報告要針對讀者的需求和背景進行定制,確保傳達的信息能被理解和接受。那么我們該如何撰寫一份優(yōu)秀的報告呢?首先,我們應該明確報告的目標和讀者群體,確保寫作風格和內(nèi)容能夠滿足他們的需求。其次,我們需要進行充分的調(diào)研和收集資料,確保報告的準確性和可靠性。同時,我們還需要合理安排報告的結(jié)構(gòu),確保邏輯清晰、層次分明。最后,我們還需要對報告進行嚴格的編輯和校對,確保語言通順、表達精準,從而提升報告的質(zhì)量和實用性。以下是我們整理的一些報告樣本,希望能夠給大家提供一些創(chuàng)作的思路。
反恐經(jīng)費預算報告篇一
保密辦:
為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的`原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好xxxx年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制xxxx年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:
1、保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)
2、保密管理經(jīng)費:
(1)保密教育培訓經(jīng)費:涉密人員教育培訓經(jīng)費,每年定期不定期組織教育培訓,合計費用10000元(含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關資料)。
(2)調(diào)研費:與相關保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。
(3)保密業(yè)務咨詢費:20xx0元。
(4)保密項目評審費:我公司保密要害部位場所環(huán)境需上級相關單位進行檢查測試,取得相關審批手續(xù),上級機關進行保密檢查、證件等其它內(nèi)容需經(jīng)費4000元。
(5)保密工作獎勵經(jīng)費:與公司各部門簽訂保密責任書,與公司涉密人員簽訂保密協(xié)議書,通過部門考核、講評、打分情況,對成績突出的部門給予獎勵,全年費用合計8000元。
(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。
保密辦費用預算合計:55500元
專項保密工作經(jīng)費預算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內(nèi)容)。
反恐經(jīng)費預算報告篇二
根據(jù)預算信息公開工作要求,現(xiàn)將區(qū)街道辦事處20xx年部門預算信息公開如下。
(一)主要職能(機構(gòu)編制文件)
區(qū)街道辦事處為鎮(zhèn)鄉(xiāng)科級行政(事業(yè))單位,負責辦理綜合治理,安全生產(chǎn)、城市管理工作等。
(二)機構(gòu)及人員情況
根據(jù)市編委機構(gòu)編制方案,區(qū)街道辦事處為事業(yè)單位,機構(gòu)編制112人,實有在職人數(shù)292人。
(一)收支總體情況
1.20xx年收入預算為3336.82萬元。
2.20xx年支出預算為3320.64萬元。其中:基本支出預算2976萬元,項目支出預算360.83萬元。
(二)預算支出主要內(nèi)容
基本支出預算2975.99萬元,包括工資福利支出2261.84萬元,商品和服務支出505.13萬元,對個人和家庭的補助支出209.03萬元。
項目支出:279.81萬元。包括:
1.團工委建設經(jīng)費:1.1萬元;
2.科普示范社區(qū)-紅文苑社區(qū):5萬元;
3.214中央基層科普行動計劃專項資金-通訊社區(qū):20萬元;
4.社區(qū)文體活動費:49萬元;
5.街道文體活動費:12萬元;
6.街道勞動保障經(jīng)費:7.77萬元;
7.街道基層黨建經(jīng)費:21.48萬元;
8.街道計劃生育經(jīng)費:5.76萬元;
9."訪民情惠民生聚民心”活動工作組經(jīng)費:65.2萬元;
10.黨支部經(jīng)費:1.88萬元;
11.街道社區(qū)建設經(jīng)費:9萬元;
12.綜合整治經(jīng)費:3.5萬元;
13.街道武裝部經(jīng)費:3.5萬元;
14.社區(qū)樓棟長、單元長工作經(jīng)費:40萬元;
15.社區(qū)辦公業(yè)務費:19.6萬元;
16.街道社會治安綜合治理費:6.75萬元;
17.管委會工作經(jīng)費:6.17萬元;
18.街道安全建設工作經(jīng)費:2.1萬元。
(三)“三公經(jīng)費”支出預算公開
20xx年區(qū)街道辦事處“三公經(jīng)費”預算安排總額為14.25萬元(詳見附件1)。
1.因公出國(境)經(jīng)費預算公開。全區(qū)因公出國(境)經(jīng)費歸口區(qū)政府辦公室統(tǒng)一管理,各單位未核定。
2.公務接待費用預算公開。全區(qū)公務接待費歸口區(qū)機關事務局統(tǒng)一管理,各單位未核定。
3.公務用車購置及運行維護費預算公開。公務用車購置及運行維護費預算安排14.25萬元,主要用于日常公務等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出。
反恐經(jīng)費預算報告篇三
保密辦:
為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好____年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制____年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:
____年保密管理工作經(jīng)費預算費用
1、保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)
g2、保密管理經(jīng)費:
(1)保密教育培訓經(jīng)費:涉密人員教育培訓經(jīng)費,每年定期不定期組織教
(2)調(diào)研費:與相關保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。
(3)保密業(yè)務咨詢費:0元。
(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密的工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。
保密辦費用預算合計:55500元
專項保密的工作經(jīng)費預算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內(nèi)容)。
反恐經(jīng)費預算報告篇四
根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地(州、市)縣(區(qū)、市)教研室工作條例》的規(guī)定,教研室是在當?shù)亟逃姓块T的領導和上級教研部門的領導下,承擔小學教學研究和學科業(yè)務管理的事業(yè)機構(gòu)。為了保證教研室工作的正常開展,加強地區(qū)小學教研工作力度。根據(jù)20xx年教研室工作任務,特做經(jīng)費預算如下。
1、電話費100×12=1200元
2、對十年來教研室業(yè)務資料建檔,購買有關材料費:600元(檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機一部)
3、常規(guī)教研活動。
1、語文、數(shù)學學科的《運用目標教學促使不同水平層次的學生主動發(fā)展》課題經(jīng)費4000元,資料費1000元。
2、《幼兒心理導向》資料費400元,課題經(jīng)費2000元。
1、示范學校開放日活動5000元。(市教委下達的目標任務)
2、政府辦小學初級職稱教師課堂教學考核,請評委、午餐、交通費等(450×20天=9000元)
1、經(jīng)常性學習培訓平均每年4000元。
2、教研員赴外地、培訓按2人計算12000元
3、每年新購圖書、資料及教科遇:1000元。
以上四大項合計49200元。請審核批準。
反恐經(jīng)費預算報告篇五
財政局:
基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上,嚴格按照“****年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加****年度財政經(jīng)費預算,報告如下:
一、基本情況
全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積余平方米,建筑面積1800平方米,設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫(yī)技科(b超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有b超工作站、全自動血球儀、20**光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設備,開放床位16張。
二、實際運行情況
1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。
2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(****年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補助;村衛(wèi)生站補助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網(wǎng)絡、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫(yī)療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫(yī)療補償墊付周轉(zhuǎn)費用4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
三、存在的問題
隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、****年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的'經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的經(jīng)濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟能力承擔醫(yī)院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加****年度財政經(jīng)費預算32萬元,望予批準!
反恐經(jīng)費預算報告篇六
一、縣委深入開展縣“四群”教育活動領導小組辦公室工作啟動重要設備購置經(jīng)費和領導小組辦公室日常辦公經(jīng)費萬元。主要預算支出項目包括:
1、購置電腦9臺(原創(chuàng)先爭優(yōu)辦辦公室有電腦9臺:其中3臺已經(jīng)老化、運轉(zhuǎn)極度不正常,可以正常運轉(zhuǎn)的僅有6臺。電腦每個坐班人員1臺、政務網(wǎng)1臺,現(xiàn)還急需配備9臺),5000元/臺,預算支出合計35000元。
2、購置打印機4臺(每組1臺),1500元/臺,預算支出合計6000元。
3、購置傳真機1臺(辦公室1臺),3000元/臺,預算支出合計3000元;現(xiàn)有傳真機1臺已經(jīng)無法修復。
4、購置錄音筆1支,預算支出1000元/支。
5、購置一體機1臺,預算支出45000元/臺。
6、購置折頁機1臺,預算支出14000元/臺。
7、購置裝訂機1臺,預算支出3200元/臺。
8、購置文件柜5組(綜合組2個,其他3個組各1個),1100元/個,預算支出合計5500元。
9、購置飲水機4臺(每組1臺),250元/臺,預算支出合計1000元。
10、電話費及寬帶網(wǎng)絡服務費(寬帶網(wǎng)絡1條,電話2部)3600元/年。
11、電子政務網(wǎng)絡服務費2800元/年。
12、打印機、復印機、一體機耗材預算支出15000元。
13、領導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出2500元。
14、文印紙張購置預算支出5400元。
15、車輛燃油及維修費預算支出30000元。
16、日常辦用品采購等預算支出8000元。
17、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關工作經(jīng)費1.6萬元(8個督查組,每組2000元,主要為誤餐費、加班費等)。
二、縣委第一批深入開展“四群”教育活動有關會議研討班、專題學習論壇等經(jīng)費×萬元。主要預算支出項目包括:
1、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動動員大會(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領導,縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工,縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加,(參會人員人,其中:安排食宿7,不安排食宿113人,會期1天,經(jīng)費預算支出:[7×140元/人]×1天﹦980元。
2、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動下派省州縣新農(nóng)村隊員動員大會暨第五批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領導,縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加),參會人員252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉,會期1天)。會議場地費2000元/場。會議經(jīng)費預算支出:[139人×140元/人]×1天+場地費2000元/場﹦21460元。(注:第五批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰經(jīng)費有縣農(nóng)辦另行預算)
3、開展“四群”教育活動半年工作總結(jié)會(省州縣新農(nóng)村隊員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、開展“四群”教育活動部門單位主要領導參加),參會人員240人〈其中:安排食宿118人,會期1天),會議經(jīng)費預算支出:[118人×140元/人]×1天﹦16520元。
4、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動第二批下派省州縣新農(nóng)村隊員動員大會暨第一批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領導,縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加),參會人員370人〈其中:安排食宿257人〉,會期1天)。會議場地費2000元/場。年終表彰優(yōu)秀下派單位15個,優(yōu)秀工作隊長3個,優(yōu)秀新農(nóng)村指導員20個,先進示范點個。會議經(jīng)費預算支出:[優(yōu)秀下派單位15個×元/個+優(yōu)秀工作隊長3個×元/個+優(yōu)秀新農(nóng)村指導員20個×元/個+先進示范點個×元/個+會議場地費2000元/場]﹦×元。
三、縣委第一批“四群”教育活動領導小組辦公室日常辦公經(jīng)費11.5萬元。主要預算支出項目包括:
1、打印機、復印機、一體機耗材預算支出35000元。
2、領導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出10000元。
3、文印紙張購置預算支出15000元。
4、車輛燃油費預算支出15000元。
5、電話費預算支出6000元。
6、辦公室工作人員差旅費、加班費等預算支出25000元。
7、日常辦用品采購等預算支出10000元。
四、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關工作經(jīng)費1.6萬元(8個督查組,每組2000元,主要為誤餐費、加班費等)。
五、縣委第一批“四群”教育活動學習材料征訂及宣傳工作經(jīng)費4萬元。主要預算支出項目包括:
1、征訂“四群”教育指定學習用書發(fā)縣處級領導、縣委“四群”教育辦公室工作人員預算支出5000元。
2、宣傳工作經(jīng)費預算支出35000元。
六、縣委第一批“四群”教育活動有關聯(lián)絡工作經(jīng)費5萬元。(主要為與省委、州委“四群”教育辦公室和省委、州委督查組聯(lián)絡等工作經(jīng)費支出)。
反恐經(jīng)費預算報告篇七
縣財經(jīng)領導小組:
為推進我縣經(jīng)濟社會發(fā)展,打響托克遜品牌效應。近期我辦相繼承接了托克遜第五屆杏花季旅游文化活動、湖南衛(wèi)視“天天向上”劇組、沙爾湖—托克遜縣公路開工儀式、吐魯番市玫瑰花產(chǎn)業(yè)“互觀互學”、湖南產(chǎn)業(yè)援疆等大型活動的接待工作,產(chǎn)生各類費用合計15萬元(壹拾伍萬元整)?,F(xiàn)因我辦經(jīng)費較少無力解決這部分費用,為不影響辦公室正常業(yè)務工作的'開展,特申請解決15萬元(壹拾伍萬元整)的專項活動經(jīng)費,請領導小組考慮我辦實際,予以解決為盼。
妥否,請批示!
××××縣人民政府辦公室
××××年4月11日
反恐經(jīng)費預算報告篇八
縣政府:
根據(jù)發(fā)【】37號文件精神和市**局要求,我縣在*年下半年開展了“和諧村(居)”創(chuàng)建活動?;顒娱_展以來,全縣15個民族村行動積極,措施得力,取得了顯著成績。
為進一步推動創(chuàng)建活動的深入開展,做好委年終評選的迎檢工作,擬于7月24日在*村召開全縣創(chuàng)建活動現(xiàn)場會議。由于我局工作經(jīng)費緊張,特申請解決會議費13850元。
如無不當,請批示!
**縣*局
20xx年*月*日
反恐經(jīng)費預算報告篇九
鎮(zhèn)政府:
3、宣傳費用5000元
4、購買培訓資料費(450份)7000元
3、普查后的結(jié)果抽查5000元
4、普查表的匯總10000元
三、普查辦公費用1、接待上級檢查5000元
2、報送普查表的差旅費5000元
3、普查各階段業(yè)務普查生活招待5000元
4、打印費15000元
四、普查辦聘用人員每總支聘用一名普查指導員,共用7名,每月工資700元,時間為四個月;兩個居委會共33100元聘用普查員15名,每月工資600元。時間為一個半月。
五、普查后期的工作1、到市集中錄入?yún)R總10000元
2、資料的裝訂、刻盤、建檔、建冊10000元總計170100元西流河鎮(zhèn)統(tǒng)計組
支部20xx年4月11日
反恐經(jīng)費預算報告篇十
司領導:
為活躍本小區(qū)的文化氛圍,與業(yè)主(使用人)架起相互溝通、交流的橋梁,我處擬在(節(jié)日名稱節(jié)期間舉辦“相聚(節(jié)日名稱),共筑美好家園”活動(活動時間x年x月x日8:30--22:00;活動方式以社區(qū)促銷為主,下午3:30表演節(jié)目)。
經(jīng)我處對活動經(jīng)費的預算(預算附后),共需費用x元。
因我處無活動經(jīng)費,所以此活動及節(jié)(商場、住宅)布置采用贊助及公司支持。
故特向公司領導申請x元活動經(jīng)費,望公司領導能給予支持批準!
反恐經(jīng)費預算報告篇十一
鹽邊縣人民政府:
20xx年是教育發(fā)展的''關鍵時期,根據(jù)“全國教育工作會”和《四川省中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(20xx-20xx年)》精神,我縣要全面推進新課程改革,進一步提升教育質(zhì)量,必須對現(xiàn)有教師進行全方位培訓,轉(zhuǎn)變理念,更新知識,提高教師隊伍整體素質(zhì)。為此,教育局決定從20xx年起,把師德師風建設、全方位培訓教師作為教育頭等大事來抓,從20xx年起分三年對全縣教師進行一次全面輪訓,重點抓好邊遠地區(qū)教師培訓、辦好班主任培訓班和學科骨干教師培訓班,并在全縣大力推行“校本培訓工程”,預計每年需專項培訓經(jīng)費75萬元。
根據(jù)《四川省教育廳關于加強縣級教師培訓機構(gòu)建設的實施意見》川教(20xx)99號文件精神,“各縣應按不低于當年中小學、幼兒園教師人頭工資總額的1.5%作為教師培訓經(jīng)費,列入縣級部門預算,專項撥付。其中50%撥給培訓機構(gòu)用于縣級培訓工作”。特請示縣政府從20xx年起,每年縣財政預算75萬元作為縣級教師培訓機構(gòu)培訓經(jīng)費。
妥否,請批示。
此致
敬禮!
申請人:xx
20xx年xx月xx日
反恐經(jīng)費預算報告篇十二
縣人民政府:
社區(qū)網(wǎng)格化管理信息系統(tǒng)建設是市政府對我縣的績效考核內(nèi)容之一(占0.2的分值),是加強和創(chuàng)新社會管理的重要內(nèi)容。該系統(tǒng)是運用數(shù)字化、信息化手段,將城市社區(qū)按照一定的.標準劃分為單元網(wǎng)格,以事件為管理內(nèi)容,以處置單位為責任人,實現(xiàn)信息采集、逐級處置、分析研判、流轉(zhuǎn)審批、交辦督辦、統(tǒng)計匯總、監(jiān)督控制、績效考核等各類功能,形成全面覆蓋、實時反應、動態(tài)跟蹤、聯(lián)通共享、功能齊全的社會管理信息化平臺。建設社區(qū)網(wǎng)格化管理信息系統(tǒng)有利于加強基層社會管理和服務,有利于加強流動人口和特殊人群服務管理,有利于完善黨和政府主導的維護基層群眾權益機制,營造良好社會環(huán)境。
為推進我縣城市社區(qū)網(wǎng)格化管理信息系統(tǒng)建設,提升我縣目標管理績效考核成績,根據(jù)阜陽市委辦公室、市政府辦公室《關于進一步加強新形勢下社區(qū)建設工作的實施意見》(阜辦發(fā)〔2011〕12號)要求,我局擬在城關鎮(zhèn)選擇一個社區(qū)開展社區(qū)網(wǎng)格化管理信息系統(tǒng)建設試點,經(jīng)初步核算需經(jīng)費10萬元。由于我局無此專項經(jīng)費,特申請縣政府予以解決為盼!
以上報告妥否,請批示!
臨泉縣民政局
2015年3月20日
反恐經(jīng)費預算報告篇十三
鎮(zhèn)政府:
3、宣傳費用5000元
4、購買培訓資料費(450份)7000元
3、普查后的結(jié)果抽查5000元
4、普查表的`匯總10000元
三、普查辦公費用1、接待上級檢查5000元
2、報送普查表的差旅費5000元
3、普查各階段業(yè)務普查生活招待5000元
4、打印費15000元
四、普查辦聘用人員每總支聘用一名普查指導員,共用7名,每月工資700元,時間為四個月;兩個居委會共33100元聘用普查員15名,每月工資600元。時間為一個半月。
五、普查后期的工作1、到市集中錄入?yún)R總10000元
2、資料的裝訂、刻盤、建檔、建冊10000元總計170100元西流河鎮(zhèn)統(tǒng)計組
支部20xx年4月11日
反恐經(jīng)費預算報告篇十四
根據(jù)預算信息公開工作要求,現(xiàn)將區(qū)街道辦事處20xx年部門預算信息公開如下。
(一)主要職能(機構(gòu)編制文件)
區(qū)街道辦事處為鎮(zhèn)鄉(xiāng)科級行政(事業(yè))單位,負責辦理綜合治理,安全生產(chǎn)、城市管理工作等。
(二)機構(gòu)及人員情況
根據(jù)市編委機構(gòu)編制方案,區(qū)街道辦事處為事業(yè)單位,機構(gòu)編制112人,實有在職人數(shù)292人。
(一)收支總體情況
1.20xx年收入預算為3336.82萬元。
2.20xx年支出預算為3320.64萬元。其中:基本支出預算2976萬元,項目支出預算360.83萬元。
(二)預算支出主要內(nèi)容
基本支出預算2975.99萬元,包括工資福利支出2261.84萬元,商品和服務支出505.13萬元,對個人和家庭的補助支出209.03萬元。
項目支出:279.81萬元。包括:
1.團工委建設經(jīng)費:1.1萬元;
2.科普示范社區(qū)-紅文苑社區(qū):5萬元;
3.214中央基層科普行動計劃專項資金-通訊社區(qū):20萬元;
4.社區(qū)文體活動費:49萬元;
5.街道文體活動費:12萬元;
6.街道勞動保障經(jīng)費:7.77萬元;
7.街道基層黨建經(jīng)費:21.48萬元;
8.街道計劃生育經(jīng)費:5.76萬元;
9."訪民情惠民生聚民心”活動工作組經(jīng)費:65.2萬元;
10.黨支部經(jīng)費:1.88萬元;
11.街道社區(qū)建設經(jīng)費:9萬元;
12.綜合整治經(jīng)費:3.5萬元;
13.街道武裝部經(jīng)費:3.5萬元;
14.社區(qū)樓棟長、單元長工作經(jīng)費:40萬元;
15.社區(qū)辦公業(yè)務費:19.6萬元;
16.街道社會治安綜合治理費:6.75萬元;
17.管委會工作經(jīng)費:6.17萬元;
18.街道安全建設工作經(jīng)費:2.1萬元。
(三)“三公經(jīng)費”支出預算公開
20xx年區(qū)街道辦事處“三公經(jīng)費”預算安排總額為14.25萬元(詳見附件1)。
1.因公出國(境)經(jīng)費預算公開。全區(qū)因公出國(境)經(jīng)費歸口區(qū)政府辦公室統(tǒng)一管理,各單位未核定。
2.公務接待費用預算公開。全區(qū)公務接待費歸口區(qū)機關事務局統(tǒng)一管理,各單位未核定。
3.公務用車購置及運行維護費預算公開。公務用車購置及運行維護費預算安排14.25萬元,主要用于日常公務等公務用車的`燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出。
反恐經(jīng)費預算報告篇十五
財政局:
基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上,嚴格按照“20xx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加20xx年度財政經(jīng)費預算,報告如下:
全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積20xx余平方米,建筑面積1800平方米,設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫(yī)技科(b超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有b超工作站、全自動血球儀、20xx光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設備,開放床位16張。
1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。
2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(x年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補助;村衛(wèi)生站補助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網(wǎng)絡、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫(yī)療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫(yī)療補償墊付周轉(zhuǎn)費用4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、x年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的。經(jīng)濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟能力承擔醫(yī)院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加x年度財政經(jīng)費預算32萬元,望予批準!
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