人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,寫作可以彌補記憶的不足,將曾經的人生經歷和感悟記錄下來,也便于保存一份美好的回憶。相信許多人會覺得范文很難寫?以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,歡迎大家分享閱讀。
公司庫存管理制度篇一
一、為貫徹執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和規(guī)章制度,維護國有資產的安全與完整,堵塞管理漏洞,提高醫(yī)院財務管理水平保證會計信息質量,依據《中華人民共和國會計法》、財政部頒發(fā)的《內部會計控制規(guī)范》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》、《事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》及國家衛(wèi)生計生委頒發(fā)的《醫(yī)院財務會計內部控制規(guī)定》等法規(guī)制度,結合我院的實際情況制定本制度。
二、醫(yī)院的藥學部具體負責藥品的管理;醫(yī)學工程部具體負責醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品的管理;總務部具體負責后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財務處負責藥品及庫存物資的賬務管理;審計辦負責對各管理部門的監(jiān)督管理。
三、藥品及庫存物資的采購與審批
藥品倉庫保管員根據醫(yī)院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃,經藥庫分管主任審批后,藥品采購人員通過藥品集中采購平臺采購藥品,常規(guī)采購藥品品種范圍不能超出醫(yī)院《基本用藥供應目錄》,因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品,按照特需藥品采購流程,經分管主任審核、分管院長審批后進行限量采購。
物資倉庫保管員根據醫(yī)院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存
公司庫存管理制度篇二
為進一步規(guī)范倉庫管理程序,促進倉庫高效、有序的運作,落實業(yè)務員庫存盤存制度,做到日清日結,加大應收款回收力度,確保公司資產不流失,現結合本公司實際情況特制定本管理細則,望全體公司人員遵照執(zhí)行。
1、倉庫管理人員按照憑單出庫,不準先出貨后補單,沒有出庫單一律不準出庫,每發(fā)現一次庫管人員沒按規(guī)定無單出庫的,按《財務倉庫人員考核評分細則》評分標準扣1分,達到五次扣除全部考核工資。
2、庫存商品本著先進先出原則出庫,業(yè)務員領貨要按倉庫管理人員指定堆碼裝貨,要按堆碼順序依次拿貨,如業(yè)務員沒≮≯按指定堆碼和不按堆碼順序依次裝貨的,每發(fā)現一次負激勵50元,由倉管人員反映,財務和部門主管核實后如屬實從工資中體現。
為了使業(yè)務員庫存盤存制度有效落實,真正做到日清日結,本著對業(yè)務員負責態(tài)度,避免庫存管理混亂事件發(fā)生,產生不必要的經濟損失,現對盤存流程進行規(guī)范和獎懲措施;
1、各車必須做到每日盤存制,下午回庫以后對自己所負責車輛進行盤存,然后開始開單裝貨,由各業(yè)務助理負責完善本車盤存,由財務人員協(xié)助并負責督促每車每日上交盤存表。
2、盤存人員必須對各車庫存數據保證盤存準確,并簽字上交盤存表到財務部,財務部負責核對,次日將盤存有差異部分以電話或微信方式通知各車,保證各車日清日結,對于不盤存和庫存差異過大的停止出庫業(yè)務。
3、相應考核每月對業(yè)務助理考核盤存績效100元,原則上要求每日必須先盤存后裝貨,并簽字上交財務核對,非常特殊情況不能上交當天盤存表的,必須上報財務人員簽字,對不提交盤存表少一次負激勵10元,每月達到五次扣除盤存績效并負激勵100元。對財務人員沒有及時反饋盤存情況,按《財務倉庫人員考核評分細則》評分扣分處理,一次一分超過五次扣除全部考核工資。
業(yè)務員銷售貨款原則上是日清日結,錢貨兩清,不準賒銷,但隨著市場經濟發(fā)展,市場競爭激烈,賒銷已成為企業(yè)增加商品銷售,擴大市場占有率的一種有效交易形式,由此產生的應收款有增無減,為此業(yè)務員銷售產生欠款時要客戶簽字或打欠條,要杜絕業(yè)務員庫存產生空庫存,對業(yè)務員庫存產生空庫存現象要停止出庫業(yè)務,欠款時間不能太長,一般不超過10天左右,要及時回收,欠款超過2個月還沒收回的屬于有問題欠款,對有問題欠款按欠款3%負激勵。財務人員每旬對業(yè)務員欠款明細在各部門微信群發(fā)布一次,以督促業(yè)務員了解欠款及時回收,對財務人員每少發(fā)布一次按《財務倉庫人員考核評分細則》扣一分,一個月少報2次扣除全部考核工資。
本細則從7月1日起執(zhí)行。
公司庫存管理制度篇三
1、零庫存廠家應根據xx公司相關備品備件計劃申報管理情況合理確定應儲備物資的品種、規(guī)格、數量。儲備定額需滿足xx各生產廠的生產需要。
2、計劃申報審批流程:(略)
3、各廠計劃員應及時落實申報計劃刪減和執(zhí)行情況。對不能按要求到貨的原因,盡快與相關部門溝通核實。
1、xx公司大庫保管員負責核對出入庫貨物的規(guī)格型號、實際數量與送貨單據必須一致。
2、設備部質檢員負責對出入庫備件檢驗。判定貨物的規(guī)格型號、生產廠家、數量及外觀完好情況,核實出廠合格證等質量保證資料。
3、生產廠技術人員負責對出入庫備件與現場使用情況的核實,確認符合使用要求,方能辦理出入庫手續(xù)。
4、零庫存廠家保管員負責貨物倉儲保管的日常工作。按xx公司管理要求,做到“賬目清晰、干凈整齊,方便收發(fā),防火防盜”,確保滿足各廠生產需要。
5、零庫存?zhèn)淦穫浼霂炝鞒?(略)
6、零庫存?zhèn)淦穫浼鰩炝鞒?(略)
1、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S(包括排廢、退舊、更換、外修等各種情況)必須經xx公司相關生產廠和工程設備部同意。
2、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S流程:(略)
3、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S后重新返廠時,必須到公司大庫查對記錄,登記返廠具體情況。
公司庫存管理制度篇四
1、為了加強公司對項目存貨的管理和控制,保證項目存貨安全完整,提高項目存貨使用和發(fā)放效率,保證合理確認存貨價值,防止并及時發(fā)現和糾正存貨業(yè)務中的各種差錯和舞弊,根據國家有關法律法規(guī)和《物資設備管理辦法》,制定本制度。
2、本制度所稱存貨,是指公司及下屬項目在日常活動中對處在生產過程中的在產品、在生產過程中提供勞務過程中耗用的材料和物資,只要包括各類原材料、成品、半成品、周轉材料、小型設備機具、五金配件等。
3、庫存物資內部控制中的不相容職務應當分離,其中包括:
(1)物資入庫、出庫經辦者與審批者應分離。
(2)實物的驗收保管與采購應分離。
(3)審批發(fā)料的物資人員與存貨保管員應分離。
(4)存貨盤點應由保管、記賬及獨立于這些職務的其他人員共同進行。
(5)若某職位空缺或相關人員臨時外出,應指定替代人員或臨時人員負責,避免暫時的職務重疊。
1、公司制定了項目管理手冊或相關管理辦法,對物資驗收入庫流程予以規(guī)范,包括貨物的質量驗收,數量核對等。
項目材料員等驗證人員根據采購合同/進場計劃等資料及驗收標準對進場物資質量、數量進行檢查,核對無誤后再送貨單(或驗收單)簽字確認,材料直接移交分包的還應由分包商材料員簽字確認。對按規(guī)定需復驗的物資由項目試驗員取樣復驗,出具復驗報告。驗證人員根據以上驗證結果填寫材料進廠檢驗記錄,由施工單位、監(jiān)理單位等適當權限人員審核簽字。對于驗收合格后需辦理入庫手續(xù)的物資,需由倉庫保管員根據供貨單/驗收單填制入庫單,經材料員或相關主管人員簽字確認。
材料員或倉庫保管員根據驗收單/入庫單及時登記材料收、發(fā)、存臺賬,每月末匯總填報材料收、發(fā)、存報表或相關匯總表,適當權限人員審核無誤后簽字確認。
2、公司制定了物資管理規(guī)定或相關管理辦法,明確了甲供材料的驗收流程。項目材料員等驗證人員依據采購合同/進場計劃及驗收標準對進場物資進行驗收。如甲供材料直接調撥給施工單位,施工單位的人員需同時參與驗收,共同在收/調料單上簽字確認,材料員及時登記材料入庫臺賬,由材料人員審核簽字。公司制定了項目管理手冊或相關管理辦法,對于物資驗收流程予以規(guī)范,明確了對不合格物資的控制要求。貨物驗收時,如與訂單不符或外觀不符合要求的由項目材料員當場退給供應商,如果在復檢后不合格的物資,由項目材料員按不合格品控制程序執(zhí)行,在產品標識上注明不合格產品,并及時與供應商協(xié)商退貨或換貨,同時經辦人員須填寫退、換貨記錄/不合格品處置記錄,適當權限人員審批確認。對不合格的物資,應單獨存放和記錄,避免與本單位存貨混淆使用。
3、擬入庫自制存貨,按公司《倉儲控制程序》及入庫檢驗的相關規(guī)定和要求由質量控制處組織專人對其進行檢驗并予以標識,只有檢驗合格的產成品,生產部、倉儲處才可以作為存貨辦理入庫相關手續(xù)。
4、倉儲處必須定期對存貨進行檢查,加強存貨的日常保管工作。
(1)因業(yè)務需要項目與項目之間的存貨流動辦理物資調撥單。
(2)倉庫應按材料名稱及規(guī)格型號一物一卡準確標識,存卡應逐筆登記材料的收、發(fā)、存,各項內容應填寫齊全、準確。
(3)上架保管的材料,應做到分門類別按行次-層次-位置排序擺放,標志明顯,易于存取和保管。
(4)物資存放,進出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B、漏、變質等浪費行為,并保持材料倉庫現場整潔整齊。
(5)易燃物品的包裝容器應牢固封閉,安全可靠,如有破損、殘缺、變形或物品分解變質等情況,應立即進行安全處理消除事故隱患,材料倉庫不能自行處理的應立即報告公司領導。
(6)經常巡視材料倉庫物資,注意防潮、變質等防護措施,發(fā)現問題及時向有關部門報告。
(7)為保證材料物資的安全,材料倉庫人員應注意防火,防盜,并掌握基本消防知識,嚴禁有火險隱患存在,如明火、吸煙、非法用電、易燃與易爆品、燒焊維修火花等。
(8)倉庫保管員每日下班前應認真檢查,關好水源、電源門窗方可離開,以確保材料倉庫材料物資安全。
(9)發(fā)料時,根據先進先出的原則發(fā)料,先到先發(fā),應先集中發(fā)同一批次的物料,發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料,發(fā)貨時,同一生產批號所需原材料集中發(fā)出,集中放置。
(10)貴重物品、生產用關鍵備件、精密儀器和危險品的倉儲應當實行嚴格審批制度。
5、項管部必須對入庫的存貨建立存貨明細賬,詳細登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數量、計量單位等內容,并定期與財務管理部就存貨品種、數量、金額等進行核對。
6、倉儲處必須根據自身的生產經營特點制定倉儲的總體計劃,并考慮工廠布局、工藝流程、設備擺放等因素,相應制定人員分工、實物流動、信息傳遞等具體管理制度。
存貨的。存放和管理應指定專人負責并進行分類編目,嚴格限制其他人員接觸存貨,入庫存貨應及時記入收發(fā)存登記薄或存貨卡片,并詳細標明存放地點。
7、建立和健全出入庫人員登記制度,入庫人員均需經過倉管員的同意,并經過登記之后,方可在倉管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品,不得在庫房內吸煙。
8、公司內部除存貨管理部門及倉庫人員外,原則上不得進入倉庫,其他部門和人員在下列情況下可進入倉庫:
(1)開展存貨的年度盤點、月度盤點和不定期盤點
(2)企業(yè)副總級以上管理人員對倉庫工作進行檢查
(3)倉儲部門經理對倉庫工作的開展進行指導
(4)財務部門工作人員根據賬實核對工作要求,需進行核對
9、除上一款的規(guī)定以外,其他所有人員進入倉庫需要批準。具體程序如下:
(1)擬進入倉庫現場的單位、部門或人員填寫企業(yè)統(tǒng)一印制的進庫申請單,對進庫時間、人員、主要事項等進行說明,并由申請單位、部門或人員予以蓋章或簽字。
(2)企業(yè)總經理對下列情況進入倉庫進行最終審批:非本單位人員進入倉庫;進入危險品、保密物品以及貴重物品存放倉庫的。
1、定期評估產成品的可銷售性和原材的可用性
2、存貨減值或盤點差異產生的存貨變動經審批后由財務部處理,管理當局復核并核準所有存貨價格或數量的賬務調整。
3、生產部門、基建維修信用材料,應當持有生產部門及其相關部門核準的領料單。倉管員需經批準的領料單,核對物資數量、品名、規(guī)格后發(fā)料。
如實行限額領料,對超出限額料的應當經過相關部門的領導特別授權。
4、對倉管人員由于違規(guī)發(fā)放材料造成材料報廢、霉變、大材小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失,倉管人員除承擔全部損失外,還要接受行政處分。
5、月末要對現場未好用的物資,應及時退回倉庫,如果是下批生產仍需要用的物資,其物資實體可不退回倉庫,但應辦理退料入庫或紅字出庫手續(xù),待下月月初重新開具"出庫單"便于財務如實核算成本。
6、物資出庫需倉管員按公司《存貨管理流程》和局《項目物資設備管理辦法》等相關規(guī)定。
7、倉儲處應充分做好盤存前準備工作,具體盤存要求如下:
(1)將存盤工作所需用具和盤存表格預先做準備妥當。
(2)倉庫內物料應分別碼放,若因硬件設施造成倉庫無法分區(qū),可在倉庫內或其他存放區(qū)域對物料實施區(qū)分并標示。
(3)存貨應有序擺放,應力求整齊、分類并置標示牌。
(4)盤存期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的存貨,應另行分別存放,并予以標示。
(5)盤存期間除緊急用料外,暫停收發(fā),物資部盤存期間所需用料的領料應提前進行,材料不可移動,但必須標示出。
(6)凡檢驗合格產品,物資部應及時辦理入庫手續(xù),當月最后一天應將所有檢驗合格產品辦理入庫手續(xù)。未檢驗的和未及時辦理入庫手續(xù)的,物資部應說明原因,并計入在產品工成品。
(7)嚴格出、入庫管理;要日清、月結、定期盤點、賬物相符。
公司庫存管理制度篇五
一、庫管工作的基本要求
必須真實反映本店經營所需的各種物資的進、銷、存情況,為財務提供原始、真實、準確的營業(yè)成本資料,必須對庫存物資的安全、完整負責。
二、庫房的工作環(huán)境要求
1、庫房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放,整齊有序,貼上標簽。各類物品不得雜亂混放。
2、保持庫房地面整潔、衛(wèi)生、干燥,搞好“六防”工作。
3、閑雜人員不得隨意進出庫房。
三、庫管計量、計算工作要求
1、庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統(tǒng)一,若出現計量單位混用所造成財務混亂、成本反映不真實等損失,由庫管員承擔。
如:酒水入庫不能按箱、件為單位,應以其完整的最小計量單位“瓶”為入出庫計量單位。
2、對菜品計算重量時,必須以市斤或公斤或克為計量單位。
如:菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。
3、對每種進出庫物資的計算,采用先進先出法,金額要求保留小數點后兩位。
四、庫管員日常工作規(guī)范
1、庫管員應與采購員、各擋口廚師長密切配合,保持合理的庫存量,嚴禁缺貨現象的出現。
2、庫房驗收貨物時,應與質檢員等一起對貨物質量和數量進行檢查;對于零星采購的物品,要檢查是否執(zhí)行申購手續(xù),未執(zhí)行申購手續(xù)的,庫管員有權拒收入庫;屬特殊情況,口頭申購的,應事先通知庫管;庫管員應嚴格按《采購驗收標準》組織入庫物資的驗收。
3、庫管員有權拒收變質、過期、假貨等偽劣物資入庫,對于水發(fā)貨、菜類等可根據實際扣除一定比例的水份雜質。
4、根據驗收合格的物品,據實填寫“鮮活食品驗收單”、“入庫單”,經廚師長、庫管員或供貨商經辦人簽字生效,此單一式四聯,第一聯交供貨商作為結賬憑據,第二聯庫管員自留登記庫管賬,第三聯按存貨類別送成本核算小組,第四聯按供貨類別匯總送交財務室。.
5、堅持原則,除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單,未經財務主管批準不得擅自寄存物品。
6、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”,出庫應填制“領料單”。
7、不得虛開、補開、漏開、單聯填寫入庫單,必須整聯復寫,違者追究庫管員經濟責任乃至刑事責任。
8、貨物入庫后,庫管應按類別、品質特征、進貨批次分類存放,并填制標簽。
9、領用物品應由領料經手人填制“領料單”,相關部門負責人、庫管員及領料人簽字后,庫管員方可發(fā)貨,并填制“出庫單”,出庫單一式四聯,一聯由領料部門存查,一聯庫管自留登記庫房賬,另兩聯按存貨類別匯總于第二天送財務室。
10、庫管員所管物資不準擅自借出,違者應承擔經濟責任,物資調撥須履行相關手續(xù)。
11、發(fā)出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約用料”的發(fā)料原則,隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質、失效、霉爛等損失,庫管員應承擔相應經濟責任。
12、庫管員根據正確無誤的入、出庫單,隨時登記庫房明細賬,做到數字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時結出余額。
13、庫房賬要求日清月結、內容完整(摘要、品名、數量、單價、金額、規(guī)格、結存數、本月合計數、本年累計數、接前頁、過次頁等)賬實相符、賬表相符。
14、對滯銷或質量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等,退貨時應開具“紅字入庫單”。
15、每天按時向財務室上報前一日存貨進銷存情況,每月末應對存貨進行現場盤點,并填制盤點表。若存貨發(fā)生盈虧,應隨即查明原因,經批準后作出相應調整。
16、所有發(fā)料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂,妥善保管。
17、每日檢查存貨,并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準,低于最低儲備量應及時打申購單,經財務會計,總經理簽字后通知供貨商送貨。
【本文地址:http://aiweibaby.com/zuowen/2820956.html】