開票崗位心得(模板19篇)

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開票崗位心得(模板19篇)
時間:2023-11-26 21:34:06     小編:翰墨

總結(jié)是一面鏡子,可以讓我們看到自己在學(xué)習(xí)和工作生活等方面的成長和不足。寫總結(jié)時,要突出問題的提出和解決,以及自身的反思和改進(jìn)。以下是一些值得嘗試的閱讀方法,歡迎大家參考借鑒。

開票崗位心得篇一

1、樹立“質(zhì)量第一”的觀念,堅持原則,嚴(yán)格執(zhí)行公司的開票制度,恪守公司的.商業(yè)機(jī)密。不得向任何人提供產(chǎn)品來源、流向、庫存及其它損害公司利益的信息。

2、嚴(yán)格按照gsp規(guī)范,遵循“先產(chǎn)先出、近期先出”的原則進(jìn)行銷售開票。

3、把好開票質(zhì)量關(guān),購貨單位必須具有合法資格才能購進(jìn)藥品,否則不得銷售供給其藥品,禁止張冠李戴向非法客戶或個人批發(fā)藥品。

4、購貨單位的資格審核由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供,并報質(zhì)量管理部確認(rèn)錄入基礎(chǔ)信息,開票員可從計算機(jī)系統(tǒng)中查找核對。

5、開票人員的銷售開票權(quán)限不得隨意轉(zhuǎn)給他人使用,每位開票員進(jìn)入計算機(jī)管理軟件系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置個人操作密碼,定期更換一次,禁止借用他人操作密碼開票。

6、開票前應(yīng)審核顧客的采購計劃,認(rèn)真核對藥品的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地,核對無誤后方可按對方的要求進(jìn)行開票。

7、操作鍵盤時,應(yīng)精力集中,準(zhǔn)確無誤的記銷帳目,尤其是藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)批號、有效期等重點(diǎn)項。

8、開票要快速、準(zhǔn)確、不得拖延顧客的時間,同時對顧客要熱情、周到。

9、開票工作完成后要對所開具的銷售單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真的審核,審核無誤后方可確認(rèn)并通知財務(wù)人員審核、收款。

開票崗位心得篇二

1、負(fù)責(zé)完成客戶的訂單報價,電腦輸入處理以及維護(hù)客戶與公司間的客情關(guān) 系。

2、負(fù)責(zé)分擔(dān)完成公司制定的年銷售計劃。

3、完成客戶投訴、意見反饋處理的.登記。

4、協(xié)調(diào)其他部門完成工作

1、有和客戶及公司內(nèi)部人員的協(xié)調(diào)工作能力。

2、有從事電話銷售工作的心理素質(zhì)。

3、有藥品銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

開票崗位心得篇三

3、負(fù)責(zé)定期收集客戶意見、銷售情況、缺貨信息、價格信息、新品種信息等市場信息資源并與本部門人員交流和共享,協(xié)助業(yè)務(wù)崗維護(hù)和開發(fā)客戶。

5、積極對近效期、滯銷品種進(jìn)行催銷,對公司新品種進(jìn)行推廣;

6、負(fù)責(zé)將客戶的欠款的催收,控制在規(guī)定的范圍內(nèi)

開票崗位心得篇四

1、認(rèn)真填寫票據(jù),將明達(dá)領(lǐng)料單編號記錄在票據(jù)上,并準(zhǔn)確記錄換票時間。開票過程中遇特殊情況,及時與值班人員聯(lián)系。

2、認(rèn)真填寫日統(tǒng)計表,如出現(xiàn)錯誤用紅色筆標(biāo)注,并在備注欄注明。

3、票根編號統(tǒng)計有誤請與票根總數(shù)核對,以票根數(shù)量為準(zhǔn)。

4、開票過程中遇票據(jù)印刷錯誤,多出的票據(jù)照常開,少印漏印的票據(jù)要詳細(xì)記錄數(shù)量,所有印刷錯誤要在票本封面注明,并與日統(tǒng)計表備注欄備注。

5、車輛運(yùn)輸路線按當(dāng)天車輛運(yùn)輸分組表開票,除裝載純土車輛可臨時發(fā)往西大堤加載,其他車輛一律按分組規(guī)定開票,對換票駕駛員提出的無理要求,一律不予理會。

6、對明達(dá)公司領(lǐng)料單車牌號不清楚的,讓駕駛員出示相關(guān)有效證件,查實(shí)清楚方給予換票。領(lǐng)料單涂改破損的一律不予換票。

7、認(rèn)真做好交接班工作,明確當(dāng)班的工作情況。如接班人員未查出錯誤,接班人員承擔(dān)一切過失責(zé)任。

8、每天產(chǎn)量以第二天早7:00之前為當(dāng)天產(chǎn)量,7:00以后開出的票據(jù)數(shù)量算下個班產(chǎn)量。

9、夜班交班前將票根與車輛日統(tǒng)計表和明達(dá)領(lǐng)料單整理好后交給值班人員。

開票崗位心得篇五

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售目標(biāo);

6、管理維護(hù)與客戶之間的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。

1、大專以上學(xué)歷,醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、市場營銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧;

3、具有親和力,工作主觀能動性強(qiáng);

4、有團(tuán)隊協(xié)作精神,喜歡挑戰(zhàn);

開票崗位心得篇六

職責(zé)描述:

1、終端藥品銷售業(yè)務(wù)的`開票工作,完成各項銷售任務(wù)指標(biāo);

2、應(yīng)收帳款催收管理,收集客戶資料;

3、評估客戶信用狀況及資信申請手續(xù);

4、負(fù)責(zé)辦理客戶的退貨手續(xù);

5、負(fù)責(zé)階段性促銷政策的宣傳;

6、每天和業(yè)務(wù)崗、配送崗位人員進(jìn)行銷售及貨物跟蹤情況;

任職要求:

2、具有較強(qiáng)溝通能力、學(xué)習(xí)能力及基本數(shù)據(jù)分析能力;

3、熟練操作辦公軟件;

4、有2年以上醫(yī)銷開票銷售工作經(jīng)驗(yàn)或藥店銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

開票崗位心得篇七

1、 按照公司分銷流程接收、登記訂單審核人員核定(經(jīng)過批準(zhǔn))、下達(dá)執(zhí)行的采購訂單,錄入、審核、打印發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)并及時傳遞。

2、 制作發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)應(yīng)及時自檢、互檢,確保所制單據(jù)內(nèi)容與采購訂單的一致性,如有差異須及時聯(lián)系訂單審核人員重新確認(rèn)。

3、 負(fù)責(zé)erp系統(tǒng)分銷模塊本人用戶名下的操作的正確和準(zhǔn)確性。

4、 接受委托加蓋《備貨計劃專用章》和《提貨專用章》。

5、 整理、歸檔、查詢、核對、調(diào)整發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)。

6、 協(xié)調(diào)、配合、調(diào)整、制作銷售退貨、運(yùn)輸丟胎、運(yùn)輸串貨相應(yīng)單據(jù)。

7、 貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。

8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

開票崗位心得篇八

1、負(fù)責(zé)管理委托代銷票據(jù)。

2、負(fù)責(zé)銷售出入庫、調(diào)撥出入庫、樣板出入庫、委托代銷出入庫以及其他出入庫票據(jù)的開具。

3、負(fù)責(zé)庫存報表、庫存核對、空白銷售票的管理、空白倉存卡的領(lǐng)用、核銷。

4、執(zhí)行價格政策。

5、掌握價格體系商品信息。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

開票崗位心得篇九

崗位職責(zé):

1.會基本的電腦操作、要求思維敏捷,責(zé)任心強(qiáng),

2.負(fù)責(zé)藥品產(chǎn)檢的登記與保管

3.有一定的.企業(yè)系統(tǒng)使用經(jīng)驗(yàn),

主要工作內(nèi)容:

負(fù)責(zé)為客戶的下單開票(收到開票申請單,將其錄入專用醫(yī)用開票系統(tǒng)),每月做月統(tǒng)計表。

負(fù)責(zé)每批次藥品產(chǎn)檢報告的登記與管理

開票崗位心得篇十

1、對涉及開票的事項有知情權(quán),對相容崗位有請求配合權(quán)。

2、對本崗位所涉事項(權(quán)限內(nèi))的簽字審核權(quán)。

職責(zé)一。

1.根據(jù)客戶需求和組長安排,開具銷售(發(fā)貨)清單。

2.對手工開的銷售(產(chǎn)品)清單,應(yīng)復(fù)核數(shù)量單價金額。

3.協(xié)助組長通知客戶打款,收到貨款后交出納。

4.對收回的貨款應(yīng)注明收入性質(zhì),付款單位。

5.對會計復(fù)核有誤的單據(jù),應(yīng)查明原因,及時更改。

6.按地區(qū)、加盟商、部門、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)。

7.涉及折扣返點(diǎn)的,應(yīng)按規(guī)定正確計算,分類統(tǒng)計。

職責(zé)二日常核對管理工作。

1.每一天核對銷售的錢、款、帳、貨,確保相符無差錯。

2.嚴(yán)格控制銷售折讓,正確計算促銷、返點(diǎn)款。

3.定期核對銷售往來賬,不允許逾期掛賬,及時清欠處理。

職責(zé)三銷售(發(fā)貨)清單的管理。

1.銷售(發(fā)貨)清單一家一本,順號開具。

2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應(yīng)單號上,便于檢索。

3.銷售(發(fā)貨)清單中有非產(chǎn)品(商品)款項,電腦錄單時應(yīng)做個性處理。

職責(zé)四銷售檔案管理。

1.建立客戶檔案,分類統(tǒng)計各類銷售信息。

2.建立銷售(發(fā)貨)清單管理簿,領(lǐng)用登記,專人保管。

職責(zé)五協(xié)助收入會計工作。

1.配合收入會計工作,及時催收應(yīng)收款。

2.協(xié)助收入會計與加盟商對賬。

其他工作。

按時完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

開票崗位心得篇十一

3.月末結(jié)帳作業(yè)和稅金科目清帳管理。

4.管稅調(diào)整,企業(yè)所得稅的準(zhǔn)確計算及計提。

5.稅務(wù)檔案和發(fā)票的分類、歸檔和管理。

6.稅收優(yōu)惠政策的搜集、宣導(dǎo)、執(zhí)行和落實(shí)。

7.日常發(fā)票的及時購買、核銷、認(rèn)證和改票。

8.配合年度審計和匯算清繳工作,同期資料編制。

9.日常稅務(wù)事項檢核,并配合稅務(wù)查核和稽核工作。

10.完成對內(nèi)和對外報表的準(zhǔn)確及時報送。

11.日常非貿(mào)易售付匯業(yè)務(wù)相關(guān)稅務(wù)工作的處理。

12.完成統(tǒng)計局及經(jīng)發(fā)局的報表。

13.與地方稅局之溝通與關(guān)系維護(hù)。

14..辦理代扣代繳手續(xù)費(fèi)返還申請。

15.主管交辦其他事項。

開票崗位心得篇十二

1、熟悉上級規(guī)定的有關(guān)財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律及加油站現(xiàn)金、支票、油票、記賬卡、ic卡、發(fā)票等管理制度,規(guī)范操作,按章辦事。

2、熟悉加油站經(jīng)營的商品知識、商品價格和收款、開票程序,快速準(zhǔn)確地收款、開票。

3、做好本班加油員上交的現(xiàn)金、票證及其他加油憑證的核對、匯總工作,核對其他商品的銷售額,填制本班交接班記錄。

4、妥善保管印章、發(fā)票、現(xiàn)金、支票等,嚴(yán)防丟失、被盜,按規(guī)定及時送交貨款。

5、熟悉站內(nèi)消費(fèi)器材性能,并會撲救初期火災(zāi)。

6、搞好分管職責(zé)區(qū)的衛(wèi)生工作,持續(xù)環(huán)境整潔。

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開票崗位心得篇十三

崗位職責(zé):

1、按照營業(yè)室主管的工作指令,負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具,確保準(zhǔn)確、無誤。

2、認(rèn)真細(xì)致地按照開單要求,仔細(xì)核對開單依據(jù),。并做好各種票據(jù)匯總,及月報裝訂工作。

3、做好客戶扣率登記表,以及銷售日報表、月報表,每月銷售成本表,及時上報各相關(guān)部門。

4、營業(yè)室主管布置的其他工作。

任職要求:

1、年齡40周歲以下,學(xué)歷:中專及以上;

2、熟悉財務(wù)分析、報表制作相關(guān)知識;

3、能熟練操作辦公自動化軟件,具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分類統(tǒng)計能力;

4、具有一定的溝通協(xié)調(diào)能力,具備團(tuán)隊合作精神。

開票崗位心得篇十四

1、協(xié)助銷售部部長做好市場調(diào)查。

2、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的營銷策略,以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),不斷開拓市場。

3、負(fù)責(zé)索取首次銷售單位資料。

4、負(fù)責(zé)保管好銷售單位的銷售合同,并建立檔案。

5、負(fù)責(zé)藥品的銷售,并做好銷售記錄,確保能追查每批藥品的售出情況,必要時能及時全部追回銷售藥品。

6、負(fù)責(zé)售前、售中和售后服務(wù)工作,不斷提高顧客滿意度。

7、負(fù)責(zé)收集用戶意見,做好用戶訪問工作,及時反饋質(zhì)量信息。

8、協(xié)助銷售部部長做好銷售回款的催收。

9、負(fù)責(zé)退貨藥品的查收,對退貨過程中存在質(zhì)量問題,立即向銷售退貨商進(jìn)行查詢、處理。

開票崗位心得篇十五

1、熟悉上級規(guī)定的有關(guān)財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律及加油站現(xiàn)金、支票、油票、記賬卡、ic卡、發(fā)票等管理制度,規(guī)范操作,按章辦事。

2、熟悉加油站經(jīng)營的商品知識、商品價格和收款、開票程序,快速準(zhǔn)確地收款、開票。

3、做好本班加油員上交的現(xiàn)金、票證及其他加油憑證的核對、匯總工作,核對其他商品的銷售額,填制本班交接班記錄。

4、妥善保管印章、發(fā)票、現(xiàn)金、支票等,嚴(yán)防丟失、被盜,按規(guī)定及時送交貨款。

5、熟悉站內(nèi)消費(fèi)器材性能,并會撲救初期火災(zāi)。

6、搞好分管職責(zé)區(qū)的衛(wèi)生工作,持續(xù)環(huán)境整潔。

開票崗位心得篇十六

1。根據(jù)銷售開單的情況,進(jìn)行配發(fā)票號。導(dǎo)出發(fā)票資料到開票接口,發(fā)送到稅控機(jī),通過稅控機(jī)開出發(fā)票。開出發(fā)票后,交相關(guān)人員逐筆核對確認(rèn),通過進(jìn)銷存系統(tǒng)打印發(fā)票清單、紅字發(fā)票處理。

2。整理發(fā)票、核對發(fā)票、送發(fā)票到倉庫、做好簽收

3。上傳發(fā)票到新平臺藥品交易系統(tǒng)

4。保管發(fā)票存根、保管發(fā)票清單、保管開票等相關(guān)資料

5。需要協(xié)助出納部分工作。

6。上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

開票崗位心得篇十七

1、開具提貨單,開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運(yùn)計劃),建立提貨單時注意必填項(數(shù)量、試樣編號、庫位、車號、備注),其它項由系統(tǒng)自動生成,禁止隨意操作,導(dǎo)致無法過磅。完成建立后認(rèn)真核對提貨單物料品種,包裝類型等。自提車輛開提貨單時,各銷售分公司務(wù)必指定專人通知開票員,開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名,車號;派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號,否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時,用心與客戶、承運(yùn)商溝通聯(lián)系,對運(yùn)輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價格和余款。

2、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息,開票員極時與銷售訂單建立職責(zé)人聯(lián)系,盡快維護(hù)訂單,訂單維護(hù)完成后重新建立提貨單。

3、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號和裝車庫位,務(wù)必做到ax系統(tǒng)內(nèi)的提單信息與所打印的提單信息持續(xù)一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù)。

4、開票員在交接班時務(wù)必下載銷售訂單,并保存到本地計算機(jī)。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障影響開票。銷售訂單下載方法:進(jìn)入ax系統(tǒng)應(yīng)收帳款查詢銷售訂單序時薄,將銷售訂單所有行資料全部選取,復(fù)制并粘貼到excel中保存即可。

5、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障,造成不能在系統(tǒng)正常開票,應(yīng)極時向公司信息員通知,并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行手工開票,開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。

6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后務(wù)必將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中,補(bǔ)錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn)確無誤,數(shù)據(jù)補(bǔ)錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)較多,需要補(bǔ)錄工作與正常開票同時進(jìn)行時,要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單,杜絕提貨單數(shù)量超出銷售訂單剩余量.

7、在補(bǔ)錄數(shù)據(jù)時,補(bǔ)錄的提貨單由發(fā)運(yùn)負(fù)責(zé)人簽審。

8、火車提貨單按照請車安排的實(shí)際狀況,由鐵路協(xié)調(diào)組計劃員依據(jù)銷售訂單建立火車提貨單,安排裝車,將裝車部門實(shí)際裝車的數(shù)量、試樣編號、品種、收貨人、到達(dá)站等信息錄入系統(tǒng),信息數(shù)據(jù)的錄入依據(jù)火車站臺值班人員帶給的當(dāng)日裝車報表的作為最終依據(jù)。

開票崗位心得篇十八

1.負(fù)責(zé)管理委托代銷票據(jù)。

2.負(fù)責(zé)銷售出入庫、調(diào)撥出入庫、樣板出入庫、委托代銷出入庫以及其他出入庫票據(jù)的開具。

3.負(fù)責(zé)庫存報表、庫存核對、空白銷售票的管理(領(lǐng)用、核銷)、空白倉存卡的領(lǐng)用、核銷。

4.執(zhí)行價格政策(代理、策劃費(fèi))。

5.掌握價格體系(分銷商、超市、家裝)商品信息。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

開票崗位心得篇十九

職責(zé)概述:嚴(yán)格執(zhí)行公司的開票制度職責(zé)與工作任務(wù):

職責(zé)一。

職責(zé)表述:開具每日配送單。

工作任務(wù)。

1、開具每日現(xiàn)金與自提的配送單。

2、開具外單位的貨物訂單。

職責(zé)二。

職責(zé)表述:做好增值稅發(fā)票的工作。

工作任務(wù)。

1、收集、整理需開增值稅發(fā)票的直營藥店的請貨單。

2、做好藥店的換票工作。

3、開具增值稅發(fā)票,確保增值稅發(fā)票的安全,做好票據(jù)登記工作。

4、每月做好抄稅、報稅工作。

5、做好郵寄外單位的票據(jù)。

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