時間流逝得如此之快,前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),是時候開始寫計劃了。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢?計劃應該怎么制定呢?以下我給大家整理了一些優(yōu)質的計劃書范文,希望對大家能夠有所幫助。
項目計劃書如何寫 項目計劃書可行性報告篇一
1、機器的功能要求
膠帶輸送機是機械廠流水作業(yè)線上運送物料常用設備之一,其主要功能是由輸送帶完成運送機器零、部件的工作。其工作裝置的傳動示意圖參見圖1-1。
圖1-1 帶式輸送機工作裝置傳動示意圖
2、機器工作條件
(1)載荷性質 單向運輸,載荷較平穩(wěn);
(2)工作環(huán)境 室內工作,有粉塵,環(huán)境溫度不超過35°c;
(3)運動要求 輸送帶運動速度誤差不超過5%;滾筒傳動效率為0.96;
(4)使用壽命 8年,每年350天,每天16小時;
(5)動力來源 電力拖動,三相交流,電壓380/220v;
(6)檢修周期 半年小修,二年中修,四年大修;
(7)生產條件 中型機械廠,小批量生產。
3、工作裝置技術數(shù)據(jù)
(1)輸送帶工作拉力:f= 2.8 kn;
(2)輸送帶工作速度:v= 1.6 m/s;
(3)滾筒直徑: d= 400 mm.
1、設計工作內容
(1)膠帶輸送機傳動系統(tǒng)方案設計(包括方案構思、比選、決策); (2)選擇電動機型號及規(guī)格;
(3)傳動裝置的運動和動力參數(shù)計算;
(4)減速器設計(包括傳動零件、軸的設計計算,軸承、連接件、潤滑和密封方式選擇,機體結構及其附件的設計);
(5)鏈(帶)傳動選型設計;
(6)聯(lián)軸器選型設計;
(7)繪制減速器裝配圖和零件工作圖;
(8)編寫設計說明書;
(9)設計答辯。
2、提交設計成品
需要提交的設計成品:紙質版、電子版(以班級學號+中文姓名作為文件名)各1份。
內容包括:
(1)減速器裝配圖一張;
(2)零件圖2張 (完成的傳動零件、軸和箱體的名稱);
(3)設計計算說明書一份。
各項工作內容及其日程安排見下表:
按照課程教學計劃,在20xx年12月17日之前完成全部設計任務。
項目計劃書如何寫 項目計劃書可行性報告篇二
項目名稱:********
評審日期:
1.1編寫目的
說明編寫這份項目開發(fā)計劃的目的,并指出預期的讀者。
1.2背景
說明:
a.待開發(fā)的軟件系統(tǒng)的名稱;
b.本項目的任務提出者、開發(fā)者、用戶及實現(xiàn)該軟件的計算中心或計算機網絡;
c.該軟件系統(tǒng)同其他系統(tǒng)或其他機構的基本的相互來往關系。
1.3定義
列出本文件中用到的專門術語的定義和外文首字母組詞的原詞組。
1.4參考資料
列出用得著的參考資料,如:
a.本項目的經核準的計劃任務書或合同、上級機關的批文;
b.屬于本項目的其他已發(fā)表的文件;
c.本文件中各處引用的文件、資料,包括所要用到的軟件開發(fā)標準。列出這些文件資料的標題、文件編號、發(fā)表日期和出版單位,說明能夠得到這些文件資料的來源。
2.1工作內容
簡要地說明在本項目的開發(fā)中須進行的各項主要工作。
2.2主要參加人員
扼要說明參加本項目開發(fā)工作的主要人員的情況,包括他們的技術水平。
2.3產品
2.3.1程序
列出需移交給用戶的程序的名稱、所用的編程語言及存儲程序的媒體形式,并通過引用有關文件,逐項說明其功能和能力。
2.3.2文件
列出需移交給用戶的每種文件的名稱及內容要點。
2.3.3服務
列出需向用戶提供的各項服務,如培訓安裝、維護和運行支持等,應逐項規(guī)定開始日期、所提供支持的級別和服務的期限。
2.3.4非移交的產品
說明開發(fā)集體應向本單位交出但不必向用戶移交的產品(文件甚至某些程序)。
2.4驗收標準
對于上述這些應交出的產品和服務,逐項說明或引用資料說明驗收標準。
2.5完成項目的最遲期限
2.6本計劃的批準者和批準日期
3.1工作任務的分解與人員分工
對于項目開發(fā)中需完成的各項工作,從需求分析、設計、實現(xiàn)、測試直到維護,包括文件的編制、審批、打印、分發(fā)工作,用戶培訓工作,軟件安裝工作等,按層次進行分解,指明每項任務的負責人和參加人員。
3.2接口人員
說明負責接口工作的人員及他們的職責,包括:
a.負責本項目同用戶的接口人員;
b.負責本項目同本單位各管理機構,如合同計劃管理部門、財務部門、質量管理部門等的接口人員;
c.負責本項目同各分合同負責單位的接口人員等。
3.3進度
對于需求分析、設計、編碼實現(xiàn)、測試、移交、培訓和安裝等工作,給出每項工作任務的預。定開始日期、完成日期及所需資源,規(guī)定各項工作任務完成的先后順序以及表征每項工作任務完成的標志性事件(即所謂"里程碑")。
3.4預算
逐項列出本開發(fā)項目所需要的勞務(包括人員的數(shù)量和時間)以及經費的預算(包括辦公費、差旅費、機時費、資料費、通訊設備和專用設備的租金等)和來源。
3.5關鍵問題
逐項列出能夠影響整個項目成敗的關鍵問題、技術難點和風險,指出這些問題對項目的影響。
說明為支持本項目的開發(fā)所需要的各種條件和設施。
4.1計算機系統(tǒng)支持
逐項列出開發(fā)中和運行時所需的計算機系統(tǒng)支持,包括計算機、外圍設備、通訊設備、模擬器、編譯(或匯編)程序、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理程序包、數(shù)據(jù)存儲能力和測試支持能力等,逐項給出有關到貨日期、使用時間的要求。
4.2需由用戶承擔的工作
逐項列出需要用戶承擔的工作和完成期限。包括需由用戶提供的條件及提供時間。
4.3由外單位提供的條件
逐項列出需要外單位分合同承包者承擔的工作和完成的時間,包括需要由外單位提供的條件和提供的時間。
說明本項目開發(fā)中需制訂的各個專題計劃(如分合同計劃、開發(fā)人員培訓計劃、測試計劃、安全保密計劃、質量保證計劃、配置管理計劃、用戶培訓計劃、系統(tǒng)安裝計劃等)的要點。
項目計劃書如何寫 項目計劃書可行性報告篇三
搞清楚這個問題是所有項目管理工作的前提
明確項目目標
干系人的期望會影響到項目計劃的范圍和時間安排,很重要。
這個時候需要把項目分期進行,把確定的并且價值高的需求放在前期實現(xiàn),如果項目太大周期太長,本著大項目小做的思想,也建議將項目分期進行,這樣才能在最短的時間內有產出,并以驗證項目效果,降低項目風險。
資源是否能滿足項目的需求,尤其在時間和資源不對等的情況下,如何調整項目計劃。
項目成員超過10人必然要進行分組管理,項目計劃的人員安排應結合人員分組的情況。
項目計劃書如何寫 項目計劃書可行性報告篇四
臨澤縣倪家營鄉(xiāng)中心小學始建于1969年,前身為臨澤縣倪家營初級中學,xxx年12月全縣中小學布局結構調整后,改制為鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制中心小學。學校地處臨澤縣城東南15公里處,倪家營鄉(xiāng)政府所在地。學校東、南、北三面分別與倪家營鄉(xiāng)汪家墩村三社、六社、四社相鄰,西接倪家營鄉(xiāng)政府。校園占地面積25595平方米,校舍建筑面積5193平方米,綠化面積3465平方米。現(xiàn)有8個教學班,學生334人,有教職工35人,其中專任教師33人,教師學歷合格率達100 %。師生全部在校寄宿。
(一)校舍情況:學?,F(xiàn)有校舍建筑面積共5193平方米,其中有磚混結構三層教學樓一棟,建筑面積2160平方米;磚混結構三層學生公寓樓一棟,建筑面積1183平方米;磚混結構學生食堂及餐廳一棟,建筑面積550平方米。其他校舍多為上世紀七、八十年代修建的土木結構平房。經xxx年蘭州理工大學專家鑒定,這些平方校舍均為d級危房,不能繼續(xù)使用,需拆除重建。
xxx年,我校預計有學生271名,現(xiàn)有校舍建筑面積雖能達到規(guī)劃面積要求,但存在校舍功能或結構不合理,缺少部分教輔用房和生活用房等問題。
1、現(xiàn)有學生公寓樓內房間布局不合理,不符合小學生住宿及安全管理規(guī)定要求。
2、教職工沒有周轉宿舍,現(xiàn)仍住在舊平房宿舍(均鑒定為d級危房),冬季用火爐取暖。
3、學校沒有師生浴室和衛(wèi)生保健室。
為此,學校擬規(guī)劃拆除重建校舍1400平方米,新建生活服務用房135平方米(其中:新建浴室80平方米,新建衛(wèi)生保健室55平方米);新建教師周轉宿舍21套729平方米,總計規(guī)劃建設校舍面積2264平方米。
(二)運動場地情況:學校目前沒有符合標準要求的運動場,現(xiàn)有的土操場建設標準極低,基礎設施落后,每遇刮風下雨天,或塵土滿天或泥濘遍地。學校規(guī)劃建設標準200米環(huán)形跑道塑膠運動場,面積為5610平米。
(三)設施設備情況:
1、通用教學設備:學?,F(xiàn)有學生課桌椅大小不一,高低不齊,不符合《學校課桌椅功能尺寸標準》(gb/t3976-xxx),且大部分已使用多年,破損嚴重,需更換可升降式課桌椅。學校圖書室藏書陳舊,部分圖書不適合現(xiàn)有學生閱讀的問題,需更新藏書。
2、教育技術裝備:學校建有8個交互式多媒體教室,其中6個配備液晶觸控一體機,2個配備電子白板,實現(xiàn)了多媒體教學“班班通”。但2個白板教室設備面臨陳舊老化現(xiàn)象,顯示效果較差,需規(guī)劃更換為液晶觸控一體機。xxx年建設的學校微機教室,因設備配置較低,且年久失修,部分微機已無法正常運行,面臨淘汰,不能滿足當前信息化教育教學需要,規(guī)劃新建微機室一個。學?,F(xiàn)有符合國家相關標準的小學數(shù)學、科學試驗教學設備和科學實驗室、音樂、美術、體育基本教學設備;建起了心理咨詢室和衛(wèi)生室,但建設標準相對較低,設施設備還需完善。
3、生活設施配備:在現(xiàn)有生活設施設備基礎上,規(guī)劃配備或更新部分學生用床、學生餐桌椅等。為滿足學生營養(yǎng)改善計劃實施工作需要,需添置相應灶具廚具。
(一)校舍建設:
1、規(guī)劃拆除重建教輔用房1400平方米;
2、新建生活服務用房135平方米(其中:學生浴室80平方米,衛(wèi)生保健室55平方米);
3、新建教師周轉宿舍21套共729平方米。
上述校舍建設項目規(guī)劃總投資303.05萬元。
(二)運動場地建設:
新建200米標準環(huán)形跑道塑膠田徑運動場1個,塑膠籃球場1個,總面積5610平方米,規(guī)劃投資168.3萬元。
(三)設施設備添置更新:
1、規(guī)劃更新添置小學生標準課桌椅271套,投資4.07萬元;
2、更新添置部分教學儀器設備,投資7.6萬元;
3、更新添置音體美教學器材,投資21.9萬元;
4、新配備微機教室一個,微機27臺,投資9.28萬元;
5、完善更新“班班通”多媒體終端設備7套,投資13.55萬元;
6、更新圖書室藏書2780冊,投資2.78萬元;
7、更新學生用床271副,投資8.13萬元;
8、更新添置廚房設備一套,投資8萬元。
9、更新添置學生餐桌椅68套271位,投資2.17萬元。
以上9項設施設備添置更新規(guī)劃總投資77.48萬元。
項目計劃書如何寫 項目計劃書可行性報告篇五
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【目錄】
(一) 公司基本情況
對成立時間、注冊資本、經營產品、員工規(guī)模等進行簡要介紹
(二) 產品/服務介紹
對公司主要的產品和系列服務進行簡要描述
(三) 行業(yè)/市場分析
對行業(yè)狀況、市場容量、市場發(fā)展前景、消費者接受程度進行簡要分析
(四) 業(yè)務現(xiàn)狀
對市場份額、客戶數(shù)量簡要分析
(五) 財務分析
公司成立以來累計投入、產出、本年度收入及利潤
(六) 融資計劃
融資金額、參股比例、融資期限、退出方式
第一部分 公司概況
(一) 公司介紹
詳細介紹公司背景、規(guī)模、團隊、資本構成
1. 主要股東
股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯(lián)系人 聯(lián)系電話
2. 團隊介紹
對每個核心團隊成員在技術、運營或管理方面的經驗和成功經歷進行介紹
3. 組織結構
4. 員工情況
(二) 經營財務歷史
(三) 外部公共關系
戰(zhàn)略支持、合作伙伴等
(四) 公司經營戰(zhàn)略
近期及未來3-5年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標
第二部分 產品及服務
(一) 互聯(lián)網+醫(yī)療產品、服務介紹
(二) 互聯(lián)網+醫(yī)療核心競爭力或技術優(yōu)勢
(三) 互聯(lián)網+醫(yī)療產品專利和注冊商標
第三部分 行業(yè)及市場
(一) 行業(yè)情況
互聯(lián)網+醫(yī)療行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢,進入該行業(yè)的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制
(二) 市場潛力
對互聯(lián)網+醫(yī)療市場容量、市場發(fā)展前景、消費者接受程度和消費行為進行分析
(三) 行業(yè)競爭分析
主要競爭對手及其優(yōu)劣勢進行對比分析,包括性能、價格、服務等方面
(四) 收入(盈利)模式
業(yè)務收費、收入模式,從哪些業(yè)務環(huán)節(jié)、哪些客戶群體獲取收入和利潤
(五) 市場規(guī)劃
公司未來3-5年的銷售收入預測(融資不成功情況下)
第四部分 營銷策略
(一) 互聯(lián)網+醫(yī)療目標市場分析
(二) 互聯(lián)網+醫(yī)療客戶行為分析
(三) 互聯(lián)網+醫(yī)療營銷業(yè)務計劃
(1)建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略
(2)廣告、促銷方面的策略
(3)產品/服務的定價策略
(4)對銷售隊伍采取的激勵機制
(四) 互聯(lián)網+醫(yī)療服務質量控制
第五部分 財務計劃
請?zhí)峁┤缦仑攧疹A測,并說明預測依據(jù):
未來3-5年互聯(lián)網+醫(yī)療項目資產負債表
未來3-5年互聯(lián)網+醫(yī)療項目現(xiàn)金流量表
未來3-5年損益表
第六部分 融資計劃
(一) 融資方式
詳細說明未來階段性的發(fā)展需要投入多少資金,公司能提供多少,需要投資多少。融資金額、參股比例、融資期限
(二) 資金用途
(三) 退出方式
第七部分 風險控制
說明該互聯(lián)網+醫(yī)療項目實施過程中可能遇到的風險,及其應對措施。包括:技術風險、市場風險、管理風險、政策風險等
項目計劃書如何寫 項目計劃書可行性報告篇六
公司快餐項目是某公司進入多元化發(fā)展中一個重要的項目,運用三十年某公司的平臺、資源、資金和分析市場行情、行業(yè)發(fā)展趨勢開展此項目,公司快餐是集客戶訂餐、加工生產、快餐配送為一體的綜合餐飲配送企業(yè),她將通過建立b2c的電子商務訂餐平臺,使客戶能通過此平臺實現(xiàn)線上或者線下預訂、預訂信息傳送達至加工廠、按照客戶要求實現(xiàn)專業(yè)配送。
(一)立項依據(jù):
隨著經濟和社會的發(fā)展和生活節(jié)奏的加快,餐飲行業(yè)為了適應新時代的步
伐,也開始了向高效快捷的方向發(fā)展,快餐行業(yè)成為中國餐飲行業(yè)的排頭兵??觳托袠I(yè)以其適應大眾化消費水平,快速應變能力強等特點越來越受廣大消費者的青睞,逐步成為餐飲市場的主力力量??觳托袠I(yè)的高效便捷,在于快餐企業(yè)將生產和配送相結合,形成生產和配送為一條線的綜合餐飲配送企業(yè)。某公司與時俱進,在穩(wěn)做傳統(tǒng)餐飲市場的同時適時的進入新的市場——快餐配送市場。
(二)項目意義:
1、快餐行業(yè)已經成為餐飲行業(yè)的主體力量,發(fā)展快餐行業(yè)可以更進一步方便廣大顧客得需要,配合當下高效率、高節(jié)奏的社會發(fā)展。快餐項目是餐飲市場發(fā)展的另一增長亮點,推動餐飲行業(yè)穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展,推動了產業(yè)的進步。
2、某公司進入快餐行業(yè),企業(yè)進入多元化發(fā)展,在不斷優(yōu)化和擴展的主營業(yè)務外,為企業(yè)增加另一業(yè)務,提升企業(yè)實力。
(三)項目的內容及目標
1、項目的內容
運用某公司三十年的平臺、資源、資金及分析市場行情、行業(yè)發(fā)展趨勢開展此項目,此項目是集客戶訂餐、加工生產、快餐配送為一體的綜合餐飲配送項目。
(2)工作任務
總負責人:
①負責快餐項目的整體運營,對外與對內的協(xié)調;
②負責賬務的處理
③負責產品的策劃與包裝④負責一切事務的處理
銷售代表:
①負責快餐的銷售;
②負責客戶的維護
廚師:負責產品的制作
送餐員:負責快餐的配送
2、項目的目標
成為某城市快餐配送行業(yè)的標桿企業(yè)并適時進入其他省會城市
(一)市場定位分析
結合市場特點,通過市場分析,本項目的目標客戶群定位于高檔寫字樓內
工作人員、企事業(yè)單位職工、產業(yè)園區(qū)、商業(yè)聚集區(qū)、會議餐、住宿酒店人員等。我們的市場定位就是:采取無店鋪中經營方式,提供中式快餐外賣和配送。
原因分析如下:
1、這部分人群通常購買力相對較強,對于價格因素相對不太敏感,只要送餐 的質量、口味和服務好,他們樂于點外賣來的便捷與高效。
2、區(qū)域企業(yè)通常中午休息時間較短,對于專業(yè)市場經營者來說,中午也是其 經營活動繁忙時間,就近獲得快捷而營養(yǎng)的快餐,是其最大需求。
3、多數(shù)產業(yè)園區(qū)和商業(yè)聚集區(qū)就餐不方便,盡管周邊有一些餐館也提供外賣, 采用點菜式服務,雖然菜品會多些,但菜品質量卻較差,一旦進行中午用餐 高峰期,這些餐館往往不能提供外送,為客戶帶來了很多不便,也就為本項 目實施提供了強大的動因。
(二)市場現(xiàn)狀分析
首先,數(shù)據(jù)分析,就目前某城市現(xiàn)有約1.5萬家餐飲門店,大體上分為四個檔次,高檔(投資規(guī)模>1000萬元)、中高檔(1000萬元>投資規(guī)模>500萬元)、中檔(500萬元>投資規(guī)模>100萬元)、大排檔(100萬元>投資規(guī)模>10萬元)和小規(guī)模餐館(投資規(guī)模
國外快餐企業(yè)主要以麥當勞、德克仕、啃德基、必勝客和好倫哥等。這些
企業(yè)經營規(guī)模較大,服務規(guī)范性好,深受廣大兒童、青少年歡迎,但其消費水平也不算低,每次消費通常在幾十元,一般針對中高收入家庭。目前啃德基與宅急送物流聯(lián)手已開始開拓外送業(yè)務,而且發(fā)展很快。對于多數(shù)中國民眾成年人來說,長期食用可能會不太適應,中餐快餐配送在國內將來發(fā)展必絕對占主流市場。
因此,中餐快餐配送市場份額巨大,可以進入市場。
(一)項目swot分析
swot分析是將對企業(yè)內外部條件各方面內容進行綜合和概括,進而分析組織的優(yōu)劣勢、面臨的機會和威脅的一種方法,通過對企業(yè)之內部優(yōu)勢(strengths)、劣勢(weaknesses)、及對外部之機會(opportunities)與威脅(threats)四個構面等做詳細深入之分析,以了解企業(yè)所處的外部環(huán)境與內部環(huán)境體制,準確尋找企業(yè)發(fā)展的機會點,作為準確訂定企業(yè)目標和對策的依據(jù),并避免高估或低估目標值。
1、優(yōu)勢(strengths)
某公司是專業(yè)的餐飲管理公司并且有在餐飲行業(yè)30年的發(fā)展歷程,有六家直營門店?!肮尽钡钠放圃谀吵鞘惺心酥猎诎不帐《急M人皆知,客戶資源豐富,菜肴質量及顧客認可度高,公司化規(guī)范管理,企業(yè)宣傳平臺廣泛等。運用公司的內部管理機制及品牌效應開展快餐配送項目是很有優(yōu)勢的,某公司在快餐項目上是有平臺、資源、資金的支持,這都是企業(yè)發(fā)展快餐項目的優(yōu)勢。
2、劣勢(weaknesses)
某公司雖然從事餐飲行業(yè)近30年,但是從未真正意義上的從事過快餐領域,
快餐提供給顧客得不僅僅是美味可口、超值的菜肴,更要為顧客提供快捷的送餐服務。
隨著社會信息化的發(fā)展,人們越來越傾向于網絡、電話等電子商務平臺消費,這就要求企業(yè)必須建立一套完整的b2c電子商務訂餐平臺,走信息化的預訂、加工、配送管理。這是企業(yè)進入的新領域、新環(huán)境,對于企業(yè)目前來說,從組建的技術層面、維護層面、管理層面及費用都是比較困難的事情,所以得從基礎的傳統(tǒng)的快餐做起,緊接著配套網絡上線。但是這樣操作會使新項目失
去先機和最初展現(xiàn)給顧客得專業(yè)、一流等快餐領域的印象對企業(yè)后續(xù)發(fā)展有一定的不良影響。
3、機會(opportunities)
快餐作為我國餐飲行業(yè)的生力軍和現(xiàn)代餐飲的先鋒軍,成為現(xiàn)代餐飲發(fā)展的重要代表力量,對全行業(yè)的推動與帶動作用不斷突出,為社會和行業(yè)發(fā)展做出了積極的貢獻。進入21世紀以來,中國快餐業(yè)面臨新的發(fā)展條件與機遇,如何推進中國快餐業(yè)科學發(fā)展和取得新的進步,這是我們當前面臨的任務與挑戰(zhàn),這也是國家政策的需要。
隨著社會經濟發(fā)展和人民生活水平的不斷提高,人們的餐飲消費觀念逐步改變,外出就餐更趨經?;屠硇曰?,選擇性增強,對消費質量要求不斷提高,更加追求品牌質量、品位特色、衛(wèi)生安全、營養(yǎng)健康和簡便快捷??觳偷纳鐣枨箅S之不斷擴大,市場的消費大眾性和基本需求性特點表現(xiàn)得更加充分?,F(xiàn)代快餐的操作標準化、配送工廠化、連鎖規(guī)?;凸芾砜茖W化的理念,經過從探討到實踐的深化過程,目前已廣為接受和認同,并從快餐業(yè)擴展到餐飲業(yè),成為我國餐飲現(xiàn)代化的重要發(fā)展目標與方向。
據(jù)初步測算,20xx年,全國快餐連鎖經營網點100多萬個,年營業(yè)額可達20xx億元,將分別占到餐飲業(yè)的22%和20%左右。某城市作為省會城市,是全省政治、經濟、文化和商業(yè)中心,經濟水平和消費能力與各地相比較強,近幾年正在進行的特大區(qū)域性城市建設讓省會城市某城市注入新的活力,人口增加、土地增加,寫字樓、商業(yè)集中區(qū)、城市廣場等遞增,這為某城市的餐飲市場尤其是快餐市場提供了新的機遇。某公司應站在行業(yè)的最前沿,適時進入該行業(yè)。
4、威脅(threats)
一提起快餐,人們自然就會想到肯德基、麥當勞等國際品牌;快餐企業(yè)在年度餐飲百強企業(yè)中三分天下有其一.另外東方的飲食很難影響國際市場,就算是中國幾大名菜在國外也寥寥無幾;東方文化是非常深,但沒有國際語言的支持,沒有很好的理由來說服吃西食的人;東方的飲食是利用藝術技術支持,而西方是科學技術支持,藝術與科學區(qū)別在于藝術在個人行為,科學可以復制。
目前某城市快餐領域已經有幾家快餐企業(yè)正在發(fā)展當中,外地快餐企業(yè)也有不斷擠進某城市市場的態(tài)勢,目前某城市快餐市場的競爭日趨激烈,對于現(xiàn)在要進入該領域的企業(yè)要求更高。
(二)就存在的問題以及解決辦法等進行分析
針對以上的分析,企業(yè)在進入快餐行業(yè)既有優(yōu)勢也有劣勢,既有機會也有威脅,企業(yè)如何能揚長避短,運用最強的一面進入該市場是至關重要的。
1、組建籌備小組,明確的分配工作任務及事務進度表
2、企業(yè)需要進一步的市場調查,明確產品的定位、價格、宣傳策略;
3、培養(yǎng)一批電子商務領域專業(yè)的人員,開始網站的設計、維護等的操作;
4、選址、組建團隊進入行業(yè)營銷宣傳
(一)產品的定位
1、產品的名稱:餐急送
2、產品的定位:提供于各大商業(yè)聚集區(qū)、寫字樓、公共事業(yè)單位、商務餐、會 議等
3、產品的定價:10元-30元
4、產品附加值:體驗各式果品及公司特色經典菜肴
(二)產品的承諾(特色)
1、快餐送達時溫度不低于39.5°
2、半小時內送達
3、快餐持續(xù)更新,快餐品種多樣,營養(yǎng)豐富,口味美味
4、明檔生產,視頻直播,干凈衛(wèi)生。(網頁中播放)
5、配送服務一流,提供管家式的快餐服務
(一)市場的基本情況:
目前某城市市場快餐領域市場份額巨大,但是競爭激烈,有西式快餐、中式快餐等,但是競爭還處于不穩(wěn)定狀態(tài),沒有出現(xiàn)壟斷或者寡頭競爭狀態(tài),
(二)項目的生產能力、生產成本,單位銷售價格、主要銷售對象,和預計市場份額
1、生產能力及生產成本
初期,某公司將建設200平方的生產基地,一餐能累計生產1000份,基礎售價成本率為40%,一份的成產成本5-10元。
2、單位銷售價格、主要銷售對象
(1)銷售的價格:按照基礎售價40%進行定價加上營銷費用及績效提成為最終 的銷售價格。一份的價格在10-30元
(2)銷售的對象:提供于各大商業(yè)聚集區(qū)、寫字樓、公共事業(yè)單位、商務餐、 會議
(3)預計計劃份額:預計計劃份額為1000份(后期)
(三)產品的客戶情況,銷售渠道的安排
1、客戶情況
(1)客戶需求一般在中餐,一般寫字樓、商業(yè)聚集區(qū)、企事業(yè)單位中午提供就 餐時間段、地段限制就餐不方便等情況,這類顧客會預訂快餐
(2)一些公司會議或者戶外活動、展廳等,由于時間、場地、費用等限制,組 織方會預訂快餐
(3)目前當下一些80、90不喜愛做飯,因而也預訂快餐
2、銷售渠道
計劃在某城市市內每一個區(qū)域建立一個加工基地和預訂平臺,在各客戶分布密集區(qū)建立配送網點
(四)目前市場競爭情況
目前快餐市場中競爭激烈,西餐有:肯地基、麥當勞、必勝客等,中餐有:
老鄉(xiāng)雞、豆撈、福怡嘉、德利軒等
(五)影響產品市場的主要因素
快餐行業(yè)競爭激烈,影響產品的競爭要素主要有:產品的品牌、產品的價格、產品的質量、產品的口味、產品的服務(配送和差異化的服務)
快餐行業(yè)產品隨著企業(yè)的發(fā)展,產品的同質化越來越嚴重,從價格上的競爭不能長遠的解決市場的問題,只有從產品的質量和服務質量(配送的速度和差異化的服務)深入研究,才能使企業(yè)持續(xù)發(fā)展。
(一)項目投資和資金安排
快餐項目計劃投入資金100萬元。資金安排如下:
(二)項目的資金結構(就股東的股本投入情況、股東貸款情況以及銀行融資數(shù)額進行闡述)
某公司出資:占股份:
個人出資:占股份:
合計:
(三)項目的財務預測
1、資本投入預測
預計投入資本60萬元,預留資金40萬元
2、生產成本、銷售計劃、費用、利潤預測
按照日銷售300份,每份單價20元為例,其中每份提取2元作為績效。
(1)生產成本:(20元-2元)*0.4=7.2元
(2)銷售計劃:每日銷售300份
(3)月度費用:
①月度房租費6000元;
②人工基本工資:8000元;
③水電費等:20xx元;
④投資資產回收:10000 ;
⑤所得稅:1.5萬;
⑥其他費用:5000元
(4)利潤預測:300*(18-7.2)*30-6000-8000-20xx-10000-15000-5000=56200元
3、資金流動、投資效益的回報進行預測
(1)按照預測每月利潤5萬元
(2)投資效益的匯報預測:投資回報率=年利潤或年均利潤/投資總額×100%=50000*12/600000*100%=100%
(四)影響效益的主要因素
1、銷售不到位,未能達到既定的銷售目標
2、產品的成本控制達不到標準,造成浪費;日常費用超標
3、用工成本加大
投資有風險,但是只有高風險才能獲得高收入,風險和收益并存。
快餐項目風險在于
1、未能按照項目的計劃開展此項工作,措施市場先機;
2、開展了此項目,因為各種原因導致銷售不到位造成毛利額不高,入不敷出;
3、產品策劃不符合市場的需求;
4、快餐配送不能達到預期的效果,客戶滿意度不高。
項目計劃書如何寫 項目計劃書可行性報告篇七
——————公司/銀行:
湖南龍源置業(yè)房地產開發(fā)有限公司 項目因在開發(fā)過程中資金周轉需要,特向貴單位申請項目借款人民幣元整。借款用途及還款計劃說明如下:
湖南龍源置業(yè)房地產開發(fā)有限公司成立于 年 月,投資開發(fā)畫溪〃銀杏景苑項目總用地面積㎡,總建筑面積㎡左右,容積率為 ,綠地率達到,項目分期開發(fā),預計項目總投資萬元,建成后將成為該區(qū)域地塊的龍頭項目。目前項目一期2萬㎡已經竣工交付。建設中的二期工程由5幢高層和1幢商業(yè)街構成,共計建筑面積約5萬㎡左右,已于20xx年3月正式開工。因受到國家宏觀經濟調控影響,目前資金缺口六千萬元左右。此次項目借款主要用于在建工程的土建工程,其中后續(xù)主體工程建設和主體裝飾工程用款約5000萬元,項目后續(xù)配套設施,包括配電工程、電訊、電視配套、消防工程、管道燃氣、市政、道路、園林綠化以及竣工驗收費用約1000萬元左右。
我公司承諾按期歸還所借款項之本金與利息。還款來源保證如下:畫溪〃銀杏景苑項目一期在售住宅銷售均價每平方米4000元左右,商業(yè)用房均價每平方米8000元左右。項目二期開發(fā)總量5萬㎡左右,其中商品房420套,營業(yè)用房35套。整個項目竣工完成后,居住人氣與商業(yè)氣氛都將形成規(guī)模,因此公司計劃將二期售價提高
15 %左右,目前已經有登記意向客戶130名。如各項工程按計劃順利實施,畫溪〃銀杏景苑二期30%的銷售收入即可用于歸還貴單位之借款。
請貴單位批準我公司借款申請為荷!
長興畫溪房地產開發(fā)有限公司
二0一二年五月十一日
項目計劃書如何寫 項目計劃書可行性報告篇八
第一章 項目概述
1.1 項目名稱
年產1噸脫水蔬菜項目
1.2 項目建設地點
1.3 項目建設單位
1.4 項目概述
**地處山東半島中部,東臨青島、煙臺,西接淄博、東營,南連臨沂、日照市,北瀕渤海、萊州灣,總面積1.58萬平方公里。該市轄4區(qū)、2縣、6市,總人口846萬。該市農業(yè)發(fā)達。所轄壽光市是冬暖式塑料大棚的發(fā)源地,蔬菜生產已不分季節(jié),所產蔬菜品種多、質量好。批發(fā)市場年蔬菜流通量3億公斤以上,為全國十大專業(yè)批發(fā)市場之一。有國務院設置的綠色通道直達北京。為提高蔬菜加工水平和科技含量,創(chuàng)出一批有較強出口競爭力的名牌產品、增加花色品種,提高蔬菜的附加值,山東省 *******提出了年產1噸脫水蔬菜加工項目,該項目建成后,預計固定資產投資49萬元;年加工各類脫水蔬菜1噸;銷售收入86萬元;;年利潤261萬元;投資回收期為3.3年。
2.1 項目背景
**是一家農副產品綜合加工企業(yè),廠區(qū)占地面積2133平方米,現(xiàn)有廠房建筑面積2萬平方米,固定資產15萬元,現(xiàn)有員工5人,是 ***龍頭企業(yè),山東省 ***重點培育的十佳農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)之一,主要生產經營范圍為肉制品、水產、蔬菜加工、冷凍、貯存銷售等三大系列1多個品種,產品遠銷日本、韓國、美國及歐洲、東南亞等國家和地區(qū)。
2.2 項目的必要性
我國加入世界貿易組織后,農業(yè)發(fā)展面臨更加激烈的市場競爭。當今農業(yè)的國際競爭已經不是單項產品、單個生產者之間的競爭,而是包括農產品價格、質量、品牌和農業(yè)經營主體、經營方式在內的整個產業(yè)體系的綜合競爭。為增強我市農業(yè)的國際競爭力,根本在于提高農產品的質量、檔次和衛(wèi)生安全水平,提高農戶的專業(yè)化、組織化程度,提高農業(yè)生產經營的效率。發(fā)展農業(yè)產業(yè)化經營,培育一批有競爭力的市場主體,靠他們帶動農戶與國際市場接軌,實行專業(yè)化、標準化生產,可以充分發(fā)揮農戶家庭經營生產成本低的優(yōu)勢,盡快擴大我市優(yōu)勢農產品的生產規(guī)模,提高精深加工水平和科技含量,創(chuàng)出一批有較強出口競爭力的名牌產品。
脫水蔬菜加工容易操作,見效快,經濟效益高。加工系列產品深受日本、韓國、美國及加拿大等國客戶青睞,產品暢銷,有極大的市場潛力和廣闊的市場發(fā)展空間。國內方便食品廠家對脫水蔬菜的需求量也不斷增加,以特種蔬菜為原料的脫水蔬菜加工業(yè)正在興起,隨著城鄉(xiāng)人民消費向系列化、方便化、營養(yǎng)化方面發(fā)展,脫水蔬菜市場前景非常好。為滿足國內外市場對脫水蔬菜的需求,發(fā)展脫水蔬菜生產是非常必要的。
據(jù)估計僅壽光市果蔬總產量就超過1萬噸以上,如此多的果蔬產量靠傳統(tǒng)品種很難滿足市場多樣化的要求,發(fā)展脫水蔬菜生產在增加花色品種的同時,也可以緩解旺季鮮菜生產過剩的問題,減少菜農的損失。
蔬菜產業(yè)是近年來我國農業(yè)經濟發(fā)展的一個重要增長點。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,24年全國蔬菜產量達到54927萬噸,比23年增長1.7%。25年上半年我國蔬菜批發(fā)價格總體水平略高于去年同期,蔬菜出口繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。預計25年我國蔬菜產量將繼續(xù)穩(wěn)步增長。據(jù)海關統(tǒng)計,上半年,我國出口蔬菜(含鮮冷凍蔬菜、加工保藏蔬菜和干蔬菜,下同)32.73萬噸,同比增長21.73%,出口創(chuàng)匯金額2.59億美元,同比增長21.67%。上半年,干蔬菜出口17.14萬噸,同比增長2.9%,占蔬菜出口總量的5.3%,出口創(chuàng)匯4億美元,同比增長2.1%,占蔬菜出口金額的19.4%,市場前景很好。
山東、福建、浙江、新疆、廣東是我國蔬菜出口的主要省區(qū)。1-6月,上述五省區(qū)蔬菜出口金額分別為6.45億美元、4.7億美元、1.47億美元、1.44億美元和1.16億美元,同比增長24.49%、17.95%、8.86%、15.8%和1.1%,由此看出山東省的蔬菜出口優(yōu)勢。
日本仍是我國蔬菜出口最主要的貿易伙伴,但今年以來我國對美國、韓國和馬來西亞的蔬菜出口增長迅速。1-6月,對日本出口86.17萬噸,同比增長2.96%,創(chuàng)匯7.76億美元,同比增加14.16%;對美國出口16.99萬噸,同比增長1.58%,創(chuàng)匯1.66億美元,同比增長7.42%;對韓國出口27.26萬噸,同比增長34.12%,創(chuàng)匯1.25億美元,同比增長17%;對馬來西亞出口22.48萬噸,同比增長25.41%,創(chuàng)匯1.7億美元,同比增長39.12%;1-6月蔬菜輸港24.66萬噸,同比下降9.91%,貨值.92億美元,同比增長1.6%。我國出口東盟的蔬菜數(shù)量以及出口金額與去年同期相比呈量價齊增趨勢。
蔬菜是技術和勞動復合密集型產業(yè),我國勞動力便宜,生產成本低。勞動力價格是發(fā)達國家的1/6~1/2,產品價格是發(fā)達國家的1/5~1/8。參與世界競爭回旋余地也大。
由此出來發(fā)展脫水蔬菜生產具有廣闊的前景。
第四章 項目建設條件
4.1 建設地點
年產1噸脫水蔬菜加工項目建在 **********,地處蔬菜生產基地。原料有保障。
4.2 自然概況
***自然氣候條件良好,適宜農業(yè)發(fā)展。 ***是典型的暖溫帶季風型半濕潤大陸型氣候,四季分明,雨熱同季。全市年平均氣溫12.3℃,常年平均降水量為655.8毫米。其中夏季占63.5%,年日照總時數(shù)25-28小時,年平均風速3.3米/秒,年平均絕對濕度11.9百帕,相對濕度67%,無霜期185-2天。
濰坊農業(yè)條件良好,資源豐富。全市地勢南高北低,山丘、平原和沿海灘涂分別占總面積的36.6%、4.8%和22.6%,海岸線長113公里?,F(xiàn)有耕地面積695千公頃,自南向北分布著棕壤土、褐土、潮土、黑土和鹽土5大類;林地面積319.8千公頃,森林覆蓋率為23%。適宜果蔬生產。
4.4 基礎設施建設條件
***交通、通訊十分便利。境內膠濟鐵路橫貫東西,濟青高速公路、濰萊高速公路、東青高速公路均通過濰坊。公路通車里程7436公里,實現(xiàn)了市縣一級公路連接,縣縣二級公路連接。擁有鐵路285公里。北鄰沿?,F(xiàn)有港口3 處,年吞吐能力135萬噸。濰坊港2 個5噸級泊位投入使用。濰坊機場一期工程投入運行。郵電通訊設施日益現(xiàn)代化,市縣鄉(xiāng)村全部實現(xiàn)了電話通訊程控化,12 個縣市區(qū)全部建成開通了信息港。建成了功能齊全的基礎設施,增強了城市的綜合服務功能,基礎設施建設條件非常優(yōu)越。為果蔬生產、加工創(chuàng)造了條件。
建設地點基礎設施齊全,供水、供電、通訊有保障。
4.5 項目實施的有利條件
4.5.1 政府政策支持和農戶參與情況
***政府支持農產品深加工企業(yè)的發(fā)展。對年產1噸脫水蔬菜加工項目提供政策服務和資金支持。
蔬菜銷售收入是 ***農民的重要收入來源,年產1噸脫水蔬菜加工項目實施后公司通過定單形式與菜農建立起聯(lián)系,菜農收入得到保證,使公司和菜農雙獲利,達到雙贏的結果。
4.5.2 科技資源優(yōu)勢
***科技資源優(yōu)勢明顯,輻射帶動能力強。近年來,針對廣大農民科技素質低,組織化程度低的現(xiàn)象,市政府、市婦聯(lián)、市農業(yè)局積極組織了各類培訓班,到目前,全市已有11多萬農民獲得了綠色證書,6萬多農民獲得了技術職稱,近1萬農民上了網,鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)長、副鎮(zhèn)長、農技、蔬菜站站長基本輪訓一遍。為蔬菜生產、加工提供了科技保障。
4.5.3 市場優(yōu)勢
***所轄壽光市蔬菜批發(fā)市場年蔬菜流通量3億公斤以上,為全國十大專業(yè)批發(fā)市場之一。蔬菜由壽光市銷往全國各地。市場優(yōu)勢明顯。
5.1 建設年限
26年1月至26年12月
5.2 生產技術方案
脫水蔬菜又稱復水菜,是利用人工加熱脫去大部分水份而制成的一種干菜,食用前只要將其侵入水中即可復原,并保留鮮菜原有的色澤、風味及營養(yǎng)成分。而脫水蔬菜克服了鮮菜不易運輸和貯藏等致命弱點,所以加工脫水蔬菜即可緩解旺季蔬菜銷售壓力,又可使人們在淡季吃到合理價位的蔬菜。
脫水蔬菜是對新鮮蔬菜進行快速脫水干燥,使蔬菜的含水率迅速降低,而蔬菜中的各種維生素、營養(yǎng)成分等損失很小的一種加工方法??焖俑稍锖蟮拿撍卟?,水分含量一般為6%一8%,有利于長期貯存和遠距離運輸。脫水蔬菜具有良好的復水性,復水速度快,且復水后能基本保持蔬菜原有的風味和營養(yǎng)成分。脫水蔬菜可以直接加入方便食品中,也可再加工后作為調味品加入食品中,還可以作為進一步深加工的原料。因此,脫水蔬菜在國內外食品市場上有著廣闊的發(fā)展前景。
近年來,我國自行研制的一些脫水蔬菜生產設備,應用效果好,投資小、成本低,受到了用戶的好評。
1. 蔬菜品種
脫水蔬菜的品種很多,主要有白菜、菠菜、香菜、黃瓜、芹菜、大蒜、蔥、生姜、刀豆、豆角、辣椒、胡蘿卜、蘿卜、馬鈴薯、食用菌等等。這些品種,根據(jù)產地與季節(jié)的不同,加工期有些調整。其中胡蘿卜、馬鈴薯貯存容易,可冬季加工,而一般新鮮蔬菜不用存儲,即可及時加工生產。安排得當,一年生產可達3天左右。
2. 生產工藝
由于蔬菜的品種不同,脫水蔬菜的生產過程不是完全相同的,其主要生產過程為:
選料修整清洗切制漂燙甩干干燥整理計量包裝。
脫水蔬菜生產過程中,最主要的生產環(huán)節(jié)是干燥和前處理,而關鍵環(huán)節(jié)又是干燥。
(l)選料:選擇肉質較厚,組織致密,粗纖維少的新鮮飽滿蔬菜,如豆角、黃瓜、青辣椒、蘿卜、馬鈴薯、食用菌等,這類蔬菜都可用來加工脫水蔬菜。
(2)修整:將選好的原料去籽瓤及柄、葉,用清水沖洗后,放在沒有太陽直射的地方晾干。由于不同的蔬菜其外表形狀、物理特性、化學特性各異,機械完成較困難,因此該工序一般用手工操作。
(3)洗切:洗,就是洗去蔬菜表面的泥土。帶土量小的品種要用水槽清洗,帶土量大的品種可用清洗機清洗。切,就是把蔬菜切制成需要的形狀、尺寸。根據(jù)要求可選不同的切菜機來完成切制作業(yè),例如蘿卜、馬鈴薯、洋蔥等根莖菜類可切成片狀、丁狀或條狀,其余的蔬菜應分類捆把,做到整齊一致,便于漂燙。馬鈴薯及胡蘿卜等還要去除表皮,方法是:用質量分數(shù)為l%一2%的氫氧化鈉沸水處理5min一1min即可。
(4)漂燙:漂燙是根據(jù)品種和生產工藝的不同要求,對切制好的蔬菜進行漂燙、護色等加工處理??捎脵C械進行自動處理,也可在水槽中用手工操作。漂燙時間依據(jù)原料種類嚴格控制,以菜葉變透亮或原料略軟為宜。漂燙過度,養(yǎng)分損失大,復水能力下降。漂燙不到位,脫水保鮮有困難。燙好的蔬菜出鍋后應立即放入冷水中浸漬冷卻。
(5)甩干:用機械的方法將漂燙好的蔬菜在高速旋轉的離心力作用下,甩掉蔬菜表面的游離水。一般選用離心機作業(yè)。
(6)烘干:就是降低蔬菜的含水量,使新鮮蔬菜成為干制品。烘干時,將物料均勻地攤放在烘盤或輸送網帶上,溫度控制在32℃一42℃,如果采用廂式干燥機,則應對烘盤內的物料適時翻動,一般經過11h一16h后,當蔬菜體內水分含量降至1%以下時,可在蔬菜表面上均勻地噴灑.1%的山梨酸等防腐防霉保鮮劑,噴完后即可封閉。
(7)封閉:將烘干的蔬菜放進密閉的大柜(箱)中密封暫存1h左右,目的是使干制的蔬菜含水量保持均勻一致。
(8)分裝:分裝前應對干燥后的蔬菜進行整理分級,包裝可選用一些清選分級設備,也可用手工操作。計量包裝按要求的規(guī)格和方法進行,每5g為一小袋,5kg為一大袋,并注明商標、質量、名稱、出廠日期等。
3. 加工設備
主要生產設備:清洗機、多切機、夾層鍋、離心機、干燥機、包裝機等。
5.3 建設規(guī)模及內容
1、建設規(guī)模
年產1噸各類品種的脫水蔬菜
2、建設內容
項目占地面積2133平方米,建筑面積15平方米,購置去皮機、清洗機、切粒機、干燥機等設備2臺(套),購置鍋爐、變壓器、貨車等輔助設施。
6.1 組織形式
本項目經營采用公司+農戶的形式。公司以龍頭作用帶動農戶與國際市場接軌。
6.2 機構設置及職能
本項目管理采用有限責任公司制的企業(yè)化管理,公司下設:銷售部、加工車間、財務部、質檢部、綜合辦公室五個部門。
6.3 企業(yè)定員
本項目建成后,需要46人。
組織結構圖(略)
7.1 投資估算依據(jù)
1、項目建設方案及相關資料;
2、現(xiàn)行行業(yè)估算指標;
3、設備價格按現(xiàn)行價格計取;
4、設備運安費以設備價格的3-5%計取。
7.2 投資估算
本項目新增固定資產投資49萬元。
見總投資估算表及單位工程投資估算表(表7-1)(表7-2) (表7-3)
固定資產投資估算表(表7-1)
單位:萬元
序號 工程及費用名稱 估算價值
建筑工程 設備及安裝工程 其他費用 合計
一 土建工程 245 245
二 設備購置安裝費 117.6 117.6
三 征地費及場地理 15 15
四 技術費用
2 2
五 申報、設計費 5 5
六 其它固定資產 2 2
七 籌建費 15 15
八 預備費 52 52
九 總投資合計
245 117.6 127 489.6
土建及其它費用估算表(7-2)
單位:萬元
序號 設備名稱 單位臺(套) 數(shù)量 估算價值
單價 合價
設備價 設備價 運安費 合計
1 去皮機 臺 2 2 4 .2 4.2
2 清洗機 臺 2 1.5 3 .15 3.15
3 切粒機 臺 2 3 6 .3 6.3
4 干燥機 臺 1 3 3 1.5 31.5
5 包裝機 臺 2 2 4 .2 4.2
6 鍋爐 臺 1 5 5 .25 5.25
7 變壓器 套 1 1 1 .5 1.5
8 其他設備 臺 套 5 5 2.5 52.5
土建及其它費用估算表(7-3)
單位:萬元
序號 建、構筑物名稱 單位 工程量 單 價(元) 費用合計(萬元)
1 生產車間 平方米 8 1375 11
2 辦公室 平方米 2 1375 27.5
3 鍋爐室 平方米 1 1375 13.75
4 變壓器室 平方米 1 1375 13.75
5 庫房 平方米 3 1 3
6 貨車等其他工程設施 5
7 合計 15 245
7.3 項目資金籌措方案
本項目總投資49萬元; 資金來源企業(yè)自籌。
8.1經濟效益分析
8.1.1編制依據(jù)
⑴國家計劃委員會、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》93年版。
⑵專業(yè)設計提供的有關資料及數(shù)據(jù)。
⑶該企業(yè)提供的基礎資料及數(shù)據(jù)。
8.1.2基礎數(shù)據(jù)
⑴產量、生產負荷
本項目建成后,年生產脫水蔬菜1噸,預計各類鮮菜用量8噸。項目建設期為1年,第二年生產負荷達到9%,第三年達產。
⑵項目計算期
效益預測和評價按11年計算。
⑶項目固定資產投資
本項目土建及其它費用投資245萬元、設備及安裝工程投資117.6萬元、新增無形資產及遞延資產55萬元、固定資產其他費用2萬元、預備費52萬元、固定資產投資49萬元
⑷基本折舊與攤銷費用
固定資產折舊采用綜合折舊按平均年限法計算,折舊年限為1年,固定資產余值按5%計算。經測算年提取綜合折舊費4萬元。詳見輔助報表3 固定資產折舊估算表。
本項目沒有形成固定資產的無形及遞延資產原值為55萬元,無形資產按1年攤銷,遞延資產按5年攤銷,年合計攤銷額為6萬元。詳見輔助報表4無形及遞延資產攤銷估算表。
⑸稅金及附加
按國家現(xiàn)行財稅規(guī)定計算增殖稅,城市維護稅為增殖稅的7%,教育附加費占增殖稅的3%。詳見輔助報表6銷售收入和銷售稅金及附加估算表。
8.1.3 總成本費用估算
(1)工資及福利費
根據(jù)項目生產要求,需要人員46人,人員工資按人均月工資996元計算,年工資及附加費總計55萬元。詳輔助報表5 總成本費用預測表。
(2)水電費
年需燃料和動力費31萬元。
(3)銷售費用
銷售費用按銷售收入的5%估算,年需43萬元。
(4)管理費用
參考了該企業(yè)目前實際發(fā)生的管理費用,按銷售收入的2%提取,年需2萬元。
經計算年總成本費用518萬元,經營成本467萬元。
8.2 銷售收入與盈利預測
8.2.1銷售收入
脫水蔬菜綜合銷售價格定為86元/噸,年銷售收入86萬元。
8.2.2稅金及附加費
本項目年增值稅77萬元,城建維護稅5萬元,教育費附加2萬元。
8.2.3 利潤及所得稅
項目建成后,正常年可新增利潤261萬元,年上繳所得稅86萬元。詳見基本報表2 損益預測表
8.3 項目投資評價
(1)投資利潤率42%
(2)投資利稅率56%
(3)內部收益率
經計算項目全部投資所得稅前內部收益率為31%;所得稅后為2%,均高于行業(yè)1%的指標,說明項目經濟上可行,并且有較好的經濟效益。
(4)凈現(xiàn)值
經計算全部投資所得稅前財務凈現(xiàn)值(i=1%)為1813萬元;所得稅后349萬元。
(5)投資回收期
經計算全部投資所得稅前投資回收期為3.5年;所得稅后4.3年。此項指標均低于行業(yè)投資評價標準。說明項目經濟上可行。兩項指標均包括建設期1年。
8.4 抗風險能力
8.4.1 盈虧平衡分析
盈虧平衡生產能力利用率計算
基本數(shù)據(jù):
年固定成本:171萬元
年可變成本:352萬元
年銷售收入:86萬元
年銷售稅金:81萬元
脫水蔬菜產量:1噸
171
生產能力利用率(盈虧平衡點)=--------------1%
86-352-81=4%
盈利區(qū)=1-4%=6%
盈虧平衡點栽植面積=1.4=4噸
以上計算說明,當脫水蔬菜產量4噸時,項目實現(xiàn)盈虧平衡,當少于4噸時,項目出現(xiàn)虧損。當高于4噸時項目開始盈利。項目有6%的盈利區(qū),說明項目有一定的抗風險能力,詳見盈虧平衡圖。
8.4.1 敏感性分析
從敏感性分析中可以看出,可變成本,固定資產投資變化對內部收益率的影響不顯著。當銷售收入減少15%時,項目的內部收益率為-2%,比項目既定銷售收入的內部收益率2%下降22個百分點。因此脫水蔬菜銷售收入變化是該項目的敏感因素,應加以注意,但就目前所定銷售價格而言,還有較大的上漲空間,因此本項目有一定的抗風險能力、
綜上所述,本項目經濟可行,并且具有很好的經濟效益。
年產1噸脫水蔬菜加工項目建成后,增加了蔬菜的附加值。適應了市場的需求。生產脫水蔬菜便于食用、儲藏和運輸,出口創(chuàng)匯和滿足人民生活的需要,通過脫水蔬菜加工可激發(fā)農民種植蔬菜的積極性,使農民增收,發(fā)展農業(yè)產業(yè)化經營,對培育有競爭力的市場主體,帶動農戶與國際市場接軌,實行專業(yè)化、標準化生產有重要意義,有較好的社會效益,并且可增加就業(yè)機會,對構建和協(xié)社會發(fā)揮積極的作用。
項目計劃書如何寫 項目計劃書可行性報告篇九
在21世紀的社會,隨著市場的進一步開放,出現(xiàn)了越來越多樣式新穎的家具。在基本的生活需求得到滿足后,一些人開始注重家居生活的質量,特別是家居產品對于健康的影響,因此環(huán)保家具漸漸被人們所重視,綠色消費風潮也推動了環(huán)保家具的發(fā)展。環(huán)保家居是指那些立足于生態(tài)產業(yè)的基礎上,合理開發(fā)、利用自然材料生產出來的能夠滿足使用者特定需求,有益于使用者健康,并且具有極高文化底蘊和科技含量的家具。其中包含幾層含義:一是家居本身無污染、無毒害;二是要具有較高藝術內涵和審美功能,與室內設計相呼應,創(chuàng)造一個和諧優(yōu)美的居家辦公環(huán)境;三是便于回收、處理、再利用,當家具不再使用進行處理時,不會對環(huán)境造成污染。
創(chuàng)新是環(huán)保目的實現(xiàn)的保障。隨著社會的發(fā)展和人們收入水平的提高,有創(chuàng)意的家居的家居越來越吸引人們的眼球。創(chuàng)意家居是指在滿足產品本身的實用功能外,在外觀的設計上融入時尚,個性化追求的家居用品。產品以獨特的設計打動人心,融合了設計師的創(chuàng)新和靈感。符合人們對生活環(huán)境以及生活品質的高要求。創(chuàng)意時尚家居展現(xiàn)的魅力能舒緩生活中的部分壓力,增添生活以及工作的樂趣。 創(chuàng)意與環(huán)保相結合,將是社會家居市場的潮流。其付出成本巨大,不易被廣大人群接受,前期的主要消費市場是高收入人群。但是其未來發(fā)展的廣闊的市場、科學技術的進步和政府政策的支持,將促使其價格的降低。因此其發(fā)展前景非??捎^。
1. 產品材料:創(chuàng)意環(huán)保家居用品一般來說,都是用輕質的,環(huán)保的材料精心制作。有機材料用得較多,無毒無味,高檔些的創(chuàng)意家居用品還用到了很多高科技的新型材料。滿足人們追求健康、時尚的要求。
2. 產品功能:創(chuàng)意家居用品強調功能的組合,很多都具備各種功能,集觀賞性和實用性為一體。比如柜體的位置漸變,抽屜、沙發(fā)的大小漸變以及色彩的漸變。不同鮮艷度的色調家具搭配擺放,通透的材質形成根據(jù)光線變化而變化的色彩群,這樣多樣的色彩可以讓人們在不同的搭配中享受色彩變化的游戲快樂。符合你們實用性和功能性結合的要
求。
3. 產品市場:創(chuàng)意家居用品在市場上不多見,體現(xiàn)個性的理念。我們的產品根據(jù)家居的
功能以及造型因素的需要,運用形態(tài)構成、色彩構成設計理論,結合人體學、材料學、工藝等相關學科有機地創(chuàng)造出結構合理、造型優(yōu)美、符合功能需要的家居造型。
4. 價格策略:消費者主要集中在追求效率與時尚的生活節(jié)奏快的年輕人中,用合理的價
格的方式,針對他們的愛好和需求提供不同的產品,讓客戶得到最滿意的服務。
近年來,創(chuàng)意家居用品行業(yè)爆發(fā)出了強大的潛力,擁有廣闊的市場前景——新房要裝飾,舊房要翻新,婚房要布置,兒童房年年換新顏,有家有房就會不停地購買、不停地更換家居、不停的裝飾。裝飾、儲物、廚衛(wèi)、禮品飾品等等,都是生活必需品,消耗大、更新快。14億人的家居市場,蘊藏著無可比擬的龐大商機。
據(jù)調查顯示,未來5年,中國時尚家居市場容量每年將超過再超新高,被列為未來10年5大黃金產業(yè)!中國的35%以上的城鎮(zhèn)居民家庭表示,將購買時尚有創(chuàng)意的家居用品。相關人士稱,隨著我國經濟水平的不斷發(fā)展和人均年收入的高速增長,帶動了創(chuàng)意家居用品需求的高速增長。
商業(yè)目的:1.滿足社會需要
2.創(chuàng)造就業(yè)機會
3.促進員工發(fā)展
4.建立社會資本
5.推動社會發(fā)展
對競爭者的分析:普通家具含有等甲醛等有害氣體,長期居住對人體健康造成隱患甚至危害,尤其是對兒童,現(xiàn)在的兒童都是家里唯一的希望,身體健康也就顯得由為重要,創(chuàng)意環(huán)保家居不僅使用上便利多效,提高了單位面積的使用率而且對人體沒有危害,達到了現(xiàn)代年輕人對高效和健康的追求。
競爭優(yōu)勢:面對現(xiàn)在居高不下的房價,不少年輕人買房成了巨大的難題,小戶型成了這些年輕人的首選,創(chuàng)意環(huán)保家具多功能、便利小巧的設計大大提高了單位面積的利用率,也適應了現(xiàn)代年輕人快節(jié)奏的生活方式,便于拆裝、儲存、搬運,其大方簡潔的視覺效果符合現(xiàn)代
年輕人的審美眼光。
依托于科學管理,提高產品質量;加強技術的研發(fā),壓低銷售價格,擴大消費人群;誠信經營,樹立起良好的銷售形象;主要集中網店銷售,節(jié)約銷售環(huán)節(jié)和成本,做大做強之后再進行連體實體店的開張;公司除了通過開發(fā)客戶賺取傭金收入外,還將自有資金進行合理的投資從而獲得收益,后期開發(fā)家居的連鎖實體店。
(一)營銷戰(zhàn)略:
1.依托于科學管理,提高環(huán)保家居產品的質量;
2.加強技術的研發(fā),壓低環(huán)保家居的銷售價格,擴大消費人群;
3.誠信經營,樹立起良好的銷售形象;
4.主要集中網店銷售,節(jié)約銷售環(huán)節(jié)和成本,做大做強之后再進行連體家居實體店的開張;
5.公司除了通過開發(fā)客戶賺取傭金收入外,還將自有資金進行合理的投資從而獲得收益,后期開發(fā)家居的連鎖實體店。
(二)營銷渠道:
家居產品從生產者向消費者轉移所經過的通道或途徑,它是由一系列相互依賴的組織機構組成的商業(yè)機構。即產品由生產者到用戶的流通過程中所經歷的各個環(huán)節(jié)連接起來形成的通道。銷售渠道的起點是家居生產者,終點是用戶,中間環(huán)節(jié)包括各種批發(fā)商、零售商、商業(yè)服務機構(如經紀人、交易市場等)。
1.以其陳述式的銷售方式對于一些具有特定功能或者形式的家居產品特別有效,能具體介紹家居的環(huán)保在哪,健康在哪。
2. 展會銷售:隨著綠色產業(yè)經濟的發(fā)展,不少綠色家居把展會作為業(yè)務拓展的渠道之一。展會不僅能促進綠色家居產品的推廣外,還能聚集縱多的品牌和產家,可以談合作經銷,也可以尋找到加盟商。除此之外,還吸引了消費者,促進銷售。
3. 連鎖專買的品牌經營店:具有創(chuàng)意的綠色家居的專賣品牌經營店在眾多的家居品牌中最具親和力,以其新穎的款式、健康的設計贏得了現(xiàn)代人的認可。
(三)人員推銷:對員工進行培訓,提升他們的口才和能力。實行多形式的方法:會議推銷、柜臺推銷、上門推銷。對綠色家居的環(huán)保性與顧客進行信息交流。注重推銷的靈活性,滿足的顧客環(huán)保多樣化需求,推銷人員進行信息的反饋和統(tǒng)計,方便下次設計師的設計。以此達到推銷的三重性,即滿足消費者要求,保護了環(huán)境,又達到項目的促銷目的。
(四)營銷公關:準確掌握政府、企業(yè)等社會信息,與其建立并維持良好關系;加強和電視臺、報刊、網絡等的交流和溝通。
1.在產品廣告實施前構造市場氛圍
2.利用廣告制造新聞
3.為顧客提供新的超值服務計劃
4.構筑產品與顧客之間的有效通道
5.控制消費傾向倡導者意見
6.借用公益團體的社會影響力
(五)價格:面對高消費人群的需求,保持一定高的成本的綠色家居的價格,又要以技術為依托,降低大部分環(huán)保家居的價格,以能被廣大人群非消費。
(六)商品陳列:在實體店,模擬一個辦公或者居住環(huán)境,使用創(chuàng)意環(huán)保家居布置,營造高效的辦公氣氛,舒適的使用環(huán)境。在網上建立模擬3d效果,并且,在虛擬設計環(huán)境里可供顧客選擇自行挑選中意的家居進行模擬試用。
(七)服務:創(chuàng)新服務遞送系統(tǒng)(擁有規(guī)范定義的消費者細分市場,并嚴格按照各個細分市場中消費者的不同需要或期望來設計服務)。設立熱線,專供顧客的溝通和投訴;實行送貨上門,售后付款;提供專門人員的上門安裝和售后專修;網上提供人員對產品介紹和解釋的服務。
(八)運送:網上銷售方面,加強與快遞公司合作,實行送貨上門;在實體店的銷售,與運輸公司合作,專車送貨。(綠色物流:集約資源綠色物流的本質內容,也是物流業(yè)發(fā)展的主要指導思想之一。通過整合現(xiàn)有資源,優(yōu)化資源配置,企業(yè)可以提高資源利用率,減少資源浪費。綠色運輸運輸過程中的燃油消耗和尾氣排放,是物流活動造成環(huán)境污染的主要原因之一。因此,要想打造綠色物流,首先要對運輸線路進行合理布局與規(guī)劃,通過縮短運輸路線,提高車輛裝載率等措施,實現(xiàn)節(jié)能減排的目標。另外,還要注重對運輸車輛的養(yǎng)護,使用清潔燃料,減少能耗及尾氣排放。綠色倉儲綠色倉儲一方面要求倉庫選址要合理,有利于節(jié)約運輸成本;另一方面,倉儲布局要科學,使倉庫得以充分利用,實現(xiàn)倉儲面積利用的最大化,減少倉儲成本。綠色包裝綠色包裝可以提高包裝材料的回收利用率,有效控制資源消耗,避免環(huán)境污染。)
(九)信用管理: 注重網上顧客的口碑,對不合格的網絡和實體店的促銷員進行懲罰
項目注冊資金為12萬,均為股東成員集資入股。
項目初期需籌集資金55萬。其中股東成員集資為45萬,民間借貸10萬作為后續(xù)資金。該資金主要用于: 運營權費用 11萬,廣告費 5.5萬,0.5萬資金用于網站建設及維護, 4.5萬資金用于辦公場所的租賃費及設備購買費用,計提
1.5萬作為民間借貸所產生的利息費用,計提10萬作為自營業(yè)務,計提11萬作為公司員工工資準備,其余10 萬用作日常費用儲備。
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