報告在組織內部起到溝通、協(xié)調和決策的作用,對于工作推進至關重要。在報告中提供具體的建議和解決方案,以幫助讀者理解問題和做出決策。通過閱讀這篇報告,讀者能夠了解到該領域的研究方法和技巧。
小金庫自查報告回頭看篇一
按照《咸陽市地方稅務局關于繼續(xù)做好202x年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔202x〕105號)的'要求,我局召開專題會議,及時安排部署,現(xiàn)就在我局開展202x年“小金庫”專項治理工作情況總結報告如下:
為了認真做好本次自查,局黨組高度重視,及時召開了會議進行了安排部署,成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔任組長,紀檢組長賈豐源同志擔任副組長,計財、紀檢監(jiān)察、政工各股室負責人擔任成員的專項檢查工作領導小組,同時,積極出臺我局的專項治理工作實施方案,明確了具體內容,確定自查范圍和重點,對我局“小金庫”的情況進行了全方位的詳查。
這次自查工作的重點是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局202x年1-6月份財經(jīng)紀律情況進行了檢查,通過對各基層單位及股室的自查和檢查,經(jīng)查我局日常工作中嚴格按程序辦理,無違反財務制度及財經(jīng)紀律情況。
3、無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;。
4、無虛列支出轉出資金設立“小金庫”;。
5、無以等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;。
6、我局各單位均為報賬制,不存在上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”現(xiàn)象。
此次自查,我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象,但同時也給我們敲響了警鐘,督促我們在以后的各項工作中嚴格要求,完善財務管理制度,防止此類現(xiàn)象的發(fā)生,促進我局財務管理工作健康有序發(fā)展。
小金庫自查報告回頭看篇二
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。根據(jù)《中共中央辦公廳國家國務院辦公廳引發(fā)關于深入開展“小金庫”治理工作的意見的通知》(中辦發(fā)[20xx]18號)和《關于做好“小金庫”專項治理評價驗收工作的通知》(瓊治辦[20xx]650號)要求,我校依據(jù)相關文件精神,結合我校實際情況,成立了學校自查自糾工作領導小組,按照上級對“小金庫”治理工作的統(tǒng)一部署和要求,認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,相關情況匯報如下:
本次“小金庫”專項治理是三亞市治理“小金庫”工作領導小組統(tǒng)一安排的專項清查,是深入落實科學發(fā)展觀,推動事業(yè)科學發(fā)展的必要要求;是建立健全懲治和預防腐敗體系,加強反腐倡廉建設的重大舉措;是深化收入分配制度改革,規(guī)范收入分配秩序,完善收入分配激勵機制的重要內容;是進一步強化預算管理與財務管理,完善單位內部監(jiān)督機制的重要契機。
我校的專項治理工作結合學習實踐科學發(fā)展觀活動展開,學校領導班子高度重視,加強管理,認真組織開展本次治理工作,通過治理“小金庫”,嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格規(guī)章制度,特別是加大內部管理控制力度,堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞,把各項財務收支納入正常渠道,從源頭斬斷“小金庫”的資金來源。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
為了保障治理工作順利進行,學校立即成立了“小金庫”專項治理領導小組,并設立了舉報電話?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校黨小組牽頭實施,校長室、教導室、總務室各部門負責同志共同參與。
具體學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單如下:。
組長:李xx。
副組長:張xx。
成員:伍xx、梁xx、各班主任。
舉報電話:xxxx。
按照“誰主管、誰負責”的原則和黨風廉政建設責任制的要求,由行政“一把手”總負責,成立治理“小金庫”工作小組,切實做到思想認識、組織領導和工作落實“三到位”,把本校的治理“小金庫”專項工作抓細、抓實、抓好。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校重點圍繞“治理內容”中的各項指標深入自查活動,對各類賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入我校財務法定賬目同意核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
我校此次“小金庫”的專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。按照治理范圍要求,重點圍繞“治理內容”中的項目開展自查活動,對20xx年以來所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。
1、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開全校教職工會議,事后進行常規(guī)公示;學校每年在全校教職工會議上都要作財務報告,并要在全校教職工會議上都獲得通過。
2、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
3、我校財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,無私設“小金庫”和“帳外帳”以及個人名義私存公款等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
4、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
5、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。
6、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
7、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
在專項治理工作期間,學校治理“小金庫”工作領導小組親自指導、督促自查工作,驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進行,我校治理“小金庫”工作領導小組在專項治理工作期間,通報有關事項,研究處理重大問題,加強對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鞯捻樌_展。
我校通過此次“小金庫”專項治理自查自糾工作,進一步規(guī)范了學校的內部管理,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。對違規(guī)使用學校教育經(jīng)費、違規(guī)向學生亂收費,私設小金庫的行為進行嚴查嚴控,按照“誰管理、誰負責”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,制定整改措施,加強財務工作的監(jiān)督力度,發(fā)揚民主,實事求是地落實整改責任,要適時地健全制度,堵塞漏洞,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機制,保障學校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。
小金庫自查報告回頭看篇三
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
經(jīng)過自查,我辦財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設任何形式的“小金庫”。財務報銷按照財政集中支付要求,嚴格執(zhí)行財務制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理
加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二)加強資產(chǎn)管理
加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,對單位公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任
設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
(四)加強內部控制和審計監(jiān)督
建立健全內部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規(guī)定,加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
小金庫自查報告回頭看篇四
根據(jù)縣紀律、縣監(jiān)察局、縣財政局xx要求,局領導高度重視,為全面推進我局反腐倡廉建設,貫徹落實通知精神,認真開展自查自糾,現(xiàn)將我局開展“小金庫”治理工作“回頭看”自查自糾情況匯報如下:
一、領導重視迅速傳達文件。我局從收到通知后,9月17日迅速召開全體干部職工會議傳達學習了縣紀律、縣監(jiān)察局、縣財政局xx,xx局長主持了會議,支部書記傳達了通知精神,xxx局長作了講話,并對治理“小金庫”工作高度重視,強調一定要嚴格遵守八項規(guī)定,保持清政廉潔工作作風。
二、立即行動開展自查。我局雖然是安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法單位,有著處罰自由裁量權,但我局始終保持清醒頭腦,始終站在保一方平安的高度,服務企業(yè),做到了安商、親商,至今從未濫用黨和人民交給我們的權力,謀取私利,亂作為、亂罰款,私設“小金庫”。對個別企業(yè)因違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)定,造成了生產(chǎn)安全事故,依法實施經(jīng)濟處罰,罰款均由被處罰企業(yè)繳入行政服務中心財政局窗口,直接入國庫。我局沒有私設“小金庫”。
三、建立健全長效防控機制。為加強我局黨風廉政建設及機關效能建設工作,建立了16項防控管理制度:
1、服務承諾制;
2、首問責任制;
3、一次性告知制;
4、預公開制;
5、限時辦結制;
6、質詢制;
7、聽證制;
8、行政執(zhí)法過錯責任追究制;
9、干部個人重大事項報告制度;
10、誡勉談話制度;
11、廉潔自律“十不準、十嚴禁”;
12、公開辦事制;
13、崗位責任制度;
14、ab崗工作制度;
15、否定事項報告?zhèn)浒钢贫龋?/p>
16、績效考評制度等。
小金庫自查報告回頭看篇五
按照《邯鄲市設立“小金庫”等違反財經(jīng)紀律問題清理整改“回頭看”工作方案》的文件要求,我單位高度重視,迅速行動,采取有力措施,精心組織實施。通過自查自糾和“回頭看”工作的開展,使職工進一步提高了加強財務管理的意識,促進了收支管理的進一步規(guī)范,強化了對財經(jīng)法規(guī)政策的認識,尤其是對規(guī)范“收支兩條線”管理起到了積極作用。現(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、領導重視,認識到位。
我單位班子成員認真學習領會了有關文件精神,明確了把深入開展“小金庫”專項治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。
二、廣泛宣傳,充分發(fā)動。
為確保此次專項治理工作順利進行,我單位財務處召開了專門針對“小金庫”等違反財經(jīng)紀律問題清理整改“回頭看”的會議,要求職工認真學習有關文件,領會該活動的重大意義,同時要求直屬公司領導及相關人員參加。
三、統(tǒng)籌協(xié)調,整體推進。
我單位重點圍繞“清理內容”開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我單位均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我單位財務嚴格按照制度規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,我們認真填報了相關表格。通過清理檢查“小金庫”,雖未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
邯鄲市供銷社。
2018-6-25。
小金庫自查報告回頭看篇六
按照省市縣關于開展設立“小金庫”等違反財經(jīng)紀律問題清理整改“回頭看”文件有關要求,我單位對相關工作進行了認真核查、梳理。,現(xiàn)將相關情況報告如下:
一、加強組織領導。
(一)迅速傳達,提高認識。
2017年5月18日,召開班子成員,股級干部和會計、報賬員等人員專題會議,學習傳達了順平縣設立“小金庫”等違反財經(jīng)紀律問題專項清理工作精神;要求全體人員進一步提高認識,明確認識到開展設立“小金庫”等違反財經(jīng)紀律問題專項清理,是深入貫徹落實習近平總書記一系列重要講話精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。
(二)制定方案,抓好落實。
結合部門實際,制訂了《順平縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局設立“小金庫”等違反財經(jīng)紀律問題專項清理工作方案》,明確了任務和責任;成立了由局長牽頭,財務人員負責,辦公室協(xié)助的抓落實工作領導小組,確保了清理工作的有序開展。
二、全面自查自糾。
按照《順平縣設立“小金庫”等違反財經(jīng)紀律問題專項清理工作方案》要求,對2014年以來設立“小金庫”等違反財經(jīng)紀律問題進行了全面的清理自查:
(一)設立“小金庫”問題無此類問題。
(二)“三公”經(jīng)費超預算情況無此類問題。
(三)報銷差旅費附文件通知情況無此類問題。
(四)報銷會議費附文件通知情況無此類問題。
(五)招待費附接待公函或者文件通知及接待清單情況。
1、2015年3月27日報銷招待費4500元,未附接待公函及接待清單。
2、2015年6月30日報銷招待費4000元,未附接待公函及接待清單。
(六)向基層單位轉移資金或攤派費用問題無此類問題。
(七)購置、借用其他單位車輛情況無此類問題。
(八)除基本戶以外開設的其他銀行賬戶情況無此類問題。
(九)發(fā)放職工加班費、補貼等其他違反財經(jīng)紀律問題無此類問題。
三、
整改情況。
針對上述發(fā)現(xiàn)問題,已責令財務和報銷人員對招待費進行了公函和接待清單補齊,并對財務和報銷人員進行了教育培訓,杜絕今后再次出現(xiàn)此類問題。同時,深入剖析問題原因,探索從源頭治理的有效舉措,建立和完善防治設立“小金庫”等違反財經(jīng)紀律問題的長效機制。
2018年6月26日。
小金庫自查報告回頭看篇七
為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和內容,進行了深刻自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責、分口把關,統(tǒng)籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責,財務人員全力配合的工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。
此項治理的重點包括行政機關,主要從以下幾方面進行自查自糾:
1、違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;
2、用資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;
3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
6、以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;
7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
(一)賬戶情況
自查表明:因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務工作相繼開展的需要,為嚴格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保??顚S?、嚴格透明,我局在農(nóng)行共設立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經(jīng)費基本戶;在信用社共設立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到??顚S?,無設立“小金庫”的.情況。
(二)存在的問題及解決情況
開發(fā)區(qū)8月xx日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下:
1、我局原任局長根據(jù)管委會有關領導指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于xx年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展“小金庫”治理工作開始時,最后一筆借款64697.80元全部被追回,并于20xx年8月18日全額上繳財政。
2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證,土地證書工本費由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當時開設了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,20xx年8月18日全部上繳本級財政。
3、原任領導于xx年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還,分別于xx年7月26日收到還款10000元,xx年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。
小金庫自查報告回頭看篇八
__市治理“小金庫”工作領導小組辦公室:
按照省、市“小金庫”治理工作領導小組辦公室統(tǒng)一安排部署,鞏固治理成果繼續(xù)深入開展“小金庫”治理工作。綿竹市委、政府高度重視,“治理辦”以認真負責的態(tài)度開展好“回頭看”工作,現(xiàn)將工作情況匯報如下:
為了抓好治理“小金庫”的長效機制建設,杜絕“小金庫”問題反彈,市治理辦于今年五月至六月組織人員分四個組,以“回頭看”與財務檢查相結合的方式,在去年重點檢查的65個單位中抽查了21個單位,另新檢查3個單位。在“回頭看”工作中,我們發(fā)現(xiàn)以下問題:一是我市一鎮(zhèn)鄉(xiāng)土地辦涉嫌“小金庫”一個,經(jīng)聯(lián)合檢查組檢查,認定該鎮(zhèn)收取“征地款”中屬公款私存,共有兩個存折,余額分別為77,154.46元、15,527.93元,共計92,682.36元;二是會計基礎工作未得到改善;三是部分單位財務管理不到位;四是個別單位對固定資產(chǎn)仍未作清理。
分析“回頭看”工作中發(fā)現(xiàn)的問題,主要有以下幾個方面的原因:部分單位負責人法律法規(guī)意識薄弱,財務管理不到位;個別單位未健立健全單位管理及內部控制制度;部門和鎮(zhèn)鄉(xiāng)在執(zhí)行法律法規(guī)及管理制度時走樣或執(zhí)行不到位;在災后重建過程中,因建設項目多,任務重,很多基層財務人員被市級部門調走,鎮(zhèn)鄉(xiāng)的財務專業(yè)人員得不到及時補充,只好用其他崗位的非專業(yè)人員從事財務工作,加之非專業(yè)人員不具備專業(yè)知識,又未得到專業(yè)培訓,致使財政政策不明,會計基礎工作差,財政管理水平達不到要求;部分單位多年未對資產(chǎn)進行清理,加之歷史原因,部分資產(chǎn)產(chǎn)權不明,造成資產(chǎn)管理混亂;由于票據(jù)管理力度不夠,市面上的假票、“歪票”流行,一般人員無法識別,再加上現(xiàn)金管理不規(guī)范,因而為“小金庫”提供了便利。
此外,我辦還積極采取了以下有效措施:
1、加強宣傳財政法律法規(guī)政策,加大財會從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓工作力度,不斷提高會計從業(yè)人員的綜合素質。截止目前,財政法規(guī)科已完成八百余人的培訓工作。
2、強化單位負責人的財政法律法規(guī)意識,進一步提高財務、財政管理水平。
3、積極培養(yǎng)和充實財政隊伍后備人才。
4、把會計基礎、財務管理工作作為部門年度考核重要內容,建立健全獎懲制度。
5、建議審計部門堅持“離任審計制度”,并把會計基礎工作、財務管理作為審計的一項重點內容。
6、加強財政監(jiān)管力度,上下級財政部門之間保持適時溝通,提高辦事效率,共同努力把各項財政法規(guī)政策一一落到實處。
7、紀委監(jiān)察、財政、審計部門聯(lián)合執(zhí)法檢查,各司其職,通力協(xié)作,齊抓共管,形成監(jiān)管合力。
8、責令各單位限期整改檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題,嚴肅處理處罰違規(guī)單位。
小金庫自查報告回頭看篇九
本次“小金庫”專項治理是中共中央、國務院統(tǒng)一安排的專項清查,是深入落實科學發(fā)展觀,推動事業(yè)科學發(fā)展的必然要求;是建立健全懲治和預防腐敗體系,加強反腐倡廉建設的重大舉措;是深化收入分配制度改革,規(guī)范收入分配秩序,完善收入分配激勵機制的重要內容;是進一步強化預算管理與財務管理,完善單位內部監(jiān)督機制的重要契機。
我校的專項治理工作結合學習實踐科學發(fā)展觀活動展開,學校領導班子高度重視,加強管理,認真組織開展本次治理工作,通過治理“小金庫”,嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格規(guī)章制度,特別是加大內部管理控制力度,堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞,把各項財務收支納入正常渠道,從源頭斬斷“小金庫”的資金來源。把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,全面領導我?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ?。負責“小金庫”專項治理的日常組織和協(xié)調工作。并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。
按照“誰主管、誰負責”的原則和黨風廉政建設責任制的要求,由行政“一把手”總負責,成立治理“小金庫”工作小組,切實做到思想認識、組織領導和工作落實“三到位”,把本單位治理“小金庫”專項工作抓細、抓實、抓好。
根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,重點圍繞“治理內容”中的七項表現(xiàn)開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。
在專項治理工作期間,學校治理“小金庫”工作領導小組派出督導組,指導、督促自查工作,驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進行,我校治理“小金庫”工作領導小組在專項治理工作期間,組織力量深入開展調研,定期聽取專項治理工作進展情況匯報,通報有關事項,研究處理重大問題,加強對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鞯捻樌_展。
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。制定整改措施,實事求是地落實整改責任,要適時地健全制度,堵塞漏洞,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。
小金庫自查報告回頭看篇十
為嚴格執(zhí)行財務管理制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)上級主管部門的指導精神,我院結合實際情況,對資金規(guī)范化管理進行自查清查和清查,切實將清查工作放在第一位。
第一:根據(jù)上級精神,我院動員全體職工傳達落實文件內容,加強廉政建設,遏制和防治腐敗,規(guī)范財務收支的重要措施是廣大醫(yī)院職工的需要,并認真清查“小金庫”工作,成立有院長率頭,財務人員負責,全體職工監(jiān)督的工作小組,認真扎實的開展清理工作。
第二:按照“關于開展小金庫”專項檢查的要求,通過深入自查我院財務管理均按國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,對收入支出全部納入本單位財務部門法定賬目核算,沒有侵占和私自設立賬戶,開設小金庫。
第三:按照清理范圍的要求,我院對前幾個月賬務處理進行抽查,并請職工進行監(jiān)督檢查,沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀行為。
雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發(fā)現(xiàn)問題,但通過清查進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保各項收入入賬,確保資金合理使用。
小金庫自查報告回頭看篇十一
為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財經(jīng)紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)瓊海治風辦〔xx〕10號《瓊海市關于轉發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查?,F(xiàn)將自查情況報告如下:
領導小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。
20xx年12月20日,我校召開了自查工作領導小組會議,傳達和學習瓊海治風辦〔xx〕10號文件,布置自查任務,確定了如下的自查內容:
1、學?;虬嗉売袩o違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;
2、學?;虬嗉売袩o違規(guī)用學校資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;
3、學?;虬嗉売袩o以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、學?;虬嗉売袩o經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
5、學?;虬嗉売袩o虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
6、學?;虬嗉売袩o以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;
7、學校或班級有無上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
我校的做法:一是由鐘家書副校長牽頭,對學校和班級的收入往來進行清查,對學校和班級有無欠帳等情況進行核查;二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭,對學校的經(jīng)費收支情況進行專項檢查,并對學校的其他收入情況進行核查,如:對東平小學上交我校的水費3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行核查。
由于分工明確,責任到位。兩個自查小組對每張發(fā)票進行了認真的核對,對每條單據(jù)進行了認真的檢查,證明我校的經(jīng)費收支、賬目規(guī)范、嚴謹,一清二楚,沒有發(fā)現(xiàn)學校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為,財務人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學校的。賬戶,沒有違規(guī)行為。
小金庫自查報告回頭看篇十二
特區(qū)治理辦:
根據(jù)《六枝特區(qū)20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神,我部高度重視,組織人員進行了清理?,F(xiàn)總結如下:
組織全體干部職工學習了“小金庫”治理的文件精神,使干部職工明確了清理的對象范圍,確保“小金庫”治理“回頭看”工作圓滿完成。
按照文件精神,我部成立了清理工作領導小組,由部長任組長,副部長任副組長,各科室負責人為成員,辦公室承辦日常工作。組織人員對財務情況進行了清理,經(jīng)查,沒有私設“小金庫”的現(xiàn)象。
組織人員對辦公室、業(yè)務股進行清查,對部財務情況進行了清理,確保檢查范圍無遺漏。
在清查過程中,嚴格工作紀律,如發(fā)現(xiàn)情況立刻向領導匯報,追究相關人員責任。經(jīng)查,沒有私設“小金庫”的現(xiàn)象。
我辦將按照文件精神和上級有關規(guī)定,進一步健全財務管理和領導干部廉潔自律制度,防患于未然,形成長效機制。
小金庫自查報告回頭看篇十三
按照省財政廳《關于健全防治“小金庫”長效機制的通知》(甘財辦﹝20xx)9號)和《關于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》(甘財監(jiān)﹝20xx)22號)文件精神,認真進行了“小金庫”自查工作,現(xiàn)將自查工作總結如下:
我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。對《關于健全防治“小金庫”長效機制的通知》進行了傳達學習,并認真貫徹文件精神,正確認識到開展此項活動的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我獄必須認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
按照方案要求,我單位重點圍繞文件要求開展清查活動,對各類賬戶進行了認真細致的清查:
1、我單位均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位基本戶統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我單位均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預算、后有支出的原則,沒有超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題。
3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購,沒有預算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。
4、我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉移收入、私分資產(chǎn)等問題。
5、我單位按照《行政單位財務規(guī)則》進行財務會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。
6、我單位按照國家有關財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進行發(fā)放、領用、使用、保管、核準和銷毀,沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。
7、財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
8、入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關規(guī)定的賬戶、賬簿。
雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將進一步完善相關財務制度,強化流程,加強內控機制。
小金庫自查報告回頭看篇十四
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。根據(jù)《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)關于深入開展“小金庫”治理工作意見的通知》(中辦發(fā)〔20xx〕18號)、《中共中央紀委監(jiān)察部財政部審計署關于印發(fā)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發(fā)〔20xx〕7號)結合我校實際,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
小金庫自查報告回頭看篇十五
6月24日―30日,我校認真開展規(guī)范學校經(jīng)濟活動秩序,清理“小金庫”的工作,學校高度重視這項工作,按照要求認真開展自查,6月30日自查結束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經(jīng)費使用。認真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關規(guī)定,合理使用經(jīng)費,沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重承諾:我校未有私設“小金庫”現(xiàn)象,我們愿意承擔因未能如實提供情況及未能執(zhí)行國家、學校財經(jīng)方面有關規(guī)定而產(chǎn)生的后果和相應責任。
我校此次專項治理重點是xx年年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額。我校根據(jù)《實施方案》專項治理內容中七個項目的深入自查,三年來,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)以及省市相關規(guī)定執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費項目和標準嚴格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定,教育收費上,按“一費制”相關標準向學生收取作業(yè)本費外,沒有收取其他任何費用。
學校各項支出自查中,領導小組對xx年年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務所有收入支出涉及的各類帳戶、票據(jù)進行了認真細致的自查,學校購置的教學設備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴格執(zhí)行了政府采購。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校全體教職工會議上進行了通報,并在校公開欄予以公示。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了學校財務紀律,加強了法制教育,強化了學校財務管理,確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀行為。
小金庫自查報告回頭看篇十六
根據(jù)xx財監(jiān)督【20××】1號文件通知要求,為貫徹落實中央“八項”規(guī)定和“小金庫”專項治理自查自糾工作,經(jīng)研究,結合我鎮(zhèn)實際,迅速開展了自查自糾活動,現(xiàn)就自查的有關情況報告如下:
一、提高思想認識,堅決糾正“四風”。
xx鎮(zhèn)繼續(xù)組織黨員領導干部深入學習中央“八項”規(guī)定精神和區(qū)委區(qū)政府有關改進作風、厲行節(jié)約的規(guī)定,深刻認識貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神、反對“四風”的重要性和緊迫性,堅定長期作戰(zhàn)的信心和決心,克服慣性思維、僥幸心理,堅決糾正“四風”。
二、強化“兩個責任”,推動工作落實。
我鎮(zhèn)把貫徹落實中央“八項”規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和清理“小金庫”工作作為當前和今后長期的重要政治任務來抓,切實擔負好黨風廉政建設的主體責任,加強統(tǒng)一領導,建立健全反腐領導體制和工作機制。
三、加強工作監(jiān)督,實施長效監(jiān)督。
重點圍繞“清理內容”開展清查活動,對各類帳戶、票據(jù)進行認真細致的清查,均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄?,F(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
四、開展自查自糾,整改存在問題。
經(jīng)我鎮(zhèn)再次進行自查自糾,深入查找貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神和“小金庫”專項治理工作等方面存在的問題和不足。經(jīng)自查,結果如下:
1、本單位無違規(guī)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉移預算收入、罰沒收入、行政事業(yè)收費、政府性基金、國有資產(chǎn)收益和處置等非稅收入情況。
2、本單位不存在超預算無預算安排支出,不存在出國出境情況,不存在公務車購置及運行費用,不存在發(fā)放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標準公務接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓,不存在違規(guī)擴大開支范圍、擅自提高開支標準等情況。
3、本單位不存在違規(guī)采購資產(chǎn)、無預算及超預算采購資產(chǎn)情況。
4、本單位均嚴格按照國有資產(chǎn)相關法律法規(guī)進行資產(chǎn)配置、使用、處置,無違規(guī)情況。
5、本單位不存在未設置會計賬簿,所有財務資料完整,符合會計法律法規(guī),從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。
6、本單位不存在非法印制票據(jù),不存在轉讓、出借、串用、代開票據(jù)情況。
7、本單位無違反法律及其他有關規(guī)定設立“小金庫”情況。
小金庫自查報告回頭看篇十七
為嚴肅財政管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,同時治理“小金庫”也是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關文件精神,根據(jù)舞鋼市教育局文件要求,我校結合實際認真開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,切實將清理工作擺上重要位置。
市教育局“小金庫”專項清理工作通知下發(fā)后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前學校的一項重點任務來抓。學校還集中組織教職工傳達文件精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。要求全體教職工,認真學習有關文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
為了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,做到職責分明。
根據(jù)上級文件規(guī)定要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入法定帳目,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(一)我校根據(jù)市教育局的有關要求,學校一些重大收支,事前都要開全體教工會,事后進行常規(guī)公示。
(二)我校嚴格執(zhí)行收費政策。沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及教育局要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
(三)學校嚴格加強預算內、外資金管理。前三期預算外的學前班的收入全額繳入學校賬目專戶,嚴格實行“收支兩條線”管理。自本期起,我校又取消了學前班,因此學校在無任何預算外的收入。
(四)我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字。
(五)本期我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告回頭看篇十八
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。
(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領導小組:組長:柯以農(nóng);副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負責人、財務人員。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制。
按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
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