個人績效評價自評報告范文(12篇)

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個人績效評價自評報告范文(12篇)
時間:2023-11-28 03:56:41     小編:QJ墨客

報告的語言應該規(guī)范、清晰,符合學術或工作要求。報告的寫作需要注重數(shù)據(jù)和案例的分析和解讀,以提供有說服力的證據(jù)和支持。探索這些報告范文,你會發(fā)現(xiàn)不同領域的報告寫作具有各自的特點和要求。

個人績效評價自評報告篇一

針對20xx年整體績效自評報告中存在的主要問題,我單位對自評結果高度重視,召開績效管理工作會議,已進行認真檢查,切實進行整改。現(xiàn)將整改情況說明如下。

1、年末追加資金下達,使得資金使用率有所降低;由于年末集中下達各項資金,有的資金未及時利用,導致有不少資金結轉到下年,資金使用率有所降低。

2、資金使用效益有待進一步提高,績效目標有待進一步明確、細化和量化。因為資金下達有時差,有時候往往需要從專項支出,而資金未到,不得己只能用公用經(jīng)費,影響資金使用效益。

爭取在20xx年底切實解決存在的問題,更好地完善績效管理。

2、嚴格執(zhí)行資金安排。

1、規(guī)范資金使用制度。

一是強化資金管理意識,加強與財政局的溝通,確保及時下達專項資金,合理、科學地使用資金,提高其使用效率。

二是加強管理隊伍建設。加強本單位工作人員的專業(yè)知識,努力提升管理人員綜合素質,提高實際操作能力、業(yè)務技能,保證財務水平的.不斷提高,采取有效的措施合理分配資金使用,提高資金使用率。

2、嚴格執(zhí)行資金安排。

資金安排結合實際分析研究、科學測算、合理安排,統(tǒng)一支出標準,指標專項??顚S茫媒?jīng)費和人員經(jīng)費切實分指標支付,不混用挪用,有效保障各項工作的順利開展。提高資金使用效率,盡量減少不必要的開支,對資金實施跟蹤管理和預算控制,做到資金科學合理地安排和分配。

個人績效評價自評報告篇二

20xx年,我院將以預防保健為中心,創(chuàng)建一流衛(wèi)生院;以改革為動力,倡導競爭、敬業(yè)、進取精神;以人才培養(yǎng)為根本,努力提高全員素質;以質量治理為核心,不但提高醫(yī)療服務水平;以安全治理為重點,切實保障醫(yī)療安全,全力完成各項工作任務,促進我院衛(wèi)生事業(yè)全面、協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展。

預期完成——所標準化衛(wèi)生所建設;定期安排進修培訓——人;全面完成醫(yī)療衛(wèi)生各項指標。

1、進一步加強村所建設,提升服務水平。我鎮(zhèn)村級衛(wèi)生所建設還比較薄弱,基礎設施相對落后,特別是部分村所極其簡陋以及管理不到位的問題較為嚴重,因此我們要以“新農合”為契機,大力資金難題,積極爭取國家投入,著力完善基礎設施建設,形成以鎮(zhèn)衛(wèi)生院為骨干,以村衛(wèi)生所為基點的衛(wèi)生服務網(wǎng)絡,20xx年力爭——%的村實現(xiàn)標準化衛(wèi)生所。另外,要采取例會、培訓、督查等多種形式強化對村衛(wèi)生所和村醫(yī)生的業(yè)務管理和技術指導,提高村醫(yī)的業(yè)務水平。

2、進一步加強人才興院戰(zhàn)略,不斷提高衛(wèi)技人員素質能力。20xx年,我院一方面制訂完善進修深造制度,加強與牽手醫(yī)院的技術,有計劃的定期公派進修,鼓勵開展適宜新技術,拓寬醫(yī)療領域,增加公益效益;另一方面要加強院內業(yè)務學習質量管理,深入開展繼續(xù)醫(yī)學教育,不斷提升職工技能水平;第三是積極探索高層次人才的.引進工作,吸引市屬醫(yī)院退休專家來社區(qū)坐診,提高衛(wèi)生服務質量。

3、進一步加強醫(yī)療、護理和醫(yī)技質量治理。一是要進一步加強醫(yī)院內部管理,打造一流衛(wèi)生團隊,狠抓醫(yī)療質量和公共衛(wèi)生核心制度落實,加強醫(yī)院內部管理效能建設,深入開展醫(yī)療安全質量管理。二是進一步強化護理隊伍建設,規(guī)范各種護理文書,嚴格遵守護理操作規(guī)程,嚴懲護理差錯,竭力避免因護理失誤引起的醫(yī)療糾紛。三是加強醫(yī)技質量治理建設,提高醫(yī)院整體診療水平,樹立醫(yī)院良好形象;利用現(xiàn)有設備,充分發(fā)揮使用價值。四是建立健全質控職能,不但完善質量控制體系,細化質量控制方案與質量考核標準,實行質量與效益掛鉤的治理模式,達到基本診療更加完善;急救轉診能力更加明顯;人員素質顯著提高;服務能力不斷提升,醫(yī)德醫(yī)風不斷改善;管理體制和運行機制科學高效,基本滿足農村居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務需求。

4、進一步加強基本醫(yī)療服務質量。一是要始終堅持以人為本,樹立“以病人為中心”的服務理念,把社會效益放在第一位,轉變服務模式,由以往坐診服務變深入村屯、家庭提供基本醫(yī)療服務,使農村居民一般常見病、多發(fā)病得到就近治療,有效控制醫(yī)藥費用增長,減輕群眾醫(yī)藥費用負擔,努力解決農民“看病難”、“看病貴”的問題。二是嚴格執(zhí)行基本用藥目錄和診療目錄,不得使用目錄外藥品和診療項目,做到合理用藥、合理檢查、合理收費,為農村居民提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務。三是進一步加強市、鎮(zhèn)兩級暢通、高效的急診救治“綠色通道”,及時救治病人,適時轉診急危重癥患者,增強孕產婦難產應急處理和緊急轉送能力。

總之,我們決心在市衛(wèi)生局、市中醫(yī)院和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下,明確工作目標,扎扎實實工作,把我鎮(zhèn)衛(wèi)生工作推上一個更高的臺階!

個人績效評價自評報告篇三

自我評估與確立目標。績效工作是企業(yè)hr工作的一項重要內容。其關鍵有以下兩點:一是給予員工機會進行自我評估;二是使員工的目標與公司的目標相一致。

第一、將員工的自我評估作為公司績效考核過程的一部分,是非常重要的。要鼓勵員工參與公司的績效考核過程,并確保經(jīng)理和員工之間開展有效的對話,可以在公司定期的績效考核過程中也使用同樣的形式,或創(chuàng)建一個稍微修改后的版本。

第二、員工自我評估的目的,在于獲得員工對他們的表現(xiàn)的自我觀點。這是一個在整個績效考核的過程中給予員工發(fā)言機會的強有力的方式。有時候,經(jīng)理擔心自我評估的價值,認為員工會簡單地給予自己贊美的評價和較高的等級以試圖抬高他們的實際評價等級。經(jīng)驗表明,相反的趨勢卻是真實存在的,當我們評價自己的時候,我們往往會比別人更加嚴厲。

第三、經(jīng)理獲得員工的個人觀點,對于公司獲取員工績效方面的更多的信息而言,自我評估是一種非常寶貴的方式。它還可以幫助經(jīng)理隨時準備處理意見或觀點方面的.差異,并深入了解員工的期望。

企業(yè)創(chuàng)建smart(具體的、可衡量的、可實現(xiàn)的、相關的、有時限的)的目標的重要性,是將員工的目標與更高水平的組織目標聯(lián)系起來,你就為員工的工作創(chuàng)造了這一非常重要的“大環(huán)境”。這可以幫助員工理解為什么他們的工作是重要的,以及他們的工作是如何有助于整個組織獲得成功的。

實踐證明,將員工的目標與更高層次的部門目標、分公司目標乃至整個企業(yè)的目標相聯(lián)系,創(chuàng)造一個使個人目標與組織目標相一致的“大環(huán)境”,對于員工績效的發(fā)展是至關重要的,也讓員工感覺到自己的工作是很重要的。

個人績效評價自評報告篇四

這樣才能在以后的實施和執(zhí)行中獲得員工最大的支持和參與。最后,績效管理不僅僅是人力資源經(jīng)理的職責,上至高層領導,下至基層員工在績效管理推進過程中都應該承擔相應的績效管理責任,各級管理者應該把績效管理作為其日常工作的一部分。同時為了確保在考核方案實施過程中考核的公正性和客觀性,必須對承擔主要考核職責的考核者進行培訓,否則就容易出現(xiàn)諸如暈輪效應、趨中傾向、成見效應等傾向。在績效考核工作具體實施過程中需要各級主管人員及考核主體必須具備的各項績效考核技能,如確定工作目標的技能、制定科學的考核指標和標準技能、面談的技能、修正目標的技能、評價的技能等進行培訓。通過培訓,使人本管理成為大家的共識,從而想方設法地發(fā)掘企業(yè)中蘊含的豐富的人力資源,達到考核的預期目的。

進行考核培訓,首先,通過培訓提高考核者對績效考核重要程度的認知水平,從而加強其對考核工作的重視和投入。

其次,要指導考核者認真學習績效考核的內容和各項考核標準,使其深刻了解整個考核結果。最后,要通過對考核者認真講解各項考核指標的含義,使其把握對被考核者進行日常觀察的關鍵點,從而提高其觀察力與判斷力。

此外,還要讓考核者了解在績效考核過程中容易出現(xiàn)的問題、可能帶來的后果,以避免這些問題的發(fā)生。

盡量量化考核指標、完善考核標準。

古人云:“沒有規(guī)矩,難成方圓”。在績效考核中,應保證向所有的考核對象提供明確的工作績效標準,完善企業(yè)的工作績效評價系統(tǒng),把員工能力與成果的定性考察與定量考核結合起來,建立客觀明確的考核標準,定量考核,用數(shù)據(jù)說話,以理服人。員工績效考核指標必須根據(jù)工作分析而設,即由員工崗位職責及崗位對員工的素質要求確定哪些是完成工作所必須的要素并且必須對各指標的標準有一個清晰的界定。

(1)量化考核指標。

根據(jù)具體崗位,建立有針對性的、切實符合企業(yè)實際管理要求的指標體系,考核指標盡量以可量化的、可實際觀察的為主,同時應盡量簡潔,否則會加大考核組織者的工作負荷。作為中小型民營企業(yè),對員工制定的考核指標體系可從以下三個方面考慮,即態(tài)度考核指標(服從性、協(xié)作性、積極性和態(tài)度)、能力考核指標(各種綜合能力、業(yè)務知識和基本常識、體力、技能)、業(yè)績考核指標(根據(jù)職位不同制定)。并且根據(jù)考核重點的不同,確定主要考核指標和輔助考核指標,既要突出重點,也要避免顧此失彼,主輔指標考核權重要合理,安排好恰當?shù)谋壤c權重,在突出業(yè)績的前提下兼顧對素質的要求。

(2)完善考核標準。

在描述績效考核指標時,要用描述性的語言加以界定,將考核活動公開化,并通過制度規(guī)定下來,讓所有員工明確企業(yè)的考核的標準。例如:描述基礎職業(yè)素質中的“行為規(guī)范”指標的標準,“杰出”——在所有各方面的績效都十分突出,并且比其他人的績效優(yōu)異;“很好”——工作績效的大多方面明顯超出職位的要求,工作績效是高質量的,并且考核期間一貫如此;“好”——稱職的和可信賴的工作績效水平,達到了工作績效的要求;“合格”——基本達到了工作績效的要求;“不合格”——不稱職的和不可信賴的工作績效水平,沒有達到了工作績效的要求。并且要將這些標準量化成不同的分值.這樣就會使考核者容易打分,很清晰地可以看到員工之間的差距在哪。并且對考評結果進行解釋,便于對考核實施進行指導。

制定合理的考核周期。

恐怕就只能憑借主觀的感覺了;另一方面,對工作及時進行評價和反饋,有利于及時地改進工作,避免把問題積攢到年底再來處理。對于員工在工作過程中的表現(xiàn),則適合在相對較長的時間內進行考核,例如半年或一年,因為關于個人的行為、表現(xiàn)和素質的因素具有一定的隱蔽性和不可觀察性,需要較長時間的考察才能得出結論,但是也應在平時進行一些簡單的行為記錄作為考評時的依據(jù)。具體的實踐中,中小企業(yè)的考核周期應該采用月度考核與年終考核相結合的方式。對于基層的員工,他們的工作績效可以在比較短的時間內得到一個好或者不好的評價結果,因此評價周期就可以相對短一些;而對于管理人員和專業(yè)技術人員,只有在比較長的時間內才能看到他們的工作績效,因此對于他們的業(yè)績考核的周期就應該相對長一些。

做好績效考核工作,促進員工提高績效。

1.管理高層方面,充分認識到考核的重要性,并對考核者進行充分授權和政策支持。

2.考核者方面,聘請專業(yè)人員對其進行相關培訓,提高相關素質。

3.員工方面,讓考核人員對其做好思想工作,使讓正確的績效管理理念深入企業(yè)全體員工。

4.績效考核本身方面,制定合理的績效考核指標和考核方式,設計正確的考核流程。及時對考核結果進行反饋,并對績效進行改進。

提升公司內部效率。

通過細致的工作分析,能夠在公司內部增加高附加值的工作,然后對于這樣的工作采用競爭力的先進方法,強化有效的`工作培訓,改善工作質量,提升整體的生產力,擴大市場顧客群;減少低效益的工作,去掉不合理工作,刪除不必要工作,清理重復工作,合并同性質工作,降低資源消耗;創(chuàng)造整體性合成效益的工作:改善整體工作系統(tǒng),減少內部消耗阻力,創(chuàng)造合成經(jīng)營效益;利用外部資源優(yōu)化效益的工作:利用供應商、社會機構和客戶共同分擔企業(yè)相關任務經(jīng)驗,提升整體經(jīng)營效益。正是因為公司現(xiàn)有的工作分析做得不夠全面細致,導致部門間和部門內部的工作劃分不是特別清晰,以此造成基本薪酬的同質性,特別是生產部門的員工,由于工序的不同,所需消耗的體力勞動程度也不一樣,加之環(huán)境等其他條件,現(xiàn)有的基本薪酬較為不合理。只有結合完善的工作分析,有效的崗位評價,才能夠制定出相對合理的基本薪酬體系,充分提升公司內部效率。

充分運用考核結果。

績效考核的目的是在持續(xù)提升員工能力的基礎上,使其持續(xù)的改進績效,通過員工績效的提升來推動企業(yè)績效的提升,而大多數(shù)中小型民營企業(yè)在績效考核工作結果具體運用上更多的是作為是扣減績效工資。真正的有效的績效考核結果的運用是偏向激勵性和非處罰性的,所以績效考核結果應該作為為人事決策提供信息和組織是否對員工進行培訓的依據(jù),根據(jù)績效考核結果幫助員工制定職業(yè)生涯規(guī)劃。具體表現(xiàn)在以下幾方面:

和選拔員工時使用,以便提高績效的預測效度,提高招聘的質量并降低招聘成本。

(2)應用于企業(yè)的培訓系統(tǒng)。通過考核使企業(yè)的管理人員能了解到不同部門、不同環(huán)節(jié)、不同員工有待于提到的具體方面,這樣有的放矢的進行培訓可以提高培訓效果,降低培訓成本。

(3)應用于報酬方案的分配與調整??冃Э己说慕Y果為報酬的合理化提供決策的基礎,可以使企業(yè)的報酬體系更加公平化、客觀化,能夠很好的發(fā)揮激勵作用。以此可以對提薪的標準和提薪的方式進行設計,為有貢獻的人追加獎金和福利待遇等。

(4)應用于員工的保留與辭退。每一個企業(yè)都會有正常比例的員工流動,績效考核成為員工進行合理流動的一個衡量標準。通過績效考核,將不適應企業(yè)發(fā)展的員工辭退,保證了員工隊伍的工作效率和質量,同時引進新鮮血液為企業(yè)不斷發(fā)展提供人力資源方面的保證。

總之,企業(yè)在實施績效考核時,出現(xiàn)不同問題在所難免,只有清楚地分析問題的根源,根據(jù)企業(yè)的實際情況有針對性地、及時準確地制定考核指標和明確的標準,建立科學的考核團隊,采用適當?shù)姆椒ê图夹g手段,注重考核人員的培訓,建立績效考核結果的反饋面談制度,充分運用考核結果才能把績效考核做實做好,從而充分發(fā)揮績效考核在提升企業(yè)核心競爭力的巨大作用,促進企業(yè)不斷發(fā)展。

個人績效評價自評報告篇五

為進一步規(guī)范財政資金管理,強化績效和責任意識,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)《預算法》的規(guī)定及《財政部關于印發(fā)〈財政支出績效評價管理暫行辦法〉的通知》(財預〔20xx〕285號)、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘財發(fā)〔20xx〕33號)、《湘潭縣人民政府辦公室關于印發(fā)〈湘潭縣預算績效管理實施辦法〉的通知》(潭縣政辦發(fā)〔20xx〕1號)文件精神,按照《湘潭縣財政局關于編制湘潭縣20xx年部門預算的通知》(潭財發(fā)〔20xx〕68號)、《湘潭縣財政局關于做好20xx年度縣級預算支出績效自評工作的通知》(潭財發(fā)〔20xx〕42號)等文件精神的要求,我局對20xx年度水利建設經(jīng)費項目進行自評。并組織自評組于20xx年7月1日至20xx年7月15日對湘潭縣20xx年度水利建設經(jīng)費項目進行了現(xiàn)場績效評價。在自評過程中,我們結合該項目的實際情況,實施了資料審閱、賬務核實、現(xiàn)場查勘、抽查支付記錄、詢問、分析計算等必要的評價程序,通過對績效目標與績效結果進行比較,綜合分析評價績效目標完成情況。自評工作業(yè)已完成,現(xiàn)將自評情況報告如下:

(一)項目概況。

1、項目單位基本情況:

湘潭縣水利局位于湘潭縣易俗河鳳凰中路288號,是湘潭縣人民政府水行政主管部門。為縣人民政府組成局,水利局機關共有6個內設機構、8個事業(yè)單位,編制人數(shù)89人、在職90人(其中工資統(tǒng)發(fā)人員75人,非統(tǒng)發(fā)人員15人),水利局下轄9個中型水管單位,編制人數(shù)110人、在職88人,車輛編制數(shù)2輛,實有2輛,其中執(zhí)法車輛1輛,另有公務執(zhí)法艇一艘。

湘潭縣水利局主要負責全縣各類水利工程規(guī)劃、設計、施工、質監(jiān)和節(jié)水灌溉綜合經(jīng)營;移民后扶管理;抓好防汛、抗旱、水資源管理、河道清障、水政執(zhí)法、水土保持、城鎮(zhèn)供水、農村安全飲水工程、支干渠整修,增加水利蓄水、引、提水的能力。

2、項目概況:

(1)立項依據(jù):《湘潭縣20xx--20xx年秋冬春水利建設實施方案》。

(2)項目目的任務:我縣水利工程保障能力有限,抗災能力不強,農業(yè)還沒有擺脫靠天吃飯的局面。為進一步提高水利工程抗御自然災害能力,強化用水安全保障,加強水利基礎設施建設是十分必要的。為引導人民群眾投資投勞,全面完成20xx-2019年秋冬春水利建設目標和任務,縣政府對面上水利建設推行以獎代投的激勵機制。

(二)項目績效目標:

1、項目長期績效目標:通過加強農田水利建設,促進農業(yè)增效,農民增收,改善農業(yè)生產條件和農村生態(tài)環(huán)境。

2、項目年度績效目標:完成20xx年防汛抗旱過程中出現(xiàn)的重點隱患、損毀工程修復;完成骨干山塘整修558口;完成高標準渠道建設109.75公里;完成縣管中型水利工程管理單位及韶山灌區(qū)支渠的.水利工程體系建設180萬元。

(三)項目實施情況:

水利、財政部門根據(jù)審定的資金分配方案將水利建設資金分配到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、局屬單位或相關部門,水利局收到財政局預算指標文件后,會同財政局先提出資金分配方案和項目實施方案報縣政府領導審批同意后,由縣水利、財政部門聯(lián)合行文下?lián)苜Y金。

1、項目資金安排情況:

為進一步提高水利工程抗御自然災害能力,強化用水安全保障,加強水利基礎設施建設,按照縣水利建設指揮部20xx-2019年秋冬春水利建設實施方案的安排,縣財政局、水務局聯(lián)合下文:《關于下達20xx年度面上水利建設資金的通知》(潭水發(fā)〔20xx〕2號)文件下?lián)苊嫔纤ㄔO資金180萬元;《關于下達20xx年度面上水利建設資金的通知》(潭水發(fā)〔20xx〕61號)文件下?lián)?0xx-2019年度面上水利建設經(jīng)費200萬元;《關于下達20xx-2019年度水利建設資金的通知》(潭水發(fā)〔20xx〕71號)文件下?lián)芨鬣l(xiāng)鎮(zhèn)水利建設資金900萬元;《關于下達20xx-2019年度水利建設資金的通知》(潭水發(fā)〔20xx〕78號)文件下?lián)芨髦行退こ碳吧毓嗨ㄔO資金273萬元。

本項目實際收到縣本級財政撥付資金1700萬元,20xx年實際支出資金1553萬元。

2、項目資金管理和使用情況:

(1)項目資金管理:我局在項目資金管理和使用上,嚴格按照《湘潭縣財政專項資金管理暫行辦法》《湘潭縣水利建設資金管理細則》《湘潭縣水利局財務管理制度》的規(guī)定,在資金使用上堅持專款專用的原則,嚴格按預算執(zhí)行,本項目資金建立??顚S谩m椇怂阒贫?,由計財股進行資金監(jiān)管。

(2)項目資金使用情況:

2)潭水發(fā)〔20xx〕61號文下達20xx-2019年度面上水利建設資金200萬元。主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組面上水利建設。

3)潭水發(fā)〔20xx〕71號文下達20xx-2019年度各鄉(xiāng)鎮(zhèn)面上水利建設以獎代投資金900萬元。

4)潭水發(fā)〔20xx〕78號文件下達20xx-2019年度中型水利工程管理單位及韶山灌渠水利建設資金273萬元。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各中型水利工程管理單位將相關水利建設資金落實具體項目,并組織實施,項目完工,經(jīng)驗收審核后,再將資金撥到相關部門、單位。

通過績效評價,分析20xx年湘潭縣水利建設經(jīng)費項目在項目目標、決策過程、資金的分配、資金到位、管理以及組織實施中存在的不足,進一步強化部門支出責任,優(yōu)化資源配置,控制節(jié)約成本,確保項目工程質量,提高服務對象的滿意度、專項資金使用效益和項目管理水平。

(二)績效評價工作過程:

為確??冃гu價工作落到實處,取得成效,我局嚴格按照實施方案的要求,認真組織了項目單位開展績效評價。本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性與定量相結合、客觀公正的原則,依據(jù)各類工程配置標準,圍繞績效目標,從項目的申請、管理、產出、效益等方面科學設定評價指標體系,采用目標結果比較法、公眾評判法等評價方法進行評價??冃гu價實施工作按照“收集績效信息資料”“項目單位現(xiàn)場審計與調研”“項目績效數(shù)據(jù)分析與績效評價”三個步驟嚴謹開展。首先,收集相關附件資料,查閱了績效評價依據(jù)文件及制度,填寫按績效考核方案編制的項目基礎數(shù)據(jù)表。其次,自評組進入項目實施單位現(xiàn)場,調閱了項目組織實施、監(jiān)管等方面的文件制度,查看了項目單位在資金使用、組織實施、監(jiān)管等方面的執(zhí)行情況,核實項目績效產出數(shù)量、時效和成本,實地察看了項目完成質量及效果情況?,F(xiàn)場工作結束前,由項目實施單位對其在項目評價過程中提供的相關資料,財政撥款、資金使用情況以及自評組針對考核各指標在現(xiàn)場的查看記錄進行了簽證,自評組取得簽證單。最后在上述工作的基礎上,對績效數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,并根據(jù)設定的績效評價標準,對各項指標進行評價,形成績效評價自評報告。

本項目實際收到財政資金1700萬元,實際支付1553萬元。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、局屬單位在接到相關水利建設資金文件后,落實具體實施項目,并負責組織項目實施,保質完工。具體實施情況如下:

綜上所述,項目完成后,通過加強農田水利建設,最大限度減少了洪澇災害對耕地的危害,減少水土流失,促進農業(yè)增效,農民增收,改善農業(yè)生產條件和農村生態(tài)環(huán)境,在社會、經(jīng)濟、生態(tài)等方面有顯著效益。

1、水利項目數(shù)量多、分布廣,工程建設管理難度增大。基層水利部門的技術力量薄弱,業(yè)務管理能力嚴重不足,尤其是部分農民自發(fā)組織的小型水利工程,缺乏統(tǒng)一規(guī)劃和專業(yè)技術人員具體指導,工程標準較低、施工質量不高。

2、我縣水利基礎不強,水利建設欠賬太多,投入力度仍需加大。

一是加快水管體制改革步伐,逐步建立起小型農田水利工程管理體制和運行機制。

二是確定工程維修養(yǎng)護的補助標準,建立和健全資金監(jiān)管體系,加強對維修養(yǎng)護補助資金的使用管理和監(jiān)督檢查。

個人績效評價自評報告篇六

(一)項目實施方案:縣統(tǒng)計部門根據(jù)全縣住戶調查記帳情況開展,按季進行考核;考核合格后,由縣統(tǒng)計部門按照補貼標準,并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶調查共xx個調查點,xx戶記帳戶,人均調查補貼xx元/月,措施電子記帳戶再加通訊費xx元/月。

(二)預算測算依據(jù)及標準:目前全縣住戶調查共xx個調查點,xx戶記帳戶,按每戶xx元/月補貼標準。

(三)資金來源:本級財政安排。

(四)項目歷年執(zhí)行情況:萬元,萬元;萬元,萬元。

(五)xx年執(zhí)行情況:萬元,實際發(fā)放記帳費、萬元;占實際執(zhí)行率xx%,自評得分x分.

(一)項目實施方案:縣統(tǒng)計部門根據(jù)全縣首席和輔助統(tǒng)計員、聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)統(tǒng)計人員工作開展情況,進行年度考核;考核合格后,由縣統(tǒng)計部門按照補助標準,一次性發(fā)放全年補助經(jīng)費。目前全縣首席和輔助統(tǒng)計員崗位人數(shù)共計xx人,納入補助范疇聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)xx戶。

(二)預算測算依據(jù)及標準:首席統(tǒng)計員xx名,按每人每月xx元補助標準;輔助統(tǒng)計員xx人,按每人每月xx元補助標準;聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)xx戶,按每年每戶補助xx元標準。

(三)資金來源:本級財政安排。

(四)項目歷年執(zhí)行情況:萬元,萬元;萬元,萬元。

(五)萬元,萬元。實際發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計員、萬元,全年執(zhí)行率xx%,自評得分x分。

(一)項目實施方案:縣統(tǒng)計部門根據(jù)第七次人口普查工作部署情況,依據(jù)我縣普查工作需要,分階段支付相應的普查經(jīng)費。

(二)預算測算依據(jù)及標準:

(三)資金來源:本級財政安排。

(四)項目歷年執(zhí)行情況:xx年度安排預算經(jīng)費xx萬元,

(五)xx年執(zhí)行情況:xx年度安排預算經(jīng)費xx萬元,上級補助收入xx萬元,萬元,執(zhí)行率為xx%,自評得分x分。

(一)項目實施方案:縣統(tǒng)計部門根據(jù)視頻會議項目運行情況,按照協(xié)議規(guī)定,一次性支付項目租用經(jīng)費x.x萬元。

(二)預算測算依據(jù)及標準:根據(jù)x省統(tǒng)計局贛統(tǒng)字【xx】xx號文件規(guī)定“全省視頻會議系統(tǒng)建設采用租用方式使用x移動云視訊會議平臺服務建設省市縣三級視頻會議系統(tǒng),每會場每年租用經(jīng)費x.x萬元整。

(三)資金來源:本級財政安排。

(四)項目歷年執(zhí)行情況:xx年度安排預算經(jīng)費x.x萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費x.x萬元;xx年度安排預算經(jīng)費x.x萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費x.x萬元,xx年度安排預算經(jīng)費x.x萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費x.x萬元。

(五)xx年執(zhí)行情況:xx年度安排預算經(jīng)費x.x萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費x.x萬元。執(zhí)行率為xx%,自評得分xx分。

(一)對接省、市工作部署,協(xié)調我縣各部門人力物力資源,確保及時接收上級統(tǒng)計機構傳達的工作要求,保障脫貧攻堅普查工作順利推進。

(二)預算測算依據(jù)及標準:根據(jù)全縣貧困戶總戶數(shù)、總人口數(shù)配備普查所需的pad等普查設備的數(shù)量。

(三)資金來源:本級財政安排。

(四)項目歷年執(zhí)行情況:xx年度安排預算經(jīng)費xx萬元。

(五)xx年執(zhí)行情況:xx年度安排預算經(jīng)費xx萬元。普查宣傳,裝備等購置費用實際支出xx.x萬元,全年執(zhí)行率xx%,自評得分x分。

個人績效評價自評報告篇七

根據(jù)我局年度工作計劃和工作實際,20xx年競技體育比賽經(jīng)費合計100萬元,其中:

(一)市本級劃撥經(jīng)費51萬元、實際開支42.8萬元、結余8.2萬元。

1、市少兒游泳達標賽3.5萬元。

2、市小學生網(wǎng)球聯(lián)賽3.4萬元。

3、市小學生乒乓球聯(lián)賽4.3萬元。

4、市小學生羽毛球聯(lián)賽規(guī)4.7萬元。

5、市中學生乒乓球聯(lián)賽3萬元。

6、市中學生羽毛球聯(lián)賽3.8萬元。

7、市田徑錦標賽暨中小學生田徑聯(lián)10.9萬元。

8、市中小學生游泳錦標賽6.6萬元。

(二)下?lián)芨骺h(市)區(qū)文體局及教育局經(jīng)費49萬元。

1、市少年兒童舉重錦標賽5.5萬元。

2、市小學生武術套路錦標賽6.5萬元。

3、市少年兒童擊劍錦標賽2.5萬元。

4、市中小學生田徑運動會8萬元。

5、市少年兒童射箭錦標賽5.2萬元。

6、其他開支21.3萬元。

(一)績效評價結論。

項目績效評價得分99.18分,等級為優(yōu)秀。

本項目年初共制定6個績效目標,分別為:

1、投入-實效目標-目標完成率100%。

2、投入-成本目標-預算執(zhí)行率100%;

3、產出-數(shù)量目標-組織市級少兒競賽5場;

4、產出-數(shù)量目標-組織市級中小學生比賽9場;

5、產出-數(shù)量目標-組織參加省級以上體育競賽和會議交流4場;

6、效益-社會效益-參賽運動員20xx人;

20xx年產出和效益目標均已完成,投入-成本目標-預算執(zhí)行率未完成。具體為:

1、投入-實效目標-完成率100%,已完成。

2、投入-成本目標-預算執(zhí)行率91.8%,未完成;

3、產出-數(shù)量目標-組織市級少兒競賽5場,已完成;

4、產出-數(shù)量目標-組織市級中小學生比賽9場,已完成;

5、產出-數(shù)量目標-組織參加省級以上體育競賽和會議交流4場,已完成;

6、效益-社會效益-參賽運動員3754人次,已完成;

(三)年度預算執(zhí)行中的問題和建議。

1、存在問題:相關經(jīng)費有限,中小學生比賽安保、醫(yī)療經(jīng)費不足,宣傳方面有所受限。

2、改進建議:加大經(jīng)費扶持力度,與公安、衛(wèi)生、宣傳部門進一步對接,提高安保、醫(yī)療、宣傳工作力度。

20xx年我市舉辦中小學生比賽14場,參賽運動員教練員3754人次,對提高篩選輸送體育苗子起到了良好的效果。

個人績效評價自評報告篇八

(一)部門整體支出概況。

1、收入構成情況:

20xx年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)年初預算資金15,290,757.00元,其中一般公共預算資金15,290,757.00元;基本預算支出調整0.00元,項目預算支出調整資金200,000.00元,結轉上年項目資金821,101.26元。

2、支出構成情況:

20xx年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)共支出16,549,547.02元,其中基本支出10,678,123.25元;項目支出5,497,946.70元。

3、結轉結余資金構成情況:

20xx年基本支出結轉資金0元,項目支出結轉結余資金1,194,578.33元。

1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標:

績效考核指標分為產出指標、效益指標和滿意度指標。

2、預決算公開:

20xx年6月17日對我校20xx年預算情況在中國呈貢政務網(wǎng)公開;20xx年11月2日對我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務網(wǎng)公開。

3、存量資金管理:

20xx年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)項目資金結轉582,771.81元,20xx年項目資金財政撥款2,827,655.28元,20xx年項目資金支出2,589,325.83元,20xx年項目資金結余821,101.26元。

4、資產管理:

我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產報表上報,確保資產系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;20xx年新購的符合固定資產標準的資產已全部計入固定資產系統(tǒng)及會計賬,20xx年報廢的固定資產按照資產報廢批復已全部在資產系統(tǒng)做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。

5、三公經(jīng)費控制:。

20xx年我校的三公經(jīng)費預算0元,實際支出0元,比20xx年下降0%。

6、內部管理制度建設等的設定及完成情況:

20xx年我校的內部控制還在建立階段,在20xx年3月5日報送了20xx年內部控制報告填報軟件,根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求,我校進一步完善了內部控制相關制度及流程圖。

7、項目績效總體目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟效益、社會效益:

根據(jù)學校發(fā)展需要制定和預算了20xx年項目預算,并按照計劃組織實施,截止到20xx年年底全部完工,完成本年度項目計劃目標。

由于學校屬于公益性事業(yè)單位,學校的公用經(jīng)費及項目建設均不產生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工,項目經(jīng)費預算不僅保障了學校教育教學工作順利開展,還提高了我校辦學質量,提升了校園文化環(huán)境,增加了學生愛國熱情和讀書氛圍,家長和社會滿意度更高。

(三)部門整體支出或項目實施情況分析。

1、資金到位、資金使用、資金管理情況:

20xx年的基本和項目支出資金于20xx年11月份做預算申報,20xx年年初下達了基本支出預算資金計劃用款額度,20xx年3月份下達了20xx年項目資金計劃用款額度?;局С龊晚椖恐С龅馁Y金全部實行??顚S?,在資金使用之前,報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達額度后再付款使用。

2.項目組織和項目管理情況分析:

項目資金預算是通過學校校務會和黨支部委員會討論通過,充分征求了老師的建議和意見。食堂建設設施設備購置經(jīng)費項目采用的是競標采購,嚴格按照合同約定事項,按計劃實施,由專人管理,后勤處負責質量監(jiān)控項目。

進行績效自評的目的是了解本單位20xx年度財政資金預算支出的績效狀況,為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的`責任,優(yōu)化支出結構,保障更好地履行職責,提高財政資金使用效益。

(二)績效評價工作過程:

根據(jù)《呈貢區(qū)財政局關于20xx年度區(qū)級預算支出開展績效自評的通知》,本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案和績效評價指標,學校成立了校務委員會和黨支部委員會討論和績效評價,績效評價工作主要如下:

3、歸納匯總:對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總;

4、根據(jù)評價材料結合各項評價指標進行分析評分;

(二)績效評價工作過程。

2、根據(jù)以上指標對比實際情況給與每個小項打分;。

3、完成附件3-1:部門整體支出績效自評指表評分表打分,進行總結全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題,提出的問題,并且進行分析整改。

4、將績效評價結果運用。

1、經(jīng)濟性分析:

20xx年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)項目資金使用情況如下:中小學教科書經(jīng)費項目預算220,600.00元,實際列支179,897.28元,節(jié)約資金40,702.72元;農村義務教育營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費項目預算1,264,000.00元,實際列支1,068,258.84元,節(jié)約資金195,741.16元;社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預算542,060.00元,實際列支516,603.00元,節(jié)約資金25,457.00元;課后服務經(jīng)費項目預算434,655.00元,實際列支208,980.00元,節(jié)約資金225,675.00元;以上項目共節(jié)約資金487,575.88元。

2、效率性分析:

本年度公用經(jīng)費以及各個項目資金均嚴格按照計劃進度實施完成,并且嚴格按照質量標準完成并通過驗收。

3、效益性分析:

由于學校屬于公益性事業(yè)單位,學校的公用經(jīng)費及項目建設均不產生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工,不僅保障了學校教育教學工作順利開展,還提高了我校辦學質量,提升了校園文化環(huán)境,增加了學生愛國熱情和讀書氛圍,家長和社會滿意度更高。

1、由于學校管理人員及預算編制人員并非預算編制專業(yè)人員,項目預算編制金額與實際實施金額存在差異,導致項目預算金額大于實際支出金額,少量資金無法支出,影響支付進度以及資金使用效率。

2、由于政策及實際情況發(fā)生變化,部門項目預算難免有所調整。

個人績效評價自評報告篇九

(一)項目資金申報及批復情況。

嚴格按照市委、市政府《關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發(fā)〔2017〕5號)文件精神進行年度化肥儲備工作。市本級化肥淡季儲備由市供銷社提出儲備確定品種及數(shù)量,由市財政局審核儲備資金來源上報市政府審批后實施。承儲企業(yè)以政府采購方式確定。

為增強我市農資化肥市場調控能力,切實做好淡儲旺供,保障農業(yè)生產應急需要,促進農業(yè)增產增收。2021年市本級化肥淡季儲備從2020年10月開始至2021年3月結束,為期6個月。儲備期間月平均儲備量為4500噸(其中:尿素2200噸、復合肥2300噸)。

(三)項目資金申報相符性。

市委、市政府《關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發(fā)〔2017〕5號)第五條完善農資供應保障體系中明確規(guī)定“建立和完善市、縣兩級化肥商業(yè)儲備制度”。市供銷社嚴格按照2018年由市供銷社和市財政局聯(lián)合印發(fā)的《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規(guī)定,實施化肥淡季儲備。

(一)資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位。項目資金計劃是50萬,全年預算39.1萬元,資金到位39.1萬元,資金到位率100%。

2.資金使用。2021年化肥淡季儲備項目資金已全額支付,資金使用率100%。

(二)項目財務管理情況。

1.資金來源。淡儲化肥所需資金由存儲企業(yè)自籌,由市財政給予利息補貼。淡儲化肥利息補貼,由市供銷社會同市財政局,根據(jù)市場行情、淡儲化肥資金占用情況、銀行半年期流動資金貸款基準利率和合理運雜費用測算,承儲企業(yè)包干使用。

2.資金撥付。儲備期滿后,由第三方審計機構對儲備工作進行了專項審計。待中介機構審計認定承儲企業(yè)完成化肥淡季儲備任務后,市供銷社會同市財政核撥項目資金。

(三)項目組織實施情況。

由市供銷社會同市財政向市政府提交市本級化肥淡季儲備有關事項的請示,經(jīng)市政府同意后,由市供銷社按照《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規(guī)定,委托中介機構,通過公開招投標,選定承儲企業(yè)。儲備期滿后,由第三方審計機構對儲備工作進行了專項審計。待中介機構審計認定承儲企業(yè)完成化肥淡季儲備任務后,市供銷社會同市財政核撥項目資金。

(一)項目完成情況。

2021年度市本級化肥淡季儲備從2020年10月—2021年3月為儲備期,儲備期間月平均儲備量為4500噸(其中:尿素2200噸、復合肥2300噸)。

(二)項目效益情況。

化肥淡季儲備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應,在農業(yè)生產上出現(xiàn)遇有重大災情和化肥供應緊缺,價格異常波動,可調配到市內指定區(qū)域銷售。截至目前,全市每年化肥市場穩(wěn)定,未發(fā)生一起因沒有化肥供應不上而影響農業(yè)生產的事件發(fā)生。

(一)存在的問題。

目前,我市的化肥儲備為春耕肥儲備,儲備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災、冰雹等突發(fā)自然災害時,政府需調運化肥,則沒有化肥可以調運。主要因為現(xiàn)沒有開展淡季儲備期外的化肥儲備。

當前,化肥價格漲幅相當大,國家統(tǒng)計局發(fā)布的“2022年5月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況”中,尿素3184.5元/噸,復合肥3991.7元/噸,去年同期價格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸,分別漲價730.2元/噸和1497.2元/噸,漲幅分別達到29.8%和59.6%。由于價格上漲,儲備成本相應增加。

(二)相關建議。

一是結合我市實際,同市財政商議措施,力爭解決化肥儲備空檔期的問題。

二是加強農資市場的監(jiān)督指導,進一步規(guī)范農資市場,防止出現(xiàn)囤積居奇,哄抬價格等投機倒把問題。

個人績效評價自評報告篇十

1、項目基本性質:教育系統(tǒng)基礎設施建設與維護,教育信息化。屬于一次性項目。

3、涉及范圍:校園內及互聯(lián)網(wǎng)。

本項目通過校園網(wǎng)絡改造,建立一整套先進、完善的通訊、網(wǎng)絡布線系統(tǒng),包括為數(shù)據(jù)、語音、圖像、控制等應用系統(tǒng)提供接入方式、配線和各樓層間、各大樓間網(wǎng)絡互連方案,滿足學校各種大樓當前的使用需要,又要考慮將來網(wǎng)絡發(fā)展的需要,使網(wǎng)絡系統(tǒng)達到配置靈活、易于管理、易于維護、易于擴充的目標。智慧校園廣播系統(tǒng)用于學校開展教學信息的傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播的開展等需求。智慧校園平臺提高學校教育的信息化水平,并探索如何促進基于大數(shù)據(jù)模式下的教育管理與教育教學實現(xiàn)形式。最終實現(xiàn)建成完整統(tǒng)一、技術先進,覆蓋全面、應用深入,高效穩(wěn)定、安全可靠的智慧校園。

(一)項目資金到位情況分析。

項目所需省財政性資金撥款已足額到位。

(二)項目資金使用情況分析。

(三)項目資金管理情況分析。

為了規(guī)范項目資金管理,我校特別要求專項資金的管理和使用應當遵循??顚S?、公開透明的原則。省財政廳按財政資金撥付程序,將省級專項資金分解下達到我校,我校按照專項資金管理辦法撥付資金。同時對項目專項資金,不得擠占和挪用。對于虛報、冒領、擠占、挪用補助資金等行為,一經(jīng)查實,將依法嚴肅處理。

(一)項目組織情況分析。

一是加強組織領導。教務科、財科務、學生科等科室嚴格把關,做到按時,按預算、依據(jù)規(guī)范完成。

二是強化資金管理。教務科、財科務、學生科等科室要切實加強對補助資金的管理,對項目資金實行專賬核算、??顚S?,不得擠占和挪用。紀檢監(jiān)察等部門要加強對補助資金的監(jiān)督和檢查。對于虛報、冒領、擠占、挪用項目資金等行為,一經(jīng)查實,將依法嚴肅處理。

(二)項目管理情況分析。

一是建立責任分解,落實到人的工作機制。為做好我校20xx年設備購置項目工作,對各個環(huán)節(jié)的工作任務做了詳細分解,工作任務落實到各科室,各相關科室也安排了專人負責,具體工作落實到人。

二是建立定期檢查,定期通報制度。為確保項目順利完成,我校進行定期檢查,并根據(jù)工作需要會同相關科室進行不定期檢查,確保項目資金專項專用。并將對檢查中發(fā)現(xiàn)問題及政策落實不到位的學校及單位進行通報。

(一)項目績效目標完成情況分析。

1.項目的經(jīng)濟性分析。

(1)項目成本(預算)控制情況。

項目成本(預算)控制情況。

項目預算總額為180萬元,項目經(jīng)費全部用于項目的開展,無挪用、超支情況。

(2)項目成本(預算)節(jié)約情況。

項目預算總額為180萬元,總支出為177.56萬元,節(jié)約2.31萬元,項目已完成,余款國庫回收。

(1)項目的實施進度。

本項目工作進展順利,按時完成。

(2)項目完成質量。

經(jīng)學校數(shù)字化校園項目(一期)評價工作小組評議,該項目產出數(shù)量、時效、成本、質量達到績效目標,評價優(yōu)等級,質量得到廣大師生的認可。

3.項目的效益性分析。

(1)項目預期目標完成程度。

校園網(wǎng)絡改造建立一整套先進、完善的通訊、網(wǎng)絡布線系統(tǒng),智慧校園廣播系統(tǒng)用于學校開展教學信息的.傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播,智慧校園平臺提高學校教育教學的信息化水平等,得到師生的普遍贊揚,效果非常好,達到了預期的目標。

(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。

通過項目的實施,改善我校校信息化環(huán)境,信息化建設水平進一步提高。在師生中得到了很好的反響,在普遍的贊譽聲中我們體驗到項目良好的社會效益。

4.項目的可持續(xù)性分析。

主要是對項目完成后,后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。

(二)項目績效目標未完成原因分析。

本項目的目標明確、決策科學、項目實施成果達到預期目標、項目組織科學合理、項目管理上規(guī)范到位,項目產出達到績效目標,經(jīng)濟、社會效益顯著,評價等次為優(yōu)秀。

1、是建立責任分解,落實到人的工作機制。為做好我校20xx年的項目對各個環(huán)節(jié)的工作任務做了詳細分解,工作任務落實到各科室,各相關科室也安排了專人負責,具體工作落實到人。

2、是建立定期檢查,定期通報制度。為確保我校20xx年項目順利完成,我校進行定期檢查,并根據(jù)工作需要會同相關科室進行不定期檢查,確保項目資金專項專用。并將對檢查中發(fā)現(xiàn)問題及政策落實不到位的部門進行通報。

此次項目種類多,在個別小的細節(jié)上也需要積極督促,建立完善的檢查機制,加快項目進度。

個人績效評價自評報告篇十一

1.民政職能。岳池縣民政局負責中、省、市福利彩票公益金申報、分配和監(jiān)督管理使用,確保??顚S?,并提高資金使用績效。

2.立項的依據(jù)。《省財政廳省民政廳關于下達省級財政養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展補助資金的通知》(川財社【2021】9號)、《四川省財政廳關于下達2021年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》(川財綜【2021】25號)、《財政廳民政廳關于下達2021年中央財政福彩公益金的通知》(川財社【2021】73號),省級下達2021年福彩公益金:養(yǎng)老服務補助81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、孤兒助學工程45萬元、殯儀車購置15萬元。

3.根據(jù)財務管理相關規(guī)定和制度進行專項資金管理,資金支持的具體項目主要有養(yǎng)老服務、孤兒助學和殯儀提質項目等,支持的主要方式為資金支持。

4.資金分配的原則及考慮因素主要是:結合岳池縣區(qū)域內養(yǎng)老服務現(xiàn)狀、孤兒就學情況和縣殯儀館建設現(xiàn)狀等,本著實事求是、重點建設等原則,統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進行合理分配。

1.項目主要內容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務中心項目建設81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、對63名孤兒發(fā)放助學資金45萬元、為岳池縣殯儀館購置殯儀車1輛。

2.省級福利彩票補助養(yǎng)老服務項目的績效目標為:積極支持構建以居家為基礎、社區(qū)為依托、機構為補充、醫(yī)養(yǎng)結合的社會養(yǎng)老服務體系,增加有效服務供給,提升養(yǎng)老服務質量,不斷滿足人民群眾日益增長的養(yǎng)老服務需求。項目的數(shù)量指標、質量指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標均超過預期指標值,項目實施計劃實施并按期完成。

孤兒助學工程項目的績效目標為:“開展孤兒助學工程”,資助考上普通全日制本科、??频葘W校的孤兒完成學業(yè)。項目的數(shù)量指標、質量指標、成本指標、時效指標、服務對象滿意度指標均超過預期指標值,項目實施計劃實施并按期完成。

殯儀車購置項目的績效目標為:支持殯葬基礎設施建設和改造,提升殯葬服務能力。項目的數(shù)量指標、質量指標、成本指標、時效指標、服務對象滿意度指標均超過預期指標值,項目實施計劃實施并按期完成。

3.項目申報內容與實際實施項目完全相符,申報目標合理可行并順利完成。

根據(jù)《規(guī)劃財務處關于開展福彩公益金績效自評的通知》,我縣積極組織縣民政局社會福利股、社會事務股、局辦公室、縣殯儀館、相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等相關人員對2021年省級福利彩票公益金項目績效逐項、分指標進行全面系統(tǒng)自查和評價。

(一)項目資金申報及批復情況。

根據(jù)中省對各項目的支持方向,結合縣域養(yǎng)老服務、兒兒、殯葬等實際情況,加強對選址、建設內容、補助對象等的優(yōu)化選擇,合理科學編制我縣向上資金爭取項目資料。2021年省級共計批復福彩公益金支持項目4個,共計1581萬元。

(二)資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃。

2.資金到位。

3.資金使用。

各項目資金均按照項目規(guī)定的支付范圍、支付標準、支付進度進行項目資金撥付,支付依據(jù)等合法合規(guī),較好地達到了預算要求。

(三)項目財務管理情況。

我單位財務管理職責設在局辦公室,現(xiàn)有專職財務工作人員3名,其中會計2名、出納1名。所有的民政項目專項資金(含福利彩票公益金)均進行了專帳專戶管理,內部財務管理制度健全,嚴格執(zhí)行了財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范。

(一)項目組織架構及實施流程。我縣嚴格按照政府采購和招投標程序實施項目:建設類項目由業(yè)主單位報縣發(fā)改局進行立項等,按照相關程序進行招投標實施;設施設備貨物采購類按政府采購法及相關內控制度實施;補貼類項目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(單位)向縣民政局提供佐證資料進行申報,按標準據(jù)實補貼。

(二)項目管理情況。我縣2021年涉及的省級福彩補助項目有岳池縣坪灘敬老院項目、社區(qū)養(yǎng)老服務綜合體建設項目、孤兒助學、殯儀車購置等項目,項目中有的需要進行房屋建設,有的需要購置設施設備。為規(guī)范實施,我縣屬于政府投資類建設項目均按照國家相關規(guī)定進行公開招投標,屬于購置設施設備的均按照國家相關規(guī)定進行政府采購,并對項目在一定范圍內進行了公示。

(三)項目監(jiān)管情況。各類項目下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及相關單位后,我縣主要采用定期或不定期地進行現(xiàn)場督查和書面督促,根據(jù)年度安排和實施進展進行開會集中督促?,F(xiàn)場督促主要看項目實施程序是否合法、實施進度是否達到預期進展、實施效果是否達到預定目的。每月要求各項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報實施進展,對進展緩慢和效果較差的項目單位進行督促,對進展較快和實施效果較好地項目單位給予表揚。項目完成后,督促項目單位按規(guī)定進行驗收和投入使用。

(一)項目完成情況。2021年間,支持建設1個社區(qū)養(yǎng)老服務綜合體建設,1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院,對63名孤兒發(fā)放助學補助,為殯儀館購置1輛殯儀車。正在加快建設岳池縣坪灘敬老院項目。

(二)項目效益情況。

各類養(yǎng)老服務設施的建設,均按照厲行節(jié)約,經(jīng)濟實用的原則進行建設,項目建成后賡即投入使用,給城鄉(xiāng)社會老年人提供了集中休閑健身場地,有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會老年人的各項養(yǎng)老健康服務需求。幫助孤兒就學,有效保障孤兒的就學和提高孤兒就學水平。增加殯葬服務能力,有效解決群眾和殯儀服務需求,提高殯儀服務水平和質量。

(一)評價結論。

我縣在項目決策上執(zhí)行需求研判,做到了下達項目精準;在項目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管,做到了項目建設規(guī)范有序;在項目績效上執(zhí)行獎懲并舉,做到了項目運行效果明顯。

(二)存在的問題。

岳池縣坪灘敬老院項目建設進展不理想。

(三)相關建議。

1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務總的水平偏低,請求上級給予我縣養(yǎng)老項目上的支持和資金傾斜。

2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務中心項目建設進展,力爭2022年底前完成項目主體建設裝修裝飾。

個人績效評價自評報告篇十二

(一)項目概況。

公共廁所作為我縣基礎培套設施的一部分,是展示城市文明的重要窗口,其改造、新建更是重中之重,公廁提升改造能夠確保提升公廁服務水平,滿足人民日益增長的需求,形成布局合理、數(shù)量充足、規(guī)范科學的公共廁所服務體系。

(三)項目執(zhí)行情況。

已完成39座公共廁所的提升改造工程。

(一)項目資金資金到位情況。

項目中標資金為844.03萬元,截至目前項目已支付資金800萬元。

對公共廁所改造提升項目進行了驗收,改造公廁均驗收合格。進一步完善太和縣基礎設施,解決太和縣城市環(huán)衛(wèi)基礎設施供給能力不足的問題,改善和提升了公共廁所環(huán)境質量。

經(jīng)研究為改造提升公廁項目自評為99分,對照《2020年城市工作“五統(tǒng)籌”專項資金績效目標表》規(guī)定的評分等次為“優(yōu)”。

一是城區(qū)主要路段、商業(yè)街等用地緊張,沒有足夠的'空間新建公廁;二是居民都不愿公廁距離自己住房或商鋪過近,同時又不愿走遠路上公廁,合理規(guī)劃的同時滿足居民的訴求較為麻煩。

為了更好的服務于廣大市民群眾,結合科技手段建立健全公廁地圖,高標準要求公廁保潔質量。

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