實(shí)用財政績效自評報告表填(匯總15篇)

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實(shí)用財政績效自評報告表填(匯總15篇)
時間:2023-10-28 05:03:11     小編:ZS文王

報告是一種通過對特定主題進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查研究后得出的書面統(tǒng)計材料。注意報告的邏輯連貫性和條理性,避免出現(xiàn)跳躍和重復(fù)的問題。這些報告范文涵蓋了不同領(lǐng)域和主題,希望能夠幫助你更好地掌握報告的寫作要領(lǐng)。

財政績效自評報告表填篇一

20xx年,我縣財政工作在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省、市財政部門的精心指導(dǎo)下,按照“全力推進(jìn)科學(xué)發(fā)展,傾心打造‘四個強(qiáng)縣’”的總體要求,認(rèn)真貫徹落實(shí)“保增長、保民生、保穩(wěn)定”各項(xiàng)政策措施,圍繞全年財政工作目標(biāo),深化財政改革,創(chuàng)新理財思路,扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財政工作有序開展,確保了財政收入穩(wěn)步增長,保障了基本和重點(diǎn)支出需要,為促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

按照霍政〔20xx〕80號及霍政辦〔20xx〕107號、108號文件規(guī)定,經(jīng)逐條對照,現(xiàn)將我局20xx年目標(biāo)管理任務(wù)完成情況自查如下。

(一)對“財政收入增長25%以上”、和“強(qiáng)化預(yù)算管理,提高財政預(yù)算的科學(xué)性和約束力。堅持依法理財治稅,強(qiáng)化稅收征管,力爭財政收入占gdp比重同比提高1個百分點(diǎn)左右。加強(qiáng)公共財政建設(shè),不斷提高財政對公共需求和社會事業(yè)發(fā)展的保障能力。積極推進(jìn)國庫集中支付改革,強(qiáng)化財政資金績效管理,確保資金安全高效運(yùn)行”兩條的落實(shí)情況。

1、20xx年初縣十五屆人大三次會議通過我縣8.81億元的財政收入目標(biāo)任務(wù),增長25%。一年來,我們積極應(yīng)對世界金融危機(jī)的影響,切實(shí)加強(qiáng)對財政收入工作的組織領(lǐng)導(dǎo);印發(fā)《關(guān)于做好20xx年財政收入工作的意見》,分月下達(dá)量化指標(biāo),加強(qiáng)調(diào)度考核;強(qiáng)化監(jiān)管,堅決制止隨意減免稅,嚴(yán)厲打擊偷、逃、騙稅行為。全縣財稅部門加大征管力度,加強(qiáng)了對重點(diǎn)工程、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源的稅收征管,確保主體稅收及時足額入庫;堅持“抓大不放小”,認(rèn)真摸排稅源,強(qiáng)化零散活稅征收,確保收入應(yīng)收盡收,在去年同期高基數(shù)的情況下,保持了持續(xù)、快速增長的良好態(tài)勢。全年實(shí)現(xiàn)財政收入9億元,占年度預(yù)算102%,同比增長27.6%,超年初預(yù)算1868萬元。收入總量位居全市縣(區(qū))第一位??偭吭?1個省直管縣中名列第14位,較上年前移3位。其中國稅完成38225萬元,占年度預(yù)算70.8%,同比下降14.1%;地稅完成27720萬元,占年度預(yù)算108.7%,同比增長45.3%;財政部門完成24055萬元,占年度預(yù)算278.7%,同比增長246.6%。財政部門自征耕地占用稅、契稅合計2888萬元,為財政收入快速增長打下基礎(chǔ)。

2、嚴(yán)格按照“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的要求,科學(xué)安排支出,突出重點(diǎn),保壓并舉,優(yōu)化結(jié)構(gòu),保證了法定支出、社會保障、民生工程、抗災(zāi)救災(zāi)等支出需要,有力地促進(jìn)了各項(xiàng)社會事業(yè)的健康和諧發(fā)展。全年完成財政支出235016萬元,占年初預(yù)算167.8%,增長33.8%,在上年17.7億的基礎(chǔ)上,連跨6個億元臺階,支出總量位居全省61個直管縣第一位。其中專項(xiàng)支出完成136939.8萬元,較上年同期增長199.3%。全縣工資性支出58500萬元,較上年增加7919萬元,有效保證了縣鄉(xiāng)工資發(fā)放。

在各大類支出中,教育支出(含工資性支出)56826萬元,占年度預(yù)算120.5%,增長12%,占財政支出總量的24.2%。醫(yī)療衛(wèi)生支出29371萬元,占年度預(yù)算306.1%,增長92%。農(nóng)林水事務(wù)支出33062萬元,占年度預(yù)算172%,增長29.1%。其中用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地整治經(jīng)費(fèi)7630.2萬元,用于村級補(bǔ)助支出2447萬元。一般公共服務(wù)支出34060萬元,占年度預(yù)算156.8%,增長25.9%;其中計生事業(yè)費(fèi)支出5796萬元,增長35.6%。科技支出1205萬元,增長48.8%;文化體育與傳媒支出2293萬元,增長6.6%。公共安全支出10678萬元,增長84.5%。社會保障和就業(yè)支出20555萬元,占年度預(yù)算168.8%,增長54%。

在切實(shí)保障事業(yè)發(fā)展的同時,積極保改革。全面兌現(xiàn)義務(wù)教育階段教師績效工資5921萬元,惠及教師12455人,確保了義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革順利推進(jìn)。財政政法經(jīng)費(fèi)保障體制改革爭取專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金(辦案經(jīng)費(fèi))1634萬元、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)指標(biāo)1464萬元;燃油稅改革爭取專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金1215萬元,兩項(xiàng)改革經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制初步建立,各項(xiàng)工作進(jìn)展平穩(wěn)。

3、完成國庫集中支付轉(zhuǎn)軌。高度重視,成立以縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的財政國庫集中支付改革領(lǐng)導(dǎo)小組,切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo);組建縣國庫集中支付中心,制定《xx縣財政國庫管理制度改革實(shí)施方案》及9個配套改革文件,構(gòu)建安全、高效的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng),加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),保障改革有序進(jìn)行。7月份起首批在縣直14個單位開展國庫集中支付改革試點(diǎn),在此基礎(chǔ)上,12月份對所有98個納入財政會計核算中心統(tǒng)管的縣直部門和單位全面推行國庫集中支付管理,完成由會計集中核算向國庫集中支出的順利轉(zhuǎn)軌,在進(jìn)一步簡化會計核算、提高預(yù)算執(zhí)行透明度的同時,有力地增強(qiáng)了政府的宏觀調(diào)控能力,提高了財政資金的使用效益。

(二)對“積極推進(jìn)縣域金融體系和平臺建設(shè),組建以政府為主導(dǎo)的擔(dān)保公司,促進(jìn)慶發(fā)集團(tuán)小額貸款公司盡快投入運(yùn)營;引進(jìn)徽商銀行入駐我縣?!?、“發(fā)揮財政貼息、風(fēng)險補(bǔ)償?shù)荣Y金作用,完善金融部門支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎勵制度,積極營造誠實(shí)守信的信貸環(huán)境”兩條的落實(shí)情況。

1、按照打造“財政強(qiáng)縣”的目標(biāo)要求,通過爭取項(xiàng)目、多元融資等方式,加大投入,傾力促進(jìn)投融資經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推動縣委、縣政府提出的“工業(yè)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、財政金融經(jīng)濟(jì)”平穩(wěn)快速發(fā)展,不斷推進(jìn)財政職能轉(zhuǎn)變,培植新的財源增長點(diǎn),保障財政經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長。向市融資城投債1億元、向省財政爭取地方債6500萬元,用于土地收儲、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。城投公司積極搭建與省建行合作平臺,完成總額4億元的.城建貸款授信評估。注資3000萬元,組建興業(yè)擔(dān)保公司,已擔(dān)保貸款3743萬元,完成財政貼息14.5萬元,有效地解決了中小企業(yè)、下崗失業(yè)人員融資難題。

2、大力扶持,促進(jìn)投資1億元的安徽海發(fā)貸款擔(dān)保公司投入運(yùn)營,20xx年在我縣開展擔(dān)保2億元以上,為緩解我縣企業(yè)貸款難做出了顯著的成效。

3、積極爭取,徽商銀行入駐我縣的前期選址、籌備等基礎(chǔ)工作正穩(wěn)步推進(jìn)。

(三)對“搶抓國家實(shí)行積極財政政策及省委、省政府加快皖北和沿淮三市六縣發(fā)展等機(jī)遇,把握上級資金投向,加大“以獎代補(bǔ)”力度,促進(jìn)多編快報項(xiàng)目,確保爭得應(yīng)有份額”的落實(shí)情況。

20xx年,一年來,緊緊抓住實(shí)施積極財政政策機(jī)遇,通過預(yù)算安排、爭取項(xiàng)目、多元融資等方式,加大投入,推動“工業(yè)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、財政金融經(jīng)濟(jì)”平穩(wěn)快速發(fā)展,培植新的財源增長點(diǎn),保障財政經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長。

積極支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)。全年縣本級財政列支7387萬元,用于稅收返還、兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠政策、納稅大戶獎勵及支持中小企業(yè)發(fā)展,同比增長111%。利用上級扶持專項(xiàng)、土地出讓金、探礦權(quán)價款等,投入近2億元,支持“三區(qū)兩園”建設(shè),同比增長4.2倍。傾力扶持農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)。全年共列支7856萬元,用于糧食加工、畜禽養(yǎng)殖、新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)村專業(yè)合作組織建設(shè)等,積極推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)成效顯著,當(dāng)年投入796.8萬元的孟集鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目順利通過市級驗(yàn)收;投入935.4萬元的花園鎮(zhèn)1.3萬畝農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目正在穩(wěn)步實(shí)施;投入資金900萬元(其中財政資金840萬元),完成慶發(fā)集團(tuán)和華安達(dá)集團(tuán)兩個重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè),取得了預(yù)期效益。激活城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)??h本級預(yù)算內(nèi)列支4000萬元、土地出讓金列支557萬元、向市融資城投債1億元、向省財政爭取地方債6500萬元、向省開行貸款1800萬元,用于土地收儲、安置房建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。發(fā)展財政金融經(jīng)濟(jì)。注資3000萬元,組建興業(yè)擔(dān)保公司,全年累計擔(dān)保貸款3743萬元。財政列支各項(xiàng)貼息513萬元,撬動金融部門新增投貸11.5億元以上,有效地解決了中小企業(yè)、下崗失業(yè)人員再就業(yè)融資難題。搞好項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)。抓住國家大力拉動內(nèi)需契機(jī),我局與有關(guān)單位配合,共申報項(xiàng)目336個,到位資金11.5億元,增長72.5%,促進(jìn)了農(nóng)業(yè)、水利、交通、教育、環(huán)保等事業(yè)發(fā)展。爭取中央老區(qū)項(xiàng)目資金971萬元,用于道路、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善了老區(qū)人民生產(chǎn)生活條件。

(四)對“全面落實(shí)政策性農(nóng)業(yè)保險政策”的落實(shí)情況。

20xx年,我局牽頭實(shí)施的政策性農(nóng)業(yè)保險工作圓滿完成,當(dāng)年夏季農(nóng)作物投保166萬畝,能繁母豬投保7.2萬頭,奶牛投保422頭,收取農(nóng)戶自繳保費(fèi)474萬元,保險金額達(dá)62400萬元。同時,強(qiáng)化履約理賠,共打卡發(fā)放理賠金額1894.7萬元,其中理賠水稻1269.8萬元、小麥152萬元、油菜241.2萬元、能繁母豬損失231.7萬元。20xx年午季作物政策性農(nóng)業(yè)保險承保工作順利開展,全縣共完成小麥、油菜投保124萬畝,能繁母豬投保7.25萬頭,奶牛投保317頭,收取農(nóng)民自繳保費(fèi)351.3萬元,農(nóng)作物投保率達(dá)86%。

(五)對“確保各項(xiàng)財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金及時安全發(fā)放”的落實(shí)情況。

20xx年,我縣繼續(xù)深化財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金管理和支付方式改革。建立健全財政補(bǔ)貼惠民資金“一卡通”發(fā)放長效機(jī)制,大力開展“惠民直達(dá)工程”試點(diǎn);切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和部門配合,強(qiáng)化資金管理和制度建設(shè),規(guī)范發(fā)放程序,提高發(fā)放效率;開拓創(chuàng)新,在全省率先實(shí)現(xiàn)縣級統(tǒng)一跨機(jī)構(gòu)批量打卡發(fā)放到戶;在兩年一度的綜合考核中,第三次榮獲全省財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金管理和“一卡通”打卡發(fā)放工作一等獎,工作經(jīng)驗(yàn)在全市財政科學(xué)化、精細(xì)化管理工作大會上交流。全年通過“一卡通”發(fā)放財政補(bǔ)貼惠民資金4大類35項(xiàng),較上年增加10項(xiàng);發(fā)放補(bǔ)貼資金總額4.3億元,凈增7449萬元,增長21%,資金發(fā)放總量位居全省第一位,農(nóng)民人均受益307元,人均增收50.3元。各項(xiàng)補(bǔ)貼資金的及時足額打卡到位,在落實(shí)補(bǔ)貼政策,提高農(nóng)民收入,保護(hù)農(nóng)民利益的同時,拉動了內(nèi)需,刺激了農(nóng)村消費(fèi)。

(六)對“加大國有資產(chǎn)管理力度,不斷提高國有資產(chǎn)管理水平”的落實(shí)情況。

我局切實(shí)加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管,會同有關(guān)單位,已完成對16家國企改制企業(yè)的驗(yàn)接收,保護(hù)了改制企業(yè)的相關(guān)資料、剩余資產(chǎn)及資金安全,鞏固了國企改制成果。積極參與4家企業(yè)“退二進(jìn)三”工作,及時撥付遷建資金2114萬元,推動了“退二進(jìn)三”工作順利進(jìn)行。

今年,xx縣財政運(yùn)行總體情況良好,各項(xiàng)工作取得了一定成效,但仍然存在一些不容忽視的問題。主要表現(xiàn)在:一是收入總量仍然不大,在全省位次仍然不高,且人均指標(biāo)在全省位居中下游。二是世界金融危機(jī)的影響仍然存在,財源建設(shè)成果尚未完全顯現(xiàn),20xx年的財政持續(xù)高位增長仍有諸多不確定因素。三是經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)建設(shè)任務(wù)繁重,資金需求不斷增大,法定支出、社保支出等呈剛性增長,收支矛盾仍然突出。四縣本級財力少,財力對上依存度高,縣級調(diào)控性差,財政保障能力脆弱。五是新時期改革發(fā)展對財政干部素質(zhì)要求越來越高,財政干部知識老化、人才缺乏日益顯現(xiàn),財政隊伍建設(shè)亟待加強(qiáng);鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后,財政投入亟待加強(qiáng)等等。

新一年全縣財政工作的指導(dǎo)思想是:以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神,按照“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促消費(fèi)”的重要原則,緊緊圍繞縣委、縣政府明確的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo),按照建設(shè)“農(nóng)業(yè)強(qiáng)縣、工業(yè)強(qiáng)縣、財政強(qiáng)縣、民生強(qiáng)縣”總體要求,堅持財政增收節(jié)支,銳意改革創(chuàng)新,強(qiáng)化預(yù)算管理,提高資金使用績效,為加快全縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

工作思路是:加大財源建設(shè)力度,做大財政蛋糕,增強(qiáng)財政實(shí)力;加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,保工資增長,保法定支出,保民生工程實(shí)施,保社會事業(yè)發(fā)展;加大財政管理力度,細(xì)化監(jiān)管措施,提升資金使用績效;加大改革創(chuàng)新力度,完善體制機(jī)制,提升服務(wù)效能;強(qiáng)化隊伍建設(shè),提高綜合素質(zhì),增強(qiáng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力。

做好八項(xiàng)工作:一是加大投融資力度,促進(jìn)“三區(qū)兩園”和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),催生新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),促進(jìn)財政收入可持續(xù)增長;二是強(qiáng)化協(xié)調(diào)機(jī)制,做好依法征管,努力做大財政蛋糕;三是健全預(yù)算管理體系,科學(xué)編制財政預(yù)算;四是細(xì)化工作措施,推進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展;五是科學(xué)制定縣鄉(xiāng)財政管理體制,促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展;六是深化財政改革,提升財政綜合管理水平;七是完善財政管理制度體系建設(shè),提高依法理財能力;八是加強(qiáng)隊伍建設(shè),提升服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展能力。

財政績效自評報告表填篇二

(一)項(xiàng)目概況。

紅河州財政局20xx年年初預(yù)算項(xiàng)目4個,項(xiàng)目預(yù)算資金1010萬元,全年支出759.18萬元,預(yù)算執(zhí)行率75.17%。分別是:

1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金177萬元,全年支出43.27萬元,預(yù)算執(zhí)行率24.45%。

2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金41萬元,全年支出0萬元,預(yù)算執(zhí)行率0%。

3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金423萬元,全年支出416.14萬元,預(yù)算執(zhí)行率98.38%。

4.財政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金369萬元,全年支出258.77萬元,預(yù)算執(zhí)行率70.13%。

(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):進(jìn)一步理順紅河

州財政標(biāo)準(zhǔn)體系,深化財政管理體制改革,做好“六穩(wěn)”工作,落實(shí)“六?!惫ぷ?,兜實(shí)兜牢“三保”底線,印發(fā)《紅河州剛性支出項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《紅河州運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《20xx年財政工作手冊》《紅河州20xx年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx地方財政預(yù)算(草案)》。強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管,繼續(xù)落實(shí)《紅河州非法集資舉報獎勵實(shí)施辦法》,加大防范非法集資宣傳教育力度,提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護(hù)和傳承珠心算文化,培養(yǎng)和選拔珠心算選手,促進(jìn)珠心算水平的提高。加強(qiáng)財政干部隊伍建設(shè),按照州委組織部干部培訓(xùn)要求,舉辦一期財政干部培訓(xùn)班。

2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):在20xx年監(jiān)督

檢查工作的基礎(chǔ)上,完成以下財政監(jiān)督檢查服務(wù):會計信息質(zhì)量檢查、財政扶貧資金專項(xiàng)檢查、紅河州財政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查、非稅收入檢查、政府和部門預(yù)決算公開檢查服務(wù)、財政部開展減稅降費(fèi)政策措施實(shí)施效果專項(xiàng)檢查、環(huán)保資金檢查等財政監(jiān)督檢查工作。

3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):完成財政支出績

效評價項(xiàng)目投資評審委托業(yè)務(wù)、政府購買ppp咨詢服務(wù)、預(yù)決算公開檢查委托業(yè)務(wù)和20xx-20xx年小(二)型病險水庫除險驗(yàn)收項(xiàng)目工作,為了進(jìn)一步深化州級預(yù)算績效管理工作,提高預(yù)算執(zhí)行效率,加強(qiáng)財政資金支出管理,逐步擴(kuò)大財政資金績效評價的規(guī)模和范圍及項(xiàng)目評審工作,提高財政資金使用效益。

4.財政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):在20xx年的基礎(chǔ)上,完成以下信息化運(yùn)行維護(hù)任務(wù):

(2)完成財政一體化等系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備購置、電費(fèi)支付等;

(3)云南省地方財政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺;

(4)紅河州預(yù)算單位會計信息集中管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi);

(5)資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接開發(fā)項(xiàng)目;

(6)省政府采購管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣場;

(7)隱性債務(wù)監(jiān)測平臺新模塊開發(fā)及服務(wù)項(xiàng)目;

(8)紅河州部門決算業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、運(yùn)維費(fèi)。

(三)項(xiàng)目組織管理情況。

1.成立以局長為組長,副局長為副組長,各科室負(fù)責(zé)人及

局辦公室相關(guān)人員為成員的部門整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,明確工作職責(zé),制定任務(wù)分解清單。

2.制定《紅河州財政局工作規(guī)則》(紅財〔20xx〕28號)、《紅河州財政局機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法》(紅財黨組〔20xx〕30號)等6項(xiàng)制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編,修訂完善《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度,進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報銷程序,加強(qiáng)了預(yù)算管理,規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。

3.各項(xiàng)目管理科室根據(jù)職責(zé)分工、管理流程,按各項(xiàng)目的具體工作要求,制定工作方案、確定實(shí)施范圍、明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)分工、工作要求、工作時間節(jié)點(diǎn)等,保證項(xiàng)目順利實(shí)施。

4.通過公開招標(biāo)方式,擇優(yōu)委托第三方機(jī)構(gòu),協(xié)助紅河州財政局完成相關(guān)工作。

為確保部門工作目標(biāo)與整體戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性,在單位內(nèi)形成以績效為導(dǎo)向的財政資金管理機(jī)制,建立統(tǒng)一、規(guī)范的績效管理體系并全面正確實(shí)施,紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下:

1.修訂完善了《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度,進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報銷程序,加強(qiáng)了預(yù)算管理,規(guī)范了收支行為。

2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項(xiàng)目支出績效自評,對未完成績效目標(biāo)或偏離績效目標(biāo)較大、預(yù)算執(zhí)行率偏低的項(xiàng)目進(jìn)行分析并說明原因,研究提出改進(jìn)措施。

3.根據(jù)預(yù)算法、《項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》(財預(yù)〔20xx〕10號)、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程(試行)〉的通知》(紅財預(yù)〔20xx〕97號)等相關(guān)文件要求,對20xx年部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)進(jìn)行了優(yōu)化,確保績效目標(biāo)設(shè)置更加科學(xué)、合理。

4.開展事前績效評估工作,在第三方機(jī)構(gòu)人員的指導(dǎo)下,由部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組成專家評估小組,形成評估成果。

5.開展績效運(yùn)行監(jiān)控工作,明確績效運(yùn)行監(jiān)控的目標(biāo),把績效管理的目標(biāo)分解落實(shí)到績效監(jiān)控中,提高個體績效水平來改進(jìn)部門整體的績效水平。

6.在第三方機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下,結(jié)合部門實(shí)際情況,搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo)體系。

7.配合第三方機(jī)構(gòu)開展20xx年項(xiàng)目支出績效部門評價工作,對評價結(jié)果存在問題進(jìn)行分析,提出改進(jìn)措施并進(jìn)行整改,提高部門績效水平。

(一)績效評價綜合結(jié)論。

1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)22個績效指標(biāo),完成13個,未完成或部分完成9個,預(yù)算執(zhí)行率24.45%,自評得分61.4分,自評等級為“中”。

2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi),共設(shè)8個績效指標(biāo),完成8個,預(yù)算執(zhí)行率0.00%,自評得分90分,自評等級為“優(yōu)”。

3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)32個績效指標(biāo),完成29個,未完成或部分完成3個,預(yù)算執(zhí)行率98.38%,自評得分92.93分,自評等級為“優(yōu) ”。

4.財政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)25個績效指標(biāo),完成24個,未完成1個,預(yù)算執(zhí)行率70.13%,自評得分95分,自評等級為“優(yōu)”。

紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規(guī)則》(紅財〔20xx〕28號)、《紅河州財政局機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法》(紅財黨組〔20xx〕30號)等6項(xiàng)制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編,印發(fā)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法的通知》(紅財辦發(fā)〔20xx〕12號),對制度適時更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。為項(xiàng)目的管理奠定了基礎(chǔ),保障項(xiàng)目正常開展。

(一)項(xiàng)目預(yù)算及自評工作不夠精準(zhǔn),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠,不能及時解決項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題,難以確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),各項(xiàng)目科室對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。

(二)在績效指標(biāo)完成情況填報工作中,財政支出多個子項(xiàng)目合并為一個主項(xiàng)目時存在一定困難,并對后期的運(yùn)行監(jiān)控和績效評價工作增加了難度。

(三)部分項(xiàng)目由于不可抗拒原因,未完全按年初計劃開展,資金支出進(jìn)度緩慢,影響了工作任務(wù)和績效指標(biāo)的完成,拉低了績效評價得分。如:因受疫情客觀因素的影響,取消了財政干部培訓(xùn)和珠算心算比賽,影響了工作任務(wù)和相應(yīng)績效指標(biāo)的完成。

(一)進(jìn)一步提高認(rèn)識,加強(qiáng)預(yù)算管理,做好項(xiàng)目前期的調(diào)研決策工作。

(二)進(jìn)一步調(diào)整充實(shí)績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員,明確分工,形成合力,壓實(shí)責(zé)任,確保完成單位年度考評目標(biāo)任務(wù)。

(三)加大對績效評價相關(guān)知識的培訓(xùn)力度,結(jié)合實(shí)際制定完善資金管理制度。

“財政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)設(shè)備購置19.8萬元”、“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)維護(hù)費(fèi)40萬元”經(jīng)財政部門批準(zhǔn)調(diào)整為“紅河州債務(wù)系統(tǒng)駐場運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)10.8萬元”、“20xx年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務(wù)費(fèi)49萬元”,同時更新了相應(yīng)的績效指標(biāo)。

財政績效自評報告表填篇三

(一)績效目標(biāo)情況。

20xx年我局以服務(wù)群眾為宗旨,公共文化服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。一是公共文化陣地持續(xù)優(yōu)化。紅色交通紀(jì)念館、秋林鎮(zhèn)紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放,文化館完成升級打造,圖書館升級打造有序推進(jìn)。博物館創(chuàng)建為梓州歷史文化科普基地和社區(qū)教育基地。實(shí)施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬”工程,成功創(chuàng)建縣級示范村鎮(zhèn)25個、市級示范村鎮(zhèn)2個;“三館”數(shù)字化建設(shè)初見成效,疫情期間為群眾提供各種在線服務(wù)。二是應(yīng)急廣播體系建設(shè)完成。全縣數(shù)字應(yīng)急廣播體系建設(shè)“三年任務(wù)、一年完成”,全縣建成縣應(yīng)急廣播平臺1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端33個、村(社區(qū))前端462個、應(yīng)急廣播接收終端7478套、縣鎮(zhèn)村視頻調(diào)度會議系統(tǒng)496套、城區(qū)防洪應(yīng)急廣播40套,通達(dá)率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源,創(chuàng)作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個。結(jié)合建黨100周年、黨史教育等,開展文藝活動40余場。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動,參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展,舉辦黨史知識競賽、“學(xué)黨史·讀經(jīng)典”等系列活動,吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團(tuán)體、戲曲團(tuán)隊發(fā)展,引導(dǎo)群眾自我表現(xiàn)、自我服務(wù)。

(二)資金安排情況。主要表述政策(項(xiàng)目)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算情況。

20xx年全系統(tǒng)項(xiàng)目資金共計22056.9483 萬元,其中縣級安排項(xiàng)目20397.1783萬元,爭取中央、省、市項(xiàng)目資金1659.77 萬元。預(yù)算下達(dá)到全系統(tǒng)各個單位資金情況:機(jī)關(guān)20943.3483萬元;文化館110.6萬元;圖書館63萬元;文物管理所940萬元。其中機(jī)關(guān)項(xiàng)目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開發(fā)項(xiàng)目和西部寫生基地道路建設(shè)。

(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。主要分析政策(項(xiàng)目)資金預(yù)算執(zhí)行情況,以及預(yù)算管理情況。

20xx年項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算實(shí)施,20xx年整個系統(tǒng)全年完成項(xiàng)目預(yù)算21356萬元,占預(yù)算96.8%,全系統(tǒng)有700萬元沒有完成預(yù)算,其中文物管理所500萬元、機(jī)關(guān)200萬元沒有完成預(yù)算,主要原因一是項(xiàng)目正在實(shí)施中,不具備撥款條件。

(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析。對照總體目標(biāo)分析全年完成情況

20xx年工作圍繞年初制定的目標(biāo)和計劃執(zhí)行,職工工資各種補(bǔ)貼按月執(zhí)行,不存在拖欠職工工資補(bǔ)貼等情況,文化站、文化館、圖書館、博物館等免費(fèi)開放、應(yīng)急廣播體系建設(shè)等民生工程按項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行,其他特定項(xiàng)目除上級資金預(yù)算下達(dá)較晚無法實(shí)現(xiàn),其他的及時按進(jìn)度執(zhí)行,所有支出都很好地完成了目標(biāo)計劃。

20xx年我局一是以夯牢基礎(chǔ)為目的,文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉(xiāng)村旅游發(fā)展推動有力。編制《三臺縣“兩江一湖”鄉(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》和北壩、樂安《鄉(xiāng)村旅游修建性詳細(xì)規(guī)劃》。創(chuàng)建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅等省級研學(xué)基地2家,培育具備研學(xué)課程設(shè)計及活動執(zhí)行的承辦機(jī)構(gòu)2家。舉辦春季賞花季等鄉(xiāng)村文旅系列活動2個。組織經(jīng)營業(yè)主到明月村考察學(xué)習(xí),文旅能人參加省級培訓(xùn)1期,6位文旅能人進(jìn)入省庫。研學(xué)基地建設(shè)有序推進(jìn)。制定打造1個特色品牌和構(gòu)建“1356n”基地建設(shè)規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo),構(gòu)建“一營多基”“3+2”(3天在營地,2天到基地開展研學(xué)教育活動)的研學(xué)教育體系,形成營地引領(lǐng)、基地協(xié)同的研學(xué)教育模式,在東南西北中5個片區(qū)打造10條精品線路,提升全縣研學(xué)旅行的知名度和影響力。文旅運(yùn)營推介提質(zhì)增效。利用《川報觀察》《學(xué)習(xí)強(qiáng)國》、“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅100余次。組織各類文旅產(chǎn)品參加陜甘川寧旅游博覽會等推介活動6次。圍繞“成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)”戰(zhàn)略,與重慶北碚區(qū)等對接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會、成都寬窄巷子旅游專題推介會活動,編印《三臺旅游畫冊》,提升縣域文旅影響力。

二是是以保護(hù)傳承為使命,文化遺產(chǎn)利用亮點(diǎn)紛呈。文物保護(hù)不斷加強(qiáng)。推進(jìn)實(shí)施重點(diǎn)文物保護(hù)項(xiàng)目4個,在國家文物局新增立項(xiàng)2個、申報專項(xiàng)資金項(xiàng)目3個。查處2起在潼川古城墻保護(hù)范圍內(nèi)違規(guī)建設(shè)。組織公示重點(diǎn)文物管理使用單位消防責(zé)任人、直接責(zé)任人,開展安全隱患“大排查、大整改”行動。開展野外搶救性保護(hù)4次,協(xié)助完成全縣石窟寺調(diào)查、涪江流域郪王城遺址考古調(diào)查等項(xiàng)目。開展“革命文物展覽展示”問題排查,完成縣域內(nèi)紅色資源普查。邀請省級專家進(jìn)行館藏品鑒定,新增珍貴文物124件(其中二級文物9件、三級文物115件)。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設(shè)計大賽,評選獎項(xiàng)118名。組織非遺傳承人和項(xiàng)目參加省市非遺展示展覽活動,潼川豆豉、剪紙等非遺項(xiàng)目在科博會、國際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻(xiàn)能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺文物有話說”專題節(jié)目,在三臺電視臺、三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓(xùn)班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉(xiāng)等活動中,發(fā)放資料、現(xiàn)場講解,多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流,組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。

三是以日常監(jiān)管為抓手,文旅市場監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場監(jiān)管常態(tài)化。督促落實(shí)安全生產(chǎn)屬地、部門、業(yè)主的具體責(zé)任。健全多部門聯(lián)動機(jī)制,開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動,建立安全隱患數(shù)據(jù)庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場所等重點(diǎn)場所完善應(yīng)急預(yù)案、開展消防演練。加強(qiáng)安全培訓(xùn),狠抓防汛減災(zāi)防范工作,扎實(shí)開展“安全生產(chǎn)月”、假日文化旅游市場安全等專項(xiàng)檢查,守牢文化和旅游安全防線。關(guān)鍵環(huán)節(jié)精細(xì)化。加強(qiáng)重要時段、重點(diǎn)點(diǎn)位安全生產(chǎn)監(jiān)管,全年無安全生產(chǎn)責(zé)任事故。嚴(yán)守疫情防控紅線,落實(shí)疫情防控措施,組織文旅市場疫情防控工作會3次,全縣范圍內(nèi)開展文旅行業(yè)疫情防控拉網(wǎng)式檢查兩輪?!八牟粌芍薄遍_展安全檢查10次,檢查星級酒店、a級景區(qū)等60余次。聯(lián)合市場監(jiān)管、環(huán)保等部門落實(shí)魯班水庫水環(huán)境整治,組織開展常態(tài)化督查。

(三)績效指標(biāo)完成情況分析。包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況,資金結(jié)余情況,違規(guī)記錄等,對照項(xiàng)目計劃完成目標(biāo),對截止評價時點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計劃、成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價,并進(jìn)行分析說明。

我局按照上級要求,全年目標(biāo)建設(shè)績效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確,圓滿完成了各項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)任務(wù),目標(biāo)完成率100%。

(四)項(xiàng)目效益分析。

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期目標(biāo)績效指標(biāo)按時圓滿完成,項(xiàng)目支出控制在預(yù)算范圍內(nèi),沒有超額支出,服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%以上。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

20xx年未完成項(xiàng)目主要是文物管理所文物保護(hù)項(xiàng)目、機(jī)關(guān)文化旅游資金,未完成主要原因主要是項(xiàng)目正在實(shí)施中,不具備撥款條件,今后工作中督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

20xx年我局項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行,經(jīng)評價,該項(xiàng)目總體完成情況良好,資金績效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí),整體項(xiàng)目效果良好。

五、其他需要說明的問題

財政績效自評報告表填篇四

根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度項(xiàng)目和部門整體支出預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(徐財績[20xx]2號)要求,我單位及時布置自評,由自評工作小組,明確分工,落實(shí)責(zé)任,認(rèn)真開展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況,填寫自評表格,形成本評價報告。現(xiàn)將20xx年度徐聞縣財政局整體支出自我績效評價報告如下:

(一)單位情況。徐聞縣財政局成立時間為xx58年1月,屬行政單位;本單位共有23個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:

(1)辦公室

(2)法規(guī)稅政股

(3)預(yù)算股

(4)國庫股

(5)綜合規(guī)劃股

(6)行政政法股

(7)教科文股

(8)農(nóng)業(yè)股

(9)工貿(mào)發(fā)展股

(10)經(jīng)濟(jì)建設(shè)股

(11)金融與政府債務(wù)管理股

(12)社會保障股

(13)會計股

(14)監(jiān)督檢查辦公室

(15)績效評價股

(16)政府采購監(jiān)管股

(17)人事股

(18)預(yù)算外資金管理中心

(xx)工程預(yù)決算審核中心

(20)國庫支付中心

(xx)農(nóng)村財務(wù)管理辦公室

(22)資產(chǎn)管理中心

(23)鎮(zhèn)財縣管中心。

(二)人員情況。截止20xx年12月31日,本單位人員編制231人,實(shí)有在職人員181人,離退休人117人,外聘臨時工人數(shù)41人。

(三)工作職能。

(一)貫徹執(zhí)行國家和上級財政部門有關(guān)財政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。組織擬定財政行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務(wù)會計等方面規(guī)范文件并監(jiān)督實(shí)施。

(二)執(zhí)行中央地方、國家與企業(yè)的分配政策,運(yùn)用財稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控,綜合平衡社會財力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。

(三)編制年度縣級預(yù)算草案并組織執(zhí)行,受縣人民政府委托,向縣人民代表大會報告縣級和全縣預(yù)算執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告決算。制定全縣財政和預(yù)算收入計劃。負(fù)責(zé)各項(xiàng)財政收支的管理。

(四)指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村財務(wù)管理工作。對企業(yè)財務(wù)制度進(jìn)行監(jiān)督和管理。對代理記賬機(jī)構(gòu)及其從事代理記賬業(yè)務(wù)情況的監(jiān)督檢查。

(五)負(fù)責(zé)縣級非稅收入專戶及各項(xiàng)政府性基金及財務(wù)票據(jù)、財政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)的管理,參與監(jiān)督住房保障和住房公積金的管理。對財政票據(jù)領(lǐng)用資格審核核準(zhǔn)。財政票據(jù)的領(lǐng)用審核、核銷等。

(六)監(jiān)督、執(zhí)行、統(tǒng)一規(guī)定行政事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)建立和實(shí)施國庫集中收付制度。負(fù)責(zé)縣級財政資金調(diào)度和財政總預(yù)算會計工作。管理縣級財政社會保障支出,組織實(shí)施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督。執(zhí)行社會保障資金財務(wù)制度,基本建設(shè)財務(wù)制度,設(shè)計企業(yè)財務(wù)制度和農(nóng)村財務(wù)制度。

(七)擬訂行政事業(yè)單位資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理制度,負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位資產(chǎn)的監(jiān)管。制定財政支出績效評價指標(biāo)體系及評價標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施財政支出績效評價、公共資源統(tǒng)計分析及評價。組織開展企業(yè)、行政事業(yè)單位等會計決算報表匯總和分析。

(八)參與財政性資金項(xiàng)目安排總量研究。組織調(diào)度財政性基本建設(shè)資金。參與財政性資金投資項(xiàng)目的工程概算審核。承擔(dān)財政性資金投資項(xiàng)目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財務(wù)決算審核工作。參與制定對縣級財政性資金基本建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目委派財務(wù)總監(jiān)的管理制度。負(fù)責(zé)制定代建項(xiàng)目財務(wù)管理制度,參與工程造價管理,制定政府采購政策制度并監(jiān)督管理。

(九)貫徹執(zhí)行會計法規(guī)和制度。依法指導(dǎo)和監(jiān)管注冊會計師考試的有關(guān)業(yè)務(wù)。

(十)監(jiān)督財稅方針,政策、法規(guī)和財會制度的執(zhí)行情況,檢查、處理、反映財政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財政管理的政策建議。

(十一)負(fù)責(zé)擬定全縣政府性債務(wù)管理制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣政府性債務(wù)管理工作。承擔(dān)涉外、地方金融財政政策措施的擬訂和執(zhí)行工作。擬訂ppp模式的相關(guān)制度。負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)財務(wù)監(jiān)管核金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)國債兌付和地方政府債券轉(zhuǎn)貸,還本付息相關(guān)工作。

(十二)管理資產(chǎn)評估行業(yè),指導(dǎo)和監(jiān)督評估機(jī)構(gòu)和評估師的業(yè)務(wù),辦理監(jiān)管范圍內(nèi)設(shè)計國有產(chǎn)權(quán)權(quán)益的資產(chǎn)評估項(xiàng)目立項(xiàng)確認(rèn)。

(十三)根據(jù)縣政府授權(quán),依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)以及縣政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。

(十四)貫徹落實(shí)黨的人才發(fā)展政策,履行人才工作相關(guān)職責(zé)。

(十五)完成縣委、縣政府和上級財政部門交辦的其他任務(wù)。

(一)評價小組情況。根據(jù)《徐聞縣財政局關(guān)于徐聞縣推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作的通知》(徐財教[20xx]6號)要求,為更好地開展財政支出績效評價工作,我局成立了財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。績效評價工作小組負(fù)責(zé)本單位預(yù)算績效評價工作的組織、協(xié)調(diào)、督促和檢查工作。相關(guān)業(yè)務(wù)股室及下屬單位負(fù)責(zé)年度部門預(yù)算整體支出及項(xiàng)目資金支出績效評價工作,績效評價工作小組負(fù)責(zé)復(fù)核部門預(yù)算整體支出和項(xiàng)目資金績效評價工作。

(二)自評工作情況。為切實(shí)做好部門預(yù)算整體支出及項(xiàng)目資金支出績效評價工作,進(jìn)一步明確職責(zé),規(guī)范程序。本局遵循“統(tǒng)一組織、分工協(xié)作、相互配合”的原則,合理劃分業(yè)務(wù)股室和下屬單位工作職責(zé),組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全局績效自評工作,相關(guān)業(yè)務(wù)股室和下屬單位根據(jù)工作總體安排和要求,負(fù)責(zé)落實(shí)工作。依據(jù)《部門整體支出績效評價評分表》,本單位自評得分82.5分,績效評價等級為“良”。

(三)自評材料報送時間及質(zhì)量。本單位對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

(四)自評材料報送及公開一致情況。本單位所報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表是否與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。

(一)目標(biāo)設(shè)置

1.績效目標(biāo)申報情況。當(dāng)年績效目標(biāo)申報部門整體支出項(xiàng)目1個,金額xx96.09萬元,實(shí)際到位金額xx96.09萬元。

2.整體支出績效目標(biāo)。

(2)階段性(當(dāng)年)績效目標(biāo)。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項(xiàng)目的基本運(yùn)轉(zhuǎn)需求、確保全局各部門能正常開展工作。

(二)預(yù)算編制合理性。本單位根據(jù)人員基數(shù)、部門業(yè)務(wù)量、往年預(yù)算數(shù)和預(yù)算編制要求和標(biāo)準(zhǔn),合理測算基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,形成20xx年度部門整體支出預(yù)算。

(三)預(yù)算編制規(guī)范性。本單位預(yù)算編制符合財政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則,符合專項(xiàng)資金預(yù)算編制和項(xiàng)目庫管理要求。

(一)支出管理情況。

1.整體支出完成率。本單位上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)7.09,本年實(shí)際收入數(shù)15539.41萬元(含全縣性公積金收入),實(shí)際支出15318.05萬元(含全縣性公積金支出),整體支出完成率98.53%。本年度結(jié)余228.45萬元。結(jié)余主要原因:人員基本工資和津貼補(bǔ)貼預(yù)算結(jié)余,年末國庫收回。

2.財務(wù)合規(guī)性。本單位部門整體支出績效自評報告依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會計核算資料形成,本單位部門整體預(yù)算的執(zhí)行符合政府會計準(zhǔn)則、相關(guān)會計制度的要求,如實(shí)反映政府部門的財務(wù)狀況、運(yùn)行情況等有關(guān)信息。

(二)信息公開。

1.自評信息公開。單位已按績效自評規(guī)定的時間和內(nèi)容在門戶網(wǎng)站。

2.預(yù)決算信息公開。我局按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定在本單位門戶網(wǎng)站已公開20xx預(yù)算信息;公開的文件標(biāo)題是:20xx年徐聞縣財政局部門預(yù)算。20xx年決算信息未公開,未公開原因:待財政部門批復(fù)20xx年決算后再作公開。

3.績效目標(biāo)公開。本單位按照績效目標(biāo)批復(fù)的有關(guān)規(guī)定在門戶網(wǎng)站公開批復(fù)后的績效目標(biāo),所公開的績效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致。

(一)項(xiàng)目管理。

1.項(xiàng)目實(shí)施程序。1.項(xiàng)目實(shí)施程序。年度實(shí)施項(xiàng)目5個,其中屬于政府采購項(xiàng)目xx個、國庫集中支付項(xiàng)目xx個,合同管理制項(xiàng)目xx個。項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范,驗(yàn)收手續(xù)完整。

(二)資產(chǎn)管理。

1.資產(chǎn)管理安全性。本單位嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及內(nèi)部制定的'財務(wù)規(guī)章制度,資產(chǎn)管理制度健全,賬務(wù)處理規(guī)范,資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、驗(yàn)收、領(lǐng)用、登記手續(xù)完備,資產(chǎn)的使用狀況和國有資產(chǎn)收益安全完整。

2.固定資產(chǎn)利用率。

(三)經(jīng)費(fèi)管理。

1.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。徐聞縣財政局20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為10.88萬元,完成預(yù)算30.7萬元的35.44%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.71萬元,完成預(yù)算25.2萬元的26.63%(其中:公務(wù)用車購置支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.71萬元,完成預(yù)算25.2萬元的26.63%);公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.17萬元,完成預(yù)算5.5萬元的75.82%。20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2.“公用經(jīng)費(fèi)”控制率。20xx年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出207.23萬元,比上年決算數(shù)減少294.71萬元,下降58.71%。主要增減變動情況是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)開支。

(四)在職人員控制率。本單位人員編制共231名,當(dāng)年年末單位實(shí)際在職人數(shù)181人、在職人員控制率78.35%,在人員編制控制上未有超編現(xiàn)象。

1、產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo):不超預(yù)算。

2、產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo):100%足額發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)。

3、效益指標(biāo)-社會效益:保障各項(xiàng)工作順利開展。

4、效益指標(biāo)-可持續(xù)影響:持續(xù)提升公共服務(wù)效能。

預(yù)期目標(biāo)設(shè)置與實(shí)際執(zhí)行有偏差。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù),確定了單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化了預(yù)算指標(biāo),但是實(shí)際支付過程中,受各方面因素影響,未能嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行。

加強(qiáng)對財政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則,不斷提高各業(yè)務(wù)股室和下屬單位的業(yè)務(wù)工作能力,進(jìn)一步強(qiáng)化各股室和下屬單位對財政預(yù)算支出績效目標(biāo)申報管理意識。

財政績效自評報告表填篇五

1、項(xiàng)目的公益性

隨著經(jīng)濟(jì)、政治高速發(fā)展,人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意,精神文化建設(shè)已經(jīng)成為政府機(jī)關(guān)工作的重點(diǎn),文化展館是開展群眾文化活動,給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設(shè)更是精神文化建設(shè)的重要組成部分,是推廣社會主義精神文明建設(shè)的重要途徑。

2、項(xiàng)目的必要性

為了加強(qiáng)精神文明建設(shè),展示歷史文化及經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果,為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動中心及公共配套設(shè)施,決定進(jìn)行綜合文化展館的建設(shè)工程。主要建設(shè)包括人防廣場建設(shè)工程、展館智能化設(shè)計、展廳布展以及展館裝修四部分內(nèi)容。項(xiàng)目的建設(shè)有利于節(jié)約土地資源和公共設(shè)施投資,對推動公共文化事業(yè)建設(shè),滿足公眾文化需求,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展,將發(fā)揮重要作用。

1、經(jīng)濟(jì)效益分析

本項(xiàng)目為綜合文化展館建設(shè)工程,建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務(wù)的發(fā)展,可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀(jì)效益。

2、社會效益分析

展覽館是人類文明發(fā)展進(jìn)程中的展示窗口,具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業(yè)歷來受到黨和政府的高度重視。

(1)本項(xiàng)目適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢的需要。近年來,經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁,帶動了社會各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展,各單位各行業(yè)對內(nèi)對外往來不斷擴(kuò)大和增多,舉辦各種對內(nèi)、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術(shù)交流等活動將日益增多。

(2)項(xiàng)目投入使用,可以通過展覽,加強(qiáng)對外宣傳。綜合文化展館的建設(shè),一方面以此為平臺,將會吸引國內(nèi)外眾多商家和單位及團(tuán)體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術(shù)展覽會、技術(shù)交流會、學(xué)術(shù)研討會、產(chǎn)品論證會等,同時也拉動了地方服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)。另一方面,以此為平臺更好地展示日新月異的城市發(fā)展。

(3)完善了城市功能。展覽館建成后,填補(bǔ)了沒有展示場所的空白,在滿足展覽的功能基礎(chǔ)上,還可以兼顧舉辦各種展銷會,交易會,人才招聘會等,還可以開展文化藝術(shù)交流活動,完善了城市的功能。

財政績效自評報告表填篇六

為確實(shí)做好20xx年度專項(xiàng)資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神,結(jié)合實(shí)際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項(xiàng)資金有關(guān)賬目,收集整理專項(xiàng)資金支出相關(guān)資料,并根據(jù)各部門(股室)報送的績效自評材料進(jìn)行分析、總結(jié),現(xiàn)將我單位專項(xiàng)資金績效自評結(jié)果報告如下:

20xx年我單位狠抓重點(diǎn)工作,較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責(zé)、按照項(xiàng)目資金的使用內(nèi)容和用途,本單位項(xiàng)目資金支出主要有2項(xiàng):

1、港房屋協(xié)管經(jīng)費(fèi)。

2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)。

這2個項(xiàng)目是續(xù)建項(xiàng)目,資金來源為年初財政預(yù)算或年中財政預(yù)算追加。

我單位項(xiàng)目支出年初預(yù)算為22萬元,其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

20xx年我單位項(xiàng)目支出決算為22萬元,具體如下:

1、房屋協(xié)管支出2萬元,主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用。

2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

項(xiàng)目所有開支均按照國有建設(shè)單位制度執(zhí)行,資金的使用全部實(shí)行專賬管理,??顚S茫瑖?yán)格把關(guān),整個項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查,嚴(yán)格人員作風(fēng),不存在違規(guī)違法的問題。各個項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符,績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計劃完成,未逾期。

我單位2個大專項(xiàng)工作均已完成當(dāng)年計劃,完成了年度績效目標(biāo)。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

我單位20xx年2個大專項(xiàng),從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益,6項(xiàng)二級指標(biāo)得分都很高,總分達(dá)到97分。

1、項(xiàng)目立項(xiàng)(12分):項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求,設(shè)定的績效目標(biāo)合理,績效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。

2、資金落實(shí)(8分):資金落實(shí)到位情況良好

3、業(yè)務(wù)管理(9分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控。

4、財務(wù)管理(20分):管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務(wù)監(jiān)控有效。

5、項(xiàng)目產(chǎn)出(29分):項(xiàng)目完成率100%、完成及時率100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、成本節(jié)約率100%。

6、項(xiàng)目效益(19分):項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)效益、社會效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區(qū)域內(nèi)住房的保障,為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續(xù)影響對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

為做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定,對進(jìn)展緩慢,預(yù)期績效目標(biāo)較差的項(xiàng)目,及時進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

1、進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。

2、按照財政支出績效管理的`要求,建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

財政績效自評報告表填篇七

(一)機(jī)構(gòu)組成

本單位為一級預(yù)算部門,設(shè)2個職能股室:綜合辦公室、財務(wù)室。

(二)機(jī)構(gòu)職能:

(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工會工作的方針、政策和法律、法規(guī),貫徹執(zhí)行《中國工會章程》和《工會法》使工會真正成為“職工信得過、黨委靠得住”的“職工之家”。

(2)突出工會職能,加大維護(hù)力度切實(shí)為職工說話、辦事、增強(qiáng)工會的凝聚力,擴(kuò)大工會在社會上的影響,面對新形勢,從源頭參與抓起,做到切實(shí)維護(hù)職工的合法權(quán)益,積極參與城鎮(zhèn)居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實(shí)工作。幫助特困職工排憂解難,不斷推動送溫暖工程向制度化、經(jīng)常化、社會化方向發(fā)展,并積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動,并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。

(3)努力實(shí)現(xiàn)“五突破一加強(qiáng)”充分發(fā)揮廣大職工的積極性,參與縣內(nèi)有關(guān)職工利益的安全檢查,勞動爭議,仲裁等工作,為維護(hù)職工的合法權(quán)益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應(yīng)有的職能作用,在進(jìn)一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調(diào)整勞動關(guān)系的主要手段,切實(shí)為職工的經(jīng)濟(jì)利益、著力建立機(jī)制,提高質(zhì)量,講求實(shí)效,對國有、集體和國家有產(chǎn)權(quán)占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè),建立職工代表大會制度,推行事務(wù)公開和廠務(wù)公開,堅持職代會民主評議。并按照建設(shè)“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國觀、民族觀和宗教觀的教育。

(4)緊緊圍繞全縣的工作大局,切實(shí)做好上級交辦的`各項(xiàng)任務(wù)和加強(qiáng)工會的自身建設(shè)。

(三)人員概況

縣總工會機(jī)關(guān)行政編制4人,實(shí)有人數(shù)為行政人員5人,行政工勤1人。

(一)部門財政資金收入情況

20xx年本年收入合計:23.6179854萬元,其中:一般公共服務(wù)支出:20.3300192萬元、群眾團(tuán)體事務(wù):19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出:1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出:0.7693766萬元、住房保障支出:1.0633572萬元。

(二)部門財政資金支出情況

20xx年本年支出合計:23.6179854萬元,其中:一般公共服務(wù)支出:20.3300192萬元、群眾團(tuán)體事務(wù):19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出:1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出:0.7693766萬元、住房保障支出:1.0633572萬元。20xx年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)?;局С鲇糜诒U侠硖量h總工會機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(一)、部門預(yù)算管理

我會嚴(yán)格按縣級部門預(yù)算編制通知和相關(guān)要求,按時認(rèn)真編制完成20xx年預(yù)算編制工作,并按時提交部門預(yù)算草案、預(yù)算編制。全面、科學(xué)填報20xx年績效目標(biāo),嚴(yán)格按照縣財政局的要求認(rèn)真完成并作出公示。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況

我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看整體支出符合財政政策。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看整體支出符合財政支出要求,支出均用于辦公場所的辦公費(fèi)及工資福利支出等。通過執(zhí)行情況來看我會20xx年績效評價結(jié)果良好。

財政績效自評報告表填篇八

20xx年度科研及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)總額700萬元,主要用于我院年度常規(guī)重大研究課題。我院按照項(xiàng)目實(shí)施計劃,制定了項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案,并嚴(yán)格按照預(yù)算開展課題研究工作。

(一)項(xiàng)目用款單位簡要情況

項(xiàng)目主管單位為廣東省社會科學(xué)院。廣東省社會科學(xué)院是廣東省人民政府直屬的社會科學(xué)綜合研究機(jī)構(gòu),其前身為中國科學(xué)院廣州哲學(xué)社會科學(xué)研究所,成立于1958年10月,1974年6月改稱廣東省哲學(xué)社會科學(xué)研究所。1980年9月擴(kuò)建為廣東省社會科學(xué)院。廣東省社會科學(xué)院有良好的學(xué)術(shù)傳統(tǒng),經(jīng)過40余年的建設(shè)與發(fā)展,形成了一批在全國乃至國際上都有一定地位的優(yōu)長研究學(xué)科:鄧小平理論研究、社會主義市場經(jīng)濟(jì)研究、現(xiàn)代化與可持續(xù)發(fā)展問題研究、港澳臺問題研究、廣東地方史和孫中山研究、社會主義精神文明建設(shè)研究等。廣東省社會科學(xué)院受省委、省政府委托,參與組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全省鄧小平理論研究、精神文明建設(shè)研究工作;協(xié)助擬定廣東省理論規(guī)劃;負(fù)責(zé)組織廣東省社會科學(xué)系列專業(yè)技術(shù)職稱評定工作。

改革開放以來,廣東省社會科學(xué)院為省委、省政府決策服務(wù),積極參與和承擔(dān)省委、省政府決策研究,特別是研究廣東經(jīng)濟(jì)社會中長期發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題,充分發(fā)揮了作為省委、省政府“智囊團(tuán)”和“思想庫”作用,為廣東的改革、開放和現(xiàn)代化建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。特別是在社會主義商品經(jīng)濟(jì)、特區(qū)理論與實(shí)踐、港海岸臺研究、物價改革、國有企業(yè)改革、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與規(guī)劃、廣東山區(qū)發(fā)展、依法治省的理論與實(shí)踐以及增創(chuàng)廣東發(fā)展新優(yōu)勢領(lǐng)域的研究,為廣東的改革開放和現(xiàn)代化發(fā)展提供了理論支持和決策參考。近年來關(guān)于深圳率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化研究、亞洲金融風(fēng)暴對廣東的影響等問題的研究得到省領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

(二)項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容及實(shí)施程序

20xx年課題課題主要是圍繞中央、省領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)注的問題,為省委省政府提供決策咨詢和理論依據(jù)。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作,進(jìn)行理論詮釋和政策宣傳。內(nèi)容大致分為兩類,一類是中央、省領(lǐng)導(dǎo)交辦重大課題項(xiàng)目,這類內(nèi)容占據(jù)了重大項(xiàng)目的大部分,主要包括20xx年上級領(lǐng)導(dǎo)交辦課題(根據(jù)省委常委會20xx年工作要點(diǎn)專題調(diào)研活動)、《廣東產(chǎn)學(xué)研合作中的科研成果轉(zhuǎn)化機(jī)制研究》調(diào)研報告等;一類是配合院科研中心工作的重大課題項(xiàng)目,如“‘協(xié)同創(chuàng)新’研究平臺建設(shè)項(xiàng)目”、社科院微信公眾平臺建設(shè)項(xiàng)目等。

20xx重大課題都屬于年度重大課題,項(xiàng)目實(shí)施實(shí)效性較強(qiáng),主要分為三個階段:

第一階段,收集和整理資料。完成課題研究所需的相關(guān)數(shù)據(jù)資料、事實(shí)資料和政策文獻(xiàn)資料。在此基礎(chǔ)上,對材料進(jìn)行梳理,細(xì)化研究內(nèi)容,對課題總體研究工作進(jìn)行計劃和安排。

第二階段,調(diào)查研究階段。對研究專題進(jìn)行實(shí)地考察調(diào)研。召開調(diào)研座談會,專家論證會,完成前期報告框架以及階段性成果。

第三階段,完成課題總報告。

(三)簡述項(xiàng)目自評等級和分?jǐn)?shù),并對照佐證材料逐一分析

1、前期工作

20xx重大項(xiàng)目大部分屬于省領(lǐng)導(dǎo)交辦課題,前期準(zhǔn)備工作充分,在省領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)課題后,我們會根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)內(nèi)容組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)<医M成課題研究小組,對照領(lǐng)導(dǎo)要求和課題理論進(jìn)行論證,制定研究大綱,開展課題預(yù)研究。具體表現(xiàn)如下:

(1)前期研究方面,論證決策自評得分為滿分7分,項(xiàng)目按照院上級交辦課題立項(xiàng)。

(2)目標(biāo)設(shè)置方面,目標(biāo)設(shè)置的完整性和科學(xué)性均為滿分,在目標(biāo)完整性方面,制定了課題研究實(shí)施方案;在目標(biāo)科學(xué)性方面,目標(biāo)設(shè)計科學(xué)合理,實(shí)施過程順利。

(3)保障機(jī)制方面,院重大課題研究得到院的全力保障,在組織機(jī)構(gòu)和制度措施方面均為滿分。在組織機(jī)構(gòu)上,以課題組為專門的實(shí)施組織機(jī)構(gòu),并實(shí)行分項(xiàng)目制度,指定專門人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)。在制度措施方面,資金管理制度參照院財務(wù)統(tǒng)一管理,有項(xiàng)目管理制度,按《科研全過程動態(tài)管理》制度實(shí)施,有項(xiàng)目實(shí)施方案。

2、實(shí)施過程

項(xiàng)目實(shí)施過程的財政管理全程監(jiān)控,在資金管理和項(xiàng)目管理兩方面都得到動態(tài)掌握。具體表現(xiàn)如下:

(1)資金管理方面,按照《廣東省社科院全過程動態(tài)管理?xiàng)l例》執(zhí)行,分兩類情況下?lián)堋R环N是應(yīng)用類課題,時效性較強(qiáng),周期短,一次性下?lián)芙?jīng)費(fèi);基礎(chǔ)類課題(國家社科基金、青年課題、專著出版等),研究周期較長,一般為三到五年,按照課題研究進(jìn)度,分三次下?lián)?。課題立項(xiàng)后,一次性下?lián)芙?jīng)費(fèi)或第一期經(jīng)費(fèi)。在資金支付方面,因課題項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)沒能及時到位,該項(xiàng)得分為3分,總分為4分。在財務(wù)合規(guī)性方面,得分為滿分,項(xiàng)目資金全部用于課題研究,并符合財務(wù)管理規(guī)定,實(shí)行專賬管理,按計劃支出,支出記錄完整規(guī)范,憑證合格有效。(2)項(xiàng)目管理方面,項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范,嚴(yán)格。按照《科研全過程動態(tài)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行,課題組要在科研項(xiàng)目管理系統(tǒng)中遞交中期檢察申請,并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過后,才能進(jìn)行課題結(jié)項(xiàng)。在項(xiàng)目監(jiān)管方面,得滿分,嚴(yán)格按照《廣東省社科院科研全過程動態(tài)管理?xiàng)l例》制度對項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)控。

3、項(xiàng)目績效

20xx年重大課題項(xiàng)目績效明顯,在經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現(xiàn),具體表現(xiàn)為:

(1)經(jīng)濟(jì)性方面,項(xiàng)目實(shí)施過程沒有超預(yù)算,節(jié)約進(jìn)行,得滿分。

(2)效率性方面,項(xiàng)目進(jìn)展富有效率,得滿分。按照進(jìn)度計劃完成階目標(biāo),工作得到省委交辦領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)同。

(3)效果性方面,重大項(xiàng)目研究最后取得多項(xiàng)成果,主要成果形式為5000字左右的研究報告(簡本),或者幾萬字的研究報告(詳本),以《廣東省社會科學(xué)院專報》形式上報省領(lǐng)導(dǎo)。報告得到省委領(lǐng)導(dǎo)的圈點(diǎn)和批示,有的轉(zhuǎn)化為部門決策。達(dá)到預(yù)期效果。

(4)公平性方面,項(xiàng)目實(shí)施沒有造成社會不公,具有較強(qiáng)的公共屬性,發(fā)揮著重大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

(一)資金使用績效。

資金使用績效良好,按規(guī)定支出,取得預(yù)期成效。

(二)存在問題。針對短板指標(biāo)分析項(xiàng)目資金使用存在的問題和原因。

在資金支出方面,課題項(xiàng)目研究已經(jīng)結(jié)束,但由于資金沒有及時到位,課題經(jīng)費(fèi)為院先行調(diào)劑墊支,資金仍有部分剩余。按計劃本年底將按預(yù)算按期有序完成年度資金支出。

針對存在的問題提出完善項(xiàng)目管理資金績效管理的意見。

希望資金能夠及時到位,保證項(xiàng)目資金的有效使用。無其他意見。

財政績效自評報告表填篇九

財政項(xiàng)目支出績效自評報告 一、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目基本情況 1.項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù):莆政綜[2015]77 號文件。生態(tài)補(bǔ)償資金按照上一年度財政收入的 3‰。

2.項(xiàng)目基本性質(zhì):為進(jìn)一步完善我市飲用水源保護(hù)區(qū)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。

用途及主要內(nèi)容:一是飲用水源地植樹造林、生態(tài)修復(fù)、水土保持等生態(tài);二是城鄉(xiāng)污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)工程及運(yùn)行維護(hù);三是畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染整治、生態(tài)果園等農(nóng)業(yè)面源污染整治工程及運(yùn)行維護(hù);四是長效管理工作經(jīng)費(fèi);五是飲用水源保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)的公益事業(yè)費(fèi)用。

涉及范圍:全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級以上集中式飲用水源保護(hù)區(qū)所在地的生態(tài)補(bǔ)償。

3.項(xiàng)目申報的可行性、必要性及其論證過程:該項(xiàng)目補(bǔ)助后,全市各縣區(qū)對各自飲用水源地植樹造林、生態(tài)修復(fù)、水土保持等生態(tài)保護(hù)工程及運(yùn)行維護(hù),可行。

4.項(xiàng)目績效總目標(biāo)及階段性目標(biāo)情況:完成飲用水源地植樹造林、生態(tài)修復(fù)、水土保持。

5.項(xiàng)目預(yù)期投入情況:2019 年度應(yīng)籌集生態(tài)補(bǔ)償資金6585 萬元,其中市本級出資 2963.25 萬元,縣區(qū)出資 3621.75萬元.6.預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會效益:涉及水域水環(huán)境cod、總氮、總磷指標(biāo)考核總體與上一年度的平均值相比相對提升。

二、項(xiàng)目實(shí)施基本情況(一)項(xiàng)目組織管理情況 2019 年,一是按照《莆田市人民政府關(guān)于飲用水水源保護(hù)區(qū)生態(tài)補(bǔ)償?shù)膶?shí)施意見》(莆政綜[2015]77 號)文件要求進(jìn)行資金管理;二是按照收入預(yù)算“積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地”,支出預(yù)算“統(tǒng)籌兼顧,突出重點(diǎn),厲行節(jié)約”的原則,把錢用在刀刃上,壓縮行政運(yùn)行成本,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出;三是嚴(yán)格執(zhí)行《莆田市環(huán)保局財務(wù)管理暫行規(guī)定》等財務(wù)管理制度,經(jīng)費(fèi)納入市環(huán)保局集中核算,會計核算做到真實(shí)、完整、及時,支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)。

(二)項(xiàng)目資金使用情況 2019 年度生態(tài)補(bǔ)償資金項(xiàng)目支出預(yù)算安排 2963.25 萬元,其中:市本級算安排 2963.25 萬元、省級補(bǔ)助資金 0.0萬元,其他資金 0.0 萬元;財政性資金到位 212.0 萬元,其中:市本級預(yù)算資金到位 212.0 萬元;市本級預(yù)算資金實(shí)際支出 212.0 萬元,市本級預(yù)算實(shí)際執(zhí)行率 100.0%。

三、

項(xiàng)目績效分析(一)項(xiàng)目績效評價工作開展情況

2019 年生態(tài)補(bǔ)償資金項(xiàng)目的自評根據(jù)設(shè)計的自評指標(biāo)體系,采用現(xiàn)場核驗(yàn)、查看內(nèi)業(yè)等方法開展績效自評,經(jīng)評價,自評得分 95 分,自評等級為優(yōu)秀。

(二)項(xiàng)目績效分析 1、項(xiàng)目管理指標(biāo)滿分 35 分,自評得分 35.0 分。其中:

(1)預(yù)算編制準(zhǔn)確性 8 分,得分 8.0 分。

(2)本級預(yù)算實(shí)際執(zhí)行率 10 分,得分 10.0 分。

(3)年初預(yù)算下達(dá)及時率 5 分,得分 5.0 分。

(4)財務(wù)管理制度健全性 5 分,得分 0 分。

(5)資金使用合規(guī)性 7 分,得分 7.0 分。

2、產(chǎn)出指標(biāo)滿分 35 分,自評得分 35.0 分。其中:

(1)數(shù)量指標(biāo) 35.0 分,得分 35.0 分。

(2)質(zhì)量指標(biāo)分,得分分。

(3)時效指標(biāo)分,得分分。

(4)成本指標(biāo)分,得分分。

3、效益評價指標(biāo)滿分 20 分,自評得分 20.0 分。其中:

(1)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)分,得分分。

(2)社會效益指標(biāo)分,得分分。

(3)生態(tài)效益指標(biāo) 20.0 分,得分 20.0 分。

(4)可持續(xù)影響指標(biāo)分,得分分。

4、滿意度指標(biāo)滿分 10 分,自評得分 10.0 分。其中:

(1)服務(wù)對象滿意度 10.0 分,得分 10.0 分。

四、存在問題 一是土地基金收支存在不足,無法安排生態(tài)補(bǔ)償資金,無法撥付。

二是縣區(qū)籌集資金已經(jīng)全部下?lián)埽刂鼓壳跋聯(lián)芙痤~3621.75 萬元,全部用于飲用水源建設(shè),資金由于不足,部分項(xiàng)目推進(jìn)緩慢。

三是項(xiàng)目產(chǎn)出效益無法預(yù)估,主要考核是水質(zhì)指標(biāo),各縣區(qū)水質(zhì)指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),具體產(chǎn)出效益主要維持水質(zhì)穩(wěn)定。

五、有關(guān)建議 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況,我們針對存在問題提出了整改措施:

(一)加強(qiáng)和財政局聯(lián)系,提前申請指標(biāo),提早下達(dá)生態(tài)補(bǔ)償資金。

(二)加快項(xiàng)目進(jìn)度,加快資金下?lián)苓M(jìn)度。

(三)針對水質(zhì)提升情況做出效益預(yù)估,提升各縣區(qū)水質(zhì)質(zhì)量,達(dá)到二類水質(zhì)以上標(biāo)準(zhǔn)。

自治區(qū)財政項(xiàng)目支出績效自評報告

烏魯木齊市財政項(xiàng)目支出績效自評報告

省級財政整體支出項(xiàng)目績效自評報告

甘泉堡財政項(xiàng)目支出績效自評報告

2020度項(xiàng)目支出績效自評報告

財政績效自評報告表填篇十

去年,學(xué)校總務(wù)處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難,在校領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員、相關(guān)部門的關(guān)心、指導(dǎo)、幫助下,根據(jù)學(xué)校財經(jīng)理念和現(xiàn)代管理方式的要求,財務(wù)工作嚴(yán)格正規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)地工作。全體財務(wù)人員始終牢記全校工作一盤棋,以本部門的年度工作目標(biāo)為中心,通過群策群力,全體財務(wù)人員擰成一股繩,發(fā)揮財務(wù)人員的整體力量,全面完成了年度部門既定的工作目標(biāo),并在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績,受到學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定?,F(xiàn)將學(xué)校財務(wù)總體工作總結(jié)如下,不足之處還望領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員在多多包涵的基礎(chǔ)上不吝指正。

反映,是財務(wù)工作的基本職能之一。財務(wù)工作人員必須對學(xué)校發(fā)生的每一筆經(jīng)費(fèi)通過不同的方式、方法進(jìn)行規(guī)范記錄,反映在憑證、帳簿和報表中,以備隨時查閱。我校財務(wù)室已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握,能做到條理清晰、帳實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達(dá)到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。做到全面、及時、準(zhǔn)確的反映。

資金是學(xué)校正常教學(xué)活動和學(xué)校發(fā)展的血液,我們開源節(jié)流,較大的綏解了學(xué)校的資金壓力,保證了學(xué)校正常教學(xué)工作的開展。在對外聯(lián)系的過程中,我們堅持始終把學(xué)校的利益放在首位,堅持維護(hù)學(xué)校的整體形象。以年初計劃安排的經(jīng)費(fèi)為限,盡力使所花費(fèi)的每一分錢都有回報為基本準(zhǔn)繩,時時不忘宣傳學(xué)校,為學(xué)校整體發(fā)展盡本部門的最大努力。

核算,也是財務(wù)工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費(fèi)用核算等等。在費(fèi)用核算上采取分處室核算,隨時都可以查出每各處室每個月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。

(一)精心設(shè)計會計核算體系,全面、真實(shí)、及時的提供財務(wù)會計信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策等提供有用的決策信息,得到領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊揚(yáng)“凡事預(yù)則立”,學(xué)校全體財務(wù)人員在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)專家的指導(dǎo)、幫助下,總結(jié)以前年度會計核算經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合學(xué)校的具體情況和年度財務(wù)工作目標(biāo),通過會議研討、日常交流、向?qū)<艺埥?、向兄弟單位學(xué)習(xí)和再實(shí)踐再總結(jié)等多種形式,事先根據(jù)學(xué)校發(fā)展目標(biāo)對會計核算資料的要求,利用現(xiàn)代化的會計核算手段,精心組織、設(shè)計學(xué)校的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。在符合國家正常財務(wù)核算對財務(wù)工作要求的前提下,利用電化手段設(shè)置了財務(wù)核算體系,為領(lǐng)導(dǎo)的決策,上級主管部門、財政、稅務(wù)監(jiān)督,內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實(shí)、完整、有用的財務(wù)信息。

(二)堅持會計創(chuàng)新,克服工作中的種種壓力與困難,在會計人員較少的情況下辦理了大量事項(xiàng),取得了階段性的工作成績。

由于近年來由于學(xué)校擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模,學(xué)校財務(wù)工作壓力日易顯現(xiàn)。為適應(yīng)財政、物價、工商、稅務(wù)體系的要求,全面維護(hù)學(xué)校的整體利益,確保學(xué)校的利益最大化,在進(jìn)行賬務(wù)處理的過程中,一項(xiàng)資產(chǎn)的購置支出不得兩次進(jìn)入成本??倓?wù)處在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)專家的指導(dǎo)、幫助下,按國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,將原來學(xué)校統(tǒng)一按照事業(yè)單位會計制度的核算模式進(jìn)行分事業(yè)支出和經(jīng)營支出分別會計制度進(jìn)行會計核算,即將學(xué)校經(jīng)營支出的資產(chǎn)購置采用經(jīng)營核算的模式,分次計提折舊的方式進(jìn)入成本,為學(xué)校節(jié)省大量的資金流出,為學(xué)校的發(fā)展提供了財務(wù)基礎(chǔ)。

監(jiān)督,是財務(wù)工作的另一項(xiàng)基本職能。首先是每個處室每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、合理性進(jìn)行監(jiān)督,不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面,嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行,鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對學(xué)校整體資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督,定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn),以保證學(xué)校財產(chǎn)不受侵害。

總務(wù)處全體人員堅持從細(xì)微處入手,按國家財務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認(rèn)真審核,嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支出,對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。加強(qiáng)財務(wù)印章的管理和使用,定期進(jìn)行資金核對。確保學(xué)校資金的安全、完整。進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)和財務(wù)票據(jù)的管理,采取專人負(fù)責(zé),日常工作中做好各種財政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、庫存等的臺賬登記工作,每次都向領(lǐng)用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項(xiàng)等相關(guān)的事宜,及時核銷各種票據(jù)以確保學(xué)校的所有收入及時進(jìn)行賬務(wù)處理,堅持財務(wù)“收支兩條線”,嚴(yán)格實(shí)物資產(chǎn)的入庫手續(xù),從源頭做好學(xué)校的財務(wù)監(jiān)督工作。

財務(wù)“收支兩條線”是學(xué)校所有財務(wù)工作都必須遵循的一個重要的財務(wù)紀(jì)律,就是所有的財務(wù)收入都必須入學(xué)校統(tǒng)一的財務(wù)賬務(wù),所有的支出都必須按學(xué)校事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款,涉及到財政性資金收支內(nèi)容的還必須按國家財政性資金收支的規(guī)定辦理預(yù)算外資金的財政專戶交存、返還和資產(chǎn)購置、日常大宗消耗的政府采購。做好學(xué)校的財務(wù)票據(jù)管理工作就是做好了財務(wù)“收支兩條線”的源頭控制工作,總務(wù)處正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手,嚴(yán)格區(qū)分學(xué)校的收支,做到全年財務(wù)收支無差錯。受到學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)的好評。

管理,是財務(wù)工作的一項(xiàng)重要職能。首先是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供準(zhǔn)確可靠的財務(wù)數(shù)據(jù),學(xué)校財務(wù)室能夠隨時完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和各處室要求提供的數(shù)據(jù)資料;其次是參與學(xué)校管理和決策,對學(xué)校存在的不合理現(xiàn)象,財務(wù)室已經(jīng)提出合理化建議,大部分已被采納。

財政績效自評報告表填篇十一

按照都財發(fā)【20xx】79號文件和20xx年8月6日扶貧資金專項(xiàng)清理工作會議要求,我鎮(zhèn)認(rèn)真開展了扶貧資金專項(xiàng)清理工作,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

根據(jù)相關(guān)要求,我鎮(zhèn)及時召開了扶貧資金專項(xiàng)清理工作會議,研究布置了我鎮(zhèn)專項(xiàng)清理工作,組建了清理工作小組,由鎮(zhèn)長羅健勇同志任組長,副鎮(zhèn)長鄭恩昌同志任副組長,相關(guān)科室為成員具體負(fù)責(zé)涉農(nóng)資金專項(xiàng)清理工作。

我鎮(zhèn)認(rèn)真執(zhí)行扶貧資金政策,強(qiáng)化了公開公示工作,嚴(yán)格按照項(xiàng)目和范圍使用資金;

根據(jù)都江堰農(nóng)村扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(都扶貧辦[20xx]5號)《關(guān)于認(rèn)真做好20xx年市級財政扶貧專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報工作》文件精神,我鎮(zhèn)龍鳳村被列入都江堰市20xx—20xx年貧困村并啟動幫扶。為充分發(fā)揮農(nóng)村扶貧開發(fā)項(xiàng)目資金的使用效益,認(rèn)真選準(zhǔn)、選好龍鳳村20xx年農(nóng)村扶貧開發(fā)項(xiàng)目,該村于20xx年6月14日在村委會召開了村民議事會議,共有龍鳳村議事會成員19人參會。在廣泛聽取該村干部、群眾意見的基礎(chǔ)上,議事會決定:利用20xx年市級財政扶貧村專項(xiàng)資金對村3、4組的道路路面進(jìn)行鋪設(shè)、垮塌處進(jìn)行漿砌???,以方便村民出行和車輛通行,也為下一步農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

1、梳理扶貧專項(xiàng)資金:扶貧資金共5萬元(財政已支付2.5萬元),涉及龍鳳村3、4組的道路路面鋪設(shè),垮塌處漿砌??岔?xiàng)目,長約1.5公里,寬4米。該項(xiàng)目工程現(xiàn)已全面完工。待市上驗(yàn)收合格后,劃撥余下2.5萬元扶貧資金。

2、對照項(xiàng)目進(jìn)行檢查:工作小組按照實(shí)施的項(xiàng)目到村組進(jìn)行檢查:一是查看公示公開和檔案管理情況,二是查看項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況,三是查看項(xiàng)目后期管理情況。

通過自查,我鎮(zhèn)扶貧專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行管理,無違規(guī)使用扶貧資金。在今后的.工作中,繼續(xù)完善管理制度,強(qiáng)化公示和公開工作,以保障扶貧資金效益的最大發(fā)揮。

財政績效自評報告表填篇十二

根據(jù)《省財政廳關(guān)于省直部門開展20xx年度項(xiàng)目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,我單位對20xx年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況開展自評,針對自評過程中出現(xiàn)的問題,我單位進(jìn)行了積極整改,現(xiàn)將整改情況函告如下:

20xx年度我單位共有1個一級項(xiàng)目,為“省政府發(fā)展研究經(jīng)費(fèi)”專項(xiàng)。20xx年2月,我單位按照《省財政廳關(guān)于省直部門開展20xx年度項(xiàng)目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,對“省政府發(fā)展研究經(jīng)費(fèi)”專項(xiàng)20xx年度的執(zhí)行情況和績效目標(biāo)完成情況開展績效自評,自評得分為95.92分,項(xiàng)目支出績效目標(biāo)整體完成情況較好。

在績效自評過程中,我單位的項(xiàng)目支出績效管理存在以下問題:

一是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。我單位主要從事政策研究及決策咨詢機(jī)構(gòu),為省領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù),專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用主要用于課題研究。在實(shí)際工作中,我單位課題研究報告的`交付時間主要集中在年底,尤其重點(diǎn)課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度,而大部分課題研究經(jīng)費(fèi)支出按課題研究經(jīng)費(fèi)相關(guān)管理規(guī)定,需待調(diào)研報告呈報后方能列支,經(jīng)費(fèi)支出的滯后延緩了省財政廳規(guī)定的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。由于上述客觀因素的影響,省政府發(fā)展研究中心的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現(xiàn)象。

二是績效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善。20xx年,由于省委省政府工作任務(wù)調(diào)整,我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標(biāo),導(dǎo)致年底未執(zhí)行完省財政廳核定的所有預(yù)算指標(biāo)。針對上述因客觀因素產(chǎn)生的績效目標(biāo)變化,我單位未及時向省財政廳申請調(diào)整績效目標(biāo),導(dǎo)致績效目標(biāo)出現(xiàn)偏差。

三是研究成果數(shù)量和質(zhì)量有待提升。近年來,我單位不斷加強(qiáng)課題研究數(shù)量和質(zhì)量管理,在課題研究過程中,研究報告需開展無數(shù)次的論證和修改,經(jīng)過課題組長、部室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),部分課題還需經(jīng)過專家評審后方能報出。報送的.研究報告基本上得到省領(lǐng)導(dǎo)的肯定批示,但直接轉(zhuǎn)化為政策文件的研究成果不夠,研究成果的質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。

針對績效自評存在的問題,我單位積極采取措施,分別從以下方面進(jìn)行改進(jìn):

一是切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,提升資金使用效率。20xx年我單位將嚴(yán)格按照省財政廳預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的相關(guān)要求,督促業(yè)務(wù)部室加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,切實(shí)加大預(yù)算執(zhí)行力度,提高預(yù)算資金使用效率,年底確保全部執(zhí)行完所有的預(yù)算指標(biāo),全面完成單位年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

二是密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況,確保實(shí)際工作切合績效目標(biāo)。20xx年,我單位將嚴(yán)格按照省財政廳預(yù)算管理和績效目標(biāo)管理要求,緊緊圍繞《績效目標(biāo)批復(fù)表》規(guī)定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況,適時調(diào)整自身工作方向和內(nèi)容,確??冃繕?biāo)得到全面貫徹執(zhí)行。若因客觀因素未能完成績效目標(biāo),則嚴(yán)格按照省財政績效目標(biāo)調(diào)整要求,及時調(diào)整年初制定的績效指標(biāo),確??冃繕?biāo)順利完成。

三是加強(qiáng)研究數(shù)量和質(zhì)量提升工程建設(shè),不斷提高研究服務(wù)水平。下一步,我單位將全面聚焦省委省政府重點(diǎn)工作,緊緊圍繞省委、省政府工作大局,充分利用智庫優(yōu)勢,大力加強(qiáng)研究數(shù)量和質(zhì)量提升工程建設(shè),不斷創(chuàng)新研究方法,提高研究服務(wù)水平,緊貼貴州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和社會民生問題,為省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議,爭取將專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用出實(shí)效,使研究成果產(chǎn)生更強(qiáng)的社會效應(yīng)。

財政績效自評報告表填篇十三

(一)部門職能概述

主要職能為組織實(shí)施各項(xiàng)統(tǒng)計專項(xiàng)調(diào)查,組織實(shí)施全市人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國情國力普查,組織實(shí)施各項(xiàng)社情民意調(diào)查。

(二)部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

1.機(jī)構(gòu)情況。從決算單位構(gòu)成看,統(tǒng)計局單位部門決算包括本級決算、普查辦決算、經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊決算和民意調(diào)查中心決算。

2.人員情況。20xx年統(tǒng)計局在職干部職工32人,離退休干部15人。在職干部年末新增2人。

(三)年度重點(diǎn)工作計劃

2.做好國家統(tǒng)計督察工作的后勤保障;

3.建立政府采購內(nèi)控制度,進(jìn)一步規(guī)范物資和服務(wù)采購;

4.加強(qiáng)對基層統(tǒng)計站規(guī)范化建設(shè)的支持;

5.努力鉆研業(yè)務(wù),認(rèn)真學(xué)習(xí)政策法規(guī),確保資金的安全有效。

(四)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

(1)20xx年度收入總額976.56萬元,其中財政撥款收入966.56萬元,占總收入的98.98%,其他收入10.00萬元,占總收入的1.02%。

(2)20xx年度支出總額976.56萬元,按支出性質(zhì)區(qū)分,基本支出568.62萬元,占比58.23%,項(xiàng)目支出407.94萬元,占比41.77%。

(一)基本支出

1.實(shí)際整體收支情況。

20xx年收入合計為976.56萬元,支出合計為976.56萬元,收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬元,本年度增加了188.50萬元,增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。

20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出568.62萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)561.15萬元,占98.69%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金以及其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)7.47萬元,占1.31%,主要包括:工會經(jīng)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等行政運(yùn)行支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)總支出情況。

20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.50萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)3.50萬元。本年度我單位實(shí)際支出0.81萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.81萬元,比預(yù)算節(jié)約2.69萬元,比上年增加0.32萬元,增長63.93%,增減變化的主要原因是接待外地政府調(diào)研。

3.因公出國(境)費(fèi)用支出和公務(wù)用車(購置)情況。

20xx年參加出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)費(fèi)用零支出。購置新車0臺。

(二)項(xiàng)目支出

1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

20xx年度項(xiàng)目支出407.94萬元(財政撥款397.94萬元),資金到位率100%,其中商品和服務(wù)支出260.59萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助134.24萬元、資本性支出3.11萬元。

2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

20xx年度本單位項(xiàng)目支出407.94萬元,主要用于一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事物支出,其中:企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報和名錄庫建設(shè)經(jīng)費(fèi)5.00萬元;統(tǒng)計服務(wù)決策調(diào)查與研究2.00萬元;百強(qiáng)調(diào)研經(jīng)費(fèi)10.00萬元;民意調(diào)查中心工作經(jīng)費(fèi)45.00萬元;綜合治理-市級重點(diǎn)工作專項(xiàng)10.44萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)直報經(jīng)費(fèi)2.50萬元;非稅收入征管經(jīng)費(fèi)及執(zhí)收獎勵資金0.09萬元;重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)6.8萬元;小康監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元;統(tǒng)計工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)73.80萬元;專項(xiàng)統(tǒng)計業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10.00萬元;第七次人口普查經(jīng)費(fèi)174.77萬元;專項(xiàng)普查活動經(jīng)費(fèi)4.00萬元;第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)5.45萬元;統(tǒng)計抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)37.83萬元;第一批資產(chǎn)清查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.27萬元;20xx年度四上單位統(tǒng)計目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)10.00萬元。

(一)項(xiàng)目組織情況分析

我局堅持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責(zé)任重大、敏感度高,我們將嚴(yán)守普查工作紀(jì)律,嚴(yán)格按照《統(tǒng)計法》《經(jīng)濟(jì)普查條例》及普查工作方案等要求開展工作,切實(shí)提質(zhì)量、防風(fēng)險、保安全。加大統(tǒng)計執(zhí)法力度,通過統(tǒng)計函詢、統(tǒng)計檢查、統(tǒng)計立案等方式,開展“雙隨機(jī)”檢查,在普查的全過程加強(qiáng)監(jiān)督問責(zé),嚴(yán)肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)行為。加強(qiáng)內(nèi)部控制與監(jiān)督,形成以制度管理的良好機(jī)制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計局內(nèi)部審計的配合和整改工作,得到巡查組和省統(tǒng)計局審計組的一致好評。

(二)項(xiàng)目管理情況分析

市統(tǒng)計局制定了項(xiàng)目管理相關(guān)制度,包括會議制度、合同制度、財務(wù)管理制度、廉潔自律制度等。在項(xiàng)目實(shí)施工程中,工作人員能嚴(yán)格執(zhí)行制度的相關(guān)規(guī)定,派專人負(fù)責(zé)督查,確保建設(shè)任務(wù)按時高效完成。

我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的`要求,建立了規(guī)范的固定資產(chǎn)臺賬,將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng),并及時更新。資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度,落實(shí)相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責(zé)。20xx年末資產(chǎn)總額104.06萬元,負(fù)債總額4.68萬元,凈資產(chǎn)99.38萬元,與上年相比,資產(chǎn)減少23.73萬元,負(fù)債增加0.53萬元,凈資產(chǎn)減少24.26萬元,資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開展資產(chǎn)清查處置部分到期報廢資產(chǎn)。

(一)單位總支出情況的績效分析

20xx年度支出總額976.56萬元,其中基本支出568.62萬元,基本支出保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出407.94萬元,項(xiàng)目支出主要用于專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)等資金項(xiàng)目,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

(二)單位項(xiàng)目資金績效分析

1.項(xiàng)目基本情況簡介

專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國情國力調(diào)查,制定下階段積極發(fā)展規(guī)劃和人口發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù)。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)主要是搞好第七次全國人口普查、民意調(diào)查、統(tǒng)計報表報送,全面加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè),切實(shí)提高統(tǒng)計服務(wù)水平,著力強(qiáng)化部門統(tǒng)計工作。

2.項(xiàng)目資金使用及管理情況

項(xiàng)目資金收入976.56萬元,支出976.56萬元,全部為財政資金,資金到位率100%,實(shí)際使用率100%。根據(jù)項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況,對項(xiàng)目資金開展績效自評,在資金使用上,我局嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理制度,實(shí)行??顚S?,無挪用項(xiàng)目資金問題。

3.項(xiàng)目組織實(shí)施情況

20xx年市統(tǒng)計局認(rèn)真組織、加強(qiáng)協(xié)作,扎實(shí)開展各項(xiàng)統(tǒng)計調(diào)查工作。我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計報表制度,積極開展農(nóng)業(yè)、規(guī)模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿(mào)業(yè)、勞動工資、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、高新、能源等多項(xiàng)統(tǒng)計調(diào)查,及時組織各類月報、季報、年報的編報工作。夯實(shí)基礎(chǔ)、嚴(yán)格把關(guān),努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量,是對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的基本要求,也是統(tǒng)計工作的價值體現(xiàn)。我局充分認(rèn)識提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要性,不斷加大強(qiáng)化基礎(chǔ)工作,多措并舉確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

4.項(xiàng)目績效情況

20xx年,我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制,及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高了績效管理工作水平。

5.綜合評價情況及評價結(jié)論

瀏陽市統(tǒng)計局20xx年度項(xiàng)目資金績效自評綜合得分為98分,具體自評情況見附表。

6.績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

績效管理不只是財政支出方面,而是要從年初預(yù)算制定工作抓起,要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算,預(yù)算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計劃、職責(zé)和任務(wù)測算,要確保部門預(yù)算編制真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,切合單位實(shí)際。

7.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

20xx年,我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制,及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高了績效管理工作水平。

年內(nèi)存在預(yù)算追加的情況,影響了預(yù)算的控制與執(zhí)行,預(yù)算編制的合理性還有待進(jìn)一步提高。

強(qiáng)化績效管理考核,將績效考核目標(biāo)任務(wù)層層分解落實(shí),加強(qiáng)重點(diǎn)工作督查,對重點(diǎn)工作加強(qiáng)日常監(jiān)管,開展專項(xiàng)督查及建立健全績效問責(zé)機(jī)制,充分體現(xiàn)財政資金使用主體責(zé)任。

市統(tǒng)計局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定要求,實(shí)行厲行節(jié)約常態(tài)化管理,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。定期將經(jīng)費(fèi)收支、經(jīng)費(fèi)下?lián)?、干部職工工資待遇等情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報,與上年同期進(jìn)行對比,讓領(lǐng)導(dǎo)對全局財務(wù)情況心中有數(shù)。

我局20xx年度部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行與分配、單位資產(chǎn)管理與有效利用、部門年度重點(diǎn)工作任務(wù)實(shí)施與職責(zé)履行等方面總體執(zhí)行情況良好。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系,部門整體支出績效綜合評分98分,部門整體支出績效情況見附表。

財政績效自評報告表填篇十四

(一)績效目標(biāo)情況。

20xx年我鎮(zhèn)項(xiàng)目預(yù)算有共計7個項(xiàng)目,具體情況如下:

1.(政府)一般行政管理事務(wù),主要用于公共安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);宣傳教育和安全監(jiān)管等;森林防滅火。應(yīng)急處置等。

3.(群團(tuán))一般行政管理事務(wù),主要用于保障群團(tuán)建設(shè)、開展群團(tuán)活動。

4.(黨委)一般行政管理事務(wù),主要用于保障黨組織活動開展,組織黨員進(jìn)行培訓(xùn)。

5.污水處理及垃圾清運(yùn)費(fèi),主要用于污水處理及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)等。

6、基層政權(quán)化建設(shè),主要用于行政區(qū)劃調(diào)整后對辦公室、會議室、便民服務(wù)中心的改造,保證正常辦公。

7.產(chǎn)糧大縣項(xiàng)目補(bǔ)助,主要用于渠道修建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

(二)資金安排情況。

7個項(xiàng)目安排資金129.8950萬元,具體情況如下。

1.(政府)一般行政管理事務(wù),安排資金72350元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá);

3.(群團(tuán))一般行政管理事務(wù),安排資金20000元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

4.(黨委)一般行政管理事務(wù),安排資金26000元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

5.污水處理及垃圾清運(yùn)費(fèi),安排資金417600元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

6.基層政權(quán)化建設(shè),安排資金160000元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

7.產(chǎn)糧大縣項(xiàng)目補(bǔ)助,安排資金600,000元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。

截止20xx年12月31日,紫河鎮(zhèn)7個項(xiàng)目已全部完成,整體堅持嚴(yán)格按年初預(yù)算,堅持量入為出,收支平衡,運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析。

全鎮(zhèn)7個項(xiàng)目安排資金129.8950萬元,完成129.8950萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。

(三)績效指標(biāo)完成情況分析。

1.(政府)一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7.2350萬元,執(zhí)行數(shù)為7.2350萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,森林防火、安全監(jiān)管、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到了改善。

2.其他社會保障和就業(yè)支出(國有企業(yè)人員補(bǔ)助)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.3萬元,執(zhí)行數(shù)為0.3萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,更好為國有企業(yè)退休職工服務(wù)。

3.(群團(tuán))一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元,執(zhí)行數(shù)為2萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施,群眾工作得以順利的.開展。

4.(黨委)一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.6萬元,執(zhí)行數(shù)為2.6萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施,黨員教育培訓(xùn)的得以順利開展,提高了黨員素質(zhì)。

5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及垃圾清運(yùn)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)41.76萬元,執(zhí)行數(shù)為41.76萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施,鎮(zhèn)域內(nèi)污水及垃圾等的清運(yùn),提升鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌,提高居民生活滿意度。

6.基層政權(quán)化建設(shè)項(xiàng)目全年預(yù)算16萬元,執(zhí)行數(shù)為16萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施,政府辦公條件得以改善,方便群眾辦事。

7.產(chǎn)糧大縣項(xiàng)目補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算60萬元,執(zhí)行數(shù)為60萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施,村級渠道修建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得以改善。

(四)項(xiàng)目效益分析。

一是改善了居住環(huán)境,提高了群眾的生活質(zhì)量,提升人們自身的素質(zhì);二是維護(hù)了社會穩(wěn)定,保障了轄區(qū)內(nèi)的安全,群眾滿意度很高;三是保障了鎮(zhèn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作的順利開展。四是改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。

20xx年績效目標(biāo)按要求全部完成,在下一步工作中,將更加嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行,做好項(xiàng)目資金管控,突出項(xiàng)目績效效應(yīng),使項(xiàng)目資金發(fā)揮更好更大的作用。

按照“花錢必問效”的原則,嚴(yán)格績效評價結(jié)果應(yīng)用,并將績效自評結(jié)果于8月1日前在縣門戶網(wǎng)站專欄板塊予以公開,主動接受社會監(jiān)督。

無。

財政績效自評報告表填篇十五

新疆財政支出績效自評報告(2018 年度)項(xiàng)目名稱:自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部周轉(zhuǎn)房管理所專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)(成本性支出)實(shí)施單位(公章):新疆維吾爾自治區(qū)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部周轉(zhuǎn)房管理所 自治區(qū)主管部門(公章):【300】自治區(qū)人力資源和社會保障廳 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(簽章):鄧力亞 填報時間:

年 月 日

一、項(xiàng)目概況(一)項(xiàng)目單位基本情況 自治區(qū)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部周轉(zhuǎn)房管理所隸屬自治區(qū)人力資源和社會保障廳的二級預(yù)算單位。主要職能是承擔(dān)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部周轉(zhuǎn)房管理工作,編制數(shù) 2 2 人,實(shí)有人數(shù) 3 3 人。

(二)項(xiàng)目預(yù)算 績效目標(biāo) 設(shè)定情況(包括預(yù)期目標(biāo)及階段性目標(biāo);項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍)1.項(xiàng)目基本性質(zhì) 自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部周轉(zhuǎn)房管理所緊緊圍繞新疆工作總目標(biāo),為保障自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置任務(wù)的順利完成奠定基礎(chǔ),緊扣新疆工作形式和任務(wù),進(jìn)一步做好維護(hù)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)工作,做好周轉(zhuǎn)房的維修、保 養(yǎng)和管理工作。

2.項(xiàng)目用途和主要內(nèi)容、涉及范圍 房管所主要收繳房租資金以非稅收入上繳財政,支出為房管所專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)(成本性支出),項(xiàng)目資金主要用于房屋維修及人員經(jīng)費(fèi)。

二、項(xiàng)目資金使用及管理情況(一)項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析(包括財政資金、自籌資金等)8 2018 年項(xiàng)目資金為 0 50 萬元,全部為財政資金,全部用于周轉(zhuǎn)房的維修、保養(yǎng)和管理以及人員經(jīng)費(fèi)。

于周轉(zhuǎn)房的維修、保養(yǎng)和管理以及人員經(jīng)費(fèi)。具體為工資福利支出合計為 7 26.87 萬元,商品和服務(wù)支出合計 6 21.06 萬元,社會福利和救助 4 1.84 萬元,其他對個人和家庭補(bǔ)助 3 0.23 萬元。

(三)項(xiàng)目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制定及執(zhí)行情況)一是運(yùn)用財務(wù)內(nèi)控系統(tǒng)實(shí)施監(jiān)管。認(rèn)真執(zhí)行《自治區(qū)人力資源和社會保障廳資金管理暫行辦法》對預(yù)算指標(biāo)按照項(xiàng)目分類,從數(shù)量、金額和業(yè)務(wù)發(fā)生類別等方面進(jìn)行管理控制,隨時檢查預(yù)算執(zhí)行情況,預(yù)算指標(biāo)的剛性增強(qiáng)。

二是嚴(yán)格按照政府采購規(guī)范實(shí)施政府采購。對于需要實(shí)時政府采購的項(xiàng)目實(shí)施,嚴(yán)格旅行采購手續(xù),將采購政策、采購程序、采購過程規(guī)范化、透明化,提升了對社會資源和財政資金的使用效果。

三是開展定期檢查。定期對專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行自查,重點(diǎn)督查專項(xiàng)資金的使用進(jìn)度,資金落實(shí)情況,對發(fā)現(xiàn)的問題,采取措施,及時糾正,認(rèn)真處理,強(qiáng)化管理,有效杜絕了專項(xiàng)資金在分配使用過程中的違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生,保證了專項(xiàng)資金的使用安全。

執(zhí)行情況:嚴(yán)格按照管理制度執(zhí)行。

三、

項(xiàng)目組織實(shí)施情況(一)項(xiàng)目組織情況分析(包括項(xiàng)目投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等)房管所領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視項(xiàng)目執(zhí)行工作,房管所各個部門人員通力合作,實(shí)施培訓(xùn)任務(wù)及資金管理。項(xiàng)目資金的管理中,堅持“據(jù)實(shí)申報,嚴(yán)格評審、擇優(yōu)推薦、??顚S?、績效評價”的原則,嚴(yán)格管理,力求實(shí)效。

自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部周轉(zhuǎn)房管理所為保障周轉(zhuǎn)房屋的維修工作順利進(jìn)行,全面開展了房屋專項(xiàng)整治行動,改善居民生活環(huán)境,使公共租賃用房正常運(yùn)行,讓居民有良好居住空間。按建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃投入使用,有效改善老房的出租環(huán)境,加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,實(shí)施每周 1 次安全檢查,每月 1 次安全隱患大排查制度。認(rèn)真抓好房管所的安全防火宣傳教育工作,落實(shí)好各項(xiàng)安全防火措施,提高保障能力。

項(xiàng)目維修預(yù)期指標(biāo)值 30 處,實(shí)際完成維修 26 處,維修合格率達(dá) 98%,房屋收繳率,預(yù)期指標(biāo)值 100%,項(xiàng)目驗(yàn)收時收繳率 97%,提高社會發(fā)展能力有所提升達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值,公共機(jī)構(gòu)節(jié)能預(yù)期目標(biāo)值 100%,項(xiàng)目驗(yàn)收時指標(biāo)值在 93%以上,租客滿意度 100%,完成預(yù)期目標(biāo)值。

(二)項(xiàng)目管理情況分析(包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況)一是對項(xiàng)目申請進(jìn)行嚴(yán)格審核、篩選。廳規(guī)劃財務(wù) 處負(fù)責(zé)全廳項(xiàng)目支出預(yù)算的匯總、審核和監(jiān)督工作,廳機(jī)關(guān)及廳屬獨(dú)立事業(yè)單位負(fù)責(zé)所屬單位項(xiàng)目支出預(yù)算的編制、執(zhí)行和上報等工作。在項(xiàng)目預(yù)算的編制工程中,堅持按照人力資源和社會保障業(yè)務(wù)性質(zhì)和履行政府職能方面的輕重緩急程度進(jìn)行先后排序,堅持對項(xiàng)目先進(jìn)行論證,結(jié)合論證情況編制預(yù)算,在預(yù)算安排中重點(diǎn)保障民生項(xiàng)目支出,最后由預(yù)算部門結(jié)合財力情況進(jìn)行預(yù)算安排或追加。

二是完善監(jiān)管規(guī)章制度。在項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行過程中,堅持把制度建設(shè)貫穿于專項(xiàng)資金管理的全過程,先后制訂出臺《自治區(qū)人力資源和社會保障廳內(nèi)部控制管理暫行辦法》等管,理辦法,編撰財務(wù)管理制度匯編,為推進(jìn)依法行政、科學(xué)理財,提供了有力的制度保障。同時,健全專項(xiàng)資金專帳管理制度,抓好日常監(jiān)督,從嚴(yán)安排支出。在對財政預(yù)算已安排(或追加)的專項(xiàng)資金進(jìn)行管理中,要嚴(yán)格把握比重,有效控制或盡量減少專項(xiàng)資金中人員經(jīng)費(fèi)的比重。

三是運(yùn)用財務(wù)內(nèi)控系統(tǒng)實(shí)時監(jiān)管。年初將財政批復(fù)預(yù)算指標(biāo)整體導(dǎo)入,對預(yù)算指標(biāo)按照項(xiàng)目分類,從數(shù)量、金額和業(yè)務(wù)發(fā)生部門等方面分別進(jìn)行管理控制,使各層次使用者及時掌。

握預(yù)算信息,隨時檢查預(yù)算執(zhí)行情況,預(yù)算指標(biāo)的剛性增強(qiáng)。

四是嚴(yán)格按照政府采購規(guī)范實(shí)施政府采購。對于需要實(shí)時政府采購 的項(xiàng)目實(shí)施,嚴(yán)格履行采購手續(xù),根據(jù)不同項(xiàng)目的采購形式組織專家評審或公開招標(biāo),將采購政策、采購程序、采購過程規(guī)范化、透明化,提升了對社會資源和財政資金的使用效果。

五是開展定期檢查。定期對專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,重點(diǎn)督查專項(xiàng)資金的使用進(jìn)度,資金落實(shí)情況,對發(fā)現(xiàn)的問題,采取措施,及時糾正,認(rèn)真處理,強(qiáng)化管理,有效杜絕了專項(xiàng)資金在分配使用過程中的違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生,保證了專項(xiàng)資金的使用安全。

四、項(xiàng)目績效情況(一)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析

(將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與申報的績效目標(biāo)對比,從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有益性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。)1.項(xiàng)目的效率性 8 2018 年工作在陸續(xù)完成當(dāng)中,友好南路 4 74 號 0 10 套周轉(zhuǎn)房、幸福路 6 6 號樓 9 19 套周轉(zhuǎn)房、以及幸福南路 1 101 號 號 8 18 號樓目標(biāo)設(shè)定維修 0 30 處,現(xiàn)已完成維修 6 26 處,同時焦總目標(biāo)全力抓好維護(hù)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)工作。維修合格率預(yù)期指數(shù) 100%,標(biāo) 實(shí)際完成指標(biāo) 98% 同時加大了綜治方面的監(jiān)管,克服麻痹思想,實(shí)施每周 1 1 次安全檢查,每月 1 1 次安全隱患大排查制度。認(rèn)真抓好房管所的安全防火宣傳教育工作,落實(shí)好各項(xiàng)安全防火措施。

2.項(xiàng) 目的有益性 通過房管所有效的管理周轉(zhuǎn)房,以及按時收繳房租,解決了居民的居住環(huán)境,以及門面房的安全生產(chǎn)。

3.項(xiàng)目的可持續(xù)性 積極適應(yīng)形勢和需求,進(jìn)一步做好維護(hù)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)工作,使公共租賃用房正常運(yùn)行,對維護(hù)社會穩(wěn)定、構(gòu)建和諧社會有積極推動作用。

(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析 項(xiàng)目共設(shè)立 7 個預(yù)期目標(biāo),目標(biāo)總體完成率達(dá) 95%以上,未 100%完成預(yù)期目標(biāo)主要有以下幾個原因:1.工作人員數(shù)量少,人手不足。2016 年-2017 年單位退休 3 人,但未新招錄人員,人員減少造成人手不足,工作量大,造成有些目標(biāo)未達(dá)標(biāo)。2。周轉(zhuǎn)房出租房屋數(shù)量較多,年租主人流量達(dá)前任以上,單位提供保障維修,但由于租住人員更新較快,所以有些設(shè)施未檢查到位,可能降低了租客滿意度。

五、其他需要說明的問題(一)后續(xù)工作計劃 多年來,周轉(zhuǎn)住房均未進(jìn)行整體修繕,其中 40 套周轉(zhuǎn)房屋已年久失修,外墻大面積裂縫脫落,屋面滲水,室內(nèi)電線老化,水暖設(shè)施破損,暖氣片和上下水及暖氣管道堵塞銹爛,跑水、漏水現(xiàn)象時有發(fā)生,外墻及陽臺墻體脫落對周邊住戶和行人出行帶來安全隱患。為此,所屬社區(qū)、周邊住戶和租戶均多次要求對周轉(zhuǎn)房外部整體進(jìn)行安全維修,在此基礎(chǔ)上,我們也多次實(shí)地考察,反映情況基本屬實(shí)。

經(jīng)黨組會研究決定,同意周轉(zhuǎn)住房實(shí)施整體修繕工作,預(yù)計 2018 年 10 月至 2019 年會有大量項(xiàng)目資金用于周轉(zhuǎn)住房修繕工作。

專項(xiàng)檢查一次,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,把火災(zāi)隱患消滅在萌芽中;三是對辦公區(qū)域的重點(diǎn)部位及火源點(diǎn)實(shí)行重點(diǎn)防火看護(hù)管理,如辦公用電設(shè)備、水房等部位,把責(zé)任落實(shí)到人,實(shí)行專人看管,專項(xiàng)檢查;四是清理維修好所有滅火器材和滅火設(shè)備,加強(qiáng)防火硬件建設(shè),做到一旦發(fā)生火災(zāi),能迅速、及時有效撲救,減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。

(三)其他 無。

六、項(xiàng)目評價工作情況 包括評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、資料來源和依據(jù)等佐證材料情況,項(xiàng)目現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查核實(shí)等情況 8 2018 年工作在陸續(xù)完成當(dāng)中,友好南路 4 74 號 號 0 10 套周轉(zhuǎn)房、幸福路 6 6 號樓 9 19 套周轉(zhuǎn)房、以及幸福南路 1 101 號 號 8 18 號樓目標(biāo)設(shè)定維修 0 30 處,現(xiàn)已完成維修 6 26 處,同時焦總目標(biāo)全力抓好維護(hù)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)工作。維修合格率預(yù)期指數(shù) 100%,標(biāo) 實(shí)際完成指標(biāo) 98% 同時加大了綜治方面的監(jiān)管,克服麻痹思想,實(shí)施每周 1 1 次安全檢查,每月 1 1 次安全隱患大排查制度。認(rèn)真抓好房管所的安全防火宣傳教育工作,落實(shí)好各項(xiàng)安全防火措施。

本次績效評價依據(jù)評價客體提供真實(shí)、完整的各項(xiàng)基礎(chǔ)資料,評價全過程的公正和公平,各項(xiàng)工作自評結(jié)果:良好。

《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表》

自治區(qū)財政項(xiàng)目支出績效自評表(2018 年度)項(xiàng)目名稱 自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部周轉(zhuǎn)房管理所專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)(成本性支出)預(yù)算單位 新疆維吾爾自治區(qū)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部周轉(zhuǎn)房管理所 預(yù)算 執(zhí)行 情況(萬元)預(yù)算數(shù):

50 執(zhí)行數(shù):

50 其中:財政撥款 50 其中:財政撥款 50 其他資金 其他資金 年度 目標(biāo) 完成 情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo) 自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部周轉(zhuǎn)房管理所為保障周轉(zhuǎn)房屋的維修工作順利進(jìn)行,全面開展了房屋專項(xiàng)整治行動,改善居民生活環(huán)境,使公共租賃用房正常運(yùn)行,讓居民有良好居住空間。按建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃投入使用,有效改善老房的出租環(huán)境,加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,實(shí)施每周 1 次安全檢查,每月1 次安全隱患大排查制度。認(rèn)真抓好房管所的安全防火宣傳教育工作,落實(shí)好各項(xiàng)安全防火措施,提高保障能力。

擴(kuò)大房屋保障范疇,深化改革,進(jìn)一步全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制度,做到房屋能夠完全出租,從而保障房屋修繕工作順利進(jìn)行。落實(shí)政策,使房屋穩(wěn)定化管理,做好房屋護(hù)養(yǎng)護(hù)及修繕工作,從而做到強(qiáng)基固本,各項(xiàng)工作有章可循,及時處理房屋老化工作。

參考提綱新疆財政支出績效自評報告

財政支出績效自評報告

吉首市財政支出項(xiàng)目績效自評報告

淮南市財政支出項(xiàng)目績效自評報告

古丈縣財政支出項(xiàng)目績效自評報告

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