實用出差報銷申請書表(匯總20篇)

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實用出差報銷申請書表(匯總20篇)
時間:2023-11-01 08:40:17     小編:薇兒

寫總結是對自己工作和學習的一種負責任的態(tài)度。在總結中,可以借鑒一些經典案例和先進經驗,來豐富自己的總結內容。接下來是一些常見的總結表達方式,供大家參考借鑒。

出差報銷申請書表篇一

集團公司x總:

您好!

在過去的一個多月時間里,通過對便民連鎖店項目的市場調查、市調分析和實施方案的制定,初步在便民店的市場定位、網點選址、產品導入、基建投入、經濟效益評估以及電子化解決方案等具體實施方面有了明確的指導思想。但是整個經營理念中關鍵的送貨上門服務怎樣實現(xiàn)怎樣拓展延伸服務怎樣協(xié)調處理多種媒體銷售(電話銷售、廣告銷售、電子商務等)、售后服務及投訴處理對于這些我們還未能有一個準確的定位。上海梅林是近年來以配送純凈水起步、拓展其它服務,大力發(fā)展適合于電子商務配送網的`成功企業(yè),取得了較好的市場效應,在送貨上門、發(fā)展長期客戶、電子商務等方面積累了相當多的實踐經驗。

現(xiàn)已與梅林x司有關人士取得聯(lián)系,可給予協(xié)助。所以,現(xiàn)申請批準xx、vv二人去上海對梅林進行技術咨詢和學習,同時可對上x光明牛奶在營銷策略、配送、送貨上門推廣等方面進行考察。此行必將對便民連鎖店建設、“恒x乳品”銷售注入更多有意義的內容,對于公司日后走向上市也可提供經驗。

申請人:xx

申請日期:20xx年xx月xx日

出差報銷申請書表篇二

二、出差地點:xx,

三、出差人員:xx,

四、出差目的:了解xx貨源、行情,

五、出差主要內容及地點:

第一站、煙臺環(huán)海市場:19號早上6點左右到達,市場不算大貨源不多,3斤左右的黑魚12.5元一斤,一共了解三家水產商戶,根其中一家做了深入溝通了解,當?shù)睾隰~很少,他們的`貨源主要是南京方向通過大客發(fā)到煙臺,他是根據市場須求量發(fā)貨,他說了南京貨源充足,我們也簡單談了一下來的目的,也說出合作意向,他同意我們合作的規(guī)格和要求,也能保證貨源和質量,雙方都留聯(lián)系電話,8點離開市場,打車去長途汽車站。

第二站,山東省安丘市(地區(qū)市)已是中午12點過,在車站大體了解了一下當?shù)厍闆r、當?shù)刂饕a大蔥、元蔥、蒜、生姜、然后怱怱離開長途汽車站去黑魚養(yǎng)殖基地。

第三站;安丘市趙戈鎮(zhèn)峽山水庫,到達時間下午1點左右,通過當?shù)匾粋€姓田的黑魚經濟人介紹,峽山水庫是國家自然保護生態(tài)區(qū)、黑魚養(yǎng)殖基地因它而形成,黑魚養(yǎng)基殖地上萬畝,年產黑魚20000萬斤左右,它主要銷售廣東、南京、天津、遼寧的營口等地,貨源比較充足,也是山東最大的黑魚養(yǎng)殖基地之一,山東人說話嚎爽健談,說了很多黑魚方面的知識,包括全國各地發(fā)貨途中黑魚換水等等,說的很詳細,同時也得到更多的黑魚信息和行情,在交談中說明了我們去得目的,通過我們的談話,他也很原意和我們長期合作,保證我們的規(guī)格和質量要求,就是費用較高,現(xiàn)在行情3斤以上單價13.5元1斤,2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤,我們談到下午3點多他才開車送我們到車站。

第四站;山東淮坊市,到達時間下午4點左右,本來安排看看淮坊市場、考慮到已是下午沒有考查的價值后,就買車票回煙臺,于當天晚上11:30座船返回大連。

出差報銷申請書表篇三

二、出差地點:,

三、出差人員:,

四、出差目的:了解貨源、行情,

五、出差主要內容及地點:

第一站、煙臺環(huán)海市場:19號早上6點左右到達,市場不算大貨源不多,3斤左右的黑魚12、5元一斤,一共了解三家水產商戶,根其中一家做了深入溝通了解,當?shù)睾隰~很少,他們的貨源主要是南京方向通過大客發(fā)到煙臺,他是根據市場須求量發(fā)貨,他說了南京貨源充足,我們也簡單談了一下來的目的,也說出合作意向,他同意我們合作的規(guī)格和要求,也能保證貨源和質量,雙方都留聯(lián)系電話,8點離開市場,打車去長途汽車站。

第二站,山東省安丘市(地區(qū)市)已是中午12點過,在車站大體了解了一下當?shù)厍闆r、當?shù)刂饕a大蔥、元蔥、蒜、生姜、然后怱怱離開長途汽車站去黑魚養(yǎng)殖基地。

第三站;安丘市趙戈鎮(zhèn)峽山水庫,到達時間下午1點左右,通過當?shù)匾粋€姓田的黑魚經濟人介紹,峽山水庫是國家自然保護生態(tài)區(qū)、黑魚養(yǎng)殖基地因它而形成,黑魚養(yǎng)基殖地上萬畝,年產黑魚20xx0萬斤左右,它主要銷售廣東、南京、天津、遼寧的營口等地,貨源比較充足,也是山東最大的黑魚養(yǎng)殖基地之一,山東人說話嚎爽健談,說了很多黑魚方面的知識,包括全國各地發(fā)貨途中黑魚換水等等,說的很詳細,同時也得到更多的黑魚信息和行情,在交談中說明了我們去得目的,通過我們的談話,他也很原意和我們長期合作,保證我們的規(guī)格和質量要求,就是費用較高,現(xiàn)在行情3斤以上單價13、5元1斤,2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤,我們談到下午3點多他才開車送我們到車站。

第四站;山東淮坊市,到達時間下午4點左右,本來安排看看淮坊市場、考慮到已是下午沒有考查的價值后,就買車票回煙臺,于當天晚上11、30座船返回大連。

出差報銷申請書表篇四

集團公司x總:

您好!

在過去的一個多月時間里,通過對便民連鎖店項目的市場調查、市調分析和實施方案的制定,初步在便民店的市場定位、網點選址、產品導入、基建投入、經濟效益評估以及電子化解決方案等具體實施方面有了明確的指導思想。但是整個經營理念中關鍵的送貨上門服務怎樣實現(xiàn)怎樣拓展延伸服務怎樣協(xié)調處理多種媒體銷售(電話銷售、廣告銷售、電子商務等)、售后服務及投訴處理對于這些我們還未能有一個準確的定位。上海梅林是近年來以配送純凈水起步、拓展其它服務,大力發(fā)展適合于電子商務配送網的成功企業(yè),取得了較好的市場效應,在送貨上門、發(fā)展長期客戶、電子商務等方面積累了相當多的實踐經驗。

現(xiàn)已與梅林x司有關人士取得聯(lián)系,可給予協(xié)助。所以,現(xiàn)申請批準xx、vv二人去上海對梅林進行技術咨詢和學習,同時可對上x光明牛奶在營銷策略、配送、送貨上門推廣等方面進行考察。此行必將對便民連鎖店建設、“恒x乳品”銷售注入更多有意義的內容,對于公司日后走向上市也可提供經驗。

申請人:xx

申請日期:20xx年xx月xx日

出差報銷申請書表篇五

集團公司x總:

在過去的一個多月時間里,通過對便民連鎖店項目的市場調查、市調分析和實施方案的制定,初步在便民店的市場定位、網點選址、產品導入、基建投入、經濟效益評估以及電子化解決方案等具體實施方面有了明確的指導思想。但是整個經營理念中關鍵的送貨上門服務怎樣實現(xiàn)怎樣拓展延伸服務怎樣協(xié)調處理多種媒體銷售(電話銷售、廣告銷售、電子商務等)、售后服務及投訴處理對于這些我們還未能有一個準確的定位。上海梅林是近年來以配送純凈水起步、拓展其它服務,大力發(fā)展適合于電子商務配送網的成功企業(yè),取得了較好的市場效應,在送貨上門、發(fā)展長期客戶、電子商務等方面積累了相當多的實踐經驗。

現(xiàn)已與梅林公司有關人士取得聯(lián)系,可給予協(xié)助。所以,現(xiàn)申請批準、vv二人去上海對梅林進行技術咨詢和學習,同時可對上海光明牛奶在營銷策略、配送、送貨上門推廣等方面進行考察。此行必將對便民連鎖店建設、“恒康乳品”銷售注入更多有意義的內容,對于公司日后走向上市也可提供經驗。

申請人:

申請日期:

出差報銷申請書表篇六

核章?一級主管?核章?出差地點

起程日期?返程日期?出差日數(shù)

年月日?年月日日?搭乘交通工具

(請?zhí)顚懞娇展?。搭乘外籍航空,請附因公出國人員搭乘外國籍航空公司班機申請書)

委托經費來源

(請附公文)?名稱?編號

簽章?其他?預借旅費金額

(請勿填寫)?人事室審核

會計室審核?校長批示

注意事項:?一、出差申請書應於事前陳核,若未於出差前提出申請,應簽具理由經計畫主持人同意,層奉校長核準后,方得報銷。

二、出差日期延長者應於事后二天內補提申請書,逾期者概以未奉核準延長出差論。

三、出差事竣后,連同核準之出差申請書、出差心得報告書及出差旅費報告書於期限內(國外出差30日內,國內出差15日內)核銷;逾期報銷出差旅費者,應并同「逾期報銷出差旅費理由報告表」陳核。

四、預借經費應依該計畫相關規(guī)定辦理,預借時請依本校預借款作業(yè)辦理。

核章?一級主管?核章?出差地點

起程日期?返程日期?出差日數(shù)

年月日?年月日日?搭乘交通工具

(請?zhí)顚懞娇展?。搭乘外籍航空,請附因公出國人員搭乘外國籍航空公司班機申請書)

委托經費來源

(請附公文)?名稱?編號

簽章?其他?預借旅費金額

(請勿填寫)?人事室審核

會計室審核?校長批示

注意事項:?一、出差申請書應於事前陳核,若未於出差前提出申請,應簽具理由經計畫主持人同意,層奉校長核準后,方得報銷。

二、出差日期延長者應於事后二天內補提申請書,逾期者概以未奉核準延長出差論。

三、出差事竣后,連同核準之出差申請書、出差心得報告書及出差旅費報告書於期限內(國外出差30日內,國內出差15日內)核銷;逾期報銷出差旅費者,應并同「逾期報銷出差旅費理由報告表」陳核。

四、預借經費應依該計畫相關規(guī)定辦理,預借時請依本校預借款作業(yè)辦理。

注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索出差申請書。

出差報銷申請書表篇七

我局是個藥材之鄉(xiāng),為把我局的藥材推銷出去,推動當?shù)亟洕陌l(fā)展,更好的幫助農民致富。我局經商討決定擬舉辦藥材展銷會。但應東安縣工商局當?shù)亟洕l(fā)展還能緩慢,資金周轉不便,這一原因嚴重阻礙了展銷會的開展。為此,就相關問題請示如下:

為了此次展銷會能夠順利舉辦,我局特向縣政府申請貳萬伍仟元整(25000.00元)的經費資助。

(聯(lián)系人:聯(lián)系電話:)

縣處置實房產有限公司領導小組于20xx年5月份正式成立,下設5個專項辦公室,其中的`綜合組為其辦公室之一,辦公人員有9人,于5月中旬開始工作,并取得一定進展,但辦公經費至今未能落實。為使該項工作更好更有效地開展,希望縣政府幫助解決相關辦公經費問題。

一、日常辦公用品的購置費用:辦公桌8張、電腦6臺、復印機1臺、傳真機1臺等日常辦公用品,共計人民幣4萬多元(全部為政府采購)。

二、臨時機構工作人員補貼費用:按照縣政府有關規(guī)定,每人每月500元(其中午餐補貼200元、下工地補貼300元),從5月份開始暫定至今年12月底,共需人民幣36000元。

請縣政府予以解決。

以上請示若無不妥,請批復。

出差報銷申請書表篇八

尊敬的領導:

二000年五月十二日

一、時間:20xx年4月18晚至20xx年4月20日早上

二、出差地點:xx,

三、出差人員:xx,

四、出差目的:了解xx貨源、行情,

五、出差主要內容及地點:

第一站、煙臺環(huán)海市場:19號早上6點左右到達,市場不算大貨源不多,3斤左右的黑魚12、5元一斤,一共了解三家水產商戶,根其中一家做了深入溝通了解,當?shù)睾隰~很少,他們的貨源主要是南京方向通過大客發(fā)到煙臺,他是根據市場須求量發(fā)貨,他說了南京貨源充足,我們也簡單談了一下來的目的,也說出合作意向,他同意我們合作的規(guī)格和要求,也能保證貨源和質量,雙方都留聯(lián)系電話,8點離開市場,打車去長途汽車站。

第二站,山東省安丘市(地區(qū)市)已是中午12點過,在車站大體了解了一下當?shù)厍闆r、當?shù)刂饕a大蔥、元蔥、蒜、生姜、然后怱怱離開長途汽車站去黑魚養(yǎng)殖基地。

第三站;安丘市趙戈鎮(zhèn)峽山水庫,到達時間下午1點左右,通過當?shù)匾粋€姓田的黑魚經濟人介紹,峽山水庫是國家自然保護生態(tài)區(qū)、黑魚養(yǎng)殖基地因它而形成,黑魚養(yǎng)基殖地上萬畝,年產黑魚20xx0萬斤左右,它主要銷售廣東、南京、天津、遼寧的營口等地,貨源比較充足,也是山東最大的黑魚養(yǎng)殖基地之一,山東人說話嚎爽健談,說了很多黑魚方面的知識,包括全國各地發(fā)貨途中黑魚換水等等,說的很詳細,同時也得到更多的黑魚信息和行情,在交談中說明了我們去得目的,通過我們的談話,他也很原意和我們長期合作,保證我們的規(guī)格和質量要求,就是費用較高,現(xiàn)在行情3斤以上單價13、5元1斤,2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤,我們談到下午3點多他才開車送我們到車站。

第四站;山東淮坊市,到達時間下午4點左右,本來安排看看淮坊市場、考慮到已是下午沒有考查的價值后,就買車票回煙臺,于當天晚上11、30座船返回大連。

xxx

20xx年xx月xx日

出差報銷申請書表篇九

尊敬的領導:

出差人:xxx

出差時間:8月16—8月27日出差事由:細化市場

本次為期12天的出差最主要的任務就是細化東海和贛榆市場,目前東海和贛榆的總簽約客戶為12家(包括這次簽約的兩家)有6家集中在東海的北部,且店面分布比較集中,贛榆的4家也在一條線上面,整體看來連云港11家店的“質量”比較好,對于下半年的跑量還是比較有信心的。

這次出差最大的意外收獲應該是:灌云和灌南的7家客戶基本上已經確定下來,東海那里也傳來“喜訊”,所以,今年下半年連云港市場不出意外的話會突破20家,前景應該是“一片光明”。

其次,在這次出差的時候墩尚的客戶反應:顧客來買了一條單品床單又退了回來原因:大面積的跳紗,對于產品質檢這一塊,建議生產部這塊還需加強一些,畢竟現(xiàn)在我們在蘇北這里才剛剛起步,正在打品牌的時候,質量這塊一定得把握好,一定得在下半年把繡陽的品牌打出去。

下月5號東海有兩家客戶搞促銷活動,關于宣傳的事宜在電視臺打廣告的事情由于費用太高暫擱一邊,我已經和客戶解釋過原因,他們也表示理解。

等九月份促銷活動開始的時候,一些意向客戶就會陸陸續(xù)續(xù)聯(lián)系到老客戶店里參觀,到9月底之前要把能拿下的意向客戶基本拿下,重點放在東海和贛榆具體的實施在9月5號開始,在這之前我已經著手聯(lián)系這些意向客戶了。

總之,希望我們在外面開發(fā)市場,家里的貨品尤其是質量這一塊一定得把關好,我們很有信心把蘇北市場做大做強,希望公司能做我們的堅強后盾!

xxx

20xx年xx月xx日

出差報銷申請書表篇十

二、出差地點:xx,

三、出差人員:xx,

四、出差目的:了解xx貨源、行情,

五、出差主要內容及地點:

第一站、煙臺環(huán)海市場:19號早上6點左右到達,市場不算大貨源不多,3斤左右的黑魚12.5元一斤,一共了解三家水產商戶,根其中一家做了深入溝通了解,當?shù)睾隰~很少,他們的貨源主要是南京方向通過大客發(fā)到煙臺,他是根據市場須求量發(fā)貨,他說了南京貨源充足,我們也簡單談了一下來的目的,也說出合作意向,他同意我們合作的規(guī)格和要求,也能保證貨源和質量,雙方都留聯(lián)系電話,8點離開市場,打車去長途汽車站。

第二站,山東省安丘市(地區(qū)市)已是中午12點過,在車站大體了解了一下當?shù)厍闆r、當?shù)刂饕a大蔥、元蔥、蒜、生姜、然后怱怱離開長途汽車站去黑魚養(yǎng)殖基地。

第三站;安丘市趙戈鎮(zhèn)峽山水庫,到達時間下午1點左右,通過當?shù)匾粋€姓田的黑魚經濟人介紹,峽山水庫是國家自然保護生態(tài)區(qū)、黑魚養(yǎng)殖基地因它而形成,黑魚養(yǎng)基殖地上萬畝,年產黑魚20000萬斤左右,它主要銷售廣東、南京、天津、遼寧的營口等地,貨源比較充足,也是山東最大的黑魚養(yǎng)殖基地之一,山東人說話嚎爽健談,說了很多黑魚方面的知識,包括全國各地發(fā)貨途中黑魚換水等等,說的很詳細,同時也得到更多的黑魚信息和行情,在交談中說明了我們去得目的`,通過我們的談話,他也很原意和我們長期合作,保證我們的規(guī)格和質量要求,就是費用較高,現(xiàn)在行情3斤以上單價13.5元1斤,2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤,我們談到下午3點多他才開車送我們到車站。

第四站;山東淮坊市,到達時間下午4點左右,本來安排看看淮坊市場、考慮到已是下午沒有考查的價值后,就買車票回煙臺,于當天晚上11.30座船返回大連。

出差報銷申請書表篇十一

為了加強公司的財務管理工作,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,提高財務管理水平,現(xiàn)結合公司的具體情況,特制定本制度。

1、公司員工因工出差借款或報銷,由部門經理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

2、員工出差應填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程度報批后,到財務部門預借差旅費。

3、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,按照規(guī)定的時間(3天內)及審批手續(xù)到財務部門報銷。

1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示,在公司領導同意情況下方可報賬處理.

2、員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元,縣城不超過50元。省會城市和經濟特區(qū)每人每天不超過150元,憑住宿發(fā)票進行報銷,住宿費如客戶已負擔不再報銷。

3、在周邊區(qū)域出差當天往返不再進行出差補貼報銷

4、當公司長期派駐員工在外出差時,住宿費和出差補貼另定標準報銷。

有限公司

年 月 日

差旅費報銷原則

(1)區(qū)內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短,均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補助費,標準為:早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

(2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷,低于限額的部分80%計算給個人,無住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個人。

(3)以下人員不實行市內交通費包干辦法:

在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;

其他不宜實行本辦法的出差人員。

(4)出差乘坐火車、輪船,符合從晚上8點到次日晨7時之間,在車、船上過夜,或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位,符合以上規(guī)定未買臥鋪票的,按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼:

b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼,其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的'40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。

(5)出差期間,若發(fā)生招待費,報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

(6)出差補助天數(shù)實行:按出差自然(以日歷為準)天數(shù)補助。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷,到達駐地后按以下標準實行包干:

重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;

武漢、無錫等地,按實際天數(shù)每人每天45元包干;

廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機,經批準才能乘坐飛機,其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內交通費包干的范圍。

(10)出外學習、培訓和參加會議的人員,如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿,食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的,憑會議證明和發(fā)票,在審核后按實報銷學習、培訓、會務費,不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查后,發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款,給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。

(11)嚴格控制出差人數(shù),給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。

(12)出差人員應在回公司后15天內報帳,需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰,同時對部門領導罰款50元每次。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補貼外,可額外給予補助,補助標準為:重慶市范圍內(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助,補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助,補助標準30元/天;其它地區(qū)按三天補助,補助標準30元/天。

(14)異地分子公司工作人員,路途按出差標準報銷,在深圳工作期間按正常上班計薪。

四、本規(guī)定從2004年7月1日起執(zhí)行。各子公司應參照本制度,制定本公司差旅費管理辦法,并報總公司批準后執(zhí)行。

出差報銷申請書表篇十二

為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結合本廠的實際情況,特制定本制度。

一、報銷范圍:

本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。

二、出差審批辦法:

1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應填寫“出差申請單”明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜,出差 申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的,應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請 單由財務部留存,并作為部門費用考核依據。

如要借款,應填寫“領款單”,根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執(zhí)行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

2、差旅費報銷程序:經批準出差辦事人員,應如實填寫“差旅費報銷單”,并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字,再交財務部審核簽字,按《差 旅費費用報銷程序》予以報銷,按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,應事前向廠長請示同意,報帳時由廠長簽字認可。

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二,差旅費報銷原則

(1)市區(qū)內出差不論時間長短,均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補助費,超出市區(qū)范圍的,發(fā)出差補助費六十元每天。

(2)住宿費報銷條件:按出差的'實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,沒有正式發(fā)票的均不給報銷。

(3) 車費報銷條件:超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷,沒有正式發(fā)票均不給報銷。

(4)出差人員應在回公司后15天內報帳,需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。

(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補貼。

(6)出差人員一般不得乘坐飛機,經批準才能乘坐飛機,其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內交通費包干的范圍。

三、差旅費報銷有關注意事項

1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。

2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理,出差人員不準超標準住宿和坐飛機,因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的,須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行。

3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。

4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后,電話通知的須在出差事由中注明。

5、一事一單,不得將數(shù)次出差合并一單報銷。

6、出差期間購買的物品、資料等,需加填費用報銷單報銷,不得合并在差旅費中報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%,退票費不予報銷。

8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實,由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。

四、本規(guī)定從2014年7月1日起執(zhí)行。本廠應參照本制度,制定本廠差旅費管理辦法,并報廠長批準后執(zhí)行。

注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索出差報銷差旅費。

出差報銷申請書表篇十三

出差時間:

出差事由:

本次為期12天的出差最主要的任務就是細化東海和贛榆市場,目前東海和贛榆的總簽約客戶為12家(包括這次簽約的兩家)有6家集中在東海的北部,且店面分布比較集中,贛榆的4家也在一條線上面,整體看來連云港11家店的質量比較好,對于下半年的跑量還是比較有信心的。

這次出差最大的意外收獲應該是:灌云和灌南的7家客戶基本上已經確定下來,東海那里也傳來喜訊,所以,今年下半年連云港市場不出意外的話會突破20家,前景應該是一片光明。

其次,在這次出差的時候墩尚的客戶反應:顧客來買了一條單品床單又退了回來原因:大面積的跳紗,對于產品質檢這一塊,建議生產部這塊還需加強一些,畢竟現(xiàn)在我們在蘇北這里才剛剛起步,正在打品牌的時候,質量這塊一定得把握好,一定得在下半年把繡陽的品牌打出去。

下月5號東海有兩家客戶搞促銷活動,關于宣傳的事宜在電視臺打廣告的事情由于費用太高暫擱一邊,我已經和客戶解釋過原因,他們也表示理解。

等九月份促銷活動開始的時候,一些意向客戶就會陸陸續(xù)續(xù)聯(lián)系到老客戶店里參觀,到9月底之前要把能拿下的意向客戶基本拿下,重點放在東海和贛榆具體的實施在9月5號開始,在這之前我已經著手聯(lián)系這些意向客戶了。

總之,希望我們在外面開發(fā)市場,家里的貨品尤其是質量這一塊一定得把關好,我們很有信心把蘇北市場做大做強,希望公司能做我們的堅強后盾!

出差報銷申請書表篇十四

集團公司x總:

在過去的一個多月時間里,通過對便民連鎖店項目的市場調查、市調分析和實施方案的.制定,初步在便民店的市場定位、網點選址、產品導入、基建投入、經濟效益評估以及電子化解決方案等具體實施方面有了明確的指導思想。但是整個經營理念中關鍵的送貨上門服務怎樣實現(xiàn)怎樣拓展延伸服務怎樣協(xié)調處理多種媒體銷售(電話銷售、廣告銷售、電子商務等)、售后服務及投訴處理對于這些我們還未能有一個準確的定位。上海梅林是近年來以配送純凈水起步、拓展其它服務,大力發(fā)展適合于電子商務配送網的成功企業(yè),取得了較好的市場效應,在送貨上門、發(fā)展長期客戶、電子商務等方面積累了相當多的實踐經驗。

現(xiàn)已與梅林公司有關人士取得聯(lián)系,可給予協(xié)助。所以,現(xiàn)申請批準、vv二人去上海對梅林進行技術咨詢和學習,同時可對上海光明牛奶在營銷策略、配送、送貨上門推廣等方面進行考察。此行必將對便民連鎖店建設、“恒康乳品”銷售注入更多有意義的內容,對于公司日后走向上市也可提供經驗。

申請人:

申請日期:

出差報銷申請書表篇十五

二、出差地點:xx,

三、出差人員:xx,

四、出差目的.:了解xx貨源、行情,

五、出差主要內容及地點:

第一站、煙臺環(huán)海市場:19號早上6點左右到達,市場不算大貨源不多,3斤左右的黑魚12.5元一斤,一共了解三家水產商戶,根其中一家做了深入溝通了解,當?shù)睾隰~很少,他們的貨源主要是南京方向通過大客發(fā)到煙臺,他是根據市場須求量發(fā)貨,他說了南京貨源充足,我們也簡單談了一下來的目的,也說出合作意向,他同意我們合作的規(guī)格和要求,也能保證貨源和質量,雙方都留聯(lián)系電話,8點離開市場,打車去長途汽車站。

第二站,山東省安丘市(地區(qū)市)已是中午12點過,在車站大體了解了一下當?shù)厍闆r、當?shù)刂饕a大蔥、元蔥、蒜、生姜、然后怱怱離開長途汽車站去黑魚養(yǎng)殖基地。

第三站;安丘市趙戈鎮(zhèn)峽山水庫,到達時間下午1點左右,通過當?shù)匾粋€姓田的黑魚經濟人介紹,峽山水庫是國家自然保護生態(tài)區(qū)、黑魚養(yǎng)殖基地因它而形成,黑魚養(yǎng)基殖地上萬畝,年產黑魚20000萬斤左右,它主要銷售廣東、南京、天津、遼寧的營口等地,貨源比較充足,也是山東最大的黑魚養(yǎng)殖基地之一,山東人說話嚎爽健談,說了很多黑魚方面的知識,包括全國各地發(fā)貨途中黑魚換水等等,說的很詳細,同時也得到更多的黑魚信息和行情,在交談中說明了我們去得目的,通過我們的談話,他也很原意和我們長期合作,保證我們的規(guī)格和質量要求,就是費用較高,現(xiàn)在行情3斤以上單價13.5元1斤,2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤,我們談到下午3點多他才開車送我們到車站。

第四站;山東淮坊市,到達時間下午4點左右,本來安排看看淮坊市場、考慮到已是下午沒有考查的價值后,就買車票回煙臺,于當天晚上11.30座船返回大連。

出差報銷申請書表篇十六

為了規(guī)范員工出差申請程序,合理控制差旅費支出,特制定本制度。

一、出差申請程序

1、員工因公出差,須事先填寫《出差申請表》(見附表2),明確出差事由,報中心主管領導批準。經批準的《出差申請表》遞交至銷售助理處,由銷售助理負責安排有關事項。

2、各人員要有計劃的安排當月的出差計劃,除突發(fā)事情外,正常情況下須提前一周通知銷售助理,以便各項事務能合理安排,也可降低相關交通費用的支出成本。

二、交通工具

1、出差本市以外的地區(qū)

1)火車、長途汽車 火車單程不超過 3 小時,長途汽車單程不超過 5 小時的情況下,須乘坐火車或長途汽車;交通費必須憑正式發(fā)票按實報銷。

2)船 除非比其它陸上交通更快捷及直接,否則不建議搭乘此類交通工具。

4)出租車 1、出租車僅限用于出差城市市內交通使用。

2、經理級(含)以下員工正常情況要選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務緊急或其他事先允許情況下,可選擇出租車。 2) 市內公務 有公務車的公司的員工,可提前申請公務車的使用。在公司公務車無法滿足需要的情況下,選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務緊急或其他事先允許情況下,可選擇出租車。交通費必須憑正式發(fā)票按實報銷。

三、住宿

1、酒店費用的'報銷將按標準(見附表1)實報實銷,報銷時須提供酒店結帳清單及正式發(fā)票。以下酒店費用公司予以報銷:房費、當?shù)厥姓墙ɑ鸹蚨悺?/p>

2、出差人員相同性別兩人同時出差時,應住一個房間,住宿費按照其中一個標準高的人執(zhí)行,不得將兩人的住宿費用標準進行累加,兩人以上以此類推。

四、其他支出

1、機場建設費、航空保險費 因公出差的機場建設費、航空保險費予以實報實銷。

2、參觀費用 員工出差、培訓期間, 因旅游或非因工作需要的參觀而開支的一切費用, 均由個人自理不得報銷。

五、出差預支款 因公需要先行預支借款時,須由借款人本人填寫借款單,由銷售助理提供出差申請表一起送至主管領導及總經理簽字批準后,由銷售助理至財務室領款送交個人手中,出差人員回來后持有效票據進行報銷。

六、費用報銷

1、差旅費用需要報銷時,需把要報銷的票據交銷售助理處審核無誤后,填寫支出證明單,在經手人處簽署姓名,并將有效票據附后,將其與填寫的“差旅費報銷明細表”(見附表3)一起交由銷售助理送交相關負責人審核簽字,并由銷售助理憑簽字后的報銷憑證在費用報銷日到財務室報銷領款后交到個人手中。

2、每月6號、20號為費用報銷日。

七、來客招待 若有客戶來訪,需要陪同招待時,可以根據具體情況向主管領導提出招待費用申請,經同意后方可于事后報銷。招待費報銷時,必須在報銷憑證后附上真實有效的發(fā)票。

注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索銷售部出差報銷。

出差報銷申請書表篇十七

尊敬的黨和政府領導:

您好!

我是貴州省苗鄉(xiāng)李xx、男、苗族、于1993年5月4日出生,是一名退伍的軍人,自從退伍以后我輾轉上海、杭州、廣東等地,這一路拜師求藝,歷經一系列的艱辛與茫然之苦。20年初落腳于云南,在這期間我不斷虛心求教于師傅、與同事互相交流和學習,取其之長補己之短,全力創(chuàng)新,努力發(fā)展。在這親力親為長達三年之久的實踐過程中我積累了很多較為先進的生產車間管理制度和各種家具加工技術,同時也增強了自我自主創(chuàng)新能力。

由于現(xiàn)在黨和政府大力推進農民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的優(yōu)惠政策,目前就業(yè)壓力依然很大,我用了近3個月的時間對周圍的縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等市場作較為系統(tǒng)的和較為全面的實地走訪調查,結果發(fā)現(xiàn)關于各種家具的加工創(chuàng)制不管是在技術上還是創(chuàng)新上我還是很有優(yōu)勢的,這就是我創(chuàng)業(yè)的最佳機遇。,但現(xiàn)在還差一些必要的機器和運轉資金,雖說是已在運轉實則還是履步維艱的。現(xiàn)在資金不足成為眾多像我一樣的創(chuàng)業(yè)者的制約因素,曾想通過家人、親戚、朋友等一切籌集資金的辦法,但終究還是杳無音訊,實在是沒辦法。所以我懷著期望和自私的想法,向黨和政府申請給我5萬元的創(chuàng)業(yè)貸款資金,我一定會按時按量歸還貸款的。

特呈此申請書,誠請各位領導給予批準為盼。

謝謝!

此致

敬禮!

申請人:

20xx年xx月xx日

出差報銷申請書表篇十八

為了進一步加強公司的規(guī)范化管理,確保正常的生產工作秩序,實現(xiàn)公司宏觀經營目標,嚴格控制生產營運成本,必須對各類票據報銷工作加強日常管理和嚴格控制。

一、對外出人員使用出租車票的報銷管理:

1、出租車票不予報銷,特殊情況下先請示同意后方可執(zhí)行。

2、同意報銷的出租車票必須真實可靠,按照出租車票的原價報銷,不能弄虛作假。一經查出違規(guī)行為將對相關人員加倍處罰,同時對舉報人員嚴格保密。

3、出租車票必須經部門經理簽字,總經理室批準后方可報銷。

二、對各類空白紙條的管理與控制:

1、需要報銷的各類票據都必須使用原始憑證。

2、嚴禁任何人私自使用空白紙條填寫報銷票據。

3、若出現(xiàn)私自使用空白紙條的票據,一律作廢。

4、若遇到特殊情況,確實沒有原始票據或者原始票據丟失的時候,也必須由直接上司或者部門經理如實填寫《領(付)款憑證》方能生效。

三、對外出安裝人員異地購買工具的報銷管理與控制:

1、外出安裝人員在異地購買工具時(如:手-槍鉆、玻璃刀、刮刀、切割機、焊機、鉆頭等)必須妥善保管好工具及購買發(fā)票清單。

2、回公司報銷時必須先將相關工具交回倉庫,并由倉管員驗收、填寫《入庫單》;經部門經理及總經理室簽字后方可報銷。

此管理規(guī)定從2015年12月1日起開始實施執(zhí)行。

針對差旅費報銷過程中住宿發(fā)票、長途客車票等出現(xiàn)假發(fā)票、虛開發(fā)票等違法行為屢禁不止的現(xiàn)象,為加強財務管理,嚴格財務制度,根據《中華人民共和國稅收征收管理法》、《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關規(guī)定,結合我公司有關財務管理制度,現(xiàn)就差旅費報銷有關問題作出如下規(guī)定:

一、對到北京等使用電子票據管理的大中城市出差人員報銷住宿費時,只報銷機打發(fā)票和定額發(fā)票,手寫發(fā)票一律認定為假發(fā)票。

二、對發(fā)現(xiàn)其它城市的假發(fā)票及造假行為,經財務人員查詢(各地稅務局網上發(fā)

票查詢系統(tǒng)或電話查詢系統(tǒng))確認:發(fā)票號碼與稅號和領購單位不相符、發(fā)票號碼不存在等情況,一律認定為假發(fā)票。

三、出差坐長途汽車所持發(fā)票為非機打車票的`人員報銷時,必須符合以下條件: 〈一〉必須有正當理由(如偏僻鄉(xiāng)鎮(zhèn))。

〈二〉經本單位主管領導簽字確認。

〈三〉財務核實車票金額與公里數(shù)是否相符。

四、各公司主管領導在審簽發(fā)票時應從嚴把關,出差人員到財務報銷差旅費所持發(fā)票經財務審核確定為假發(fā)票或虛開發(fā)票的,處罰規(guī)定如下:

〈一〉沒收假發(fā)票并當場銷毀,不報銷本次出差的住宿費或長途汽車票(不允許圓票或找發(fā)票替代),無住宿補助。

〈二〉對報銷人罰款200元,通知報銷人所在單位主管領導,罰款從撥付給報銷人所在單位的當月工資中一次性扣除。

五、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,希望各單位領導監(jiān)督把關,出差人員在講求實事求是、誠實可信的原則上報銷差旅費。

為了公司費用管理,合理控制差旅費用,結合本公司的實際情況,特制定本制度。

一、 報銷范圍

本細則適應于公司市內出差的報銷。

二、 報銷依據

2、 確因工作特殊發(fā)生的出租車票,必須經公司領導審核簽字后方可報銷;(注:辦理個人私事的一律不得報銷,若有虛報者,取消此次報銷資格)

3、 誤餐補助:按每人每天30元進行報銷;

4、 住宿補助:按每人每天40元進行報銷。

三、 審批辦法

1、 審批程序:在出差前要明確出差任務、出行路線、工作時間及隨行人員等相關事宜;并且出差之前與出差返回后應向行政人事部登記備案;未經過登記或過期的(未按時向行政人事部講明出差時間,過后再來補充說明的人員),不予報銷差旅費。

2、 差旅費報銷程序:經批準出差辦事人員,應如實填寫“差旅費報銷單”,并列明事由、時間、路線后交行政人事部審核簽字,再由總經理審核簽字,最后交財務報銷。

本制度自公布之日執(zhí)行。

xx-xxx-x有限公司

2011年5月8日

第一章 費用報銷、支出審批人員和審批權限

第一條公司總經理為公司各類費用、支出事項的有權審批人。

凡公司開展業(yè)務需發(fā)生費用時,均應事先申請,經部門經理同意,報公司分管副總批準后方可辦理或執(zhí)行。未經批準或超過預算范圍內的費用、支出,財務部門有權拒絕辦理,且由支費個人自理。

第二章 費用報銷、支出審批程序

第二條 經濟合同付款審批程序:

簽定經濟合同的部門應按照合同約定的付款方式和付款時限,分月向財務部報送預算,并由分管業(yè)務負責人和財務負責人審查,總經理批準后,財務部安排資金,有計劃分步驟地支付各類經濟合同款項。

……(新文秘網http://省略863字,正式會員可完整閱讀)……

第三章 具體費用報銷細則

第七條日常費用報銷規(guī)定

一、審批程序

(三)公司領導審批——財務部將初審合格的原始憑證送總經理審核批準;

(四)將審核批準同意報銷的原始憑證送財務部相關人員填制記帳憑證后交出納,由出納人員根據審核無誤的記帳憑證付款。

二、業(yè)務招待費報銷規(guī)定

各部門業(yè)務招待費定額另行制定。

(一)在預算范圍內的業(yè)務應酬活動應本著節(jié)約、實事求是的原則進行,各部門有列支權,無隨意開支權。經公司審定的各部門業(yè)務招待費的開支額度按部門歸屬總經理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據工作需要確需超支的,應先報總經理批準,總經理超支時應先報董事長批準。

(二)各部門正、副經理有業(yè)務招待費使用資格,其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務招待事項時須嚴格按批準的限額標準執(zhí)行,并須事前向總經理請示,說明理由,經批準后方可辦理,具體執(zhí)行中以總經理在報銷憑證上簽字批準為準。

(三)在業(yè)務發(fā)生后一周內填寫“業(yè)務招待費說明表”,注明被請客戶名稱、人數(shù),事由及應酬方式、金額等,公司參與人員簽字確認,并填寫“費用報銷支款單”附上相應發(fā)票。“業(yè)務招待費說明表”,統(tǒng)一由財務部存檔,僅供內部審查不對外使用。

(四)公司財務部對各部門的業(yè)務招待費開支實施適時控制,并建立預警制度,對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告,對超預算開支適時予以終止執(zhí)行。財務部就各部門業(yè)務招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報,以形成互相督促,鼓勵節(jié)約的風氣。

三、有關規(guī)定

(一)費用發(fā)生時,應取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據;

1、規(guī)定監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全,大小寫要相符,并加蓋財務專用章或發(fā)票專用章,并注意印制發(fā)票的有效時效。

2、規(guī)定稅務監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務專用章或發(fā)票專用章,白條和無監(jiān)章的收據不作為報銷依據,否則財務初審時即剔除。

(二)原則上當月發(fā)生的費用當月在預算內報銷,當月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當月內報銷的費用,必須在次月初起的三個工作日內完成報銷手續(xù),否則不納入當月預算處理。

(三)員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應先沖借款,直至沖完借款為止。

第八條 通訊費報銷規(guī)定

公司手機費用是公司為從事經營管理及業(yè)務活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補貼的職員必須經部門領導確定并報總經理批準后方可發(fā)放該補貼。

(一) 在各部門預算范圍內享受公司手機費補貼的員工,必須做到全天24小時通訊暢通,保證公司業(yè)務聯(lián)絡。

(二)凡在公司報銷手機費的員工出差,不再報銷異地長話費。出差超過15天者,根據實際情況經部門負責人同意并報總經理審批同意后可報銷超定額部分。

第九條 差旅費報銷規(guī)定

凡出差須經總經理批準,差旅費的使用在各部門預算范圍內開支。

(一)公司員工出差借款,經批準應提前填寫“出差申請表”。內容包括:出差事由、地點、時間、預計出差天數(shù)、發(fā)生費用預算等。遇特殊情況臨時需要出差的,應事先征得本部門分管副總同意,后報總經理批準。

(二)部門經理級及以上干部乘坐飛機、火車軟臥、二等艙以上的輪船須經批準。

(三)部門經理級以下員工出差,乘坐汽車、火車或輪船在24小時內能到達出差目的地的,原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經公司領導批準后可乘坐飛機。

(四)交通工具等級規(guī)定

乘坐飛機時一般只限于經濟艙;乘坐火車在8小時車程以內的乘坐硬座,超過8小時的可以乘坐硬臥;輪船在8小時車程內的限乘四等艙及以 ……(未完,全文共4037字,當前只顯示2242字,請閱讀下面提示信息。收藏《公司出差報銷規(guī)定》)

出差報銷申請書表篇十九

1 公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

2 員工出差預借差旅費應填寫“借款單”,并注明借款事由及行程,按規(guī)定程序報批后,到財務部門預借差旅費。

3 員工出差返回后,填寫“費用報銷單”,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

員工差旅費報銷標準。

員工出差分 “長途”和 “短途”兩種,即當天能往返的為 “短途”,出差時間在一天以上的為 “長途”。

報銷必須手續(xù)資料得其全。沒有資料是不給報銷的。我們公司也一樣的.。

補充:

第一章 借款規(guī)定

一、公司員工因工作需要到省外出差的,需事先由本人填寫“出差審批單”,由所在單位領導簽字蓋章,經公司分管領導(或總經理)批準后方可出差。出差人員報銷時,持已批準的出差報告單和經本單位領導簽字蓋章后的報銷單據辦理報銷手續(xù)。省內出差的,不需填寫“出差審批單”,報銷時由本單位領導簽字蓋章后即可辦理報銷手續(xù)。

二、借款金額計算

借款金額=出差地點的往返車票金額+預計出差天數(shù)×(住宿標準+伙食補助+交通費補助)

公式中的住宿標準、伙食補助、交通費補助指規(guī)定內本人應享受的。

三、出差人員外出參加會議,應持會議通知,并征得分管領導(經理)批準后,方可出差借款參加會議,其會議費用支出由分管領導(經理)審批后隨差旅費一起借款。

四、公司員工須在公司培訓計劃內參加培訓,其發(fā)生的培訓費或學費,由公司人事部門簽字認可后辦理借款或報銷。

五、確因工作需要出差人超過規(guī)定標準乘坐飛機、火車軟臥等交通工具的,需經公司總經理簽字后,方可辦理借款或報銷。

六、差旅費以外的其它業(yè)務開支費用借款,應經本單位分管領導簽字認可后,隨差旅費一起借款。

注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索公司出差報銷。

出差報銷申請書表篇二十

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。

1.貨幣資金核算。日常工作內容有:

(1)辦理現(xiàn)金收付,審核審批有據。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

(2)辦理銀行結算,規(guī)范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉帳支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

(3)認真登日記帳,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結出余額。現(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表,使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符。對于末達帳款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。

(4)保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的.限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

(5)保管有關印章,登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。

(6)復核收入憑證,辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結算制度,及時辦理銷售款項的結算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛,貸款被拒付時,要通知有關部門及時處理。

2、往來結算。日常工作內容有:

(1)辦理往來結算,建立清算制度。辦理其他往來款項的結算業(yè)務?,F(xiàn)金結算業(yè)務的內容,主要包括:企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算;企業(yè)與外部單位不能辦理轉帳手續(xù)和個人之間的款項結算;低于結算起點的小額款項結算;根據規(guī)定可以用于其他方面的結算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付,暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應收帳款和無法支付的應付帳款,應查明原因,按照規(guī)定報經批準后處理。實行備用金制度的企業(yè),要核定備用金定額,及時辦理領用和報銷手續(xù),加強管理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項,要建立清算手續(xù)制度,加強管理及時清算。

(2)核算其他往來款項,防止壞帳損失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設置明細帳,根據審核后的記帳憑證逐筆登記,并經常核對余額。年終要抄列清單,并向領導或有關部門報告。

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