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縣月份財政預算執(zhí)行情況報告篇一
各位代表:
受市人民政府委托,現(xiàn)將襄陽市財政預算執(zhí)行情況和財政預算草案提請大會審議,并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
年,在市委的正確領(lǐng)導和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市財稅部門按照市委、市政府的決策部署和“競進提質(zhì)、又好又快”的工作要求,主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),積極應對財政領(lǐng)域趨勢性變化,全面貫徹落實新《預算法》,積極推進財稅體制改革,規(guī)范財政收支管理,為建設(shè)漢江流域中心城市提供財力保障,財政運行穩(wěn)中有進,預算執(zhí)行總體良好。
2015年,全市一般公共預算收入完成339.1億元,比上年增長36.1%,其中:稅收收入210.7億元,比上年增長18.7%;非稅收入128.4億元,比上年增長79.1%。全市一般公共預算支出預計512.2億元,按可比口徑比上年增長18%。
六縣(市)及襄州區(qū)一般公共預算收入完成168.8億元,比上年增長34.5%,其中:稅收收入102.4億元,比上年增長21.9%;非稅收入66.4億元,比上年增長59.6%。一般公共預算支出預計342.2億元,按可比口徑比上年增長19.5%。
市區(qū)(市本級、襄城區(qū)、樊城區(qū))一般公共預算收入完成170.3億元,比上年增長37.8%,其中:稅收收入108.2億元,比上年增長15.7%;非稅收入62.1億元,比上年增長106.3%。一般公共預算支出預計170億元,按可比口徑比上年增長15.6%。
2015年,市本級一般公共預算總收入完成267.25億元。其中:市本級一般公共預算收入118.7億元,為預算的99.3%;轉(zhuǎn)移性收入148.55億元,為預算的101.2%。
稅收收入完成67.4億元,為預算的95.9%。其中:增值稅9.7億元,為預算的100.6%,主要是“營改增”試點穩(wěn)步推進,試點范圍進一步擴大,營業(yè)稅改征增值稅增長高于預期。同時,汽車及零部件行業(yè)在天籟、英菲尼迪、樓蘭等乘用車整體拉動下提供稅收穩(wěn)定增長;營業(yè)稅13.5億元,為預算的101.3%,主要是來自金融、租賃和商務服務業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好,帶動營業(yè)稅好于預期;企業(yè)所得稅5.1億元,為預算的80.8%,主要是受企業(yè)效益下滑的影響,導致企業(yè)所得稅收入低于預期;個人所得稅1.4億元,為預算的105.3%,主要是上半年證券市場行情較好,限售股減持相對增加;城建稅6.8億元,為預算的101.1%,主要是消費稅在卷煙稅收政策調(diào)整和風神公司汽車產(chǎn)能提升的拉動下,實現(xiàn)穩(wěn)定增長,拉動附征的城建稅收超預期;其他稅收30.9億元,為預算的96.7%。
非稅收入完成51.3億元,為預算的104.3%。主要是規(guī)范非稅收入預算管理,將原來在財政專戶管理的非稅收入納入預算管理,以及按政策將地方教育費附加、殘疾人保障金、從土地出讓收益計提的農(nóng)田水利建設(shè)資金等11項基金納入一般公共預算,相應增加收入。
轉(zhuǎn)移性收入完成情況:
轉(zhuǎn)移性收入148.55億元,為預算的101.2%。
2015年市本級一般公共預算總支出為267.2億元。其中:市本級一般公共預算支出137.3億元,為預算的100%;轉(zhuǎn)移性支出129.9億元,為預算的100.7%。
市本級一般公共預算支出主要項目是:
(1)農(nóng)林水支出2.7億元。主要用于啟動鄂北水資源配置工程;推進南渠、大呂溝潤城景觀工程;支持畜牧業(yè)重大疫病監(jiān)測及防治、森林病蟲害防治和防汛抗旱工作,提升防災減災能力;落實精準扶貧工作;繼續(xù)實施農(nóng)村安全飲水工程;鞏固糧食過百億斤成果等。
(2)社會保障和就業(yè)支出4.2億元。主要用于落實城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險,城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險等社會保險政策;支持養(yǎng)老服務體系建設(shè),落實最低生活保障、高齡補貼、特殊困難群體救助、退役安置、社會福利等專項經(jīng)費;落實促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金等。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.6億元。主要用于推進社區(qū)公共衛(wèi)生服務體系建設(shè),支持中心醫(yī)院東津院區(qū)建設(shè);落實城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助、新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助等資金;保障急救體系建設(shè)、疾病預防控制、衛(wèi)生監(jiān)管等經(jīng)費;落實食品藥品、專業(yè)檢測裝備購置經(jīng)費及監(jiān)督管理經(jīng)費;對符合獨生子女政策的退休人員發(fā)放一次性計劃生育獎勵費等。
(4)教育支出13.5億元。主要用于落實國家、省、市中長期教育綱要提出的重點改革發(fā)展項目經(jīng)費;支持職業(yè)教育發(fā)展,安排實訓平臺建設(shè)資金、學科建設(shè)項目資金以及襄陽技師學院整體遷建資金;支持湖北文理學院創(chuàng)辦綜合性大學;提高基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展水平;落實義務教育免學費和普通高中資助費地方配套資金;支持教師培訓、教育科研,促進教育事業(yè)持續(xù)發(fā)展等。
(5)科學技術(shù)支出3.2億元。主要用于支持華為華中區(qū)云計算中心、科技館建設(shè);建立科技金融基金;支持人才引進和培養(yǎng),實施隆中人才計劃;落實高新技術(shù)企業(yè)及高新技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展專項資金;支持科技企業(yè)孵化器、科技企業(yè)加速器建設(shè);落實專利、精品名品獎勵資金;穩(wěn)步推進智慧城市建設(shè)等。
(6)文化體育與傳媒支出2.4億元。主要用于支持各類公共文化活動、文化惠民項目、公益性文化場館免費開放和文化精品創(chuàng)作;落實圖書館、博物館等場館建設(shè)資金;推進公共文化服務體系建設(shè);積極保障競技體育訓練及參賽經(jīng)費、落實運動員后備隊伍建設(shè)經(jīng)費;促進傳媒和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。
(7)節(jié)能環(huán)保支出2.5億元。主要用于支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,落實新能源汽車推廣應用補貼;實施城鎮(zhèn)污水污泥垃圾處理設(shè)施及污水管網(wǎng)工程,安排污水污泥及生活垃圾處置政府補貼經(jīng)費;支持禁止秸稈露天焚燒工作;推進空氣質(zhì)量檢測站建設(shè)工作等。
(8)交通運輸支出5.7億元。主要用于支持漢十高鐵建設(shè)、劉集機場改擴建、316和207國道改擴建等工程;落實石油價格改革對林業(yè)、漁業(yè)、城市公交、出租車、農(nóng)村道路客運等補貼和公路養(yǎng)護等。
(9)公共安全支出5.6億元。主要用于公安、司法等政法部門的正常運轉(zhuǎn)和辦案等經(jīng)費支出,落實公安裝備購置、應急指揮中心建設(shè)、技術(shù)手段提升、電子警察建設(shè)維護以及開展戶籍改革、實行居住證制度等。
縣月份財政預算執(zhí)行情況報告篇二
各位代表:
我受區(qū)政府委托,向大會報告我區(qū)2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年財政預算草案,請予審議,并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年,也是全面深化財稅體制改革的關(guān)鍵之年。今年以來,全區(qū)財政系統(tǒng)圍繞“把握‘新常態(tài)’、收官‘十二五’”主題,以新《預算法》為導向,積極創(chuàng)新工作思路,全面履行財政職能,統(tǒng)籌推進各項改革,全力發(fā)揮在“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險”中的作用,圓滿完成年度各項目標任務,全區(qū)財政預算執(zhí)行情況總體良好,繼續(xù)實現(xiàn)收支平衡。
2015年全區(qū)完成一般公共預算收入1211348萬元,為預算的100.2%,比上年增長9.2%,稅比為91.4%。其中:稅收收入完成1106973萬元(國稅完成314236萬元,地稅完成792737萬元),為預算的100%,比上年增長9%;非稅收入完成104375萬元,為預算的102.9%,比上年增長12.1%。全區(qū)完成一般公共預算支出970916萬元,為年度預算的94.2%,比上年增長17.6%。其中:民生支出為714241萬元,比上年增長19.5%,占一般公共預算支出比重為73.5%。
2015年區(qū)本級完成一般公共預算收入66974萬元,為預算的98%,比上年增長21.7%。區(qū)三屆人大四次會議通過的2015年區(qū)本級一般公共預算支出為334510萬元,剔除轉(zhuǎn)移支付加上動用上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級追加調(diào)整后的區(qū)本級一般公共預算支出為418577萬元。執(zhí)行結(jié)果,區(qū)本級完成一般公共財政預算支出358896萬元,為年度預算的85.7%,比上年增長15.7%。從支出科目分:
一般公共服務支出67721萬元,為年度預算的99.6%,比上年增長32.9%。主要由于工商質(zhì)監(jiān)等部門管理體制調(diào)整,2015年起經(jīng)費納入?yún)^(qū)級預算,支出7847萬元,另新增地稅局置換辦公用房相關(guān)資金3804萬元。
國防支出855萬元,為年度預算的100%,比上年下降97.1%。主要由于2015年撥付人防建設(shè)經(jīng)費較上年減少26892萬元。
公共安全支出13775萬元,為年度預算的98.5%,比上年增長2.2%。
教育支出39690萬元,為年度預算的68.5%,比上年下降5.7%。主要由于對東山實驗小學和甪直高中的基建補助2014年在區(qū)本級列支,2015年改為指標下達至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
科學技術(shù)支出6503萬元,為年度預算的86.3%,比上年增長219.6%。主要由于2015年區(qū)級加快了對科技和人才經(jīng)費的撥付進度。
文化體育與傳媒支出6074萬元,為年度預算的91.9%,比上年增長10.5%。
社會保障和就業(yè)支出42484萬元,為年度預算的94.7%,比上年增長99.5%。主要由于2015年區(qū)級城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險金調(diào)整支出渠道,由土地基金調(diào)整為預算內(nèi)安排,增加支出14625萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28998萬元,為年度預算的95.2%,比上年增長3.1%。
節(jié)能環(huán)保支出36010萬元,為年度預算的66.6%,比上年增長79.5%。主要由于2015年撥付太湖水污染治理經(jīng)費20463萬元,較上年增加10881萬元,另撥付新能源汽車市場補貼4409萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出10275萬元,為年度預算的96.9%,比上年下降65.4%。主要由于2014年撥付園博園變更注冊資金20000萬元,2015年無此項支出。
農(nóng)林水支出29255萬元,為年度預算的74.3%,比上年增長36.3%。主要由于2015年防洪保安資金6174萬元由專戶轉(zhuǎn)入預算內(nèi)撥付。
交通運輸支出22134萬元,為年度預算的100%,比上年增長65.4%。主要由于2015年在預算內(nèi)支付省道以上交通工程款及bt回購款16000萬元。
資源勘探信息等支出2612萬元,為年度預算的72.5%,比上年增長10.2%。
商業(yè)服務業(yè)等支出27815萬元,為年度預算的93.4%,比上年增長158.5%。主要由于2014年全國土地審計整改時,對旅游發(fā)展專項資金的支付渠道進行了調(diào)整。
金融支出410萬元,為年度預算的77.4%,比上年下降59.4%。主要由于2014年撥付區(qū)金控公司金融業(yè)發(fā)展專項資金500萬元,2015年無此項支出。
援助其他地區(qū)支出4622萬元,為年度預算的100%,比上年增長8%。
國土海洋氣象等支出4501萬元,為年度預算的81.8%,比上年增長9.3%。
住房保障支出10042萬元,為年度預算的77.9%,比上年增長62.5%。主要由于2015年區(qū)級單位調(diào)增了公積金繳費基數(shù)。
糧油物資儲備支出3143萬元,為年度預算的95.4%,比上年增長3.4%。
國債還本付息支出1827萬元,為年度預算的100%,比上年增長82.1%。主要由于2015年撥付地方政府債券利息增加824萬元。
其他支出150萬元,為年度預算的100%,比上年增長18.5%。
2.區(qū)本級財力平衡情況。
根據(jù)現(xiàn)行財政體制結(jié)算,2015年區(qū)本級可支配財力為456233萬元(含上級轉(zhuǎn)移支付未下達分配至鄉(xiāng)鎮(zhèn)金額),當年區(qū)本級一般公共預算支出為358896萬元,歸還轉(zhuǎn)貸地方政府債券本金10000萬元,增設(shè)預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22000萬元,結(jié)余為65337萬元,其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出59681萬元,凈結(jié)余5656萬元。
度假區(qū)完成一般公共預算收入34981萬元,為預算的113.7%,比上年增長15.4%,可支配財力為24827萬元,完成一般公共預算支出24827萬元,為年度預算的100%,比上年增長19.1%,收支平衡。
開發(fā)區(qū)完成一般公共預算收入486353萬元,為預算的103.3%,比上年增長13%,可支配財力為311443萬元,完成一般公共預算支出311443萬元,為年度預算的100%,比上年增長23.7%,收支平衡。
城區(qū)完成一般公共預算收入147830萬元,為預算的92%,比上年下降1.5%,可支配財力為47400萬元,完成一般公共預算支出47400萬元,為年度預算的100%,比上年增長4.7%,收支平衡。
縣月份財政預算執(zhí)行情況報告篇三
各位代表:我受市政府委托,向大會報告2004年預算執(zhí)行情況和2005年預算草案,請予審議,并請政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
2004年,全市各級財稅部門認真貫徹落實市委十屆二次、三次全委會精神,按照市十三屆人大三次會議確定的預算任務,牢牢把握發(fā)展第一要務,搶抓實施振興東北等老工業(yè)基地戰(zhàn)略和貫徹落實中央一號文件精神兩個機遇,克服了增值稅起征點提高和津貼合并及其他政策性減收增支等不利影響,大力組織財政收入,進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),各項工作取得了新的'進展,較好地完成了年度預算任務,為努力快發(fā)展,全面建小康,實現(xiàn)“富民興佳”新跨越做出了應有的貢獻。
2004年全市財政總收入完成97389萬元,比上年增長9.7%。其中:上劃收入47118萬元,增長8.1%;地方財政收入50271萬元,增長11%。在地方財政收入中,一般預算收入46135萬元,增長8.4%;基金收入4136萬元,增長54.6%。全市財政總支出完成262199萬元,增長20.1%。其中:一般預算支出248897萬元,增長15.7%;基金支出13302萬元,增長336.4%,主要是省專項比上年增加。
2004年市本級財政總收入64962萬元,增長8.1%。其中:上劃收入32138萬元,增長8%;地方財政收入32824萬元,增長8.2%。在地方財政收入中,一般預算收入30663萬元,增長8.2%;基金收入2161萬元,增長8.7%。市本級財政總支出112960萬元,增長12.8%。其中:一般預算支出110364萬元,增長12.7%;基金支出2596萬元,增長20.3%。
按分稅制財政體制計算,2004年全市一般預算實現(xiàn)了收支平衡,略有結(jié)余。全市結(jié)余112萬元,其中:市本級結(jié)余89萬元。
以上收支及平衡情況是市本級和各縣(市)快報匯總數(shù),待省財政廳正式批復決算后情況可能會有所變化,屆時再向市人大常委會報告。
過去的一年,全市財稅部門在各級黨委、政府的正確領(lǐng)導和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,堅持服從服務于全市改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局,為完成全年工作任務做了大量艱苦細致的工作,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:第一,加大財源建設(shè)工作力度,支持經(jīng)濟社會穩(wěn)步發(fā)展。我們搶抓國家振興東北等老工業(yè)基地的機遇,加快經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,促進了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。電機、煤機、哈啤佳鳳等一批老的骨干企業(yè)煥發(fā)了生機,重新確立了財源支柱企業(yè)的地位。立足我市地緣、資源優(yōu)勢,大力發(fā)展邊境貿(mào)易、農(nóng)副產(chǎn)品精深加工、畜牧養(yǎng)殖和旅游業(yè),壯大了一批龍頭企業(yè),培植了新興基礎(chǔ)財源。樺南鴻源米業(yè)、湯原佳明乳品、撫遠水產(chǎn)聯(lián)營公司等企業(yè)發(fā)展迅猛,旅游資源的整合開發(fā)力度加大,特色旅游成效顯著。以經(jīng)營城市為切入點,加大城市資源的合理開發(fā)利用,解決了城建資金不足的矛盾。市政府投入8000萬元,用于港務局搬遷,并與大連海昌集團合作,港糧小區(qū)開發(fā)開始施工。堅持招商引資,大上項目,上大項目,為我市經(jīng)濟加快發(fā)展提供了后續(xù)財源。全市招商引資15.5億元,光明集團、大商集團、新高潮集團、天野牧業(yè)集團等國內(nèi)知名企業(yè)落戶我市。向國家和省申報了13個國債項目和81個見效快、發(fā)展后勁強,對財政增收拉動作用大的立市立縣財源建設(shè)項目。積極支持全民創(chuàng)業(yè),全年共為民營企業(yè)和中小企業(yè)提供貸款擔保3931萬元,推動了民營經(jīng)濟發(fā)展。
縣月份財政預算執(zhí)行情況報告篇四
10。
月
25。
日在區(qū)十六屆。
人大常委會第。
44。
次會議上。
河西區(qū)財政局局長。
主任、各位副主任、各位委員:
2016。
1
區(qū)十六屆人大七次會議審議通過的河西區(qū)。
2016。
年公共財政收入預算為。
977904。
萬元,同比增長。
15%。
月份完成區(qū)級財政收入。
691455。
萬元,完成預算的。
70.7%。
同比增長。
20.02%。
2
月份財政收入運行特點。
“營改增”等減稅降費政策,依法加強稅收征管,各月財政收入增幅均保持在。
20%。
以上。
二是稅收收入保持穩(wěn)定。
1
至
9
月份,稅收收入。
564316。
萬元,同比增長。
19.21%。
稅收收入占區(qū)級財政收入的。
81.61%,。
財政收入結(jié)構(gòu)健康可持續(xù)。
三是我區(qū)房地產(chǎn)業(yè)在。
但
土地契稅截至目前入庫。
6500。
萬元,較去年減少。
89801。
萬元。
區(qū)十六屆人大七次會議審議通過的河西區(qū)財政支出預算為。
864774。
萬元。
1
至
9
月份,完成財政支出。
532965。
萬元,完成預算的。
62%。
同比增長。
21.14%。
其中與人民群眾生活直接相關(guān)的醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)等民生領(lǐng)域支出。
106889。
萬元,完成預算的。
85.88%。
同比增長。
22.27%。
雖然今年。
1
至
9
15%。
以上的奮斗目標,我們擬采取以下措施:
1
緊盯大項目,以加快大項目好項目建設(shè)為載體,努力擴大財政增收基礎(chǔ)。積極開展綜合性服務,全面掌握大項目建設(shè)和經(jīng)營情況,制定有針對性措施,確保經(jīng)濟發(fā)展成果及時反映為財政增收。
2
加強稅收征管工作。為確保全年目標任務順利完成,進一步加強區(qū)內(nèi)固有稅源監(jiān)督與管理,結(jié)合實際情況,將收入指標分解細化到人,確保按時間進度完成收入任務。
3
加強宏觀經(jīng)濟走勢研判,全面掌握企業(yè)經(jīng)營變化情況,把握組織收入工作的主動權(quán)。分行業(yè)分企業(yè)進行納稅情況比對分析,對稅負過輕財務稅收指標不匹配和納稅異常的企業(yè)進行重點篩查。同時創(chuàng)新方式方法,做好個體工商戶樓宇經(jīng)濟大型賣場二手房交易和電子商務等新興業(yè)態(tài)的稅收征管,挖掘稅源潛力。
4
加大稽查力度,提高稽查質(zhì)量。實施稽查科學選案,開展對重點稅源企業(yè)檢查,增加稽查工作的針對性和實效性。健全稽查工作制度,建立考核和監(jiān)督機制,提高稽查案件的數(shù)量和質(zhì)量,增強稽查的打擊震懾力度,防止偷漏稅行為。
5
密切關(guān)注“營改增”社會輿情,加強“營改增”試點情況跟蹤分析,著重分析增值稅和營業(yè)稅改征增值稅變化情況,變化趨勢及重點企業(yè)試點運行情況。
縣月份財政預算執(zhí)行情況報告篇五
一、推進績效財政建設(shè),科學理財水平顯著提高。
圍繞創(chuàng)新財政管理長效機制,積極探索財政工作的新思路、新舉措。按照“突出科學發(fā)展導向、集中財力辦大事、兼顧公平與效率”的原則,建立了有利于公共財政支持主體功能區(qū)建設(shè)和推動經(jīng)濟又好又快發(fā)展的新型市鎮(zhèn)財政管理體制,加快了基本公共服務均等化進程。深化部門預算管理改革,推行市直行政單位收支脫鉤管理模式,規(guī)范單位定額分類和支出定額體系,強化單位收入目標責任考核力度,合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu),促進財政資金供給水平均等化;規(guī)范部門預算、專項資金預算和政府重大投資項目資金預算審批行為,提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。進一步擴大國庫集中支付范圍,市級國庫集中支付17.6億元,占比達86.4%。全面開展政府采購專項檢查,完善電子化政府采購平臺,強化對交通建設(shè)、城建拆遷等政府投資項目預算審核,加強采購預算編制和執(zhí)行控制。強化工程投資源頭控制,通過調(diào)查詢價、分析比較確定合理的計價依據(jù)和嚴格審核制度,確保財政資金投放的經(jīng)濟效益和社會效益。,完成政府投資項目評審98個,涉及報審金額15.4億元,核減金額1.4億元,核減率9.1%。積極開展綜合和專項檢查,組織對重點企業(yè)開展會計信息質(zhì)量檢查,進一步增強企業(yè)依法經(jīng)營、誠信納稅意識。健全公有資產(chǎn)使用、評估、處置等管理制度,實現(xiàn)了公有資產(chǎn)高效配置和保值增值。
按照中央經(jīng)濟工作會議提出的“保增長、擴內(nèi)需、促調(diào)整”的要求,,我們將全面貫徹落實積極的財政政策,繼續(xù)加大居民收入、社會保障、基礎(chǔ)設(shè)施、節(jié)能減排、民生建設(shè)等公共財政投入,完善農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制,推進區(qū)域教育現(xiàn)代化建設(shè),落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策措施,支持農(nóng)村新七件實事和保障性安居工程建設(shè),財政支出預算的安排和適度負債需統(tǒng)籌兼顧。綜合分析明年經(jīng)濟形勢和政策走向,影響財政收支變化的'不確定因素較多,20xx年財政收支矛盾將更為突出。
建議20xx年財政收支預算安排。
(一)收入計劃。
20xx年財政總收入預算建議為467000萬元,比上年增加61200萬元,增長15.1%。其中,消費稅和增值稅193500萬元,增加33300萬元,增長20.8%;企業(yè)所得稅和個人所得稅72500萬元,增加12949萬元,增長21.7%;地方固定工商稅和其他財政收入113700萬元,增加11351萬元,增長11.1%;基金預算收入87300萬元,增加3600萬元,增長4.3%。
20xx年地方一般預算收入預算建議為190200萬元,比上年增加24815萬元,增長15%。其中稅收收入171400萬元,增長17%;非稅收入18800萬元,下降0.5%。按種類劃分:
1、增值稅(25%部分)47500萬元,增加8284萬元,增長21.1%。
2、企業(yè)所得稅和個人所得稅(40%部分)29000萬元,增加5180萬元,增長21.7%。
3、地方固定工商稅89000萬元,增加14751萬元,增長19.9%。
4、耕地占用稅、契稅5900萬元,減少3299萬元,下降35.9%,其中耕地占用稅900萬元,契稅5000萬元。
5、專項收入6880萬元,增加650萬元,增長10.4%。
6、國有資本經(jīng)營收入、國有資本有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入和罰沒收入11920萬元,減少751萬元,下降5.9%。
(二)支出安排。
1、一般公共服務支出44290萬元,增加4151萬元,增長10.3%。
2、國防支出1020萬元,增加37萬元,增長3.8%。
3、公共安全支出20400萬元,增加1941萬元,增長10.5%。
4、教育支出64770萬元,增加7912萬元,增長13.9%。
5、科技支出5360萬元,增加617萬元,增長13.0%。
6、文化體育與傳媒支出1970萬元,減少751萬元,下降27.6%,剔除上年廣電雙入戶工程一次性支出931萬元,實際際增長10.1%。
7、社會保障和就業(yè)支出16370萬元,增加1658萬元,增長11.3%。
8、醫(yī)療衛(wèi)生支出11300萬元,增加1194萬元,增長11.8%。
9、環(huán)境保護支出3070萬元,增加361萬元,增長13.3%。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出8100萬元,增加68萬元,增長0.8%。
11、農(nóng)林水事務支出20750萬元,增加4100萬元,增長24.6%。
12、交通運輸支出210萬元,增加21萬元,增長11.1%。
13、工業(yè)商業(yè)金融等事務支出5425萬元,增加573萬元,增長11.8%。
14、其他支出3565萬元,增加536萬元,增長17.7%。其中總預備費500萬元。
15、基金預算支出86976萬元,其中,社會保險基金支出50000萬元,教育附加及基金支出2094萬元,文化事業(yè)建設(shè)費支出72萬元,殘疾人就業(yè)保障金支出500萬元,國有土地使用權(quán)出讓金支出30878萬元,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出800萬元,城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出1400萬元,農(nóng)業(yè)發(fā)展和育林基金支出502萬元,公路客貨運附加費支出250萬元,散裝水泥專項資金支出80萬元,墻體材料專項基金支出400萬元。
各位代表,20xx年,財政工作面臨著較大的減收增支壓力,實現(xiàn)全年財政預算目標責任重大、意義深遠。我們將在市委的正確領(lǐng)導和市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,以科學發(fā)展觀指導財政工作,化危機為機遇,變壓力為動力,開拓創(chuàng)新,攻堅克難,真抓實干,奮勇爭先,為圓滿完成年各項財政預算任務、建設(shè)幸福美好新通州而努力奮斗!
縣月份財政預算執(zhí)行情況報告篇六
主任、各位副主任、各位委員:
受縣人民政府委托,我向縣人大常委會報告。
2006。
年
一、
月份,全縣財政總收入完成。
42755。
萬元,占年度預算的。
68.9%。
比上年同期(下稱“同比”)增長。
40.8%。
其中:上劃中央“四稅”收入。
21077。
萬元,完成年度預算的。
62.4%。
同比增長。
30.6%。
;地方財政收入。
21678。
萬元,完成年度預算的。
76.6%。
同比增長。
52.5%。
(地方財政收入分項目執(zhí)行情況見附表一)。
月份,全縣財政總支出。
24382。
萬元,為年初預算的。
53.7%。
同比增長。
21.8%。
(具體支出情況見附表二)。
18。
個百分點。
地方財政收入預算執(zhí)行進度超過序時進度。
26。
個百分點。
2005。
年度稅款緩征、罰沒收入入庫不均衡、稽查查補入庫額大等因素增加了財政總收入。
8000。
萬元、地方財政收入。
6000。
萬元。二是財政支出趨向合理。有限的財力基本保證了公共服務與安全支出,在。
4361。
萬元增支中,支農(nóng)支出、教育支出、科技支出、衛(wèi)生支出、社會保障支出等五項分別增加了。
910。
萬元、
536。
萬元、
222。
萬元、
280。
萬元、
230。
萬元,同時加大了對旅游的扶持力度,增加了新農(nóng)村建設(shè)的投入。
二、
月預算外收支執(zhí)行情況。
月份,全縣預算外收入。
22581。
萬元,其中行政事業(yè)性收費收入。
6693。
萬元,基金收入。
221。
萬元,土地整理指標費收入。
982。
萬元,土地出讓金收入。
14602。
萬元,其他收入。
83。
萬元。
月份,全縣預算外資金支出。
13972。
萬元,其中一般預算外資金支出。
4274。
萬元,專項預算外資金支出。
8565。
萬元(其中土地出讓金支出。
8276。
萬元),其他支出。
32。
萬元,財政調(diào)劑支出。
1101。
萬元。
三、
月財政主要工作。
也取得了不少成績。
721。
萬元。對種糧農(nóng)民柴油、化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料增支實行綜合補貼。
4819。
萬元,同比增長。
39.3%。
202。
萬元。
一是規(guī)范預算管理。按照“保工資、保運轉(zhuǎn)”的原則,把握輕重緩急,編制了。
2006。
12。
名國有股權(quán)董事、監(jiān)事,收回企業(yè)改制凈資產(chǎn)。
170。
萬元。
對全縣。
2005。
2003。
年以來全縣再就業(yè)專項資金進行績效評估,開展三資企業(yè)財政登記證網(wǎng)上年檢工作。繼續(xù)完善會計集中核算改革,注重了財政撥款和財務核算的有效銜接,突出了對報賬會計的技能培訓,加大了對重點單位、重點項目的監(jiān)督力度。
四、下半年工作安排。
3900。
9000。
萬元專項資金難以到位;三是公共財政框架下,新農(nóng)村建設(shè)、和諧社會、社會保障等法定支出項目日益增多,剛性越來越強。其次,由于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整不快,粗放型的增長方式?jīng)]有根本轉(zhuǎn)變,經(jīng)濟運行質(zhì)量不高,建設(shè)資金投入不足和工業(yè)投資乏力,新的經(jīng)濟增長點極少,加上醫(yī)化和工藝品兩大支柱產(chǎn)業(yè)稅源呈萎縮態(tài)勢,財政收入可持續(xù)增長后勁不足,地方可用財力增長緩慢,下半年收入增幅必將回落。盡管預計今年財政收入將有一定幅度的超收,但實現(xiàn)全年財政收支平衡還有一定的難度。下半年全縣財政工作著重要圍繞五個重點,進一步做好五方面工作:
在“興工業(yè)、強旅游、重‘三農(nóng)’”的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中充分發(fā)揮財稅的職能作用,促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整。在財稅政策上優(yōu)先支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展,重點培育高新企業(yè),鼓勵循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展,形成多元化、階梯型的財源結(jié)構(gòu)格局。認真落實好稅收減免優(yōu)惠政策,該減免的減免,該優(yōu)惠的優(yōu)惠,為第三產(chǎn)業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造一個良好的稅收政策環(huán)境。積極籌措資金,進一步加大財政支農(nóng)投入力度,整合財政支農(nóng)資金,以支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為重點,支持社會主義新農(nóng)村建設(shè),不斷改善農(nóng)民群眾生產(chǎn)、生活條件,使農(nóng)民群眾更多地享受公共財政的實惠。
進一步加強稅收計劃和稅收分析工作,增強稅收工作的科學性、前瞻性,為組織收入提供決策依據(jù),同時把握好稅收入庫進度,盡可能實現(xiàn)均衡入庫。在依法治稅、規(guī)范管理的前提下,堅持財與稅、收與支、稅與費并舉,探索研究在企業(yè)總體稅負不變情況下保持稅收收入可持續(xù)增長的辦法與措施。繼續(xù)細化營業(yè)稅行業(yè)管理,強化地稅小稅種管理,逐步提高地方稅收對地方財政收入的貢獻率。進一步擴大非稅收入管理范圍,力求行政事業(yè)單位經(jīng)營性收入在納稅以后全部納入財政專戶管理。以財政性票據(jù)換版工作為契機,進一步夯實財政性票據(jù)管理基礎(chǔ)。
繼續(xù)重視向上爭取資金工作,密切注意省市資金補助的動向,做好項目包裝、申報工作,努力爭取項目和資金,緩解我縣財政收支矛盾。
按照科學發(fā)展觀和公共財政要求,加大支出結(jié)構(gòu)的調(diào)整力度,通過調(diào)整存量,用好增量,在優(yōu)先保障職工工資發(fā)放、機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、社會保障等涉及改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點支出需要前提下,財力進一步向統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、促進兩個社會建設(shè)傾斜。進一步壓縮和控制一般性開支,以保證重點支出。加強縣鄉(xiāng)兩級政府性債務管理,穩(wěn)步推進債務化解,防范政府債務風險。
實施政府收支分類改革,建立新的收入分類、支出功能分類和支出經(jīng)濟分類。做好公務員工資制度改革的配合工作,一方面,在做好增資測算的基礎(chǔ)上,積極籌集資金,確保機關(guān)、事業(yè)單位工資制度改革和離退休人員增加離退休費的需要;另一方面,切實推進“收支兩條線”管理,逐步實現(xiàn)收支脫鉤。在調(diào)查、論證的基礎(chǔ)上,進一步完善新一輪鄉(xiāng)財政管理體制。做好推行部門預算的調(diào)研工作。
圍繞社會關(guān)注的重點、熱點問題,以及財政改革事項和重大財稅政策執(zhí)行情況,以提高日常監(jiān)管工作質(zhì)量為核心,以規(guī)范基礎(chǔ)工作為保障,積極推進和加強財政監(jiān)督工作。一是加強財政收入監(jiān)督,突出非稅收入監(jiān)管,對全縣收費單位的收費、上解情況進行抽查。二是加強財政支出監(jiān)督,積極推進財政績效評價體系建設(shè),總結(jié)再就業(yè)等專項資金績效評價試點經(jīng)驗,逐步擴大專項資金績效評價面,運用科學的指標體系和合理的評價標準對財政資金使用績效進行客觀、公正的評價和判斷。另一方面,通過財政工業(yè)技改貼息專項資金、房改辦住房基金、中央特大防汛資金等專項資金檢查,追蹤問效,關(guān)注財政資金的規(guī)范性、安全性和有效性。三是強化會計監(jiān)督,組織開展《民間非營利組織會計制度》執(zhí)行情況檢查,開展委派會計信息質(zhì)量檢查,繼續(xù)做好工程結(jié)算審查和重點工程的財務檢查。四是對經(jīng)濟責任審計查出的問題進行逐一整改和落實。
主任、各位副主任、各位委員,我縣下半年的財政形勢依然嚴峻,要全面完成年初人代會通過的財政收支預算尤其是要確保財政收支平衡難度較大。但我們堅信,有縣委的正確領(lǐng)導,有縣人大的大力支持,我們一定不負全縣人民的重托,以對黨和歷史高度負責的精神,開拓進取,全力以赴,盡心盡責,收好稅、理好財,為完成年度預算任務而努力奮斗。
縣月份財政預算執(zhí)行情況報告篇七
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》等法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,在合法、公平、平等自愿、協(xié)商一致、誠實信用的基礎(chǔ)上,同意訂立本勞動合同,共同遵守本合同所列條款。
一、合同期限。
1、有固定期限。本合同自年月日至年月日止,期限為年(其中試用期自年月日止,期限為個月)。
2、無固定期限。本合同自年月日至合同中約定解除或終止合同的條件出現(xiàn)時止。
3、以完成一定的工作(任務)為期限,自年月日至工作(任務)完成時即行終止。
二、工作內(nèi)容和工作地點。
1、乙方同意甲方根據(jù)生產(chǎn)(工作)任務的需要,安排在部門(地點:)承擔工作任務(具體工作內(nèi)容及要求雙方可另簽訂崗位協(xié)議)。
2、因工作需要并與乙方協(xié)商后,甲方可變更乙方工作崗位。三、工作時間和休息休假。
1、甲方實行工作制,每日工作時間小時。每周工作時間小時,因生產(chǎn)(工作)需要加班加點的,按國家規(guī)定支付加班工資或補休。
2、乙方在合同期內(nèi)享受國家規(guī)定的各項休息、休假的權(quán)利,甲方應保證乙方每周至少休息一天。
四、勞動保護、勞動條件和職業(yè)危害防護。
1、甲方應嚴格執(zhí)行國家和地方有關(guān)勞動保護的法律、法規(guī)和規(guī)章,依法為乙方提供必要的勞動條件,建立健全生產(chǎn)工藝流程,制定操作規(guī)程、工作規(guī)范和勞動安全衛(wèi)生制度及其標準,保障乙方的安全和健康。
2、甲方負責對乙方進行職業(yè)道德、業(yè)務技術(shù)、安全生產(chǎn)的.教育和培訓;乙方應取得相應的職業(yè)資格證書,持證上崗。在工作中嚴格遵守安全操作規(guī)程。
3、對乙方從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)的,甲方應按國家有關(guān)規(guī)定組織上崗前和離崗時的職業(yè)健康檢查,在合同期內(nèi)應定期對乙方進行職業(yè)健康檢查。
4、乙方有權(quán)拒絕甲方的違章指揮、強令冒險作業(yè)、對危害乙方生命安全和身體健康的勞動條件,有權(quán)對甲方提出批評并向有關(guān)部門檢舉控告。
五、勞動報酬。
1、甲方按《中華人民共和國勞動法》和有關(guān)政策以貨幣形式每月日支付乙方工資元。
2、非因乙方原因造成甲方停工、停產(chǎn)、歇業(yè)、未超一個月的,甲方應按本合同約定的工資標準支付乙方工資;超過一個月,未安排乙方工作的,甲方應按不低于當?shù)厥I(yè)保險標準支付乙方停工生活費。
3、乙方依法享受年休假、探親假、婚喪等假期期間,甲方按國家政策規(guī)定或約定的標準,支付乙方工資。
六、社會保險、福利待遇。
1、甲方依照國家規(guī)定為乙方繳納養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育五項社會保險費用;社會保險費用個人繳納部分,甲方可從乙方工資中代扣代繳。
2、甲方為乙方提供以下福利待遇:
七、雙方約定的其他事項:
八、勞動合同的終止、解除、續(xù)訂和變更。
1、甲乙雙方共同遵守《中華人民共和國勞動合同法》第三十六條至五十條的規(guī)定。
2、本合同依法訂立后,不因用人單位變更名稱、合并、分立、法定代表人,主要負責人或者投資人、承辦人等事項變更而解除。
九、因履行本合同發(fā)生爭議,任何一方在規(guī)定期限內(nèi)可以提起勞動仲裁。本合同未約定事項,按國家規(guī)定執(zhí)行。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。約定事項違背國家規(guī)定或涂改、或未經(jīng)合法授權(quán)代簽無效。
甲方(蓋章)乙方(簽名)。
法定代表人(蓋章)。
年月日年月日。
縣月份財政預算執(zhí)行情況報告篇八
各位代表:
受區(qū)人民政府委托,我向大會書面報告江北區(qū)財政預算執(zhí)行情況和財政預算草案,請予審議,并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
鑒于報告擬就時市對區(qū)以及區(qū)對鎮(zhèn)(涉農(nóng)街道)財政結(jié)算尚未完成,報告中關(guān)于可用資金與結(jié)余的表述為預測數(shù)。
年是“十二五”規(guī)劃的收官之年,在區(qū)委的正確領(lǐng)導下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下,區(qū)財政部門緊緊圍繞打造“宜居宜業(yè)的現(xiàn)代化濱水品質(zhì)城區(qū)”目標任務,加快財政職能發(fā)揮,進一步提高經(jīng)濟增長質(zhì)量和績效,加快優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),進一步向民生保障等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)傾斜,加快推進財政改革,進一步夯實建立現(xiàn)代財政制度的基礎(chǔ),在全區(qū)各方的共同努力下,全年預算總體執(zhí)行情況良好,圓滿完成區(qū)十屆人大四次會議確定的財政收支預算任務。
2015年全區(qū)財政總收入完成846637萬元,如期達到“十二五”規(guī)劃目標任務,完成年度預算的103.4%,比上年增長12.0%,凈增收90905萬元。其中:中央級財政收入304298萬元,完成年度預算的108.4%,比上年增長17.8%,凈增收45991萬元;一般公共預算收入542339萬元,完成年度預算的100.8%,比上年增長9.0%,凈增收44914萬元。當年全區(qū)出口貨物“免抵退”增值稅實際發(fā)生244283萬元。
根據(jù)一般公共預算收入完成情況,按照現(xiàn)行市對區(qū)財政體制計算,2015年全區(qū)地方財政當年可用資金為388189萬元。其中:市、區(qū)共享收入?yún)^(qū)級分成251351萬元,區(qū)級固定收入分成76099萬元,專項收入分成66386萬元,所得稅基數(shù)返還8918萬元,中央稅凈返還13178萬元,當年居委會補助1511萬元,教育費附加補助1610萬元,義務教育初中段下放體制補助6027萬元,定額補助478萬元,其他一般性轉(zhuǎn)移補助16308萬元,出口退稅超基數(shù)地方負擔10808萬元,體制上解26171萬元,專項上解16698萬元。加上11項轉(zhuǎn)列基金結(jié)余轉(zhuǎn)入30583萬元,調(diào)入彩票公益金結(jié)轉(zhuǎn)資金超過當年收入30%部分445萬元,上級專項補助76063萬元,上年滾存結(jié)余94147萬元,合計收入589427萬元。
2015年全區(qū)一般公共預算支出完成505236萬元,完成年度預算的94.5%,比上年增長25.1%,凈增支101268萬元。其中,涉農(nóng)街道一般公共預算支出53315萬元,完成年度預算的100%,比上年增長12.6%,凈增支5972萬元。加上教育債券支出10000萬元,合計支出515236萬元。
全區(qū)一般公共預算收支相抵,結(jié)余74191萬元,其中:鎮(zhèn)財政結(jié)余6985萬元(其中??罱Y(jié)余3437萬元,凈結(jié)余3548萬元),涉農(nóng)街道凈結(jié)余11000萬元,本級結(jié)余56206萬元(其中市級專項補助結(jié)余7190萬元,??罱Y(jié)余1331萬元,國庫集中收付單位結(jié)余17708萬元,預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17705萬元,凈結(jié)余12272萬元)。
2015年全區(qū)一般公共預算支出主要項目完成情況如下:
(一)一般公共服務經(jīng)費56783萬元,完成年度預算的94.0%。其中,信訪專項資金50萬元、“十三五”規(guī)劃專項經(jīng)費60萬元、市結(jié)算補助資金510萬元、上級專項補助322萬元未下達,鄉(xiāng)鎮(zhèn)??罱Y(jié)余45萬元,國庫集中收付單位結(jié)余2612萬元。
(二)國防經(jīng)費497萬元,完成年度預算的100%。
(三)公共安全經(jīng)費27955萬元,完成年度預算的95.8%。其中,國庫集中收付單位結(jié)余1216萬元。
(四)教育經(jīng)費65701萬元,完成年度預算的97.2%。其中,上級專項補助84萬元未下達,國庫集中收付單位結(jié)余1919萬元。
(五)科學技術(shù)經(jīng)費18161萬元,完成年度預算的97.4%。其中,政府信息化專項資金224萬元、上級專項補助82萬元未下達,國庫集中收付單位結(jié)余186萬元。
(六)文化體育與傳媒經(jīng)費6458萬元,完成年度預算的77.1%。其中,上級專項補助42萬元未下達,鄉(xiāng)鎮(zhèn)??罱Y(jié)余162萬元,國庫集中收付單位結(jié)余1710萬元。
(七)社會保障和就業(yè)經(jīng)費42911萬元,完成年度預算的95.7%。其中,社區(qū)建設(shè)專項資金200萬元、上級專項補助143萬元未下達,鄉(xiāng)鎮(zhèn)??罱Y(jié)余76萬元,國庫集中收付單位結(jié)余1512萬元。
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育經(jīng)費34106萬元,完成年度預算的97.7%。其中,基層計生工作經(jīng)費補助120萬元、上級專項補助94萬元未下達,國庫集中收付單位結(jié)余593萬元。
(九)節(jié)能環(huán)保經(jīng)費6882萬元,完成年度預算的87.7%。其中,上級專項補助509萬元未下達,國庫集中收付單位結(jié)余457萬元。
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)事務經(jīng)費36684萬元,完成年度預算的91.1%。其中,鄉(xiāng)鎮(zhèn)??罱Y(jié)余14萬元,國庫集中收付單位結(jié)余3581萬元。
(十一)農(nóng)林水事務經(jīng)費34150萬元,完成年度預算的'89.0%。其中,上級專項補助1892萬元未下達,鄉(xiāng)鎮(zhèn)??罱Y(jié)余140萬元,國庫集中收付單位結(jié)余2203萬元。
(十二)交通運輸經(jīng)費53369萬元,完成年度預算的97.3%。其中,農(nóng)村道路養(yǎng)護資金167萬元、上級專項補助124萬元未下達,國庫集中收付單位結(jié)余1187萬元。
(十三)資源勘探電力信息等事務經(jīng)費27049萬元,完成年度預算的90.0%。其中,鄉(xiāng)鎮(zhèn)??罱Y(jié)余3000萬元,國庫集中收付單位結(jié)余20萬元。
(十四)商業(yè)服務業(yè)等事務經(jīng)費21370萬元,完成年度預算的83.3%。其中,上級專項補助3736萬元未下達,國庫集中收付單位結(jié)余535萬元。
(十五)金融監(jiān)管經(jīng)費11528萬元,完成年度預算的98.3%。其中,上級專項補助163萬元未下達,國庫集中收付單位結(jié)余31萬元。
(十六)援助其他地區(qū)支出1352萬元,完成年度預算的100%。
(十七)國土資源氣象等事務經(jīng)費3972萬元,完成年度預算的100%。
(十八)住房保障支出25891萬元,完成年度預算的99.9%。其中,國庫集中收付單位結(jié)余30萬元。
(十九)糧油物資儲備支出1096萬元,完成年度預算的100%。
(二十)其他支出29321萬元,完成年度預算的100%。
2015年地方財政基金預算收入424917萬元,完成年度預算的93.6%,同比減少36.9%,凈減收248345萬元。其中:社會保障基金收入229690萬元,國有土地使用權(quán)出讓收入144602萬元,新增建設(shè)用地有償使用收入7935萬元,國有土地收益基金收入4779萬元,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入816萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入5100萬元,其他政府性基金收入31995萬元。加上上級補助42169萬元,上年結(jié)余135400萬元,合計收入602486萬元。
縣月份財政預算執(zhí)行情況報告篇九
根據(jù)江北教育事業(yè)發(fā)展需要,經(jīng)江北區(qū)人事局核準,江北區(qū)教育局面向社會公開招聘事業(yè)編制教師。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、招聘崗位及數(shù)量。
共招聘48名,初中語文2名,初中英語1名,初中數(shù)學2名,初中體育1名,初中社會2名,初中美術(shù)1名,初中科學3名,初中音樂1名,初中計算機1名,科研1名(需教育管理類研究生);小學語文10名,小學數(shù)學7名,小學英語2名,小學音樂5名,小學體育5名,小學科學1名,小學計算機2名,小學美術(shù)1名。
二、招聘條件及范圍。
(一)基本條件:政治素質(zhì)好,熱愛教育事業(yè),品行端正,遵紀守法,有較強的工作責任心和事業(yè)心。具有與招聘崗位相適應的職業(yè)道德素質(zhì)、專業(yè)知識水平、較強的工作能力和心理素質(zhì)。有良好的團隊合作精神,身心健康。
(二)招聘范圍:符合以下條件之一的全日制應屆畢業(yè)生(或符合第6條)。
1、專業(yè)對口的碩士研究生及以上學歷的畢業(yè)生。
3、寧波市生源師范類浙師大、寧大、杭師大畢業(yè)生;
5、江北區(qū)生源專業(yè)對口的普通高校本科畢業(yè)生;
6、在江北區(qū)內(nèi)學校任教半年以上的-屆本科畢業(yè)生(獲得寧波市教壇新秀、寧波市學科骨干的不受畢業(yè)屆數(shù)的限制,但必須在40周歲以下)。
三、招聘原則及辦法。
(一)招聘工作遵循公開、公平、公正和擇優(yōu)錄用原則。
(二)區(qū)教育局對報名人員進行資格審查。
(三)區(qū)教育局組織對應聘人員進行相應的考核。
考核分兩個環(huán)節(jié),先進行筆試(滿分100分),再進行面試(滿分100分)。筆試結(jié)束后,根據(jù)筆試的成績(成績低于60分自行淘汰),按招聘崗位數(shù)1∶3的比例,確定參加面試人員;面試結(jié)束后,根據(jù)筆試、面試兩項總成績,筆試成績按40%計入總成績,面試成績按60%計入總成績。按招聘崗位數(shù)從高分到低分(每個崗位備份1人)確定參加體檢人員名單,體檢標準及辦法參照教師資格認定。
考慮體育專業(yè)學科的特殊性,先進行體育基本技能測試(不記總分),合格者再參加筆試和面試,程序參照上述環(huán)節(jié)。
(四)體檢合格人員由教育局組織考核,考核參照《浙江省公務員錄用考察工作細則》進行,考核結(jié)束后,在考核合格者中確定擬錄用人員名單。擬錄用人員名單在江北區(qū)教育網(wǎng)和寧波經(jīng)貿(mào)人才網(wǎng)上公示7個工作日,無異議的辦理錄用相關(guān)手續(xù)。
(五)因應聘人員體檢、考核不合格,造成名額空缺不再替補。
(六)符合報名條件的應聘人數(shù)不足1∶3的招聘崗位,則由區(qū)教育局報區(qū)人事局,確定是否繼續(xù)招聘、減少招聘崗位數(shù)或取消招聘。
四、報名辦法及要求。
(一)報名時間:201月9日―10日(上午8∶30―11:00,下午1:30---4:30)。
(二)報名地點:江北區(qū)教育局人事科204室報名(江北大吉巷22號,白沙公園對面)為簡化報名流程,請預先填報好《江北區(qū)教育局招聘事業(yè)編制教師登記表》(見附件),并將近期免冠正面一寸照片1張粘貼在報名登記表上。
五、其他事項。
(一)應聘人員所提供的材料必須真實,如有作假,一經(jīng)查實,取消應聘或錄用資格。
(二)在劃定是否為本區(qū)域生源時,以入學時戶口所在地為準。
(三)應聘人員體檢、考核不合格,公示有異議并經(jīng)核實的',不予錄用。
(四)未取得畢業(yè)證書或本科生未取得學位證書的應聘人員,不予錄用。
(五)被錄用人員須與應聘單位簽訂一年期聘用合同,合同期滿經(jīng)考核不合格的,單位不再繼續(xù)聘用。
(六)《江北區(qū)教育局招聘事業(yè)編制教師登記表》,經(jīng)資格審查后符合條件的應聘人員準考證,屆時可在江北教育網(wǎng)上下載??荚嚨木唧w時間另行通知,詳見江北區(qū)教育網(wǎng)。
(七)本簡章由寧波市江北區(qū)教育局負責解釋。
咨詢電話:江北區(qū)教育局:87668723宮老師。
附件1:報名材料清單:
(1)身份證原件及復印件;
(2)戶口本原件或戶籍證明(要求能證明生源地)及復印件;
(3)學生成績單復印并要求蓋有學校公章。
(4)榮譽證書原件及復印件;
(5)自薦材料一份;
(6)一寸免冠彩照2張;
(7)其他能證明符合報名條件的原件及復印件或相關(guān)證明材料。
經(jīng)資格審查后符合條件的應聘人員名單、考試時間、考試地點等具體事宜將在江北教育網(wǎng)上公布,請報考人員及時關(guān)注。應聘者的所有資料恕不奉還。
縣月份財政預算執(zhí)行情況報告篇十
前言:我國在城市環(huán)境日益改善的同時,農(nóng)村白色污染問題卻越來越嚴重。我國是農(nóng)業(yè)大國,農(nóng)村在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的全局中具有十分重要的地位,農(nóng)村經(jīng)濟、社會和生態(tài)環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展是我國走向繁榮富強的關(guān)鍵所在。但是由于經(jīng)濟發(fā)展和各種人為因素以及自然的損毀退化,農(nóng)村白色污染問題仍然十分突出,已經(jīng)成為制約農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展的瓶頸因素。
一、環(huán)境現(xiàn)狀分析。
通過xx村的環(huán)境調(diào)查以及其他農(nóng)村的環(huán)境調(diào)查資料顯示,大致可以分析得到農(nóng)村的污染現(xiàn)狀:。
1、農(nóng)村生活垃圾處理不得當。隨著農(nóng)村居民生活水平提高,現(xiàn)代化的商品和新的生活方式迅速蔓延到農(nóng)村,各種生產(chǎn)、生活垃圾也快速出現(xiàn)。在街道上,垃圾堆隨處可見。有塑料泡沫、塑料袋、碎玻璃、爛酒瓶等,不僅影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn),還成為疾病的傳染源,危及人體健康,破壞人們的生存環(huán)境。還有一些牲畜的放養(yǎng)造成了村中道路環(huán)境較差。
2、農(nóng)村生活污水處理率低。農(nóng)村的生活污水處于無序排放的狀態(tài)。每家每戶的生活污水都是順著自制的排水溝流到田地里。在生產(chǎn)力水平較低的時期,農(nóng)村生活污水成分簡單,可以自然降解。但是隨著我國農(nóng)村的城鎮(zhèn)化不斷發(fā)展,生活污水的成分不再簡單,加上農(nóng)民對環(huán)保意識的欠缺,同時也受目前經(jīng)濟發(fā)展水平限制,造成城鎮(zhèn)生活環(huán)境的污染程度不斷加深。據(jù)村名告知,在許鵬村的唯一的一個池塘曾經(jīng)十分清澈,池內(nèi)常常養(yǎng)有不少魚類等水生生物,而現(xiàn)在,由于水污染導致,池塘發(fā)臭,池內(nèi)生物貪腐。
3、土地污染日趨嚴重。在農(nóng)村,由于缺乏農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務和公眾環(huán)境意識,不是靠改良種苗提高抗病能力來提高產(chǎn)量,而是大量使用化肥農(nóng)藥。遇到雨水沖刷,化肥農(nóng)藥便滲入地下或流入河流。農(nóng)用化學品的過量使用,不僅導致農(nóng)田土壤污染,造成土壤板結(jié)、肥力下降。同時,還通過農(nóng)田徑流造成了對水體的污染甚至地下水污染和空氣污染,并威脅到農(nóng)村人口的健康。
4、空氣污染日趨嚴重。在農(nóng)村,特別是在農(nóng)耕時節(jié),大面積的焚燒作物,屢見不鮮,直接導致了空氣污染嚴重。除此之外,工業(yè)污染也會導致空氣質(zhì)量下降。
二、農(nóng)村白色污染分析。
在農(nóng)村里,很多地方還沒有實行塑料袋有償使用政策。因此,塑料袋,塑料盒使用情況還是比較嚴重的。特別是在農(nóng)村里,很多塑料袋,塑料盒都是不可降解的。隨處可見各種花花綠綠的袋子。這些袋子大多有毒,如果用來裝食物則其中的有毒物質(zhì)會一起進入口中,危害人的健康。不僅如此,由于這些盒子,袋子大多不可降解,完全分解需要好幾百年的時間。如果它們散落在土壤里,會使土壤環(huán)境惡化,嚴重影響農(nóng)作物對水分,養(yǎng)分的吸收,從而抑制了農(nóng)作物的生長,造成農(nóng)作物的減產(chǎn)。若牲畜吃了這些塑料品,還會引起牲畜的消化道疾病。
農(nóng)村白色污染原因分析:。
三、白色污染的防治。
1、停止使用一次性餐具及超薄塑料袋。,無論是從環(huán)保角度,還是從節(jié)約資源角度,不使用一次性塑料餐具是一件好事。任何一次性餐具不僅不利于環(huán)保,也是對資源的最大的浪費。我們在日常生活中,應拒絕使用超薄塑料袋買菜或盛裝食物,買菜可用菜籃子或較厚塑料袋,避免使用上的一次性,堅持少用和重復使用,從而減少塑料袋對環(huán)境的污染。
2、回收廢塑料并使之資源化是解決白色污染的根本途徑。其實,塑料和其它材料比,有一個顯著的優(yōu)點:塑料可以很方便地反復回收使用。廢塑料回收后,進行分類、清洗后再通過加熱熔融,即可重新成為制品。從組成看,聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯均由碳氫元素組成,而汽油、柴油等燃料也是由碳氫元素組成,只不過分子量較小。因此,把這幾類塑料隔絕空氣加熱至高溫,使之裂解,把裂解產(chǎn)物進行分餾,可制得汽油與柴油。
近年來,一些國家大力開展3r運動:即要求做到廢塑料的減量化(reduce)、再利用(reuse)、再循環(huán)(recycle)。目前,在德、日、美等國家,由于重視對包裝材料的回收處理,已經(jīng)實現(xiàn)了塑料的生產(chǎn)、使用、回收、再利用的良性循環(huán),從根本上消除了白色污染。
3、研究開發(fā)降解塑料。降解塑料具有與普通塑料同樣的使用功能,但在完成其使用功能而被廢棄后,其化學結(jié)構(gòu)可以在某些條件下發(fā)生變化,使高分子分解成分子量較小的分子,最后,被自然環(huán)境所同化。降解塑料有三類:光降解塑料、生物降解塑料及雙降解塑料。但是現(xiàn)在許多降解塑料并非100%降解,只是把塑料變?yōu)樗芰纤槠?據(jù)報道,我國陜西楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)已研制成功100%降解的塑料。
它是將淀粉和不可降解的塑料通過特殊設(shè)備粉碎成納米級后進行物理結(jié)合,再將兩者比例控制在一定范圍內(nèi)。用這種新技術(shù)生產(chǎn)的農(nóng)用地膜,經(jīng)過四至五年的xx試驗,結(jié)果顯示,在70天至90天內(nèi),淀粉完全降解為h2o、co2,塑料變?yōu)閷ν寥篮涂諝鉄o害的細小顆粒,并在17個月內(nèi)同樣完全降解為h2o、co2?,F(xiàn)在這種塑料已投入批量生產(chǎn)。目前在世界上降解塑料還遠遠沒有得到大規(guī)模使用。開發(fā)使用降解塑料也只能作為解決白色污染的輔助措施。
4、加強環(huán)保宣傳,提高公民的環(huán)保意識,在社會上形成良好的環(huán)保氛圍,是解決白色污染及其它各種形式污染的前提。例如,要回收廢塑料,就要實行垃圾回收分裝制度,把不同類的垃圾放在不同的垃圾桶內(nèi),這就需要我們有高度自覺的環(huán)保意識。
讓我們?nèi)巳藰淞⒁詯圩o環(huán)境為榮,破壞環(huán)境為恥的思想,以實際行動來消除校園里的白色污染及其它污染,把翼城二中建設(shè)為綠色校園,文明校園。
四、調(diào)查總結(jié)。
加強領(lǐng)導,保證隊伍的清正廉潔,營造農(nóng)村環(huán)境保護濃厚氛圍。政府應高度重視環(huán)境治理工作,努力做到各項活動負責到人,建立長效保潔隊伍。在建設(shè)社會主義新農(nóng)村、加快農(nóng)村現(xiàn)代化進程的今天,不能重蹈工業(yè)化“先污染,后治理”的老路,要盡量避免因為環(huán)境問題而阻礙農(nóng)村的可持續(xù)發(fā)展。
如果不重視農(nóng)村環(huán)境問題,勢必會出現(xiàn)農(nóng)村環(huán)境污染規(guī)模和影響的不斷擴大,進而最終影響到城市,這不符合“生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好”的社會主義新農(nóng)村的發(fā)展目標。如果上述各項措施能夠切實落實到位,農(nóng)村的樹才能更多、更綠,水才能更清,天才能更藍,農(nóng)村的生態(tài)和生活環(huán)境才能有明顯的改善,社會主義新農(nóng)村建設(shè)的步伐會更快、更穩(wěn)。
調(diào)查報告范文(三)。
調(diào)查課題:通過對白色污染的調(diào)查,加強我們的環(huán)保意識。
調(diào)查地點:南通市郭里園新村。
調(diào)查時間:。
也許同學們大多有這樣的經(jīng)歷:去菜市場買菜、多多少少都會用3到4個塑料袋;去快餐店,用塑料餐盒裝快餐,打開包裝盒,里面用大塊泡沫塑料包裹著東西;去雜貨店買牙膏、牙刷、鋼筆都會用一個小塑料袋……塑料袋價格便宜、輕巧、實用、方便,深受人們喜愛??墒?,你們知道嗎?它在為人們提供方便時,也帶來了一場“白色災難”。
一、調(diào)查研究:。
1、在我家門口,有2個垃圾箱,我統(tǒng)計了一下,上下總共扔大大小小的塑料袋57個,中午扔了49個。這個是2個垃圾箱的塑料袋個數(shù)啊!想想看,全國多少個垃圾箱,一天扔多少垃圾袋,這簡直是一個天文數(shù)字。
2、我也走訪了一家快餐店,了解到,他們一天賣出快餐約500份,每份約用塑料餐盒,也就是說每天要用1000個餐盒。
二、什么是“白色污染”?
“白色污染”主要是指白色塑料飯盒,各種塑料、農(nóng)用地膜所造成的環(huán)境污染。
三、“白色污染”的危害:。
1、“白色污染”會造成視覺危害,不僅破壞環(huán)境,還影響市容。
2、“白色污染”會使臭氧層變薄。因為,太陽照射塑料后,會使大量毒物排入大氣層,從而合臭氧層變薄。
四、行動整治“白色污染”
隨著工農(nóng)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,塑料對人類作出了巨大貢獻。但是,也為環(huán)境付出了沉重代價,已對人類造成了嚴重威脅。雖然,各城的環(huán)衛(wèi)工人們都在與“白色污染”作斗爭,但是光靠他們是不夠的,還得靠我們自己。
五、建議:。
1、不亂扔垃圾。
2、不浪費一張紙、一滴水、一份錢。
3、盡量少用塑料袋,減少“白色污染”
同學們,我們是社會的主人,改善地球環(huán)境,是我們義不容辭的責任與義務。讓我們攜起手來,共同保護我們美麗的家園!
縣月份財政預算執(zhí)行情況報告篇十一
各位代表:
2012年,我縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導下,在縣人大的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下,認真執(zhí)行縣十六屆人大一次會議關(guān)于財政預算報告的決議,實現(xiàn)了財政收入穩(wěn)定增長,確保了財政收支平衡。
(一)財政收入完成情況。
3、財政總收入完成150564萬元(地方公共財政預算收入、基金收入與上級各項補助收入之和)。
(二)財政支出完成情況。
1、公共財政預算支出完成122945萬元,同比增長21%;。
2、上解支出完成1530萬元;
3、財政總支出完成150564萬元,完成調(diào)整后預算的100%。
(三)基金預算收支完成情況。
1、全年縣本級基金收入完成13163萬元,完成預算的220.8%;
2、上級補助基金收入12926萬元。
3、全年基金總支出完成26089萬元,完成調(diào)整后預算的100%。
二、2012年財政主要工作。
過去的一年,我們緊緊圍繞“三大工程、五大戰(zhàn)略”部署,充分發(fā)揮財政支撐引導作用,努力挖掘增收潛力,重點保障民生支出,穩(wěn)妥推進財政改革,促進了經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。
(一)組織收入、對上爭取雙輪驅(qū)動,財政收支再攀新高。
認真落實招商引資優(yōu)惠政策,主動幫助企業(yè)爭取專項資金,支持稅務采取科技治稅等手段,確保了財政收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長。全口徑公共財政預算收入和縣本級公共財政預算收入分別達到43088萬元和29198萬元,同比分別增長30.4%和28.2%。為彌補自身財力不足,實施對上爭取獎勵辦法,增強了全縣各部門爭取資金的主動性,全年爭取上級補助收入63661萬元,比去年增加18581萬元,增幅41.2%,有力支撐了全縣經(jīng)濟發(fā)展。
(二)財政引導支撐作用越加凸顯,重點項目建設(shè)得到保障。
加強與市民營企業(yè)擔保中心合作,為10戶企業(yè)協(xié)調(diào)財政擔保貸款3500萬元;積極與省開發(fā)銀行溝通聯(lián)系,協(xié)調(diào)5000萬元政策性貸款支持重點項目建設(shè);兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠政策,冠強led、天地藥業(yè)、大昌肉雞等項目順利推進;發(fā)揮財政杠桿作用,為企業(yè)爭取財政貼息、技術(shù)改造、節(jié)能減排等資金2852萬元,助推企業(yè)提檔升級。
(三)財政公共屬性獲得充分發(fā)揮,民生支出全面落實。
以年初承諾的“10件實事”為投入重點,統(tǒng)籌調(diào)度,科學安排,全年投入民生方面的資金占總支出的24.14%。一是投入4000萬元建設(shè)雞訥路支線、拓寬森林公園旅游專線32公里。二是安排財政擔?;?00萬元為下崗失業(yè)人員和婦女提供貼息貸款1133萬元。三是投入170萬元啟動高齡老人補貼工作。四是投入756萬元新建會發(fā)鎮(zhèn)幼兒園和縣特殊教育學校。五是投入660萬元新建120急救指揮中心;統(tǒng)籌安排資金,啟動中醫(yī)院移址新建工程。六是公職人員人均月工資上調(diào)280元。七是一次性投入匹配資金375萬元啟動住房公積金制度。八是爭取資金4000萬元配建經(jīng)濟適用房120套、廉租房80套,改造農(nóng)村泥草房和困難家庭住房1809棟。九是投資450萬元解決15個屯的居民飲水安全問題。十是安排資金290萬元提高鄉(xiāng)村兩級經(jīng)費標準。
(四)各項機制體制改革穩(wěn)步推進,財政管理更加科學。
一是實施國庫集中支付制度改革,建立了國庫單一賬戶體系,撤銷會計集中核算中心用于財政性資金支付的實有資金賬戶。二是建立財政投融資中心,配備了專職人員,共評審項目11個,審減率達到16.4%,節(jié)約財政資金403萬元。三是完善財政同步監(jiān)督機制,對財政資金從預算、執(zhí)行到使用結(jié)果進行了及時有效的全過程監(jiān)督。四是政府采購得到新加強,通過規(guī)模和集中采購,節(jié)約資金219萬元,節(jié)約率16%。五是深入推進部門預算改革,使其逐步進入了規(guī)范化軌道,啟動了公務卡制度改革,實現(xiàn)了公務消費公開透明。
過去的一年,財政工作取得了一定成績,但也存在一些問題亟待解決。一是缺少稅源型項目,規(guī)模納稅企業(yè)較少;二是爭取資金單兵作戰(zhàn),部門之間協(xié)作力度不大;三是財政剛性支出過快,項目資金投入較為分散;四是個別單位財經(jīng)紀律意識淡薄,執(zhí)行財務制度隨意性較大。
2013年財政工作將按照縣十五屆三次全委(擴大)會議和十六屆人大二次會議的要求,以“三大工程、五大戰(zhàn)略”為主線,構(gòu)建“對上爭取、科學投入、融資保障”三項機制,加強財源建設(shè),加大民生投入,加快改革步伐,推進財政科學化、精細化管理,為建設(shè)現(xiàn)代中等城市提供強有力的財力保障。財政主要預期目標為:全口徑公共財政預算收入預計實現(xiàn)50413萬元,地方公共財政預算收入預計實現(xiàn)34162萬元,分別增長17%。
(一)突出抓好財源建設(shè),加快形成財政增長的內(nèi)動力。
重點扶持開發(fā)區(qū)建設(shè),發(fā)揮國有資產(chǎn)經(jīng)營公司作用,跟進區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);落實政府承諾的招商政策,按照企業(yè)繳納的稅費額度,以獎勵方式補償企業(yè)建設(shè);跟蹤國家財政政策,為企業(yè)爭取貸款貼息、技術(shù)改造、產(chǎn)業(yè)升級等扶持資金;包裝硅材料、新能源、綠色食品等優(yōu)勢項目,力爭納入省市財源項目庫,爭取上級財政扶持。
(二)積極發(fā)揮財政支撐作用,推動“新戰(zhàn)略”加快實施。
按照“三大工程”和“五大戰(zhàn)略”要求,努力發(fā)揮財政職能,集中優(yōu)勢財力,捆綁同類資金,確保重點項目和重點產(chǎn)業(yè)順利實施。一是加大基礎(chǔ)設(shè)施投入,重點推進道路、“三供兩治”和農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);二是加大重點產(chǎn)業(yè)投入,圍繞硅材料、新能源、綠色食品三大產(chǎn)業(yè),特別是肉雞養(yǎng)殖、食用菌園區(qū)、水稻園區(qū)等進行重點投入;三是加大民生項目投入,圍繞縣政府承諾的10件實事重點安排資金。
(三)健全完善投融資機制,保障各項建設(shè)資金需求。
一是完善對上爭取機制??茖W確定指標,對達標的給予重獎,對未達標的進行嚴罰,努力形成全縣上下齊心合力對上爭取資金的良好態(tài)勢。二是建立科學投入機制。改變以往的現(xiàn)金直投方式,通過以獎代補、貼息放貸、周轉(zhuǎn)扶持等方式,鼓勵產(chǎn)業(yè)和項目發(fā)展,發(fā)揮資金最大效益。三是建立融資保障機制。多渠道籌措發(fā)展資金,重點加強與省市財政擔保公司合作,探索建立擔保分公司,為我縣提供規(guī)模貸款;積極與國家開發(fā)銀行溝通協(xié)調(diào),做大國有資產(chǎn)經(jīng)營公司平臺,爭取更多的政策性貸款;鼓勵縣內(nèi)商業(yè)銀行放低對地方放貸門檻,為經(jīng)濟發(fā)展注入新活力。
(四)加快推進財政精細化管理,促進財政工作科學規(guī)范運轉(zhuǎn)。
把改革作為發(fā)展動力,不斷完善管理機制,向管理要效益、要效率,推進財政工作科學化和精細化管理。深化國庫集中支付制度改革,規(guī)范國庫集中支付運行制度;完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度,促進國有資產(chǎn)管理規(guī)范化;建立科學有效的投資評審機制,最大限度節(jié)約財政資金;嚴格部門預算管理制度,增加政府支出透明度;加強財政收支監(jiān)督檢查,確保財政資金高效廉潔使用。
縣月份財政預算執(zhí)行情況報告篇十二
各位代表:
2003年全縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導下,在縣人大依法監(jiān)督下,緊緊圍繞全縣經(jīng)濟發(fā)展總體思路,服從服務于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局,開拓進取,扎實工作,克服各種減收增支等不利因素的影響,在上級財政部門的大力支持下,通過全縣各條戰(zhàn)線的共同努力,超額完成了年度預算任務。
2003年財政總收入完成14,244萬元,為年預算的109.6%,增長31.2%。其中:上劃中央“四稅”收入完成3,323萬元,為年預算的114%,增長39.6%;一般預算收入完成10,341萬元,為年預算的100.4%,增長21.1%;基金預算收入完成580萬元,為年預算的322%,增長222%。全縣財政總支出完成26,453萬元,其中本級支出完成22,504萬元,為年預算的112.7%,增長17.2%。2003年財政預算執(zhí)行結(jié)果為:按現(xiàn)行財政體制計算,加減省、市各項結(jié)算補助及上解支出,當年預算超收超支、收支平衡。
縱觀過去的一年,全縣財政工作是在十分困難的情況下進行的。一方面減收因素不斷出現(xiàn)。一是“非典”時期,國家出臺了減免部分稅費政策,使工商稅收和行政事業(yè)性收費受到影響;二是受自然災害和政策性減稅的影響,農(nóng)業(yè)稅減收1,400萬元;三是落實再就業(yè)減免稅費優(yōu)惠政策,減少財政收入280萬元。另一方面財政支出大幅度增長。一是在財力相當緊張的情況下,多方籌措資金,全部兌現(xiàn)了拖欠行政事業(yè)單位職工93年至95年18個月套改工資,恢復了工資福利部分,落實正常的晉級工資,增加支出3,000萬元。二是年度內(nèi)退伍兵安置和師范類大中專畢業(yè)生分配,加大了財政負擔;三是落實農(nóng)村稅費改革政策,增加對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補助216萬元;四是防治“非典”增加支出200萬元。為克服各種困難,確保財政收支平衡,縣委縣政府高度重視財政工作,采取了一系列積極有效的措施,消化了各種減收因素給財政收入帶來的不利影響,超額完成了年初確定的工作目標。縣主要領(lǐng)導帶領(lǐng)財政部門積極跑省進市,千方百計地爭取省市財政在資金上的支持,全年累計比去年多爭取資金3,000多萬元,有力地緩解了財政資金緊張的狀況;財政支出體現(xiàn)了突出重點、有保有壓的原則,將有限的財力優(yōu)先用于發(fā)放職工工資以及改革發(fā)展和維護社會穩(wěn)定方面的重點支出。
2003年,全縣財政在減收增支因素較多和資金供求矛盾突出的情況下,預算執(zhí)行能取得這樣的結(jié)果,是來之不易的。這是縣委加強對財稅工作領(lǐng)導的結(jié)果,是人大依法監(jiān)督的結(jié)果,是國民經(jīng)濟各部門通力協(xié)作、大力支持的結(jié)果,也是財稅部門認真落實財稅政策、改進和加強財稅管理、千方百計挖潛增收、竭盡全力確保平衡的結(jié)果。
(一)強化財稅征管,確保應收盡收。
不斷加強與稅務等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合,加大力度落實稅收任務,為財政收入大幅度增長,奠定了堅實的基礎(chǔ)。加大收入征管力度,不斷健全和完善財稅征管手段,保證稅收征管有序進行,確保財政收入均衡入庫。加強對行政事業(yè)性收費、政府性基金等非稅收入的收支管理,強化預算外資金的統(tǒng)籌工作力度,有效緩解財政資金緊張狀況。在全縣各條戰(zhàn)線及財稅部門的共同努力下,財政總收入完成14,244萬元,比同期增加3,387萬元,增長31.2%,超額完成當年預算任務。
(二)突出工作重點,努力實現(xiàn)四個確保目標。
采取切實可行的措施,維護社會穩(wěn)定。一是確保行政事業(yè)單位職工工資及時足額發(fā)放。全面落實工資政策,提高工資水平。年初以來,我們堅持集中財力保工資的原則,及時足額發(fā)放了職工工資,沒有出現(xiàn)拖欠工資現(xiàn)象。全面兌現(xiàn)工資政策,行政事業(yè)單位職工人均工資從2002年年末的780元,增長到2003年年末的990元,平均增長210元,增長了27%。并首次兌現(xiàn)了年末一次性獎金,職工工資水平在全市位居第二位。采取有效措施,多方籌措資金,扭轉(zhuǎn)多年來工資發(fā)放不及時的局面。同時對上劃到縣的鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資、衛(wèi)生院及防疫人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公安干警工資做到了和縣直單位同步發(fā)放;二是確保國有企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。2003年全縣養(yǎng)老保險費收入2,847萬元,收繳率達到100%,養(yǎng)老金支出2,320萬元,社會化發(fā)放率達到100%;三是確保下崗職工生活費按時足額發(fā)放,保證財政承擔的資金及時足額到位。四是確保城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金按時足額發(fā)放,全年低保費支出394萬元。
(三)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),努力確保重點支出。
繼續(xù)堅持“一要吃飯,二要建設(shè)”的原則,堅持適度從緊的財政政策,壓縮行政經(jīng)費,削減彈性支出。凈化財政供養(yǎng)范圍,清理出不應由財政繼續(xù)供養(yǎng)的人員530人,每年為財政節(jié)約資金341萬元。在確保工資性支出和社會保障支出的前提下,對民政撫恤、教育、市政、環(huán)衛(wèi)、交通、支農(nóng)、政法部門等項資金優(yōu)先解決。其中市政建設(shè)安排資金2,000多萬元,優(yōu)化了投資環(huán)境;安排政法部門經(jīng)費1,490萬元,保障了社會安定;安排通鄉(xiāng)公路匹配資金640萬元,促進了城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。
(四)積極推進財政改革,努力提高公共財政管理水平。
一是實行零基預算,減少不合理經(jīng)費支出。在保證各部門正常經(jīng)費需求的前提下,按照統(tǒng)一的定額,結(jié)合財政承受能力,對各部門經(jīng)費指標重新進行核定;二是加強財政收支監(jiān)管,全面推進國庫集中收付制度改革,納入集中核算的行政事業(yè)單位已達到148戶。通過實際運行,各單位財務管理進一步規(guī)范,不合理開支明顯減少;三是切實抓好部門預算試點工作。選擇有代表性的單位作為部門預算試點單位,不斷完善部門預算的編制方法,規(guī)范預算編制;四是采取有效措施,積極推進政府采購工作。加大《政府采購法》宣傳力度,進一步擴大了政府采購范圍,努力規(guī)范政府采購行為,提高財政資金的使用效益。五是進一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制,增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實力。理順了縣鄉(xiāng)分配關(guān)系,規(guī)范了縣鄉(xiāng)財政收支范圍,有效緩解了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支矛盾。六是積極完善農(nóng)村稅費改革,努力實現(xiàn)“三個確?!薄@^續(xù)加大農(nóng)村稅費改革宣傳力度,確保各項政策落實到位,增加對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付資金補助,維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。
(五)加強財源建設(shè)步伐,促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。
充分利用國家扶持東北老工業(yè)基地改造和省政府加快縣級財源建設(shè)發(fā)展的有利契機,把財源建設(shè)作為全年重點工作來抓。根據(jù)全縣國民經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和經(jīng)濟戰(zhàn)略調(diào)整的重點,結(jié)合縣鄉(xiāng)地域和資源優(yōu)勢,因地制宜,統(tǒng)籌規(guī)劃,確立以工業(yè)財源為骨干,農(nóng)業(yè)財源為基礎(chǔ),第三產(chǎn)業(yè)等新興財源體系為重點,用好用足省市關(guān)于財源建設(shè)的各項優(yōu)惠政策,加快財源建設(shè)步伐,為財政收入的穩(wěn)定增長奠定堅實基礎(chǔ)。
(六)加強財政監(jiān)督管理,規(guī)范財經(jīng)秩序。
一是強化財政監(jiān)督職能,規(guī)范非稅收入“收支兩條線”管理。有效規(guī)范執(zhí)收執(zhí)罰行為,促進預算內(nèi)外資金的有機結(jié)合,增強政府宏觀調(diào)控能力。二是加強會計管理,規(guī)范財務基礎(chǔ)工作。深入開展《會計法》執(zhí)法專項檢查,規(guī)范會計秩序,提高會計信息質(zhì)量,重點檢查了25戶,對違紀行為進行了嚴肅處理。三是開展財政專項資金檢查,加大監(jiān)督處罰力度,規(guī)范資金的使用,提高財政資金投資效益。
各位代表,2003年全縣財政預算執(zhí)行情況從總體看是好的,取得了很大成績,但也存在一些不容忽視的問題。一是全縣財政收入雖然增長較大,但與不斷增長的支出需求仍有較大差距,收支矛盾依然相當突出。二是財政收入結(jié)構(gòu)不盡合理,地方財政可用財力所占比重偏低。三是雖然行政單位機構(gòu)改革成效明顯,但財政供養(yǎng)人員有增無減,財政負擔難以減輕。四是縣鄉(xiāng)兩級財政債務依存度過高,償債壓力不斷加重,債務風險不容忽視。五是財政收入缺乏持續(xù)增長的后勁,難以保證長期增長的勢頭。這些問題應引起重視,要采取切實有力措施,認真加以解決。
二、2004年預算(草案)。
2004年是貫徹落實黨的“十六大”精神,全面建設(shè)小康社會的重要一年。國家加大對東北老工業(yè)基地和糧食主產(chǎn)區(qū)的扶持力度,對全縣經(jīng)濟發(fā)展將起到積極的促進作用和深遠影響。我們要搶抓機遇,攻堅克難,乘勢而上,為財政形勢根本好轉(zhuǎn)繼續(xù)努力。
2004年全縣財政工作和預算安排總的指導思想是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹落實黨的“十六大”和中央經(jīng)濟工作會議精神,按照縣委“發(fā)揮優(yōu)勢、用足外力、打造精品、全民創(chuàng)業(yè)、追趕富縣、立標發(fā)展”的總體要求和縣政府的工作布署,嚴格收入管理,確保財政收入穩(wěn)定增長;支持企業(yè)改革和經(jīng)濟發(fā)展,狠抓財源建設(shè);調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),努力保證工資性支出和重點支出的需要;深化財政改革,整頓財經(jīng)秩序,不斷推進依法理財。為全縣經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展,全面建設(shè)小康社會而奮斗。
按照上述指導思想和2004年全縣國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,全縣財政總收入安排17,100萬元,比上年增長20.4%。按現(xiàn)行財政體制計算,加減省市對我縣各項結(jié)算補助及專項上解,當年可用財力22,086萬元。根據(jù)以收定支的原則,全縣財政支出安排22,086萬元。收支相抵當年預算安排是收支平衡的。
三、積極開拓,艱苦奮斗,確保圓滿完成2004年財政預算任務。
為確保全縣財政預算任務的完成,按著縣委的要求和本次會議提出的工作任務,2004年要抓好以下重點工作:
(一)努力增收節(jié)支,確保預算收支平衡。
一方面加強收入征管,確保收入穩(wěn)定增長。一是加大稅收征管力度,密切與稅務部門的協(xié)調(diào)與配合,落實人代會確定的收入任務。認真研究國家稅收政策和我縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變化對財政收入的影響,加強對收入執(zhí)行情況的動態(tài)分析與檢查,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。二是加強對重點稅源的分析和預測,全面掌握重點稅源的動態(tài),確保收入及時足額入庫。三是堅持依法治稅。嚴禁越權(quán)減免、違規(guī)減免、先征后返、異地交稅等方式偷逃稅款,加強稅收征管,規(guī)范稅收秩序。四是加強農(nóng)業(yè)稅和非稅收入的征管,規(guī)范征管手段,努力增加財政收入。另一方面要堅持量力而行,大力壓縮彈性支出。繼續(xù)堅持“量入為出、開源節(jié)流”的原則和適度從緊的財政政策,大力提倡和發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉辦一切事情的優(yōu)良傳統(tǒng),切實貫徹“兩個務必”要求,在保證重點支出的同時,強化支出管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),減少彈性支出。使財政支出控制在財力允許的范圍內(nèi),確保當年預算的收支平衡。
(二)發(fā)揮財政職能作用,支持經(jīng)濟發(fā)展。
2004年要充分發(fā)揮財政資金的引導作用,為縣域經(jīng)濟發(fā)展服務。一是抓住國家支持東北老工業(yè)基地發(fā)展和省政府加快縣鄉(xiāng)財源建設(shè)的有利契機,用好用足各項財政政策,建立有前途、有活力的后續(xù)財源體系,促進財政收入總量增加,實現(xiàn)全縣經(jīng)濟跨越式發(fā)展。采取多元化的扶持方式,對確實可行的企業(yè)或項目,采取招商引資的辦法,通過財政貼息、貸款擔保、政府委托出資人參股注資或政府無償投入以及獎勵招商引資中介人等多種方式予以扶持;二是支持國有企業(yè)深化改革,通過落實各種優(yōu)惠政策和加大社會保障力度,深化國有企業(yè)改革。三是以增加農(nóng)民收入為目標,支持農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。為建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化、標準化和農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)服務。四是加大對通鄉(xiāng)公路、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持力度,改善投資環(huán)境。五是在財力可能的情況下,增加教育、文化等項事業(yè)的投入,培養(yǎng)和引進高素質(zhì)人才,為全縣經(jīng)濟建設(shè)提供人才保障。
(三)加大財政保障力度,促進社會各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
按照公共財政的要求,繼續(xù)大力調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu),建立和完善公共財政體制框架。一是繼續(xù)做好工資保障工作,確保縣鄉(xiāng)行政事業(yè)單位職工工資及時足額發(fā)放,維護社會穩(wěn)定。二是加大對社會保障的支持力度,保證“兩個確?!焙汀暗捅!彼栀Y金。依法擴大社會保障資金的覆蓋面,將符合低保條件的所有人員納入“低保”范圍,努力做到應保盡保。加強對就業(yè)市場建設(shè)和社區(qū)服務業(yè)的支持,全面落實支持再就業(yè)的各項財稅政策;三是鞏固農(nóng)村稅費改革成果,采取有效措施,努力實現(xiàn)“三個確保”;四是堅持“兩個務必”,樹立過緊日子思想,保證黨政機關(guān)正常運轉(zhuǎn);五是多方籌措資金,保證農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生、政法等項重點支出的適度增長,促進各項社會事業(yè)的發(fā)展。
(四)加大財政改革力度,創(chuàng)新財政管理機制。
一是全面推行部門預算編制,進一步規(guī)范預算編制行為,提高財政資金使用效益。二是繼續(xù)完善國庫集中收付制度,推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中收付制度改革。三是繼續(xù)深化“收支兩條線”改革,加強財政綜合預算管理,加快預算外資金全部納入部門預算管理的步伐。四是貫徹實施《政府采購法》,逐步推行政府采購制度。擴大采購規(guī)模,規(guī)范采購行為,節(jié)約財政支出。五是全面落實農(nóng)村稅費改革政策,切實減輕農(nóng)民負擔,保證鄉(xiāng)村兩級組織正常運轉(zhuǎn)。
(五)堅持依法理財,強化財政監(jiān)督管理。
一是加強財政監(jiān)督機構(gòu)和制度建設(shè),形成內(nèi)部監(jiān)督與對外監(jiān)督相結(jié)合,檢查處理與追蹤問效相結(jié)合,貫穿財政資金運行全過程的財政監(jiān)督工作機制。二是深入開展財政法制宣傳教育,全面提升財政干部和財務人員的責任意識、法律意識和綜合素質(zhì),不斷提高依法理財?shù)乃胶湍芰Γ袑嵃岩婪ㄐ姓?、依法理財落到實處。三是強化財政?zhí)法監(jiān)督檢查的工作力度,加強執(zhí)法檢查和會計管理力度。繼續(xù)開展對重點行業(yè)、重點資金、重點項目和專項資金的監(jiān)督檢查,嚴肅查處違法違紀行為。
各位代表,完成2004年預算的任務十分繁重和艱巨,機遇與挑戰(zhàn)并存,希望與困難同在。讓我們高舉鄧小平理論偉大旗幟,全面貫徹“三個代表”重要思想,認真落實“十六大”精神,在縣委的正確領(lǐng)導下,自覺接受縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督,加強與各界人士的聯(lián)系,充分調(diào)動和發(fā)揮各方面的積極因素,統(tǒng)一思想,堅定信心,銳意改革,扎實工作,為全面完成本次會議確定的各項財政工作任務而努力奮斗。
縣月份財政預算執(zhí)行情況報告篇十三
(20xx年8月6日在市七屆人大常委會第xx次會議上)。
市人大常委會調(diào)查組。
市人大常委會:
根據(jù)市人大常委會監(jiān)督工作計劃和主任會議安排,207月中旬,市人大常委會調(diào)研組在常委會主任王長鏡、副主任楊開明同志的帶領(lǐng)下,對全市上半年預算執(zhí)行情況進行了調(diào)查,分別聽取了市財政局、國稅局、地稅局工作情況匯報。現(xiàn)將調(diào)查的情況報告如下:
1.收入目標計劃完成較好。從1—6月,全市財政總收入完成243765萬元,占預算454900萬元的53.59%,同比增長19.01%。全市地方一般公共預算收入完成216119萬元,占預算400000萬元的54.03%,同比增長20.29%.
2.收入質(zhì)量不斷提升。稅收收入占財政總收入比重達到68.22%。主體稅收呈上升趨勢。其中,增值稅同比增長26.29%,營業(yè)稅同比增長70.38%,企業(yè)所得稅收同比增長4.18%,個人所得稅同比增長4.32%。
3.支出保持正常水平。1—6月,全市實現(xiàn)地方一般公共預算支出244083萬元,占預算407100萬元的59.96%,同比增長7.93%。教育、科技、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等重點支出得到較好保障,“三公”經(jīng)費得到較好控制。上半年全市“三公”經(jīng)費支出640萬元,同比下降28%。。
4.政府性基金預算收支下降。1—6月,全市政府性基金收入完成1221萬元,占預算40000萬元的3.05%,同比下降92.63%,減收原因主要是國有土地使用權(quán)出讓收入大幅下降;支出8706萬元,占預算40000萬元的21.7%。
5.社會保險基金預算收支完成情況比較正常。1—6月,全市社會保險基金收入完成64210萬元,占預算91078萬元的70.5%,同比增長9.71%;支出40895萬元,占預算76135萬元的53.71%,同比增長16.02%。
6.國有資本經(jīng)營收支預算主要在下半年執(zhí)行。
二、存在的主要問題。
雖然上半年預算執(zhí)行情況較好,但也存在一些問題和困難,主要是:財政收入增長的后勁仍然不足,收入質(zhì)量有待進一步提高;支出結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化,收支平衡的壓力進一步加大;財政資金監(jiān)管有待進一步加強防范和化解財政風險的任務仍然很重;財稅改革的任務繁重而艱巨。對此,市政府及財稅部門要高度重視,逐步加以解決。
三、意見建議。
1.進一步加大稅源培植的力度。要認真研究國家宏觀經(jīng)濟政策,不斷完善招商引資的措施,采取得力措施推進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,繼續(xù)大力培植骨干稅源,切實加大對小微企業(yè)發(fā)展的支持力度,加大對上爭取扶持企業(yè)發(fā)展政策的'力度,努力培植新的增長點,為財政收入提供更加穩(wěn)定的稅源。
2.進一步加大財稅征管的力度。要根據(jù)發(fā)展形勢和產(chǎn)業(yè)調(diào)整情況,掌握稅源變動趨勢,強化收入分析、預測和管控。要依法征收,強化征管,加強稽查,做到應收盡收。要加大協(xié)稅的力度,調(diào)動部門鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)稅的積極性。要提高財政收入質(zhì)量,減少一次性收入,增加財政的可用財力。
3.進一步強化預算約束。要嚴格預算支出,堅持“先有預算,后有支出”的原則,沒有預算不得支出,嚴控超預算支出。要確保教育、科技、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生和社會保障預算等重點支出。要勤儉節(jié)約,嚴控機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、“三公”經(jīng)費和樓堂館所等基本建設(shè)支出。要嚴肅財經(jīng)紀律,加大財政監(jiān)管和審計的力度,及時查處和糾正違反財政紀律和規(guī)定的行為。
4.要進一步加大財稅改革的力度。要深入貫徹和實施《預算法》,深化預算制度改革,完善預算體系,優(yōu)化資源配置,推進預算的法制化管理。要深化政府采購、國有資產(chǎn)管理、財政投資評估等改革。要加強預算的精細化管理,深入推行預算績效管理,提高財政預算資金的使用效益。要加大政府債務資金的監(jiān)管力度,防范和化解債務風險。要加大財政專項資金的整合力度,提高專項資金的使用績效。要加強對中央、省財稅改革信息的掌握政策研究,做好財政基礎(chǔ)工作,積極應對新一輪財政體制改革。
四、關(guān)于預算調(diào)整草案的初步審查意見。
1.預算調(diào)整草案調(diào)增上級補助收入30500萬元。主要來源是中央、省、2015年上半年增加的一般轉(zhuǎn)移支付補助收入,同時調(diào)整一般公用預算支出30500萬元。其收支方案符合《預算法》和省財政廳相關(guān)文件規(guī)定,預算工作委員會表示同意。建議本次會議審查批準。
2.省財政廳核定轉(zhuǎn)貸我市2015年地方政府債券資金額度為49500萬元,其調(diào)整一般公共預算收支方案,符合《預算法》和省財政廳相關(guān)文件的規(guī)定,預算工作委員會表示同意建議本次會議審查批準。
縣月份財政預算執(zhí)行情況報告篇十四
20*年度財政預算執(zhí)行審計根據(jù)縣人大、縣政府和上級審計機關(guān)的要求,以全部政府性資金審計為主線,以本級預算執(zhí)行審計為重點,以支出審計為主,關(guān)注地方財政資金的分配管理情況,促進政府收支逐步實現(xiàn)“收入一個籠子、預算一個盤子、支出一個口子”,為構(gòu)建完整的預算體系服務,力求在強化財政監(jiān)督方面發(fā)揮建設(shè)性作用。
二、省定項目9項。
1、全部政府性資金與財政風險專項審計調(diào)查。
通過審計調(diào)查摸清全部政府性資金收入及支出結(jié)構(gòu),評價收支結(jié)構(gòu)的變動趨勢,分析影響收入結(jié)構(gòu)變動的內(nèi)在因素,促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)完善;在掌握政府負債規(guī)模和管理的基礎(chǔ)上,分析政府負債風險對財政運行的影響,防范財政風險。
2、20*年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政審計。
通過審計,探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部政府性資金審計的方法,以財政資金使用績效為重點,按照“收入一個籠子,預算一個盤子,支出一個口子”的預算管理要求,促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府以科學發(fā)展觀來建立公共財政制度,規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務管理,防范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政風險,實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟全面協(xié)調(diào)可持續(xù)地發(fā)展。
3、我縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理狀況審計調(diào)查。
通過調(diào)查,反映我縣行政事業(yè)單位的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀,揭示資產(chǎn)基礎(chǔ)管理、經(jīng)營運作、收入管理等方面存在的問題,促使行政事業(yè)單位進行資產(chǎn)管理改革,推動政府會計制度的建立,維護國有資產(chǎn)的安全、完整和效益,為建設(shè)節(jié)約型政府、完善部門預算的編制、規(guī)范公務員收入分配秩序創(chuàng)造條件。
4、社保五項基金同步審計及企業(yè)年金制度專項審計調(diào)查。
通過對五項基金的審計,促進社保部門更好地*行職責,嚴格依法辦事,進一步強化基金征繳,實現(xiàn)應收盡收;規(guī)范內(nèi)部管理,嚴禁擠占挪用,防止欺詐騙保,更好地維護基金安全,確保社會保障功能真正惠及人民群眾。通過對企業(yè)年金制度專項審計調(diào)查,掌握我縣企業(yè)年金制度的總體情況,揭示企業(yè)年金在制度設(shè)定、執(zhí)行、管理等方面存在的問題,并有針對性的提出加強和完善的審計建議,特別是在企業(yè)年金社會化運營后政府部門加強基金監(jiān)管和監(jiān)督的對策。
5、糧食安全專項審計調(diào)查。
通過調(diào)查,了解糧食政策制定、政策執(zhí)行、政策落實到位情況及我縣糧食安全的現(xiàn)狀,綜合評價糧食安全工作績效,揭露糧食安全保障工作中的違法、違規(guī)問題,分析存在問題原因,提出進一步健全完善糧食安全制度和政策措施的'建議,確保我省的糧食安全。
6、全省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)預算外收支情況審計調(diào)查。
按照全部政府性資金審計的要求,通過調(diào)查縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)本級及下屬事業(yè)單位20*年和20*年度預算外資金收支情況,掌握我縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)預算外收入的總量、構(gòu)成、支出結(jié)構(gòu),綜合評價執(zhí)法情況,提出加強預算外資金管理的建議,促進管好用好預算外資金。
7、政府外債專項審計調(diào)查。
通過調(diào)查全省政府外債統(tǒng)一歸口管理后的運行、管理情況,摸清我縣向外國政府或國際經(jīng)濟組織借款形成的債務規(guī)??偭?、組成結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)并分析政府外債在運作和管理中存在的問題,在優(yōu)化投向、規(guī)范使用、改進管理和控制風險等方面提出建設(shè)性意見。
8、全省新增政府主導性項目實施情況審計調(diào)查。
通過對我縣在20*年底至20**年5月底立項、開工的全省新增政府主導性重大建設(shè)項目的調(diào)查,了解建設(shè)資金的籌集、管理、使用以及工程質(zhì)量、投資效益等情況;掌握工程執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新情況和新問題;針對有關(guān)問題深入分析原因,從體制、制度層面提出審計建議,促進完善各項宏觀調(diào)控政策。
9、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)竣工項目審計。
通過對至20*年度全省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金籌集、管理、使用及項目實施情況進行審計,揭示資金管理、使用及項目管理方面存在的問題,分析原因,促進規(guī)范管理。
三、縣定項目2項。
1、縣城投公司20*年度財務收支審計。
縣城投公司貸款已列入縣財政擔保體系,本項目與縣財政預算執(zhí)行與其他財政收支審計同步進行,并同步向縣人大常委會報告。通過審計,了解公司20*年度的經(jīng)營業(yè)績、資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益情況;摸清與政府負債及財政風險有關(guān)的國有城建投融資機構(gòu)在投融資運作和財務管理中存在的主要問題,為政府及有關(guān)部門提供信息和決策依據(jù),促進公司進一步規(guī)范投融資行為和加強財務管理,預防和控制債務風險和財政風險。
2、新農(nóng)村合作醫(yī)療財務收支審計。
為縣新農(nóng)醫(yī)相關(guān)文件確定審計項目。通過審計,了解合作醫(yī)療基金的籌集、管理、使用和經(jīng)費收支情況,揭示存在的問題,以保證合作醫(yī)療基金的安全、平穩(wěn)運行。
四、組織部委托經(jīng)濟責任審計項目11項。
1、受縣委組織部委托,對*鎮(zhèn)、*鄉(xiāng)、*坦鎮(zhèn)、*街道、*鎮(zhèn)等單位的5位領(lǐng)導干部進行經(jīng)濟責任審計。審計重點是目標責任制完成情況、重大經(jīng)濟事項決策及制度執(zhí)行情況、專項資金使用績效情況、鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務化解情況等。
2、受縣委組織部委托,對信訪局、團縣委、縣城投公司、建設(shè)局、行政中心、人勞局等6位領(lǐng)導干部進行經(jīng)濟責任審計。審計重點是單位部門預算執(zhí)行情況、專項資金使用績效情況、重大經(jīng)濟事項領(lǐng)導決策情況。
五、國家投資建設(shè)項目審計5項:
明招大樓工程辦公樓財務決算審計;縣清泉工程審價和財務決算審計;拆遷安置房--新豐花苑建設(shè)現(xiàn)場跟蹤審計;政府投資建設(shè)自審項目1項;政府投資建設(shè)審價結(jié)果復審項目1項。
同時根據(jù)*縣人民政府辦公室20*年1號文件《*縣國家建設(shè)項目審計辦法》規(guī)定,組織進行政府投資項目審計若干項。
通過審計,了解和揭示政府投資項目工程建設(shè)過程中存在的問題,有針對性地提出審計意見和建議,積極發(fā)揮審計的建設(shè)性作用,進一步促進我縣政府投資項目建設(shè)領(lǐng)域的規(guī)范運作,防止國家建設(shè)資金流失。
縣月份財政預算執(zhí)行情況報告篇十五
各位代表:
2005年,在市委的正確領(lǐng)導下,在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,市政府團結(jié)和帶領(lǐng)全市各族人民,高舉鄧小平理論偉大旗幟,努力踐行“三個代表”重要思想,全面貫徹落實黨的十六屆四中全會精神,立黨為公,執(zhí)政為民,牢牢抓住發(fā)展第一要務,緊緊圍繞市委確定的工作重點,與時俱進,開拓創(chuàng)新,推動了全市國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。全市財政收入超額完成了預算任務,實現(xiàn)了市委、市人大提出的再升位目標,財政支出保證了各項重點支出需要,財政預算執(zhí)行情況良好。
在市四屆人大第六次會議上報告的全市2005年地方財政一般預算收入為98747萬元,執(zhí)行中,市財政局匯總區(qū)縣人大批準預算后,報市人大常委會備案的全市地方財政一般預算收入為91318萬元。根據(jù)快報統(tǒng)計,2005年全市地方財政一般預算收入完成107672萬元,占預算的117.91%,比上年增加17522萬元,同比增長27.60%,地方財政一般預算收入規(guī)模位居全省第七位。其中,稅收收入完成73098萬元,占預算的99.10%;非稅收入完成34574萬元,占預算的196.94%。全市上劃兩稅收入完成90941萬元,比上年增加15613萬元,增長20.73%。
在市四屆人大第六次會議上報告的全市2005年財政一般預算支出為164000萬元。區(qū)縣人大批準預算后,市財政局匯總報市人大常委會備案的全市財政一般預算支出為179170萬元。執(zhí)行中發(fā)生了以下幾項變動:一是省給予我市一般性轉(zhuǎn)移支付、國債項目等專項撥款及結(jié)算補助等增加134673萬元;二是各級動用超收相應增加安排支出16354萬元;三是從預算外調(diào)入資金2354萬元。以上幾項共需調(diào)增支出預算153381萬元,全市支出預算相應變動為332551萬元。根據(jù)快報統(tǒng)計,2005年全市財政一般預算支出完成311584萬元,占變動預算的93.70%,比上年增加64176萬元,增長25.94%。
2005年全市地方財政一般預算收支執(zhí)行的初步平衡情況是:當年地方財政一般預算收入107672萬元,加上上劃兩稅返還收入27886萬元,所得稅基數(shù)返還收入10066萬元,出口退稅基數(shù)返還收入1921萬元,上級補助收入177695萬元,調(diào)入資金2354萬元,上年結(jié)余6063萬元,收入總計為333657萬元;減去當年實際支出311584萬元,上解省支出1789萬元,按政策規(guī)定應結(jié)轉(zhuǎn)到年繼續(xù)安排使用的結(jié)轉(zhuǎn)項目結(jié)余資金20967萬元后,2005年當年結(jié)余4019萬元用于消化歷年赤字,全市累計赤字683萬元。
2005年全市基金收入完成24543萬元,上年結(jié)余4513萬元,省補助基金收入2154萬元,基金收入總計為31210萬元。減去當年基金支出23935萬元后,結(jié)余7275萬元,將按規(guī)定轉(zhuǎn)入2006年繼續(xù)安排使用。
2005年,全市預算外資金收入46134萬元,比上年減少1391萬元,下降2.93%。全市預算外資金支出39933萬元,比上年增加998萬元,增長2.56%。當年末全市預算外資金結(jié)余3883萬元。
以上數(shù)據(jù)均按年終快報初步匯總,待決算草案編制完后,數(shù)據(jù)還可能有變化,再報市人大常委會備案。
根據(jù)《中華人民共和國預算法》的規(guī)定,下面著重報告2005年市級財政預算執(zhí)行情況:
市四屆人大第六次會議審查批準的市級地方財政一般預算收入為36830萬元。根據(jù)快報統(tǒng)計,2005年市級地方財政一般預算收入完成44372萬元,占預算的120.48%,同比增長28.56%。其中,稅收性收入完成28183萬元,占預算的101.85%;非稅收入完成16189萬元,占預算的176.74%。市級主要收入項目的完成情況是:增值稅完成5268萬元,占預算的78.39%;營業(yè)稅完成9255萬元,占預算的105.21%;企業(yè)所得稅完成2938萬元,占預算的95.54%;個人所得稅完成1883萬元,占預算的110.18%;城市維護建設(shè)稅完成4129萬元,占預算的110.99%;罰沒收入完成1093萬元,占預算的136.63%;行政性收費收入完成6513萬元,占預算的83.07%。
市四屆人大第六次會議審查批準的市級財政一般預算支出為39830萬元。2006年1月,市財政局報市人大常委會備案的市級財政一般預算支出變動為88181萬元,變動的主要因素有:一是省專項撥款補助、結(jié)算補助及區(qū)、市、縣、自治縣上解等增加39436萬元;二是動用超收相應增加安排支出7542萬元;三是從預算外調(diào)入資金1373萬元。根據(jù)快報統(tǒng)計,2005年市級財政一般預算支出完成80468萬元,占變動預算的91.25%,同比增長28.19%。各主要支出項目的完成情況是:基本建設(shè)支出完成3212萬元,占預算的49.32%;企業(yè)挖潛改造資金支出完成729萬元,占預算的60.30%;科技三項費用完成818萬元,占預算的100%;農(nóng)業(yè)支出完成1701萬元,占預算的99.42%;教育支出完成4448萬元,占預算的98.93%;科學支出完成689萬元,占預算的100%;醫(yī)療衛(wèi)生支出完成2888萬元,占預算的99.48%;社會保障補助支出完成23533萬元,占預算的94.32%;行政管理費完成8991萬元,占預算的100%;公檢法支出完成11598萬元,占預算的99.66%??傮w來說,全年市級支出預算執(zhí)行較好。
2005年市級地方財政一般預算收支執(zhí)行的初步平衡情況是:當年地方財政一般預算收入44372萬元,加上上劃兩稅返還收入27886萬元,所得稅基數(shù)返還收入10066萬元,出口退稅基數(shù)返還收入1921萬元,上級補助收入177695萬元,區(qū)縣上解收入2319萬元,調(diào)入資金1373萬元,上年結(jié)余4798萬元,收入總計為270430萬元;減去當年實際支出80468萬元,全市上解省支出1789萬元,補助區(qū)縣支出180026萬元,以及按政策規(guī)定應結(jié)轉(zhuǎn)到2006年繼續(xù)安排使用的結(jié)轉(zhuǎn)項目結(jié)余資金7713萬元,市級財政當年結(jié)余308萬元,市級累計結(jié)余434萬元。
2005年市級基金收入完成5040萬元,上年結(jié)余764萬元,省補助基金收入373萬元,基金收入總計為6177萬元。減去當年基金支出4002萬元后,結(jié)余2175萬元,將按規(guī)定轉(zhuǎn)入2006年繼續(xù)安排使用。
2005年,由于將區(qū)縣車輛通行費收入等納入市級預算外資金專戶管理,當年市級預算外資金收入16980萬元,比上年增加4016萬元,增長30.98%。市級預算外資金支出12082萬元,比上年增加4069萬元,增長50.78%。當年市級預算外資金收支相抵,結(jié)余2449萬元。
以上數(shù)據(jù)均按年終快報初步匯總,待決算草案編制完后,數(shù)據(jù)還可能有變化,再報請市人大常委會審批。
二、關(guān)于過去五年財政工作總結(jié)和2005年的財政工作。
過去的五年,全市各級財政部門按照市第四屆人民代表大會作出的決議,積極服務某跨越式發(fā)展全局,思想統(tǒng)一,目標明確,開拓創(chuàng)新,扎實工作,取得了顯著成績。一是積極應對“非典”疫情和國家宏觀調(diào)控政策的影響,財政收入規(guī)模連續(xù)躍上新臺階,財政實力明顯增強。五年來,全市地方財政一般預算收入規(guī)模在全省各市州的排位由的第九位上升到2005年的第七位,五年內(nèi)上升了兩位。2005年全市地方財政一般預算收入達到10.77億元,五年年均遞增16?10%。二是全面推進財政改革,初步建立了我市公共財政的基本框架。按照市委、市政府《關(guān)于進一步深化財政改革的決定》要求,實行了會計集中核算、部門預算、國庫集中支付、政府采購、國有資產(chǎn)管理改革、收支兩條線管理改革、農(nóng)村稅費改革和政法經(jīng)費保障機制改革,初步建立了符合我市實際的社會主義公共財政基本框架,財政改革成果得到省委、省政府的充分肯定。三是財政支出保障作用得到充分發(fā)揮,有力促進了全市經(jīng)濟和社會事業(yè)健康發(fā)展。五年來,全市抓住國家實施西部大開發(fā)和積極財政政策的良好機遇,爭取國債資金6.07億元,支持了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護等項目,促進了經(jīng)濟增長;與此同時,優(yōu)先保障工資發(fā)放,通過實行部門預算和工資直發(fā)等改革措施,徹底解決了拖欠行政事業(yè)單位職工工資的問題;加大了社會保障資金的投入,共發(fā)放國有企業(yè)下崗職工基本生活費3.87億元、城鎮(zhèn)居民最低生活保障費1.38億元、企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金18.66億元,確保了6.3萬名國有企業(yè)下崗職工、7.2萬戶低保對象和9.4萬名企業(yè)離退休人員的基本生活需要,維護了社會穩(wěn)定;對農(nóng)業(yè)、教育、科技、衛(wèi)生等法定支出也按要求予以了支持,促進了全市社會事業(yè)的健康發(fā)展。四是財政管理力度進一步加強,各級政府依法理財、依法治稅、依法監(jiān)督管理的自覺性和主動性大為提高。五是積極發(fā)揮市帶縣功能,促進區(qū)縣經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展。進一步完善了市對縣分稅制財政體制,打破了企業(yè)的級次界限,調(diào)動了區(qū)縣增收的積極性;爭取、落實了對三個民族區(qū)縣的財稅優(yōu)惠政策,調(diào)整了對民族區(qū)縣的財政體制,促進了民族地區(qū)發(fā)展;積極落實區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付資金,五年來,共落實區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付資金20.82億元。同時,市財政還通過加強資金調(diào)度,支持區(qū)縣經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展。可以說,過去的五年,是我市財政收支規(guī)模迅猛增長的五年,是財政改革全面推進的五年,是財政保障水平大為提高的五年,是財政監(jiān)管不斷強化的五年。
2005年是本屆政府任期的最后一年,也是實施“十五”計劃的關(guān)鍵一年。各級財政部門全面貫徹落實市委、市政府對財政工作的總體部署和市四屆人大及其常委會對財政工作的要求,通過開展財政系統(tǒng)作風教育整頓活動,增強服務意識,創(chuàng)新理財理念,全面貫徹落實科學的發(fā)展觀,進一步轉(zhuǎn)變財政職能,為全市改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局作出了新貢獻。
(一)積極應對宏觀調(diào)控政策的影響,確保了財政收入預算的完成和再升位目標的實現(xiàn)。
2005年,為防止經(jīng)濟過熱,國家實施宏觀調(diào)控政策,對鋼材、水泥、鐵合金、電解鋁等行業(yè)的投資進行嚴格控制,對以基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)為骨干的我市經(jīng)濟造成非常不利的影響,給全市財政增收帶來很大困難。市委、市政府積極應對宏觀調(diào)控政策的影響,在調(diào)控中把握好機遇,加大固定資產(chǎn)投入,大力調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu),發(fā)展外向型經(jīng)濟,保持了全市經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的良好勢頭。各級財政稅務部門認真按照市委、市政府提出的財政收入再升位目標要求,迎難而上,采取有力措施,確保財政收入的持續(xù)增長和再升位目標的實現(xiàn)。一是繼續(xù)落實財政收入目標責任制,將財政收入任務納入市委對各區(qū)縣和市級有關(guān)部門的目標考核,并初步建立了財政收入激勵機制,調(diào)動了各區(qū)縣和征收部門的積極性,從根本上確保了全市財政收入任務的完成。二是加強了收入督導,確保再升位目標的實現(xiàn)。為確保市委、市政府提出的財政收入再升位目標的實現(xiàn),針對宏觀調(diào)控政策的影響,我們及時組織四個督導組,深入?yún)^(qū)縣調(diào)查研究,督促檢查收入進度,指導幫助區(qū)縣提高認識,查找問題,增添措施,促進增收,為實現(xiàn)全市財政收入再升位發(fā)揮了重要作用。三是加強財政稅務部門之間的協(xié)調(diào)配合。針對全市財政收入工作中出現(xiàn)的新情況、新問題,市政府多次組織財稅部門研究協(xié)調(diào),及時解決了收入征管中存在的問題。四是全市稅務部門加強稅收征管,確保了稅收性收入穩(wěn)定增長。各級稅務部門認真貫徹執(zhí)行《稅收征管法》,嚴格依法治稅,進一步完善了征管手段,初步實現(xiàn)了稅收網(wǎng)絡(luò)化管理,對服務行業(yè)營業(yè)稅實行了有獎發(fā)票管理辦法,加強了稅收稽查,堵塞了收入漏洞,為全市財政收入再升位做出了突出貢獻。五是認真執(zhí)行收支兩條線的有關(guān)政策,加強了非稅收入征管。各級財政部門嚴格按照收支兩條線政策的要求,進一步強化了非稅收入的征管,對行政事業(yè)單位的行政事業(yè)性收費和罰沒收入執(zhí)行收支兩條線政策情況進行了專項檢查,促進了收入的及時入庫;加大了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,加快了行政事業(yè)單位辦公用房和其它經(jīng)營性資產(chǎn)的集中統(tǒng)一管理進度,對閑置資產(chǎn)進行了公開拍賣;加強了國有土地經(jīng)營收益的收繳入庫工作,保證了各類非稅收入的及時足額入庫。
全市各級財政部門認真按照科學發(fā)展觀和“五個統(tǒng)籌”的要求,大力調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),強化預算安排和預算執(zhí)行,確保了市委、市政府重大決策的貫徹和落實。
一是樹立為經(jīng)濟發(fā)展服務的意識,發(fā)揮財政職能作用,促進經(jīng)濟發(fā)展。全年共爭取國債資金1.45億元、天然林保護和退耕還林還草各類補助資金2.59億元,引導和帶動了大量社會資金投入到我市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護等領(lǐng)域,為刺激內(nèi)需、拉動投資發(fā)揮了重要作用。積極支持我市走新型工業(yè)化道路,全市共爭取和安排技改財政貼息和項目補助資金956萬元、工業(yè)發(fā)展資金200萬元,促進我市企業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),增強自我發(fā)展能力。認真落實出口退稅政策和對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,支持我市企業(yè)出口創(chuàng)匯和發(fā)展壯大。積極創(chuàng)新服務機制,發(fā)揮擔保公司擔保作用,為中小企業(yè)融資提供擔保服務,提高企業(yè)融資能力,幫助企業(yè)度過難關(guān)。按照市委關(guān)于建設(shè)“中國第一山”的要求,積極籌集財政性資金8787萬元,支持打造“中國第一山”的有關(guān)交通建設(shè)和環(huán)境改造項目。
二是認真貫徹落實中央一號文件精神,強化財政支農(nóng)工作。增加對農(nóng)業(yè)的投入,在預算安排上,全市各級政府都嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求,確保對農(nóng)業(yè)的投入高于經(jīng)常性財政收入的增長。搞好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,全年共投入各種農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金4500多萬元,改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件,促進了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的提高。為確保糧食生產(chǎn)安全,市級專門安排糧食生產(chǎn)專項經(jīng)費350萬元,支持優(yōu)質(zhì)糧食生產(chǎn)和科技示范工程。做好農(nóng)村扶貧工作,向上爭取以工代賑資金和財政扶貧資金3900多萬元,用于扶貧新村建設(shè)和農(nóng)村教育、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求,加大了對農(nóng)村公共服務領(lǐng)域的投入,提高了全市農(nóng)村公共服務水平。將農(nóng)村衛(wèi)生經(jīng)費納入財政預算,建立農(nóng)村醫(yī)療救助基金,爭取和安排農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費,切實解決農(nóng)村群眾“看病難”的問題。進一步加大了農(nóng)村教育投入力度,爭取和安排中小學危房改造資金1028萬元,用于農(nóng)村中小學危房改造。落實農(nóng)村中小學實行“一費制”后的財政保障措施,繼續(xù)開展“民族教育十年行動計劃”,投入資金1070萬元,用于民族區(qū)縣寄宿制學校建設(shè)和貧困學生生活補助。同時還積極幫助馬邊彝族自治縣實施“兩基”攻堅工作,爭取和安排專項資金1350萬元,保障了馬邊彝族自治縣順利通過“兩基”驗收。認真落實中央減輕農(nóng)民負擔、促進農(nóng)民增收的各項財稅政策。認真執(zhí)行有關(guān)停征農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅、農(nóng)業(yè)稅稅率降低3個百分點和少數(shù)民族區(qū)縣農(nóng)牧業(yè)稅全部停征的政策,并落實財政專項轉(zhuǎn)移支付資金4800多萬元,既維持了基層政權(quán)的正常運轉(zhuǎn),又減輕了農(nóng)民負擔。全面落實中央關(guān)于對種糧農(nóng)民實行直接補貼的政策,將糧食直補資金1840多萬元直接補貼到種糧農(nóng)民手中,增加了農(nóng)民收入。按照中央的統(tǒng)一部署,多渠道籌集財政性資金6400多萬元,用于解決各種政府工程欠款和歷史遺留的農(nóng)民拆遷補償問題,切實維護農(nóng)民工的利益。積極開展對農(nóng)民工的技術(shù)培訓,提高農(nóng)民工的素質(zhì),爭取和安排勞務開發(fā)培訓經(jīng)費270萬元,培訓農(nóng)民工22萬人次。開始著手研究失地無業(yè)農(nóng)民的社會保障問題,正在開展有關(guān)準備工作。
三是全力維護社會穩(wěn)定,切實維護困難群眾的根本利益。2005年,各級財政部門把維護社會穩(wěn)定,支持下崗職工再就業(yè)和妥善解決困難群體生產(chǎn)生活問題作為財政保障的重點,當年全市實際支付國有企業(yè)下崗職工基本生活保障金1574萬元,發(fā)放失業(yè)救濟金855萬元,發(fā)放城鎮(zhèn)居民最低生活保障費5062萬元,撥付職工安置和穩(wěn)定支出7774萬元,保證了全市7000多名國有企業(yè)下崗職工、1.2萬名失業(yè)人員、7.38萬名城鎮(zhèn)低保人員的基本生活需求和維護社會穩(wěn)定的需要。向上爭取企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助資金2125萬元,解決了企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難問題。市級安排再就業(yè)資金553萬元,用于職業(yè)介紹、職業(yè)培訓、代繳社會保險和勞動力市場建設(shè)。擔保發(fā)放小額貸款600多萬元,為下崗失業(yè)人員再就業(yè)提供資金支持。
四是發(fā)揮市帶縣功能,支持區(qū)縣經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)進步。積極向上反映我市區(qū)縣經(jīng)濟發(fā)展中面臨的各種困難,多渠道落實轉(zhuǎn)移支付資金5.88億元,保障了基層政權(quán)的正常運轉(zhuǎn)和社會事業(yè)的健康發(fā)展。繼續(xù)對民族區(qū)縣和貧困縣經(jīng)濟發(fā)展給予關(guān)心和支持,為三個少數(shù)民族區(qū)縣和財政困難縣井研縣、五通橋區(qū)落實和安排各類轉(zhuǎn)移支付補助資金3.30億元,促進了民族地區(qū)和困難區(qū)縣的經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。加強了對困難區(qū)縣的資金調(diào)度,為各區(qū)縣的經(jīng)濟發(fā)展和正常運轉(zhuǎn)提供強有力的資金保障。
另外,各級財政部門還切實把工資發(fā)放和機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)作為財政支出的重點,繼續(xù)實行工資直接支付,充分保障了全市行政事業(yè)單位職工工資發(fā)放和基層政權(quán)正常運轉(zhuǎn)。認真貫徹落實市委、市政府《關(guān)于加快公路建設(shè)的決定》精神,千方百計安排各類財政性資金,支持交通建設(shè)項目,改善我市的交通基礎(chǔ)設(shè)施條件,提高公共服務水平。認真貫徹執(zhí)行《預算法》,堅持量入為出、收支平衡原則,確保了本屆政府最后一年全市財政收支平衡。
(三)按照公共財政的要求,全面深化財政改革。
2005年,進一步推進和完善了各項財政改革。一是全面推進了縣級政法部門經(jīng)費保障機制改革。按照省委關(guān)于建立縣級公安機關(guān)經(jīng)費保障機制的要求,結(jié)合我市實際,從2005年起,對縣級公安、法院、檢察、司法等政法部門的經(jīng)費實行財政保障,為政法部門履行工作職責,有效打擊各種犯罪,全力維護社會穩(wěn)定提供了物質(zhì)基礎(chǔ),初步實現(xiàn)了政法部門滿意、黨委政府滿意和人民群眾滿意。二是進一步規(guī)范和完善了部門預算管理。按照實事求是的原則,對部門的公用經(jīng)費系數(shù)進行了調(diào)整,以保證各部門的正常運轉(zhuǎn)。完善了項目編制程序,統(tǒng)一了項目支出類別和標準,細化了項目具體支出,使項目預算編制更加科學合理。三是積極推進國庫集中支付制度改革。重點對區(qū)縣實行國庫支付制度改革開展督促檢查,進一步擴大集中支付范圍,全年全市實現(xiàn)直接支付17.13億元,授權(quán)支付13.66億元。四是進一步擴大了政府采購規(guī)模和范圍。2005年,全市政府采購金額2.06億元,比上年增長35.01%,節(jié)約資金2540萬元,資金節(jié)約率為10.85%。五是推進了國有資產(chǎn)管理體制改革,重點是完善機關(guān)事業(yè)單位辦公用房體制改革,加大了辦公用房調(diào)配力度,推行辦公用房物業(yè)管理試點工作。
(四)切實加強了財政監(jiān)管,財經(jīng)秩序開始好轉(zhuǎn)。
開展了財政資金的專項檢查,有效防止了擠占、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。對國債資金、糧食直補資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金、扶貧資金等進行了專項檢查,對查出的各種問題按規(guī)定進行了糾正。同時,加強了財政內(nèi)部審計工作。加強對二級單位的財務監(jiān)管,財經(jīng)秩序得到整頓。針對實行會計集中核算后,單位財務管理有所弱化的現(xiàn)象,市級開展了對二級單位的財務大檢查,檢查出公款私存、私設(shè)小金庫、隱匿截留財政收入等違紀違規(guī)行為金額達795萬元,對發(fā)現(xiàn)的問題進行了認真查處和糾正。按照市委和市人大常委會的要求,加大了財政周轉(zhuǎn)金回收處置力度,取得了明顯的效果,2005年超額完成了當年財政周轉(zhuǎn)金回收處置任務。加強了財政投資評審工作。建立了財政性基建項目評審專家?guī)?,實行三級審核,評審質(zhì)量得到提高。2005年,完成評審項目263個,評審金額6.05億元,審減金額0.67億元,審減率11%。按照市委、市政府的統(tǒng)一部署,開展了川信樂辦、某信托的關(guān)閉清算和某大廈的資產(chǎn)處置工作,既保證了國有資產(chǎn)不被侵占和流失,又維護了社會穩(wěn)定。
從總體上看,盡管去年我市財政收入實現(xiàn)了再升位目標,財政保障能力有所增強,財政管理水平有所提高,但仍然存在一些突出矛盾和問題。主要表現(xiàn)在:一是雖然財政收入增長較快,但支出壓力大,收支矛盾仍然十分突出。二是財政支出特別是維護穩(wěn)定支出壓力巨大。近年來,由于我市企業(yè)破產(chǎn)轉(zhuǎn)制、經(jīng)營城市拆遷安置,各種社會不穩(wěn)定的因素多,維護社會穩(wěn)定的任務重,各級財政用于穩(wěn)定方面的支出壓力不斷增大。三是財政負債仍然沉重,財政風險仍未得到有效控制和釋放。四是財政支出績效評價體系尚未建立,財政資金的效益還未得到充分發(fā)揮。五是財經(jīng)秩序仍未根本好轉(zhuǎn),一些部門和單位逃避財政監(jiān)管,轉(zhuǎn)移收支,私設(shè)小金庫,造成國有資產(chǎn)流失等違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象仍時有發(fā)生。對這些問題,各級人大及其常委會歷來都非常重視和關(guān)心,并多次提出許多好的建議和意見,我們將在今后的財政工作中認真研究,并不斷加以解決。
三、關(guān)于2006年財政預算草案。
根據(jù)省政府《關(guān)于編制2006年財政收支預算的通知》要求,以及市委、市政府對今后五年的經(jīng)濟工作和2006年全市財政經(jīng)濟工作的總體部署,我市2006年財政收支預算安排的指導思想和總體要求是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹落實黨的十六大和十六屆三中、四中全會精神以及市委關(guān)于我市財政工作的各項方針和指示,按照“五個統(tǒng)籌”和中央關(guān)于實行穩(wěn)健財政政策的要求,堅持科學的發(fā)展觀,扎實推進新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程,促進我市經(jīng)濟發(fā)展;加強收入征管,嚴格依法治稅,完善收入激勵機制,保持財政收入的增長勢頭;堅持立黨為公,執(zhí)政為民,認真為民理財,調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu),保障重點支出需要;繼續(xù)深化各項財政改革,探索建立財政預算績效評價體系,保證財政資金高效運轉(zhuǎn);進一步加強財政監(jiān)管,從嚴查處各種違反財經(jīng)紀律的行為,有效預防會計信息失真和國有資產(chǎn)流失,為全市經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
(一)2006年全市財政預算草案。
根據(jù)上述指導思想和總體要求,結(jié)合我市2006年經(jīng)濟增長目標,2006年全市財政預算的初步安排是:全市地方財政一般預算收入預算擬安排為106600萬元,同口徑比2005年增長12%。加上預計省對我市的稅收返還收入、省各項補助收入,減去應上解省的支出,全市2006年可用財力為210070萬元,相應安排一般預算支出210070萬元,同口徑比2005年增長9.50%。全市算總帳,當年財政收支平衡。
以上全市2006年財政預算草案,是根據(jù)2005年全市財政預算執(zhí)行情況代編的,待各級政府預算編制完成并經(jīng)同級人代會批準之后,我們將匯總情況報市人大常委會備案。
(二)市級財政預算草案。
下面著重報告2006年市級財政收支預算草案:
根據(jù)財政收入要與國內(nèi)生產(chǎn)總值增長基本同步的'總要求,2006年市級地方財政一般預算收入擬安排為40620萬元,同口徑比預算基數(shù)增加4353萬元,增長12%。主要收入項目的安排情況是:
――增值稅6006萬元,增長14.02%;
――營業(yè)稅10600萬元,增長14.54%;
――企業(yè)所得稅3410萬元,增長16.06%;
――個人所得稅2150萬元,增長14.17%;
――城市維護建設(shè)稅4710萬元,增長14.06%;
――行政性收費收入5612萬元,同口徑增長1.65%。
以上地方財政一般預算收入40620萬元,加上省補助全市收入、區(qū)縣上解收入,減去全市上解省支出、補助區(qū)縣支出后,2006年市級可用財力為46936萬元。按照《中華人民共和國預算法》的規(guī)定和市級的實際情況,2006年市級財政一般預算支出安排為46936萬元,比2005年支出預算基數(shù)42820萬元增加4116萬元,增長9.61%。結(jié)合部門預算的編制原則,一般預算支出安排的主要項目是:
――科技三項費用470萬元,增長17.50%;
――農(nóng)業(yè)支出1893萬元,增長11.03%;
――林業(yè)支出428萬元,增長10.88%;
――水利和氣象支出700萬元,增長11.11%;
――文體廣播事業(yè)費2531萬元,增長10.81%;
――教育支出4936萬元,增長10.18%;
――醫(yī)療衛(wèi)生支出2514萬元,增長10.02%;
――撫恤和社會福利救濟910萬元,增長10.44%;
――社會保障補助支出2210萬元,增長10.50%;
――行政管理費6780萬元,增長10.06%;
――公檢法司支出9563萬元,增長10.64%;
――總預備費500萬元。
2006年市級基金預算收入擬安排為8683萬元,相應安排基金預算支出8683萬元。
以上市級財政預算草案,請予審查批準。
同時,將市法院、市計委、市農(nóng)業(yè)局、市民政局、市糧食局等五個部門2006年的部門預算草案提請審議,為加強和完善市級部門綜合預算管理工作積累經(jīng)驗。
四、關(guān)于2006年的財政工作。
今后五年,是新一屆政府帶領(lǐng)全市人民奮力推進某經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵五年。在未來五年中,全市各級財政部門要牢固樹立服務意識,為全市經(jīng)濟發(fā)展大局服務,為各部門經(jīng)費保障工作服務,為基層、為廣大人民群眾服務。要緊緊圍繞市委的各項重大決策開展財政工作,按照市委確定的未來五年工作重點,調(diào)整工作思路,改進工作方法,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),為市委的重大決策和戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)提供堅強的財力保障。要不斷提高財政部門和財政系統(tǒng)的執(zhí)行力,加強財政干部隊伍的素質(zhì)建設(shè),確保各級黨委、政府的重大決策和各項法律法規(guī)得到認真的貫徹和落實,做到政令暢通。
未來五年,我市財政工作要認真貫徹落實黨的十六屆四中全會精神和“三個代表”重要思想,認真抓好收入征管,確保全市財政收入的穩(wěn)定增長;保障重點支出,提高我市經(jīng)濟發(fā)展能力和構(gòu)建和諧社會的能力;推進財政改革,逐步完善社會主義公共財政體制;強化財政監(jiān)管,為經(jīng)濟發(fā)展和社會進步創(chuàng)造良好的財政經(jīng)濟環(huán)境。
2006年是新一屆政府的開局之年。各級財政部門要以貫徹十六屆四中全會精神為契機,認真貫徹執(zhí)行穩(wěn)健的財政政策,改革創(chuàng)新,服務全局,不斷提高財政系統(tǒng)理財能力,為市委、市政府各項決策提供強有力的財力保障,促進我市經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的健康和諧發(fā)展。我們主要做好以下工作:
(一)抓發(fā)展、促增收,確保財政收入的持續(xù)增長。
認真貫徹落實中央穩(wěn)健的財政政策,抓住中央繼續(xù)實施西部大開發(fā)的有利時機,協(xié)助有關(guān)部門積極爭取國債項目和資金,支持我市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護等重點建設(shè)項目,促進全市經(jīng)濟和社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。認真落實好市委、市政府確定的支持四大支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財稅政策,合理使用好技改貼息資金、項目補助資金、工業(yè)發(fā)展資金、科技三項費用等用于經(jīng)濟發(fā)展的財政資金,支持支柱產(chǎn)業(yè)和重點稅源企業(yè)的技術(shù)改造和發(fā)展,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級,推進新型工業(yè)化進程。繼續(xù)完善國有土地經(jīng)營收支計劃,嚴格實行國有土地收入“收支兩條線”的管理辦法,實現(xiàn)政府對土地收益的統(tǒng)一安排使用。通過市場化手段多渠道籌集經(jīng)營城市資金,支持城市基礎(chǔ)設(shè)施和市政公用設(shè)施建設(shè),切實推進城鎮(zhèn)化進程。認真按照市委關(guān)于加快我市公路建設(shè)的要求,繼續(xù)加大對公路建設(shè)的財政投入,支持改善我市交通環(huán)境,為經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好的基礎(chǔ)條件。積極支持建設(shè)“中國第一山”工作,促進我市旅游業(yè)的快速發(fā)展。按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求,進一步加大公共財政服務農(nóng)村的力度,繼續(xù)增加對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的投入,不斷改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施條件,促進農(nóng)民增收;要進一步深化農(nóng)村稅費改革,認真貫徹執(zhí)行省委、省政府今年免征農(nóng)業(yè)稅及附加的政策和確保國家糧食生產(chǎn)安全的補貼政策,減輕農(nóng)民負擔,增加農(nóng)民收入。進一步加大對民族區(qū)縣和困難區(qū)縣財政轉(zhuǎn)移支付力度,搞好對區(qū)縣的資金調(diào)度,大力支持縣域經(jīng)濟發(fā)展,增強縣級經(jīng)濟實力。
在促進全市經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)上,要切實加強財政收入征管,使經(jīng)濟增長成果在財政收入上得到充分體現(xiàn),確保財政收入保持相應的增長勢頭。要繼續(xù)對財政收入任務實行目標管理,強化各區(qū)縣和市級征管部門的責任意識。各級稅務部門要不斷完善征管措施,進一步強化稅收征管,嚴格依法治稅,嚴厲打擊偷、逃、騙稅行為,確保稅收性收入的快速增長。要認真貫徹執(zhí)行中央關(guān)于收支兩條線的有關(guān)政策和加強非稅收入管理的有關(guān)規(guī)定,認真研究非稅收入面臨的新情況、新問題,保持非稅收入的持續(xù)增長。認真組織實施國有資產(chǎn)經(jīng)營預算和國有土地經(jīng)營預算,加大國有資產(chǎn)的經(jīng)營力度和國有土地出讓收入的管理力度,確保國有資產(chǎn)經(jīng)營收益和國有土地收入及時、足額入庫。
(二)調(diào)結(jié)構(gòu)、保重點,增強財政保障能力和構(gòu)建和諧社會的能力。
要不斷提高財政的保障能力,優(yōu)先保障機關(guān)事業(yè)單位職工工資發(fā)放和基層政權(quán)正常運轉(zhuǎn)的資金需要,為各級機關(guān)事業(yè)單位履行職能提供財政資金保證。要進一步加大對教育、科學、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)的投入,按照法定增長要求安排好支出預算。要進一步增加對義務教育的投入,認真研究和制定實行“一費制”收費后造成教育經(jīng)費不足的配套保障措施,按照生均公用經(jīng)費標準安排學校公用經(jīng)費,不斷提高對教育的保障水平。要繼續(xù)加大對科技的投入,安排好科技三項費、科普經(jīng)費,促進我市科技創(chuàng)新和科技成果的轉(zhuǎn)化。按照十六屆四中全會關(guān)于不斷提高建設(shè)社會主義先進文化能力的要求,增加對文化事業(yè)的投入,不斷豐富我市人民群眾的文化生活。要加快我市公共衛(wèi)生體系的建設(shè),重點增加對突發(fā)性公共衛(wèi)生事件、艾滋病防治和婦幼保健等涉及人民群眾公共健康安全的投入,不斷提高我市公共衛(wèi)生服務水平。抓好峨眉山市新型農(nóng)村合作醫(yī)療試點工作,探索建立科學規(guī)范的農(nóng)村合作醫(yī)療機制。要從統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展的高度,將財政對社會公共服務領(lǐng)域的投入資金重點向農(nóng)村傾斜,不斷縮小城鄉(xiāng)之間公共服務水平的差距。
要繼續(xù)安排好社會穩(wěn)定資金,切實維護社會穩(wěn)定,努力構(gòu)建社會主義和諧社會。一是要繼續(xù)落實就業(yè)和再就業(yè)的各項財稅政策,發(fā)揮好財政資金的導向作用,引導社會各方面支持下崗失業(yè)人員再就業(yè)工作。多渠道向上爭取資金,加大農(nóng)民工技能培訓力度,全面提高農(nóng)民工素質(zhì),促進農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移。二是要完善社會保障籌資機制,加大“兩金”征繳力度,增加預算安排,搞好資金調(diào)度,及時撥付資金。三是要關(guān)心困難群體的生活,抓好企業(yè)下崗職工基本生活費、離退休人員養(yǎng)老金、城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金以及失業(yè)人員救濟金的發(fā)放工作,安排好涉及社會穩(wěn)定的各項資金,為維護全市社會穩(wěn)定提供有力的財政保障,不斷提高我市構(gòu)建和諧社會的能力。要積極向上爭取資金,解決好企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的生活困難問題。要探索建立失地無業(yè)農(nóng)民的養(yǎng)老保險等社會保障機制,切實關(guān)心失地無業(yè)農(nóng)民的生產(chǎn)生活困難問題。要按照國務院的統(tǒng)一部署和要求,積極籌措資金,解決好各級政府工程欠款造成的拖欠農(nóng)民工工資問題。
(三)抓難點、求實效,繼續(xù)深化各項財政改革。
要按照建立社會主義公共財政體制的要求,抓難點,求實效,繼續(xù)深化各項財政改革。一是要進一步完善市縣財政體制,理順各級政府的財權(quán)與事權(quán),建立增收節(jié)支激勵約束機制,調(diào)動區(qū)縣的積極性,促進市縣共同發(fā)展。二是要探索建立財政預算績效評價體系。要針對長期以來財政工作中存在的重支出、輕管理的問題,加強對支出的追蹤問效,探索建立財政預算績效評價體系,2006年在教育和政法部門的項目支出上嘗試進行績效評價考核,2006年在市級部門全面推行,以提高政府公共支出的效率。三是要完善部門預算,規(guī)范項目預算管理辦法,提高部門預算編制的科學性,逐步將各部門的預算提交人民代表大會審議,增強預算的公開性和透明度。四是要進一步完善國庫集中支付改革,簡化支付流程,擴大支付范圍。五是要深化縣級政法經(jīng)費保障機制改革,認真研究區(qū)縣建立政法經(jīng)費保障機制后出現(xiàn)的新情況、新問題,確保政法保障資金及時到位,同時督促政法部門依法行政。六是要繼續(xù)推進國有資產(chǎn)管理體制改革,加強國有資產(chǎn)經(jīng)營收支管理,繼續(xù)抓好行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的統(tǒng)管工作,有效預防國有資產(chǎn)流失。
(四)抓監(jiān)管、重查處,全面整頓財經(jīng)秩序。
要針對當前財務和國資管理中存在的問題,舉一反三,切實加強財政國資監(jiān)管,徹底改變“重支出、輕監(jiān)管”的狀況,認真查處各類違反財經(jīng)紀律的行為,整頓我市的財經(jīng)秩序。要立足收入抓監(jiān)管,開展對稅收優(yōu)惠政策的清理,繼續(xù)抓好財政收入入庫情況和收支兩條線政策執(zhí)行情況的專項檢查,嚴厲查處各類混級混庫、私設(shè)小金庫和擅自出臺稅收優(yōu)惠政策等行為;要認真貫徹執(zhí)行關(guān)于加強非稅收入管理的有關(guān)規(guī)定,嚴格執(zhí)行收支兩條線改革,從今年起將大佛景區(qū)和峨眉山景區(qū)門票收入全面納入市級財政專戶管理。要立足支出抓監(jiān)管,加強對財政大額資金使用的管理,搞好大額資金使用的監(jiān)督,推進財政支出的科學決策和民主決策;發(fā)揮財政監(jiān)督的作用,加強對社保資金、國債資金、農(nóng)業(yè)資金等專項資金的監(jiān)督檢查,嚴厲查處各類擠占挪用等違法亂紀行為;抓好對行政事業(yè)單位的財務監(jiān)管,重點加強對二級單位的財務檢查,進一步擴大財務檢查范圍,防止會計信息失真和各類腐敗行為的發(fā)生;繼續(xù)加大財政周轉(zhuǎn)金回收處置力度,基本完成市級到期財政周轉(zhuǎn)金回收處置工作;搞好財政投資評審工作,努力使財政性投資項目全部納入評審范圍,并不斷提高投資評審質(zhì)量和效率。要立足改革抓監(jiān)管,不斷提高財政改革的執(zhí)行力,對各單位、各部門執(zhí)行財政改革的情況進行監(jiān)督檢查,堅決打擊各類不執(zhí)行財政改革政策、逃避財政監(jiān)管的行為。圍繞國資工作抓監(jiān)管,在加強國有資產(chǎn)管理,促進國有資產(chǎn)保值增值的同時,重視財政性資金投入項目形成的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作,努力維護國有資產(chǎn)安全,防止國有資產(chǎn)流失。加強對政府舉債的監(jiān)管和控制,嚴格執(zhí)行政府舉債審批制度,從嚴控制新增負債,對歷史性政府負債要認真研究,落實還款來源,有計劃、有步驟的進行消化,有效化解財政風險。
各級財政部門要嚴格執(zhí)行《預算法》,主動接受各級人大及其常委會的監(jiān)督,認真聽取人大代表對財政工作的建議和意見,不斷增強財政的民主決策水平。同時,要自覺接受審計部門對財政收支的監(jiān)督,加強對查處問題的整改,不斷提高依法理財水平。各級財政部門也要加強內(nèi)部審計,認真按照有關(guān)規(guī)定開展內(nèi)部檢查,防患于未然。
各位代表,實現(xiàn)今后五年財政經(jīng)濟發(fā)展目標和全面完成2006年的各項財政工作,任務十分艱巨。我們將在市委的領(lǐng)導下,在市人大及其常委會的監(jiān)督下,進一步解放思想,轉(zhuǎn)變理財觀念,將思想和行動統(tǒng)一到黨的十六屆四中全會精神上來,以“三個代表”重要思想統(tǒng)領(lǐng)財政工作,認真貫徹執(zhí)行人民代表大會作出的決議,立足現(xiàn)實,著眼長遠,求真務實,開拓創(chuàng)新,在財政工作中堅持權(quán)為民所用,情為民所系,利為民所謀,堅持依法理財、科學理財、“陽光”理財,提高理財水平,為建立透明、廉潔和高效的財政運行機制,促進全市經(jīng)濟社會的全面協(xié)調(diào)發(fā)展而努力奮斗。
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