最新管理評審報告(通用14篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-12-22 13:07:06
最新管理評審報告(通用14篇)
時間:2023-12-22 13:07:06     小編:字海

隨著社會一步步向前發(fā)展,報告不再是罕見的東西,多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。報告幫助人們了解特定問題或情況,并提供解決方案或建議。下面是小編幫大家整理的最新報告范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

管理評審報告篇一

根據(jù)公司《進行××××年度管理評審的通知》要求,現(xiàn)將我站××××年度人力資源管理工作概括匯報如下:

概況:公司質量管理評審組于××××年×月×日至×日對我站進行了質量管理審核。經(jīng)評審組審查認為,我站目前人力資源管理工作基本正常,在職職工勞動合同簽訂率、勞動合同期滿考核率及駕駛員、公營車乘務員的'崗前考核培訓率均達到100%,沒有對我站人力資源管理板塊發(fā)出不合格報告及問題清單。

目前我站人力資源管理體系運作存在瑕疵:個別新進員工對質量管理規(guī)范未有充足的認識,專業(yè)技能及相關程序不夠熟悉,未能全面將質量管理規(guī)范與日常工作真正有機地結合。

改進與預防措施:在全體干部、員工(特別是新進員工崗前培訓階段)中持續(xù)開展對質量管理文件的學習活動,努力增強員工質量管理意識,規(guī)范進行相關工作,爭取按要求完成各項質量管理目標,持續(xù)改進服務質量。

鑒于上年度(××××年×月××日)公司組織的內部審核中,我站人力資源板塊未有出現(xiàn)不合格報告及問題清單,我站將按照自查存在不足開展改進工作。

此報

××××(單位名稱)

××××年×月×日

管理評審報告篇二

評審時間

評審地點

集團520會議室

評審目的:

就質量方針和質量目標,對集團質量管理的現(xiàn)狀進行評審,確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

評審輸入內容:

本監(jiān)審年度期間

1.內部審核的結果;

2.顧客的反饋信息,包括溝通、投訴和滿意程度的測量結果;

3.產品過程的業(yè)績和質量趨勢、質量事故的處理;

4.糾正、預防和改進措施的實施情況;

5.可能影響質量管理體系的各種變化;

6.質量方針和質量目標的適宜性和有效性,包括質量目標分解到各部門、各中心,體系的運行狀況和改進的意見。

參加評審人員:見簽到表

評審內容:

一、集團質量管理體系內部審核情況分析:

1、審核綜述:

集團于10月20日-10月30日進行了內部質量體系審核,內審結果見附件《內部質量體系審核報告》。本次內審共發(fā)現(xiàn)7個一般不合格項,涉及7個部門/中心;所發(fā)現(xiàn)的7個不合格項,6個已由責任部門在11月22日前進行了有效的整改,并經(jīng)內審員進行跟蹤驗證完畢。

2、質量管理體系運行狀況評價:

根據(jù)管理評審決議要求,集團與各中心于20修改質量手冊與各中心文件。大部分中心根據(jù)集團九千工作的要求,于上半年完成了管理分冊及三級文件的換版工作;集團質量手冊b/0版也將于11月20日正式實施,文件根據(jù)集團的實際情況,進一步明晰了職責與權限,調整了有關中心的組織機構和職能分配,根據(jù)人力資源部的職責進一步完善了人力資源控制程序,使質量手冊結構更趨合理,更具可操作性,與高校后勤服務要求結合緊密,能滿足服務控制需要;。

但管理體系仍存在不足,各中心對集團質量手冊中程序文件的細化、展開尚欠充分,一些部門未能按7.5.2的要求對特殊過程能力予以確認,自我評審、自我改進、自我完善的能力普遍薄弱。

本監(jiān)審年度,集團組織了1次內審,初步建立了自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進、自我完善的機制,初步具備了保證質量管理體系要求實施的符合性、運行有效性的能力:經(jīng)過這一年的運行,質量管理體系實施基本達到預期的效果,體現(xiàn)了集團的`質量保證能力。

3、結論:本集團的質量管理體系符合選定的標準要求,運行基本有效,不存在局部區(qū)域或某個條款的嚴重失效;質量方針和目標基本得到實現(xiàn)。在對7個不符合項整改有效后,本年度內審過程關閉。

二、質量方針和質量目標的實施情況

集團質量方針與質量目標實現(xiàn)情況見集團管代所作的《后勤服務集團質量管理體系運行情況報告》,各項目標已達標。

三、產品、過程質量趨勢

通過各中心對顧客滿意測量、質量目標考核及過程業(yè)績的測量,在質量管理體系運轉的這一年來,集團的產品質量、服務水平呈上升趨勢,服務意識和規(guī)范程度有所加強,網(wǎng)上顧客有效投訴數(shù)明顯減少;自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進的能力有一定的提高,基本具備持續(xù)地滿足顧客要求和潛在需求的能力。本年度集團加強對一線員工九千知識的培訓,員工的服務態(tài)度和以顧客為關注焦點的理念逐漸增強,集團的服務形象得到進一步提升。但有部門對一線員工的培訓不到位或是培訓枯燥無效果,一定程度上影響了產品/服務質量。

管理評審報告篇三

1、質量管理體系評審是組織的最高管理者就質量方

針和質量目標有規(guī)則的、系統(tǒng)的評價質量管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率;

2、評價可包括考慮修改質量方針和質量目標的需要

以響應相關方需求和期望的變化,也包括確定采取措施的需求及其他資源方面的改進。

3、評審輸入

管理評審的輸入應包括以下方面的的信息:a)審核結果;

b)顧客反饋;

c)過程的業(yè)績和產品的符合性;

d)預防和糾正措施的狀況;

e)以往管理評審的跟蹤措施;

f)可能影響質量管理體系的變更;

g)改進的建議。(包括產品、過程的體系)

4、評審輸出

管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施:

a)質量管理體系及其過程有效性的改進;b)與顧客要求有關的產品的改進;

c)資源需求。(當前的和未來的需求)

(范例)

×××實驗室管理評審報告

編制人:日期:年月日

批準人:日期:年月日

一、評審目的:

對本實驗室質量體系文件與目前現(xiàn)行質量目標的適宜性做出評價,對質量體系與實驗室內外條件變化的適應性做出評價,確保體系進一步完善,使質量管理體系得到持續(xù)改進,以確保質量方針、目標的實現(xiàn)和滿足客戶的需求。

二、評審范圍:

1、質量管理體系文件

2、與質量體系相關的各項活動。

三、評審依據(jù):

計量認證/審查認可(驗收)評審準則,本實驗室質量體系文件

四、評審過程:

×月×日上午:

1、×××(最高管理者)主持,會議正式開始;

2、×××(質量負責人)匯報:

a、內審報告;

b、計量認證評審報告(如有);

c、顧客的反饋意見;

d、實驗室之間的比對和能力驗證的結果;

e、預防和糾正措施的狀況;

f、機構內、外部環(huán)境變化。

4月18日下午:

a、與會人員對提交的各類報告進行討論、研究、核實、分析。

b、與會人員討論對體系文件(第二版第1次修改)的修改意見。

4月19日上午:

措施控制程序工作;

d、總工辦負責改進措施的檢查、監(jiān)督和驗證工作。

五、評審意見和結論:

針對計量認證現(xiàn)場評審提出的10條不符合項及相應整改報告,重新評價了本實驗室質量體系文件,認為:

1、本實驗室的質量方針基本適用于實際工作,并對本實驗室的日常工作起到了指導作用。質量體系運行基本正常,質量管理體系和技術運作基本符合審核依據(jù)的要求,各部門和實驗室總體上能夠按照體系文件的要求開展工作。

2、計量認證評審組提出的不符合項符合本實驗室實際情況,對本實驗室質量管理體系的正常、正確運行有指導性作用。

3、對包括《質量手冊》、《程序文件》、《質量表格》及《作業(yè)指導書》的體系文件進行修改,對照計量認證評審組提出的不符合項所涉及到的內容重新梳理,修改后的體系文件為第二版第2次修改,按照《文件控制程序》執(zhí)行修改、更新、發(fā)放及保存手續(xù)。

4、更新2004年底及2005年初的新規(guī)范、標準,同時廢止舊規(guī)范;

六、要求和具體建議:

1、要求總工辦按照本次管理評審意思認真修改體系文件的相關內容,仔細校核,杜絕文字及排版上錯誤,將修改好的體系文件及時發(fā)放到各部門。

2、要求各個部門認真學習新的體系文件,尤其是《文件控制程序》中關于技術記錄編號、合同/委托單、樣品、報告/證書、及技術記錄運行編號的規(guī)則,要求各部門檢測/校準人員,收樣員等相應工作人員嚴格執(zhí)行該程序文件內容。

3、要求各部門按照調整后新的質量記錄表格和新的技術記錄表格完成日常

技術記錄,學習關于儀器設備、設施與環(huán)境條件等方面的內容,確保每次檢測/校準工作正確有效,各部門負責人要加大對體系文件的學習力度。

5、下一階段工作仍然要進一步貫徹我所的質量方針,以體系文件中規(guī)定的質量方針和質量目標為最高行動指南,檢查體系文件與我所實際工作的一致性、符合性,認真履行本部門的職責。

七、報告的發(fā)放范圍:

實驗室主要負責人、各部門負責人、八、附件:1、2、3、

管理評審報告篇四

評審依據(jù):iso9001:20xx標準、本公司程序文件、法律、法規(guī)要求、顧客的要求和期望.

評審目的:評審本公司的質量管理體系運行方面進行系統(tǒng)的評價,提出并確定各種改善的機會和變更的需要,確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

評審范圍及評審重點:對全公司的生產運行方面的提升質量管理體系涉及的各環(huán)節(jié)。

參加人員:

評審資料:

本次管理評審按照20xx版gb/t19001標準和公司管理評審程序文件的要求,對標準規(guī)定的管理評審輸入:審核結果、顧客反饋、過程業(yè)績和產品的貼合性、預防和糾正措施狀況。參加會議的公司領導及有關部門和個人,對所報告的管理評審信息,尤其是報告中提出的問題和改善推薦,發(fā)表了意見、并展開了討論和評價:最后由池澤華總經(jīng)理根據(jù)大家的評價意見,做出了本次評審的決定和措施:

管理者代表xx作了關于《質量管理體系運行狀況的報告》,其資料包括:

(1)內部質量管理體系審核狀況;

(2)質量方針和質量目標的實施狀況及適宜性;

(3)質量管理體系過程的運行狀況;

(4)上次質量管理評審所確定的措施實施狀況及有效性;(5)有關質量管理體系改善的`推薦。

各相關部門負責人作了關于《物業(yè)管理處質量報告》、《質檢部質量管理體系運行狀況報告》、《采購部質量管理體系運行狀況報告》、《物業(yè)管理處質量管理體系運行狀況報告》、《物業(yè)管理處質量管理體系運行狀況報告》、《物業(yè)管理處質量管理體系運行狀況報告》的報告。

與會人員就我司的質量方針和質量目標的適宜性,質量管理體系目前存在的問題以及采取的措施進行了充分的討論??偨?jīng)理池澤華認真聽取了大家的意見,并就大家提出的問題,當場落實到具體部門和人員。做出了如下本次評審的決定和措施:

一、本次管理評審基本上到達了預期的目的,為持續(xù)改善工正科技公司質量的穩(wěn)定和提高,促進各部門提高工作質量,以顧客為關注焦點,不斷滿足顧客要求,增強顧客滿意,起到了用心作用。同時為我公司透過20xx版/t19001標準質量管理體系認證,創(chuàng)造了有利條件。

二、本次評審結論為:透過體系的運行,公司管理已提高到一個新的層次,為公司的全部管理納入該體系奠定了良好的基礎。經(jīng)過對我公司這次內部質量體系審核、最終產品檢驗、用戶服務的解決狀況的分析,我公司的質量方針和質量目標是適宜的,質量管理體系貼合is09001:20xx標準和我司質量管理體系文件的要求,適應我司的實際狀況,質量管理體系能在持續(xù)改善中有效運行,與產品質量有關的各項工作基本上處于受控狀態(tài),全公司職工執(zhí)行質量管理體系文件的自覺性不斷提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效。一致認為我公司質量體系基本具備申請第三方注冊認證的條件。

三、在**期間對公司的顧客進行的滿意度調查顯示目前顧客滿意率為***,離本公司的質量目標要求尚存在著差距,為此***要求****部門分析原因,制定相應的糾正預防措施,并由**部門監(jiān)督實施。本次管評共開出糾正預防措施**個,改善措施**個,詳見相應記錄。

管理評審報告篇五

《機動車維修企業(yè)安全生產標準化考評實施細則》

我廠成立以廠長為組長,副廠長為副組長和安全科及其他職能部門負責人、安全生產管理人員為成員的安全生產標準化自評組。

1、負責編制實施我廠安全生產標準化自評計劃。

2、編制自評檢查表,按預定計劃開展自評工作。

3、對自評發(fā)現(xiàn)的問題和不足,及時提出整改和完善措施。

4、負責對自評報告結果監(jiān)督落實跟蹤改進。

1、自評每年進行一次。

2、次年1月上旬,各部門將安全標準化運行情況進行自評,編制自評報告,報自評小組。

3、次年1月下旬我廠自評小組根據(jù)各部門情況,在我廠范圍內進行檢查評價,編制我廠自評報告,提出進一步改進安全標準化工作的意見,報我廠廠長批準后實施。

1、自評人員根據(jù)計劃進行自評,通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式收集客觀證據(jù),并記錄自評結果。

2、自評依據(jù)《機動車維修企業(yè)安全生產標準化考評實施細則》進行,要求認真作好記錄。

3、自評后,自評組審閱所有自評結果,以書面形式開列不符合項,通知被審核部門,以使不符合項得到確認,并有針對性展開不符合項的治理。

對需整改的問題,由評價小組下發(fā)不符合項整改通知單到責任部門,限期治理,評價小組對實施情況進行跟蹤驗證。

自評報告應由自評組長編寫,對自評、考核情況進行總結。

管理評審報告篇六

管理評審報告

(依據(jù)iso9001:2008標準編制)

受控狀態(tài):

發(fā)放號:編

制:楊晶審

核:

王元強批

準:王宗啟

管理評審目錄

1、管理評審報告2.管理評審計劃3.管理評審通知4.主持稿

5、質量體系運行報告6.各部門評價報告7.總結稿

2016年管理評審報告

依據(jù)iso9001標準和質量體系文件的要求,公司于2016年7月20日召開了管理評審會議?,F(xiàn)將管理評審報告如下:

一、評審目的

為確保公司的質量體系能夠按iso9001:2008標準提供質量保證,確保其持續(xù)的適宜性有效性,使公司的整體質量滿足質量方針和質量目標的要求,達到持續(xù)改進的目的。

二、評審依據(jù)

iso9001:2008質量管理體系基本要求,質量手冊及其有關的程序文件、支持性文件。

三、評審內容

(一)質量方針、質量目標的貫徹實施情況及其符合性、適宜性。

以市場為發(fā)展導向,以顧客為關注焦點

視質量為企業(yè)生命,持續(xù)改進不斷完善

在質量方針要求的框架內,又確立了質量目標

1、成品一次交驗合格率100%

2、工序抽檢合格率99%;

3、顧客意見處理及時率100%;

4、顧客滿意度綜合測評這95%。

自質量管理體系建立實施以來,各部門堅持貫徹實施,各部門結合工作實際制定了本部門的質量目標,辦公室在4月份對目標的實現(xiàn)情況進行了考核,通過對質量方針的評價和質量目標的測量,發(fā)現(xiàn)公司的質量方針、質量目標符合公司的實際。

(二)2015年內審結果:1.總體評價:

公司質量管理體系在內審后日趨完善,各部門針對出現(xiàn)的不合格項制定了切實有效的糾正措施,并及時關閉了不符合項,逐步形成了按標準辦事的習慣。2.內審反映集中的問題分析:

從內審反映的問題來看,主要集中在各部門在學習理解上依然不足,這應引起各部門的重視,對標準和體系文件的學習應自始對終貫穿在體系運行的每一環(huán)節(jié),放松了學習,理解不到位,我們對標準的貫徹就會不徹底,體系運行就會失去保障。

因此,會議要求各部門在今后的工作中應繼續(xù)加強對標準和體系文件的學習,具體培訓方案由辦公室確定。

3.從內審不合格關閉情況看:

內審中出現(xiàn)的不合格項,各部門均進行了深入的有針對性的分析,找出了發(fā)生不合格原因,采取了相應的糾正措施,通過糾正措施的有效實施,各部門都在第一時間里關閉了不合格項,由此看出各部門對內審工作給予了高度的重視,使內審達到了發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的效果。

4.從糾正措施驗證情況看:

各內審員對各部門制定的糾正措施實施情況高度重視進行了嚴格的跟蹤驗證,審核組在驗證過程中發(fā)現(xiàn),各部門負責人均參與了糾正措施的實施,這對糾正措施實施的是否徹底有效,起到了很好的督促作用。

(三)從顧客投訴或反饋的有關問題看:

在今年6月份進行的服務質量評比分析中,顧客對我公司的服務滿意率達到了95%以上。且至今為止,我們沒有接到消費者的投訴。

(四)過程業(yè)績和產品的符合性

通過體系的運行,公司強化對生產過程的監(jiān)視和測量,加強了對供方的管理和成品、半成品的管理,強化了文明、安全生產的監(jiān)督管理,通過對半成品和過程的檢測、測量,公司原料合格率為100%,半成品合格率為99%,成品合格率為100%。

四、管理評審的結論:

(一)質量管理體系及其過程的改進

經(jīng)過評審,與會者普遍認為,通過iso9001標準的學習和質量體系的建立實施,公司已初步走上了科學管理的軌道。

需改進的方面:

a、從體系的運行情況看,大家對標準和程序的理解不到位,實施力度不夠,因此辦公室應安排培訓計劃,組織全體員工統(tǒng)一學習手冊的內容和管理制度,并確定具體的考核方式。管理者代表具體監(jiān)督執(zhí)行此項工作的落實情況。

b、辦公室對質量手冊的符合性、適宜性作進一步的調整或修正,要求辦公室在6月18前完成文件的適宜性和符合性評審工作,確定文件修訂方案,報管理者代表審核,經(jīng)理批準。

(二)織機構、資源配置的需求

與會者認為日前的機構設置、人員職責以及資源配制符合工作需要,不需調整。

(三)與顧客要求有關產品的改進

市場部應加大產品的市場開拓力度,及時掌握顧客的需求,并及時向經(jīng)理反映,確保銷售額的持續(xù)上升。

要求:在今后的工作中,全公司員工仍須加強學習理解,統(tǒng)一認識,注重實效,通過創(chuàng)新的觀念,創(chuàng)新的機制,實施科學規(guī)范的管理,為顧客提供優(yōu)質高效的服務,全面提升企業(yè)品牌。

辦公室

2016年7月20日

主持稿

今天我們召集各部門的負責人、內審員召開質量管理體系管理評審會議。公司質量體系自2009年3月份運行以來至今已有7年的時間,其間已經(jīng)過了多次內部質量審核,并收到了預期的效果。為迎接8月份審核,我們召開此次管理評審會議,對體系的運行情況進行評價,對存在的非適宜性問題進行修正,確保我們的質量體系能夠按iso9001:2008標準提供質量保證,使我們的服務質量不斷滿足客戶的要求,最終達到持續(xù)改進的目的。

今天的會議有以下幾個內容:

1.由管理者代表作“質量管理體系運行報告”。2.聽取各部門負責人的評價報告,邊聽邊討論。

3.由經(jīng)理帶領大家對質量方針和質量目標進行評審并作總結發(fā)言。

要求各參加人員做好會議記錄,把日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題反饋上來,大家一起尋找改進的機會和方法,有效避免問題的發(fā)生或再發(fā)生。

質量體系運行報告

總經(jīng)理、各部門領導、內審員:

今天我們召開一次全新的會議——管理評審會議,我受總經(jīng)理的委托,作公司實施iso9001:2008質量體系運行以來的總結報告,內容如下:

一:推行、實施iso9001:2008標準,提高質量管理水平。

公司成立以來,一直在摸索適合于公司的管理模式,雖然公司制訂了責任承包書、獎懲制度等,也出臺了一些管理措施,但是根據(jù)行業(yè)發(fā)展形式來看,我們面臨的挑戰(zhàn)更加激烈,這就給我們的企業(yè)提出了更高的要求,如何將企業(yè)做大做強,如何提高管理水平,這是我們必須解決的問題。在這種形式下,公司的領導決定推行iso9001:2008標準。首先成立了貫標首次會議,會議上,公司闡明了貫標工作的重要意義,要求大家嚴格按照標準要求執(zhí)行。在咨詢老師的指導一,大家認真學習iso001知識,為今后貫標工作打下基礎。

二、培訓學習iso9001:2008標準,,提高推行iso9001的工作質量。

為了提高對iso9001:2000質量標準的認識,針對質量體系的建立和運行,工廠組織開展了一系列的培訓工作。

1.iso9001基礎知識培訓,為使公司員工掌握了解iso9001標準的基礎內容,公司全體員工進行培訓,重點學習iso9001標準,一些重要術語和標準中各個要素內容,通過培訓使公司廣大骨干員工了解iso9001標準的基礎內容、要求和公司推行iso9001標準的重大意義。

2.為了進一步學習iso9001的有關知識,了解企業(yè)如何推行iso9001標準,公司派4名質量領導小組成員(包括管理者代表在內)參加內審員培訓,通過學習都掌握了iso9001標準知識和推行iso9001標準步驟和過程。通過學習掌握質量體系審核程序、方法和技巧,了解文件審核、標準要點審核、審核準備和實施,審核的跟蹤與監(jiān)督及安全分析,通過學習和考試,全部獲得內審員資格,為公司內部順利開展iso9001工作和開展管理處質量體系審核打下了良好基礎。

3.為了讓管理骨干了解企業(yè)推行iso9001標準帶來的實際效益,公司派3名質量領導去參觀英派斯集團、dnd公司,通過參觀,找出了公司目前存在的差距,同時也提出了體系推行工作的要求。

三、宣傳發(fā)動,配套準備,運行服務。

1.質量管理體系在運行過程中,公司根據(jù)實際情況成立貫標辦公室,體系運行過程中展開

了一系列的工作。對《質量手冊》的使用和保管要求、《程序文件》的操作、相關記錄和程序間的接口和需掌握的關鍵問題如何記錄、如何處置不合格服務等做了詳細的解答和示例。2.有針對性地宣傳質量方針和目標,以及公司執(zhí)行iso9001的意義和目的,使全體員工都能認識到新建立的質量體系是一種變更、是為了與國際標準接軌,要適應這種變革就必須學習貫徹質量體系文件,使每個員工了解自己的職責、工作規(guī)定、工作程序、標準要求等。3.在執(zhí)行過程中,加大了對供方的選擇、評定工作。

一、規(guī)范的要求,并將動作情況及時向最高管理者反映,掌握總體進度及時研究解決發(fā)現(xiàn)的問題。

5.經(jīng)過一段時間的運行,在內審前公司多次進行檢查,發(fā)現(xiàn)個別崗位仍未完全按iso9001質量體系文件規(guī)定操作,執(zhí)行老一套工作模式;針對發(fā)現(xiàn)問題公司在辦公會上多次強調,研究解決辦法,制定整改措施,責任落實到人,經(jīng)過一段時間的突擊整改,各項工作明顯改觀,為如期進行第一次內審創(chuàng)造了條件。

四、內部審核、查找問題、查漏補缺

為全面檢驗公司質量體系在運行中,是否符合iso9001標準和質量體系文件規(guī)定要求,在管理評審前公司組織進行了內審,共查不合格項1項,通過這次內審表明公司建立的質量體系基本符合iso9001標準,但在有效實施方面存在一些問題,各部門對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時制定了糾正措施,在規(guī)定期限內進行了糾正,最后由審核員驗證完成,審核計劃、檢查表、不合格報告,審核報告等有關活動記錄和文件保存完好。

五、搞好管理評審,認證從我這里通過

2.發(fā)現(xiàn)的質量問題和采取的措施;3.顧客意見和投訴;

4.現(xiàn)行體系狀況與標準的符合程度;5.內審報告;

6.質量方針和目標是否合理;7.需改進工作;

8.過程業(yè)績及產品符合性的評價等。

希望各部門緊密結合部門的職責和所負責的要素,對本次評審的問題發(fā)表積極的意見或建議,通過評審,發(fā)現(xiàn)改進的機會,確保質量管理體系有效運行。

管理者代表:王元強2016年7月20日

辦公室評價報告

經(jīng)過前期的運行,認為文件的控制程序符合實際工作要求,對層次文件劃分清楚,符合iso9001體系要求,與實際工作基本符合,但也存在一些問題,日后我們將加大學習的力度。

4.2.4記錄控制程序

通過對本程序系統(tǒng)化的學習,公司各部門對管理評審工作有了總體了解,為進行管理評審工作打下了基礎,為了保險起見,在進行此次評審工作前,我們對管理評審控制程序進行了一次全面溫習,依照此程序制定了管理評審計劃,提交本次評審計劃,避免了臨陣磨槍的倉促現(xiàn)象。

6.2人力資源控制程序

根據(jù)本程序要求我們制定了“崗位人員入職要求”、“培訓計劃”,并且任命了各部門負責人。

辦公室作為公司的貫標辦,深知擔子之重,在工作中也是將壓力變?yōu)閯恿?,因此,我們在以往的工作中一直將公司的內審作為首要任務,只有在內審中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,在第一時間關閉不合格項才能不斷完善公司文件,提高質量體系的運行速度,達到持續(xù)改進。盡管如此,公司有些個別職工仍然對內審沒有引起足夠的重視,以為是自己人檢查自己人,查出問題也不怕,從思想上就歪曲了內部審核的意義。

我們希望通過這次評審能夠將公司內審深入到每個職工心中,將內審、外審同樣看待,認真準備積極配合。

辦公室:楊晶

2016年7月20日

市場部評價報告

一、從質量方針、質量目標的貫徹實施情況來看:

市場部在質量體系建立運行以來,采取了多項積極的措施,緊緊圍繞在公司的質量方針,為實現(xiàn)質量目標開展的工作,重點做了以下工作:

1.下大力氣完善了管理工作;2.健全了記錄。

二、從管理的要素來看:

《顧客滿意程度的測量控制程序》是市場部的工作重心,也是公司貫標的服務項目之一,其直接體現(xiàn)質量目標的執(zhí)行情況,自全面運行iso9001質量體系以來,規(guī)范的程序加上積累的工作經(jīng)驗,市場部在工作中想客戶之所想、急客戶之所急,切實為客戶服務,同時利用各種渠道掌握市場動態(tài)和顧客需求。

根據(jù)《顧客滿意程度測量控制程序》的要求,市場部擬定了《顧客滿意度調查表》并對他們進行統(tǒng)計分析,得出定性或定量的結果,以便對問題進行相應的糾正預防,我們按照體系文件的要求經(jīng)過部門全體員工的不懈努力,使顧客滿意率達到了95%以上。

市場部根據(jù)《供方選擇和采購控制程序》,對以前的供方進行了重新評價,并實行了動態(tài)管理,保證了進廠原料合格率為100%的目標。

市場部:毛慶新

2016年7月20日

生產部評價報告

一、質量方針、質量目標的貫徹實施情況來看:

生產部在質量體系建立運行以來,采取了多項積極的措施,緊緊圍繞在公司的質量方針,為實現(xiàn)質量目標開展的工作,在認真總結經(jīng)驗的基礎上,邊積累、邊創(chuàng)新、重點做了以下工作:

a)完善了生產部的文件管理工作;

b)規(guī)范了車間、倉庫、實驗室的清潔管理工作;c)健全了操作規(guī)程和各種記錄。

二、從管理的要素來看:

生產部歸口管理要素中的《生產和服務提供控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》、《產品的監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》,從實施過程來看,大家十分重視過程的實施,對出現(xiàn)的不合格也組織了分析和討論,由貫標辦進行具體指導;從實施結果來看,基本上達到了預期的目的,但也發(fā)現(xiàn)了()一個普遍存在的問題:各部門對程序文件學習不夠。

《生產和服務提供控制程序》、《產品的監(jiān)視和測量控制程序》是生產部的工作重心,其直接體現(xiàn)質量目標的執(zhí)行情況,自公司上下全面運行iso9001質量體系以來,規(guī)范的程序加上積累的工作經(jīng)驗,生產部在工作中嚴格按照操作規(guī)程進行,對關成品、成品的控制更加嚴格,確保半成品合格率為99%以上,成品合格率為100%。

三、從內審結果來看:

生產部在首次內審中查處兩個不合格項,但也反映一些問題:主要是對標準要求理解不深入,針對這個情況,我部門加強了文件培訓,收到了預期的效果。

四、6月份辦公室對生產部的考核結果來看,進廠原料合格率(使用)100%,半成品合格率為99%,成品出廠合格率為100%,完全能夠達到公司制定的質量目標。

生產部:劉錦輝2016年7月20日

倉庫評價報告

一、從質量方針、質量目標的貫徹實施情況來看:

倉庫在質量體系建立運行以來,采取了多項積極的措施,緊緊圍繞在公司的質量方針,為實現(xiàn)質量目標開展的工作,重點做了以下工作:

1.嚴把質量關;2.卡物一致。3.質量改進。

二、自全面運行iso9001質量體系以來,以實現(xiàn)并達到顧客產品的質量要求為目的,根據(jù)顧客的要求,,大膽進行技術革新產品質量不斷改進。為公司質量管理體系的順利進行作出了貢顯。

倉庫:譚香菊

2016年7月20日

總結稿

剛才聽取了管理者代表作的質量體系運行報告和各部門的評價報告,各部門的報告針對本部門在質量體系運行以來的情況,圍繞本部門在iso9001標準中歸口管理的要素都做了全面、詳細、深入的分析,各項工作都取得了明顯的成效,我認出主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

首先,全公司上下貫標目標明確,已初步走上了科學管理的軌道,大家普遍認為建立并實施質量管理體系,能夠提高企業(yè)的管理水平,為實現(xiàn)永續(xù)經(jīng)營奠定了有力的保證。

其次,全公司上下對質量方針和質量目標的貫徹得力,實施具體,人人參與,為質量體系的有效運行提供了有效的保證。

第三,建立了一套比較完整的、科學規(guī)范的文件體系,為質量方針和質量目標的貫徹實施提供了有辦保證。

第四,注重實效,追求實際,全公司上下高度統(tǒng)一。

但我們也看到在貫標過程中還存在著不足,突出表現(xiàn)在部分程序執(zhí)行不嚴,對文件夾的學習理解不夠。

貫標工作是一項長期工作,各部門、各員工要持之以恒,加強學習,不斷修正與實際工作中不相吻全的方面,以創(chuàng)新的觀念,創(chuàng)新的機制和科學的管理手段滿足市場需求,為客戶提供優(yōu)質高效的服務,謝謝大家。

總經(jīng)理:王宗啟

2016年7月20日

管理評審報告篇七

本報告根據(jù)20xx年管理審查會議記錄、20xx年管理審查計劃和會議發(fā)表聲明進行整理,構成今年的管理審查報告。

1.會議目的:討論評價一年內管理體系的適用性、適用性和有效性。

一、評價標準:

1)《實驗室資質認定評審準則》

二、評價包括以下信息:

a)過去經(jīng)營審查中采取的措施的方案;

b)與管理系統(tǒng)相關的內部和外部因素的變化;

c)客戶滿意度、投訴及相關當事人的反饋;

d)達到質量目標的程度;

e)政策和程序的適用性;

f)管理和監(jiān)督工作人員的報告;

g)內部和外部審計結果;

h)糾正措施和預防措施;

i)檢查檢查機構間比較或能力驗證的結果。

j)工作量和工作類型的變化;

k)資源的充足性;

l)應對風險和機會的措施的效果;

m)改善建議;

n)其他相關因素(如質量管理活動、員工培訓)。

三、評價方法:會議討論形式

四、評價參與者:請參閱管理審查會議簽名表。

五、審查過程:

主任首先分析了年月-年-年(中心名稱)組織結構、管理方式、管理方法等對當前管理系統(tǒng)的適應性,傳達了(上級主管單位名稱)的中心發(fā)展計劃,提出了中心的資源配置方案,并強調了中心的以下工作資料:同時,要求與會者對當前中心質量管理系統(tǒng)運營方式、運營效率、質量目標控制方案、人員培訓方案等提出意見和建議。

質量負責人介紹了剛剛結束的20xx年內審方案及中心質量管理系統(tǒng)運營方案。

質量管理室主任介紹了中心目前的人力技術現(xiàn)狀、人力培訓方案、20xx年需要培訓的重點、引進新設備的測試參數(shù)方法、開發(fā)等。

大型儀器室主任介紹了儀器設備運行方案、設備維護、檢查校準方案。

對質量管理體系運行中存在的問題和內心提出的不合作工作的整體改善提出了具體要求。

會議主持人要求與會者對每個項目進行一次討論。

六、管理審查輸入審查結果

一)過去經(jīng)營審查中采取的措施的方案:

a)中心的第一次審查,沒有以前的管理審查。

b)與管理系統(tǒng)相關的內部和外部因素的變化;本中心系統(tǒng)文檔符合新的《檢驗檢測機構資質認定評審準則》要求,沒有內部和外部因素更改方案。

c)客戶滿意度、投訴及相關當事人的反饋;本中心沒有開展工作,沒有客戶滿意度、不滿和相關人士的反饋。

d)達到質量目標的程度;年度測試報告錯誤率低于1%,客戶滿意度在99%以上的中心尚未完成工作,沒有對質量目標完成方案進行審查。

e)政策和程序的適用性;通過會議審查,中心目前認為政策、規(guī)定和程序的適用性如下:

1.適用性:中心目前的質量管理體系可以適應包頭市水務局對城市整體水質檢查項目、質量管理的需求,并能滿足相關法規(guī)、指令、標準的檢查工作及相關工作的要求。質量方針、目標制定的合理性不需要調整。

2.中心質量管理體系運行的效果

質量管理系統(tǒng)的運行基本有效,各部門的工作基本可以符合相關指導方針和系統(tǒng)文件的規(guī)定要求,系統(tǒng)文件可以指導中心的檢查工作和其他質量、技術管理工作,質量管理可以有效監(jiān)控測試工作和其他工作的質量。年月年中心實現(xiàn)了多種質量目標。

3.中心質量管理體系的充分性

中心設有氣相色譜儀、原子吸收分光光度計、離子色譜儀等先進檢測設備,滿足硬件上的檢測需求。下一個中心要重點開發(fā)新設備,引進方法,提高中心的技術能力。

f)管理和監(jiān)督工作人員的報告;根據(jù)管理小組詳細制定中心的20xx-20xx年監(jiān)督計劃、質量體系運營的各個環(huán)節(jié),分別格式化工作要求和監(jiān)督各環(huán)節(jié)的工作要求資料,編制監(jiān)督記錄表,組織監(jiān)督人員進行監(jiān)督工作的培訓。各部門共開展10多次監(jiān)督工作,提交10多份監(jiān)督表格。各部門實施監(jiān)督工作,及時糾正日常工作的錯誤。

g)內部和外部審計結果;20xx年1月1日,中心根據(jù)內審計劃及內審實施計劃,對質量體系進行了系統(tǒng)審計,全面審查了質量體系運行的有效性,并在今年的內部審計中檢查了7項不合作的工作,采取糾正措施,實施糾正,消除了現(xiàn)有的不合格工作。改善和完善質量體系。經(jīng)過內審,證明包頭市供水管理服務中心質量體系基本可以有效運行。

h)糾正措施和預防措施;內審和監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不合格工作都采取了糾正和預防措施,實施糾正、預防、糾正和預防措施后,內審人員和監(jiān)督人員在實施措施后跟蹤驗證了完成方案和修改結果的適用性。請確保校準和預防措施的效果符合要求。

i)檢查檢查機構間比較或能力驗證的結果。檢查和檢查機構之間的比較:

測試質量中心使用內部質量管理和外部質量管理方法來控制測試質量,從而實現(xiàn)對客戶承諾的測試質量。與檢驗和檢驗機構之間的水質樣品進行比較后,比較結果證明,我中心的檢驗質量符合質量管理計劃的要求,可以有效地控制檢驗結果的質量。

j)工作量和工作類型的變化;20xx年-20xx年、20xx年、20xx年、20xx年-20xx年、20xx年-20xx年-質量保證量按時完成水質檢查任務。沒有執(zhí)行其他委托檢驗樣品的檢驗檢驗任務,工作量和工作類型沒有變化。

k)資源的充足性;中心擁有icp-ms等幾臺大型設備,引進一名經(jīng)驗豐富的老員工,招募專業(yè)對口的新員工,資源充足,滿足目前負責的檢查測試工作,為今后中心開拓新領域、新項目創(chuàng)造條件。

l)應對風險和機會的措施的效果;中心處于初期階段,培養(yǎng)新員工、開發(fā)利用大型設備等是中心的首要任務和重點工作。如果讓新員工主動承擔中心的重要工作,中心將承擔必要的風險。加強新員工的監(jiān)督是減少這種風險的有效措施,資源的豐富是中心在水質檢查領域做大做強發(fā)展的好機會。

m)改善建議;加強法制性教育,提高全體員工檢察官的法制觀念,樹立中心誠實信用、遵紀守法的形象,提高檢察官能力。

n)其他相關因素(如質量管理活動、員工培訓)。

1、測試結果質量控制

中心制定了20xx-20xx年質量管理計劃,檢查員嚴格按照計劃實施質量管理,內部進行人員比較、樣品重新測試,各樣品測試使用標準樣品進行控制。檢查人員和管理層都嚴格執(zhí)行檢查標準要求。

2、員工培訓

中心制定了20xx-20xx年教育計劃,對員工進行了知識教育。20xx年,組織了人員對系統(tǒng)文檔的學習,外勤專家來到中心傳授知識,并對“方法”、“指導方針”進行了進一步培訓。機器生產商的技術人員對一些大型設備的使用維護進行培訓。

七、質量管理體系持續(xù)改善的決定

此次管理審查會議決議:要加強課程管理意識,加強員工履行職責管理和教育工作,提高員工履行管理體系文件相關規(guī)定的意識,加強教育工作的有效性,及時提高質量管理體系運行效率,及時改善質量管理體系運行中的不足之處。

20xx年xx月xx日

管理評審報告篇八

根據(jù)質量手冊要求,本部門主要職責有:技術文件控制、工裝管理、產品實現(xiàn)的策劃、設計和開發(fā)、采購信息、生產和服務提供的控制、生產和服務提供過程的確認。

1、質量目標完成情況:

3)及時準確處理現(xiàn)場技術問題,并對生產過程中特殊工序進行技術指導;

4)暫未實施降低產品成本技術革新。

2、目標結果分析:

該季度部門目標的考核結果說明gjb9001b-20xx體系運行正常,主要存在以下問題:

2)部分項目拖期,需加快實施步伐,盡可能與計劃保持一致。

1、技術文件控制:

嚴格按《文件管理制度》有關要求實施文件管理與控制:

1)編制了《技術文件編號辦法》,并對文件的編號實施嚴格控制;

2)文件按制度要求進行相應級別的簽字;

3)文件修改:嚴格按程序要求審批、修改;

4)文件實施定置管理,方便檢索;

5)加強了現(xiàn)行文件和參考、作廢文件的識別與管理。

2、工裝管理:

2)制定了《工裝維修計劃》,按計劃要求組織維修人員及時進行工裝的維修、保養(yǎng),并做好相應記錄,并對發(fā)現(xiàn)的不合格項次采取相應措施加以糾正,保證了設備的可靠運行,滿足生產需求。

3.設計和開發(fā)控制:

按制度要求有效開展了各階段的設計活動與質量控制,后期按需完善三級控制文件。

4.采購信息:

按制度要求編制了采購規(guī)范、檢查與試驗要求以及驗收準則,后期按需完善三級控制文件。

5.生產和服務提供的控制:

預計年底完成。

6.生產和服務提供的確認:

按制度要求技術部對焊接與表面涂裝兩個特殊過程制定了相應管理規(guī)程和工藝評定準則并已組織完成。

4.加強優(yōu)化設計,降本增效。通過對產品設計過程中各關鍵點的研究,以優(yōu)化設計、簡化流程等一系列措施來降低設計成本,提高設計質量。

管理評審報告篇九

尊敬的各位領導、各位專家:

大家好!

今天,我們在這里舉行“浮梁縣行政中心項目可行性研究報告評審會”。浮梁縣行政中心項目建設是我縣拉開城市框架,促進我縣政治文化中心向北遷移的重要一步,這是我縣發(fā)展進程中的一件大事,對于促進我縣經(jīng)濟社會發(fā)展具有重大意義。在此,我僅代表縣委、縣政府對蒞臨會場的各位領導和專家表示熱烈的歡迎!并致以衷心的感謝!

浮梁縣位于江西省東北部,縣域面積2867平方公里,總人口近30萬人,全縣生態(tài)環(huán)境優(yōu)良,森林覆蓋率達79.2%,為國家綠色農業(yè)示范建設單位。浮梁文化底蘊深厚,舉世聞名的瓷都景德鎮(zhèn)在歷史上長期隸屬于浮梁縣管轄,因而浮梁被譽為“世界瓷都之源”;浮梁茶也曾聞名天下,留有“浮梁歙州,萬國來求”與“商人重利輕別離,前月浮梁買茶去”的美名,于是又被人們贊為“中國名茶之鄉(xiāng)”。

手規(guī)劃建設縣城北城區(qū),實現(xiàn)行政中心逐步北移,從而拓寬城市框架,做大城市規(guī)模。今天,各位專家的到來,就是對浮梁縣城市建設大發(fā)展的一個智力支持,將為我縣城市發(fā)展打下堅實的基礎。一個優(yōu)質的工程來源于一個高水平的、有智慧的規(guī)劃設計,今天這次評審會,就是對我縣行政中心項目的一次集中評審,而今天的成果又是下一步主體設計不可或缺的支撐。今天到會的各位領導、各位專家都是城市建設的行家里手,懇請大家多提寶貴意見,使我縣行政中心的建設更具前瞻性、實用性、科學性,更加符合浮梁未來發(fā)展的需要。

在此,我再次代表中共浮梁縣委、浮梁縣人民政府對出席此次評審會的各位領導、各位專家、各位同志表示衷心的感謝,?!案×嚎h行政中心項目”圓滿通過評審。

謝謝大家!

管理評審報告篇十

評審時間

5評審地點

集團520會議室

評審目的:

就質量方針和質量目標,對集團質量管理的現(xiàn)狀進行評審,確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,管理評審報告范文。

評審輸入內容:

本監(jiān)審期間

1、內部審核的結果;

2、顧客的反饋信息,包括溝通、投訴和滿意程度的測量結果;

3、產品過程的業(yè)績和質量趨勢、質量事故的處理;

4、糾正、預防和改進措施的實施情況;

5、可能影響質量管理體系的各種變化;

6、質量方針和質量目標的適宜性和有效性,包括質量目標分解到各部門、各中心,體系的運行狀況和改進的意見。

參加評審人員:見簽到表

評審內容:

一、集團質量管理體系內部審核情況分析:

1、審核綜述:

集團于2006年10月20日-10月30日進行了內部質量體系審核,內審結果見附件《內部質量體系審核報告》。本次內審共發(fā)現(xiàn)7個一般不合格項,涉及7個部門/中心;所發(fā)現(xiàn)的7個不合格項,6個已由責任部門在11月22日前進行了有效的整改,并經(jīng)內審員進行跟蹤驗證完畢。

2、質量管理體系運行狀況評價:

根據(jù)2005管理評審決議要求,集團與各中心于2006年修改質量手冊與各中心文件,工作報告《管理評審報告范文》。大部分中心根據(jù)集團九千工作的要求,于上半年完成了管理分冊及三級文件的換版工作;集團質量手冊b/0版也將于11月20日正式實施,文件根據(jù)集團的實際情況,進一步明晰了職責與權限,調整了有關中心的組織機構和職能分配,根據(jù)人力資源部的職責進一步完善了人力資源控制程序,使質量手冊結構更趨合理,更具可操作性,與高校后勤服務要求結合緊密,能滿足服務控制需要;。

但管理體系仍存在不足,各中心對集團質量手冊中程序文件的細化、展開尚欠充分,一些部門未能按7.5.2的要求對特殊過程能力予以確認,自我評審、自我改進、自我完善的能力普遍薄弱。

本監(jiān)審,集團組織了1次內審,初步建立了自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進、自我完善的機制,初步具備了保證質量管理體系要求實施的符合性、運行有效性的能力:經(jīng)過這一年的運行,質量管理體系實施基本達到預期的效果,體現(xiàn)了集團的質量保證能力。

3、結論:本集團的質量管理體系符合選定的標準要求,運行基本有效,不存在局部區(qū)域或某個條款的嚴重失效;質量方針和目標基本得到實現(xiàn)。在對7個不符合項整改有效后,本內審過程關閉。

二、質量方針和質量目標的實施情況

集團質量方針與質量目標實現(xiàn)情況見集團管代所作的《后勤服務集團2006質量管理體系運行情況報告》,各項目標已達標。

三、產品、過程質量趨勢

通過各中心對顧客滿意測量、質量目標考核及過程業(yè)績的測量,在質量管理體系運轉的這一年來,集團的產品質量、服務水平呈上升趨勢,服務意識和規(guī)范程度有所加強,網(wǎng)上顧客有效投訴數(shù)明顯減少;自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進的能力有一定的提高,基本具備持續(xù)地滿足顧客要求和潛在需求的能力。本集團加強對一線員工九千知識的培訓,員工的服務態(tài)度和以顧客為關注焦點的理念逐漸增強,集團的服務形象得到進一步提升。但有部門對一線員工的培訓不到位或是培訓枯燥無效果,一定程度上影響了產品/服務質量。

管理評審報告篇十一

為確保部門/礦點在生產經(jīng)營過程中實現(xiàn)“三無”(即個人無違章、崗位無隱患、部門/礦點無事故),追求生產、經(jīng)營安全零事故,本人自愿承諾做到如下:

(一)協(xié)助部門負責人督促、檢查、幫助、指導各項安全管理工作,并在職責范圍內承擔安全生產相應監(jiān)督管理責任。

(二)認真督促各部門執(zhí)行有關法律、法規(guī)以及公司安全生產的規(guī)章制度、安全操作規(guī)程,并督促、檢查執(zhí)行情況;接受政府部門和公司領導的業(yè)務指導。

(三)負責組織新入職人員、復工人員和轉崗人員的安全教育培訓工作,并做好安全管理建檔和上報工作。

(四)協(xié)助部門負責人組織制定和修改完善本單位安全管理規(guī)章制度和安全技術措施,崗位安全規(guī)程和其它安全規(guī)章制度;安全目標和考核指標及考核辦法,經(jīng)部門負責人報公司領導批準后實施。

(五)每周不少于兩次到各部門檢查作業(yè)人員(外協(xié)人員、機械)執(zhí)行安全生產規(guī)章制度的情況,制止和糾正違章指揮和違章作業(yè);負責排查本公司各部門事故隱患,對危及人身安全、財產安全的重大隱患,有權停止生產,并制定臨時安全措施,同時立即上報;加強對作業(yè)現(xiàn)場安全設施、安全標志、安全用電、安全通道、危險點、危害點、事故易發(fā)點的檢查,使之處于良好狀態(tài),在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患及時督促有關人員進行整改,問題和隱患嚴重的應立即報告部門負責人,并做好各種記錄臺賬。

(七)積極參加本公司新建、改建、擴建、技改大修項目會審和驗收工作,在施工中督促、檢查安全技術要求的落實情況。

(八)根據(jù)相關規(guī)定和要求,督促勞動防護用品的發(fā)放和使用。

(九)認真準備各種安全培訓資料,每月組織不少于一次的安全培訓資料,

按計劃完成培訓工作。

(十)參加事故或未遂事故的調查分析,提出防范措施,負責做好事故的統(tǒng)計、上報、建檔工作。

(十一)積極推進

公司安全管理的各項基礎管理工作和安全標準化達標工作。

(十二)積極、主動完成部門及公司領導交給的各項安全工作任務。

(十三)嚴格遵守勞動紀律不脫崗、離崗、串崗、睡崗,不帶病上崗,不酒后上崗,不帶情緒上崗,上崗前不服用催眠藥物。

(十四)在工種和生活中團結互助,發(fā)生事故時,積極參與事故搶險救災、搶救傷員。

(十五)督促、檢查、指導各部門兼職安全員和外包單位專職安全員的各項安全管理工作。

(一)公司部門負責人具體對專職安全員的安全生產工作,每季度進行一次考評和根據(jù)生產經(jīng)營實際情況不定期進行抽查,年終進行綜評。綜評成績分為:好、中、差,分別報分管領導和安全環(huán)保部備案。

對生產、經(jīng)營安全管理年終綜評成績?yōu)楹玫?、并且安全工作表現(xiàn)特別突出的部門及人員,公司安委會根據(jù)公司安全指標完成情況及各人安全責任的大小,按照《新希望化工投資有限公司安全管理辦法》中安全專項獎勵條款給予獎勵;對綜評成績?yōu)橹械?、在公司內部給予通報表揚。

(一)崗位職責范圍內發(fā)生傷亡和財產損失安全責任事故造成的直接經(jīng)濟損失金額,達到《新希望化工投資有限公司安全管理辦法》中安全專項處罰下限,按照《新希望化工投資有限公司安全管理辦法》中安全專項處罰條款進行處罰。

(二)崗位職責范圍內發(fā)生的安全責任事故造成的直接經(jīng)濟損失金額,達不到《新希望化工投資有限公司安全管理辦法》中安全專項處罰下限、并超過公司安全控制指標的,按照公司《安全獎懲制度》進行處罰。

(三)崗位職責范圍內發(fā)生控制指標內事故、事件,事發(fā)部門按照“四不放

過”原則提出處理意見,報公司安委會審核、批準執(zhí)行,安全環(huán)保部進行備案。

(四)崗位職責范圍內發(fā)生隱瞞事故不報、不論事故大小,一次處100元以上500元以下罰款。

(五)對年終綜評成績?yōu)椴畹慕o予通報批評,并向直接領導做出書面檢查。

(六)以上條款被處罰一條或崗位職責范圍內安全工作失誤被媒體曝光的,一律取消年終評優(yōu)資格。

20xx年1月1日至20xx年12月31日。

()部門負責人簽字:

承諾人簽字(不允許代簽):

年月日年月日

管理評審報告篇十二

評審依據(jù):iso9001:20xx標準、本公司程序文件、法律、法規(guī)要求、顧客的要求和期望.

評審目的:評審本公司的質量管理體系運行方面進行系統(tǒng)的評價,提出并確定各種改善的機會和變更的需要,確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

評審范圍及評審重點:對全公司的生產運行方面的提升質量管理體系涉及的各環(huán)節(jié)。

參加人員:

評審資料:

本次管理評審按照20xx版gb/t19001標準和公司管理評審程序文件的要求,對標準規(guī)定的管理評審輸入:審核結果、顧客反饋、過程業(yè)績和產品的貼合性、預防和糾正措施狀況。參加會議的公司領導及有關部門和個人,對所報告的管理評審信息,尤其是報告中提出的問題和改善推薦,發(fā)表了意見、并展開了討論和評價:最后由池澤華總經(jīng)理根據(jù)大家的評價意見,做出了本次評審的決定和措施:

管理者代表作了關于《質量管理體系運行狀況的報告》,其資料包括:

(1)內部質量管理體系審核狀況;

(2)質量方針和質量目標的實施狀況及適宜性;

(3)質量管理體系過程的運行狀況;

(4)上次質量管理評審所確定的措施實施狀況及有效性;(5)有關質量管理體系改善的推薦。

各相關部門負責人作了關于《物業(yè)管理處質量報告》、《質檢部質量管理體系運行狀況報告》、《采購部質量管理體系運行狀況報告》、《物業(yè)管理處質量管理體系運行狀況報告》、《物業(yè)管理處質量管理體系運行狀況報告》、《物業(yè)管理處質量管理體系運行狀況報告》的報告。

與會人員就我司的質量方針和質量目標的適宜性,質量管理體系目前存在的問題以及采取的措施進行了充分的討論??偨?jīng)理池澤華認真聽取了大家的意見,并就大家提出的問題,當場落實到具體部門和人員。做出了如下本次評審的決定和措施:

一、本次管理評審基本上到達了預期的目的,為持續(xù)改善工正科技公司質量的穩(wěn)定和提高,促進各部門提高工作質量,以顧客為關注焦點,不斷滿足顧客要求,增強顧客滿意,起到了用心作用。同時為我公司透過20xx版/t19001標準質量管理體系認證,創(chuàng)造了有利條件。

二、本次評審結論為:透過體系的運行,公司管理已提高到一個新的層次,為公司的全部管理納入該體系奠定了良好的基礎。經(jīng)過對我公司這次內部質量體系審核、最終產品檢驗、用戶服務的解決狀況的分析,我公司的質量方針和質量目標是適宜的,質量管理體系貼合is09001:20xx標準和我司質量管理體系文件的要求,適應我司的實際狀況,質量管理體系能在持續(xù)改善中有效運行,與產品質量有關的各項工作基本上處于受控狀態(tài),全公司職工執(zhí)行質量管理體系文件的自覺性不斷提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效。一致認為我公司質量體系基本具備申請第三方注冊認證的條件。

三、在**期間對公司的顧客進行的滿意度調查顯示目前顧客滿意率為,離本公司的質量目標要求尚存在著差距,為此要求*部門分析原因,制定相應的糾正預防措施,并由**部門監(jiān)督實施。本次管評共開出糾正預防措施**個,改善措施**個,詳見相應記錄。

管理評審報告篇十三

根據(jù)管理評審計劃安排,xx公司于20xx年10月20日召開了管理評審會議。會議由礦長主持,各部門負責人和相關人員參加了會議。會上由管理者代表總結了本公司質量和環(huán)境管理體系建立以來的實施運行狀況,體系覆蓋的主要部門負責人就各自負責的重要工作以及資源和改善需求分別作了發(fā)言。會議對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標指標貫徹實施狀況以及三個管理體系的適宜性、充分性和有效性進行了評審。

根據(jù)管理評審會議資料和最高管理者的總結構成如下報告。

一、評審認為本公司質量和環(huán)境方針初步被員工理解,并能在實際工作中較好地貫徹實施。質量和環(huán)境目標指標和管理方案體現(xiàn)了方針的要求,且貼合實際、切實可行。運行實踐證明兩個體系的方針目標得到了較好的實施。

環(huán)境目標(詳見方案)已基本完成。

公司質量和環(huán)境方針目標是比較適應、充分和有效的。

二、評審認為公司建立的文化件質量和環(huán)境管理體系能夠實施和持續(xù),識別和獲取了相關的法律法規(guī)和其他要求,并能貫徹執(zhí)行;對重要環(huán)境因素進行了識別評價,并得到了較好的控制;員工的環(huán)境意識均有了明顯的增強,從事各項工作的潛力也有新的提高;公司初步構成了相關方要求以及適用的法律法規(guī)和其他要求的潛力,基本構成了持續(xù)改善的機制。

評審認為體系建立實施以來,公司的管理水平進一步提高,基礎工作得到了加強,文件制度進一步規(guī)范,環(huán)境有了新績效。經(jīng)上級有關部門監(jiān)測,生活的廢水、廢氣、噪聲排放均到達了規(guī)定的排放標準。至今為止未發(fā)生任何大小事故。

評審認為本公司建立的質量和環(huán)境管理體系運行狀況良好,是比較充分、適宜和有效的,基本能滿足gb/t19001—20xx、gb/t24001—20xx標準和本公司方針目標的要求,適應公司內外部環(huán)境的變化的需求,到達了認證的條件,可提請第三方認證審核。

三、管理評審認為透過貫標認證、體系運行,質量和環(huán)境各項工作有了較大進步,但在對標準的深入理解、節(jié)約資源能源等方面仍有較大差距,需努力加以改善,會議決定重點改善以下工作:

1、針對目前應急演練實施條件制約的狀況,今后可根據(jù)標準要求進行適宜的模擬演練。

2、今后應由生產科、開運科、防突科帶給油脂消耗的統(tǒng)計,服務公司進行水的消耗統(tǒng)計。

3、應明確質量辦服務范圍、相應的考核制度及人員配備問題,要求各部門相關的質量文件務必及時上報質量辦,會后提交礦領導議決。

4、對質量與環(huán)境管理體系標準運行中的文件和記錄的編號進行統(tǒng)一的規(guī)定。

編制:審核:批準:

管理評審報告篇十四

您好!

《理財周報》誠摯邀請您作為我們“20xx年中國百萬中產家庭首選汽車品牌榜”活動的評審委員會成員。

《理財周報》是南方報業(yè)傳媒下屬,由《21世紀經(jīng)濟報道》主辦的,全國首家針對中產家庭個人理財大型專業(yè)媒體。20xx年7月23日創(chuàng)刊,逢周一出報,每期100版,致力于向國內中產家庭提供財富管理經(jīng)驗和資本商業(yè)機會。

在當前的新經(jīng)濟形勢下,汽車消費所占家庭奢侈消費的比例越來越大,汽車品牌形象、安全性能、行車性能等都是灸手可熱的爭議話題。在此之前,各類專業(yè)或非專業(yè)的媒體、機構進行了大量或大或小的各類汽車評選,但真正由消費者個人、家庭自己評選出自己認可的優(yōu)秀汽車尚非常少見,籍逢此時,為體現(xiàn)理財周報針對中產家庭個人的辦報理念,擬發(fā)起由中國百萬中產家庭自己打造的品牌價值榜,汽車之選即是其中之一。

“中國百萬中產家庭首選汽車品牌榜”是由21世經(jīng)報系《理財周報》主辦的在新經(jīng)濟環(huán)境及社會生活下,反映中國中產家庭對汽車品牌的價值認知、體現(xiàn)中產家庭自己最認可的汽車品牌的評選活動,評選對象為中產家庭最喜愛的各類汽車。

本次活動的評委會將由政府、機構人員,專家學者及媒體主編組成,并借助南方報業(yè)傳媒龐大的宣傳平臺,同時得到網(wǎng)易汽車、愛卡網(wǎng)、汽車點評網(wǎng)、天涯網(wǎng)等各大網(wǎng)站、專業(yè)網(wǎng)站的鼎力襄助。

鑒于您在該領域的專業(yè)知識、權威聲望,現(xiàn)特正式致函,誠懇地邀請您作為本活動評審委員會的專家成員。

特此邀請!

期待您的熱情參與!

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/19737778.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔