20xx年以來,探礦權、采礦權審批及招拍掛出讓情況;礦權收益及市場建設情況;越權違規(guī)審批及整改情況。

5、案件查處情況:查處系統(tǒng)外違法違規(guī)案件情況,涉地宗數(shù)、面積、處理人員情況;紀檢監(jiān)察機構查處系統(tǒng)內違法違規(guī)用地案件情況;成立案件查辦專項工作組織機構情況;對各級轉辦督辦案件進行調查處理情況;查辦的典型案件;剖析典型案件、查找制度漏洞和管理薄弱環(huán)節(jié)及完善制度措施的情況。

(三)長效機制建設情況。推進土地和礦業(yè)權市場建設情況,“一個平臺兩個市場”建設工作進展情況;完善土地和礦業(yè)權審批出讓監(jiān)管,執(zhí)行國有建設用地使用權和礦業(yè)權審批出讓制度情況;建立健全征地補償安置和補償款監(jiān)管措施;加強建設用地批后實施監(jiān)管;建立健全國土資源防腐體系建設情況等。

(一)自查階段(20xx年9月15日至9月30日)

各縣局、分局按照局黨組關于開展“工程建設領域專項治理”的各項部署和要求,圍繞重點檢查驗收的內容,認真開展落實情況的自查工作。各縣局、分局在開展本級自查的同時,組織對所屬單位工作情況進行全面檢查和總結。各縣局、分局在自查的`基礎上,全面總結“工程領域專項治理”工作情況,形成工作總結報告。“工程建設領域專項治理”工作情況總結報告,連同《國土資源系統(tǒng)“工程領域專項治理”工作情況統(tǒng)計表》含電子版、紙質各1份,于9月26日前報市局利用科(郵箱:)。

(二)檢查驗收階段(20xx年10月8日至10月20日)

市局組織檢查組對各縣局、分局進行檢查驗收。檢查組在聽取各縣局、分局全面工作匯報的基礎上,采取召開座談會、深入基層檢查、征求有關方面的意見和查閱工作資料等方式,并按照《國土資源系統(tǒng)“工程領域專項治理”工作檢查驗收評分表》進行檢查評估。局“工程建設領域專項治理”領導小組根據(jù)各縣局、分局的總結報告和檢查組的檢查驗收意見,形成工作情況總結報告,于10月20日前報省廳領導小組辦公室。

(三)整改總結階段(20xx年10月21日至11月30日)

各縣局、分局要采取有效措施,對檢查組提出的整改意見認真組織整改落實,同時要做好迎接省廳檢查組檢查驗收的準備工作。對存在問題的整改情況,各縣局、分局于11月5日前報市局利用科。檢查驗收工作結束后,市局將根據(jù)檢查驗收情況和存在問題的整改情況,研究確定檢查驗收結果,并予以通報。“工程建設領域專項治理”領導小組辦公室根據(jù)對各縣局、分局的檢查驗收情況、省廳檢查組檢查評估意見和存在問題的整改情況,全面梳理、提煉、歸納,起草《全市國土資源系統(tǒng)開展“工程建設領域專項治理”專項行動工作情況的報告》,于11月30日前報局黨組,經(jīng)局黨組審定后報省領導小組辦公室與市國土資源領域腐敗問題治理工作協(xié)調小組。

(一)加強組織領導。檢查驗收工作在局“工程建設領域專項治理”領導小組的領導下進行,各縣局、分局要把檢查驗收和總結工作作為鞏固和提高“工程領域專項治理”工作成果的重要環(huán)節(jié),切實加強領導,精心組織、周密部署,把檢查驗收和總結工作抓實、抓好,高標準、嚴要求,按時完成各項任務。

(二)突出工作重點。要著重抓好工作成果、制度成果、理論成果的總結,系統(tǒng)梳理提煉適應國土資源管理特點的反腐倡廉建設經(jīng)驗和做法,全面反映“工程領域專項治理”開展的特點、特色,深化對反腐倡廉工作特點和規(guī)律的認識,形成對當前和今后一個時期反腐倡廉工作具有指導意義的理論成果,不斷提高黨風廉政建設和反腐敗工作的能力和水平。

專項治理工作總結篇十四

專項治理是對社會秩序的一種整頓,要想社會和諧穩(wěn)定,就要做好專項治理。

打擊犯罪分子今天本站小編給大家找來了專項治理工作總結希望能夠幫助到大家。

根據(jù)長江海事局《關于開展三峽庫區(qū)客船、滾裝船安全隱患專項整治活動的通知》精神要求,為了切實做好安全生產責任制,加大隱患的排查和整改,防止安全事故的發(fā)生,結合本公司各船舶實際,現(xiàn)將。

自查報告。

如下:

一、基本情況:

歸州“6.15”安全生產事故發(fā)生后,公司領導非常重視,認真貫徹宜昌海事局的指示精神公司總經(jīng)理王聯(lián)勇主持召開會議,要求公司所屬各船舶認真開展隱患自查、自糾,并于7月20日前將檢查情況填寫《sms運行情況檢查表》及《日常監(jiān)控報告》報安全總監(jiān)審閱,所發(fā)現(xiàn)問題要求按sp0901和0902要求糾正。并進行了全面布署,認真進行了安全檢查,6月30日至7月1日公司總經(jīng)理室會同公司安全總監(jiān)、航務經(jīng)理、機務經(jīng)理、總經(jīng)辦對公司岸基的體系各要素進行檢查,嚴格按照宜昌海事局的要求,在內部開展了自糾自查并進行了相應整改。

二、存在的問題。

在這次運行情況檢查中,發(fā)現(xiàn)主要問題若干項,現(xiàn)場整改三項,限期整改二項,檢查中主要發(fā)現(xiàn)的問題是:

1、岸基地沒有按《安全會議制度》的規(guī)定定期召開安全會議,限7月份糾正。

2、沒有按規(guī)定時間內舉行船岸聯(lián)合演習,限一周內完成。

三、整改措施。

針對以上檢查出的問題,在下步工作中,公司采取了強化措施,嚴格督促各部門按時整改,復查跟蹤整治,確保整改到位。

1、加強領導,樹立安全生產意識,強化措施,認真落實安全生產責任制和安全管理體系的要求。公司主要領導和各船舶船長已把安全生產工作納入主要日程,一把手親自抓。加大了安全生產力度,認真貫徹落實“安全第一,預防為主”的方針,堅持誰主管誰負責的原則,把安全生產工作責任制層層落實,切實做到抓實、抓細,嚴格按照上級有規(guī)定做好安全生產和安全防火工作。

2、遵章守法,加強船員技能訓練和職業(yè)道德培訓,增強領導和員工的安全生產意識和法制觀念。

3、經(jīng)常檢查,認真排查整改隱患,現(xiàn)在公司對各船舶的安全生產檢查工作已做到經(jīng)常化,制度化,規(guī)范化,在工作中主要體現(xiàn)在一個勤字,做到了勤過問、勤督促、勤檢查。對檢查中提出的安全隱患問題嚴格督促各船舶加快整改,把一切隱患消失在萌芽中,避免和減少安全事故的發(fā)生。

4、嚴明紀律,嚴肅責任追究,嚴格控制和杜絕各類事故的發(fā)生,一旦發(fā)生事故要認真執(zhí)行事故報告制度并逐級報告對安全事故的部門要嚴格按照“四不放過”的要求嚴肅追究部門主要責任人和相關責任人的責任,確保國家和人民生命財產安全。

經(jīng)過自查自糾,公司岸基地、船舶的體系運行中的不符合現(xiàn)象正在逐步得到糾正完善,完全滿足sms安全管理運行要求。

(一)高度重視,加強組織保障。我局高度重視藥品安全這一民生問題,按照整治工作實施方案成立了“彭州市工業(yè)局藥品安全專項整治領導小組”,組長由市政府黨組成員、市工業(yè)局局長劉廷凱擔任,副組長由副局長曾維誼擔任,日常工作辦公室設在企業(yè)服務科,將工作落實到職責人。

(二)強化服務,著力宣傳。在該項工作的開展中,我局結合日常工作,建立了幫建促建制度和駐企聯(lián)絡員制度,通過適時走訪,了解和收集了企業(yè)在生產經(jīng)營過程中的各種困難和問題,積極協(xié)調相關部門予以解決,有力保證了企業(yè)的正常生產和產品質量安全。同時積極配合有關部門向企業(yè)宣傳有關法律法規(guī)和相關政策,使企業(yè)了解了國家、省、市有關藥品安全專項整治的具體工作與部署,并督促企業(yè)加強質量管理、杜絕虛假廣告宣傳,收到了良好效果。

(三)抓好標準化管理,保證藥品質量。鼓勵和支持企業(yè)建立原材料標準化種植基地,強化對調遷醫(yī)藥企業(yè)的監(jiān)督、管理,積極支持和督促藥品生產企業(yè)申報gmp認證,保證企業(yè)在調遷后的藥品質量安全。

(四)支持本地醫(yī)藥產品進目錄,加大地產配套力度。鼓勵、支持并積極推薦我市醫(yī)藥企業(yè)將產品申報列入基本藥物目錄,同時加大對本地醫(yī)藥產品的地方產品配套工作力度,拓展了企業(yè)產品銷路,減輕了老百姓用藥負擔。

(五)制定規(guī)劃,完善相關產業(yè)政策。我局編制了《彭州市生物醫(yī)藥產業(yè)提升發(fā)展規(guī)劃(—20xx)》,鼓勵我市醫(yī)藥企業(yè)利用資源、品牌、平臺和營銷渠道等優(yōu)勢,大力發(fā)展我市醫(yī)藥高端產業(yè)和產業(yè)高端,優(yōu)化和促進醫(yī)藥產業(yè)結構調整。引導和支持企業(yè)通過向園區(qū)調遷擴大規(guī)模、發(fā)展壯大,鼓勵和扶持有實力的企業(yè)融資上市,解決發(fā)展瓶頸、提升全市醫(yī)藥行業(yè)整體水平。

通過以上工作,使企業(yè)更加重視專項整治工作,進一步加強了對藥品質量安全的工作措施,同時也為企業(yè)解決了一些實際問題,為我市醫(yī)藥產業(yè)的發(fā)展謀劃了未來。下一步,我局將按照《彭州市藥品安全專項整治工作實施方案》(成食藥監(jiān)彭發(fā)〔xx〕5號)的有關部署,繼續(xù)強化監(jiān)管、落實責任,進一步整治和規(guī)范企業(yè)發(fā)展環(huán)境,為企業(yè)解決實際困難,在規(guī)劃和政策方面給予企業(yè)支持,促進我市醫(yī)藥產業(yè)提檔升級、又好又快發(fā)展,提高公眾安全用藥水平,保障我市人民群眾的用藥安全。

一是認真學習領會上級文件精神,結合實際,制定具體實施方案。

省工商局等七部門文件下發(fā)后,市局迅速向下作了傳達,組織執(zhí)法人員認真學習了上級文件精神,從大力整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序,貫徹“三個代表”重要思想,實現(xiàn)經(jīng)濟快速發(fā)展的高度認識整治工作的重要意義,增強了整治工作的緊迫感和自覺性。同時,市局向市政府主管副市長做了專題匯報,經(jīng)市領導同意,主持召開了六部門聯(lián)席會議,并聯(lián)合印發(fā)了《陜西省汽車市場專項整治工作實施方案》。市局還根據(jù)系統(tǒng)工作實際,制定了《陜西省工商局汽車市場專項整治工作實施方案》,召開了全系統(tǒng)汽車市場專項整治工作會議,進行了全面動員和部署,為全面開展汽車市場專項整治工作奠定了基礎。

二是加強組織領導,建立健全汽車市場專項整治機構。

為確保此項工作順利實施,取得實效,根據(jù)市汽車市場專項整治工作領導小組的分工,市局也專門成立了領導小組,由局長親自掛帥,副局長統(tǒng)籌協(xié)調,雙生分局具體負責組織。同時,各分局也分別成立了相應的組織機構,使整治工作形成了政府領導、工商牽頭、部門配合、上下聯(lián)動、綜合治理的良好局面。

三是強化宣傳,營造整治氛圍。

市局充分運用報紙、電臺、電視臺、因特網(wǎng)等載體將汽車市場專項整治工作的重要意義、整治工作的內容、范圍、重點進行了廣泛宣傳,先后出動宣傳車150臺次,在主要街道懸掛宣傳橫幅20余條,散發(fā)宣傳單3500份,圖片展示板24塊,使整治工作深入人心。

四是搞好調查,摸清底數(shù),使整治工作有的放矢。

市局組織各縣(市)、區(qū)局對汽車市場經(jīng)銷企業(yè)進行了全面調查摸底,準確掌握了各類經(jīng)營主體的數(shù)據(jù)檔案,為集中開展整治工作打下良好基礎。據(jù)統(tǒng)計,全市共有新機動車市場經(jīng)營主體22家、汽車配件市場經(jīng)營主體486家、汽車維修市場經(jīng)營主體276家。

五是開展實地檢查,做好規(guī)范工作。

市局在汽車市場專項整治工作中,組織執(zhí)法人員對各類汽車市場經(jīng)營主體資格和經(jīng)營行為進行了“拉網(wǎng)式”檢查,重新審查了經(jīng)營主體資格,檢查了企業(yè)經(jīng)營行為,對無照經(jīng)營的經(jīng)銷企業(yè)予以堅決取締,對超范圍經(jīng)營的業(yè)戶予以警示,對各類汽車市場違章違法案件及時予以查處。

截至9月15日,全系統(tǒng)共出動執(zhí)法人員837人次,車輛335臺次,檢查各類市場經(jīng)營主體667家,其中汽車經(jīng)營企業(yè)23家,汽車維修企業(yè)241家,汽車配件經(jīng)銷企業(yè)328家,報廢車回收拆解企業(yè)1家,舊機動車市場2處。共取締無照經(jīng)營業(yè)戶9家,對25家業(yè)戶予以警示,共立案28件,罰沒入庫近3。8萬元,有力地維護了我市汽車市場的經(jīng)營秩序。

專項治理工作總結篇十五

據(jù)國家、省、市關于涉企收費專項檢查文件精神和全市涉企收費專項檢查工作會議統(tǒng)一部署,我局印發(fā)了《瀘州市龍馬潭區(qū)發(fā)展和改革局關于轉發(fā)〈國家發(fā)展和改革委員會關于開展全國涉企收費專項檢查的通知〉的通知》(瀘龍發(fā)改價〔xx〕42號)文件,并結合龍馬潭區(qū)實際,制定涉企收費專項檢查工作方案,認真開展涉企收費檢查。現(xiàn)將涉企收費檢查工作情況報告如下:

我局高度重視涉企收費專項檢查工作,首先是安排組織檢查人員學習相關價格收費政策及價格法律法規(guī),做到熟悉和正確把握政策,確保涉企收費專項檢查工作的順利開展。其次是擬定檢查工作方案,確定各階段工作重點、工作程序和工作實體要求。三是精心組織,落實專項檢查工作任務。確定由價格檢查股負責此項工作,局內相關職能股室協(xié)調配合,確保在規(guī)定時限內完成龍馬潭全區(qū)涉企收費檢查工作。

為做好涉企收費專項檢查工作,加強對檢查工作的組織領導,我局設立了涉企收費檢查組,由局長申波任組長,分管副局長胡永勝任副組長,價格檢查股、價格綜合股、價格認證中心人員為檢查組成員。

(一)基本情況。

1、根據(jù)我區(qū)檢查工作時間及階段安排,我局于xx年12月至xx年6月,已檢查了龍馬潭區(qū)工商管理局及下屬個協(xié)、消協(xié),區(qū)環(huán)保局及下屬環(huán)監(jiān)站、環(huán)監(jiān)大隊,交通運輸局,區(qū)住建局,區(qū)消防大隊,龍馬潭運管處,龍馬潭航務管理處和龍馬潭農商銀行等涉企收費單位。

2、已檢查的單位中,區(qū)住建局由市價格監(jiān)督檢查局下查;龍馬潭運管處財務管理為報賬式,收費基礎資料在市上統(tǒng)管,由市上檢查;龍馬潭農商銀行現(xiàn)場檢查、收集資料程序已經(jīng)結束,現(xiàn)正進行后期計算和分析匯總材料。

3、從檢查的情況看,龍馬潭區(qū)嚴格執(zhí)行涉企收費政策,對涉企收費部門的收費監(jiān)管達到預期效果,收費監(jiān)管落到實處,體現(xiàn)在三個方面:一是收費單位嚴格做到憑(亮)證收費,收費公示上墻,接受社會監(jiān)督;二是規(guī)范了收費專用票據(jù)的領取、使用和回收,健全完善了票據(jù)管理相關制度和措施;三是收費資金嚴格做到了“收支兩條線,專戶儲存,??顚S谩薄K娼痤~已全額納入預算管理,進一步加強了對收費資金的監(jiān)督管理力度。

(二)檢查發(fā)現(xiàn)的`問題

1、“收費票據(jù)填寫不規(guī)范”的問題。個別收費單位收費后填寫票據(jù),沒有嚴格按照《收費許可證》載明的收費項目、標準等填寫,只籠統(tǒng)填寫收費總額,給檢查和審驗收費項目、標準帶來一定難度。

2、不按《收費許可證》規(guī)定的項目、標準收費的問題。

龍馬潭區(qū)航務管理處,存在不按《收費許可證》規(guī)定項目標準進行收費的問題。如:改變“護航費”計費方式和收費標準,采取與相關部門或施工單位協(xié)商確定護航費用金額的方式收取護航費,規(guī)避了發(fā)改、財政部門的監(jiān)管。

專項治理工作總結篇十六

安全生產大檢查活動是統(tǒng)領供水安全生產工作的重點之一,也是深化安全隱患排查治理的重要手段。今年以來,我辦按照“全覆蓋、零容忍、嚴執(zhí)法、見實效”的總體要求,結合供水行業(yè)實際,把安全生產大檢查作為常態(tài)化工作抓實、抓細、抓嚴,積極探索和建立安全生產大檢查的長效機制。

一是規(guī)范隱患排查管理。結合我市供水行業(yè)實際,就突出的、常見的安全隱患梳理制定《安全隱患查治一張表》,指導和督促企業(yè)按照隱患排查表實行班班(天天)排查、督促企業(yè)落實隱患自主排查整改機制,促使企業(yè)全體員工能夠識別隱患、排查隱患、防范隱患和處置隱患。

二是規(guī)范隱患查治監(jiān)管。建立和落實從業(yè)人員全員培訓制度,3-9月份累計培訓1000余人次,確保企業(yè)從業(yè)人員,特別是特種作業(yè)人員和企業(yè)主要負責人、安全管理人員100%持證上崗,全面提高從業(yè)人員危害隱患因素的識別能力、防范處置能力和應急救援能力。各企業(yè)實行班班查治、班組長作業(yè)現(xiàn)場全程隨時排查、安全管理人員現(xiàn)場定時抽查、企業(yè)分管領導每天檢查、企業(yè)主要負責人每周抽查3次。安全監(jiān)察采用“四不兩直”(不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同和接待,直奔基層、直插現(xiàn)場)的方法,重點檢查企業(yè)隱患排查制度執(zhí)行和隱患的整改情況。3-9月共開展專項督查6次。

三是規(guī)范隱患查治制度。為促進企業(yè)落實隱患查治的主體責任,要求企業(yè)層層建立隱患排查表報告制度。各供水企業(yè)堅持安全生產大檢查“安全隱患查治小結“每月一報”,督促和指導企業(yè)落實隱患自主排查和整改的主體責任,實現(xiàn)安全隱患的全閉合管理。累計出動檢查人員130人次,監(jiān)督檢查供水企業(yè)36家次,責令改正1起。

二0xx年xx月xx日。

篇二:安監(jiān)局關于開展堅決糾正安全生產方面損害群眾利益行為專項治理工作進展情況匯報。

根據(jù)兵團和師市的統(tǒng)一安排部署,我局召開專題會議進行了工作研究和廣泛發(fā)動,成立了工作機構,深入排查存在的問題,以群眾最反感、反映最強烈、影響制約安全生產最關鍵的問題為重點,找準安全生產方面存在的突出問題,并認真落實整改,著力整頓安全生產秩序,切實強化安全生產監(jiān)管,堅決糾正安全生產方面損害群眾利益的行為,確保安全監(jiān)管工作服務于民、取信于民?,F(xiàn)將工作進展情況匯報如下:

(一)全面落實安全生產責任。落實安全生產責任體系不健全、工作不到位、責任追究不到位的問題。按照國家和兵團有關文件要求,進一步抓緊構建安全生產“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”工作格局。建立健全“一崗雙責”和“黨政同責”制度。將各單位和各負有安全生產監(jiān)管職責的部門的安全生產監(jiān)管職責與黨政工作分工同步明確、績效同步考核,落實“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務必須管安全、管生產經(jīng)營必須管安全”總要求,落實安全生產直接監(jiān)管責任。

生命安全侵害群眾利益的行為,嚴格按照“四不放過”和依法依規(guī)、實事求是、注重實效的原則,加大責任追究力度,從重從快查處安全生產事故,切實維護群眾利益。依據(jù)兵團煤監(jiān)局提出的9條停產整頓工作內容,結合煤礦工作實際,制定了《六師五家渠市煤礦停產整頓驗收表》,細化了驗收內容和標準要求。師市安監(jiān)局和各產煤團場、公司向停產整頓煤礦派出駐礦人員,對煤礦的停產整頓情況實行專人盯守,檢查督促各煤礦積極開展自查自改和隱患整改效果評價活動。師市聘請自治區(qū)、兵團煤礦專家組成驗收組,分別對各煤礦的隱患整改工作情況及效果進行驗收,凡達不到驗收標準的,一律不得恢復生產。

(三)開展安全生產重點行業(yè)領域事故隱患集中整治。師市安委會印發(fā)了《六師五家渠市關于進一步加強安全生產工作的緊急通知》,明確了十項安全生產重點工作,要求自下而上全面開展一次拉網(wǎng)式的安全大檢查和在煤礦、道路交通、化工、建筑、消防和人員聚集場所開展專項整治行動。按照國務院和兵團安委會的部署,師市成立了油氣輸送管線和城鎮(zhèn)燃氣安全專項整治工作領導小組,印發(fā)了專項整治工作方案,師市建設、安監(jiān)、質監(jiān)等部門組織對師市轄區(qū)內41條天然氣管線、142個閥井和路徑師市轄區(qū)內的17條長輸油氣管線進行了安全隱患排查,建立了師市轄區(qū)內油氣管道基本臺賬資料,對存在的隱患進行了全方位治理,取得較好效果。

(四)加大安全生產“打非治違”力度。按照兵師工作部署,師市安委會印發(fā)了《關于集中開展“六打六治”打非治違專項行動實施方案的通知》,成立了專項整治工作領導小組,明確了重點整治行業(yè)和領域,提出了工作要求。師市安監(jiān)部門在“六打六治”打非治違專項行動期間,共關閉企業(yè)13家;責令停產停業(yè)整頓企業(yè)30家;約談企業(yè)負責人40人次;下達整改指令文書260份,排查隱患1152條,已整改1065條,整改率92.4%;發(fā)放建議書37份;經(jīng)濟處罰207.33萬元。

(五)認真抓好重點時段安全生產工作?!叭铩奔啊皣鴳c節(jié)”期間,師市印發(fā)了《關于認真做好“三秋”及國慶節(jié)期間安全生產工作的通知》。按照文件要求師市安監(jiān)部門按照“四不兩直”的工作要求,多次對軋花企業(yè)安全管理工作和機采棉現(xiàn)場進行了抽查,對發(fā)現(xiàn)的隱患問題及時反饋給企業(yè)所在團場分管領導,督促做好隱患整改,對勞務市場進行檢查,排查農民工在運輸、生產、生活等方面的安全隱患。

通過開展專項治理工作,安監(jiān)局進一步強化了責任體系建設,從嚴實施行政許可,把好證照發(fā)放和安全生產“三同時”審查的源頭準入關,加大典型案件查處力度,堅持“四不兩直”,深化安全生產大檢查,主動接受社會監(jiān)督,充分發(fā)揮主流媒體的作用,廣泛宣傳新《安全生產法》等法律法規(guī),增強全民安全意識,不斷夯實安全生產基礎工作。

專項治理工作總結篇十七

為進一步加強抗菌藥物臨床應用管理,促進抗菌藥物臨床合理使用,保證患者用藥安全。根據(jù)縣衛(wèi)生局20xx年4月13日轉發(fā)重慶市衛(wèi)生局《關于印發(fā)xx年重慶市抗菌藥物專項整治活動實施方案的通知》文件,我院積極開展抗菌藥物臨床使用情況整治工作,現(xiàn)將工作總結如下:

(一)加強組織領導,明確領導責任。

為了使此項活動能扎實開展,穩(wěn)步推進,取得實效,我院成立了以院長為組長的抗菌藥物臨床應用專項整治活動領導小組,且明確院長為第一責任人,各臨床科室主任為直接責任人。我院還結合衛(wèi)生院的實際情況認真制定了《xxxx中心衛(wèi)生院抗菌藥物合理應用責任狀》并與各臨床科室簽訂,制定了《衛(wèi)生院抗菌藥物床應用專項整治活動工作計劃和整改措施》,并嚴格按照計劃和整改措施的步驟和要求積極開展此項活動。

(二)積極組織培訓,提高思想認識。

為了進一步提高醫(yī)院醫(yī)務人員對此次活動的思想認識,切實認清該項活動的重要性和必要性,我院積極組織全體醫(yī)務人員召開了專題會議傳達各級各部門有關會議精神并做了積極動員,同時還認真組織醫(yī)務人員開展了抗菌藥物有關知識的培訓。

(三)強化使用管理,促進合理用藥。

為加強抗菌藥物使用管理,我院嚴格篩選現(xiàn)有抗菌藥物的品種數(shù)量,認真落實抗菌藥物分級使用制度,嚴格執(zhí)行醫(yī)師使用限制;進一步加強醫(yī)療質量管理,認真落實處方點評制度,結合日常的醫(yī)療質量管理,和病歷處方檢查等工作,重點加強對抗菌藥物使用合理性的檢查。包括臨床適應癥的合理性和使用劑量、療程的合理性,定期開展處方點評,重點點評抗菌藥物的使用情況,對于超劑量情況使用抗菌藥物的,要求立即整改。

通過強化管理,我院抗菌藥物使用的合理性漸趨合理,我院的抗菌藥物超標使用率較以前明顯降低。

1、各科室對我院的抗菌藥物的各項組織管理制度、實施方案組織學習力度需進一步加強。

2、我院個別醫(yī)生對《抗菌藥物臨床應用指導原則》的內容含糊不清,沒有嚴格按照《指導原則》使用抗菌藥物。

3、抗菌藥物使用的'各項指標沒有完全控制在規(guī)定范圍內。在本次的抗菌藥物臨床使用專項檢查中,住院患者抗菌藥物使用率部分超過了60%,門診患者抗菌藥物使用率為部分超過了20%。

4、抗菌藥物使用基本合理,個別存在半衰期較短的抗菌藥物藥物用法用量不規(guī)范。

1、要進一步發(fā)揮我院抗菌藥物臨床應用專項整治領導小組的作用;進一步完善抗菌藥物管理制度,各臨床科主任作為科室抗菌藥物合理應用的主要負責人,要制定切實可行的工作措施,對抗菌素使用情況進行分析、討論,并在階段工作中有所改進。

2、要有組織的定期加強抗菌藥物合理使用全員培訓。

3、嚴格落實抗菌藥物分級管理制度,嚴格醫(yī)師抗菌藥物處方權,要求科室加強組織對《抗菌藥物臨床應用指導原則》的學習,達到人人知曉。

4、嚴格控制抗菌藥物使用率和使用強度,保證在最短時間內抗菌藥物臨床使用的各項指標在規(guī)定范圍內。

專項治理工作總結篇十八

按照縣委、縣政府召開的某縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,我街道認真開展了清理“小金庫”專項工作,成立了由街道辦事處主任勾清為組長、財務科長馬格舭為副組長的清理工作專項領導小組,認真扎實地開展了清理小金庫工作。

一、12月15日工作會議以后,我街道迅速召開了擴大會,傳達《某縣黨政機關開展“小金庫”專項治理工作實施方案》,辦事處主任勾馹惪同志的重要講話,指出辦事處全體黨員干部要嚴格按照某委辦發(fā)[20xx]23號文件的要求,用心開展推進“小金庫”專項清理工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)有問題。從而從源頭上預防和治理人民深惡痛絕的腐敗。

街道黨工委書記馬格舭隨后做了動員報告,號召全街黨員干部和人民群眾要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨中央關于加強廉政建設、遏制和防止腐敗的重要舉措,也能進一步規(guī)范政府財務收支活動,是教育和保護干部的重要措施。

二、按照《關于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求,我街道透過深入開展自查、檢舉活動,街道各部門的財務管理均按照國家財經(jīng)法規(guī)嚴格執(zhí)行,在收入、支出上做到了全部納入財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,沒有設立單獨帳戶,也未設任何形式的“小金庫”。

三、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理資料”中的八大項指標開展清查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,透過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,清查結果在街全體干部會上進行了通報,并在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。

雖然我街道目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但透過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

專項治理工作總結篇十九

根據(jù)翼政辦發(fā)(20xx)116號《關于印發(fā)全縣20xx年深入開展民主評議政風行風工作實施方案的通知》、翼糾發(fā)(20xx)11號《翼城縣20xx年民主評議政風行風工作考核實施方案》和市衛(wèi)生局的有關要求,我院自今年3月份起,在全院扎實開展了民主評議政風行風工作,通過宣傳發(fā)動、自查自糾、整改落實等階段的工作,切實解決人民群眾反映突出的問題,使人民群眾初步感受到了民主評議政風行風工作帶來的實際效果,基本達到了預期目的?,F(xiàn)將我院開展民主評議政風行風工作情況總結如下:

根據(jù)部署和要求,我院于3月份即迅速響應、積極行動,及時召開了院長辦公會議,研究成立了由院長任組長的政風行風評議工作領導小組及辦公室,分管院長為副組長,相關職能科室負責人為成員,分工明確,職責到人,在全院形成干部職工和群眾廣泛參與的齊抓共管的領導機制和工作格局。同時認真研究制訂和下發(fā)了《翼城縣中醫(yī)醫(yī)院20xx年民主評議政風行風工作實施方案》。在方案中,明確了各科室負責人是政風行風評議工作的.直接責任人,切實做到“思想認識、組織領導、工作措施”三到位,一級抓一級,層層抓落實,保證政風行風評議工作的落實。

一是“雙動員”人人知曉。3月18日,我院召開了首次動員大會——即院科兩級干部動員會,初步營造了活動氛圍。3月25日召開全院職工大會進行再動員。在動員會上講清開展政風行風評議的目的意義;講清開展政風行風評議與建設和諧社會的關系;講清政風行風評議與深入開展治理商業(yè)賄賂的關系,幫助大家克服對政風行風評議工作的模糊認識和不良情緒,增強參與政風行風評議的意識和自覺性。

二是“雙承諾”人人參與。雙承諾即醫(yī)院對社會承諾、醫(yī)務人員對病人和醫(yī)院承諾。首先是結合實際,制定了醫(yī)院對社會公開承諾內容共計八條,于4月21日通過翼城電視臺、《今日翼城》等媒體形式向社會公開,接受社會監(jiān)督。第二是在醫(yī)院對社會承諾的基礎上,由各科醫(yī)務人員根據(jù)各自崗位向廣大患者承諾,做到人人參與、個個承諾,確保政風行風建設落到實處。

三是抓宣傳營造氛圍。為擴大宣傳,形成聲勢,營造氛圍,我院運用多種形式進行深入宣傳。一是在醫(yī)院醒目位臵公開舉報電話與設臵舉報信箱,營造濃厚的評議氛圍;二是通過工作簡報、《翼城中醫(yī)》報等各種宣傳陣地,通報我院行評工作開展情況,引導大家提高對評議工作重要性的認識。三是對外及時報道醫(yī)院開展活動情況,今年我院在翼城電視臺發(fā)布新聞通訊共計23次。

四是“爭先進”弘揚正氣。為積極推動評議工作的開展,調動廣大職工的積極性,激發(fā)他們愛崗敬業(yè)、無私奉獻、勇于開拓、奮發(fā)向上的拼搏精神,在全院范圍內營造一種“人人爭當?shù)湫腿宋铮率掳l(fā)揮模范作用”的競爭氛圍,我院開展了“優(yōu)秀醫(yī)生”、“明星護士”等評選活動。特別是在各類大型檢查活動中,對表現(xiàn)突出人員及時進行表彰。如在8月5日,醫(yī)院召開“20xx年度半年工作總結暨三好一滿意活動動員大會”,對在省醫(yī)院管理年活動檢查中表現(xiàn)突出的十二名職工進行了表彰。以此來推動醫(yī)療質量的提高、服務水平的提高、行業(yè)作風的改善,在全院范圍內形成弘揚正氣、學習典型的濃厚氛圍,達到配合行評工作開展的目的。

一是逐項分解,明確重點。對政風行風評議工作確定的5項重點內容進行了逐項分解,明確提出職能科室要把工作效能、工作作風、廉潔從政、信訪接待、院務公開等作為評議的重點;臨床科室要把改善服務態(tài)度,提高服務水平,糾正大處方、濫檢查、過度治療、回扣提成、收受紅包等不正之風作為評議的重點。要求各部門各科室在自查自糾過程中要端正態(tài)度,堅持高標準、嚴要求,客觀評價自己,認真查找政風行風存在的突出問題,真正做到敢于揭短亮丑,對存在問題不遮不掩。

二是廣開言路、收集意見。多渠道收集群眾對醫(yī)院的意見和建議,畫好“自畫像”。通過召開公休人員座談會,邀請病人及家屬針對醫(yī)院服務態(tài)度、服務質量、醫(yī)務人員工作作風等進行調查,切實為醫(yī)院的政風行風“會診”。另外,醫(yī)院還聘請了分別來自人大、政協(xié)、企事業(yè)單位、個體等不同單位不同行業(yè)的15名同志,為醫(yī)院特邀行風監(jiān)督員,聽取他們對醫(yī)院政風行風方面的意見和建議,確保醫(yī)院政風行風建設不走過場、不走形式。

三是相互評議、摸清情況。在臨床與醫(yī)技、職能科室與臨床醫(yī)技之間開展相互評議,分為五個方面內容,每個方面分滿意、一般、不滿意。主要查看服務是否便捷、高效、優(yōu)質,有無不作為、慢作為現(xiàn)象;服務態(tài)度如何,有無門難進、臉難看、話難聽、事難辦現(xiàn)象;有無吃拿卡要等不正之風,有無利用職權謀取不正當利益現(xiàn)象;處理群眾反映問題是否及時合理、是否及時反饋、是否主動征求群眾意見;醫(yī)院重大事項決定、大額資金支出是否公開透明、有無暗箱操作現(xiàn)象,處理問題是否公平公正等進行摸底,以真實了解醫(yī)院行評工作情況。

我們緊緊圍繞以解決群眾反映的熱點、難點問題為重點,以人民群眾滿意為根本標準,創(chuàng)造性地開展工作。針對自查自糾中查找出來的問題,進行歸類整理,實現(xiàn)五定(定問題、定措施、定責任、定領導、定時限),逐一抓整改落實,做到了兩個結合。

一是注重與醫(yī)院中心工作相結合。民主評議政風行風工作實際是要求醫(yī)院端正辦院宗旨和辦院方向,這與切實開展“以病人為中心,以提高醫(yī)療服務質量”為主題的醫(yī)院管理年活動是相輔相襯的,其目的均是要努力創(chuàng)建平安醫(yī)院,進一步改進服務流程,改善就診環(huán)境,方便病人就醫(yī),努力提高服務意識,改善服務態(tài)度,轉變服務作風,杜絕不合理收費。我院通過把這兩項活動相結合,多措并舉,收到了很好的效果。

二是注重與為人民群眾辦實事相結合。在民主評議政風行風工作中,我院通過電視向全縣人民公開承諾了8項內容,踐行情況如下:

第一是全面推行了首診負責制,打造了安全、有效、便捷、溫馨的服務品牌;

第八是救護車免費接診急、危、重癥患者、住院病人和產婦,今年我院救護車行程近兩萬公里,接診病人200余人次。電視公開承諾8項內容已全部兌現(xiàn)。

另外我院通過創(chuàng)建“全國農村中醫(yī)藥工作先進縣”活動,使我縣農村中醫(yī)藥服務能力大幅提升,同時延伸活動內容,實行參合患。

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