管理物資自查報告(實用12篇)

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管理物資自查報告(實用12篇)
時間:2023-12-07 16:47:17     小編:紫薇兒

報告通常包括問題的提出、研究方法、數(shù)據(jù)分析和結論等內容。編寫報告時,要注重語言的簡練和流暢,避免使用復雜的專業(yè)術語和長句。這是一份關于環(huán)境保護的報告,通過對現(xiàn)有政策和措施的評估和分析,提出了改進方案和意見。

管理物資自查報告篇一

為切實做好我鄉(xiāng)應急突發(fā)事件的處置救援工作,保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全,維持社會和諧穩(wěn)定,鄉(xiāng)黨委、政府精心組織,落實責任,認真抓好了應急救災前期準備工作。根據(jù)x府辦函〔20xx〕15號文件要求,現(xiàn)將我鄉(xiāng)應急救災物資儲備情況自查如下:

一、成立機構,制定預案,明確分工。

結合本鄉(xiāng)實際,成立了《xxx鄉(xiāng)防汛抗旱指揮部》(x府發(fā)〔20xx〕17號)、《xxx鄉(xiāng)地質災害防御指揮部》、《森林防火領導小組》、《道路交通安全巡查小組》等各類應急救災領導機構,切實加強了領導。制定并下發(fā)了《xxx鄉(xiāng)處置森林火災應急預案》(x府發(fā)〔20xx〕16號)、《xxx鄉(xiāng)二0一0年防汛預案》(x府發(fā)〔20xx〕21號)、《xxx鄉(xiāng)20xx年地質災害防御預案》(x府發(fā)〔20xx〕19號)、《20xx地質災害搶險救災應急預案》(x府發(fā)〔20xx〕20號),確保了應急工作的有效實施。為切實掌握了解各種隱患,鄉(xiāng)政府落實專人對全鄉(xiāng)進行了維期一周的實地查堪,并形成了《xxx鄉(xiāng)地質災害重點監(jiān)控地域情況一覽表及應急分隊人員名單》、《xxx鄉(xiāng)20xx年防洪重點易發(fā)區(qū)及防汛責任人一覽表》,進一步落實了責任,明確了分工。

二、物資儲備情況。

防汛抗旱:全鄉(xiāng)物資儲備了編織袋條、麻袋2000條、草袋3000條、鉛絲0.5噸、汽(柴)油5噸、水泥30噸、救生衣200件、汽車10輛、防洪石500方、雨具200個、工具200件、照明燈50個、發(fā)電機2臺、水泵3臺、水管500米、樁木100頭。

地質災害:由xxx鄉(xiāng)政府提供專項應急資金2萬元,鄉(xiāng)場鎮(zhèn)街道儲備汽車3輛,鄉(xiāng)人武部準備專用服裝(作訓服)20套,安委辦儲放手電30支、微型喇叭2個,xxx鄉(xiāng)商會儲備編織袋200條,水泥50噸。

道路交通:在鄉(xiāng)道出口隔灘溪村建立臨時安全檢查點1個,對過往車輛進行安全檢查,配備安全保衛(wèi)車1輛,道路巡查摩托車3輛。

食品藥品:儲備礦泉水45件,消毒藥品22件,腎上腺素10盒,荷香正氣液200盒,手術床1臺,擔架2臺,b超機1臺,洗胃機1臺,心電圖機1臺。

森林防火:儲備防護服5套,手臺激動消防泵1臺,滅火器10個。

疫情防疫:儲備豬瘟疫苗100頭份、豬口蹄疫苗2000頭份、豬藍耳疫苗4700頭份,狂犬疫苗50頭份、牛羊口蹄疫2000頭份、禽流感2500羽份,疫苗冷凍箱2個。

總之,我鄉(xiāng)堅持“以人為本、預防為主、常備不懈”的應急管理原則,切實抓好了應急救災物資儲備工作。同時,堅持24小時值班制度,實行領導帶班和干部值班制,嚴格執(zhí)行應急救災報告制度,準確掌握各類災情,且及時上報鄉(xiāng)指揮部。并要求民政辦如實做好救災工作,全面準確及時收集災情并上報,確保人民安居樂業(yè),社會和諧穩(wěn)定。

管理物資自查報告篇二

省公司監(jiān)察部:

按照省公司在系統(tǒng)組織開展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察的工作要求,我院開展了效能監(jiān)察工作?,F(xiàn)將有關工作報告如下:

按照省公司關于開展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察的工作要求,我院成立了以院長為組長、紀委書記、分管物資的副院長為副組長,相關部門主要負責人為成員的“廢舊物資回收管理效能監(jiān)察”領導小組;領導小組下設了辦公室,辦公室設在監(jiān)察室,負責廢舊物資回收效能監(jiān)察的日常工作。在深刻理解上級文件精神的基礎上,結合我院實際,制定了《廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案》。確定了效能監(jiān)察的指導思想、明確了效能監(jiān)察的目的、工作范圍;按照統(tǒng)一組織、分工合作、切實負責的原則,根據(jù)職能對相關部門進行了較為細致的職責分工,確定了職責范圍,按照科學合理的要求制定了方案和步驟。

院廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領導小組組織召開廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作動員會議,進行工作動員部署。領導小組組長對該項工作強調了重要意義,統(tǒng)一了大家的思想,明確了任務。要求各責任部門要把廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作擺在深化企業(yè)管理,加強懲防體系建設,提升綜合效益的突出位置來抓,切實加強組織領導;必須按照統(tǒng)一部署,真正做到領導重視、態(tài)度積極、行動堅決、措施得力、組織嚴密、精心實施,切實高質量地完成工作任務。對該項工作實行了部門行政一把手負責制,分工明確,責任到位,并把廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作納入本年度黨風廉政建設責任制的考核內容進行檢查考核。監(jiān)察部門加強了監(jiān)督檢查,認真履行組織協(xié)調和監(jiān)督檢查的職能,督促責任部門嚴格按照要求和時間進度開展工作。我們還利用簡報進行宣傳,使大家充分認識到開展該項效能監(jiān)察工作的重要性和管理意義,提高做好工作的自覺性。

根據(jù)院《實施方案》列出的詳細自查內容和要求,我們開展了自查工作。

一、2006—2007年廢舊物資報廢及處置情況。

2006年共處置報廢小轎車3輛,處置金額計29200.00元。處置賬銷案存小轎車1輛,處置金額共計3988.00元,賬銷案存三輪摩托1輛,處置金額共計37.8元。2006年度共處置廢舊資產(chǎn)收益共計33225.80元;2007年共處置小客車6輛,處置金額共計32893.00元。柴油客車2輛,處置金額共計3750.00元,已報廢微機及打印機一批(見明細),處置金額共計64875.00元。報廢處置電熱鼓風干燥箱1臺,處置金額共計150.00元。2007年度處置廢舊資產(chǎn)收益共計101668.00元。

二、處置資金的情況。

處置金額已全部按規(guī)定計入財務賬中,并按財務制度規(guī)定進行賬務處理,及時核減了財務賬面資產(chǎn)價值,并書面通知行政科相應進行固定資產(chǎn)卡片的注銷工作。做到帳帳相符,帳物相符。

我院嚴格按照固定資產(chǎn)管理辦法、資金管理辦法對所有資產(chǎn)進行實物與價值管理,建立了完善的監(jiān)控與牽制措施,確保國有資產(chǎn)的完整,防止國有資產(chǎn)的流失。加強對庫存現(xiàn)金和銀行賬戶嚴格管理,無任何“帳外帳”和“小金庫”現(xiàn)象,現(xiàn)金收付及時入賬,做到日清月結,帳實相符,銀行賬戶專人管理,沒有公款私存的現(xiàn)象,銀行存款及利息能做到及時、足額入帳。以保證資金使用的合法性、效益性、安全性。

我院自2005年清產(chǎn)核資后對賬銷案存資產(chǎn)建立有完整的明細輔助賬,分類分項進行登記,由專人負責進行精細化管理。凡處理賬銷案存資產(chǎn)均有院黨政聯(lián)席會決議,對已處理的資產(chǎn)進行對照核銷,實現(xiàn)資產(chǎn)的有序管理??傊以耗軌虬凑諊译娋W(wǎng)公司、省電力公司以及我院的資產(chǎn)管理有關規(guī)定及相關財務制度進行資產(chǎn)的有效管理,以確保國有資產(chǎn)的安全與完整,使國有資產(chǎn)效能達到最大化。

三、廢舊物資的處置程序、過程。

1、我院廢舊物資回收處理歸口管理部門是行政科,負責對報廢的固定資產(chǎn)和報廢材料進行回收、歸集、分類和處理等事項。

2、廢舊物資的回收管理主要包括兩個方面,即固定資產(chǎn)和材料。對滿足報廢條件的固定資產(chǎn),行政科嚴格執(zhí)行院《固定資產(chǎn)管理辦法》,首先由使用或保管部門提出申請并報行政科,行政科對需報廢的固定資產(chǎn)進行歸集整理后,填寫固定資產(chǎn)報廢申請表,說明報廢固定資產(chǎn)的規(guī)格型號、數(shù)量、購進日期、報廢原因及資產(chǎn)原值等有關內容。其次行政科會同財務科、審計科和使用保管部門的人員對報廢資產(chǎn)進行技術鑒定和經(jīng)濟評價并匯總填寫《固定資產(chǎn)報廢審批表》,報院按審批權限辦理報廢手續(xù)。對無使用價值或喪失生產(chǎn)能力的材料和低值易耗品,行政科比照院《固定資產(chǎn)管理辦法》中的報廢處理程序進行處理。

方式競價處理。監(jiān)察人員和審計人員對廢舊物資處理的全過程進行監(jiān)督,真正使廢舊物資處理實行“陽光”拍賣和監(jiān)督。在公開處理之前,行政科物資管理人員首先就廢舊物資的回收價格進行調研,掌握市場行情,以不低于市場回收價格的標準作為定價依據(jù)。其次由工作小組聯(lián)系三家以上的回收單位,讓其競爭,價比三家。工作小組集體討論確定回收單位后,工作小組將廢舊物資的整個處理過程形成書面紀要,行政科匯總填寫《固定資產(chǎn)報廢處置表》并經(jīng)主管院長簽批后實施。

4、廢舊物資回收處理的款項一律進院財務帳,嚴禁設立帳外“小金庫”?;厥諉挝辉谪攧湛评U納廢舊物資處理款,經(jīng)行政科確認后方可將廢舊物資取走。

四、建章建制情況及處置依據(jù)。

我院對于固定資產(chǎn)建有《********固定資產(chǎn)管理辦法》、《********帳消案存資產(chǎn)管理辦法》,對于廢舊物資管理方面,主要有《固定資產(chǎn)管理辦法》、《廢舊辦公設備、物品處理規(guī)定》(q/yds-2810-2001)。上述四文件對固定資產(chǎn)的購置、計價、使用管理、清查盤點、提取折舊、報廢報損、回收處理以及帳消案存的認定、批復、管理、處置等都做出了明確規(guī)定。

計科監(jiān)督;2006、2007年度處置廢舊物資收益總計134893.80元,已全部按規(guī)定計入財務賬中,并按財務制度規(guī)定進行賬務處理,同時,由行政科相應進行固定資產(chǎn)卡片的注銷工作。做到帳帳相符,帳物相符。處置過程手續(xù)齊全、程序規(guī)范,未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為。

六、存在問題。

我院現(xiàn)行的《廢舊辦公設備、物品處理規(guī)定》編制時間(2001年)較久,很多地方已不能滿足目前廢舊物資回收管理工作的要求,需要進一步的修訂。雖然我院在廢舊物資管理工作方面能嚴格按照國家、系統(tǒng)及院有關規(guī)定、制度辦理,但目前亟待健全、完善或制定出一件內容完備、能適應現(xiàn)代管理需要的管理規(guī)定,以達到進一步嚴格和規(guī)范廢舊物資回收管理程序。

目前,此項工作已作為效能監(jiān)察部門的督辦事項,主管部門正著手修訂。

二〇〇八年六月十五日。

管理物資自查報告篇三

為充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作作為提高企業(yè)經(jīng)濟效益的重要手段作用,促進公司“管理效益提升年”各項目標任務的實現(xiàn),提高各專業(yè)管理人員的制度執(zhí)行力,根據(jù)集團公司效能監(jiān)察計劃安排,我公司于8月份開展了物資管理效能監(jiān)察工作。現(xiàn)將工作開展情況總結如下:

一、工作準備情況。

按照集團公司物資管理工作效能監(jiān)察要求,我公司認真制定了《公司物資管理效能監(jiān)察工作實施方案》,明確了效能監(jiān)察的組織領導、工作目的、監(jiān)察范圍、監(jiān)察內容和工作步驟,并分階段組織實施。工作目的:規(guī)范公司物資管理工作,確保物資采購、倉儲、使用、報廢等過程符合集團公司及本公司相關制度要求,達到預防腐敗,提高本公司經(jīng)濟效益和管理水平的目的。通過建立健全物資管理規(guī)章制度,規(guī)范物資管理工作程序。步驟:8月6日-9月10日為動員、組織實施階段;9月11日-9月30日為整改和建制階段;(10月1日--10月10日)總結階段。

二、自查情況:

物資供應部、進出口貿(mào)易部、各生產(chǎn)公司等部門在自查階段能認真按照實施方案的要求,組織部門人員進行了專題學習。對相關制度依據(jù)集團公司、公司的制度規(guī)定進行梳理對照。各部門結合公司實際進行檢查,對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時提出修訂意見;能認真履行現(xiàn)有物資管理工作的流程,確保各項生產(chǎn)經(jīng)營工作能夠在現(xiàn)有制度基礎上穩(wěn)定運行;能夠積極、客觀的查找本部門存在的不足。各部門均將自查情況報告按時上報本公司效能監(jiān)察工作辦公室。

三、重點檢查內容:

在自查工作階段性結束后,本公司效能監(jiān)察工作辦公室會同相關部門對物資管理工作情況進行了檢查。

(一)、檢查倉儲、使用、報廢、采購等環(huán)節(jié)存在的問題。檢查物資購買及使用管理是否符合規(guī)定的要求,是否建立相應的物資使用管理制度,是否建立物資管理臺帳。

(二)、檢查物資管理崗位的設置情況是否合理,物資管理專業(yè)部門是否對物資分類及購置提出策略建議。

(三)、檢查物資倉儲管理情況。檢查物資入庫與驗收、存放、盤點、出庫情況,物資保養(yǎng)保管措施是否符合相關規(guī)定。庫存物資帳、物是否相符。物資入庫是否及時、是否入賬。出庫手續(xù)是否規(guī)范,退庫手續(xù)是否正常。

(四)、檢查物資使用管理情況。對物資和設備維護使用是否符合相關規(guī)定;消耗水平是否在合理范圍;是否存在二級庫。

(五)、檢查物資報廢管理的相關情況。重大固定資產(chǎn)的處置及報廢審批是否按照程序進行監(jiān)督管理。

建立情況;檢查合同條款執(zhí)行情況。

四、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。

公司物資管理工作效能監(jiān)察小組辦公室組織人員對涉及的相關部門進行了檢查和抽查,總的運行管理情況較好,但仍然存在一些問題。

(一)、相關物資管理制度不建全,制度、規(guī)定執(zhí)行力不夠。公司管控一體化后,管理部門和工作程序發(fā)生了變化,相關管理制度的修訂和完善沒有及時跟進,實際工作中存在對制度、規(guī)定等認識不足,多以習慣性和傳統(tǒng)性工作模式開展工作。

(二)、五金、鋼材、備品備件倉庫有標識不全,帳、卡、物不符現(xiàn)象。

各生產(chǎn)公司倉庫均有不同程度標簽卡不全,外協(xié)加工件入庫、出庫有時無記錄,個別物品分類混亂,帳、卡、物不符合等。

(三)、倉庫物資領用手續(xù)不全。

由于生產(chǎn)急需,領用物資時沒有經(jīng)過相關審批即發(fā)料,有的是過后領導補簽字,有的是沒有領導補簽字,物資領用隨意性大,缺少監(jiān)督。

(四)、檔案、臺帳建立不全。

個別部門沒有完全建立相應廢舊物資、合同、各類資料的檔案和臺帳,沒有完善供應商動態(tài)信息庫,文件、資料保管雜亂。

(五)、設備維護不及時。

檢查中發(fā)現(xiàn)一生產(chǎn)公司過磅房磅秤出票機損壞很久,沒有及時修復,采用手工填單,容易產(chǎn)生數(shù)據(jù)不實情況。

五、整改提高情況。

效能監(jiān)察領導小組辦公室針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,下發(fā)了5份監(jiān)察建議書,提出監(jiān)察建議20多條,要求各部門對照監(jiān)察建議書所提事項,在規(guī)定時間內整改落實,寫出整改報告。各部門針對提出的意見和存在的問題進行了認真分析,制定了整改完成時間表,現(xiàn)正在逐步完善中。

各部門整改情況:

啊公司:

1、供銷部未建立合同臺賬,合同存放零亂。已要求10月31日前整改完畢。

2、倉儲部的五金庫和鋼材庫物品標簽缺失嚴重,且采用紙制標簽,庫存變動時無法在標簽上及時更新。整改措施:重新購買更為適用的標簽卡(如庫存活動卡)更換,于11月10日前完成。

3、在物資領用環(huán)節(jié)中,只執(zhí)行了物資領用人和發(fā)放人的簽字程序,沒有相關領導審核簽字。已按要求于10月22日整改完畢。

不公司:

1、倉儲部的五金庫抽查10類物品中發(fā)現(xiàn)一種物品未記賬,一種物品標簽和實物不符整改。整改措施:重新清理物品名稱、數(shù)量、標簽,做到帳、物、卡相符,于2012年10月23日完成。

2、廢鋼材、廢設備沒有建立臺賬,已于2012年10月23日整改完成。3:采購合同不齊全,歸檔不夠,于2012年10月24日整改完成。

c公司:

1、供銷部合同臺賬不完善,合同存放零亂,已責成10月底完成整改。

2、倉儲部五金庫部分物資存放不規(guī)范,已要求于2012年10月底整改完畢,做到物資存放規(guī)整。

3、物資管理人員業(yè)務水平進一。

步加強培訓提高。

公司:

1、部分委托加工件沒有建立臺帳。整改措施:倉管人員應單獨建立委托加工臺帳,領出庫待加工的材料不作為生產(chǎn)領用出庫,加工后的零部件才作為入庫配件,生產(chǎn)領用時才作為消耗。

2、五金庫、鋼材庫物品標簽不全。整改措施:由供應部采購活動式物資標牌,完善相關工作,做到一物一卡,帳、卡、物相符。

3、物資領用時相關管理人員沒有及時審核和簽字,直接由領用人到倉庫開票領用物資。整改措施:完善物資領用制度,所有生產(chǎn)、維修領用物資必須先經(jīng)過生產(chǎn)部相關負責人簽字確認后,倉庫管理人員才能根據(jù)物資領用單發(fā)貨,特殊情況時必須由生產(chǎn)管理人員電話通知倉管人員亦可發(fā)貨。

4、物資倉儲管理制度不完善。整改措施:根據(jù)總公司物資管理辦法的規(guī)定,制定切合湘龍實際的物資管理實施細則,加強物資采購、倉儲保管、物資領用、廢舊物資處理等各個環(huán)節(jié)的管理。

供應部:

1、缺少部分物資采購計劃的相關申報、審核、審批書面程序,針對國內物資采購的實際情況,建議由工廠申報框架采購意向書面計劃,報安全生產(chǎn)部審核后呈送分管領導審批后轉我部執(zhí)行,并做好歸檔工作。

2、在合同簽訂前,價格的確認都是經(jīng)過電話詢價和與客戶面談的方式確定,缺少書面的貨比三家的記錄,后續(xù)將在實際工作中進行改進。

3、因前期風險評估和“三重一大”程序執(zhí)行主體為西電龍騰公司相關人員,與公司合并辦公后,新的風險評估委員會和“三重一大”小組成員是否發(fā)生變動缺少相關文件支撐,建議相關部門盡快出臺關聯(lián)文件。

4、公司下發(fā)的相關文件部門是以傳閱和開小會的形式進行學習。

和貫徹,但是缺少書面的學習時間記錄表,部門將盡快改正。

進出口貿(mào)易部:

1、隨著公司業(yè)務范圍的拓展,對新開展的代理進口業(yè)務、現(xiàn)貨貿(mào)易業(yè)務以及與銷售部合作的串貨貿(mào)易等,均無相關規(guī)定,無法適應現(xiàn)在開展業(yè)務的需要?,F(xiàn)已經(jīng)根據(jù)要求,草擬新的進出口貿(mào)易物資采購管理辦法,規(guī)范公司的進口、代理進口、現(xiàn)貨貿(mào)易和串貨貿(mào)易,預計在11月底,經(jīng)相關領導審核后執(zhí)行。

2、未建立完善的供應商動態(tài)信息庫,對上游供應商信息更新速度不足。根據(jù)要求,目前已經(jīng)建立供應商動態(tài)信息庫及供應商紅名單,并根據(jù)業(yè)務特點,開始著手整理代理進口、貿(mào)易客戶相關資料,爭取在年末完善所有收悉,對客戶進行全面管理。

3、由于市場以及下游工廠生產(chǎn)的不穩(wěn)定,進出口貿(mào)易部對物資采購的計劃性較弱,容易發(fā)生變動。而且由于供應商多為國際壟斷公司,我司掌控資源的能力較弱,采購計劃的編制不管是數(shù)量上還是時間上困難都較多。對于完善采購計劃編制工作流程的要求,進出口貿(mào)易部要在在進出口貿(mào)易物資采購管理辦法中盡力描述及明細采購流程,另一方面要按照三重一大要求進行采購決策。4.進出口貿(mào)易部要制定與生產(chǎn)廠內的進口礦數(shù)據(jù)傳遞制度,了解進口礦入場驗收情況,以便質量、重量等數(shù)據(jù)發(fā)生異常時能夠及時查找原因進行解決。

六、監(jiān)察建議:

在物資管理工作中,今后應重點抓好制度建設和監(jiān)督兩個環(huán)節(jié)。

學習相關管理制度,保證工作的制度化、規(guī)范化;不斷加強“三管”人員廉政建設,嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。

(二)、監(jiān)督環(huán)節(jié):對物資管理工作實行全過程監(jiān)督,要求嚴格按照制度流程執(zhí)行。一是抓物資采購過程的監(jiān)督。二是抓物資驗收、化驗、倉儲等過程監(jiān)督。三是抓物資發(fā)放、領用過程的跟蹤性監(jiān)察。

總之,通過本次物資管理工作效能監(jiān)察工作的開展,加強了公司員工對效能監(jiān)察重要性的認識,對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的提高起到了積極的推動作用,為今后的各項效能監(jiān)察工作開展奠定了堅實基礎。效能監(jiān)察工作是紀檢監(jiān)察組織服務生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作的切入點和著力點,在今后的工作中,要繼續(xù)認真抓好物資管理工作效能監(jiān)察工作,從源頭上預防和治理腐敗,為繼續(xù)保持黨風廉政建設和反腐敗工作的良好發(fā)展勢頭,為保障公司利益、加強管理、提高公司經(jīng)濟效益,卓有成效地發(fā)揮紀檢監(jiān)察的作用。

二0一二年十月二十五日。

管理物資自查報告篇四

在秋冬季節(jié),因為天氣較冷,人的四肢活動范圍將受到限制,參與工作的意識會降低,安全防范意識有所松懈。針對這些問題,所領導在保證取暖設施和安全工、器具的配發(fā)下,多次深入班組,及時對職工的懶散作風進行糾正,說明安全工作的實際性和重要性。對吊裝組職工,所領導嚴厲要求在工作中不得帶病投入工作、不得有僥幸心理,工作中一定要帶手套,避免出現(xiàn)吊裝事故。

目前,20xx年的工作已接近尾聲,但是,從全局來看,安全工作形勢不容樂觀,我所雖然是后勤保障部門,以物資的防火、防盜為主,安全工作的全面性仍然得扎扎實實的落實,完善安全監(jiān)督,積極動員職工的參與性。只有這樣,我所在保證了安全工作的施行下,才能更好的做好其他工作,才能更加積極地配合局順利完成20xx年度的安全工作目標。

在接到局安監(jiān)科下達的“安全性自查”和“安全性評價”工作要求以來,我物管所加大了安全自查工作的力度,以此作為“安評”工作的根本點。安全自查的目的是防止事故的發(fā)生對我所安全管理的工作中存在的危險因素進行自查和整治,針對這一點我所領導班子從“提高認識,掌握方法”入手加大對班組的監(jiān)督和考核制度使安全性自查工作在職工當中成為一項自覺性的日常工作,依照局“安全性自查”的精神經(jīng)我所的自查工作以及一次又一次的各類習慣性違章的多次糾正,雖然取得了一定的實效但仍遺留安全隱患需我所全體職工在今后的`工作中不斷努力共同糾正。

一、任何工作的良好開展都必須有正確的思想認識作為主導。對職工的安全思想教育我所相當重視,但就有職工仍然在偷偷摸摸的做一些違反規(guī)章制度的事,就拿在庫區(qū)吸煙來說我們也嚴厲考核過,但是經(jīng)過反映,仍有這種現(xiàn)象發(fā)生,針對這種情況,我們加強了對職工的安全思想教育,更加大了考核的力度,同時,也向各班組要求實行不定時的安全巡查。近期在庫區(qū)吸煙的情況有所制止這就說明我所實行的方法是正確的,更應該長久的執(zhí)行下去,希望各位對我們的工作進行監(jiān)督。

二、我所的`安全工作重點以庫區(qū)的防火防盜、搬運裝卸、交通運輸為安全工作的重點,我所對安全工器具、消防器材堅持經(jīng)常性的檢查,往往是工作做了,卻沒有對檢查結果規(guī)范性的進行記錄,缺乏自查工作的根本依據(jù)。為此我所制定了防火器材、報警器材和車輛管理的專項檢查表格,對班組以及各類檢查人員要求,必須在每一次消防設施和車輛狀況檢查過后及時地、如實地按表記錄。現(xiàn)在檢查記錄制度已基本完善。

三、在今年的防洪、防汛工作開展以來的初期我所對防汛物資的儲備不足,通過自查,及時補充了對防汛物資的儲備,確保汛期所需物資的需求。

四、在近期局開展的“安評”工作中對實物公司、修試所、計量所所需的安全工器具和空氣呼吸器等物資的需要,望這些部門及時上報物資采購計劃,我所會盡快聯(lián)系廠家解決,確保生產(chǎn)需要。

五、杜絕習慣性違章是我所一直進行監(jiān)督工作的目的,在物資出入庫的過程中我們會有一定的吊裝任務,我所相應的吊裝操作人、監(jiān)護人并實行培訓上崗制度,目的在于各類人員能更好的配合安全的完成任務。我們也經(jīng)常性的到現(xiàn)場檢查工作但是有的職工在工作進行中領導在和不在是兩回事,對自身安全利益沒有較高的覺悟對班組長現(xiàn)場工作人員進行了嚴厲的批評與考核經(jīng)過一段時間的整改這種情況已基本扭轉。

六、目前,我?guī)靺^(qū)部分消防器材指示牌、禁火標志數(shù)量不夠,我們現(xiàn)已準備增補數(shù)定制指示牌,但由于部分庫房的搬遷工作正在進行,待庫房調整完后再對防火重點部位懸掛禁示標志。

以上幾個方面的問題是我物管所安全自查工作檢查的重點和暴露的問題在今后的工作中,“查評”作為手段,通過整改達到目的,如果查而不改就失去了自查、評價的意義,為此,我們領導班子一定要落實局下達的安全精神,加強安全管理,認真踏實地開展安全工作,充分調動職工的安全思想?yún)⑴c性,使“安評”工作長期化、日?;?。

管理物資自查報告篇五

根據(jù)集團公司市場管理部的'安排,我們上游東部檢查分團一行9人,從8月2日至6日在華北局進行設備檢查。這次檢查是集團公司重組以來的第一次,集團公司領導和市場管理部十分重視,專門提出了具體要求。檢查組來到華北局首次進行檢查嘗試,由于時間短、任務重,加之我們的水平有限,走馬觀花,總結難免有遺漏和不完善的地方,請華北局的領導和同志們諒解。

設備檢查一方面是針對設備購置、基礎工作、現(xiàn)場管理、維護保養(yǎng)及油水管理、維修、報廢、設備等設備壽命周期全過程管理的檢查,另一方面對全員設備管理進行檢查。根據(jù)油田企業(yè)的特點,我們采取了“聽、查、問、拆”的檢查方式,在幾天的檢查中,我們先后聽取了華北局和第三、第四鉆井工程公司、井下作業(yè)公司以及壓裂大隊、50645、40545、40543、40541鉆井隊的設備管理工作匯報;查看了這些單位的管理制度、設備檔案、維護保養(yǎng)記錄及自查自改情況等,現(xiàn)場查看了四個鉆井隊、壓裂大隊等單位的設備管理情況;詢問了設備管理者和操作者“四懂三會”、“油水管理”、“十字作業(yè)”等管理知識,并現(xiàn)場演示了設備巡回檢查過程。局部拆檢了柴油機、泥漿泵等10余臺設備,還檢查了機化公司固控系統(tǒng)的制造。在鉆井隊的檢查中,我們分了5個組,對現(xiàn)場的基礎管理、鉆井設備進行了抽查,并作了現(xiàn)場講評,肯定了工作中的成績,指出了存在的問題,提出了整改的要求。

通過短短幾天的設備檢查,我們認為華北局的領導,對設備管理工作非常重視,各項管理制度健全,加大了裝備更新改造的投入,在設備管理方面做了扎實有效的工作;各基層隊設備管理工作引起了全員的高度重視。耳聞目睹了華北局在設備管理方面所做的工作,深刻感受到了華北局在設備管理方面取得的成績。

1、高度重視設備大檢查工作。

華北局在接到集團公司“關于開展設備管理大檢查的通知”文件后,成立了設備檢查領導小組,及時轉發(fā)了集團公司的檢查文件,并作了具體安排。二級單位進行了自查自改,管理局成立了七個專業(yè)檢查組,對全局44個二級單位的設備管理工作進行了全面檢查,總結了經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)了問題,明確了設備管理工作今后的努力方向,為集團公司的檢查工作奠定了基礎。針對集團公司檢查組檢查基層隊伍過程中發(fā)現(xiàn)的問題,鉆井三、四公司、井下作業(yè)公司高度重視,召開了專門會議,迅速提出了問題的整改意見和方案,并落實到位,八月五日就收到了受檢單位的反饋意見。檢查組總的印象是,華北石油管理局對設備管理大檢查高度重視,態(tài)度端正,整改雷厲風行。

群眾性的設備管理三級網(wǎng)絡健全。管理局成立了以主管副局長為主任的設備管理委員會,各二級單位也都成立了廠、處級設備管理委員會,各基層隊成立了設備管理小組。定期召開設備管理會議,研究設備管理有關事項,并有原始記錄。

專業(yè)設備管理機構健全。管理局恢復了在重組改制過程中已撤消的設備管理職能部門,重新成立了設備管理處。各主要二級單位設有專職的設備管理科室,三級單位設有機動組,基層隊有專職設備管理人員。管理局堅持半年檢查一次,二級單位每季檢查一次,三級單位每月檢查一次,小隊每周檢查一次,崗位天天檢查的設備檢查制度。

整章建制工作成效顯著。設備管理處一成立就從建章立制做起,狠抓基礎工作,在短短的幾個月內就匯編了18冊、1500萬字的《設備操作維護規(guī)范與管理制度》,對規(guī)范基層的設備管理,指導操作者正確維護和操作設備,延長設備使用壽命,降低設備維修費用,促進職工素質和設備管理水平的提高,為全員設備管理打下了基礎。做了各油田想做而沒有做的事。

3、裝備購置和更新改造。

重組改制后,管理局決策層充分認識到裝備是工程技術服務單位創(chuàng)市場的準入證,是生存發(fā)展的基礎。幾年來,加大了裝備更新改造投入,共投資18.2億元。在充分考慮裝備的先進性、可靠性、經(jīng)濟性、可維修性的基礎上,以滿足工藝技術不斷發(fā)展的需要為前提,購置了符合本企業(yè)實際的裝備,增強了施工作業(yè)單位的裝備實力和技術檔次,提高了參與市場的競爭能力,設備新度系數(shù)由0.3提高到0.57。

在檢查資料的過程中,隨機抽查了hq—2000壓裂車、xj750修井機、zj50dbf、tds—11sa進口頂驅關鍵設備的前期調研、可行性研究報告、技術協(xié)議的簽訂、監(jiān)造和驗收相關資料,總體上講,各種資料齊全,符合集團公司對重大關鍵設備的購置要求,但tds—11sa相關資料還不夠完善,希望高度重視重大關鍵設備的購置工作。

大部分單位在設備現(xiàn)場管理中,能夠狠抓以“十字”作業(yè)為主要內容的各項管理制度的落實,注重設備的使用與維護,保證了設備的安全運行,開展了有效的設備管理活動。

一是開展了設備的年審工作,年審范圍從設備主機配置、設備性能及完整性、油水管理、“十字”作業(yè)、外圍配套、生活設施、人員配置及資料等都作了具體規(guī)定,進行量化考核。這是一種管理創(chuàng)新,通過開展這項活動,使各單位設備現(xiàn)場管理水平有了較大程度的提高。

二是強化了設備油水管理,不斷提高油水管理水平。井下作業(yè)公司壓裂大隊把設備油水管理同延長設備使用壽命、降低油料消耗、降低維修費用聯(lián)系起來,嚴格執(zhí)行潤滑油的“五定”制度,實行定期監(jiān)測,按質換油的方法,各種設備油品按質換油率達到90%以上。設備冷卻液經(jīng)過實踐進行優(yōu)選,從源頭上杜絕不合格冷卻液的使用。

三是嚴格執(zhí)行崗位責任制,狠抓“三基”工作,嚴格執(zhí)行日常維護保養(yǎng)制度。依據(jù)設備的保養(yǎng)作業(yè)要求,堅持回場檢驗和三級保養(yǎng),每次保養(yǎng)時間都按規(guī)定執(zhí)行,有保養(yǎng)人簽字,保證了設備的正常運轉。

四是井下壓裂大隊將設備管理指標分解到班組和單車,落實到崗位,人人有責,形成了臺臺設備有人管,人人參與設備管理的良好局面。

5、設備管理信息化建設初見成效。

已經(jīng)建立了局機關到二級單位和部分三級單位的網(wǎng)絡系統(tǒng),開發(fā)了設備管理軟件,初步實現(xiàn)了信息統(tǒng)計和業(yè)務管理的部分功能,特別是大型設備的技術檔案初步實現(xiàn)了數(shù)字化。提高信息的真實性、和準確度,也提高了信息管理的效率。

設備管理制度制定以后如何落實到位,設備現(xiàn)場管理是設備工作的重點和難點。設備管理要注重細節(jié)、注重效果,向設備管理深度延伸。通過檢查,我們發(fā)現(xiàn)基層隊的設備管理水平還不夠平衡,還存在著一些問題,需要改進提高。

1、40541鉆井隊的zj40l鉆機裝機功率偏小,匹配不合理,2臺8v190柴油機帶鉆盤、絞車和1臺泥漿泵,正常鉆進時長期單泵組打鉆,油耗增高,難以滿足工藝要求,建議管理局考慮改造問題。

2、50645鉆井隊使用的復合驅動鉆機,它的先進性之一就是具有自動送鉆功能,轉盤無級變速和扭矩顯示功能,而這些功能對提高機械鉆速,延長鉆頭使用壽命,保證井下安全有著直接的作用,而這臺鉆機已打完一口井,還尚未使用。建議強化職工培訓,提高隊伍素質,加快設備新技術的消化和吸收。使先進裝備盡快發(fā)揮其功效。

3、分清設備管理職責,管理部門應該明確,操作者在設備管理方面應該干什么,怎么干,盡快編制設備的潤滑路線圖和潤滑周期表,下發(fā)到基層隊。提高操作者的設備管理意識,從“要我管”向“我要管”轉變。

管理物資自查報告篇六

1、對制度建立、完善情況的監(jiān)察。

(l)檢查是否按照集團公司、分公司物資管理規(guī)定,結合本企業(yè)實際制訂了物資管理辦法,對物資的計劃、采購、驗收、入庫、倉儲、出庫、結算、廢舊物資處理等環(huán)節(jié)做了詳細規(guī)定。

(2)檢查是否制訂了物資計劃管理辦法,對物資計劃的編制、執(zhí)行和核查環(huán)節(jié)的指標體系、業(yè)務程序、異常情況的處理等作了詳細規(guī)定。

(3)檢查是否制訂了物資采購管理辦法,是否嚴格按照國家、集團公司、分公司的有關規(guī)定制定了招標管理辦法。

(4)檢查是否制訂了物資驗收及倉儲管理制度、進出庫制度、交接制度、對賬制度、盤庫制度等。

(5)檢查是否建立廢舊物資管理制度,是否有完善的廢舊物資的確認、回收、處理程序等。

(6)是否制訂了計劃、采購、倉儲等工作崗位規(guī)范、工作標準、作業(yè)流程、管理考核辦法和輪崗制度。

2、對制度執(zhí)行情況的監(jiān)察。

(1)檢查在物資計劃、采購、驗收、倉儲、廢舊物資處理等環(huán)節(jié)中是否存在有制度不執(zhí)行或執(zhí)行不到位的情況。

(2)檢查是否存在因不執(zhí)行相關制度或執(zhí)行制度不到位而損害企業(yè)利益的情況。

第二條對物資計量設備的監(jiān)察:。

1、檢查是否按物資管理要求配備了計量設備,計量設備是否為國家認定的合格產(chǎn)品。

2、檢查計量設備的維護臺賬、運行日志和報表、誤差檢驗記錄.、定期校驗記錄是否完備,校驗單位是否具有國家認定的計量資質。

1、檢查物資管理工作人員是否具備相關業(yè)務知識,是否嚴格按照崗位規(guī)范、工作標準和作業(yè)流程開展工作,是否存在失職、讀職、營私舞弊等損害企業(yè)利益的行為。

2、檢查物資管理部門是否認真履行管理職能,定期對內部工作人員進行廉潔從業(yè)教育、業(yè)務培訓和考試。

3、檢查物資管理部門和工作人員是否存在工作中不愿接受或不配合監(jiān)察部門和其他監(jiān)督的行為。

4、檢查物資管理部門是否建立了市場分析制度、供應商檔案庫和信譽評估制度。

1、檢查編制物資備品備件計劃時是否進行了平衡利庫工作,是否貫徹了厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧的原則。

2、檢查采.購計劃是否符合生產(chǎn)需求和預算要求,是否履行了審批手續(xù),手續(xù)是否齊備并且符合相關制度要求,是否保證合理庫存量。

3、檢查物資使用計劃填寫項目是否齊全,計劃的提出是否及時和準確。

第五條對物資采購環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。

1、檢查采購人員是否按照采購計劃進行采購,所采購的物資名稱、型號、數(shù)量、價格和質量是否符合要求。

2、檢查采購人員是否調查市場綜合信息的情況,是否貨比三家,是否簽訂購貨合同。

3、檢查采購人員對定點供應商是否審查了供應商的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、經(jīng)營許可證等,是否調查了供應商的資質、信譽等情況,是否進行了招標及價格談判,合同簽訂是否規(guī)范。檢查是否對定點供應商建立考核體系。

4、檢查物資采購符合招標規(guī)定的是否進行了招標工作,招標程序是否公開、公平、公正。檢查有無將達到招標規(guī)定的項目拆分肢解、規(guī)避招標的行為。

第六條對物資采購招標工作的監(jiān)察:。

檢查物資采購招標工作是否按照分公司招標管理辦法的要求進行。

第七條對物資入庫環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。

1、檢查物資入庫是否按規(guī)定經(jīng)過驗收,物資名稱、型號.、數(shù)量、價格和質量是否與采購計劃相符,是否及時入庫,驗收人員是否嚴格執(zhí)行“‘以單為主、以單核貨、逐項核對.、件件過目”的操作規(guī)則,并簽名確認,對驗收存在的問題是否及時登錄、上報。

2、檢查倉庫保管人員是否做好驗收記錄,是否開具入庫憑證,及時進行入庫賬務處理。

第八條對倉儲環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。

1、檢查倉庫貨物編號、保管卡.、物資賬、是否齊全,賬、卡、物是否相符,字跡清楚無涂改痕跡。

2、檢查倉庫布局是否合理,內外清潔,作業(yè)道暢通。物資分類存放是否合理、標志明顯,堆垛牢固整齊。庫存物資的保管及實物防護措施是否完善。

3、檢查倉庫保管人員是否定期進行貨物盤點、執(zhí)行盤庫和對賬制度,記錄是否清晰。

第九條對出庫環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。

1、檢查領料人的領料單項目填寫是否齊全、是否經(jīng)領用材料部門負責人審核簽字,主管領導批準。

2、檢查倉庫保管人員是否嚴格按照領料單發(fā)貨,所發(fā)貨物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量等是否與領料單相符c3,檢查是否存在未辦理人庫手續(xù)而直接出庫、超計劃或超定額、白條、便條出庫,領料單涂改或印章不全現(xiàn)象。

4、檢查倉庫保管人員發(fā)料后是否登記材料臺賬,記錄完整。

5、檢查出庫物資有無以領代耗、領用后疏于管理、損失浪費等現(xiàn)象發(fā)生。

第十條對稽核環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。

1、稽核人員是否定期核對材料明細賬與倉庫材料臺賬,是否核對總賬與明細賬,賬目是否核對準確、清晰。

2、甲稽核人員是否審核領料單,核對收發(fā)憑證和材料賬卡,是否檢查收發(fā)記錄和結存余額,是否察看材料領存情況和核算手續(xù)。

第十一條對結算環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。

1、檢查是否按照購貨合同、驗收證明等與供應商進行結算,結算價格是否嚴格按照合同執(zhí)行,質保金是否扣除,對未達到合同標準的物資是否拒付或索賠。一質保到期后,退款手續(xù)是否完備。

2、檢查大宗物資訂購過程的合同、憑證.、賬簿記錄是否完整、正確。

3、檢查財務部門是否按規(guī)定及時進行賬務處理。

第十二條對廢舊物資環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。

1、檢查是否建立廢舊物資倉庫及臺賬。

2、檢查是否嚴格執(zhí)行廢舊物資管理制度,廢舊物資的確認是否經(jīng)有關部門鑒定和領導審批。確認的廢舊物資是否及時人庫,有無擅自處理廢舊物資的現(xiàn)象。

3、檢查廢舊物資人庫計量、登記,入庫手續(xù)是否完一備,對回收的廢舊物資是否根據(jù)品種、等級重新分類,定置存放,妥善保管。

4、檢查廢舊物資的再利用和拍賣是否履行審批手續(xù),對廢舊物資的拍賣是否按規(guī)定進行招標,廢舊物資拍賣貨款是否人單位財務賬,有無截留現(xiàn)象。

5、廢舊物資出庫是否辦理出庫手續(xù)。

第十三條對統(tǒng)計環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。

1、檢查統(tǒng)計人員是否按要求進行分類統(tǒng)計。使用計算機管理情況下,統(tǒng)計資料信息是否定期備份。

2、檢查統(tǒng)計報表的項目完整性、準確性和及時性。所有的統(tǒng)計數(shù)據(jù)原始記錄是否真實,是否存在隱瞞虛報的現(xiàn)象。

第十四條對物資經(jīng)濟活動分析環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。

1、檢查物資管理部門是否定期組織召開物資經(jīng)濟活動分析會,對當月庫存量、采購計劃、采購成本、物資周轉速度、采購價格等進行分析,查找存在的問題,落實責任和制定整改措施。

2、檢查物資管理部門是否采納了監(jiān)察部門提出的物資管理監(jiān)察建議書是否落實了限期整改通知書。

管理物資自查報告篇七

為了落實《xx成本目標控制管理效能監(jiān)察實施方案》的要求,提高本單位精細化管理水平,糾正成本目標控制偏差,實現(xiàn)年度預算成本目標。我公司及時成立了成本目標控制管理自查自糾領導小組,及時召開了專題工作會議,深入剖析了偏差形成的原因,制定了控制措施,推動目標實現(xiàn)?,F(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:

成立由公司紀委書記為組長,各機關科室負責人為成員的自查自糾工作領導小組。切實加強對自查自糾工作的領導。各業(yè)務部門負責具體整改,紀檢監(jiān)察辦公室監(jiān)督檢查和整改。整改采取按逐條整改的方法,充分發(fā)揮全公司的整體聯(lián)動功能,全面整改落實。

公司對20xx年以來的成本目標控制進行了認真自查,20xx年實現(xiàn)營業(yè)收入xx億元,為年度計劃的10.9%;實現(xiàn)利潤xx萬元,為年度計劃的116.9%;公司各專項費用均控制在勘探局下達的年度指標以內;部分基層單位的固定費用超支,公司對固定費用超支的單位按超預算部分加收管理費;20xx年1—6月份公司實現(xiàn)營業(yè)收入xx萬元,利潤xx萬元;根據(jù)年初公司給各生產(chǎn)單位下達的目標,有8個單位完成了利潤指標,有2個單位未完成利潤指標,主要原因是工作量不飽滿,無法施工。

一是低值易耗品存在浪費現(xiàn)象。由于部分職工對企業(yè)的成本管理、控制等工作認識不夠,沒有真正理順成本管理與企業(yè)效益的關系,悟透成本過程控制與自我收入提高的關系,造成對一些浪費現(xiàn)象置之不理,視而不見。二是部分單位非生產(chǎn)性用過高。部分單位辦公的輔助設施更換頻繁,造成了單位的辦公費用成本升高,不注重節(jié)約。

(一)加強成本目標控制管理的防范措施。

一是要結合本單位的成本管理控制目標,對成本管理、成本控制重點工作進行量化考核、閉合管理,同時,要制訂一套全方位、深層次、精細化、科學化的目標責任鎖鏈考核制度,以規(guī)范人的成本核算、成本管理、成本過程控制行為,把目標成本管理工作引向深入。

二是要責成相關部門加大“節(jié)約光榮、浪費可恥”活動宣傳工作,營造全員參與,人人監(jiān)督氛圍。

三是認真執(zhí)行好各類非生產(chǎn)性費用支出的“事前計劃、事中控制、事后審批”聯(lián)簽和物資招標采購制度,從源頭上制止“人情入賬、人情支出、人情審批”及“暗箱操作、中飽私囊”現(xiàn)象,加大成本過程控制和動態(tài)檢查力度。

四是要進一步統(tǒng)籌運作資金、保障生產(chǎn)有序運行。我們將完善項目資金撥付制度,按期進行資金使用的受控評級,開展應收款專項清理,做好交工結算、債權資金的專項清理工作。完善重大項目資金回收預警機制,從合同簽訂、工程結算、資金回收等方面確定重大項目風險級別、警示級別,明確不同風險級別相應的監(jiān)管層級和責任領導,及時預警,確保資金流向與流量符合施工生產(chǎn)要求,實現(xiàn)資金效益最大化。

五是要進一步強化分包管理。我們將嚴格分包商市場準入制度,控制分包總量,推行項目分包工程月度結算制,強化分包工程成本過程監(jiān)控。強化分包商過程管控,推行分包履約保證金制度和農(nóng)民工工資支付監(jiān)管制度,嚴格對分包商進入現(xiàn)場的人員、設備進行現(xiàn)場驗收,嚴格分包商安全費用、安全風險抵押金、計量支付的審批、支付程序,杜絕分包風險。

(二)加強成本目標控制考核機制。

全面推行目標成本管理工作責任考核制,是提升企業(yè)市場競爭力的必然趨勢,也是進一步增強企業(yè)員工成本過程控制責任心的有效途徑。

一要建立和完善企業(yè)目標成本管理與工資績效考核掛鉤制度,讓習慣性浪費人員少收入,感到心痛,讓常規(guī)性節(jié)約人員受獎勵,互勉共進。

二要把企業(yè)成本管理、過程控制工作納入年終“評先爭優(yōu)”等考核范疇,通過選樹典型、正面教育等形式,讓成本管理的“標兵”榮登光榮榜,提高全員關注成本管理,強化過程控制的爭先創(chuàng)優(yōu)積極性。

三要進一步完善成本績效考核的具體細則,優(yōu)化考核機制,量化考核指標,同“比學趕幫超”暨挖潛增效等工作有機結合,每月進行評比排名。

在今后工作中,我們將進一步完善全員成本目標管理四個體系,加強監(jiān)管,定期分析成本目標,不斷改進,以爭取更大的工作成績。

管理物資自查報告篇八

為加強醫(yī)院病原微生物實驗室生物安全管理工作,確保醫(yī)院平安目標的實現(xiàn),我院檢驗科根據(jù)xxxx省《病原微生物實驗室生物安全管理條例》的相關內容,對醫(yī)院實驗室安全管理工作進行了自查,對涉及病原微生物菌(毒)種及樣本的人員進行了培訓,提高他們生物安全的意識,掌握必要的生物安全知識。

一、實驗室生物安全管理工作、各項規(guī)章制度的運行情況。

醫(yī)院檢驗科根據(jù)《病原微生物實驗室生物安全管理條例》的相關規(guī)定進行學習,并定期對有關生物安全各項規(guī)章制度的運行情況進行檢查,對存在的問題及時進行整改。實驗室所從事的實驗活動均嚴格遵守有關的國家標準和實驗室技術規(guī)范、操作規(guī)程,并指定專人監(jiān)督檢查實驗室技術規(guī)范和操作規(guī)程的落實情況。同時,對檢查情況進行詳細記錄,定期召開會議討論工作中發(fā)現(xiàn)的問題,及時糾正。

二、病原微生物菌(毒)種的管理及運輸。

因各方面條件限制我院現(xiàn)不能開展病原微生物實驗室生物的檢查,根據(jù)通知要求積極組織相關人員主要學習了:病原微生物實驗室菌(毒)種的管理嚴格登記制度,收到菌(毒)種后立即進行編號登記,詳細記錄菌(毒)種的名稱、特性、用途、批號、傳代日期、數(shù)量。在菌(毒)種的管理,安全保衛(wèi)制度,安全保衛(wèi)措施,保管過程中,傳代、分發(fā)及使用,均應及時登記,定期核對庫存數(shù)量。菌(毒)種在進行銷毀時,滅菌指示標志,滅菌效果,同時做好銷毀登記等內容。

三、實驗室生物安全突發(fā)事件的處理工作。

在此次自檢中,我院實驗室對以前制訂的處置意外事件的應急指揮和處置體系,進一步進行了修訂,使之能滿足實際工作的需要。

針對當發(fā)生自然災害(如地震、水災等)或設施出現(xiàn)故障時,我們制定了可能遇到的緊急情況及其處理原則。

同時規(guī)范了菌(毒)種外溢在臺面、地面和其他表面的的處理原則、皮膚刺傷(破損)的處理原則、離心管發(fā)生破裂的處理原則并建立了意外事故報告制度。

在實驗室的顯著位置張貼了實驗負責人、實驗室工作人員、消防、醫(yī)院、公安、工程技術人員、水、電氣維修部門電話。

四、提高意識,加強學習。

驗。

為加強醫(yī)院病原微生物實驗室生物安全管理工作,確保醫(yī)院平安目標的實現(xiàn),我院檢驗科根據(jù)xxxx省《病原微生物實驗室生物安全管理條例》的相關內容,對醫(yī)院實驗室安全管理工作進行了自查,對涉及病原微生物菌種及樣本的人員進行了培訓,提高他們生物安全的意識,掌握必要的生物安全知識。

一、實驗室生物安全管理工作、各項規(guī)章制度的運行情況。

醫(yī)院檢驗科根據(jù)《病原微生物實驗室生物安全管理條例》的相關規(guī)定進行學習,并定期對有關生物安全各項規(guī)章制度的運行情況進行檢查,對存在的問題及時進行整改。實驗室所從事的實驗活動均嚴格遵守有關的國家標準和實驗室技術規(guī)范、操作規(guī)程,并指定專人監(jiān)督檢查實驗室技術規(guī)范和操作規(guī)程的落實情況。同時,對檢查情況進行詳細記錄,定期召開會議討論工作中發(fā)現(xiàn)的問題,及時糾正。

二、病原微生物菌種的管理及運輸。

因各方面條件限制我院現(xiàn)不能開展病原微生物實驗室生物的檢查,根據(jù)通知要求積極組織相關人員主要學習了:病原微生物實驗室菌種的管理嚴格登記制度,收到菌種后立即進行編號登記,詳細記錄菌種的名稱、特性、用途、批號、傳代日期、數(shù)量。在菌種的管理,安全保衛(wèi)制度,安全保衛(wèi)措施,保管過程中,傳代、分發(fā)及使用,均應及時登記,定期核對庫存數(shù)量。菌種在進行銷毀時,滅菌指示標志,滅菌效果,同時做好銷毀登記等內容。

三、實驗室生物安全突發(fā)事件的處理工作。

在此次自檢中,我院實驗室對以前制訂的處置意外事件的應急指揮和處置體系,進一步進行了修訂,使之能滿足實際工作的需要。

針對當發(fā)生自然災害或設施出現(xiàn)故障時,我們制定了可能遇到的緊急情況及其處理原則。

同時規(guī)范了菌種外溢在臺面、地面和其他表面的的處理原則、皮膚刺傷的處理原則、離心管發(fā)生破裂的處理原則并建立了意外事故報告制度。

在實驗室的顯著位置張貼了實驗負責人、實驗室工作人員、消防、醫(yī)院、公安、工程技術人員、水、電氣維修部門電話。

四、提高意識,加強學習。

組織檢驗人員對《病原微生物實驗室生物安全管理條。

例》進行全面系統(tǒng)的學習,同時加強了實驗室的準入制度的管理,標明實驗室類型、負責人及其聯(lián)絡方式。加強了個人安全防護,并要求檢驗人員嚴格遵守標準的操作規(guī)程進行檢驗。

根據(jù)市局要求,我們對照《市學校安全管理檢查評價表》中的項目及評價內容在全校范圍內開展學校安全管理自查,對安全工作做到警鐘長鳴,切實把安全工作落實到實處。現(xiàn)將檢查結果具體情況如下:

一、組織領導有力,工作責任落實。

學校建立了由校長任組長的社會治安綜合治理工作領導小組,工作有計劃并能定期研究學校安全工作,與各層簽訂了責任書,安全保衛(wèi)人員落實,堅持24小時值班。

二、制度健全,覆蓋面廣。

學校編有《學校安全管理自查資料》一書,書中有關安全管理制度及實施辦法達50余種,對學校組織領導、安全管理、責任落實及操作流程等進行全面覆蓋,做到有章可循,有據(jù)可依。

三、安全教育形式多樣,內容全面,效果良好。

在安全教育實施過程中,我校始終堅持“六必講”制度,即開學初必講,季節(jié)互替時必講,周末放學時必講,出現(xiàn)安全事故必講,放長假必講,每天晚讀報時班主任必講。真正做到安全教育經(jīng)?;?、制度化,收到了較好的效果。

四、安全管理有序,過程落實到位。

學校在安全檢查方面始終堅持了由安全管理員月查、周查及各部門日查制度,對查出的安全隱患能及時上報,及時處理,從而避免了安全事故的發(fā)生。學校十分重視校園、學生宿舍值班和夜間巡邏管理環(huán)節(jié),并安排兩名老教師輪流專管,保證24小時值班人員的落實。消防設備基本能滿足需要,特種設備做到了定期檢查,運行良好。

五、強化食品進入、加工、銷售中的環(huán)節(jié)管理,嚴把食品衛(wèi)生關。

食堂周邊環(huán)境衛(wèi)生、安全、內部環(huán)境治理規(guī)范清潔,消毒設備齊全,能按規(guī)范的流程操作。小賣部無“三無”食品、過期食品、不安全食品銷售,能嚴把食品采購、索證制,食品貯存能分類、分架、隔墻、離地存放,加工制作用具能定位存放,保持清潔,從事人員能定期體檢,衛(wèi)生知識培訓率達100%。

六、校園暴力預防教育力度大,措施有力,效果良好。

繳等多種措施,有效地扼制了校園暴力事件的發(fā)生,為確保社會穩(wěn)定及學校正常教育教學秩序,達到了預期的效果。

七、單位內保責任落實,成效顯著。

學校內保人員配備及責任落實,制度健全,過程到位,并組織全校師生開展了對《內保條例》的學習,做到人防、物防、持防相結合,本年內無被盜事件發(fā)生。

八、工作成效顯著,社會滿意度高。

本年度內學校無重大傷亡事件、無火災事故、無食物中毒事故、無財產(chǎn)被盜事故、無重大交通責任事故、無刑事案件發(fā)生,可用平安校園來概括。

中學秋季學期開學安全管理工作檢查自查報告安全管理自查報告|返回目錄。

xx年秋季開學工作已經(jīng)全面展開,為了全面落實學校安全管理工作,開學初,保衛(wèi)科對學校去年的安全管理工作進行了認真的總結。在此基礎上,制定了今年安全管理工作的具體措施,進一步完善了安全工作制度。在此基礎上,組織學校安全工作領導小組全體成員,對學校及校園周邊進行了全面細致的安全隱患大排查,并將安全隱患及時整理反饋到各部門、年級,及時整改。同時對學校新學期安全管理工作進行積極自查,現(xiàn)將我校xx年秋季開學安全管理工作自查情況總結如下:

1、進一步明確了學校安全管理工作的目標、方針和基。

本原則。

通過學校黨政聯(lián)席會和保衛(wèi)科例會,統(tǒng)一認識,強化素質,進一步明確職責和任務,增強學校安全管理工作的責任感。

2、加強安全保衛(wèi)工作隊伍的規(guī)范化建設和精細化管理。利用保衛(wèi)科例會集中學習和個人學習等方式進一步加強對學位公司十四名安全保衛(wèi)人員的思想教育、業(yè)務學習和管理培訓,不斷提高安全保衛(wèi)人員的思想和業(yè)務素質,不斷強化安全保衛(wèi)人員的責任感和使命感,并實行隊長負責制。

3、進一步嚴格執(zhí)行教師憑證、學生憑校服、外來人員登記進出校園的管理制度,不許無關人員進入校園,非正常放學時間學生出校門必須持班主任的證明或電話,還學校一片寧靜與安全。為學生創(chuàng)造安全穩(wěn)定的受教育環(huán)境的同時,也保證了校園內正常的教育教學秩序,開學初,利用秋季開學教職工大會、9月份班主任工作例會等途徑多形式對教職員工加強要求,使此項工作深入人心。同時,將嚴格管理與人性化管理相結合。

4、進一步落實安全管理工作責任。xx年初,與各部門、年級簽訂《消防安全工作責任書》、《禁毒工作責任書》、《安全管理工作責任書》、《綜治工作責任書》等責任書,責任書簽訂率達100%,將學校安全穩(wěn)定工作責任層層落實。秋季開學,逐步對各部門、年級安全管理落實情況進行檢查。

5、做好xx年秋季開學安全檢查工作。開學安全檢查是我校一項常抓不懈的工作。這項工作主要由校保衛(wèi)科牽頭,以學校領導為組長,全體中層干部為成員,有詳細的工作方案和分工。檢查主要涉及學校內部及校園周邊環(huán)境,以“五城聯(lián)創(chuàng)”活動為契機,做到校園內無安全隱患,校園周邊環(huán)境治理良好,校門口無攤點,所有車輛規(guī)范停放,營造了一個有序、安全的校園內外環(huán)境,同時,保衛(wèi)科對檢查結果及時整理并反饋到相應部門及時進行整改。

6、進一步加強學校安全保衛(wèi)工作基礎設施建設,繼續(xù)完善學校消防實名制管理。

7、采取有效形式,加強與各部門、年級的聯(lián)系與合作,通過主題班會、黑板報、宣傳櫥窗等形式對學生加強文明交通安全宣傳教育,規(guī)范學生上、放學乘車交通安全教育,教育學生不坐無牌、無證、無年審的“三無”車輛上學。

8、利用好秋季開學典禮學生國旗下心聲向學生傳達安全衛(wèi)生教育意識,同時李植校長在開學典禮上結合六盤水市“五城聯(lián)創(chuàng)”活動重點就新學期安全管理衛(wèi)生工作做了重要指示。

9、做好信訪、反邪、保釣等維穩(wěn)工作。在新學期的黨政聯(lián)席會和班主任工作例會上,李植校長重點就學校安全維穩(wěn)工作做重要指示。

10、繼續(xù)做好后山施工安全工作,確保后山施工安全零。

事故。

存在的問題與不足:

1、安全保衛(wèi)隊伍建設有待進一步加強和提高。從學位公司聘請的十四名保安,文化程度較低,流動性大,且責任心有待加強。

2、開學安全檢查結果顯示,我校及周邊環(huán)境仍存在不少安全隱患,雖然我校已針對具體隱患做了相應的整改落實,但是有些隱患憑學校本身無法完全排除,需要上級和社會各界的支持。

3、社會育人環(huán)境存在不利于師生安全的因素,社會不安定因素和不良文化對師生安全的影響還比較大,網(wǎng)吧、游戲廳等都對學生的影響非常。

4、學校后進生與社會閑雜人員在礦務局小廣場、夾皮溝、老虎溝、機場鐵路聚集,易滋生打架事件,給學校造成嚴重的不良影響。因此,對學生的法制教育仍需加強,對校園周邊仍需要加大巡邏力度。

5、學生作為社會的弱勢群體多數(shù)自我保護意識和安全防范能力低,增加了學校安全工作的難度。

6、后山施工繼續(xù)進行,施工安全仍需要警鐘長鳴!

管理物資自查報告篇九

一、本項目部設備物資采購遵循公司最新的相關制度執(zhí)行,并嚴格執(zhí)行分局所指定的管理要求。

二、本項目設備物資采購管理體系已在項目部成立時建立并正常實施運作,并未出現(xiàn)問題。

三、本項目采購由各個班組提供采購計劃,機物部門根據(jù)所提供的編寫需求計劃,并由機物部主任、主管領導及生產(chǎn)經(jīng)理簽字后并根據(jù)庫存情況進行購買。

四、本項目對大宗物資材料(一次性批量采購在100萬以上)的采購必須實行集中招標的方式進行采購,對批量(一次興批量采購在100萬以下)或零星物資材料采用邀請招標或比價采購的方式進行采購。

五、本項目按照設備物資管理辦法中規(guī)定進項采購,并未發(fā)現(xiàn)超權限采購行為。

六、本項目采購均按照公司規(guī)定進行,目前未有大批量的設備物資采購,故不存在執(zhí)行與執(zhí)行集團或公司集中采購的成果。

七、本項目設備物資采購均在公司的合格供應商資源庫內采購。

八、本項目每月所采購的材料及時的公示并粘貼。

九、本項目每月機物部及財務部會跟欠款供應商進行對賬,已確保欠款信息無誤。

十、本項目設備物資采購根據(jù)公司及分局所發(fā)文件規(guī)定進行采購并及時登記,已方便以后查閱。

十一、設備物資采購均按公司及分局所發(fā)文件執(zhí)行!

管理物資自查報告篇十

按照高井熱電廠實施招標后評估的工作安排,根據(jù)《大唐國際發(fā)電股份有限公司實施招標后評估工作指導意見(試行)》要求及關于開展20xx年招標后評估工作的通知要求,設備部組織實施了工程項目的招標后評估工作,對招標工作的合法性、規(guī)范性、實效性、廉潔性進行了全面評估。

1、確定評估對象。在監(jiān)察審計部的要求下確定了1個評估項目,評估項目為:大唐國際北京高井燃氣熱電聯(lián)產(chǎn)工程水土保持監(jiān)測、竣工驗收技術報告編制。

2、制定評估方案。根據(jù)《高井熱電廠實施招標后評估工作安排》的要求,進行以下工作安排:

2、綜合分析信息,對確定評估項目逐一進行自查無遺漏,對招標后評估進行了總結。

一、利用各種調查手段,全面收集相關信息,對項目的各種招標文檔及招標記錄進行了審查,主要內容包括:招標申請表、招標簽到表、評分表、招標澄清、開標記錄表、定標表、等文檔,經(jīng)過自查工作,所有招標文檔資料齊全、無遺漏。

二、評估結論。經(jīng)招標后評估后,得出如下結論:

2、招標活動執(zhí)行了法律、法規(guī)的回避原則,執(zhí)行了保密原則;

3、開標是在規(guī)定的時間、地點進行;大唐國際北京高井燃氣熱電聯(lián)產(chǎn)工程水土保持監(jiān)測、竣工驗收技術報告編制,投標人共3家,滿足3家(含3家)以上的要求;投標人短名單與上級批復或領導小組審定的名單一致。

4、評標委員會按規(guī)定組成,評標人員構成比例合理;評分公平、公正。

5、定標依法按排序進行,中標通知的內容、形式、時間符合法律規(guī)定。

6、評標人員責任心強,專業(yè)技術水平高;能履行職責。7打分表無異常、澄清準確完整、匯總表正確無誤。

8、大唐國際北京高井燃氣熱電聯(lián)產(chǎn)工程水土保持監(jiān)測、竣工驗收技術報告編制進行投資估價。

9、招標領導小組定標會是否形成會議紀要,招標領導小組成員是否在會議紀要上簽字。

10、大唐國際北京高井燃氣熱電聯(lián)產(chǎn)工程水土保持監(jiān)測、竣工驗收技術報告編制合同簽訂單位與中標人一致,中標價為:49.7萬元,合同內容與中標內容一致。

11、歸檔的招投標文件字跡清楚、圖表整潔、簽章手續(xù)完備。

管理物資自查報告篇十一

為認真貫徹落實《云南省教育廳關于切實加強學校后勤設施設備安全檢查的緊急通知》(云教保[20**]6號)文件精神和根據(jù)州、縣教育局的相關要求,我們成立了以校長為組長,以副校長、政教主任、總務主任、學生食堂事務長、司爐工等為成員的學校后勤設施設備安全檢查工作領導小組,認真組織開展后勤設施設備安全檢查工作。

我校召開了全校教職工大會,認真學習了相關文件精神,提高了廣大教職員工對學校后勤設施設備安全檢查工作重要性的認識。

領導小組對學校后勤設施設備展開拉網(wǎng)式的安全大排查。本次排查的重點主要是學校后勤食堂的鍋爐、壓力容器、承壓管道、電梯、消防器具、水、電、氣等設施設備的安全使用、管理措施、具體負責人的落實情況等。排查做到全面覆蓋,哪里有設施設備就排查到哪里,做到不留死角,不留隱患,對排查出來的問題和隱患學??倓仗庍M行了逐一登記,并明確專人負責落實整改,最大限度地排除學校食堂的設施設備安全隱患,確保了師生飲食健康安全。

9月21日,州教育段建生副局長陪同州質量技術監(jiān)督局領導對我校學生食堂鍋爐等設施設備進行了全面細致檢查,對我校的后勤設施設備管理工作提出了具體建議和整改措施。

通過排查,大力宣傳了學校食堂設施設備安全管理知識,提高了設施設備具體使用人員的安全防范意識和自我保護意識,進一步把學校后勤安全責任落到實處,有效促進了學校后勤安全管理工作,為師生的安全提供了有力保障。

通過這次排查,發(fā)現(xiàn)有些設施設備的安全操作規(guī)程沒有上墻,我們將及時進行整改,把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。我們將始終把校園安全工作作為學校工作的重中之重,杜絕發(fā)生重大校園安全事故,敬請領導放心。特此報告。

管理物資自查報告篇十二

為了進一步加強和做好我村各項衛(wèi)生項目、診療服務和預防保健工作,根據(jù)威遠鎮(zhèn)衛(wèi)生院的要求,我衛(wèi)生室對自己的各項衛(wèi)生項目、診療服務和預防保健工作進行了自查?,F(xiàn)向衛(wèi)生院報告如下:

一.藥品管理制度齊全,購進渠道合法,2~6月所有藥品。

網(wǎng)上購進;7月份網(wǎng)上購進藥品金額4868.12元,根。

據(jù)衛(wèi)生院藥管辦的要求,報縣藥政辦批準網(wǎng)外購進基。

本藥物金額1278.70元:資質票據(jù)齊全,藥品儲存和。

養(yǎng)護措施到位。

二.藥品購進驗收記錄、藥房陳列藥品質量檢查記錄、中。

藥飲片裝斗復核記錄、近效期藥品促銷記錄、溫濕度。

記錄等各項記錄規(guī)范及時齊全,藥品購銷報表準確齊。

全,網(wǎng)購藥款上繳及時。

三.藥品質量檢查:

四.存在的問題:

1.由于該衛(wèi)生室沒有廁所,靜脈輸液藥品中的三種液體。

藥(5%gs、0.9%ns、糖鹽)臨近效期,已做促銷和。

銷毀處理;

2.中藥飲片銷售遲緩。

五.處理措施。

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