預算績效評價工作總結(熱門17篇)

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預算績效評價工作總結(熱門17篇)
時間:2023-12-12 06:58:14     小編:筆硯

總結可以讓我們更加客觀地評估自己的工作表現(xiàn),找到提升自己的方法和途徑。最后,寫完總結后要進行反思和檢查,確保內(nèi)容的準確性和完整性。以下是小編為大家收集的總結范文,供大家參考和借鑒。

預算績效評價工作總結篇一

我于20xx年7月12日進入貴公司以來,也有將近半年的時間了,回顧半年來的工作,在公司領導及各位同事的大力支持與幫助下,在思想意識、業(yè)務能力等各方面都取得了一定的成績,在這里表示感謝,所以在個人感覺上像保爾說的話一樣“當他回首往事的時候,不會因為覺得自己虛度年華而悔恨……”!

當然,為了更好地做好自己今后的工作,讓自己在今后的工作中更加的出色,總結經(jīng)驗、吸取教訓,現(xiàn)將20xx年的工作情況總結如下:

一、作為一名預算員,在工程預算這個領域里,我是一個新人,初來乍到對工作環(huán)境非常陌生,對所從事行業(yè)的認識也比較膚淺,但在公司領導和同事的信任和幫助下,對工作環(huán)境、規(guī)章制度以及自己的工作有了深刻認識,使我在短時間內(nèi)迅速融合進了這個大集體,為以后的工作順利進行有著極大的推動和幫助作用。

二、作為一名預算員,我能嚴格按照公司及部門的各項規(guī)章制度,按時保質(zhì)地完成公司安排的各項工作。進入公司以來,在領導及同事的支持與幫助下,參與完成了****工程的預算投標工作,獨立完成了****住宅樓工程、****商業(yè)街工程,**以及其他各項工程的預算和投標工作;積極參與了公司的投標報名及開標工作。通過親身參與預算工作的整個過程,使自己對預算有了初步的了解,加深了對預算概念的認識,從而對預算這項工作有了更深的了解。

三、服從公司領導的工作安排,積極做好自己份內(nèi)的工作。在工作中積極參與公司的招投標工作和各項工程的預算工作,合理、科學地利用時間,爭分奪秒按時保質(zhì)的完成了公司安排的各項任務。

四、積極適應和遵守執(zhí)行公司的各項管理制度的改革,進一步加強工作責任感。今年以來,公司的各項規(guī)章制度得到改善或進一步的完善,本人以公司各項現(xiàn)行的規(guī)章制度和預算員的職業(yè)道德為準則加強工作責任感,及時做好本人的各項工作,為企業(yè)做好本人力所能及的服務工作,為企業(yè)的輝煌和騰飛貢獻自己的一點力量。

五、利用工作之余的休息時間加強學習。平時注意搜尋與預算工作有關現(xiàn)行的定額資料文件及工程的計算規(guī)則等資料,并加強學習工程量計算的技巧等業(yè)務知識。努力學習計算機知識,積極、認真學習工程預算軟件,從而提高自己的工作效率,真正使自己達到事半功倍的效果。

六、通過這一段時間的工作,使自己也接觸到了許多各界的人士,在人際交往關系這一方面使自己又得到了很大的提高。

雖然自己對預算的行業(yè)有了一定的了解,但是自己對預算這一行業(yè)的深入認識還差得遠,通過這一段時間的工作發(fā)現(xiàn)自己還是存在很多的問題。主要有以下幾方面:作為一名預算員,現(xiàn)階段只能夠對一個工程進行初步算量和簡單的套項工作,對其他的方面,比如說:算量過程當中出現(xiàn)的一些不常見的經(jīng)驗性質(zhì)的問題、取費方面等等的一系列問題都很模糊。針對自己的上述問題,需要自己在今后的日子里繼續(xù)的努力,不斷地補充自己,不斷地給自己充電,爭取使自己對預算有更深的了解和認識,真正的對預算達到精通的地步。

鑒于自己對預算工作的認識相對比較膚淺,不是很徹底不是很精通,因此對自己在今后的工作中提出了幾點要求和計劃,有助于自己在今后工作中能夠順利的實施。具體要求如下:

1、繼續(xù)深入的學習預算專業(yè)知識,多積累與本專業(yè)相關的經(jīng)驗,多查相關的預算資料,做到活學活用,理論聯(lián)系實際,真正把平時學到的東西 運用到實際的工作當中,能夠對預算真正做到精通。

2、明確預算員的崗位職責,按照預算員的崗位職責做好自己的工作。加深對自己所從事崗位的職責的認識,盡快轉變自己的觀念。

3、作為公司的一名員工,一切以公司的利益為重,做好自己本職工作的同時,不做對公司發(fā)展和信譽有損害的事情。

4、加強學習,不斷提高自身綜合素質(zhì)。在工作的時間,除了對自己的工作不斷地深入學習外,還要不斷補充自己的課外知識,充分利用業(yè)余的時間,使自己的自身素質(zhì)和個人修養(yǎng)不斷得到提高。

5、在今后的工作中,我一定要發(fā)揚本人優(yōu)點,改正不足,揚長避短,爭取更大的成績,不斷地完善自我。

總之,一年的工作也取得了一些成績,也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。但成績只能代表過去,最重要的是要發(fā)現(xiàn)自己存在的問題并且加以改正。在即將到來的20xx年,我會本做好自己的本職工作,發(fā)揮出自己最大的能力,在自己的工作崗位上不斷的進步,取得更大的成績。

xx年我局的預算績效管理工作,以市財政局提出的:“進一步改進部門預算編制方法,深化推進績效評價工作”為導向,結合水務行業(yè)的特點,選擇社會關注度高、具有一定資金規(guī)模、體現(xiàn)部門職能特點的重點項目編制績效目標,組織開展績效評價,進一步提高財政資金的公共效應。現(xiàn)將有關工作總結如下:

一、加強預算管理,保障重點項目的資金安排

按照、市政府關于貫徹《中共中央、國務院關于加快水利改革發(fā)展的決定》的實施意見,本市將繼續(xù)大力加強農(nóng)田水利建設、全面加快防汛排澇能力建設、全面推進郊區(qū)集約化供水、深化完善水利發(fā)展體制機制和全面落實最嚴格水資源管理制度,2014?年重點保障的項目主要有:

1?、加快農(nóng)田水利基礎設施建設。2014?年農(nóng)田水利建設要繼續(xù)抓好以高水平糧田、設施菜田水利配套工程建設、市屬農(nóng)場農(nóng)田水利建設、低洼圩區(qū)建設、中央財政補助的高效節(jié)水小型農(nóng)田重點縣建設以及溝通水系工程等農(nóng)田水利(農(nóng)村水利)基礎設施建設,更新改造老化的灌溉泵站、低壓輸水管道、襯砌溝渠、涵洞等灌排設施,繼續(xù)推進農(nóng)村生活污水處理及中小河道輪疏等相關工作,提高農(nóng)田灌排能力,為保證糧食和蔬菜生產(chǎn)提供服務。

2?、加強河道水環(huán)境建設。中心城區(qū)繼續(xù)以鞏固提高完善為目標,以河道疏拓、打通瓶頸等工程為主,推進薄弱段防汛墻改造、截污完善、河道綠化(水生植物)等完善工程,?進一步提高中心城區(qū)防汛除澇能力和水環(huán)境質(zhì)量。郊區(qū)重點是“一個啟動,二個穩(wěn)步推進,三個加快推進”,即啟動水利部中小河流治理重點縣綜合整治試點工作,穩(wěn)步推進河道生態(tài)治理試點和區(qū)管病險水閘除險加固工作,加快推進水利部中小河流治理、界河綜合整治和骨干河道綜合整治工作。

3?、提高海塘、黃浦江及其上游河道等一線堤防的防御能力。根據(jù)《海塘規(guī)劃(修編)》的要求,結合汛后海塘堤前灘地的實際沖刷情況,對重點區(qū)域進行達標和保灘工程建設,確保一線海塘大堤的安全;繼續(xù)開展黃浦江及上游攔路港、紅旗塘等河道的薄弱岸段防汛墻進行專項維修和堤防達標建設,加快對蘇州河中上游部分險段的除險改造,加強市管水閘、泵站的維護及更新改造。

4?、推進重點區(qū)域、重大項目的配套水利設施建設。根據(jù)市政府及市有關主管部門的要求,繼續(xù)實施上海市太湖流域水環(huán)境綜合治理項目,推進實施大會展、迪斯尼、商飛總裝基地等配套河道水系的整治,同時做好新城新鎮(zhèn)、市大型居住區(qū)的水系配套工程。

5?、繼續(xù)實施農(nóng)用地促淤圈圍工程。根據(jù)《上海市人民政府辦公廳印發(fā)關于完善管理運作機制推進本市灘涂造地工作實施意見的通知》的要求,以南匯東灘、橫沙六期促淤圈圍工程為重點,繼續(xù)實施農(nóng)用地促淤圈圍工程。

6?、進一步加強水利工程的養(yǎng)護管理。按照分級管理、分級負責的要求,加大對海塘、防汛墻、市管河道、中小河道、小型農(nóng)田水利等工程設施運行維護經(jīng)費的保障力度,確保水利工程設施的正常運行。

圍繞這六方面的重點工作,2014?年部門預算項目支出總額為337635?萬元,包括河道整治、農(nóng)村水利、海塘堤防泵閘。市財政組織績效評價的項目預算5.5?億元,本局自行組織績效評價的項目預算4.31?億元,績效目標申報率達到100%?,績效目標覆蓋率為29%?。同時,對績效目標進行了分解和指標細化,將目標細化量化到具體標桿值,并對這些項目進行了績效跟蹤。

二、統(tǒng)一部署,確保工作順利推進

1?、加強制度建設,規(guī)范績效評價管理。根據(jù)《上海市財政支出績效評價管理暫行辦法》,結合行業(yè)特點,分別制定了《上海市水務局河道整治工程財政支出績效評價管理辦法》等五個管理文件,從組織管理、評價方法、評價步驟、結果應用等方面對績效評價工作作了具體規(guī)定,有利于規(guī)范操作,對財政資金的使用作出客觀、科學、公平、公正的評價。

2?、如期完成水利專項工程的績效評價。根據(jù)市財政批準的預算,2014?年由我局組織開展績效評價的水利專項工程的資金規(guī)模為4.31?億元,所對應的'項目七個,分別是:奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)2011?年低洼圩區(qū)改造工程、奉賢區(qū)2011?年農(nóng)村生活污水處理工程、松江區(qū)建設河河道整治工程、金山區(qū)斜涇港河道生態(tài)治理工程、崇明縣張網(wǎng)港綜合治理工程、崇明界河水閘至廟港北閘段海塘達標工程、2012?年度蘇州河堤防專項維修工程。經(jīng)招標遴選,我局委托上海玄鑰管理咨詢有限公司等五家具有相應資質(zhì)的中介服務機構開展了績效評價,并在年內(nèi)出具了評價報告,打分結果都在85?分上下,績效等級為“良”,反映較集中的問題有:工程進度審核不及時,影響了合同的履行和預算執(zhí)行進度;客觀原因造成工程項目實施周期延長,沒法按原計劃時間盡早發(fā)揮公共效益;項目實施單位的內(nèi)部管理制度還有待健全。根據(jù)評價報告反映的問題,我局向以上七個項目的主管單位發(fā)出了“績效評價結果和落實整改工作的通知”,要求在2014?年6?月底以前報送整改工作的落實情況。同時,我局將做好績效評價的跟蹤,確保評價工作取得預期的效果。

3?、對部分出國考察項目開展績效信息調(diào)查

2014?年考察類出國組團十一批,團隊總支出212.6?萬元(詳見《出國考察類項目和資金情況匯總表》)。抽取了三批團組開展了績效信息調(diào)查,情況如下:

(1?)上海市防汛信息中心赴美國、墨西哥做防汛安全與水資源管理考察。代表團前往美國舊金山市政府公共事務委員會了解美國防汛體制、洪水預報、預警系統(tǒng)、防汛風險圖、水雨情監(jiān)測系統(tǒng)、洪水預報系統(tǒng)、數(shù)據(jù)共享發(fā)布、維護整合等方面內(nèi)容。通過考察,代表團感到在建設技術、建設水平、建設理念上我們與美國的差距并不大,但在城鄉(xiāng)建設統(tǒng)一管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理、信息共享上我們還需進一步努力。代表團去墨西哥州水利及公共設施部了解了墨西哥州的防汛、供排水、水資源調(diào)度等方面工作,雙方對水資源調(diào)度和利用、經(jīng)驗和技術等問題開展了廣泛的交流,有些做法值得我們借鑒。

(2?)上海市排水管理處赴法國、西班牙做水務考察。代表團前往法國薩德公司了解管道非開挖技術,就管道非開挖養(yǎng)護、評價檢測進行交流,深入了解紫外線原位固化法技術在施工中的應用情況、巴黎圣德尼區(qū)雨水管修復(膜內(nèi)襯技術)工程等,為解決上海老城區(qū)管道維護困難提供了新思路和技術支撐;代表團在西班牙考察期間,阿夸梅德公司介紹了西班牙水資源管理體制,瓦倫西亞水資源保護工程和流域內(nèi)水資源環(huán)境保護工程實例等,通過參觀下水道博物館,代表團切身了解了現(xiàn)代下水道管理理念,超前的城市規(guī)劃設計理念,為建設上海城市基礎設施、更好合理規(guī)劃提供了思路。

(3?)上海市水務業(yè)務受理中心赴匈牙利、克羅地區(qū)做水務業(yè)務考察。代表團在考察期間分別拜訪了威立雅水處理技術(匈牙利)有限公司、aquaprofit?zrt?公司、克羅地區(qū)?http://公司,考察以上兩國(地區(qū))在涉水事務管理體制、監(jiān)督及市場運作的理念和流程,以及在發(fā)展公用水事業(yè)、城市供水、城市水處理、水資源保護、市政污水處理和排放方面的先進做法及經(jīng)驗;討論供水信息化建設和城市管網(wǎng)檔案管理等議題,并實地察看了多瑙河河道、巴拉頓湖、水庫泵站等設施,通過考察看到了兩國(地區(qū))在城市水務管理上的先進理念和經(jīng)驗,有利于幫助提高上海水務管理和水資源可持續(xù)發(fā)展的水平。

《出國考察類項目績效信息情況表》及考察報告附后。

4?、對部分課題研究類項目開展績效信息調(diào)查

2014?年科研課題研究類項目個數(shù)有6?個,預算安排支出228.2?萬元(詳見《課題研究類項目和資金情況匯總表》)。抽取了兩個項目開展了績效信息調(diào)查,情況如下:

(1?)海洋資源利用對海洋經(jīng)濟發(fā)展影響評價研究.?課題研究形成了1?個總報告和5?個分報告,發(fā)表了多篇文章。研究成果從深入分析海洋資源開發(fā)利用、海洋經(jīng)濟發(fā)展、海洋生態(tài)環(huán)境保護的辯證邏輯關系入手,研究掌握了當前國際發(fā)達國家和國內(nèi)等沿海強省在海洋資源開發(fā)利用和海洋經(jīng)濟發(fā)展的最新動態(tài),基本摸清了上海海洋資源的稟賦和開發(fā)利用的基本情況,客觀評估了上海海洋資源承載能力和開發(fā)潛力,梳理總結了近年來上海海洋經(jīng)濟的進展和存在的突出問題,提出了促進上海海洋資源可持續(xù)開發(fā)利用和海洋經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的對策建議。

研究成果得到了市海洋局領導和驗收評審專家的一致認可,認為課題報告既具有較強的理論研究意義和現(xiàn)實應用價值,所提的各項對策建議有針對性、建設性和可操作性。

研究成果為上海市海洋管理相關部門進行決策和開展實務提供了較好的政策借鑒,得到了較好的應用。

(2?)“上海市農(nóng)村生活污水處理項目技術評估研究”后評估。項目系統(tǒng)評估了“上海市農(nóng)村生活污水處理項目技術評估研究”的綜合績效,提出了該項目具有很好的經(jīng)濟、環(huán)境和社會效益,肯定了《上海市農(nóng)村生活污水處理技術管理辦法》和《上海市農(nóng)村生活污水處理系統(tǒng)運行維護管理辦法》對規(guī)范全是農(nóng)村生活污水處理工程、改善郊區(qū)水環(huán)境質(zhì)量,為今后全市農(nóng)村生活污水處理項目具有可持續(xù)的指導意義。

項目嘗試提出的綜合績效考評指標體系,對于進一步開展水務系統(tǒng)科研項目后評估工作,規(guī)范科研項目全過程管理,具有較好的參考意義。

《課題研究類項目績效信息情況表》附后。

三、預算績效管理工作自我考核情況

對照考核要求,我們對2014?年預算績效管理工作進行了自我考核,自評結果為90?分,扣分情況如下:

1?、績效目標覆蓋率為29%?,扣4?分;

2?、績效評價覆蓋率為29%?,扣6?分;

扣分總數(shù)為10?分。詳見《2014?年預算主管部門預算績效管理工作考核表》。

特此報告。

預算績效評價工作總結篇二

(一)部門整體支出概況,年度部門決算收支完成情況,包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。

20xx年區(qū)人大部門預算批復收入1532.65萬元,其中一般公共預算收入1532.65萬元,其中基本支出預算937.04萬元,項目支出預算595.61萬元,截止20xx年年底實際執(zhí)行1716.67萬元,執(zhí)行率112%,其中基本支出執(zhí)行897.63萬元,基本支出執(zhí)行率為:95%項目支出執(zhí)行819.03萬元,,項目支出執(zhí)行率為:137%。

(二)部門整體支出績效目標,主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費控制、內(nèi)部管理制度建設等的設定及完成情況,項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟、社會效益等。

1、績效考核方面。

2、預決算公開。

20xx年度分別在呈貢政務網(wǎng)和云南省財政廳門戶網(wǎng)對20xx年預算進行公開,20xx年年終決算公開。

3、存量資金。

響應財政快速消化存量資金的要求,區(qū)人大20xx年初結轉結余為0元,合理有效使用資金,20xx年無存量資金,同時當年末結轉結余0,進一步提升資金管理。

4、資產(chǎn)管理。

20xx年年末資產(chǎn)合計760826.4元,其中貨幣資金137243.98元,固定資產(chǎn)凈值334082.97元,20xx年新增固定資產(chǎn)0元,無形資產(chǎn)凈值197531.05元,其他應收款凈額91968.4元。

5、三公經(jīng)費。

6、內(nèi)部管理制度建設。

20xx年人員變動較頻繁,單位內(nèi)控制度制度略有調(diào)整與增加。

(三)部門整體支出或項目實施情況分析,主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。

20xx年年初預算15326465.2元,20xx年年末決算17166674.39元,預算執(zhí)行率112%。20xx年財政撥款支出17166674.39元,其中:基本支出8976329.54元,占總支出的52.29%;項目支出8190344.85元,占總支出的47.71%。20xx年年末結余為0,無結余,當年收支平衡。

資金使用由科室提出申請,填報項目績效跟蹤表,提交科室主任審批,再由分管領導審批,再交由財務人員交到財政局資金管理科室申報,同時財政系統(tǒng)錄入資金用款計劃,等財政資金流程審核通過后,科室提交需要支付金額,單據(jù)齊全,領導審批后,支付資金。

評價目的梳理資金、找出問題、解決問題、分享經(jīng)驗、科學合理使用資金,讓資金產(chǎn)生最大效益。

(二)績效評價工作過程,主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內(nèi)容。

績效評價工作按季度開展,由辦公會通報當季度執(zhí)行進度,由各科室負責人實施資金動態(tài),各科室發(fā)表各項目目前開展情況,并爭對目前進度與開展情況討論與研究,找出目前開展中的難點,探討出下季度工作開展安排,并對年初績效目標各項指標進行對比,找出差距,找出應對辦法,并及時進行二次跟蹤與評價,全年下來,所有科室對項目有了更深入分析評價。

1、經(jīng)濟性分析,主要包括成本(預算)控制情況和成本(預算)節(jié)約情況。

20xx年年初成本預算15326465.2元,實際執(zhí)行17166674.39元,省市級撥入經(jīng)費比上年有所增加。

2、效率性分析,主要包括實施進度和完成質(zhì)量。

3、效益性分析,主要包括預期目標完成程度和對經(jīng)濟和社會的影響等。

從效益性來說,項目的預期目標基本達標,完成程度約95%,所有項目對經(jīng)濟的推動有著一定程序的影響,讓更多社會群體享受更多的政策措施,集思廣義,推動更社會不斷的進步與發(fā)展。

(一)常委會黨組和機關黨支部的建設還需加強,圍繞黨委中心工作服務保障大局的能力需進一步提升。

(二)人大監(jiān)督工作剛性措施的`落實、常委會作出的各類審議意見的跟蹤檢查和督促整改有待進一步加強。

(三)密切常委會組成人員與人大代表、人大代表與選區(qū)群眾聯(lián)系的制度機制仍需進一步改進。

(四)區(qū)人大各專門委員會“一人一委”的現(xiàn)象仍然較為突出,專(工)委工作力量還需進一步加強。

(五)常委會機關服務和保障水平需進一步提高。

針對特殊事項的項目,能否可以不按統(tǒng)一進度考核來執(zhí)行。建議允許一事一議來打分。

預算績效評價工作總結篇三

按照市財政局安排部署,**市財政局于8月份積極開展預算績效評價工作,下發(fā)了《**市財政局關于做好的單位預算績效管理工作的通知》(孝財企[2018]295號),今年共評價項目30個,涉及28個單位,共計投資59852.466萬元,自評得分、財政評分均在90分以上,現(xiàn)將一年來我市項目預算績效評價工作總結如下:

一、增強預算績效管理觀念,積極開展預算績效工作。

1、《預算法》把“講求績效”作為財政預算管理基本原則貫穿到預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程。在當前我市經(jīng)濟下行壓力大、財政收支矛盾突出的形勢下,加強預算績效管理,提高資金使用效益,盤活存量、優(yōu)化增量,將有限的資金用到刀刃上,以效益的提升來緩解收支矛盾,顯得愈加迫切和需要。針對我市項目多、工程量大的特點,我們與各業(yè)務科室積極配合,結合部門特點,選擇有代表性及社會反響較大的項目,由各業(yè)務科申報并選擇評價項目,確保評價項目金額及項目數(shù)量達到上級要求,我們對選擇出的30個項目進行了績效評價。主要有:濕地公園三期bt工程24888.83萬元、園林局綠化管護費1463.71萬元、衛(wèi)計局新型農(nóng)村合作醫(yī)療1145.07萬元、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)人員工作及汽燃費1355.016萬元、公務局建設局西延道排1058.88萬元等30個項目投資金額總計59852.466萬元。

績效評價結果反饋市級業(yè)務主管部門和項目實施單位,同時抄送局預算股、企業(yè)股及相關股室,督促項目單位針對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施進行整改。作為改進預算管理、編制以后年度預算的重要依據(jù)。對績效評價結果較好的項目,將在下年度財政預算安排時予以優(yōu)先考慮和適當傾斜;對較差的項目,要扣減或取消下年預算。

二、存在的問題及改進的方向。

1、需進一步加強培訓學習。一是要加大預算績效管理基礎理論和實務操作統(tǒng)一培訓力度,對各預算主管部門、預算單位和中介機構等多層次進行輔導和培訓。二是要進一步加強理論研究,對績效評價的范圍、方法、技術手段進行探索和研究,形成理論和實踐互為促進的良好局面。廣泛宣傳預算績效管理政策,大力倡導“花錢必問效、無效必問責”的績效理念,營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍,使社會公眾都來了解支持預算績效管理工作。

2、指標體系未真正建立。20財政預算編制,將所有單位的項目資金均要納入預算績效管理的范疇,各預算單位在申報項目資金的同時,都要提交項目績效目標,財政部門認真審核績效目標,并將績效目標和部門預算一并批復。

3、評價方法需進一步改進。績效評價方法相對單一,主要應用橫向比較法、預定目標與實施效果比較法等,其他一些方法如因素分析法、專家評議與問卷調(diào)查法等方法要熟練掌握和應用。

4、評價質(zhì)量有待進一步提升。發(fā)揮各部門在預算績效管理中的主體作用。建立部門預算責任制度,強化部門的預算編制和執(zhí)行主體責任,形成“誰干事誰花錢、誰花錢誰擔責”的制度,從預算編制到執(zhí)行,部門都要切實負起責任。建立績效問責制度,把單位財政資金使用績效納入機關建設和效能建設的考核范圍,進一步落實責任,提高單位對項目資金使用績效的重視和開展績效管理工作的自覺性。

5、評價結果的應用制度還未真正建立。一是按照政府信息公開的有關要求,逐步公開財政支出項目預算及績效評價結果,加強社會公眾對財政資金使用效益的監(jiān)督。二是研究提出將項目績效目標提交人大審議的方式方法,加強立法機構對預算管理的監(jiān)督。三是根據(jù)評價結果,針對評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題,結合評價報告提出的建議,督促預算單位制定切實可行的整改方案,并組織人員就整改方案的落實情況進行監(jiān)督檢查。四是建立評價結果與預算安排有機結合機制,將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據(jù),優(yōu)先考慮和重點支持評價結果好的項目,減少評價結果差的項目資金安排,取消無績效或低績效項目。五是建立績效問責機制,將預算績效管理納入政府績效評估范圍,作為行政問責的重要依據(jù)。

總之,加強預算績效管理,一是加強預算績效的目標管理。各單位要根據(jù)單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制預算績效計劃,科學合理設定績效目標目標設定要具體、明確、量化,并在一定時期實現(xiàn)。引入專家審核機制,加強項目論證和審核,特別是加強對重點項目的`論證和評審,評審結果作為預算安排的前提和依據(jù),并隨單位預算一并批復,按政府信息公開的有關規(guī)定進行公開,接受大家的監(jiān)督。二是加強預算績效的運行監(jiān)控。要不斷加強預算績效信息的適時跟蹤監(jiān)控,重點監(jiān)控預算支出是否符合預算批復時確定的績效目標,發(fā)現(xiàn)預算支出績效運行與原定的目標發(fā)生偏離時,予以糾正,情況嚴重的,暫緩或停止該項目的執(zhí)行,確保結果不偏離方向。三是加強預算支出的績效評價。各單位要逐步完善績效評價主體,合理運用評價方式方法,建立預算安排與績效評價結果有機結合機制,把績效理念融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理全過程,實施多層次的績效評價。四是加強預算績效的考核管理。逐步建立預算績效考核和結果通報制度,財政部門建立約談機制。并認真研究如何將預算績效管理考核結果納入部門工作目標考核范疇,作為評價單位和部門工作的重要依據(jù),作為領導班子和領導干部綜合考評的重要內(nèi)容。真正建立預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用的全過程預算績效管理機制。

預算績效評價工作總結篇四

(一)教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。

20xx年度??谑行阌^(qū)教育局收到教育扶貧資金,截止20xx年12月1日,財政共下?lián)?08。57萬教育扶貧資金,此筆預算數(shù)包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女,44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生,54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額,無結余資金。

(二)財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

已全部按時精準發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學生教育保障資金208。57萬元。

開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭,對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學生;366名家庭經(jīng)濟困難學生;409人其余為農(nóng)村低保,通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進行自評。

20xx年共計下?lián)芙逃鲐氋Y金208。57萬元,已經(jīng)使用208。57萬元,發(fā)放率100%,資金支出進度100%。其中家庭貧困學生發(fā)放109。82萬,家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放44。115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54。64萬元。

1。此筆預算中的`109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女,44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生,54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額,無結余資金。

2。效益指標完成情況分析。

項目的執(zhí)行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟困難學生輟學率為0%和受益366人。使得農(nóng)村低保輟學率為0%和受益409人,無結余資金。

3。滿意度指標完成情況分析。

項目的有效執(zhí)行,使得建檔立卡家庭小孩;家庭經(jīng)濟困難學生;農(nóng)村低保上學資金負擔相應減輕,受資助家庭滿意度達100%。

公開。

預算績效評價工作總結篇五

(一)項目概況。

項目立項背景根據(jù)縣編辦成立機構的有關文件,xx縣交通運輸局負責對全縣鄉(xiāng)村道進行維護管理,維護交通運輸秩序,加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行設立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。

項目實施情況根據(jù)績效工作目標,按計劃及工作進度,開支局機關工作經(jīng)費,計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。經(jīng)費來源和使用情況經(jīng)費來源于縣財政撥款,實際開支全部超額完成。

(二)項目績效目標用戰(zhàn)略規(guī)劃指導交通行業(yè)發(fā)展,保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行。

(一)績效評價設計過程績效評價設計,主要選擇單位經(jīng)費開支項目比較大,影響范圍廣作為評價目標,評價指標的設計,主要考慮項目實施對單位及社會的影響。

(二)績效評價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產(chǎn)出指標和效益指標。產(chǎn)出指標包括數(shù)雖指標、質(zhì)雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會效益指標。

(三)證據(jù)收集方法財務部門提供項目開支情況,辦公室提供開支效果。

(四)績效評價實施過程年初制定項目績效目標,年中檢查進度,項目結束要評估總結,提出改進意見。

(五)本次績效評價的`局限性。

(一)績效分析。

投入計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元,實際開支145.2萬元。

過程按月及工作進度:產(chǎn)出指導協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關服務社會。

指導交通行業(yè)發(fā)展職能:效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩(wěn)。

績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。

(二)評價結論。

評分結果自評滿分:主要結論更好發(fā)揮機關服務社會指導交通行業(yè)發(fā)展職能。

預算績效評價工作總結篇六

本條款用于評價組織高層領導的作用、組織治理及組織履行社會責任的情況。

1.2高層領導的作用。

組織應從以下方面說明高層領導的作用:

d)如何履行確保組織所提供產(chǎn)品和服務質(zhì)量安全的職責;。

e)如何推進品牌建設,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平;。

f)如何強化風險意識,推動組織的持續(xù)經(jīng)營,如何積極培養(yǎng)組織未來的領導者;。

g)如何促進組織采取行動以改進組織績效、實現(xiàn)戰(zhàn)略目標,并達成愿景;如何定期評價組織的關鍵績效指標,以及如何根據(jù)績效評價結果采取相應行動。

1.3組織治理。

如何考慮組織治理的關鍵因素以及如何對高層領導和治理機構成員的績效進行評價:。

a)組織治理如何考慮以下關鍵因素:

—管理層所采取行動的責任;。

—財務方面的責任;。

—經(jīng)營管理的透明性以及信息披露的政策;。

—內(nèi)、外部審計的獨立性;。

—股東及其他相關方利益的保護。

b)如何評價高層領導的績效,如何評價治理機構成員的績效,高層領導和治理機構如何運用這些績效評價結果改進個人、領導體系和治理機構的有效性。

1.4社會責任。

1.4.1提要。

組織如何履行社會責任,包括在公共責任、道德行為和公益支持等方面的做法。

1.4.2公共責任。

1.4.2.1明確組織的產(chǎn)品、服務和運營對質(zhì)量安全、環(huán)保、節(jié)能、資源綜合利用、公共衛(wèi)生等方面產(chǎn)生的影響所采取的措施。

1.4.2.2如何預見和應對公眾對組織的產(chǎn)品、服務和運營所產(chǎn)生的負面社會影響的隱憂。

1.4.2.3說明為滿足法律法規(guī)要求和達到更高水平而采用的關鍵過程及績效指標,以及在應對產(chǎn)品、服務和運營的相關風險方面的關鍵過程及績效指標。

1.4.3道德行為。

1.4.3.1如何確保組織遵守誠信準則,以及如何建立組織的信用體系。

1.4.3.2如何確保組織行為符合道德規(guī)范,說明用于促進和監(jiān)測組織內(nèi)部、與顧客、供方和合作伙伴之間及組織治理中的行為符合道德規(guī)范的關鍵過程及績效指標。

1.4.4公益支持。

如何積極地支持公益事業(yè),并說明重點支持的公益領域;高層領導及員工如何積極參與并為此做出貢獻。

2戰(zhàn)略。

2.1總則。

本條款用于評價組織的戰(zhàn)略及其目標的制定、部署及進展情況。

2.2戰(zhàn)略制定。

2.2.1提要。

組織如何制定戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標。

2.2.2戰(zhàn)略制定過程。

2.2.2.1組織應描述其戰(zhàn)略制定過程、主要步驟及主要參與者,如何確定長、短期計劃的時間區(qū)間,以及戰(zhàn)略制定過程如何與長、短期計劃時間區(qū)間相對應。

2.2.2.2如何確保制定戰(zhàn)略時考慮下列關鍵因素,如何就這些因素收集和分析有關的數(shù)據(jù)和信息:

—顧客和市場的需求、期望以及機會;。

—競爭環(huán)境及競爭能力;。

—影響產(chǎn)品、服務及運營方式的重要創(chuàng)新或變化;。

—資源方面的優(yōu)勢和劣勢,資源重新配置到優(yōu)先考慮的產(chǎn)品、服務或領域的機會;。

—經(jīng)濟、社會、道德、法律法規(guī)以及其它方面的潛在風險;。

—國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的變化;。

—可持續(xù)發(fā)展的要求和相關因素;。

—戰(zhàn)略的執(zhí)行能力。

2.2.3戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標。

2.2.3.1說明戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標,以及戰(zhàn)略目標對應的時間表和關鍵的量化指標。

2.2.3.2戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標如何應對戰(zhàn)略挑戰(zhàn)和發(fā)揮戰(zhàn)略優(yōu)勢,如何反映產(chǎn)品、服務、經(jīng)營等方面的創(chuàng)新機會,如何均衡地考慮長、短期的挑戰(zhàn)和機遇以及所有相關方的需要。

2.3戰(zhàn)略部署。

2.3.1提要。

組織如何將戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標轉化為實施計劃及相關的關鍵績效指標,以及如何根據(jù)這些關鍵績效指標預測組織未來的績效。

2.3.2計劃的制定與部署。

4.2.3.2.1如何制定和部署實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的實施計劃;如何根據(jù)環(huán)境的變化對戰(zhàn)略目標及其實施計劃進行調(diào)整和落實。

2.3.2.2說明組織的主要長、短期實施計劃,這些計劃所反映出的在產(chǎn)品和服務、顧客和市場以及經(jīng)營管理方面的關鍵變化。

2.3.2.3如何獲取和配置資源以確保實施計劃的實現(xiàn);說明組織為了實現(xiàn)長、短期戰(zhàn)略目標和實施計劃的重要資源計劃。

2.3.2.4說明監(jiān)測實施計劃進展情況的關鍵績效指標,如何確保這些指標協(xié)調(diào)一致,并涵蓋所有關鍵的領域和相關方。

說明組織長、短期計劃期內(nèi)的關鍵績效指標的預測結果以及相應的預測方法;如何將所預測績效與競爭對手或對比組織的預測績效相比較,與主要的標桿、組織的目標及以往績效相比較;如何確保實現(xiàn)所預測績效,如何應對相對于競爭對手或對比組織的績效差距。

3顧客與市場。

3.1總則。

本條款用于評價組織確定顧客和市場的需求、期望和偏好以及建立顧客關系、確定影響顧客滿意程度關鍵因素的方法。

3.2顧客和市場的了解。

3.2.1提要。

組織如何確定顧客和市場的需求、期望和偏好以及如何拓展新的市場。

3.2.2顧客和市場的細分。

3.2.2.1如何識別顧客、顧客群和細分市場,如何確定當前及未來的產(chǎn)品和服務所針對的顧客、顧客群和細分市場。

3.2.2.2在顧客和市場的細分過程中,如何考慮競爭對手的顧客及其它潛在的顧客和市場。

3.2.3顧客需求和期望了解。

3.2.3.1如何了解關鍵顧客的需求、期望和偏好及其對于顧客的購買或建立長期關系的相對重要性,如何針對不同的顧客、顧客群和細分市場采取不同的了解方法。

3.2.3.2如何將當前和以往顧客的相關信息用于產(chǎn)品和服務的設計、生產(chǎn)、改進、創(chuàng)新以及市場開發(fā)和營銷過程。如何使用這些信息來強化顧客導向、滿足顧客需要以及識別創(chuàng)新的機會。

3.2.3.3如何使了解顧客需求和期望的方法適應發(fā)展方向、業(yè)務需要及市場的變化。

3.3顧客關系與顧客滿意。

3.3.1提要。

組織如何建立、維護和加強顧客關系,如何確定贏得和保持顧客并使顧客滿意、忠誠的關鍵因素的方法。

3.3.2顧客關系的建立。

3.3.2.1如何建立顧客關系以贏得顧客,滿足并超越其期望,提高其忠誠度,獲得良好口碑。

3.3.2.2如何建立與顧客接觸的主要渠道,這些渠道如何方便顧客查詢信息、進行交易和提出投訴;如何確定每種渠道主要的顧客接觸要求,并將這些要求落實到有關的人員和過程。

3.3.2.3如何處理顧客投訴,確保投訴得到有效、快速的解決。如何最大限度地減少顧客不滿和業(yè)務流失。如何積累和分析投訴信息以用于組織及合作伙伴的改進。

3.3.2.4如何使建立顧客關系的方法適合組織發(fā)展方向及業(yè)務需要。

3.3.3顧客滿意的測量。

3.3.3.1如何測量顧客滿意和忠誠,所用方法如何因顧客群不同而異,如何確保測量能夠獲得有效的信息并用于改進,以超越顧客期望、獲得良好口碑并贏得市場。

3.3.3.2如何對顧客進行產(chǎn)品和服務質(zhì)量的跟蹤,以獲得及時、有效的反饋信息并將其用于改進與創(chuàng)新活動。

3.3.3.3如何獲取和應用可供比較的競爭對手和標桿的顧客滿意信息。

3.3.3.4如何使測量顧客滿意和忠誠的方法適應發(fā)展方向及業(yè)務需要。

4資源。

4.1總則。

本條款用于評價組織的人力、財務、信息和知識、技術、基礎設施和相關方關系等資源管理的情況。

4.2人力資源。

4.2.1提要。

組織如何建立以人為本的人力資源管理體系,促進員工的學習和發(fā)展,提高員工的滿意程度。

4.2.2工作的組織和管理。

4.2.2.1如何對工作和職位進行組織、管理,以應對戰(zhàn)略挑戰(zhàn)、滿足實施計劃,對業(yè)務變化作出快速靈活反應,促進組織內(nèi)部的.合作,調(diào)動員工的積極性、主動性,促進組織的授權、創(chuàng)新,以提高組織的執(zhí)行力。

4.2.2.2如何確定員工的類型和數(shù)量的需求,如何識別所需員工的特點和技能、如何提高現(xiàn)有員工的能力,如何招聘、任用和留住員工。

4.2.2.3如何聽取和采納員工、顧客和其他相關方的各種意見和建議,如何在不同的部門、職位和地區(qū)之間實現(xiàn)有效的溝通和技能共享。

4.2.3員工績效管理。

如何實施員工績效管理,包括員工績效的評價、考核和反饋,以及如何建立科學合理的薪酬體系和實施適宜的激勵政策和措施,以提高員工和組織的工作績效,實現(xiàn)組織的戰(zhàn)略實施計劃。

4.2.4員工的學習與發(fā)展。

4.4.2.4.1員工的教育與培訓。

4.2.4.2員工的職業(yè)發(fā)展。

如何對包括高層領導在內(nèi)的所有員工的職業(yè)發(fā)展實施有效管理,如何幫助員工實現(xiàn)學習和發(fā)展目標,如何實施繼任計劃,形成人才梯隊,以提高組織的持續(xù)經(jīng)營能力。

4.2.5員工權益與滿意程度。

4.2.5.1員工權益。

—如何針對不同的員工群體,提供針對性、個性化和多樣化的支持,保障員工的合法權益;。

4.2.5.2員工滿意程度。

預算績效評價工作總結篇七

根據(jù)《成都高新區(qū)財政局關于開展20xx年高新區(qū)財政支出績效評價工作的通知》(成高財發(fā)〔20xx〕221號)及《成都高新區(qū)區(qū)本級財政預算績效管理工作目標及考核辦法》的規(guī)定,現(xiàn)將我院20xx年預算績效管理工作自評如下:

第一部分部門財政支出績效管理。

一、基礎建設。

(一)機構設置。

已明確預算績效管理(績效評價)工作職責,已落實該項工作由辦公室具體負責,并由紀檢監(jiān)察人員牽頭負責績效評價工作。

(二)制度建設。

已根據(jù)以往的績效管理文件,結合新要求,修訂了《成都高新區(qū)人民檢察院預算績效管理工作實施方案》,該方案規(guī)定了本院的財政支出績效評價操作流程,明確了任務分工,落實了工作責任。

二、組織實施。

完成了日常性預算管理基本工資,并在規(guī)定時限內(nèi)準確編報各類財務報表。已建立“三公”經(jīng)費管理制度。年初部門預算、部門預算中期評估、年度部門決算報表等均在時限內(nèi)報送,對財政監(jiān)督指出的問題均積極整改到位,且未發(fā)生超時限、被投訴、造成資金損失等情況。此外,本院積極開展自評工作,年度預算管理工作獲得優(yōu)秀。

2.資金使用管理。

本院20xx年公務卡刷卡金額為79.29萬元,較20xx的43.88萬元增長80.70%。資金賬戶上沒有以往年度的往來款項。已按財政要求開展決算自查,賬表相符。在資金使用過程中,不存在違反財經(jīng)法規(guī)被查處的情況,單位和當事人均未受到相關處罰。此外,年度財政借款均已及時還清,現(xiàn)無欠款。

1.建立完善評價指標體系。

已根據(jù)《成都市財政支出績效評價指標體系框架》,結合評價項目實際情況建立并細化項目評價指標,且指標體系科學合理。

2.收集和完善評價基礎信息。

已對選定的評價項目,根據(jù)設定的項目評價指標收集定量指標基礎數(shù)據(jù)信息,設計滿意度調(diào)查表、問卷調(diào)查表和專家評分表等,反響良好。

3.評價報告報送和質(zhì)量。

我院已按工作要求按時上報自評報告,自評報告真實反映項目績效,客觀公正、實事求是、清晰明了,在項目支出績效評價中揭露了資金使用管理問題,并深入分析問題,提出可操作并擬在次年實施改進、完善、整改意見。

4.自評項目規(guī)模。

20xx年本院預算項目共計12個,自行組織項目支出績效評價2個,本年無新增預算項目。

現(xiàn)場評測。

三、信息公開。

(一)預決算信息公開。

20xx年已嚴格按要求公開20xx年預算、20xx年決算信息。

(二)“三公”經(jīng)費預決算信息公開。

20xx年已嚴格按要求公開20xx年“三公”經(jīng)費預算、20xx年“三公”經(jīng)費決算信息。

(一)績效目標。

目標申報一是按照預算要求編制專項資金預算,二是根據(jù)績效管理要求設立績效目標,填報《績效目標申報表》,做到預算績效目標管理與部門預算編制同步進行。對績效目標從數(shù)量、質(zhì)量、時限、經(jīng)濟效益、社會效益等方面細化,量化績效目標,并形成評價特性指標。

(二)績效信息公開。

已將自評報告在互聯(lián)網(wǎng)站公開。

(三)績效結果整改。

嚴格落實績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改,按規(guī)定全面完成整改,已在《成都高新區(qū)人民檢察院預算績效管理工作實施方案》中建立單位績效問責機制。

(四)預算掛鉤。

已將績效評價結果作為次年預算編制的重要依據(jù),改進預算管理。

(五)其他。

本院20xx年預算執(zhí)行率達到97%以上,20xx年預算執(zhí)行率仍將達到90%以上的較高水平,經(jīng)驗做法在全區(qū)進行推廣。

(一)國資管理。

1.是否制定了本單位國資管理辦法。

已制定國資管理制度。

2.是否有專人負責國資管理。

有專人負責國資管理。

3.資產(chǎn)管理責任是否落實到人。

資產(chǎn)管理責任已落實到人。

4.是否按照財政部要求開展國有資產(chǎn)清查核實工作。

已按照財政部要求開展國有資產(chǎn)清查核實工作,對清查出的問題已整改到位。

5.堅持每年一次固定資產(chǎn)盤點制度,做到賬賬相符,賬實相符。

20xx年開展了固定資產(chǎn)盤點,并委托第三方事務所開展審計工作。

6.申請財政資金購置資產(chǎn)的,須按照《國有資產(chǎn)配置標準》編制本單位政府采購預算。

已編制政府采購預算。

7.是否按國有資產(chǎn)管理辦法規(guī)定的方式進行資產(chǎn)處置。

已按規(guī)定方式處置。

8.資產(chǎn)處置收入是否上繳財政。

處置收入已按規(guī)定上繳財政。

9.單位國有資產(chǎn)出租須按照《國有資產(chǎn)出租管理辦法》進行報批手續(xù)。

本院不存在資產(chǎn)出租的情況。

(二)政府采購。

本院已設立了內(nèi)部政府采購工作流程,設置了專項工作崗位和責任人。

2.及時、完整的上報年度政府采購預算、調(diào)整預算表、采購計劃等文件。

已及時、完整上報年度政府采購預算、調(diào)整預算表、采購計劃等文件。

3.改變政府采購方式是否及時報政府采購監(jiān)督管理部門審批。

20xx年不存在擅自改變采購方式的情況。

4.需上報上一級財政部門審核的政府采購文件,是否高質(zhì)量報同級財政部門初步審核。

均嚴格按要求報送相關文件。

執(zhí)行政府采購各類事項合法合規(guī),未發(fā)生投訴舉報。

6.是否有效回復供應商提出的詢問、質(zhì)疑,配合財政部門完成舉報、投訴處理工作。

不存在相關舉報、投訴事項。

7.采購合同是否按時公告和備案。

采購合同均按時公告和備案。

8.是否配合財政部門開展政府采購監(jiān)督檢查、課題調(diào)研、征求意見等工作,書面反饋各類意見建議。

本院長期以來均認真配合財政部門開展相關工作。

預算績效評價工作總結篇八

(一)項目名稱。

2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費。

(二)項目起止日期

2020年1月1日-2020年12月31日。

(三)項目主要內(nèi)容、設計范圍。

項目主要內(nèi)容:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費;州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助;烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費;新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。

項目設計范圍:關心企業(yè)軍轉干部身心健康,實施節(jié)日慰問和體檢項目;做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,及時發(fā)放補助資金;解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難情況,保障基本醫(yī)療生活;做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護,確保過往部隊等的后勤供應。

(四)項目資金投入安排情況。

2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費財政年初預算安排183萬元,其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬元;州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬元;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬元;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預算安排35萬元;烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬元;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬元;新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。

根據(jù)本項目的具體特點,設置科學合理可行的評價體系,包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標),效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標),滿意度指標(服務對象滿意度)。

(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調(diào)整,應說明原因)。

經(jīng)過預算績效領導小組核定,現(xiàn)有績效目標設置符合科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準,注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結合的方法,評價結果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。因而,2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費項目績效目標確定為三級指標體系,包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標),效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標),滿意度指標(服務對象滿意度),績效指標設置沒有變動。

成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組;由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案;各相關業(yè)務科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作,并對項目實施的情況和結果進行總結和自評;預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監(jiān)督、驗收,對項目實施效果進行歸納總結和評價。

(二)項目管理情況。

為建立健全過程預算績效管理體系,我局扎實開展2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作,績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段,對照年初績效目標,跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務管理的薄弱環(huán)節(jié),糾正績效目標執(zhí)行中的`偏差,進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。

(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實現(xiàn)情況。

1、產(chǎn)出數(shù)量。

州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助,產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數(shù),按照有關標準發(fā)放生活醫(yī)療困難補助,解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問題;州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費,產(chǎn)出數(shù)量為對企業(yè)軍轉干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康,切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關懷落到實處;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作,9月初啟動安置,11月初安置完畢,12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。

2、產(chǎn)出質(zhì)量。

移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為促進移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開展,促進退役軍人工作規(guī)范化、標準化,加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng),宣傳模范退役軍人典型,確保全社會關心關愛退役軍人,開展國家公祭日、最美退役軍人等活動;新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設備實施的維修維護,當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作,確保過往部隊的后勤供應。

3、產(chǎn)出時效。

烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費,產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用,在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產(chǎn)出時效為全面摸清底數(shù),實現(xiàn)我州烈士紀念設施的動態(tài)信息化管理,統(tǒng)籌做好我州烈士紀念設施規(guī)劃建設修繕保護等維護工作;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費,產(chǎn)出時效為按2019年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù),及時劃撥經(jīng)費,確??h級退役軍人事務部分及時足額發(fā)放補助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關要求,地方人民政府可以根據(jù)當?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助,經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定,并分級承擔。

4、產(chǎn)出成本。

實際支出金額均控制在預算范圍之內(nèi)。

(二)項目績效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)。

1、項目的經(jīng)濟性分析。

(1)項目成本預算控制情況。

完成了整個項目支出112萬元,項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執(zhí)行,并經(jīng)局財務中心審核后使用及撥付。

(2)項目成本預算節(jié)約情況。

項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

(1)項目的實施進度。

按時完成2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費工作任務。

(2)項目的完成質(zhì)量。

2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費1-7月全年預計執(zhí)行數(shù)112萬元,運行狀況良好。

(1)項目預期目標完成程度。

2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費預計完成全年183萬元的76%,有了一定的經(jīng)驗和準備。

(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。

按照有關政策文件,及時足額發(fā)放到對象手中,確保社會和諧穩(wěn)定,把握正確導向,有效引導社會熱點,營造良好的輿論氛圍,使相關對象滿意度達到100%。

4、項目的公正性分析。

從現(xiàn)有的資金和人力資源來看,要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目,必須要注重項目的公正性。項目完成后,本著工作需求,每年申請專項經(jīng)費開展此項工作。

(三)項目實際績效與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明。

(一)主要問題。

1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的,但個別項目未完成預算資金使用量。

2、個別業(yè)務科室對此項目的必要性認識不足,積極性不高。

(二)改進措施。

1、做好資金調(diào)整工作,制訂年度項目資金預算方案,認真做好每個項目的績效目標分析,及時向領導匯報資金使用情況,以便及時作出調(diào)整,實現(xiàn)項目資金利用效率最大化。

2、不斷提高認識,落實工作責任,確保項目完成質(zhì)量。

(三)糾偏情況。

(四)有關建議。

預算績效評價工作總結篇九

2018年,我市重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛(wèi)生計生行政部門的正確領導下,在上級業(yè)務部門的精心指導下,嚴格按照《中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目管理方案》的要求,全面開展了流感監(jiān)測、手足口病防治、擴大國家免疫規(guī)劃、結核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監(jiān)測、青少年視力調(diào)查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測、鼠疫防治等17個疾病控制項目,項目內(nèi)容和目標已全面完成,取得了顯著成效。

依照《2018年度重大公共衛(wèi)生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執(zhí)行等方面認真開展了自評,同時進行了項目相關知識知曉率和服務對象滿意度問卷調(diào)查,項目實施總體評價良好,評價平均得分為95.95分。

(一)項目決策。

1、決策依據(jù)。

根據(jù)《2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關管理方案》,制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務項目專項管理方案和績效考核實施方案,細化了資金使用,明確2018年項目工作內(nèi)容、工作目標和工作要求,組織開展了項目工作。

2、資金分配。

重大公共衛(wèi)生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施,項目資金嚴格按照轉款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫(yī)療機構和成員單位負責組織實施,根據(jù)項目工作任務具體資金分配結果如下表:

(二)項目管理。

1.資金管理情況。

2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元,實際到位163.7萬元,到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達預算指標后,及時編入本級2018年度部門預算,并在本級人大批準后60日內(nèi)下達到我單位,項目資金到位及時性100%;截止2018年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用2017年中央專專項結轉資金支付1496681元,利用2018年中央專項資金支付166350.55元),實際支出率達100%,2018年度項目資金支出率為10.16%,支出合規(guī)率100%。

2.項目實施管理情況。

根據(jù)《2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關管理方案》,市衛(wèi)計局制定了靈武市2018年重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目工作方案,市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術指導和績效考核、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務項目培訓班18期,累計培訓專干、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項目要求,完成了項目督導和考核驗收、總結分析等工作。

(一)目標完成情況。

1、擴大國家免疫規(guī)劃項目。

2018年全市適齡兒童建證建卡率為100%,常規(guī)疫苗應種75634劑次,實種75492劑次,以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標人群查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監(jiān)測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。

2、不明原因肺炎項目。

2018年各醫(yī)療機構未監(jiān)測到不明原因肺炎病例,未發(fā)生sars、人禽流感疫情。

3、手足口病防治項目。

2018年全市醫(yī)療機構報告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務),采樣率為98.15%,任務完成率88.3%。53份標本及時送檢,分離出ev71病毒2份,cox16腸道病毒5份,其他腸道病毒6份,陰性40份;未出現(xiàn)重癥及死亡病例,未發(fā)生手足口病聚集性疫情。

4、流感監(jiān)測項目。

2018年,靈武市人民醫(yī)院內(nèi)科、兒科、感染科門急診就診34704人次,監(jiān)測到流感樣病例295例,未監(jiān)測到不明原因肺炎病例。無發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。

5、艾滋病防治項目。

按照《2018年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求,積極創(chuàng)新工作方式,市政府與成員單位簽訂了目標責任書,強化了部門職責和任務,定期組織召開年度工作例會,了解各單位工作開展情況。2018年自愿咨詢檢測任務1000人次,完成1048人次,任務完成率100.48%;哨點監(jiān)測任務400人,實際完成監(jiān)測400人,任務完成率100%;解毒藥物維持治療:2018年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人);抗病毒治療:截止2018年12月31日,轄區(qū)內(nèi)存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人,其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療,不服藥者7人,失訪4人,抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預:全年cd4檢測51人,感染者規(guī)范隨訪比例為82.25%。重點人群干預:2018年6次進校園宣講,向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識,覆蓋8000人次。1次進工地,對流動人群進行健康宣教,覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數(shù)報表全部于每月10日前填報至艾滋病防治信息系統(tǒng),各項工作均按時完成。

6、結核病防治項目。

2018年定點醫(yī)院結核病門診初診病人351例,拍x線胸片340例,拍片率96.87%;門診查痰338例,查痰率96.30%;報告疑似肺結核及肺結核150例,到位148例,總體到位率98.67%;全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結核病人103例,其中病原學陽性病人49例、涂陰病人42例,單純性結核性胸膜炎12例,肺結核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查,篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人群15人,耐藥篩查10人,篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結核病人103例,治療成功人數(shù)63人,治療成功率為61.17%;已管理肺結核患者100例,規(guī)范管理率97.09%;規(guī)范服藥肺結核患者94例,規(guī)范服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結核病健康篩查工作。

7、慢性病綜合防控項目。

為進一步營造慢性病防控社會支持性環(huán)境,提升居民健康技能,改變不良生活方式,預防控制慢性病,2018年截至12月底累計建立健康主題公園3個,健康步道3個,健康小屋5個,累計設立自助式健康檢測點69個。各項建設布局合理,規(guī)范,設備完整,順利通過了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復審。

8、嚴重精神障礙管理治療項目。

自2010年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來,累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例,確診并建檔管理嚴重精神障礙患者1015人,在管患者987人,死亡患者72人,失訪患者28人,檢出率為4.19‰,管理率為97.24%。規(guī)范管理910人、規(guī)范管理率85.45%,服藥856人、服藥率86.12%,規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%,精神分裂癥服藥人數(shù)382人,服藥率85.84%,精神分裂癥規(guī)律服藥249人、規(guī)律服藥率55.96%。

9、癲癇防治管理項目。

2018年新增管理病例32例,累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%。

10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預項目。

心血管病高危人群初篩調(diào)查完成率102.2%,心血管病高危對象干預率98.23%,心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務對象滿意度96%。

11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目。

任務完成情況:全年完成重點人群篩查5115人,完成率100%(5115/5000),陽性結果為0;家犬驅蟲9136只,完成率61%(9136/15000),采集犬糞534份,犬糞抗原監(jiān)測317份,監(jiān)測完成率100%(317/300),陽性2份,感染率0.63%;累計監(jiān)測豬572頭(只),完成監(jiān)測任務的100%(572/500)。

質(zhì)量完成情況:已對確診病例規(guī)范化管理,做到一人一檔,對服藥病人每半年隨訪一次,病人規(guī)范管理率100%。

進度完成情況:按照方案要求,已于2018年12月底完成該項目。

12、布魯氏菌病防治項目。

目標任務完成情況:全年完成重點人群篩查1500人,完成率100%(1500/1500),確診患者46名;病例治療督導82例,完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預1500人,完成監(jiān)測任務的100%(1500/1500);服務對象滿意度94.2%。

目標質(zhì)量完成情:已對確診病例登記管理,做到一人一檔,病人規(guī)范管理率100%。

目標進度完成情況:按照方案要求,已于2018年12月底完成該項目。

13、地方病防治項目。

目標任務完成情況:2018年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份,甲狀腺b超檢查200人;根據(jù)方案要求,按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測及地方病十三五中期評估。

目標質(zhì)量完成情況:2018年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/l,孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/l,飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%、工程運轉率99.8%、水氟合格率99.8%,防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數(shù)、防治知識知曉率外,均已達到目標要求,并將總結報告抄送相關部門。

目標進度完成情況:按照方案要求,已于2018年12月底完成該項目。

14、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測項目。

目標任務完成情況:完成基本情況調(diào)查表1份、監(jiān)測點情況調(diào)查表20份、入戶調(diào)查表100份、農(nóng)村學校衛(wèi)生情況調(diào)查表5份、土壤采集與監(jiān)測結果報告40份。

目標質(zhì)量完成情況:根據(jù)《2018年寧夏農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測工作方案》,完成了我市農(nóng)村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測工作,共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)cdc進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測),檢測結果:重金屬均未超標,蛔蟲卵陽性樣品4份,占20%,活卵未檢出。

目標進度完成情況:按照方案要求,已于2018年11月底完成該項目。

15、學生健康危險因素及常見病監(jiān)測項目。

目標任務完成情況:2018年學生常見病和健康影響因素監(jiān)測目標為1200人,實際完成監(jiān)測人數(shù)為1203人,完成監(jiān)測目標率100.25%;錄入有效監(jiān)測人數(shù)1150人,完成目標任務95.83%。

目標質(zhì)量完成情況:工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質(zhì)量控制工作,在每天的檢測過程中,以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復測,以質(zhì)控檢測誤差。

目標進度完成情況:按照監(jiān)測方案要求,已于2018年12月底完成該項目。

16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測項目。

目標任務完成情況:上半年完成枯水期采樣47份的目標任務,下半年完成豐水期采樣49份的目標任務。

目標質(zhì)量完成情況:上半年枯水期采樣47份,其中氟化物超標26份;下半年豐水期采樣49份,其中氟化物超標29份。

目標進度完成情況:按照方案要求,按時完成全年目標任務量。

17、青少年視力調(diào)查項目。

目標任務完成情況:2018年兒童青少年近視調(diào)查共監(jiān)測2554人,按監(jiān)測要求完成目標任務數(shù)。

目標質(zhì)量完成情況:工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質(zhì)量控制工作,在每天的檢測過程中,以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力、屈光檢測的復測,以檢驗檢測誤差。

目標進度完成情況:按照監(jiān)測方案要求,完成監(jiān)測目標任務,并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結工作。

18、鼠疫防治項目。

嚴格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測方案》要求,超額完成各項監(jiān)測任務并能夠及時上報和總結匯報,具體任務完成情況如下:

(2)媒介病原學檢測:全年應梳檢鼠300-500只,實際梳撿鼠982只,完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹,經(jīng)實驗室培養(yǎng)分離,結果全部陰性。

(3)動物血清學檢測:全年應采集血清不少于100份,實際采集血清218份,完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進行檢測,血清間接血凝試驗結果滴度1:4,全部判定為陰性。

目標質(zhì)量完成情況:全年共完成樣方調(diào)查206公頃,捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次,捕鼠270只;完成細菌學檢鼠982只,媒介病原學檢測1399匹,分離培養(yǎng)全部陰性;按時完成監(jiān)測數(shù)據(jù)網(wǎng)絡直報,做到全年無錯報、漏報事故發(fā)生,網(wǎng)報數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡直報率達到100%。

目標進度完成情況:2018年4月-11月按照監(jiān)測工作進度要求,按時完成了監(jiān)測任務,并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結工作。

1、項目經(jīng)濟效益項目工作的實施,減輕了服務對象篩查、治療費用負擔;及早預防疾病從而減輕了醫(yī)療費用負擔。

2、項目社會效益項目工作的實施,掌握了目標人群的健康狀況,普及了疾病預防知識,提高了居民的健康意識,群眾對項目核心知識知曉率明顯提高,兒童家長預防接種知識知曉率為70%;公眾結核病防治知識核心知曉率為80.5%;學生鼠疫防控知識知曉率為99%。通過疾病監(jiān)測和高危篩查,及早發(fā)現(xiàn)病人,及早采取干預措施,有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生,保障了群眾身體健康;免費治療項目管理的患者,患者的健康狀況明顯改善,有效降低了因病返貧、因病致貧發(fā)生率。

3、可持續(xù)影響項目工作的實施,使群眾掌握了疾病預防知識和技能,提高了群眾健康水平;提高了醫(yī)務人員的業(yè)務水平。

4、受益群體滿意度。

通過群眾和患者對重大公共衛(wèi)生服務滿意度明顯提升。兒童家長預防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結核病患者服務態(tài)度滿意度為100%,方便程度滿意度90%,治療效果滿意度95%;2018年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識滿意度為100%。

(一)利用2017年項目結余資金支付了2018年項目支出,造成當年項目資金支出率較低。

(二)個別項目工作下達的個別指標未完成。

(三)艾滋病防治項目中存在患者流動性大,隨意更換住址及電話號碼,易造成失訪。

(四)包蟲病防治項目中存在基層影像專業(yè)技術人員少,操作技術亟待培訓提高。

(五)結核病防治項目中存在外院治療患者隨訪管理不規(guī)范。

1.強化項目宣傳。進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作,提高群眾健康知識知曉率,積極主動參與項目,確保項目工作的順利開展。

2.強化項目培訓。加強市、鄉(xiāng)、村三級公共衛(wèi)生服務人員項目培訓工作,重點培訓項目管理方案和技術規(guī)范,提高工作人員的技術水平。

3.強化項目督導。按照項目管理方案要求,定期開展督導評估,保質(zhì)保量完成項目工作任務。

4.規(guī)范資金使用。按照項目管理方案要求,合理規(guī)范使用資金,提高項目資金使用率。

預算績效評價工作總結篇十

市人大財經(jīng)辦、預算工委組織預算績效管理全過程跟蹤監(jiān)督工作組成員一行18人,在市人大常委會委員、財經(jīng)委副主任委員趙巨鵬的帶領下,在北京高技術創(chuàng)業(yè)服務中心召開了預算績效管理全過程跟蹤工作總結會。會議由市人大財經(jīng)委副主任委員陳婷主持,專題聽取了市科委、市衛(wèi)生局、市醫(yī)管局等試點部門20xx年預算績效管理工作情況的匯報和市財政局市級財政預算績效管理工作的匯報。

市科委鄭煥敏副主任將一年多以來市科委在預算執(zhí)行、績效目標落實、管理工作、問題和體會及下一步工作等方面進行了詳細介紹,重點將近年市科委在推進科技體制改革、優(yōu)化整體創(chuàng)新環(huán)境方面的做法和成果做了匯報。市衛(wèi)生局張建樞副巡視員、市醫(yī)管局顧晉副局長分別匯報了本單位的預算績效管理試點工作情況。市財政局相關處室負責人匯報了我市近年以來預算績效管理的總體工作情況及下一步主要工作安排。

市人大預算績效管理全過程跟蹤監(jiān)督工作組對試點部門的工作總體上比較滿意。工作組還現(xiàn)場問詢了績效管理工作的具體做法,并從加強預算編制、提高預算效果等方面提出了寶貴的意見和建議。如有代表建議在具備完善的組織體系基礎上,進一步加強績效管理技術體系的研究,在目標管理和獎懲制度上有所突破;有代表認為試點部門項目微觀績效目標很明確,但微觀目標與部門的宏觀目標、中觀目標的對應關系還有待進一步明晰;針對部分項目執(zhí)行周期較長績效評價較難實施的問題,有人大代表建議績效評價工作分階段實施,將項目中間階段的績效評價重點放在實施進度上或者暫時不進行年度預算績效評價、待項目執(zhí)行期滿后再進行績效評價。

市人大財經(jīng)委副主任委員趙巨鵬做了總結發(fā)言:認為我市預算績效管理工作取得了很大的成績,相關部門采取了針對性很強的措施,預算績效管理的意識有很大的提高,預算實施效果較為顯著;各個部門根據(jù)不同業(yè)務特點采取了有針對性的管理措施和辦法,保障了試點工作順利開展;市人大代表及相關工作同志高度重視,積極建言獻策,充分發(fā)揮了人大的監(jiān)督和指導作用,促進了我市預算績效管理工作的推進;希望市財政局、市科委、市衛(wèi)生局、市醫(yī)管局等部門要進一步加強對試點工作經(jīng)驗的總結和凝練,為今后在全市全面推廣打下堅實基礎。

市科委辦公室、法規(guī)處、計劃處、條財處、審計處以及市衛(wèi)生局、市醫(yī)管局相關負責同志參加了本次總結會。

預算績效評價工作總結篇十一

根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011〕285號)、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔2012〕33號)、《吉首市財政局關于推進預算績效管理的意見》(吉財績〔2013〕114號)、《吉首市財政局關于開展2020年度市本級財政資金績效自評工作的通知》(吉財績〔2021〕66號)文件精神,我單位在工作總結和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上,對財政專項資金使用、管理和效益情況進行自評,形成吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價報告。

吉首市發(fā)展和改革局2020年度項目前期工作經(jīng)費預算總額為100萬元。項目經(jīng)費主要用于我市重點項目及產(chǎn)業(yè)項目建設,推進我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進程,銜接吉首高鐵新城道路建設工程、吉首市社區(qū)綜合服務設施建設項目、吉首市疾病預防控制中心擴建項目,吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎設施項目、吉首市金融服務中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項目前期研究和專題論證,項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關工作的工作經(jīng)費。

(1)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011〕285號);

(5)部門預算及決算報告、會計賬簿等。

1.成立評價小組:根據(jù)吉首市財政局吉財績【2021】66號文件《吉首市財政局關于開展2020年度市本級財政資金績效自評工作的通知》文件精神,成立了績效評價工作指導小組,開展項目績效評價工作。

3.資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎上,通過現(xiàn)場勘驗、實地調(diào)研、核對賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對證據(jù)進行收集和核實。

4.綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理,以確定資金是否及時到位,支出是否規(guī)范,財務、業(yè)務管理制度是否健全,執(zhí)行是否有效,質(zhì)量是否可控。其次對回收的調(diào)查問卷進行分類整理、統(tǒng)計評分,認真歸納意見及建議,作為績效評價的重要依據(jù)。

5.撰寫評價報告,評價小組通過對收集的證據(jù)進行了認真的整理和分析,謹慎地對項目各項指標進行了評分,撰寫評價報告,并與項目單位溝通,最終形成評價結論。

(一)資金使用情況。

吉首市發(fā)展和改革局2020年度項目前期工作經(jīng)費預算總額為100萬元,均通過財政直接支付,資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設工程、吉首市社區(qū)綜合服務設施建設項目、吉首市疾病預防控制中心擴建項目,吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎設施項目、吉首市金融服務中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項目前期研究和專題論證,項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關工作的工作經(jīng)費。

(二)資金管理情況。

吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,資金撥付有完整的審批過程和手續(xù),項目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,費用票據(jù)有經(jīng)手人-項目分管領導-財務領導簽字,支出符合部門預算批復的用途,款項支付由國庫集中支付,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

(三)組織實施情況。

項目的組織實施主要分兩部分:一是項目工作經(jīng)費,二是項目前期工作經(jīng)費,由部門測算項目前期,項目工作所需經(jīng)費,經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后,報財政相關部門和上級主管部門批準執(zhí)行。

1.聚焦產(chǎn)業(yè)項目建設。2020年,全市項目建設進展順利,先后組織大型開竣工活動5次,集中開工項目19個,竣工投產(chǎn)項目28個,形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。

2020年,全市共實施州重點項目43個,年度計劃完成投資64.7億元,完成投資68.1億元,完成年度任務的105.2%;共實施州重點產(chǎn)業(yè)項目21個,年度計劃完成投資28.1億元,完成投資28.7億元,完成年度任務的102.2%,全市項目建設進展順利。

2.全力保障項目要素。完成了2020年三批次地方政府專項債券項目申報,共推送項目34個,其中21個項目成功納入財政、發(fā)改專項債券系統(tǒng)項目庫,項目總投資84.12億元,申請專項債券資金43.27億元,已獲專項債券資金4.23億元,抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺《吉首市爭資上項考核管理辦法(試行)》,對23個爭資上項主要部門核定了考核金額,明確了獎懲范圍及要求,調(diào)動了各部門爭資上項工作積極性。全年預計上爭資金9.2億元,完成年度任務的114%(不含政府專項債券資金)。

3.“三大攻堅戰(zhàn)”持續(xù)推進。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程,完善《吉首市脫貧攻堅工作五級責任清單》,全年完成計劃資金投入1.39億元,其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元,超過2019年的投入按照“一超過、兩不愁、三保障”標準,全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務管理持續(xù)加強。制定《吉首市債務化解方案》、落實化解任務、降低支出、平臺整合轉型等方式,隱性債務余額明顯減少,未新增隱性債務。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開展“藍天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn),加快推進柴油貨車治污、飲用水水源保護及村環(huán)境綜合整治等工作,全市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例長期位列全省全列,地表水水質(zhì)達標率97.7%,集中式飲用水源地水質(zhì)達標率100%。

根據(jù)《2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標體系》的`評分,該項目得分為96分,其中:投入19分,過程24分,產(chǎn)出15分,效果38分。具體見附件:吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標體系。

(一)有關問題。

1.存在延遲報賬現(xiàn)象,影響后續(xù)工作開展;

2.項目前期工作經(jīng)費不足,需要支持的項目多,難以滿足項目建設的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約,在基礎設施建設、民生服務建設項目上相對不足,每年需要啟動一批項目,要加快項目落地需要投入大量的項目前期工作經(jīng)費。

(二)建議。

1.建議財政及時撥付資金,便于單位正常開展項目前期工作;

3.建議進一步加大對項目前期工作經(jīng)費的投入,確保提前做好相關規(guī)劃設計和項目儲備,為吉首市近期作中長期發(fā)展爭取更多、更大的項目,通過重大項目帶動,國家、省項目資金注入,為吉首市經(jīng)濟社會發(fā)展提速。

預算績效評價工作總結篇十二

按照福安市財政局《福安市財政局關于做好2019年部門預算績效管理有關工作的通知》(安財績【2019】1號)的要求,結合我局46萬元資金專項經(jīng)費的收支、績效自評情況,現(xiàn)將2018年財政項目支出績效評價情況匯報如下:

(一)立項情況。

福安市檔案館46萬元資金是我局經(jīng)常性的專項業(yè)務支出,是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。2018年初,福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署,與上級檔案部門的工作部署,及時編制工程、采購預算,向上級部門爭取資金支持。

(二)資金情況。

2018年福安市檔案館共有5個項目建設,采購資金預算總額為46萬元,實際到位46萬元。全年資金到位率為100%,到位資金支出完成率為100%。

(三)項目情況。

上述專項資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園(福安)旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)。

總體目標:提升福安檔案管理水平,保證各單位檔案安全性,群眾查檔方便、簡捷、快速。

(四)主要績效目標。

(一)評價主體與核查范圍。

按年初預算,檔案館針對項目的公益性、民生性特點,考慮可持續(xù)影響效益評價較困難,本次評價主要采用比較法,輔之以公眾評判法進行評價,評價標準主要采用歷史標準。

2018年,我們依據(jù)財政部門制定的相關財經(jīng)制度、政府采購法規(guī)及相關會計制度,在嚴格實行??顚S玫那疤嵯逻M行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領導十分重視日常監(jiān)控工作,經(jīng)常過問資金的項目的進展情況,核實項目的.進展和質(zhì)量監(jiān)控情況,并給予評估、公示。

2019年,我局組織了各科室的分管領導對項目資金支出進行了核查,并在此基礎上形成了績效評價結論。自評99分,等級優(yōu)秀。

(二)指標體系設計。

按照市財政局關于市直預算單位財政資金預算績效管理考評辦法的相關要求,我局根據(jù)自身的實際情況細化了績效評價項目的各項指標,做到科學量化、便于實施。各部門在現(xiàn)場評價啟動前就開展了整體指標的量化工作,并根據(jù)完成情況進行評估,遵循了“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則,使整體績效評價能充分反映成效,如實反映問題。

投入方面(30分):主要體現(xiàn)在時效情況、項目立項、資金落實三個方面。“時效情況”主要考查項目是否按時實施?!绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績效目標設置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規(guī)范性。“資金落實情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。

過程方面(30分):主要體現(xiàn)在業(yè)務管理、財務管理、會計信息管理三個方面。“業(yè)務管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質(zhì)量的可控性。“財務管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性?!皶嬓畔⒐芾怼敝饕疾闀嬓畔⒌囊?guī)范性、完整性。

產(chǎn)出與效益方面(40分):主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、社會效益及社會公眾或服務對象滿意度方面。其中,產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園(福安)旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)等方面來考查。

產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設覆蓋率等來考查。

產(chǎn)出的效益,我們是從社會效益,社會公眾或服務對象滿意度指標均完成目標值等方面進行考查。

(一)投入指標情況(權重30%,得分29)。

財政項目資金投入及時,實施有序,保障了項目的整體進展,所以“時效情況”得滿分4分。

項目立項方面滿分8分,得7分。項目立項規(guī)范,項目按規(guī)定程序申請立項,提交材料充分、完整,事前進行集體決策。

資金落實方面,我局成本控制率為100%,得4分;資金到位率為100%,得5分;到位及時率為100%,得5分;項目資金已全部支出,所以資金使用率方面得4分。

(二)過程指標情況(權重30%,得分30分)。

在資金的使用方面,我局嚴格依據(jù)財政制定的相關規(guī)章制度及會計制度進行對項目資金進行管理、結算,遵循年初整體預算,該納入政府采購的,必須嚴格按采購法的規(guī)定執(zhí)行,從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前,會計基礎工作開展得較為扎實,各項費用的申報、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。

業(yè)務管理方面:我局管理制度健全,并制定了相應的質(zhì)量要求,符合標準,保障了項目實施質(zhì)量的可控性。所以,在管理制度健全性、項目質(zhì)量可控性方面,得滿分。

制度執(zhí)行的有效性,得滿分。

財務管理方面:我局能依據(jù)相關規(guī)章制度,在嚴格實行??顚S玫那疤嵯逻M行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī),利用率高,安全性強,符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù),都有經(jīng)辦人簽字、部門負責簽字、財務審核簽字、領導審批等。重大項目開支有經(jīng)過會議研究。固定資產(chǎn)有專人管理,并建立了詳實的臺帳,充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理、固定資產(chǎn)利用率、項目資金安全性這五個方面均為滿分。

會計信息管理方面:我局的財務信息規(guī)范、健全,各項支付手續(xù)完備,準確地記錄和反映了項目支出的具體情況,原始憑證、會計賬簿、財務報表等會計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿分。

(三)產(chǎn)出指標情況(權重40%,得分40分)。

數(shù)量方面:

2018年,在局領導的帶領下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動、第六屆寧德世界地質(zhì)公園(福安)旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設完成率如期完成了年度任務,所以此項為滿分。

質(zhì)量方面:

確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿分,安防建設覆蓋率達到了99%此項滿分,檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿分。

(四)效益指標情況(權重13%,得分13分)。

社會效益、群眾調(diào)查滿意度指標均完成目標值,總體完成情況良好,此項滿分。

(一)項目存在的問題。

1.由于我館沒有設立獨立財務,由市委行政科統(tǒng)一管理,在財務資金調(diào)度上不夠靈活。

2.預算財政資金安排和實際支出存在差異。主要原因是施工項目有關的決算書到驗收存在時間差等影響后續(xù)結算審核,導致的項目財政預算安排資金與實際財政資金安排數(shù)不同。

3.對項目實施主體把關不夠嚴,影響項目進展與驗收質(zhì)量。

1.加強對項目相關材料的整理與收集,及時與市委行政科核對相應材料。

2.加強對項目實施的監(jiān)管,及時驗收,安排好資金調(diào)度。

3.加強對項目承接單位認真把關,確保項目保質(zhì)保量序時完成。

4、建議財政部門加強業(yè)務培訓,組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。

5、建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動加大力度。

今后,我們將更加全面、細致地制定績效目標,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則,努力使項目資金落到實處。同時我們還將落實內(nèi)控制度,嚴肅執(zhí)行“三重一大”的原則,深入開展政府購買社會化服務,切實引進社會化競爭機制,引進相關專業(yè)人才,保障項目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實施,有效節(jié)約項目資金,把有限的資金用在刀刃上,為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐,辦好群眾滿意的服務。

預算績效評價工作總結篇十三

xx縣xx小花椒農(nóng)業(yè)商貿(mào)有限公司是經(jīng)xx縣市場監(jiān)督管理局批準成立的一家專業(yè)集花椒種植、加工和銷售的民營企業(yè)。項目位于xx縣xx鎮(zhèn)xx村余家河壩,總投資5000萬元。該項目占地面積20畝,建筑面積8800平方米,其中廠房6000平方米,辦公樓1000平方米,交易市場1000平方米,宿舍1000平方米,食堂500平方米,其他附屬用房300平方米,并配套完善其他附屬設施。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。

(一)立項依據(jù)。

設,符合園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,承接中小及非公企業(yè)入園發(fā)展的新建標準廠房,經(jīng)省級工業(yè)園區(qū)管理部門審查認可,納入扶持范圍,省級財政專項資金給予每平方米200-300元補助。其中,單層每平方米給予200元補助,多層每平方米給予300元補助。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍。

績效目標設立。

項目建成后每年可加工花椒20000噸,實現(xiàn)產(chǎn)值1億元,可提供100人左右的就業(yè)崗位。

(二)資金到位情況。

20xx年3月10日財政劃撥144.8萬元;5月22日財政劃撥200萬元;6月28日財政劃撥131.2萬元,合計476萬元。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍。

(一)管理制度。

xx公司創(chuàng)建成立后非常重視管理,現(xiàn)已建立科學現(xiàn)代化的企業(yè)管理制度,內(nèi)控組織機構健全,制定了嚴謹?shù)摹豆菊鲁獭罚鞔_了公司的經(jīng)營范圍、發(fā)展規(guī)劃、股東的權利和義務,形成了規(guī)范的`內(nèi)部管理機制。目前公司下設五部一室,辦公室、行政部、財務部、營銷部、生產(chǎn)部、基地建設項目部等職能部門。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。

(二)質(zhì)量管理。

xx公司廠房建設由昭通順辰建筑安裝有限公司承建,監(jiān)理方為:xx隆強建設工程監(jiān)理有限公司。

(三)檔案管理。

xx公司廠房建設相關檔案資料由該公司辦公室負責管理。

(一)管理制度。

園區(qū)管理委員會執(zhí)行彝園管通【xxx】xx號財務收支管理規(guī)定。xx公司標準化廠房建設補助資金撥付到位后,由該公司財務部按照該公司財務管理制度進行管理,確保??顚S谩椯Q(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。

(二)資金使用合規(guī)性。

項目經(jīng)費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了??顚S茫?jīng)費均按照縣財政局有關文件、通知精神執(zhí)行。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍。

(三)會計核算。

財政撥款及轉撥xx公司的經(jīng)費支出業(yè)務由園區(qū)財務室核算。資金的具體使用由xx公司財務部負責核算。

(四)財務監(jiān)控廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩。

按照財政一體化要求,該項目款的支付由園區(qū)管委向縣財政申請,撥款環(huán)節(jié)由縣財政局負責財務監(jiān)控。資金劃到xx公司的賬上后,由該公司的內(nèi)控管理部門負責對該項目款的使用進行財務監(jiān)控。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。

(一)項目完成情況。

該項目于20xx年11月正式開工建設,截至目前,廠房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎設施建設、生產(chǎn)設備的安裝、各種化驗及試劑測試等工作同步進行,目前主體工程相繼完工并投入生產(chǎn)。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。

(二)資金使用情況。

園區(qū)財務室向xx公司劃款情況:20xx年3月13日支付144.8萬元;5月25日支付200萬元;6月30日支付131.2萬元。籟叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。

(三)成本節(jié)約。

公司本著勤儉辦廠的原則使用財政劃撥標準化廠房建設補助資金,按照公司財務管理制度規(guī)定使用資金。

目前,公司主體工程已經(jīng)完成,處于試運行階段,因今年廠房建設原因,錯過花椒收購旺季,故今年生產(chǎn)花椒70余噸,產(chǎn)值980萬元,公司就業(yè)人員100余人。

預算績效評價工作總結篇十四

項目(政策)名稱:同德縣司法局“一村(社區(qū))一法律顧問”工作經(jīng)費。

項目(政策)概況:

(一)服務為民原則。堅持以民為本理念,組織法律專業(yè)人員進農(nóng)村,圍繞群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題,提供法律咨詢,宣傳法律知識,開展法律援助和法律服務。

(二)公益為主原則。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識,增強社會責任感,堅持以公益性服務為主,提升服務質(zhì)量。

主管部門(項目實施單位):同德縣司法局。

項目(政策)屬性(新增/延續(xù)):延續(xù)。

項目(政策)績效目標:農(nóng)村法律顧問既要為農(nóng)村基層組織擔任法律顧問,又要為村民提供法律咨詢和法律援助,其職責定位為“五大員”:法律事務的指導員、法律知識的宣傳員、調(diào)解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的'信息員。

申請資金總額:66.4萬元其中申請財政資金:53.76萬元。

1.總績效目標。

提高農(nóng)村干部群眾的法律意識;維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農(nóng)村建設穩(wěn)步發(fā)展。

2.產(chǎn)出數(shù)量指標。

法律顧問人數(shù)23名。

3.產(chǎn)出質(zhì)量指標。

開展法制宣傳,提供法律咨詢,進行釋法解疑等。

4.產(chǎn)出進度指標。

更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識;維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定。

5.產(chǎn)出成本指標。

總成本控制在66.4萬元,合理安排預算支出。

6.效果指標。

(1)社會效益指標:提高農(nóng)村干部群眾的法律意識;維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農(nóng)村建設穩(wěn)步發(fā)展。

(2)服務對象滿意度指標:通過調(diào)查,使農(nóng)村干部群眾滿意度達到90%以上。

(一)評估程序。

(1)確定評估對象,“一村(社區(qū))一法律顧問”工作經(jīng)費。

(2)成立評估組。

評估組長:

成員:

(3)制定評估計劃,按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點開展評估工作。

(二)論證思路及方法。

(1)組織階段。

分解并下達評估任務,做好人、財、物方面的資源配置,激勵和健全有效的管理措施。

(2)實施階段。

1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數(shù)據(jù)資料等方面的相關信息。

2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析,運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見,得出評估結論。

(三)評估方式。

本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估,對“一村(社區(qū))一法律顧問”工作經(jīng)費問題給予咨詢建議及指導。

(二)投入經(jīng)濟性。

投入產(chǎn)出效果較匹配,成本測算依據(jù)較充分,測算相對合理。通過同德縣第五次全國經(jīng)濟普查專項經(jīng)費符合響應國家政策。

(三)績效目標合理性。

(四)實施方案的可行性(政策保障充分性)。

根據(jù)《青海省關于開展一村(社區(qū))一法律顧問工作的實施方案》青司【2018】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識;維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農(nóng)村建設穩(wěn)步發(fā)展。

(四)籌資合規(guī)性。

根據(jù)《青海省關于開展一村(社區(qū))一法律顧問工作的實施方案》青司【2018】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識;維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農(nóng)村建設穩(wěn)步發(fā)展。

該項目經(jīng)過,局務會議研究討論,為加強和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識;維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農(nóng)村建設穩(wěn)步發(fā)展。項目自評得分90分,建議立項實施。

預算績效評價工作總結篇十五

部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標。成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組,根據(jù)《柳州市柳北區(qū)人民政府關于全面推進我區(qū)預算績效管理的意見》和根據(jù)《關于印發(fā)柳州市預算績效管理試點工作方案的通知》等有關文件相關規(guī)定要求,我校于20xx年完成預算績效管理工作。預算績效管理評價工作主要有:

(1)核實數(shù)據(jù)。對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實,將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進行比較分析。

(2)查閱資料。查閱20xx年度預算安排、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關文件資料和財務憑證。

(3)實地查看?,F(xiàn)場查看實物資產(chǎn)等。

(4)發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度進行調(diào)查。

(5)歸納匯總。對提供的材料及自評報告,結合現(xiàn)場評價情況進行綜合分析、歸納匯總。

(6)形成績效評價報告。根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》規(guī)定的內(nèi)容,經(jīng)評價組綜合評價,我校20xx年度整體支出績效評為98分。

從部門整體支出績效評價結果來看,單位預算編制科學,民主理財、公開理財氛圍濃厚,重大財務事項經(jīng)由集體研究決策,財務制度健全。達到項目申請時設定的各項績效目標。

預算績效評價工作總結篇十六

近年來,六安市財政局采取多項舉措,建立績效評價共性指標體系,擴大績效評價覆蓋面,引入中介機構參與評價,扎實推進預算績效管理工作。近日,出臺了《六安市財政局關于深入推進市本級預算績效管理工作的實施方案》(財預〔〕582號),構建貫穿預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預算績效管理體制,全面深入推進預算績效管理工作。

一是建立健全預算績效目標管理機制。預算部門在編制20部門預算時要同步編制指向明確、細化量化、合理可行的績效目標,未按規(guī)定要求編制績效目標的,不予進入預算編審流程;無績效或低績效的項目,不予列入預算或調(diào)減預算。

二是建立健全預算執(zhí)行績效監(jiān)控機制。預算部門要按照要求報送相關項目績效運行分析報告。財政部門要加強對績效目標實現(xiàn)情況的跟蹤監(jiān)控,對明確無法實現(xiàn)預期績效目標的或項目停止執(zhí)行的,收回預算資金;確因政策變化、突發(fā)事件等因素影響績效目標實現(xiàn),需調(diào)整績效目標的,要根據(jù)績效目標管理的要求和審核流程,隨同預算一并調(diào)整。

三是建立健全預算支出績效評價機制。預算部門要及時組織本部門及所屬單位開展預算績效自評工作;財政部門要將預算評審論證擬安排的項目,全部納入重點項目績效評價范圍,組織開展重點評價,并進一步拓展重點績效評價領域。

四是建立健全績效評價結果反饋應用機制。財政部門把績效評價結果作為年度預算調(diào)整、專項資金分配和以后年度預算資金安排的重要依據(jù),優(yōu)先考慮或重點支持績效評價結果好的部門項目,相應減少績效評價結果差的項目和資金安排,取消無績效項目。

五是建立健全績效評價定期報告和公開機制。預算部門每年4月底前向財政部門提交預算績效管理工作總結,財政部門每年6月底前向市政府報告預算績效管理綜合情況和重點項目績效評價結果。從20起,每年7月份預算部門要將部門預算績效報告及績效評價在市政府信息公開網(wǎng)站和部門門戶網(wǎng)站同時向社會公開。

預算績效評價工作總結篇十七

績效管理是人力資源管理職能的重要內(nèi)容之一,肩負著公司目標落地與管理改進的重要使命,自任職以來,在公司各領導及人力資源中心負責人的關心與指導下、在各位同事的支持與幫助下,績效管理工作取得了一定成績,但也存在一些不足,現(xiàn)從以下幾個方面對績效管理工作實施情況進行匯報,以便總結經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)問題,并最終實現(xiàn)績效管理工作的良性循環(huán)與偉大使命。

1、梳理崗位職責,完善崗位職責體系。

在公司組織架構及部門職能分工的框架下,通過與各部門負責人的反復溝通,規(guī)范崗位名稱、明確崗位設置目的及崗位層級、細化崗位工作職責及相關任職要求,形成了公司完整的崗位架構圖,完善了公司崗位職責體系,為公司人力資源工作的進一步深入開展打下了良好的基礎。

2、制定職位規(guī)范,規(guī)范職位管理工作。

為了鞏固崗位職責體系建設取得的成果,進一步提升人力資源基礎管理水平與人力資源管理工作效率,在人力資源中心的領導下,并征求事業(yè)部人力資源部門的意見,制定了公司崗位描述管理規(guī)定,分別從管理中心及事業(yè)部、子公司兩個層面,新增崗位與原有崗位兩個維度,對崗位管理工作流程與具體實施細節(jié)進行規(guī)范,明確了用人部門與人力資源部門在職位管理工作中各自承擔的責任,為公司整體職位管理工作提供了規(guī)范依據(jù)。

3、成立績效委員會,建立績效領導機制。

績效管理工作涉及到公司宏觀層面的目標實現(xiàn),也關系到微觀層面每個員工的切身利益,為了有效統(tǒng)籌與領導公司績效管理工作,專門成立了由公司高層領導的績效管理委員會,并明確了績效管理委員會的定位,即對公司董事會負責,同時明確了績效管理委員會的主要職責及具體工作機制,為公司接下來推動績效管理工作提供了堅強的組織保障。

4、制定績效細則,保障體系有效運行。

為了保證整體績效工作的有效實施,人力資源中心牽頭擬定了公司績效管理實施細則,并從長遠考慮將公司績效區(qū)分為組織績效與員工績效,同時吸取公司高層對績效管理工作的指導意見,最終該實施細則獲得簽批確定,通過績效管理實施細則,從整體上明確了各部門、各層級在公司整體績效體系中所承擔的責任,明確了公司各層級在績效管理工作中的'具體考核歸屬,明確了績效管理工作具體操作流程,明確了績效考核結果在人力資源管理工作中的應用,為公司績效管理工作提供了實施依據(jù),從而保障績效體系有效運行。

5、豐富績效體系,制定試用期考核方案從工作實際來看,績效考核可以分為試用期考察與正式任職后考核,各自側重點不同,為了豐富績效管理體系,有效評估試用期員工與崗位勝任匹配度,為公司做出科學用人決策,在人力資源中心領導下并結合相關入職培訓工作,完成了公司新員工試用期考核方案,明確了新員工在試用期間的考察標準及相關操作流程,具體為企業(yè)文化學習、品牌知識掌握、專業(yè)知識掌握、工作態(tài)度與表現(xiàn)、工作成果體現(xiàn)與一票否決事項等六個方面對。

績效指標的本意在于對工作目標的跟蹤,根據(jù)公司年度業(yè)績目標及關注要點并結合各崗位核心崗位職責,擬定相關績效考核指標,總監(jiān)級從關鍵業(yè)績、職能履職與否決項三個維度進行考核,普通員工從關鍵崗位職責及關鍵勝任素質(zhì)兩個維度進行考核,在各有側重的同時兼顧周邊及上下游協(xié)作。

2、溝通確定指標,達成一致考核標準。

崗位層級不同,績效管理的歸屬也就不同,人力資源中心內(nèi)部對擬定的績效指標達成一致認同后,分別與公司高層及部分負責人進行探討商定,事業(yè)部總監(jiān)級以上分別由公司高層及事業(yè)部負責人確定并最終與被考核人溝通達成一致,在與部門負責人達成一致考核標準后,管理中心普通員工由各部門負責人與其下屬員工溝通并最終達成一致。通過多方努力及反復溝通,最終形成了公司各層級、各崗位考核標準,并初步形成了公司績效考核指標庫。

3、分層推進實施,合理控制推進節(jié)奏。

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