每個人的生活中都會遇到一些特殊的時刻,讓人難以忘懷。寫一篇完美的總結需要我們挖掘過去的經驗和教訓,從而改進自己。我們匯總了一些關于總結的范文,希望能夠給大家提供一些寫作的靈感和參考。
活動策劃書經費預算篇一
一、縣委深入開展縣“四群”教育活動領導小組辦公室工作啟動重要設備購置經費和領導小組辦公室日常辦公經費萬元。主要預算支出項目包括:
1、購置電腦9臺(原創(chuàng)先爭優(yōu)辦辦公室有電腦9臺:其中3臺已經老化、運轉極度不正常,可以正常運轉的僅有6臺。電腦每個坐班人員1臺、政務網1臺,現(xiàn)還急需配備9臺),5000元/臺,預算支出合計35000元。
2、購置打印機4臺(每組1臺),1500元/臺,預算支出合計6000元。
3、購置傳真機1臺(辦公室1臺),3000元/臺,預算支出合計3000元;現(xiàn)有傳真機1臺已經無法修復。
4、購置錄音筆1支,預算支出1000元/支。
5、購置一體機1臺,預算支出45000元/臺。
6、購置折頁機1臺,預算支出14000元/臺。
7、購置裝訂機1臺,預算支出3200元/臺。
8、購置文件柜5組(綜合組2個,其他3個組各1個),1100元/個,預算支出合計5500元。
9、購置飲水機4臺(每組1臺),250元/臺,預算支出合計1000元。
10、電話費及寬帶網絡服務費(寬帶網絡1條,電話2部)3600元/年。
11、電子政務網絡服務費2800元/年。
12、打印機、復印機、一體機耗材預算支出15000元。
13、領導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出2500元。
14、文印紙張購置預算支出5400元。
15、車輛燃油及維修費預算支出30000元。
16、日常辦用品采購等預算支出8000元。
17、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關工作經費1.6萬元(8個督查組,每組2000元,主要為誤餐費、加班費等)。
二、縣委第一批深入開展“四群”教育活動有關會議研討班、專題學習論壇等經費×萬元。主要預算支出項目包括:
1、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動動員大會(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領導,縣委組織部、縣委政策研究室(農辦)全體干部職工,縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加,(參會人員人,其中:安排食宿7,不安排食宿113人,會期1天,經費預算支出:[7×140元/人]×1天﹦980元。
2、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動下派省州縣新農村隊員動員大會暨第五批新農村隊員總結表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領導,縣委組織部、縣委政策研究室(農辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加),參會人員252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉,會期1天)。會議場地費2000元/場。會議經費預算支出:[139人×140元/人]×1天+場地費2000元/場﹦21460元。(注:第五批新農村隊員總結表彰經費有縣農辦另行預算)。
3、開展“四群”教育活動半年工作總結會(省州縣新農村隊員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、開展“四群”教育活動部門單位主要領導參加),參會人員240人〈其中:安排食宿118人,會期1天),會議經費預算支出:[118人×140元/人]×1天﹦16520元。
4、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動第二批下派省州縣新農村隊員動員大會暨第一批新農村隊員總結表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領導,縣委組織部、縣委政策研究室(農辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加),參會人員370人〈其中:安排食宿257人〉,會期1天)。會議場地費2000元/場。年終表彰優(yōu)秀下派單位15個,優(yōu)秀工作隊長3個,優(yōu)秀新農村指導員20個,先進示范點個。會議經費預算支出:[優(yōu)秀下派單位15個×元/個+優(yōu)秀工作隊長3個×元/個+優(yōu)秀新農村指導員20個×元/個+先進示范點個×元/個+會議場地費2000元/場]﹦×元。
三、縣委第一批“四群”教育活動領導小組辦公室日常辦公經費11.5萬元。主要預算支出項目包括:
1、打印機、復印機、一體機耗材預算支出35000元。
2、領導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出10000元。
3、文印紙張購置預算支出15000元。
4、車輛燃油費預算支出15000元。
6、辦公室工作人員差旅費、加班費等預算支出25000元。
7、日常辦用品采購等預算支出10000元。
四、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關工作經費1.6萬元(8個督查組,每組2000元,主要為誤餐費、加班費等)。
五、縣委第一批“四群”教育活動學習材料征訂及宣傳工作經費4萬元。主要預算支出項目包括:
1、征訂“四群”教育指定學習用書發(fā)縣處級領導、縣委“四群”教育辦公室工作人員預算支出5000元。
六、縣委第一批“四群”教育活動有關聯(lián)絡工作經費5萬元。(主要為與省委、州委“四群”教育辦公室和省委、州委督查組聯(lián)絡等工作經費支出)。
活動策劃書經費預算篇二
市商務局:
我院是經湖南省人民政府批準、國家教育部備案、中南地區(qū)唯一一所獨立設置的以商務外語類專業(yè)為主的全日制外國語高職學院。學院以外語教育為主,設有東方語言學院、西方語言學院、涉外經濟信息學院等二級學院,開設有英語、日語、韓語等9個語種專業(yè)及其它十多個新興專業(yè)。
近年來,我院先后成為長沙市服務外包人才培訓基地和湖南省服務外包人才培訓基地。通過與湖南青蘋果數(shù)據(jù)有限公司、鷹皇商務科技有限公司、江蘇奧博洋信息技術有限公司等省內外優(yōu)秀服務外包企業(yè)的良好的合作關系,先后為服務外包企業(yè)培養(yǎng)、培訓了數(shù)千優(yōu)秀員工。學院還根據(jù)與企業(yè)合作開設的服務外包班,定向為服務外包企業(yè)輸送更多優(yōu)秀人才。
學院為適應社會、企業(yè)對學歷型、技能型等綜合型高素質人才的迫切需求,整合學院各學科優(yōu)勢、集中全院優(yōu)秀的師資力量和完善的教學設施,加大實習實訓軟、硬件建設,對學生實行“專業(yè)+技能+素質”的復合型人才培養(yǎng)模式,已先后培養(yǎng)、培訓了近萬名學生。目前,學院針對用人單位需求,專門開設服務外包培訓課程,對學生的外語和計算機進行強化培訓,許多學生都已成功的到相關服務外包企業(yè)工作。同時,學院也與部分服務外包企業(yè)達成合作意向,面向企業(yè)在崗職工實行外語強化培訓,使之能適應企業(yè)的進一步發(fā)展需求。
湖南省人民政府在關于加快發(fā)展服務外包產業(yè)的意見中提到,“支持鼓勵高等院校、職業(yè)院校、科研院所與我省有條件的服務業(yè)企業(yè)建立實習、實訓基地,積極引導鼓勵高等院校完善并加強與服務外包產業(yè)發(fā)展相適應的學科專業(yè)建設?!睘榱税l(fā)揮職業(yè)教育為地方經濟發(fā)展服務的作用,我院特申請成為服務外包人才培養(yǎng)實習實訓基地。如能獲批,我院將努力培養(yǎng)服務外包高層次人才,有效開展服務外包人才培養(yǎng)實習實訓基地的建設工作,為推動我市服務外包業(yè)的發(fā)展,促進我市經濟又好又快發(fā)展做出應有的貢獻。
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日。
活動策劃書經費預算篇三
各位領導:
本公司自工會委員會自成立以來,對于工會經費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經費開支的有關規(guī)定,對工會會員繳納的會費、工會撥繳的經費、辦公室對各項活動給予的經費補助進行了規(guī)范管理,工會經費的使用也認真按照《工會法》一直在工會法關于經費的使用相關要求范圍內開支。
一、**年工會經費決算
1、收入方面:全年收入合計**萬元,撥入經費收入*萬元,收*年度經費收入*萬元。
3、年終滾存經費有*元。(注:含*年留存經費)
二、*年工會經費預算
1、收入方面:截止*年*月份,交工會*元,預算*年全年收入為*元,撥入*萬元。
本屆工會委員會*年度決算和*年度預算情況的開支有總賬、明細賬、憑證、票據(jù)。
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活動策劃書經費預算篇四
__市總工會財務部:
本工會經總工會于年月日批準成立并按規(guī)定開設了銀行帳戶。請根據(jù)《__市地稅部門統(tǒng)一代征工會經費和工會籌備金實施辦法》的規(guī)定返還稅務代征的屬于我會的工會籌備金(工會經費)。
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日。
活動策劃書經費預算篇五
人事處領導:
近兩年因公司工作需要,我公司陸續(xù)新近一批--專業(yè)大學畢業(yè)生。--工作實踐性較強,與現(xiàn)場結合緊密。為進一步提升新畢業(yè)大學生專業(yè)技術水平,使其盡快熟悉--工藝操作流程,彌補現(xiàn)場經驗的不足,我公司擬委托--單位安排這批新員工進行鉆井現(xiàn)場實習。此次實習參加人員-名,實習了--天,經測算,實習共需費用--元,特向領導申請本次實習費用。
妥否,請批示!
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日。
活動策劃書經費預算篇六
開平市人民政府:
根據(jù)開平市機構編制委員會《關于市糧食局納入財政預算的通知》(開編〔20__〕51號)的規(guī)定,我局自20__年1月1日起納入市財政全額供給。按照粵府〔20__〕83號和粵府辦〔20__〕2號文件精神,糧食行政管理部門是地方人民政府主管糧食工作的執(zhí)法機構。其主要職責是:一是負責建立和健全地方糧食安全預警和應急機制以及糧食工作政府負責制的落實;二是負責全市糧食總量平衡,調劑余缺和糧食市場流通的監(jiān)督管理,協(xié)同有關部門規(guī)范糧食市場流通秩序;三是負責中央、省、地方三級儲備糧倉儲、運輸、基建的管理,執(zhí)行國家糧油質量標準和糧油檢測制度,指導和檢查儲備糧油的保管,儲存安全和儲備糧油的收購、輪換工作,確保糧食安全;四是負責軍隊糧油計劃供應管理,指導、監(jiān)督做好災區(qū)、水庫移民,缺糧貧困地區(qū)的糧食供應;五是負責糧食收購許可證資格審核發(fā)放工作;六是負責對歷史遺留“老糧、老人、老帳”三老問題和糧食企業(yè)離退休人員的管理工作;七是負責對托管企業(yè)的國有資產的保值、增值管理,確保國有資產不留失。
(一)我局20__年正常性業(yè)務開支費用共50。71萬元,其中:辦公費用2。25萬元、水電費4。70萬元、郵電費6。41萬元(含數(shù)字政府寬頻費2。40萬元)、車輛費用13。16萬元(超期公務車二輛的汽油、保險、維修費用)、印刷費0。57萬元、業(yè)務招待費9。83萬元、書報費1。50萬元、旅差費4。43萬元、會議費0。85萬元、培訓費0。21萬元、其他費用6。80萬元(其中:駐軍慰問0。3萬元﹑安全生產綜合治理計生獎1。6萬元﹑現(xiàn)役軍人優(yōu)待金2。5萬元﹑法律顧問費0。8萬元﹑機關工委活動經費0。4萬元﹑碉樓整治費0。7萬元﹑糧食協(xié)會會費0。2萬元﹑公益捐款0。3萬元)。而財政預算定額撥給我局業(yè)務費20萬元,加上我局06年1-12月物業(yè)出租的“非轉經”收入15萬元,全年業(yè)務費缺口資金15。71萬元。
(二)我局在編人員20人,參照市府大院和其他行政單位每人每月1000元的下鄉(xiāng)費補貼標準,一年下鄉(xiāng)費補貼需24萬元,市財政局撥款15萬元,缺口資金9萬元。
以上兩項合計,缺口資金為24。71萬元。
我局純屬行政管理部門,所有資產物業(yè)已進行清產核資和移交市人民政府資產管理辦公室管理,除以上物業(yè)出租“非轉經”收入外,再沒有任何經營收入和行政收費,我局11﹑12月難以為繼,日常費用和下鄉(xiāng)費無法支付,影響了我局的正常運作。為使我局正常性的業(yè)務開展和調動干部的工作用心性,進一步完善糧食工作政府負責制,確保我市糧食安全和社會穩(wěn)定。現(xiàn)祈請市政府予以支持資金24。71萬元。
以上請示,當否,請批復。
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日。
活動策劃書經費預算篇七
尊敬的領導:
為加強我院學生的綜合素質,由我院學生會組織策劃的20zz年"cc杯"籃球賽于20zz年月中旬開賽。分別組織了班級男子籃球賽和班級女子籃球賽。歷時一個月時間,我系各班級賽出了友誼、賽出了風格。特向系領導申請本次活動經費:
本次比賽我系參賽班級數(shù)13個班,其中男子比賽有12支參賽隊伍,女子比賽有12支參賽隊伍。
在本次比賽活動中,共支出口哨費用20元,用于購買裁判員口哨4個。
本次比賽取得圓滿成功,分別賽出男、女參賽隊前1、2、3名及體育道德風尚獎團隊。分別給于獲獎班級頒發(fā)錦旗,按統(tǒng)計,共需頒發(fā)錦旗8面,每一面錦旗50元,共需活動經費400元整。
按照此方案,本次活動,頒發(fā)錦旗費用400元,口哨費用20元,共計420元整。
望系領導批準!
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日。
活動策劃書經費預算篇八
__區(qū)文明辦:
為進一步弘揚中華民族敬老尊老的傳統(tǒng)美德,關愛老年人中的弱勢群體,鄉(xiāng)領導高度重視,經研究決定于20__年重陽節(jié)期間,組織走訪看望“四老”人員活動,特申請購買慰問品,需要經費4500元。望予審批為盼。
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日。
活動策劃書經費預算篇九
各位領導:
本公司自工會委員會自成立以來,對于工會經費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經費開支的有關規(guī)定,對工會會員繳納的會費、工會撥繳的經費、辦公室對各項活動給予的經費補助進行了規(guī)范管理,工會經費的使用也認真按照《工會法》一直在工會法關于經費的使用相關要求范圍內開支。
1、收入方面:全年收入合計**萬元,撥入經費收入*萬元,收*年度經費收入*萬元。
3、年終滾存經費有*元。(注:含*年留存經費)
1、收入方面:截止*年*月份,交工會*元,預算*年全年收入為*元,撥入*萬元。
本屆工會委員會*年度決算和*年度預算情況的開支有總賬、明細賬、憑證、票據(jù)。
活動策劃書經費預算篇十
市人民政府:
__路街道辦事處成立已有大半年時間,半年來為配合我市創(chuàng)__家級衛(wèi)生城市,和迎接“天山杯”競賽,我處協(xié)助市直各部門做了很多的工作,投入很多的精力、物力、財力。加之今年辦事處前期的籌建準備、初始運行,和創(chuàng)立市級禮貌單位等創(chuàng)立工作,以及各類眾多的文體活動,目前我處經費嚴重不足,財政收支存有很大缺口,已影響了我處正常的辦公。
現(xiàn)__路街道辦事處特向市政府申請經費2萬元,望有關領導能解決為盼!
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日。
活動策劃書經費預算篇十一
作為一個財務管理人員,經費預算是我工作中最為重要的一項任務。經過多年的實踐和總結,我對經費預算有了一些心得體會,下面我將從明確目標、了解情況、制定計劃、合理分配和跟蹤執(zhí)行幾個方面來談談我對經費預算的理解和經驗。
首先,明確目標是經費預算的首要任務。只有明確了企業(yè)或機構的目標,才能做出合理的經費預算。不同的目標需要不同的預算,如果預算目標模糊不清,就無法有效地達到預期效果。因此,在預算編制過程中,我們要與各個部門密切合作,了解他們的需求和目標,確保預算與總體戰(zhàn)略目標一致,同時也要考慮到市場環(huán)境的變化和競爭對手的影響。
其次,了解情況是制定經費預算的前提條件。只有全面了解企業(yè)或機構的現(xiàn)狀和情況,才能制定出符合實際的預算。在了解情況時,我們要仔細分析各個方面的數(shù)據(jù),比如銷售額、成本、利潤等,以便更好地預測未來的經營狀況和資金需求。同時,也要考慮到市場需求和客戶反饋等外部因素,以便做出準確的預測和合理的預算安排。
第三,制定計劃是經費預算的核心環(huán)節(jié)。在制定計劃時,我們要根據(jù)上一步的情況分析和預測,做出具體的預算安排和時間表。這個過程需要綜合考慮各種因素,比如公司戰(zhàn)略、市場需求、成本結構等,以便做出合理的決策和預算分配。同時,我們還要確定預算的重點和優(yōu)先級,確保有限的資金能夠最大限度地發(fā)揮作用,實現(xiàn)目標和利潤最大化。
第四,合理分配是經費預算的核心原則之一。在預算分配時,我們要根據(jù)實際需求和市場狀況,合理分配資金,盡量避免浪費和不必要的支出。在分配資金時,我們要充分考慮各個部門的需求和利益,確保所有的部門都能夠得到應有的支持和滿足。同時,也要制定相應的評估指標和績效考核體系,確保資金使用的透明度和有效性。
最后,跟蹤執(zhí)行是經費預算的落實和改進的關鍵。在預算執(zhí)行過程中,我們要及時收集各個部門的實際支出和收入數(shù)據(jù),與預算進行對比和分析。如果出現(xiàn)偏差,我們要及時調整和改進,以確保預算的有效性和準確性。同時,我們還要及時與各個部門溝通和協(xié)調,了解他們的需求和現(xiàn)狀,幫助他們解決實際問題,確保預算的順利執(zhí)行和優(yōu)化。
綜上所述,經費預算是企業(yè)或機構財務管理工作中的核心任務,合理的預算編制和執(zhí)行對于企業(yè)的發(fā)展和利潤最大化至關重要。通過明確目標、了解情況、制定計劃、合理分配和跟蹤執(zhí)行等環(huán)節(jié)的完善,可以更好地實現(xiàn)經費的有效利用和管理,實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標。因此,作為財務人員,我們要不斷學習和總結經驗,不斷提高自己的預算能力和實踐水平,為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展作出貢獻。
活動策劃書經費預算篇十二
保密辦:
為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好____年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制____年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:
1、保密日常辦公經費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)。
2、保密管理經費:
(1)保密教育培訓經費:涉密人員教育培訓經費,每年定期不定期組織教。
(2)調研費:與相關保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經驗5500元。
(3)保密業(yè)務咨詢費:20000元。
(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密的工作管理的有效形式,需經費3000元。
保密辦費用預算合計:55500元。
專項保密的工作經費預算費用按實際支出(含物防措施經費、技防措施經費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。
此致
敬禮!
申請人:
20__年__月__日。
活動策劃書經費預算篇十三
鹽邊縣人民政府:
20xx年是教育發(fā)展的''關鍵時期,根據(jù)“全國教育工作會”和《四川省中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(20xx-20xx年)》精神,我縣要全面推進新課程改革,進一步提升教育質量,必須對現(xiàn)有教師進行全方位培訓,轉變理念,更新知識,提高教師隊伍整體素質。為此,教育局決定從20xx年起,把師德師風建設、全方位培訓教師作為教育頭等大事來抓,從20xx年起分三年對全縣教師進行一次全面輪訓,重點抓好邊遠地區(qū)教師培訓、辦好班主任培訓班和學科骨干教師培訓班,并在全縣大力推行“校本培訓工程”,預計每年需專項培訓經費75萬元。
根據(jù)《四川省教育廳關于加強縣級教師培訓機構建設的實施意見》川教(20xx)99號文件精神,“各縣應按不低于當年中小學、幼兒園教師人頭工資總額的1.5%作為教師培訓經費,列入縣級部門預算,專項撥付。其中50%撥給培訓機構用于縣級培訓工作”。特請示縣政府從20xx年起,每年縣財政預算75萬元作為縣級教師培訓機構培訓經費。
妥否,請批示。
此致
敬禮!
申請人:xx
20xx年xx月xx日
活動策劃書經費預算篇十四
第一段:引言(介紹經費預算的背景和重要性)。
經費預算是管理者在組織和控制經濟活動中的一項重要工作。無論是企業(yè)、政府還是個人,都需要合理安排經費的使用,以確保經濟持續(xù)發(fā)展和目標的實現(xiàn)。經費預算可以幫助我們了解組織中各項活動的成本,使我們能夠更好地統(tǒng)籌和利用資源。在我自己參與經費預算的過程中,我積累了一些心得體會,希望能與大家分享。
第二段:認識經費預算的重要性和挑戰(zhàn)。
經費預算作為組織管理中的重要環(huán)節(jié),具有很大的意義。首先,經費預算可以幫助我們規(guī)劃資源分配,避免浪費和不必要的支出。其次,通過經費預算,我們可以更好地了解財務狀況,及時調整經濟活動,保證組織的正常運行。然而,經費預算也面臨一些挑戰(zhàn)。例如,預算編制需要基于準確的數(shù)據(jù)和合理的預測,但在現(xiàn)實中,信息不對稱和不確定性使得預算編制過程充滿了困難和挑戰(zhàn)。
第三段:準備和編制經費預算的技巧。
在準備和編制經費預算時,我們需要掌握一些必要的技巧。首先,我們應該建立良好的數(shù)據(jù)收集和整合機制,確保所得到的數(shù)據(jù)準確可靠。其次,我們需要精確估計各項活動的成本,包括直接成本和間接成本,并合理分配預算。此外,我們應該設定合理的目標,并將其分解為可操作的細項,以便更好地控制和管理經費使用。
第四段:經費預算的執(zhí)行和監(jiān)控。
經費預算的編制只是一個起點,更重要的是經費預算的執(zhí)行和監(jiān)控。在執(zhí)行過程中,我們需要確保預算的合理分配,避免浪費和濫用。同時,我們應該密切關注預算執(zhí)行情況,及時調整經濟活動,以確保預算的有效利用。此外,監(jiān)控預算執(zhí)行情況也是非常重要的,可以幫助我們了解組織的財務狀況,及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。
第五段:總結和展望。
經費預算是組織管理中的重要工作,通過合理安排經費使用,可以更好地實現(xiàn)組織目標。在我參與經費預算的過程中,我深刻認識到預算編制的重要性和挑戰(zhàn),并掌握了一些技巧和方法。同時,我也意識到經費預算的執(zhí)行和監(jiān)控同樣重要,需要持續(xù)關注和調整。希望通過今后的學習和實踐,我能夠更加熟練地掌握經費預算的技巧,為組織的發(fā)展和目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻。
(總字數(shù):289字)。
活動策劃書經費預算篇十五
保密辦:
為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好xxxx年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制xxxx年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:
1、保密日常辦公經費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)。
2、保密管理經費:
(1)保密教育培訓經費:涉密人員教育培訓經費,每年定期不定期組織教。
(2)調研費:與相關保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經驗5500元。
(3)保密業(yè)務咨詢費:20000元。
(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密的工作管理的有效形式,需經費3000元。
保密辦費用預算合計:55500元。
專項保密的工作經費預算費用按實際支出(含物防措施經費、技防措施經費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。
此致
敬禮!
申請人:
20xx年xx月xx日。
活動策劃書經費預算篇十六
衛(wèi)生局:
財政局:
基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上,嚴格按照“xxxx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加xxxx年度財政經費預算,報告如下:
一、基本情況
全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積xx年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。
xxxx年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,
其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7xx年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經費4.9萬元,共計14.9萬元。
2、主要支出情況:經常性支出:全院人員工資(xxxx年劍閣縣部門預算方案)全年xx年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
三、存在的問題
隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的經濟負擔;三是財政撥付預算經費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的'經濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
20xx年xx月xx日
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