報告通常包括背景介紹、目的、方法、結(jié)果和結(jié)論等內(nèi)容。仔細準備并收集足夠的信息和數(shù)據(jù),確保報告的可信度和可靠性。這是一份關于企業(yè)創(chuàng)新能力的評估報告,希望為企業(yè)的發(fā)展提供一些建議和支持。
項目專項資金績效自評報告篇一
市殘聯(lián)機關20xx年預算項目經(jīng)費7962.55萬元,全部為一般公共預算,截止到6月30日,共支出5165.09萬元,其中直接支付371.87,轉(zhuǎn)移支付4793.22萬元。執(zhí)行率達到了65.48%。
市殘聯(lián)業(yè)務部門對所屬部門的項目運行負責,根據(jù)項目的進展情況來決定資金的撥付進度,對于部門的重點民生項目,通過第三方機構進行監(jiān)督評估、市縣殘聯(lián)督查抽查等方式,全方位立體監(jiān)督工作開展情況,保障項目進度和質(zhì)量,確保各項為殘服務落到實處。
(一)項目支出預算執(zhí)行情況。
市殘聯(lián)年初申請項目資金7962.55萬元,專項15個,截止到6月30日,共支出5165.09萬元,執(zhí)行率達到了65.48%。工作尚未開展的項目1個。
(二)項目支出績效目標完成情況。
1.無障礙工作。
困難殘疾人家庭無障礙改造,任務數(shù)為750戶。截至6月,已完成800戶入戶篩查、方案制定、前期采購等工作,所有區(qū)縣市已全面開工建設,其中建設完成101余戶,全市完成進度為56.79%。在全市范圍內(nèi)對10個社區(qū)(村)進行無障礙改造,目前已完成設計工作,即將動工建設。為確保困難殘疾人家庭無障礙改造項目保質(zhì)保量完成,市殘聯(lián)已預撥80%的項目經(jīng)費到各區(qū)縣市,確保不誤實事項目進度。
2.維權工作。
接待日常來信來訪來電700余件次,辦理網(wǎng)絡問政、網(wǎng)上信訪、中國殘聯(lián)省殘聯(lián)交辦件、市委督查室交辦件7件,協(xié)調(diào)處理殘疾人集訪2起,做好了元旦、春節(jié)、五一、端午及國家、省、市兩會以及北京冬季奧運會、冬殘奧會期間不穩(wěn)定因素排查化解工作,配合市公安局重點人群組進行肇事肇禍精神障礙患者服務管控工作,全面排查化解管控風險。辦理“12345”“12385”熱線工單34起,做到了回復率100%。市縣兩級殘疾人法律救助站運行規(guī)范,作用發(fā)揮良好,市站實行每周五天律師坐班制,及時解答殘疾人的法律問題,上半年共接待處理殘疾人法律救助案件38件。為殘聯(lián)全體干部職工舉辦了兩期普法培訓班。在市殘聯(lián)網(wǎng)站刊發(fā)法律知識4篇,較好地維護了殘疾人的合法權益。為9人辦理了大額臨時困難救助,為38人辦理了小額臨時困難救助。為960人發(fā)放了殘疾人機動輪椅車燃油補貼,并為911人申報了2023年度燃油補貼。
3.就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
聯(lián)合人社部門開展“就業(yè)援助月”活動緊扣“就業(yè)幫扶真情相助”主題,走訪殘疾登記失業(yè)人員家庭戶數(shù)173戶,為111名殘疾人進行重點援助。對97名應屆殘疾人畢業(yè)生就業(yè)需求情況100%摸底,并建立“一人一策”電子服務檔案,積極配合省殘聯(lián)高校大學生網(wǎng)絡招聘專場工作,推薦殘疾大學生參加全國創(chuàng)業(yè)實訓營。積極搭建殘企雙向交流平臺,采取“線上+線下”兩翼齊飛,分別在寧鄉(xiāng)市、開福區(qū)、瀏陽市和雨花區(qū)舉辦了“自強奮進路,一起向未來”四場線下殘疾人專場招聘會和“就業(yè)幫扶,真情相助”等兩場線上專場招聘會,取得良好社會效應;指導長沙黃花機場長沙分公司舉辦殘疾人專場招聘會,提供保潔、綠化等殘疾人專崗34個。上半年,全市共有204家單位參加招聘,提供崗位3200余個,1000余殘疾人參加,達成就業(yè)意向692人次。加大殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持力度,全市創(chuàng)業(yè)扶持申報134家,已進入資料審核、實地核查階段。各區(qū)縣(市)舉辦培訓班也在陸續(xù)開班中。全面優(yōu)化殘保金年審程序,1月起開展殘疾人按比例就業(yè)情況認證工作,3月啟動線上年審服務,共為2259家單位提供了認證服務。
4.職業(yè)技能培訓。
嚴格程序,完成市本級殘疾人職業(yè)技能培訓政府采購工作,擬開辦殘疾人培訓班7期,培訓殘疾人210人,已全部進入招生階段。
5.扶貧保障。
開展全市農(nóng)村戶籍殘疾人返貧致貧風險排查工作,召開了全市農(nóng)村戶籍殘疾人返貧致貧風險排查工作動員及培訓會,對全市農(nóng)村戶籍殘疾人返貧致貧風險排查工作進行了安排部署及業(yè)務培訓。目前正在督促區(qū)縣加快系統(tǒng)錄入進度,力爭在省殘聯(lián)要求的時間節(jié)點內(nèi)完成工作任務。
繼續(xù)實施“聯(lián)村聯(lián)戶、四幫四促”行動,市本級和區(qū)縣市殘聯(lián)持續(xù)各聯(lián)系1個行政村,每名干部職工至少聯(lián)系該村1戶殘疾人家庭,市級幫扶資金35萬元已撥付到位。持續(xù)抓好省內(nèi)對口幫扶。市本級對口幫扶龍山縣殘聯(lián),申請幫扶資金20萬元。完成繳納了城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險的殘疾人個體戶保費補貼審核,全市151名殘疾人個體戶受益。扶殘助學市級配套資金680萬元已預撥到區(qū)縣(市)。完成20xx年適齡殘疾兒童數(shù)據(jù)比對更新,上半年全市適齡殘疾兒童人數(shù)4058人,在讀3508人,未入學550人,入學率86.45%;及時將數(shù)據(jù)共享至教育部門,并積極對接教育部門解決未入學適齡殘疾兒童就學問題,力爭在下半年完成入學率97%的任務目標。
6.殘疾人托養(yǎng)。
上半年,全市托養(yǎng)殘疾人2800名,已超額完成年度托養(yǎng)任務目標。一是狠抓安全監(jiān)管。市殘聯(lián)組織對全市為殘服務機構進行了安全督查排查,市、縣兩級形成安全監(jiān)管聯(lián)動模式,對所有殘疾人托養(yǎng)服務機構進行了全面的`上門排查,通過對建筑、燃氣、消防等相關安全問題的深入檢查,發(fā)現(xiàn)兩個農(nóng)村殘疾人托養(yǎng)機構存在安全隱患,已對有隱患場所進行封閉,所有托養(yǎng)對象都已經(jīng)從有隱患的地方搬離。兩個機構都在尋找新場地搬遷。二是狠抓服務監(jiān)管。進一步加強對所有為殘服務機構的管理,特別是通過政府購買服務提供為殘服務的機構,在加強日常督查的同時,結(jié)合以往第三方評估監(jiān)管的經(jīng)驗,通過公開招標的方式引入第三方評估機構加強監(jiān)督;同時也通過市縣兩級殘聯(lián)工作人員的不定期督查,電話抽查等方式,全方位立體監(jiān)督殘疾人托養(yǎng)、培訓工作開展情況,力求讓為殘服務落到實處。上半年,我市完成了托養(yǎng)機構第三方監(jiān)測機構的招標和全市托養(yǎng)從業(yè)人員執(zhí)證上崗培訓的招標。教就部完成了對所有托養(yǎng)機構至少一次的督查和業(yè)務指導工作,在原有托養(yǎng)機構開展輔助性就業(yè)的基礎上,指導4家殘疾人托養(yǎng)機構申報了省績效考核輔助性就業(yè)項目,殘疾人托養(yǎng)服務工作正常有序開展。
7.殘疾兒童康復。
20xx年,我會承擔省重點民生實事項目——殘疾兒童康復救助,任務數(shù)為2140名。截至6月底,根據(jù)省殘聯(lián)考核時間為8個月的要求,全市共有3996名殘疾兒童接受康復救助,其中省實事任務2503人,完成整體進度的75%。
8.成人康復。
納入長沙市創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興示范市項目內(nèi)容,每年1400名低視力和白內(nèi)障救助任務。各區(qū)、縣殘聯(lián)積極與定點手術醫(yī)院和教育部門進行對接協(xié)調(diào),組織篩查人員到社區(qū)、學校等地進行篩查。符合救助標準的對象將接受助視器驗配和白內(nèi)障手術,目前已經(jīng)完成908例,完成全年任務的65%。
9.春節(jié)慰問。
全面開展了20xx年春節(jié)救助慰問貧困殘疾人工作,累計救助慰問7000戶困難殘疾人,發(fā)放慰問金700萬元。
10.宣傳工作。
聯(lián)合長沙電視總臺對長沙市幫扶和服務殘疾人工作進行了全方位報道,并以“點亮萬家燈火,長沙這樣關愛殘疾人”為題在《長沙觀察》刊登,并被推送到“學習強國”首頁。
積極挖掘、推薦和宣傳優(yōu)秀殘疾人先進事跡。長沙市聾協(xié)副主席、省編織工藝大師、省級非遺項目《長沙棕葉編》市級代表性傳承人周佳霖獲評20xx年度“全國三八紅旗手”稱號。
11.組織工作。
召開了20xx年長沙市殘聯(lián)組宣文體工作推進會,舉行了長沙市第四屆殘疾人專職委員知識競賽。
多措并舉扎實推進長沙市第三代殘疾人證換發(fā)工作,全市持證殘疾人數(shù)約15萬,開展跨省、跨市、跨區(qū)(縣)通辦500余本,累計換發(fā)三代證110834本,目前,全市所有區(qū)縣都開展了三代證換發(fā)工作,爭取今年年底全面完成換發(fā)工作。
12.文體工作。
為推動國家殘疾人健康事業(yè)的前進步伐,市殘聯(lián)、市體育局共同舉辦了長沙市第四屆殘健融合乒乓球比賽。本次比賽由長沙市殘聯(lián)及9個區(qū)縣殘聯(lián)、長沙市精協(xié)、長沙市聾協(xié)、長沙希望之家組成的13支代表隊共200余名選手參加比賽。
召開了全市重點殘疾人體育教練員會議,對20xx年9月份在岳陽市舉行的第十一屆全省殘運會進行了工作部署,完成了第一次報名工作。
13.檔案電子化系統(tǒng)。
通過內(nèi)部采購程序,已完成招標,下半年就能完成檔案電子化。
14.殘疾人事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費。
機關正常運轉(zhuǎn),辦公環(huán)境干凈整潔,物業(yè)服務到位,為殘疾人事業(yè)的工作開展提供了有效保障。
15.市協(xié)同辦公平臺集約化建設。
該項工作由數(shù)據(jù)資源局統(tǒng)一招標,第三方實施,據(jù)數(shù)據(jù)資源局反饋,會在9月份完成招標工作。故該項工作尚未開展。
市殘聯(lián)所有項目均按年初計劃有序進行,尚未發(fā)現(xiàn)問題。
無
項目專項資金績效自評報告篇二
為確實做好xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據(jù)《xx縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔xx〕46號)文件精神,結(jié)合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據(jù)各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結(jié),現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結(jié)果報告如下:
xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內(nèi)容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。2、保障性住房工作經(jīng)費。這2個項目是續(xù)建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬元。
xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:
1、房屋協(xié)管支出2萬元,主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費。
2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。項目所有開支均按照國有建設單位制度執(zhí)行,資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。
我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
我單位xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業(yè)務管理到財務管理、項目產(chǎn)出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。
1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好3、業(yè)務管理(9分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控。
4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務監(jiān)控有效。
5、項目產(chǎn)出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節(jié)約率100%。
6、項目效益(19分):項目實施對經(jīng)濟效益、社會效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區(qū)域內(nèi)住房的保障,為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟創(chuàng)造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續(xù)影響對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。
1、進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的.財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
為進一步規(guī)范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。根據(jù)《湖南省衛(wèi)生計生委關于開展xx年度省級財政專項資金績效評價工作的通知》的要求和縣財政局關于項目專項資金開展績效自評的要求,我局對xx年基本公共衛(wèi)生服務項目專項資金開展績效評價,進行了自評,現(xiàn)將自評情況報告如下。
(一)項目基本概況。
1.項目概況。xx年財政足額預算了基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費,縣級配套經(jīng)費落實?;竟残l(wèi)生服務經(jīng)費按照“上半年預撥50%,下半年考核結(jié)算”的方式撥付,保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的項目工作的開展和項目工作的日常正常運轉(zhuǎn),同時調(diào)動了鄉(xiāng)村醫(yī)生開展公共衛(wèi)生服務的積極性,確保了全縣基本公共衛(wèi)生服務項目工作的順利推進。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對鄉(xiāng)村醫(yī)生進行嚴格的項目考核并根據(jù)考核結(jié)果及時、足額發(fā)放項目經(jīng)費。
2.項目績效目標。xx年完成基本公共衛(wèi)生服務項目工作目標,較好實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目,保障全縣人民身體健康。
(二)項目資金使用及管理情況xx年,我縣基本公共衛(wèi)生服務項目工作,按照國家衛(wèi)生計生委、財政部、國家中醫(yī)藥管理局《關于做好xx年國家基本公共衛(wèi)生服務項目工作的通知》和《湖南省鄉(xiāng)村基本公共衛(wèi)生服務項目任務分工指南)》、《政府購買村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務項目協(xié)議(試行)》,加強組織領導,密切部門配合,創(chuàng)新工作方式,嚴格督導考核,規(guī)范資金管理,全縣該項工作取得較好成效。
1.居民健康檔案建檔工作。全縣已建立居民規(guī)范化電子健康檔案664236份,規(guī)范化電子檔案建檔率89.99%。
2.健康教育工作。全縣共更新各類健康教育宣傳欄1600期,發(fā)放健康教育宣傳資料2萬余份,利用各種衛(wèi)生日組織面向公眾開展各類健康教育咨詢活動120次,舉辦健康教育知識講座860次。播放健康教育音像資料11萬余小時。
3.預防接種工作。全縣1-6歲兒童建卡率達100%,一類疫苗各單苗基礎免疫報告接種率均在95%以上,加強免疫單苗報告接種率均在95%以上,乙肝疫苗及時接種率達99.92%。
4.傳染病報告和處理工作。全市法定傳染病報告及時,報告及時率為100%,傳染病疫情網(wǎng)絡直報率為98.06%。
5.兒童健康管理工作。全縣轄區(qū)活產(chǎn)數(shù)5965人,新生兒訪視5876人,訪視率為98.51%。
6.孕產(chǎn)婦健康管理工作。全縣轄區(qū)內(nèi)孕13周之前建冊并進行第一次產(chǎn)前檢查的產(chǎn)婦5865人,早孕建冊率98.32%,產(chǎn)后訪視人數(shù)5770人,產(chǎn)后訪視率為96.73%。7.老年人健康管理工作。全縣65歲以上老年人健康管理人數(shù)59262份,健康管理率為67.39%。通過對65歲以上老年人免費體檢,基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素,并針對這些因素進行干預和治療。
8.慢性病患者管理工作。全縣按照規(guī)范要求進行高血壓患者健康管理的人數(shù)為48437人,高血壓患者規(guī)范管理率78.84%;全縣累計管理糖尿病患者15056人,規(guī)范管理的糖尿病人數(shù)為11729人,規(guī)范管理率77.9%。
9.嚴重精神障礙患者管理工作。全縣轄區(qū)內(nèi)登記在冊的確診嚴重精神障礙患者人數(shù)3237人,按照規(guī)范要求進行管理的嚴重精神障礙患者人數(shù)3094人,規(guī)范管理率為95.58%。
10.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管。明確專職或兼職人員負責衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作,全縣累計協(xié)助開展食源性疾病、飲用水衛(wèi)生安全、學校衛(wèi)生、非法行醫(yī)和非法采供血、計劃生育實地巡查285次。
11.中醫(yī)藥健康管理服務。接受中醫(yī)藥健康管理服務65歲及以上居民數(shù)41946人,老年人中醫(yī)藥健康管理率47.7%;轄區(qū)內(nèi)按照月齡接受中醫(yī)藥健康管理服務的0-36個月兒童數(shù)27454人,0-36個月兒童中醫(yī)藥健康管理服務率47.93%。12.肺結(jié)核患者管理工作。轄區(qū)同期內(nèi)經(jīng)上級定點醫(yī)療機構確診并通知基層醫(yī)療衛(wèi)生機構管理的肺結(jié)核患者347人,管理率100%,同期轄區(qū)內(nèi)已完成治療的肺結(jié)核患者人數(shù)267人,按要求規(guī)則服藥264例,規(guī)則服藥率98.88%。
(三)項目組織實施情況。
2.項目資金到位。xx年度基本公共衛(wèi)生項目專項資金財政撥付中央和省專項資金3545.63萬元,本級財政配套經(jīng)費486.2萬元,總計金額4031.83萬元。截至2019年1月末,財政將上述專項資金全部下?lián)艿交鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構項目實施單位。
3.項目資金使用。項目經(jīng)費嚴格按照單位的財務制度和項目支出范圍使用。制定和下發(fā)了基本公共衛(wèi)生服務績效考核方案,項目單位制定了相關的制度、工作職責,保證項目的實施。落實專人負責具體工作、制定了詳細的實施方案。定期進行工作考核,及時總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題,以便進一步改進。資金實行財政預安排,項目實施單位按進度用款,鄉(xiāng)村醫(yī)生經(jīng)費實行上半年預撥。項目經(jīng)費實行年度考核后結(jié)算。
4.項目資金管理。主管部門制定了基本公共衛(wèi)生服務補助經(jīng)費管理辦法,制定了專項資金管理制度,項目資金??顚S?,并設立專賬核算,局會計核算中心加強項目資金使用監(jiān)督與管理,基本公共衛(wèi)生服務項目資金得到規(guī)范管理。xx年公共衛(wèi)生服務項目資金全部按資金使用范圍和要求用于到項目工作中。
(四)綜合評價情況及評價結(jié)論基本公共衛(wèi)生服務能力得到提升,基本公共衛(wèi)生服務項目得到較好落實,老百姓獲得感不斷增強,群眾滿意度不斷提高。人民群眾健康意識進一步得到增強,使人人享受到基本公共衛(wèi)生服務帶來的健康實惠。
(五)項目主要績效情況分析。
通過開展績效評價工作,及時發(fā)現(xiàn)項目申報審批、項目實施管理、項目資金管理等環(huán)節(jié)中的薄弱環(huán)節(jié),總結(jié)和推廣好的經(jīng)驗和做法,進一步規(guī)范了項目管理、改進了財政支出管理。同時,通過對專項資金的使用情況進行績效評價,衡量項目的投入、產(chǎn)出與績效,分析、檢驗項目是否達到預期目標,資金使用是否有效,為以后年度項目安排及資金管理提供重要依據(jù)。
(六)主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議1.強化宣傳。進一步加大宣傳力度,讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項目的益處,提高群眾知曉率,鼓勵群眾積極參與,配合基本公共衛(wèi)生服務工作的開展。2.強化培訓。切實加強縣、鄉(xiāng)、村三級基本公共衛(wèi)生服務人員培訓,重點培訓《國家基本公共衛(wèi)生服務項目規(guī)范(第三版)》,切實做到全員培訓、全員知曉。3.強化督導。對照《規(guī)范》要求和國家、省考核標準,督促、指導縣市區(qū)針對各自的不足之處進行整改,確保14大類46項基本公共衛(wèi)生服務項目逐一過關、逐一達標,促進我縣基本公共衛(wèi)生工作再上新臺階。
項目專項資金績效自評報告篇三
1、縣統(tǒng)計局是負責本縣統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作的政府直屬機構,是1個獨立的核算行政單位,7個內(nèi)設機構。
2、在職10人、共有編制12人(行政編制6人,行政工勤1人,普查中心事業(yè)編制5人,)。
3、主要職責。
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、州統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準;貫徹實施新的國民經(jīng)濟核算體系和全國、全省、全州統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度;完善和統(tǒng)一全縣各項核算制度和方法。
(二)承擔領導和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,指導全縣統(tǒng)計工作業(yè)務和國民經(jīng)濟核算工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的'責任;依法治理統(tǒng)計工作,宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》和《中華人民共和國統(tǒng)計法實施細則》以及《省統(tǒng)計管理條例》。檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施,開展對統(tǒng)計違法案件的調(diào)查和查處工作,維護統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性、真實性。
(三)負責組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查工作,會同有關部門擬訂重大縣情縣力的普查及專項調(diào)查計劃、方案并組織實施,匯總、整理和提供有關縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(四)負責組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領域的統(tǒng)計調(diào)查,建立全縣經(jīng)濟社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標體系,對重點鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和重要領域?qū)嵤┍O(jiān)測評價,牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業(yè)、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全縣基本統(tǒng)計資料。
(五)建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,依法對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、監(jiān)控的評估,組織指導統(tǒng)計基層基礎建設。
(六)負責對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析和預測,定期發(fā)布全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,向縣委、政府及有關部門提供統(tǒng)計咨詢建議,向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務。
(七)會同有關部門做好社會經(jīng)濟運行監(jiān)測統(tǒng)計工作,及時、準確、全面地為政府和管理部門決策提供信息和數(shù)據(jù)。
(八)加強統(tǒng)計信息化建設,建立和維護全縣基本單位名錄庫,發(fā)揮好全縣統(tǒng)計系統(tǒng)廣域網(wǎng)的服務功能。
(九)組織管理和實施全縣社情民意調(diào)查工作,組織開展統(tǒng)計科學研究工作。
(十)承擔縣政府公布的有關行政審批事項。
(十一)承辦縣政府交辦的其他事項。
項目專項資金績效自評報告篇四
20xx年計劃扶持家庭農(nóng)場8個,扶持資金總額98.8萬元(含20xx年結(jié)余資金7.8萬元)。每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街申報符合要求的家庭農(nóng)場1個,沒有符合條件的可由其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)增補完成。
區(qū)級以上示范家庭農(nóng)場(已錄入家庭農(nóng)場名錄系統(tǒng))。上一年享受過同類項目補助的農(nóng)場,今年不納入申報范圍。購買農(nóng)機等享受國補的不再重復申報。
按照省里下達的資金額度,采取先建后補的方式,補助額度不得超過項目總投資的40%,單個農(nóng)場補助最高不超過12萬元。
1、資格條件:。
(1)家庭農(nóng)場須在20xx年12月31日前依法在市場監(jiān)督管理部門登記注冊的區(qū)級示范農(nóng)場。
(2)財務管理規(guī)范、各項管理制度健全。
(3)家庭農(nóng)場從區(qū)級以上示范家庭農(nóng)場中選定。
2、申報材料(按此順序裝訂檔案)。
(1)項目申報書;。
(2)家庭農(nóng)場的工商登記營業(yè)執(zhí)照和開戶許可證;。
(3)項目申報鄉(xiāng)鎮(zhèn)街公示證明材料、家庭農(nóng)場辦公場所照片;
(4)20xx-20xx年度資產(chǎn)負債表、盈余分配表及章程制度等相關證明材料。
(5)項目真實性承諾書、安全管理責任承諾書。
(6)法人征信證明、誠信證明。
(7)法人無違法違紀證明(村委會簽字蓋章)。
(8)項目備案表。
提升生產(chǎn)加工能力,支持示范家庭農(nóng)場改善生產(chǎn)條件,應用先進技術,開展社會化服務,提升規(guī)?;?、集約化、信息化生產(chǎn)能力。
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)依據(jù)方案申報條件組織實施。按照項目條件要求組織申報工作。項目申報主體需要提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶許可證等證照;在銀行開戶、有與營業(yè)執(zhí)照相符的銀行賬戶名稱、法人代表姓名及開戶賬號;要有至少20xx年度完整的財務會計資料;相關的會議記錄;法人或負責人的.真實性承諾書。項目申報主體對項目和材料的真實性負責。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)對申報項目的真實性進行調(diào)查、審核并負責,項目初審后,報鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)政府負責人審批確定。
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示。鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)對審批通過的申報主體,在項目主體所在村組及鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)所在地進行公示,公示期為7天。無異議的,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)負責,將《項目申報書》(一式兩份)、《項目申報書備案表》(一份),于20xx年8月22日前將紙質(zhì)版、電子版報送區(qū)農(nóng)經(jīng)總站辦公室。
3.區(qū)級復核。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組成項目審核組,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)申報的項目申報材料進行復核。
4.區(qū)級備案。項目確定后,區(qū)農(nóng)經(jīng)總站將項目實施主體在政府的網(wǎng)站上公示并進行備案。
5、省級備案。經(jīng)公示無異議的,由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及時報省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳備案。
6、項目完成時限。20xx年8月30日前完成申報、備案工作。20xx年12月31前完成驗收并兌付項目資金。
7、項目驗收。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)街成立聯(lián)合小組進行逐個驗收。驗收的主要流程是:
(1)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街提出書面申請。
(2)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街2人組成驗收小組。
(3)驗收方式,采取實地核查和查閱相關賬目資料的形式。
(4)驗收標準以項目申報書為依據(jù),重點是審核是否在項目期內(nèi)建設、是否符合用地要求、是否符合環(huán)評要求、是否存在安全隱患、是否重復補貼、是否符合補貼比例要求、財務支出是否合情合理,資料是否齊全。
(5)驗收合格后,農(nóng)業(yè)局負責申請資金,財政局負責資金撥付,鄉(xiāng)鎮(zhèn)街負責將項目資金審核兌付到戶,各項目主體簽訂項目真實性承諾書,對項目真實性負責。在驗收中發(fā)現(xiàn)有虛報瞞報和不符合本項目實施要求的主體,取消當年的項目補助資格,并向同級部門進行通報,納入負面清單管理。
8.項目管理。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)負責項目的全程監(jiān)管。項目完成后,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)同時報送項目工作總結(jié)和績效報告。
1.強化組織領導。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(農(nóng)經(jīng)總站)負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)做好項目的落實工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)要成立項目實施的組織機構,制定本地實施方案,安排專人負責項目組織實施工作,按照工作程序開展項目的申報、核查、公示、審批等工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)要承擔項目執(zhí)行和資金使用的主體責任,統(tǒng)一思想,切實加強協(xié)作配合,完善配套制度,做好項目條件篩查、資格審批、組織實施、績效評價;要按時報送相關材料;及時做好項目實施總結(jié),全面總結(jié)分析項目執(zhí)行情況、存在問題并提出有關建議。
2.強化責任分工。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(農(nóng)經(jīng)總站)負責項目的業(yè)務指導工作。區(qū)財政局負責資金撥付工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)負責項目的日常管理、組織實施、審批、調(diào)度、督促項目實施主體組織項目建設,并開展項目自查績效評估總結(jié)工作。
3.強化政策公開。鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)要及時將財政政策措施和實施方案向轄區(qū)家庭農(nóng)場發(fā)布,按程序做好補助對象、補助資金等信息公開公示工作,強化群眾監(jiān)督和政策解答。要通過多種渠道方式宣傳解讀政策,使本轄區(qū)家庭農(nóng)場和廣大農(nóng)民群眾準確理解掌握政策內(nèi)容,積極營造有利于政策落實的良好氛圍。
4.強化資金管理。鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)要加強日常監(jiān)督管理,要嚴格落實項目資金各項管理制度,切實加強財政專項資金的管理,定期開展財政專項資金檢查,切實實現(xiàn)帶農(nóng)增收,堅決防止發(fā)生侵害群眾利益等違紀違法行為,確保農(nóng)村社會經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。
5.強化績效評估。鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)要結(jié)合本地實際,依據(jù)績效目標,組織開展績效評價工作,并形成本級績效自評報告,報區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(農(nóng)經(jīng)總站)。項目單位要在要求時間內(nèi),開展績效自評,形成績效報告,報鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)。承擔項目的家庭農(nóng)場要納入農(nóng)業(yè)部的信息直報系統(tǒng)管理,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)街指導農(nóng)場及時填報上報。
項目專項資金績效自評報告篇五
依據(jù)省、市相關文件要求,我局認真對照相關指標體系,我市對重度殘疾人護理補貼和困難殘疾人生活補貼實施情況認真進行了自評,現(xiàn)將自評情況報告如下:
(一)、項目概況。
根據(jù)《國務院關于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》(國發(fā)〔20xx〕52號)、《省委省政府辦公廳關于促進殘疾人家庭增收加快實現(xiàn)小康步伐的意見》(皖辦發(fā)〔20xx〕25號)、《淮北市人民政府關于20xx年實施33項民生工程的通知》(淮政〔20xx〕8號),市民政局、財政局、殘聯(lián)制定出臺了《淮北市困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼實施辦法》淮民事〔20xx〕3號,做到制度全面覆蓋,應補盡補,確保殘疾人兩項補貼制度覆蓋所有符合條件的殘疾人。
1、困難殘疾人生活補貼資金,截止20xx年12月共發(fā)放困難殘疾人生活補貼983.7萬元。
2、重度殘疾人護理補貼所需資金,截止20xx年12月發(fā)放重度殘疾人護理補貼1768.3萬元。
經(jīng)綜合評分,該項目得分100分,評價績效等級為“優(yōu)”。
該項目績效評價指標體系共設置4個一級指標、6個二級指標、25個三級指標,各指標自評情況如下:
(一)投入(總分20分,自評20分)。
1、項目立項(總分10分,自評10分)。
(1)績效目標合理性。(總分6分,自評6分)淮北市根據(jù)國家和省相關政策、省市民生工程目標要求,分解省民生工程下達的任務數(shù)并下達各縣區(qū),保持年度績效目標與省民生工程目標要求一致。
(2)績效目標明確性。(總分4分,自評4分)在設立殘疾人救助績效目標的基礎上,進一步將績效目標細化、分解為具體的績效指標,績效目標與年度計劃數(shù)、預算資金額相對應,為各縣區(qū)切實落實好殘疾人救助工作指明方向。
2、資金落實(總分10分,自評10分)。
(1)資金到位率。(總分8分,自評8分)殘疾人補貼的實際到位資金總額與規(guī)定補助資金總額相一致。
(2)到位及時率。(總分2分,自評2分)20xx年殘疾人基本生活保障項目資金到位率為100%。按照相關要求將中央、省級資金和市、縣區(qū)級配套資金按規(guī)定撥付,保障殘疾人能夠按月獲得救助資金。截止20xx年12月共發(fā)放困難殘疾人生活補貼983.7萬元、重度殘疾人護理補貼1768.3萬元。
(二)過程(總分30分,自評30分)。
1、項目管理(總分20分,自評20分)。
(1)管理制度健全性。(總分3分,自評3分)市民政局、財政局、殘聯(lián)聯(lián)合下發(fā)《淮北市困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼實施辦法》,制定相關的申請審批表格,及時開展審批發(fā)放工作。同時,現(xiàn)正與市財政積極對接,擬與20xx年對各項補貼進行全面提標。
(2)審核審批程序。(總分3分,自評3分)市委市政府把殘疾人兩項補貼工作納入議事日程,納入政府年度考核內(nèi)容,形成殘疾人兩項補貼制度長效機制,細化落實目標任務?!痘幢笔腥嗣裾P于20xx年實施33項民生工程的通知》(淮政〔20xx〕8號)精神,充分發(fā)揮民政牽頭部門作用,協(xié)調(diào)相關部門推進工作進程,會同殘聯(lián)、財政部門建立分工協(xié)作機制,形成個人申請、鎮(zhèn)人民政府(園區(qū)管委會)初審、縣區(qū)級殘聯(lián)審核、縣區(qū)級民政部門審定、銀行打卡發(fā)放的工作程序。
(3)公開公示。(總分3分,自評3分)淮北市對殘疾人兩項補貼政策宣傳落實到位,群眾對殘疾人兩項補貼的內(nèi)容和基本申領程序及要求清楚,其政策知曉率99%以上;殘疾人兩項補貼發(fā)放對象精準;兩項補貼均有審核確認檔案;殘疾人兩項補貼發(fā)放及時,每月及時足額打卡發(fā)放到受益對象手中;殘疾人兩項補貼對象個人信息準確,電話回訪家庭成員名字和電話號碼的一致;殘疾人補貼信息及時向社會公示。每次發(fā)放前都在政府信息網(wǎng)站公開,公示對殘疾人兩項補貼對象的姓名、補貼類型、補貼金額等基本信息,接受社會監(jiān)督。
(4)動態(tài)管理。(總分2分,自評2分)每月對各縣區(qū)殘疾人生活補貼和護理補貼保障實行動態(tài)管理。各縣區(qū)民政局按照要求核查申請人資格變化和補貼發(fā)放情況,建立動態(tài)管理機制。
(5)檔案管理情況。(總分2分,自評2分)通過復核與檢查,實行動態(tài)管理,建立兩項補貼對象檔案,做到一人一檔,補貼對象死亡或遷出的、困難程度變化不再符合相應條件的,及時停發(fā)困難殘疾人生活補貼。補貼對象死亡、因醫(yī)學治療或康復訓練后殘疾程度減輕達不到重度殘疾標準的,及時停發(fā)重度殘疾人護理補貼。
(6)監(jiān)督檢查情況。(總分2分,自評2分)《淮北市困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼實施辦法》明確規(guī)定了各級各部門的職責分工,各級民政部門會同相關部門加強補貼資金的監(jiān)督管理工作。補貼發(fā)放等政務信息實行公開,主動接受社會監(jiān)督,力戒人情補、關系補、錯補。
(7)資料報送情況。(總分5分,自評5分)每月及時將我市殘疾人生活補貼和護理補貼保障民生工程進展情況形成報表發(fā)送給省民政廳和市民生辦,數(shù)據(jù)真實、準確、完整、可靠。
2、財務管理(總分10分,自評10分)。
(1)資金使用合規(guī)性。(總分3分,自評3分)全市殘疾人生活補貼和護理補貼保障項目資金實行專賬管理,專項資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,不存在截留、擠占、挪用等情況。
(2)財務監(jiān)控有效性。(總分2分,自評2分)建立健全殘疾人兩項補貼經(jīng)費管理制度,嚴格執(zhí)行國家有關財務制度,防止出現(xiàn)擠占、挪用、套取資金等違法違規(guī)現(xiàn)象。
(3)補貼資金發(fā)放的規(guī)范性。(總分3分,自評3分)各縣區(qū)民政局每月按照文件要求及時將資金撥付申請?zhí)峤坏酵壺斦郑h區(qū)財政將資金按按月實行“一卡”制撥付到個人賬戶。
(4)補貼資金發(fā)放的及時性。(總分2分,自評2分)各縣區(qū)民政局每月月初按照要求及時對接同級財政局,縣區(qū)財政將補貼及時撥付個人賬戶。
(三)產(chǎn)出(總分25分,自評25分)。
(1)實際完成率(總分6分,自評6分)。
截止20xx年底,全市共發(fā)放困難殘疾人生活補貼14363人,其中,濉溪縣8505人、相山區(qū)1767人,杜集區(qū)1921人,烈山區(qū)2170人,發(fā)放補貼總金額983.7萬元。全市共發(fā)放重度殘疾人護理補貼24337人,其中,濉溪縣13978人、相山區(qū)3356人,杜集區(qū)3532人,烈山區(qū)3471人,發(fā)放補貼總金額1768.3萬元,發(fā)放覆蓋率達到100%。殘疾人補貼項目的實施,切實惠及了殘疾人,有力推動了全市殘疾人事業(yè)的發(fā)展,使殘疾人的生存和發(fā)展狀況得到了極大改善,取得了顯著的.社會效果。
(2)補貼范圍(總分5分,自評5分)。
1、困難殘疾人生活補貼范圍。具有淮北市戶籍的最低生活保障對象、建檔立卡貧困戶中,持有《中華人民共和國殘疾人證》且殘疾等級在四級以上(含四級)的殘疾人。
2、重度殘疾人護理補貼范圍。具有淮北市戶籍,持有《中華人民共和國殘疾人證》,殘疾等級被評定為一級、二級且需要長期照護的重度殘疾人。
(3)補貼標準(總分5分,自評5分)。
1、困難殘疾人生活補貼標準為:一級、二級殘疾人為每人每年800元;三級、四級殘疾人為每人每年400元。
2、重度殘疾人護理補貼標準為每人每月60元。
(4)補助對象準確性(總分5分,自評5分)。
20xx年納入補貼發(fā)放范圍的保障對象全部符合要求。嚴格按照程序進行審核。
(5)保障及時性(總分4分,自評4分)。
每月及時將我市殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼保障民生工程進展情況形成報表發(fā)送給省民政廳和市民生辦,數(shù)據(jù)真實、準確、完整、可靠。
(四)項目效益(總分25分,自評25分)。
(1)社會效益。(總分9分,自評9分)體現(xiàn)了黨和政府對殘疾人的關懷,提升了黨和政府在群眾中的公信力和號召力。該項目的實施獲得了受益殘疾人100%的“滿意”度評價,得到了殘疾人及家屬的肯定和好評。
(2)可持續(xù)影響。(總分6分,自評6分)嚴格按照文件要求進行殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼保障的有關審核審批工作,同時準確把握補貼對象條件標準,尊重殘疾人申領意愿,做到應補盡補。
(3)保障對象滿意度。(總分10分,自評10分)政策受益群體滿意度高,社會效益顯著。有效解決了殘疾人家庭的特殊困難,保障了殘疾人基本生活來源,使殘疾人的生活狀況得到改善。
項目專項資金績效自評報告篇六
(二)專項績效目標的效果鄉(xiāng)結(jié)合上級文件制訂了我鄉(xiāng)的專項資金管理規(guī)定,分級段實施,項目實施情況已達到了規(guī)劃預期效果。
二、專項資金使用及管理情況(一)專項總投資及資金來源情況本單位的2019年扶貧專項資金收入90萬元,全部為中央財政資金。
(二)專項資金安排落實及到位情況自上級下文后,村少數(shù)民族村寨建設項目所有資金都已全部及時到位,且按村少數(shù)民族村寨建設項目要求和進度全部落實到位。
(三)專項資金實際支出使用情況村少數(shù)民族村寨建設項目專項總支出為90萬元。
金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);項目的重大開支經(jīng)過評估認證,符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務資料完整。
三、
專項組織實施情況(一)專項組織情況分析從項目入庫到項目實施,從程序上全部按上級規(guī)定要求形成,工程驗收情況:村少數(shù)民族村寨建設項目已完成驗收并形成驗收資料。
(二)專項管理情況分析本單位具有相應的項目資金管理辦法,且符合相關財務會計制度的規(guī)定。項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)完備;項目檔案、驗收報告等資料齊全并基本能夠及時歸檔;項目實施的人員條件、場地設備,信息支撐等基本落實到位;具有相應的項目質(zhì)量要求。
(三)專項完成情況分析鄉(xiāng)較好地完成了2019年初設定的績效目標,項目得到有序開展。目前已完成村少數(shù)民族村寨建設項目,項目驗收率達到100%。
標得分?98分。
2、按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析,所有項目均與批復下達相符。
(二)專項績效評價定性分析2019年以來,鄉(xiāng)對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調(diào)查,基本情況是受益貧困戶對項目實施滿意度達95%。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯,達到了預期效果。
(三)綜合績效評價村少數(shù)民族村寨建設項目,經(jīng)費及時撥付到位,支出合理合規(guī),實現(xiàn)了預定的績效目標,同時立項依據(jù)充分,目標明確,為推進脫貧發(fā)揮了重要作用。
項目專項資金績效自評報告篇七
根據(jù)《五指山市財政局關于開展我市20xx年度預算項目績效自評的通知》(五財〔20xx〕180號)精神,我局認真開展殘疾人生活補助資金績效項目自評,現(xiàn)將情況報告如下:
(一)項目總體情況。
殘疾人生活補助經(jīng)費用于重度殘疾人發(fā)放護理補貼時產(chǎn)生的費用,20xx年年初計劃完成151萬元,全年實際完成121萬元。
20xx年,我市年初預算下達殘疾人生活補助資金151萬元,用于重度殘疾人護理補貼支出。殘疾人生活補助資金到位率100%,實際支出121萬元,全年資金使用實際完成比率80%。
(一)前期準備。
根據(jù)《關于開展我市20xx年預算項目績效自評的通知》(五財〔20xx〕180號)要求,我局成立績效評價小組,積極協(xié)調(diào)有關部門做好績效考核自評工作。
(二)組織過程。
成立績效目標自評小組,評價小組根據(jù)預算項目績效自評目標工作有關要求開展分析評價,確保自評結(jié)果真實、客觀、準確,最后歸納問題,分析原因,提出建議,形成最終自評報告。
(三)分析評價。
我局嚴格按照兩項殘疾人補貼方案實施,確保殘疾人權益,加強與殘聯(lián)溝通,做好發(fā)放審定工作。加強財務管理,保證資金安全性和效益性,確??冃гu價工作達到預期目標。
“20xx年殘疾人生活補助資金項目”綜合評價為:項目達成預期指標并反應良好,服務對象滿意率100%,項目綜合評價為優(yōu)秀。
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年,我市財政局下達殘疾人生活補助資金項目總投入151萬元,資金到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
20xx年市財政下達殘疾人生活補貼151萬元,截止到20xx年12月31日,項目資金實際總支出121萬元,項目支出率80%,總體完成較好。
3.項目資金管理情況分析。
在資金使用環(huán)節(jié),嚴格遵守財務制度,對本項目資金實行單獨核算,做到??顚S?,確保本項目資金安全有效使用。
(二)績效指標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
(1)項目完成數(shù)量。
20xx年,我市重度殘疾人一級人數(shù)9362人,二級人數(shù)9940人,全年為我市重度殘疾對象發(fā)放殘疾人生活補助19302人次,發(fā)放金額121萬元。
(2)項目完成質(zhì)量。
20xx年我市殘疾人生活補貼正常發(fā)放,群眾滿意,項目完成質(zhì)量優(yōu)。
(3)項目實施進度。
截止至20xx年12月31日,我局按時按月發(fā)放殘疾人生活補貼,資金使用率80%,保障我市重度殘疾人均能受益。
(4)項目成本節(jié)約情況。
無
2.效益指標完成情況分析。
(1)項目實施的經(jīng)濟效益分析。
20xx年我市殘疾人生活補助資金項目符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃。
(2)項目實施的社會效益分析。
通過發(fā)放殘疾人生活補助資金項目,保障了殘疾人基本生活問題,體現(xiàn)了我市黨委、政府對殘疾人的關懷。
(3)項目實施的生態(tài)效益分析。
無
(4)項目實施的可持續(xù)影響分析。
建立了正常運行的長效機制,按時發(fā)放殘疾人生活補助資金,規(guī)范發(fā)放程序,有效提高補助資金發(fā)放時效性。
3.滿意度指標完成情況分析。
發(fā)放殘疾人生活補助資金項目,保障了弱勢群體基本生活問題,在一定程度上解決了生活需求,廣大群眾對殘疾人生活補貼滿意度評價較好。
無
通過績效評價,我局總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗,為今后的`項目預算編制提供了管理經(jīng)驗??冃ё栽u報告完成后將依法在五指山市人民政府信息公開門戶網(wǎng)站及時公開,接受社會監(jiān)督。
經(jīng)驗:嚴格執(zhí)行項目資金財務管理制度,加強項目管理和監(jiān)督,確保項目資金使用規(guī)范。
建議:加強對預算資金的跟蹤管理,形成合力,進一步完善績效評價體系。切實提高財政資金使用效率,強化預算支出的責任和效率。
無。
項目專項資金績效自評報告篇八
根據(jù)《國家林業(yè)和草原局財政局關于20xx年度中央財政林業(yè)草原轉(zhuǎn)移支付任務計劃等有關事項的'通知》(辦規(guī)字〔20xx〕22號)和《江西省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(贛財績〔20xx〕2號)精神,我局積極做好20xx年度全省中央林業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付自評工作,具體情況如下:
省林業(yè)局下達我縣林業(yè)局中央轉(zhuǎn)移支付預算資金共計2451.33萬元,其中中央林業(yè)改革發(fā)展項目資金1299.35萬元,地方轉(zhuǎn)移支付資金763.8萬元,中央林業(yè)生態(tài)恢復保護項目資金388.18萬元,績效目標具體情況見附表。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況:下達我縣中央項目資金共計1687.53萬元,地方轉(zhuǎn)移支付資金763.8萬元,到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況:生態(tài)恢復保護資金388.18萬元,已發(fā)放337.57萬元,資金執(zhí)行率86.96%;改革發(fā)展資金1299.35萬元,已發(fā)放1293.45萬元,資金執(zhí)行率99.55%。
3.項目資金管理情況:根據(jù)生態(tài)恢復保護項目資金和中央改革發(fā)展項目資金管理使用要求,做到??顚S?,各項目資金使用科學合理,撥付及時;資金使用不存在虛列項目支出,截留、擠占、挪用、超標準開支等情況。
(二)總體績效目標完成情況。20xx年改革發(fā)展項目資金和生態(tài)保護項目資金年初總體目標基本完成,各項績效指標基本達標。
(三)績效指標完成情況分析。(根據(jù)年初績效指標逐項分析)。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
(1)數(shù)量指標:天保工程區(qū)外國有天然商品林管護面積1.4685萬畝,天保工程區(qū)外集體和個人天然商品林管護面積6.4235萬畝,天保工程區(qū)外國有林停伐產(chǎn)量0.4292萬立方米,國有國家級公益林管護7.1991萬畝,集體和個人國家級公益林管護面積26.1293萬畝,新增退耕還林轉(zhuǎn)國家公益林0.12萬畝,造林面積5598畝,天保工程區(qū)外撫育面積0.78萬畝,上一輪到期退耕還生態(tài)林面積0.4791萬畝,濕地保護與恢復數(shù)量1處,林業(yè)有害生物防治面積0.77萬畝,林業(yè)貸款貼息的貸款額2647萬元,上一輪完善退耕還林補助面積0.95萬畝,國有林場場外造林640畝,天然林巡護設備購置11.39萬元。
(2)質(zhì)量指標:造林完成面積合格率100%,森林撫育質(zhì)量合格率90%,主要林業(yè)有害生物成災率0.11%,國家級公益林當期任務完成率100%,造林任務當期任務完成率100%,林業(yè)有害生物防治任務完成率100%,新造林面積合格率95%。
(3)時效指標:國家級公益林當期任務完成率100%,造林任務當期任務完成率100%,林業(yè)有害生物防治任務完成率100%。
(4)成本指標:天然林資源管護中央財政補助標準21.5元/畝,國家級公益林管護補助標準21.5元/畝,造林中央財政補助標準500元/畝(中央追加補助100元/畝)、林業(yè)貸款年貼息率3%。
2.效益指標完成情況分析上一輪退耕還林補助兌現(xiàn)率63.1%(國有、集體退耕地落實不了退耕主體)。
(1)經(jīng)濟效益:林業(yè)有害生物防治挽回經(jīng)濟損失0.0125億元、
(2)社會效益:職工收入水平增幅5%,森林撫育帶動就業(yè)160人,國家級公益林提供管護崗位帶動就業(yè)人數(shù)110人,造林帶動就業(yè)107人,濕地保護與恢復聘用臨時管護50人,社會保險參保率95%。
(3)生態(tài)效益:減少水土流失取得一定效果,林業(yè)有害生物無公害防治率94.08%,國家級公益林對生態(tài)環(huán)境改善效果明顯。
(4)可持續(xù)影響:國家級公益林保障經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展,濕地項目區(qū)生態(tài)效益持續(xù)發(fā)揮顯著生態(tài)作用。
3、滿意度指標完成情況分析:退耕農(nóng)戶和社會公眾滿意度95%,國家級公益林管護員滿意度98%,造林補助政策宣傳滿意度95%,濕地轄區(qū)及周邊群眾滿意度95%,林業(yè)有害生物防治轄區(qū)民眾滿意度97%。
上一輪退耕還林補助兌現(xiàn)率63.1%,原因是國有、集體退耕地落實不了退耕主體。有個別項目實施緩慢,資金執(zhí)行率不高,下一步將加快項目實施進度,盡快把資金發(fā)放到位。
績效自評工作充分發(fā)揮中央項目資金效益促進林業(yè)項目資金預算執(zhí)行,同時對項目資金申報起到引領作用。按相關要求,我局20xx年中央項目資金績效自評及時向縣財政局、市林業(yè)局上報。
無
項目專項資金績效自評報告篇九
(一)中央下達專項轉(zhuǎn)移支付預算和績效目標情況。
1、20xx年教育發(fā)展綜合改革專項資金中央下達1924.734萬元,專項用于20xx年義務教育階段公用經(jīng)費、被辭退原民辦教師補助、引進中小學優(yōu)秀校長和學科骨干教師補貼、義務教育城鄉(xiāng)一體化推進和農(nóng)村義務教育薄弱學校改造計劃、集體辦園和民辦幼兒園獎補資金、學前教育“三類幼兒”資助、城鄉(xiāng)義務教育學生營養(yǎng)改善計劃膳食補助經(jīng)費、少數(shù)民族地區(qū)教育中央特殊補助專項資金、校舍安全保障長效機制、普及中小學生游泳教育資金、社區(qū)教育資金、特殊學校設備購置、改善辦園條件、農(nóng)村中小學校舍維修改造等方面的資金。
2、績效目標:落實城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務教育經(jīng)費保障機制;實施農(nóng)村義務教育學校教師特設崗位計劃;實施農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃。
(一)前期準備。
根據(jù)《五指山市財政局關于開展20xx年度預算項目。
績效自評工作的通知》(五財監(jiān)〔20xx〕288號)要求,我局及時認真學習通知精神,并根據(jù)通知要求成立績效自評工作領導小組,全面梳理項目實施和資金撥付情況,全面開展績效自評。
(二)組織過程。
規(guī)劃計財室會同各項目負責崗室通過查詢可執(zhí)行情況表、交流討論等方式,對20xx年度教育發(fā)展綜合改革專項資金項目進行了績效自評,結(jié)合項目實效,對自評結(jié)果進一步核查,同時梳理存在的問題并及時進行整改。
(三)分析評價。
專項資金的管理與使用,堅持量入為出和專款專用的原則,制定績效目標,強化目標管理,根據(jù)實情,合理安排項目資金使用,使項目資金達到最大的經(jīng)濟效益和社會效益。
20xx年教育發(fā)展綜合改革專項資金,項目達成預期指標并具有一定效果,項目效益較明顯。
1.項目資金到位情況分析。20xx年度中央下達預算資金共計1924.734萬元,實際到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。截止20xx年12月底,完成發(fā)放資金857.776萬元,綜合預算執(zhí)行率為44.56%。
3.項目資金管理情況分析。在資金管理上強化責任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調(diào)度資金撥付情況,提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
(1)項目完成數(shù)量。完成發(fā)放義務教育生均公用經(jīng)費19.24萬元,被辭退原民辦教師補助4.7萬元,引進中小學優(yōu)秀校長和學科骨干教師補貼47萬元,義務教育城鄉(xiāng)一體化推進和農(nóng)村義務教育薄弱學校改造計劃255.839萬元,集體辦園和民辦幼兒園獎補資金12萬元,學前教育“三類幼兒”資助15.6萬元,城鄉(xiāng)義務教育學生營養(yǎng)改善計劃膳食補助經(jīng)費21.053萬元,少數(shù)民族地區(qū)教育中央特殊補助專項資金22.549萬元,特殊學校設備購置361.2萬元,農(nóng)村中小學校舍維修改造98.594萬元。
(2)項目完成質(zhì)量。營養(yǎng)改善計劃食品安全達標率99.9%,特崗教師到崗率不低于11人,農(nóng)村學校校舍日常維修改造質(zhì)量達標率99.9%,基本完成既定績效目標,達到了預期效果,項目效益較明顯。
(3)項目實施進度。20xx年度教育發(fā)展綜合改革專項資金實施進度較為合理。
(4)項目成本節(jié)約情況。我市充分整合中央、省級、市級教育綜合改革專項資金財力,進一步提高了項目資金的利用率,保證項目資金利用率在規(guī)定的合理區(qū)間。
2.效益指標完成情況分析。
(1)項目實施的經(jīng)濟效益分析。20xx年發(fā)放“三類幼兒”資助資金15.6萬元,緩解家庭的部分教育負擔,發(fā)放學生營養(yǎng)膳食補助21.053萬元,增加學生營養(yǎng)。
(2)項目實施的社會效益分析。這些項目的實施增強了貧困地區(qū)學生身體素質(zhì),不斷提升鄉(xiāng)村教師隊伍素質(zhì)。
3.滿意度指標完成情況分析。完成項目質(zhì)量完好,滿意度在90%以上。
(一)績效目標未完成的原因。
由于公用經(jīng)費20xx年初秋季學期還需繼續(xù)使用,20xx年底未完成支付;農(nóng)村中小學校舍長效保障機制項目前期工作還沒有完成,還沒有開工建設,沒有及時支出;特殊學校設備購置下達資金較大,已完成第一批購置,剩余資金待有需求后支付等。
(二)下一步改進措施。
公用經(jīng)費及營養(yǎng)膳食補助經(jīng)費20xx年初開學后已經(jīng)使用完畢;農(nóng)村中小學校舍長效保障機制項目盡快開工,確保資金能正確有效使用,改善辦園條件資金20xx年初已支付30%款項,剩余資金由于受疫情影響,待貨物驗收后支付;普及中小學生游泳教育資金39.12萬元已于20xx年初支付完畢;20xx年已成立4個老年社區(qū),20xx年社區(qū)教育40萬元將盡快支付完成。
(一)主要經(jīng)驗及做法。
1.實事求是,真實反映情況。項目管理部門對當年項目績效進行自評,實事求是地分析評價項目完成情況,客觀真實反映績效情況,分析工作亮點,查找不足,傾聽意見,改進措施。
2.加強績效目標管理。在項目完成的動態(tài)過程中,把目標任務層層分解,建立量化考評機制,強化職能監(jiān)督,抓好末端工作落實。
3.規(guī)范預算編制流程。先定績效目標,后編制預算,增強預算編制的控制力和執(zhí)行力。
(二)存在的問題。
1.專業(yè)知識欠缺??冃гu價的指標設定量化過細,在績效自評過程中,部分人員缺乏專業(yè)知識,對各項指標分不清,說不明。
(三)建議。
1、健全培訓機制。建議市財政局健全培訓機制,就項目績效評價工作開展針對性的培訓,進一步夯實業(yè)務基礎,提高財務人員能力素質(zhì)。
學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收、支管理工作和學校內(nèi)控制度認真進行了全面自查。在自查中,我們嚴格按照文件規(guī)定的要求,逐項開展,現(xiàn)將自查情況報告如下:
我校能嚴格按照上級財政部門、省教育廳的規(guī)定,開展財務活動,在每項經(jīng)濟事務中,能依照財經(jīng)紀律、法規(guī)制度辦理。一是建立健全了學校財務管理內(nèi)部控制制度。嚴格執(zhí)行資金支出的審批和審核的程序,形成了學校經(jīng)濟業(yè)務事項的經(jīng)辦、驗收、審批內(nèi)部相互監(jiān)督和制約機制。二是建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中,都規(guī)定了相關人員的職責。各類人員各司其職,共同完成好學校財務的管理工作,確保財務收支管理工作有序、高效地運轉(zhuǎn)。三是財務人員崗位職責明確。要求在工作中,嚴格按照財務人員分工體現(xiàn)不相容職務相互分離、相互制衡的原則辦事,堅持“收支有據(jù)”的原則,嚴防虛、假的經(jīng)濟事項發(fā)生。四是強調(diào)財務過程管理,做好財務管理的'每一個環(huán)節(jié)。五是學校實施了財務收支內(nèi)部審核制度,工會加強了對學校財務收支的審核力度。六是堅持學校財務定期公示。
通過學校制度建設與實施,極大地提高了財務管理人員的政治素質(zhì)與業(yè)務素質(zhì),增強了財務管理意識,正是如此,我校的財務管理工作在制度和法規(guī)的約束下,操作規(guī)范。
建立各類會計及相關人員的崗位責任制,明確各崗位的職責和權限合理設置崗位,堅強制約和監(jiān)督,建立健全收費和支出管理制度。
收入管理:學校收入包括財政預算的公用經(jīng)費撥款、事業(yè)收入。
1、學校嚴格執(zhí)行上級的收費規(guī)定。近年來,在收費過程中,嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標準,并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。除此之外,學校沒有向?qū)W生收取其他任何費用。在收費時,實施“收支兩條線”的管理規(guī)定,沒有截留或擅自坐支應交款項,更沒有隱匿不報的現(xiàn)象。
2、學校的一切收費行為都做到有章可循,有據(jù)可依,所有收入都開列合法的收據(jù),很好的禁止了一切亂收費現(xiàn)象的發(fā)生。
3、學校的一切收入均按要求入帳,并及時納入學校開設的銀行帳戶。嚴格按照會計法規(guī)和制度執(zhí)行,進行統(tǒng)一管理和核算。從而規(guī)范了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監(jiān)管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。
支出管理:學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發(fā)生的各項費用。
1、學校能根據(jù)年初支出預算開支經(jīng)費,確保了公用經(jīng)費的使用發(fā)揮了最大效益。嚴格按照學校經(jīng)費開支制度執(zhí)行和資金使用范圍列支經(jīng)費。沒有隨意擴大開支范圍、提高開支標準的現(xiàn)象發(fā)生。在經(jīng)費的列支中,能按照相關規(guī)定提取工會經(jīng)費。外出培訓、學習等費用能按照規(guī)定執(zhí)行,該由單位支付的由單位報銷,該由個人承擔的費用,學校不予報銷。
2、學校辦公用品的采購均由學??倓仗庁撠煟笞谖锲返牟少従闯绦蜣k理,納入政府采購。
3、所有支出憑證都有經(jīng)手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作,確保了資金合理使用。
4、在經(jīng)費支出過程中,所有原始憑證合理、合規(guī),做到了內(nèi)容真實、完整,憑證合法,手續(xù)齊全。
合理設置崗位做到不相容職務分離,出納不得兼任稽核、票據(jù)管理、會計檔案管理和收入支出等賬目的登記工作,出納應具備會計基礎知識和熟練操作計算機的能力。
學?,F(xiàn)金收入,能及時存入銀行;學校備用金,按照財務管理的要求,實行限額管理。出納人員能及時做好現(xiàn)金日記帳,并與會計月末定期對帳,確保了證帳帳相符,帳物相符。沒有挪用現(xiàn)金的現(xiàn)象發(fā)生。
銀行存款:學校嚴格遵守銀行存款的管理制度,按規(guī)定開設并管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑒實行專人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時對帳。學校收支沒有帳外循環(huán),私設“小金庫”的現(xiàn)象。財產(chǎn)物資按上級有關部門的.規(guī)定,設立固定資產(chǎn),建立了專項管理制度。所有財產(chǎn)物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行。每年定期對固定資產(chǎn)進行清理,按相關規(guī)定對報損、報廢的財產(chǎn)進行申報、審批,做到了帳帳相符,帳物相符。通過自查,學校的資產(chǎn)管理規(guī)范,沒有鋪張浪費現(xiàn)象發(fā)生、也沒有發(fā)生過財產(chǎn)上的損失。學校的往來資金入賬處理手續(xù)完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。通過自查,國家對我校的貧困生助學金補助,對于這項???,在上級下?lián)芙?jīng)費到帳后,學校立即將經(jīng)費足額發(fā)放到受助學生手中。杜絕了擠占挪用的違規(guī)行為發(fā)生。對于其他往來款項,學校能按照相關規(guī)定和財務制度辦理。
本次通過對學校內(nèi)部控制制度和財務收支管理工作的自查,取得了很好的效果。一是領導高度重視,對本次自查思想認識到位,工作措施到位。二是在學校內(nèi)部控制制度和財務管理方面,工作實在,各項制度基本健全,并能得到很好的落實。保證了學校教育教學工作的正常運轉(zhuǎn),不斷提高了學校的辦學質(zhì)量。今后,我們將進一步嚴格執(zhí)行財務管理的規(guī)章制度,完善學校財務內(nèi)控的長效機制,努力做好學校財務管理工作,力爭再上新臺階。
1、有些規(guī)章制度不完善,制度陳舊,不適合現(xiàn)在的財務管理體系。在這次自查中,對現(xiàn)有不完善的制度進行了修改和完善,建立健全了各項財務管理制度。
2、對會計人員的工作情況檢查的力度和深度不夠,在這次自查中,根據(jù)我校的相關制度結(jié)合實際情況制定檢查計劃,明確獎罰規(guī)定,將此作為年終考核的重要一項。
3、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的.工作做的更好。
項目專項資金績效自評報告篇十
根據(jù)中共織金縣紀委關于開展工程建設領域突出問題專項治理工作的通知(織紀通[20xx]25號)精神,我局對20xx年至20xx年所有教育工程項目建設進行了全面自查。現(xiàn)結(jié)合實際將自查情況匯報如下:
我局20xx至20xx年教育工程建設項目為98個,建設面積69859㎡,總投資4793萬元,其中中央、省資金為3125萬元,地、縣為1668萬元。
1、薄弱學校:
20xx年實施薄弱學校改造工程項目為19個。建設面積14600㎡,總投資為725萬元其中:中央資金412萬元,省級資金313萬元,主要用于危房改造4420㎡,辦學條件不足學校維修改造4380㎡,建寄宿制初中5800㎡;立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局。項目實施單位為項目所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和教育局,其中,教育局組織實施14個,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))組織實施5個。
20xx年實施薄弱學校改造工程項目為41個。建設面積14800㎡,總投資為740萬元。其中中央資金380萬元,省級資金360萬元,主要用于辦學條件不足改造,建設面積14800平方米;立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局。所有項目均由項目鄉(xiāng)(鎮(zhèn))組織實施。
20xx年實施薄弱學校改造工程項目為33個。建設面積13690㎡,總投資為820萬元。其中:中央資金392萬元,省級資金428萬元,主要用于辦學條件不足學校維修改造13690㎡。立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局,所有項目均由項目鄉(xiāng)(鎮(zhèn))組織實施。
2、高中工程為1所(織金六中)。建設規(guī)模14000㎡,投資1098萬元,其中地級資金200萬元,縣級配套898萬元;立項單位為地區(qū)教育局,決策單位為地區(qū)教育局,項目審批單位為地區(qū)教育局,項目主管單位為織金縣教育局。項目實施單位原為城關鎮(zhèn),根據(jù)縣有關會議精神,現(xiàn)已移交給教育局組織實施。目前,受清織鐵路影響已通知停工。
3、寄宿制工程1所(少普中學),建設規(guī)模1750㎡,投資108萬元。其中省級資金108萬元。立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局。項目實施單位為項目所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))。
4、地質(zhì)災害搬遷工程為2所。普翁白泥坡小學建校舍1955㎡,投資196萬元;普翁白巖腳小學建校舍1564㎡,投資156萬元)。立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局,項目實施單位為項目所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))。
目前,我縣“薄弱學校改造工程”項目、高中工程項目、寄宿制工程項目、地質(zhì)災害搬遷工程項目上級資金已全部到位。在資金管理方面,嚴格按照上級有關專項資金管理辦法的規(guī)定,遵循??顚S迷瓌t,對“工程”資金單項建賬,封閉運行,嚴格執(zhí)行財經(jīng)管理制度,嚴禁截留和挪用工程??睢9こ炭顕栏癜催M度和質(zhì)量進行撥付,并實行嚴格的審批審簽制度。
1、機構設置。
國家對我縣教育基礎設施建設的投入是改善我縣貧窮落后的辦學條件的又一次大好機遇,是社會主義制度優(yōu)越性的體現(xiàn)。為將該項目實施好,我縣已成立由縣長任組長,常務副縣長和分管教育的副縣長任副組長,縣教育、財政、計劃、國土、建設等部門的負責人為成員的實施“工程”領導小組,負責項目實施的組織管理,明確各部門的職責,并下設辦公室在教育局,由教育局長兼任辦公室主任,教育局其他黨組成員為副主任,抽專人辦公。
2、項目實施管理辦法。
(一)提高認識,加強領導,確保工程順利實施。
縣委、縣政府站在“科教興織”的戰(zhàn)略高度,充分認識到實施好“各類工程”是改善我縣基礎教育辦學條件的大好機遇。要求各有關部門要對該工程開綠燈,簡化手續(xù),減免費用,要齊心協(xié)力,共同配合抓好工程的建設。
(二)嚴格工程管理,確保工程質(zhì)量。
在工程實施過程中,堅持按基本建設程序辦事,認真搞好建設項目的立項和可行性研究、選址。堅持先勘察后設計再施工,杜絕三邊工程,土建項目管理按照有關規(guī)定實行法人責任制、招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制,并著重做好以下幾個方面的工作:
一是規(guī)劃設計。首先,按照分區(qū)明確,長遠發(fā)展,規(guī)模效益的原則。合理選擇校址,保證工程布點、布局結(jié)構的科學性、合理性。其次,根據(jù)項目學校所在地理環(huán)境等實際情況,委托勘察單位對項目校點進行地質(zhì)勘測,并出具地質(zhì)勘測報告,作為施工圖紙設計的主要依據(jù)之一。再次,所有工程圖紙均根據(jù)各校實際情況,按照“堅固、實用、經(jīng)濟、美觀”的原則,由縣設計室進行設計,要求工程設計、建設標準要符合實際,不盲目追求高標準,確保設計科學合理。工程預算的編制要本著“合理、節(jié)約”的原則進行。
二是組織管理。我局的管理目標是:依法管理、精心設計、精心施工、節(jié)約資金、按期完成、保證質(zhì)量、安全適用。首先,工程的發(fā)包嚴格按照國家基本建設程序及《貴州省建設工程招投標管理條例》和《貴州省建設工程施工招標實施辦法》的有關規(guī)定,實行公開、公平、公正的.招投標,堅持在公平、公正、公開的原則下?lián)駜?yōu)選定承建單位,嚴格杜絕“人情工程”、“關系工程”等工程發(fā)包中的不良現(xiàn)象,強化監(jiān)督,推行陽光作業(yè)。其次,加強施工管理,建立健全工程管理責任制,將責任落實到人,局領導分片督促,同時為確保工程質(zhì)量,具備條件的按規(guī)定應當實行監(jiān)理的項目,委托具有相應資質(zhì)的監(jiān)理機構對項目實行全過程管理,不具備條件的項目校除委托縣質(zhì)監(jiān)部門進行質(zhì)量監(jiān)督外,寄宿制辦公室人員分點負責,嚴格執(zhí)行有關標準規(guī)范,對質(zhì)量進度進行監(jiān)督和管理,設計單位將“工程”項目分片分點到個人,便于急時處理施工中遇到的問題,誰管理的工程出問題誰負責。土建項目竣工后,要求施工單位整理好該項目完整的工程技術資料,并報送申請驗收報告,由縣直各有關單位抽人組成驗收組對工程進行竣工驗收,合格后交付使用。
(三)部門協(xié)調(diào)配合,確保工程順利實施。
“教育工程”是一項系統(tǒng)工程,關系到社會的方方面面,涉及到教育、計劃、財政、國土、建設、審計、稅務等部門和單位。在縣委、縣政府的領導下,財政部門強化專項資金管理,嚴格工程付款的審批審簽,并積極籌措工程配套資金。國土部門積極為工程征撥建設用地;建設部門優(yōu)先為工程設計圖紙,并嚴格對工程建設的各個環(huán)節(jié)進行跟蹤監(jiān)測,施工質(zhì)量監(jiān)督,確保工程質(zhì)量;計劃部門及時下達工程實施計劃等。審計部分主要負責工程項目資金的審計監(jiān)督,稅務部門按有關稅收法規(guī)對“工程”建設的稅收給予減免優(yōu)惠,在工程實施過程中,縣各有關部門統(tǒng)一思想,通力合作,緊密配合,從自身的工作角度積極予以支持為工程的順利實施提供了強有力的保證。
目前,98個項目竣工75個,二分之一以上主體施工11個,二分之一以下主體施工12個。
1、土地手續(xù)辦理程序復雜,時間長,難度大,費用高。
2、小部分項目資料還需進一步完善。
3、個別項目監(jiān)督管理不夠到位,監(jiān)管經(jīng)驗不足。
4、個別項目由于地理位置、地質(zhì)條件等因素導致施工進度緩慢。
5、部份老百性意識淡薄,征地較困難,影響工程進展。
6、工程資金缺口較大。一是上級資金僅用于解決主體工程,且上級所給單方造價偏低,尚不足以解決主體工程的資金需求;二是設計、地勘、監(jiān)理、圖紙審查、消防設施、避雷設施、安全措施、勞保統(tǒng)籌、意外工傷保險等費用較高;三是上級要求項目校要投入一所,建成一所、完善一所,所以附屬工程投入較多;四是征地費、“三通一平”等費用投入過多,導致縣級配套資金較大,加之縣財力緊張,工程暫付款金額巨大,所以工程欠賬較多。
7、個別鄉(xiāng)(鎮(zhèn))認為工程單價偏低,沒有積極催促工程隊抓緊施工,導致一些工程處于停工或半停工狀態(tài)。
8、已竣工的大部分工程,未辦理相關建設手續(xù),因在辦理相關手續(xù)時建設部門要求要有圖紙審查意見、地勘、監(jiān)理、消防、避雷等手續(xù),且其費用較高,上級??钣植缓幸?guī)費,加之縣財力緊張,導致許多竣工工程手續(xù)不完善質(zhì)監(jiān)站不給予驗收和備案,許多未驗收學校經(jīng)協(xié)調(diào)就投入使用,屬非法入住,一旦出現(xiàn)問題,后果不堪設想,誰也負不了這個責任。
9、縣級一直沒有出臺具體的相關教育工程項目管理辦法及措施政策。
10、已竣工工程還有相當部分由于未辦理相關手續(xù),所以沒有驗收和決算。
1、建議政府盡快出臺教育工程的實施管理辦法及措施政策。
2、建議分期解決缺口資金,逐步消化解決已建工程所欠款項。
3、建議政府幫助協(xié)調(diào)相關部門對手續(xù)不齊備已竣工的遺留工程予以免辦相關手續(xù),給予驗收備案和決算。
項目專項資金績效自評報告篇十一
(一)項目基本情況。
1、項目主管單位:鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府。
項目主管單位牽頭實施項目對該資金加強資金管理,確保??顚S茫坏门沧魉?。
根據(jù)《關于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關工作保障經(jīng)費》(鹽財資預〔2020〕8號)文件下達經(jīng)費2萬元。
根據(jù)《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》(鹽財資預〔2020〕9號)文件下達經(jīng)費3萬元。
3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況.
該資金由縣財政局下達預算到鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府進行核算。
資金支付范圍:購買防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關費用。
4、資金分配的原則及考慮因素。
合理安排工作經(jīng)費,確保??顚S茫紤]因素以疫情防控宣傳為主。
1、項目主要內(nèi)容:新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費。
2、項目應實現(xiàn)的具體績效目標:防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關工作。
3、該資金申報內(nèi)容與實際相符,申報目標合理可行。
由財政所草擬自評報告,經(jīng)分管領導審核后再報單位負責人審閱后再報送財政局。我單位自評分數(shù)100分。
該資金通過縣財政局下達到我單位后,在大平臺申報計劃,再由縣財政局審核計劃,最后支付。
(二)資金計劃、到位及使用情況。
(三)項目財務管理情況。
我鄉(xiāng)有健全的財務管理制度,嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范。
(一)項目組織架構及實施流程。
由我鄉(xiāng)牽頭開展疫情防控工作。根據(jù)疫情防控物資需求制定購買計劃,經(jīng)單位領導批準后實施采購。在人流量較大地方組織人員勸導疏散,規(guī)范佩戴口罩,制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關知識,提高群眾防疫意識。
(二)項目管理情況。
此項目資金為新冠疫情防控相關資金,要嚴格執(zhí)行財務管理制度,確保專款專用,嚴格審核原始單據(jù)核實支出真實性,再通過大平臺走支付程序。
(三)項目監(jiān)管情況。
按照財政要求??顚S?。
(一)項目完成情況。
根據(jù)《關于下達新型冠狀病毒感染的.肺炎疫情防控相關工作保障經(jīng)費》(鹽財資預〔2020〕8號)文件下達經(jīng)費2萬元,已于2020年使用2萬元,主要用于購買防疫物資。
根據(jù)《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》(鹽財資預〔2020〕9號)文件下達經(jīng)費3萬元,已于2020年使用3.萬元,主要用于購買防疫物資及廣告宣傳。
(二)項目效益情況。
根據(jù)財政下達的預算資金額度,嚴格把控資金使用,不超支;對突發(fā)公共衛(wèi)生事件反應及時,保障基本民生;有效控制新冠疫情傳播渠道,減少減免疫情發(fā)生;大力宣傳疫情防控知識,提高群眾疫情防控意識水平;轄區(qū)內(nèi)群眾滿意度較高。
(一)評價結(jié)論。
按照財政要求??顚S茫~務處理及時,會計核算規(guī)范;達到預期社會效益,受益群眾滿意度較高。。
(二)存在的問題。
無問題。
(三)相關建議。
無建議。
項目專項資金績效自評報告篇十二
2018年度專項資金績效自評報告項目單位:株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處項目名稱:城鄉(xiāng)環(huán)境連片整治項目項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)隨著云龍示范區(qū)城區(qū)范圍擴大,對環(huán)境衛(wèi)生要求不斷提高,根據(jù)城市管理及城鄉(xiāng)同治相關要求,社區(qū)環(huán)衛(wèi)管理路段及人員嚴格按照全國衛(wèi)生城市、文明城市的管理目標要求建設新型社區(qū)。
項目性質(zhì):財政撥款環(huán)衛(wèi)范圍及內(nèi)容:1、轄區(qū)內(nèi)主次干道、人工清洗保潔、垃圾、渣土的清運等。2、轄區(qū)內(nèi)道路兩旁、公共場所、空坪隙地等區(qū)域可視范圍內(nèi)的衛(wèi)生保潔與垃圾清運。3、轄區(qū)范圍內(nèi)果皮筒的清掏、保潔維護,垃圾集中點的管養(yǎng)。4、路面沙石、泥土等污染隨時沖洗干凈。5、集市、停車場的清掃保潔。6、果皮箱、果皮桶的保潔、維護、維修、丟失(損毀)補齊等。7、牛皮癬的清除。8、其他政策性及臨時突擊性工作。
績效目標:1、全面落實各級部門提出的各項工作要求,全面落實各項作業(yè)質(zhì)量標準,全面落實各項作業(yè)考核制度,教育全體員工要勤勞務實,扎實工作,規(guī)范作業(yè),文明作業(yè),努力為株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處環(huán)衛(wèi)城區(qū)居民創(chuàng)造一個良好的生活、工作社會環(huán)境。
2、通過城區(qū)龍頭鋪街道辦事處環(huán)境清掃保潔專業(yè)運作,建立完善實施精細化管理的長效機制,全面提升株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處環(huán)衛(wèi)作業(yè)形象與品位。
3、明確工作重點:對重點公共場所環(huán)境衛(wèi)生管理;對交通設施環(huán)境衛(wèi)生管理;對夜間環(huán)境衛(wèi)生管理;對夜間門店前環(huán)境衛(wèi)生管理;對特殊節(jié)日(如春節(jié))慶典(如開業(yè))等環(huán)境衛(wèi)生管理;沿街門店(單位)環(huán)境衛(wèi)生管理;對建筑工地周邊環(huán)境衛(wèi)生管理;對夜間垃圾運輸管理;對渣土運輸造成對環(huán)境污染的衛(wèi)生管理。
專項資金投入和使用情況2018年財政預算社區(qū)道路環(huán)衛(wèi)資金710000元,我街道辦7個社區(qū)道路環(huán)環(huán)衛(wèi)保潔工作是按照街道監(jiān)督和考核、社區(qū)負責居民和村道垃圾收集,物業(yè)公司負責垃圾清運的模式進行管理。保潔員工資:39人*12個月*1160元=54.29萬元;保潔員高溫補助1.78萬元;購買環(huán)衛(wèi)設施2.75萬元;衛(wèi)生突擊開支12.19萬元。
項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:7個社區(qū)道路精簡人員,保潔員與物業(yè)公司協(xié)作,有效的控制了成本。
項目完成進度和質(zhì)量:居民和村道路段清掃保潔、可視范圍內(nèi)垃圾及垃圾池內(nèi)垃圾及時清運。其他政策性及時突擊性工作。轄區(qū)范圍內(nèi)垃圾集中點的垃圾清運。
經(jīng)濟效和社會效果情況:將社區(qū)道路環(huán)衛(wèi)進行托管,實現(xiàn)資源共享,節(jié)約成本,規(guī)范了服務要求,確保了各社區(qū)道路清潔、環(huán)境優(yōu)美,提升了各社區(qū)形象,為當?shù)鼐用駝?chuàng)造一個良好的生活和工作的社會環(huán)境。
受益群眾和服務對象滿意度情況:每月組織一次客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在95%以上。
審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:
填報日期:2019.5.20
治違拆違資金項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)隨著云龍示范區(qū)征拆工作的迅速擴展,對規(guī)范街道范圍的違章建設行為,及時合法合規(guī)制止、拆除。
項目性質(zhì):財政撥款制違拆違:
范圍及內(nèi)容:街道規(guī)劃區(qū)內(nèi)日常巡查及違章建筑監(jiān)管和強制拆除行動。
績效目標:1、切實做好街道范圍日常巡查執(zhí)法工作,加強日常巡查和監(jiān)管,實現(xiàn)新增違章建筑零增長,存量違章建筑負增長。
2、對規(guī)劃區(qū)內(nèi)違章建設行為進行調(diào)查和認定,做好強制拆除的具體執(zhí)行工作。
專項資金投入和使用情況本年度預算此項經(jīng)費元,本年度支出元,其中:制違拆違考核獎勵基金200000元;治違拆違考核獎金840000元;拆違行動費177616元;綠心地區(qū)洗砂場自拆補助520000元。
項目組織實施情況2018年對治違拆違行動進行了三個方面的加強:1、加大巡查防控力度,實行“全覆蓋”,對重點區(qū)域重點監(jiān)管;2、加大違章建筑拆除力度,對規(guī)劃區(qū)內(nèi)違章建設行為進行調(diào)查和認定,當場叫停。3、加大存量違章建筑處置力度,利用棚戶區(qū)改造和綠心地區(qū)建設的機會,拆除存量違章建筑和污染嚴重的洗砂場。街道制違拆違受到區(qū)治理違法建設小組的嚴格監(jiān)控和考核。
項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:實行“全覆蓋”巡查防控,對重點區(qū)域重點監(jiān)管,及時發(fā)現(xiàn)違建行為有效的控制了成本。
項目完成進度和質(zhì)量:2018年拆違面積大,涉及范圍廣,緊扣“增違章建筑零增長,存量違章建筑負增長”目標,始終保持打擊違章建筑的高壓態(tài)勢。
經(jīng)濟效益和社會效果情況:改造棚戶區(qū)和建設綠心地區(qū),提升了街道形象,為當?shù)鼐用駝?chuàng)造一個良好的生活和工作的社會環(huán)境。
受益群眾和服務對象滿意度情況:每月組織一次客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。
審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:
填報日期:2019.5.20
道路改造養(yǎng)護資金項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)隨著云龍示范區(qū)城區(qū)范圍擴大,對道路要求不斷提高,根據(jù)城市管理嚴格按照全國衛(wèi)生城市、文明城市的管理目標要求建設對道路進行體制改造和養(yǎng)護。
項目性質(zhì):財政撥款道路改造養(yǎng)護范圍及內(nèi)容:1、x018(三搭橋-黃陂田)道路提質(zhì)改造工程;2、對社區(qū)道路進行養(yǎng)護,清除道路兩旁雜草和延伸的樹枝。
績效目標:
改善農(nóng)村公路基礎設施落后現(xiàn)狀,保障農(nóng)村道路安全暢通,促進居民生產(chǎn)生活環(huán)境改善。
專項資金投入和使用情況本年度預算此項經(jīng)費元,本年度支出元,其中:x018(三搭橋-黃陂田)道路提質(zhì)改造工程款元,農(nóng)村公路養(yǎng)護97500元,蛟龍鄉(xiāng)村道路以獎代補工程款100000元。
項目組織實施情況1、完成x018(三搭橋-黃陂田)道路提質(zhì)改造工程,并嚴格進行監(jiān)管;2、對社區(qū)道路進行養(yǎng)護,清除道路兩旁雜草和延伸的樹枝。
項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:道路養(yǎng)護項目資金和x018道路提質(zhì)改造項目資金實現(xiàn)??顚S?,嚴格按照政府預算支出管理進行監(jiān)管,嚴格按照施工合同和審計結(jié)論支付款項。
項目完成進度和質(zhì)量:嚴格落實工程監(jiān)理制度和合同管理制度,截止2018年底,x018道路提質(zhì)改造已完成經(jīng)濟效益:
和社會效果情況:
農(nóng)村道路養(yǎng)護和x018道路提質(zhì)改造的實施極大地改善我街道辦范圍內(nèi)的交通狀況和道路通行能力,促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和改善當?shù)鼐用裆a(chǎn)生活環(huán)境。
受益群眾和服務對象滿意度情況:每季度組織一次客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。
審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:
填報日期:2019.5.20
綜治維穩(wěn)資金項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)根據(jù)省、市、區(qū)關于加強社會管理綜合治理維護工作的有關精神和要求,推進法制建設,掃黑除惡,扎實開展矛盾糾紛排查化解活動。
項目性質(zhì):財政撥款綜治維穩(wěn)范圍及內(nèi)容:1、圍繞信訪維穩(wěn)及社會綜治工作要點,推進法制建設,掃黑除惡,扎實開展矛盾糾紛排查化解活動。2、進一步暢通信訪渠道,規(guī)范信訪秩序。
績效目標:保持信訪形勢的持續(xù)平穩(wěn)、有序、可控的良好局面,維護社會穩(wěn)定,為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好的社會環(huán)境。
專項資金投入和使用情況本年度預算此項經(jīng)費元,本年度支出元,其中:信訪綜治維穩(wěn)經(jīng)費459000元;綜治考核獎勵基金200000元;綜治信訪維穩(wěn)獎金156000元;2018年公益性崗位資金330480元。
項目組織實施情況1、大力開展法制建設、掃黑除惡宣傳;2、積極開展矛盾糾紛排查化解活動,降低轄區(qū)同期案發(fā)率。3、暢通群眾訴求表達的渠道,信訪回復率100%。
項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:積極開展矛盾糾紛排查化解活動,暢通群眾訴求表達的渠道,推進法制宣傳有效的控制了成本。
項目完成進度和質(zhì)量:大力開展法制建設、掃黑除惡宣傳;積極開展矛盾糾紛排查化解活動,降低轄區(qū)同期案發(fā)率;暢通群眾訴求表達的渠道,信訪回復率100%。
經(jīng)濟效益和社會效果情況:保持信訪形勢的持續(xù)平穩(wěn)、有序、可控的良好局面,維護社會穩(wěn)定,為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好的社會環(huán)境。
受益群眾和服務對象滿意度情況:每年度組織一次客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。
審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:
填報日期:2019.5.20
水利維修資金項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)水利維修是落實“防大汛,抗大災”的要求,承擔防汛抗旱、農(nóng)田灌溉的調(diào)度管理工作。
項目性質(zhì):財政撥款綜治維穩(wěn)范圍及內(nèi)容:1、水庫應急除險,完成防汛抗旱工作。2、保護水源地,減少水源污染。3、暢通農(nóng)田灌溉溝渠。
績效目標:完成防汛抗旱工作,確保安全度過汛期,保護水源地,減少水源污染,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供安全保障。
專項資金投入和使用情況本年度預算此項經(jīng)費.57元,本年度支出.57元,其中:雞嘴山潘家塘水利搶修資金403579.57元;龍升、興隆山、蛟龍、雞嘴山、三搭橋社區(qū)水利冬修資金743500元;三搭橋社區(qū)五小水利建設資金30000元。
項目組織實施情況該項目涉及社區(qū)多,施工范圍廣,維修時間緊的實際情況,邀請多支水利工程施工經(jīng)驗豐富的單位進行項目建設。
項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:水利維修項目資金實現(xiàn)專款專用,嚴格按照政府預算支出管理進行監(jiān)管,嚴格按照施工合同和審計結(jié)論支付款項。
項目完成進度和質(zhì)量:嚴格落實工程監(jiān)理制度和合同管理制度,及時完成水利搶修工作。
經(jīng)濟效益和社會效果情況:
維護社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
受益群眾和服務對象滿意度情況:每年度組織一次客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。
審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:
填報日期:2019.5.20
2018年度專項資金績效自評報告項目單位:株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處項目名稱:社區(qū)服務場所建設資金項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)根據(jù)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)建設政策,且原社區(qū)服務場所已被征收拆除或老舊,基礎設施條件不全,設立社區(qū)服務場所建設資金專項,規(guī)范社區(qū)服務場所,推動基層民主政治建設。
項目性質(zhì):財政撥款綜治維穩(wěn)范圍及內(nèi)容:新建或改擴建7個社區(qū)服務場所。
績效目標:通過規(guī)范社區(qū)服務場所,進一步改善社區(qū)服務場所基礎設施,提升社區(qū)綜合服務水平,解決部分社區(qū)落后的服務設施無法滿足居民群眾日益增長的服務需求的矛盾。
專項資金投入和使用情況本年度預算此項經(jīng)費元,本年度支出元,其中:社區(qū)服務場所規(guī)范化建設元,社區(qū)基礎設施建設資金350000元。
項目組織實施情況撥付社區(qū)基礎設施建設資金35萬元,其中:三搭橋社區(qū)15萬元、雞嘴山社區(qū)20萬元。撥付社區(qū)服務場所規(guī)范化建設595萬元,其中:龍升社區(qū)120萬元,龍興社區(qū)20萬元,雞嘴山社區(qū)60萬元,龍頭120萬元,蛟龍社區(qū)50萬元,興隆山社區(qū)165萬元,三搭橋社區(qū)60萬元。項目實施正常,龍升、龍興、雞嘴山、龍頭、蛟龍、興隆山社區(qū)服務場所均已投入使用。
項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:社區(qū)服務場所建設項目資金實現(xiàn)??顚S?,嚴格按照施工合同施工、監(jiān)理、支付款項。
項目完成進度和質(zhì)量:龍升、龍興、雞嘴山、龍頭、蛟龍、興隆山社區(qū)服務場所均已投入使用。
經(jīng)濟效益和社會效果情況:
規(guī)范社區(qū)服務場所,進一步改善社區(qū)服務場所基礎設施,提升社區(qū)綜合服務水平。
受益群眾和服務對象滿意度情況:組織客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。
審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:
填報日期:2019.5.20
2018年度專項資金績效自評報告項目單位:株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處項目名稱:社區(qū)運轉(zhuǎn)資金項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)根據(jù)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)建設政策,撥付社區(qū)辦公費、人員經(jīng)費及惠民資金。
項目性質(zhì):財政撥款綜治維穩(wěn)范圍及內(nèi)容:撥付社區(qū)辦公費、人員經(jīng)費及惠民資金。
績效目標:以加強基層自治和社會治理為支撐,借助社區(qū)在基層社會管理和服務中的平臺,優(yōu)化社會治理,形成科學的利益協(xié)調(diào)機制、訴求表達機制、矛盾處理機制、權益保障機制,將社會矛盾化解在基層、促進社會安定和和諧。
專項資金投入和使用情況本年度預算此項經(jīng)費元,本年度支出元,其中:社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費60萬元/社區(qū)*7個社區(qū),惠民資金10萬元/社區(qū)*7個社區(qū)。社區(qū)經(jīng)費補助76萬元,其中:龍升社區(qū)3萬元,龍興社區(qū)18萬元,雞嘴山社區(qū)28萬元,龍頭18萬元,蛟龍社區(qū)3萬元,興隆山社區(qū)3萬元,三搭橋社區(qū)3萬元。
項目組織實施情況根據(jù)社區(qū)資金、資產(chǎn)、資源管理相關文件要求,設立理財小組,資金使用必須經(jīng)過兩委會及理財小組討論并經(jīng)辦點領導審核簽字通過才可使用。社區(qū)賬務實行社區(qū)賬街道代管,并每月進行賬務公示。
項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:資金使用必須經(jīng)過兩委會及理財小組討論并經(jīng)辦點領導審核簽字通過才可使用。社區(qū)賬務實行社區(qū)賬街道代管,并每月進行賬務公示,嚴格把控經(jīng)費開支。
項目完成進度和質(zhì)量:每年分季度將資金撥付社區(qū),保障社區(qū)的持續(xù)運轉(zhuǎn)。
經(jīng)濟效益和社會效果情況:
拓展了工作領域,加快社會服務發(fā)展,提升民生保障、社會服務和社會治理能力,提升居民幸福感。
受益群眾和服務對象滿意度情況:組織客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。
審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:
填報日期:2019.5.20
2018年度專項資金績效自評報告項目單位:株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處項目名稱:自來水一戶一表改造項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)自來水“一戶一表”改造是推行階梯式水價,促進節(jié)約用水的必要前提,并實現(xiàn)自來水企業(yè)終端收費和服務,保障用戶合法權益的有效途徑。
項目性質(zhì):財政撥款綜治維穩(wěn)范圍及內(nèi)容:龍興社區(qū)自來水“一戶一表”改造工程款。
績效目標:促進節(jié)約用水的必要前提,并實現(xiàn)自來水企業(yè)終端收費和服務,保障用戶合法權益的有效途徑。
專項資金投入和使用情況本年度預算此項經(jīng)費元,本年度支出元,其中:自來水“一戶一表”改造工程款元,工作經(jīng)費100000元。
項目組織實施情況該項目由本單位與湖南省豐源水務投資建設有限責任公司共同出資建設,工程造價暫按區(qū)財評預算審定金額.14元,其中:我單位出資元,剩余工程款由豐源水務公司出資。
項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:自來水“一戶一表”改造項目資金實現(xiàn)??顚S?,嚴格按照施工合同和區(qū)財政評審預算審定金額支付款項。
項目完成進度和質(zhì)量:該工程涉及水改用戶316戶進行一戶一表改造,開工日期2018年12月6日,預計工期100天。
經(jīng)濟效益和社會效果情況:
自來水“一戶一表”改造理順了產(chǎn)權關系,杜絕用戶水管的二次污染,實現(xiàn)按戶結(jié)算水費。
受益群眾和服務對象滿意度情況:組織客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。
審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:
項目單位:株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處項目名稱:美麗鄉(xiāng)村建設資金項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)根據(jù)“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主、”的社會主義新農(nóng)村建設方針,大力推動綠色發(fā)展,全面改善人居環(huán)境,為鄉(xiāng)村旅游業(yè)發(fā)展助力項目性質(zhì):財政撥款綜治維穩(wěn):
范圍及內(nèi)容:項目區(qū)域內(nèi)環(huán)境整治、道路規(guī)整綠化亮化。
績效目標:通過項目的實施,有效整合項目區(qū)域內(nèi)的生態(tài)旅游資源,實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營,規(guī)范項目區(qū)域內(nèi)各種生態(tài)旅游項目的開發(fā)行為。
專項資金投入和使用情況本年度預算此項經(jīng)費元,本年度支出元,其中:雞嘴山社區(qū)元,蛟龍社區(qū)元,三搭橋社區(qū)50000元。
項目組織實施情況龍頭鋪街道辦事處把雞嘴山社區(qū)、蛟龍社區(qū)作為美麗鄉(xiāng)村建設重點,整合力量,發(fā)揮財政資金的引導作用,吸引社會資金的投入。
項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:綠色節(jié)約合理使用資金,資金使用必須經(jīng)過兩委會及理財小組討論并經(jīng)辦點領導審核簽字通過才可使用。社區(qū)賬務實行社區(qū)賬街道代管,并每月進行賬務公示,嚴格把控實現(xiàn)專款專用。
項目完成進度和質(zhì)量:通過專項引導資金的投入,吸引居民自籌資金大力發(fā)展民宿及農(nóng)家樂等項目,發(fā)揮了專項資金的引導作用。
經(jīng)濟效益和社會效果情況:
極大地提高項目所在地的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,提高居民生態(tài)保護和生態(tài)經(jīng)濟的意識,促進當?shù)鼐用駭U大就業(yè),增加收入。
受益群眾和服務對象滿意度情況:組織客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在95%以上。
審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:
項目單位:株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處項目名稱:綠心生態(tài)保護資金項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)根據(jù)《湖南省長株潭城市群生態(tài)地區(qū)綠心保護條例》加強生態(tài)文明建設,堅持生態(tài)優(yōu)先,保護城市生態(tài)綠心地區(qū),滿足人民日益增長的生產(chǎn)生活環(huán)境要求。
項目性質(zhì):財政撥款綜治維穩(wěn)范圍及內(nèi)容:項目區(qū)域內(nèi)關停污染企業(yè)。
績效目標:保護城市生態(tài)綠心地區(qū),發(fā)揮生態(tài)綠心地區(qū)的生態(tài)屏障和生態(tài)服務功能,建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。
專項資金投入和使用情況本年度預算此項經(jīng)費元,本年度支出元。
項目組織實施情況2018年關停位于綠心地區(qū)重污染的6家企業(yè),剩余企業(yè)將于2019年陸續(xù)關停。已發(fā)放關停企業(yè)關停獎補金和員工勞資獎補金。
項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:根據(jù)湖南省財政廳牽頭出臺的綠心地區(qū)生態(tài)補償辦法發(fā)放企業(yè)關停獎補金。
項目完成進度和質(zhì)量:2018年關停位于綠心地區(qū)重污染的6家企業(yè),剩余企業(yè)將于2019年陸續(xù)關停。
經(jīng)濟效益和社會效果情況:堅持生態(tài)優(yōu)先,保護城市生態(tài)綠心地區(qū),發(fā)揮生態(tài)綠心地區(qū)的生態(tài)屏障和生態(tài)服務功能,建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。
受益群眾和服務對象滿意度情況:組織客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。
審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:
項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)民政資金以“改善民生、保障民權、維護民利”為核心,切實維護民眾救助保障,增強社會福利和慈善事業(yè)發(fā)展,提升公共事務管理服務水平,提高民政綜合能力。
項目性質(zhì):財政撥款綜治維穩(wěn)范圍及內(nèi)容:1、維護困難群眾、受災群眾、高齡老人基本生活。2、保護公益林,做好森林防火防控措施。3、補助當?shù)爻青l(xiāng)居民醫(yī)療救助配套。
績效目標:幫助困難群眾解決突發(fā)事件、保障基本生活,做好農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關工作,促進社會和諧進步。
專項資金投入和使用情況本年度預算此項經(jīng)費元,本年度支出元,其中:災后恢復重建重點救助對象補助100000元;公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務平臺獎補金100000;2017、2018公益林補償149248元;春節(jié)慰問金155000元;一門受理工作經(jīng)費30000元;八一慰問金46800元;退役士兵一次性補貼24000元;城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金222078元;森林防火經(jīng)費100000元;自然災害救助金240000元;高齡老人補貼278775元。
項目組織實施情況救助資金由社區(qū)確認報送,核實后公示發(fā)放到卡;開展公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)講座,幫助居民就業(yè);公益林補償金發(fā)放至蛟龍、雞嘴山、興隆山社區(qū),保障公益林的生態(tài)發(fā)展。
項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:綠色節(jié)約合理使用資金,補助金發(fā)放流程規(guī)范完整,確保救助金用在實處。
項目完成進度和質(zhì)量:切實保障困難群體基本生活,完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助體系,解決群眾看病難問題,自然災害資金發(fā)放到位救助有效。
經(jīng)濟效益和社會效果情況:
維護和改善生態(tài)環(huán)境,保持生態(tài)平衡。維護社會穩(wěn)定,促進社會和諧發(fā)展。
受益群眾和服務對象滿意度情況:每年度組織一次客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。
審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:
填報日期:2019.5.202018年度專項資金績效自評報告項目單位:株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處項目名稱:
綜合項目。
項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)1、計生資金,財政撥款,主要用于發(fā)放計生家庭獎勵支出,獨生子女保健費,獨生子女死亡、傷殘家庭扶助等。
2、創(chuàng)文資金,財政撥款,主要用于精神文明建設,做好創(chuàng)建全國文明城市迎檢工作,全面提升公民思想道德素質(zhì)和城市文明程度。
3、黨建經(jīng)費,財政撥款,主要用于加強黨組織和黨員隊伍建設,推進黨內(nèi)基層民主建設,加大黨建宣傳力度。
4、離任村干部生活補助,財政撥款,主要用于發(fā)放離任社區(qū)干部生活補助。
5、項目建設資金,財政撥款,主要用于興隆山社區(qū)桿線遷移項目,征拆項目建設環(huán)境維護。
6、安全生產(chǎn)資金,財政撥款,主要用于安全生產(chǎn)、打擊非法集資宣傳,滅火器更換,開展專家下企業(yè)指導檢查,開展講座等。
7、動物防疫,財政撥款,主要用于非洲豬瘟疫情防控工作。
8、福彩公益金,財政撥款,主要用于社區(qū)老年活動中心建設及社區(qū)減災。
9、創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費,財政撥款,主要用于市容秩序和環(huán)境衛(wèi)生整治等各項與迎檢相關的各項檢查內(nèi)容的準備工作。
專項資金投入和使用情況1、計生資金本年度預算此項經(jīng)費131750元,本年度支出131750元。
2、創(chuàng)文資金本年度預算此項經(jīng)費240000元,本年度支出108365元,其中:撥蛟龍社區(qū)創(chuàng)文經(jīng)費10000元,廣告宣傳費26565元,垃圾清運費71800元。
3、黨建資金本年度預算此項經(jīng)費255000元,本年度支出255000元,其中:黨建經(jīng)費100000元;春節(jié)困難黨員慰問10000元;七一困難黨員慰問10000元;兩新黨建黨組織黨建補助經(jīng)費70000元,基層黨建“看學議“活動經(jīng)費50000元;黨建工作考核獎金15000元。
4、離任村干部生活補助本年度預算此項經(jīng)費254432元,本年度支出254432元。
5、項目建設資金本年度預算此項經(jīng)費350000元,本年度支出350000元,其中:撥興隆山社區(qū)桿線遷移扶持資金150000元,征拆項目建設環(huán)境維護項目辦經(jīng)費開支20萬元。
6、安全生產(chǎn)資金本年度預算此項經(jīng)費120000元,本年度支出120000元,其中:安全生產(chǎn)考核獎20000元,安全制度上墻、安全生產(chǎn)、打擊非法集資宣傳,滅火器更換,開展專家下企業(yè)指導檢查,開展講座等100000元。
7、動物防疫本年度預算此項經(jīng)費150000元,本年度支出9518元,其中:防疫物資8518元,病死豬處理費用1000元。12月21日在長株高速、雞嘴山社區(qū)分別設置檢查站,費用主要產(chǎn)生在2019年。
8、福彩公益金本年度預算此項經(jīng)費150000元,本年度支出150000元,其中:社區(qū)老年活動中心建設130000元,綜合減災示范社區(qū)創(chuàng)建補助20000元。
9、創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費年度預算此項經(jīng)費100000元,本年度支出100000元。
項目組織實施情況1、發(fā)放計生家庭獎勵支出,獨生子女保健費,獨生子女死亡、傷殘家庭扶助及計生經(jīng)費等支出。
2、在轄區(qū)內(nèi)開展文明建設宣傳,衛(wèi)生清理等多項活動,在全國文明城市測評中各項指標達標,蛟龍社區(qū)被評為全國文明社區(qū),蛟龍、雞嘴山社區(qū)被評為省文明社區(qū)。
3、大力開展基層黨建宣傳,制度上墻、建設文化長廊、開展紅色講堂培訓教育等工作進行黨規(guī)黨紀宣傳。
4、按照離任村干部補助政策規(guī)定按每年一次直接發(fā)放到卡。
5、將社區(qū)桿線遷移扶持資金直接撥付興隆山社區(qū),征拆項目建設環(huán)境維護用于項目辦的建設和日常開支。
6、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《湖南省安全生產(chǎn)條例》等法律法規(guī)開展安全制度上墻、安全生產(chǎn)、打擊非法集資等宣傳活動,滅火器更換,開展專家下企業(yè)指導檢查,排治重大安全生產(chǎn)隱患。
7、采購防疫物資和科學處理病死豬,避免疫情擴散。
8、蛟龍、龍頭社區(qū)建設老年活動中心,豐富老年人生活;龍升社區(qū)創(chuàng)建綜合減災示范社區(qū)。
9、進行垃圾清運及新街道路標線重新規(guī)劃。
項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)1、計生資金,以利益方式補償對農(nóng)村部分計劃生育家庭等人群進行獎勵扶持,有效促進基層計劃生育工作的開展,提高計劃生育家庭對國家政策的滿意度,有力促進貫徹國家生育政策的執(zhí)行。
2、創(chuàng)文資金,蛟龍社區(qū)被評為全國文明社區(qū),蛟龍、雞嘴山社區(qū)被評為省文明社區(qū),對居民進行宣傳教育、促進居民文明素養(yǎng)和城市文明程度。
3、黨建資金,組織服務機制進一步完善,提升基層黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力,更好地發(fā)揮基層黨建的引領、帶頭作用。
4、離任村干部生活補助,有效地保障離任社區(qū)干部的基本生活。
5、項目建設資金扶助興隆山社區(qū)更好的完成桿線遷移任務,保障征拆項目的施工環(huán)境,有效地降低群眾阻工率。
6、排查治理重大安全隱患,進行安全生產(chǎn)教育,增強企業(yè)及居民的安全意識,保護企業(yè)和居民的生命財產(chǎn)安全。
7、動物防疫,避免區(qū)域性重大動物疫情,保障畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全,保障養(yǎng)殖業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。
8、改善老年活動場所的設施設備,為老年人開展學習、娛樂、健身活動提供有利的保障。
9、圓滿完成國衛(wèi)迎檢工作任務,也為轄區(qū)內(nèi)的居民提供了干凈、整潔、衛(wèi)生的生產(chǎn)生活環(huán)境。
審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:
填報日期:2019.5.20
項目專項資金績效自評報告篇十三
??本次績效評價目的是為了加強鄉(xiāng)春季綠化項目財務支出管理,強化支出責任,客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效,總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)問題,提出改進的意見和建議。
??(二)績效評價原則。
??一、科學規(guī)范原則??冃гu價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定程序,按照科學可行的要求,采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。
??二、公正公開原則??冃гu價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開接受監(jiān)督。
??三、分級分類原則??冃гu價要根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。
??四、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行,評價結(jié)果應當清晰反應支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。
??(三)績效評價方法。
??績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買服務數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結(jié)果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經(jīng)濟效益評審相結(jié)合,確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則,根據(jù)實際情況,采用一種或多種方法進行績效評價。
??自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法。
??(四)績效評價工作過程。
??我鄉(xiāng)充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性,加強組織領導,落實項目自評工作具體工作人員,確保績效資自評工作順利進行,成立由綠化養(yǎng)護專業(yè)技術人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組,深入實地調(diào)查、收集整理相關基礎數(shù)據(jù),落實項目實施、運行及資金使用情況,并對所有數(shù)據(jù)材料進行匯總、分析,形成績效自評報告。
項目專項資金績效自評報告篇十四
??(一)項目決策情況。
??此項目決策立項目標合理,項目立項依據(jù)充分、規(guī)范,為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境,為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。
??(二)項目過程情況。
??1、健全組織機構、分工明確,責任到人,提高了辦事效率,確保了項目質(zhì)量。
??2、制定項目實施方案,確保工作按流程進行,做到了有條不紊。
??3、項目資金審核符合流程,會計核算規(guī)范,嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理,確保資金使用效率。
??(三)項目產(chǎn)出情況。
??一、工程完工率達標。平涉公路兩側(cè)和309國道窯則段綠化工程全部完成,實現(xiàn)工程完工率100%,確保工程按時完工。
??二、綠化節(jié)點覆蓋率達標。綠化節(jié)點覆蓋率達到94%,保障了工程質(zhì)量。
??(四)項目效益情況。
??受益群體滿意度達標。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達到95%以上,真正改善了人居環(huán)境,使群眾更加滿意。
項目專項資金績效自評報告篇十五
1、縣統(tǒng)計局是負責本縣統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作的政府直屬機構,是1個獨立的核算行政單位,7個內(nèi)設機構。
2、在職10人。共有編制12人(行政編制6人,行政工勤1人,普查中心事業(yè)編制5人,)。
3、主要職責。
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、州統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準;貫徹實施新的國民經(jīng)濟核算體系和全國、全省、全州統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度;完善和統(tǒng)一全縣各項核算制度和方法。
(二)承擔領導和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,指導全縣統(tǒng)計工作業(yè)務和國民經(jīng)濟核算工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任;依法治理統(tǒng)計工作,宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》和《中華人民共和國統(tǒng)計法實施細則》以及《省統(tǒng)計管理條例》。檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施,開展對統(tǒng)計違法案件的調(diào)查和查處工作,維護統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性、真實性。
(三)負責組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查工作,會同有關部門擬訂重大縣情縣力的普查及專項調(diào)查計劃、方案并組織實施,匯總、整理和提供有關縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(四)負責組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領域的統(tǒng)計調(diào)查,建立全縣經(jīng)濟社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標體系,對重點鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和重要領域?qū)嵤┍O(jiān)測評價,牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業(yè)、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全縣基本統(tǒng)計資料。
(五)建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,依法對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、監(jiān)控的評估,組織指導統(tǒng)計基層基礎建設。
(六)負責對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析和預測,定期發(fā)布全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,向縣委、政府及有關部門提供統(tǒng)計咨詢建議,向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務。
(七)會同有關部門做好社會經(jīng)濟運行監(jiān)測統(tǒng)計工作,及時、準確、全面地為政府和管理部門決策提供信息和數(shù)據(jù)。
(八)加強統(tǒng)計信息化建設,建立和維護全縣基本單位名錄庫,發(fā)揮好全縣統(tǒng)計系統(tǒng)廣域網(wǎng)的服務功能。
(九)組織管理和實施全縣社情民意調(diào)查工作,組織開展統(tǒng)計科學研究工作。
(十)承擔縣政府公布的有關行政審批事項。
(十一)承辦縣政府交辦的其他事項。
專項資金收入情況:20**年收省局撥付專項資金資金共計23。6萬元整,其中:包括農(nóng)普兩員補助資金10萬元,平安建設調(diào)查補助經(jīng)費1。6萬元,旅游等調(diào)查經(jīng)費2萬元,基層基礎建設補助10萬元。
專項資金支出情況:專項資金使用嚴格按照省統(tǒng)計局《財務管理制度》、《會計核算管理制度》和其他相關規(guī)定執(zhí)行,此次績效評價過程未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項目資金的情況。
(一)按省、州規(guī)定發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩員補助費共計10萬元使用情況:
1、已經(jīng)全部下發(fā)17個鄉(xiāng)鎮(zhèn),其中:米龍鄉(xiāng)5000元,波斯河鄉(xiāng)7500元,德差鄉(xiāng)5000元,八角樓鄉(xiāng)7500元,惡古鄉(xiāng)5000元,麻郎措鄉(xiāng)5000元,木絨鄉(xiāng)5000元,河口鎮(zhèn)7500元,八衣絨鄉(xiāng)5000元,牙衣河鄉(xiāng)5000元,紅龍鎮(zhèn)5000元,呷拉鎮(zhèn)7500元,西俄洛鎮(zhèn)7500元,祝桑鄉(xiāng)7500元,瓦多鄉(xiāng)5000元,普巴絨鄉(xiāng)5000元,柯拉鄉(xiāng)5000元,經(jīng)費支出總額10萬元。
(二)20**平安建設調(diào)查補助經(jīng)費1。6萬元使用情況:
1、辦公費1。6元。包括購置開展平安建設調(diào)查工作辦公文具等辦公用品。
(三)旅游等調(diào)查經(jīng)費2萬元,
1、辦公費10883元,包括開展各項調(diào)查工作辦公用品購買;
2、印刷費9117元,包括統(tǒng)計調(diào)查表打印等費用。經(jīng)費支出總額2萬元。
(四)基層基礎建設補助10萬元,1辦公費100000元,用于購買電腦、激光打印機、墨粉盒等,其中:購買電腦和激光打印機已經(jīng)全部列入本單位固定資產(chǎn)。
為加強和規(guī)范我局專項資金管理,充分發(fā)揮專項資金使用效益,依據(jù)相關的法律和規(guī)定,制定專項資金使用辦法。省級專項資金的管理和使用應符合財政預算管理的有關規(guī)定,遵循公開公平、突出重點、專款專用、注重績效的原則。
為加強我局預算績效管理,不斷提高財政資金配置和使用效益,經(jīng)局研究決定,成立了績效管理自評領導小組,由局長任組長,分管財務副局長任副組長,財務室干部為成員,專門負責本次績效自評工作。以績效考核的各項文件精神為指導,以整體績效支出為內(nèi)容,對各項支出的質(zhì)量指標,數(shù)量指標,對指標內(nèi)容進行一一的評價考核打分,取得一定經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益。我局在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本局財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定收支,按照財經(jīng)制度的有關要求,做到??顚S?,專人保管,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、20**年安排的4個專項資金共計23。6萬元已經(jīng)全部撥付到位,并全部按期支出使用。為確保專款專用,發(fā)揮應有作用,我局制定了嚴格的專項資金管理辦法,嚴格按制度辦事,嚴防專項資金挪用它用。
2、本局的專項資金主要用于統(tǒng)計調(diào)查方面的支出,不存在招投標,主要是嚴格按照局里的財務管理制度,統(tǒng)一嚴格管理。
3、
(1)委托業(yè)務費1。6萬元,資金來源為省級補助,全部用于辦公用品購買。
(2)農(nóng)業(yè)普查兩員經(jīng)費10萬元,全部發(fā)放至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
(3)旅游等調(diào)查經(jīng)費2萬元用于調(diào)查工作中下鄉(xiāng)補助和產(chǎn)生的差旅費。
(4)基層基礎建設補助10萬元全部用于局維持機構正常運轉(zhuǎn)所需的公用支出。
1、我局切實做到財務管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,我局將在以后的工作中加強專項資金的管理使用,嚴格控制專項資金的開支,提高經(jīng)費的使用效率。
2、我局認真對20**年專項資金項目績效進行了評分,評分結(jié)果是96分。
項目專項資金績效自評報告篇十六
20xx年下半年,我院領導班子根據(jù)《平江縣衛(wèi)生局關于印發(fā)公共衛(wèi)生與基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效考核辦法(試行)的通知》平衛(wèi)04號文件精神,成立了績效考核領導小組,以醫(yī)院績效提高工作質(zhì)量和效率,更好的為病人服務,推進醫(yī)院建設和發(fā)展為目的,以堅持多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬的原則制定了南江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院工作人員考核實施方案?,F(xiàn)將績效考核工作總結(jié)如下:
一、績效辦制訂了各崗位員工的考績效考核評分標準和績效分配方草案,經(jīng)院委會、各科室主任護士長多次修改,職代會討論全體通過方案。
二、組織全院職工學習了績效考核方案和各崗位工作質(zhì)量標準。
三、考核分定期考核與平時考核、院領導考核與科室考核相結(jié)合,院內(nèi)考核由分管領導負責對各線的考核,科主任、護士長負責對本科室人員的考核,每兩月考核一次,考核結(jié)果與獎金掛勾。
四、加強了成本管理,對各科室財產(chǎn)器械進行了盤底建賬,建立了財產(chǎn)物資管理制度及財產(chǎn)物資報廢賠償規(guī)定。
五、對全院成本進行了分項分科室登記,每月匯總反饋,為領導提供了各項成本費用開支情況,各科室成本節(jié)約意識大大增強,杜絕了長明燈、長流水。
六、通過績效考核大大調(diào)動了員工的'工作積極性,今年病人比去年住院病人增加66%,醫(yī)務人員的主動服務意識增強,病人滿意度達98%,杜絕了醫(yī)療護理投訴。
一、有的干職工對績效考核的目的意義認識不夠。對成本核算難以接受。
二、績效考核工作經(jīng)驗不足。
一、加強對管理人員的績效考核培訓。
項目專項資金績效自評報告篇十七
(蓋章)項目名稱:天元區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)區(qū)財政局根據(jù)財政部《關于開展2016年全國行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作的通知》(財資【2016】2號)精神,在全區(qū)范圍內(nèi)對執(zhí)行行政、事業(yè)單位財務會計制度的各級各類行政事業(yè)單位、社會團體進行了資產(chǎn)清查。主要目標是全面摸清全區(qū)行政事業(yè)單位家底,同時完善資產(chǎn)的監(jiān)管系統(tǒng),實施資產(chǎn)的動態(tài)管理,最終實現(xiàn)建立資產(chǎn)管理與預算管理、資產(chǎn)管理與財務管理二個結(jié)合的工作機制。
專項資金投入和使用情況區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作共安排資金106.4萬元,主要用于會計師事務所對單位的資產(chǎn)清查結(jié)果的審計、出具單位《專項經(jīng)濟鑒證報告》及資產(chǎn)清查報告等購買服務的支出。區(qū)財政局實際支付會計事務所服務費用106.4萬元。
項目組織實施情況2016年3月15日,天元區(qū)財政局印發(fā)了《關于開展2016年全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查的通知》,而后研究制定了資產(chǎn)清查工作方案,進行了宣傳和業(yè)務培訓工作。各單位自4月20日開始組織人員進行具體的資產(chǎn)清查工作,包括固定資產(chǎn)、銀行存款、往來賬款及資產(chǎn)總額等的全面清理。會計師事務所對單位的資產(chǎn)清查結(jié)果進行復核和專項審計,出具專項審計報告予以確認;對資產(chǎn)清查中的資產(chǎn)損失及待報廢資產(chǎn)情況,按文件規(guī)定由會計師事務所出具《專項經(jīng)濟鑒證報告》予以核實認定。區(qū)財政局在中介機構專項審計的基礎上進行審核、匯總,于2016年8月8日,最終的天元區(qū)財政局的資產(chǎn)清查匯總表及總的資產(chǎn)清查報告由株洲市財政局匯總上報。這次資產(chǎn)清查結(jié)果:資產(chǎn)清查前,各單位報表反映資產(chǎn)總額200,310.26萬元,賬面反映資產(chǎn)總額271,225.28萬元;清查后實際資產(chǎn)總額270,438.08萬元;資產(chǎn)盤盈金額:3,077.04萬元,資產(chǎn)盤虧金額2,021.18萬元,資產(chǎn)待報廢金額411.79萬元。2016年12月,區(qū)財政局對這次資產(chǎn)清查結(jié)果以書面報告方式向天元區(qū)政府分管財政的副區(qū)長及區(qū)長進行了匯報并得到了領導批示。區(qū)財政局根據(jù)區(qū)領導批示進行下階段的資產(chǎn)清查處置工作。
項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)這次全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查項目僅安排資金106.4萬元,但這項工作對我區(qū)而言涉及面廣,時間跨度長,情況復雜,工作難度大,需要花費大量的人力物力和財力,但為了節(jié)約資金,我們要求單位盡可能自己組織單位人員進行資產(chǎn)清查,區(qū)財政局通過會計事務所的購買服務只對各單位資產(chǎn)清查結(jié)果的真實、準確進行核實和審計確認,盡可能節(jié)省審計服務費,減少財政資金支出,因此,在我們的成本控制下,此項工作實際費用支出為106.4萬元,沒有超預算。通過這次全面資產(chǎn)清查,查實了全區(qū)各行政事業(yè)單位的資產(chǎn)狀況,查清了單位資產(chǎn)賬表不符,賬實不符的原因和實際差額;查實了十多年來各單位發(fā)生的資產(chǎn)損失和待報廢資產(chǎn)金額,在此基礎上,我們再通過資產(chǎn)處置階段的工作,最終使各單位做到資產(chǎn)的賬賬、賬表和賬實相符,最終實現(xiàn)家底清楚,更重要的是建立起資產(chǎn)管理與預算管理、資產(chǎn)管理與財務管理二個結(jié)合的工作機制。
審核意見財政歸口管理科室意見:(蓋章)填報人:
聯(lián)系電話:
填報日期:
項目專項資金績效自評報告篇十八
項目名稱:財政基本支出項目。
項目執(zhí)行時間:20xx年1月--20xx年12月。
做好本部門人員、公用經(jīng)費保障,按規(guī)定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。
為加強項目績效目標管理,切實提高財政資金使用效益,我院領導高度重視財政支出績效自評工作,及時部署,安排專人負責開展自評工作,確保做到自評結(jié)果真實、準確、客觀。
1.項目資金到位情況。20xx年財政基本支出項目撥款收入1831.07萬元,其中:保財社〔20xx〕13號2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費撥款收入374.96萬元;保財社預〔20xx〕2號2100202事業(yè)人員支出工資獎金18.44萬元,保財社〔20xx〕13號2100202事業(yè)人員支出工資津補貼各項撥款收入828.98萬元,保財社〔20xx〕63號2100202事業(yè)人員政府績效獎勵(按月發(fā)放部分)績效工資92.18萬元,保財社〔20xx〕59號2100202事業(yè)人員獎勵性績效工資339.47萬元,保財社〔20xx〕176號2100202高層次人才工作津貼7.3萬元,保財社〔20xx〕214號2100202追加社??茖趩挝皇聵I(yè)人員津貼17.40萬元,保財社〔20xx〕262號2100202高層次人才工作津貼補助2.46萬元;保財社〔20xx〕80號2080801死亡撫恤社保科一次性撫恤金和喪葬費20.11萬元,保財社〔20xx〕127號2080801死亡撫恤離退休人員相關費用支出19.80萬元;保財社〔20xx〕13號2101102職工基本醫(yī)療保險繳費83.67萬元,保財社〔20xx〕214號2101102追加職工基本醫(yī)療保險繳費2.00萬元;保財社〔20xx〕13號2101103退休人員公務員醫(yī)療補助繳費22.56萬元,保財社〔20xx〕214號2101103退休人員公務員醫(yī)療補助繳費1.74萬元。
2.項目資金使用情況。截止20xx年12月財政基本支出:1831.07萬元。主要用于支付在職職工工資1306.22萬元、在職職工養(yǎng)老金374.96萬元、死亡撫恤39.92萬元、基本醫(yī)療保險金85.67萬元、公務員醫(yī)療補助24.30萬元,無結(jié)余。
3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,做到了??顚S?,沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的順利實施。
1.產(chǎn)出指標完成情況。財政基本支出做好本部門人員、公用經(jīng)費保障,按規(guī)定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。工資福利發(fā)放人數(shù)(事業(yè)編)233人次,供養(yǎng)離(退)休人員數(shù)92人次。
2.效益指標完成情況。在財政資金及醫(yī)院自行發(fā)展下醫(yī)院得意有序正常的運行。
3.滿意度指標完成情況。努力單位人員滿意度和社會公眾滿意度,推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設,就醫(yī)秩序得到改善,得到群眾的'認可和好評。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務態(tài)度、服務質(zhì)量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高。
項目各項績效目標基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率。
項目各項績效目標完成情況良好,項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,自評為優(yōu)。
項目專項資金績效自評報告篇十九
為加強財政預算資金管理,進一步規(guī)范預算資金使用,提高財政資金的使用效率,根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)﹝20xx﹞34號)、《衡山縣財政局關于對20xx年度部門整體支出績效自評有關事項的通知》(山財績﹝20xx﹞133號)等文件精神,我院對20xx年度部門整體支出績效進行了自評?,F(xiàn)將績效評價自評情況報告如下:
(一)部門職能職責。
1、承擔著全縣及臨近縣區(qū)約45萬人口醫(yī)療保健任務,擔任全縣突發(fā)公共衛(wèi)生時間和各類突發(fā)公共時間的醫(yī)療衛(wèi)生救助工作。全力以赴抗擊新冠肺炎疫情,堅持不懈落實常態(tài)化疫情防控。
2、貫徹執(zhí)行國家、省、市等各級衛(wèi)生部門的方針、政策和法律法規(guī),積極推進公立醫(yī)院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫(yī)患關系,嚴格執(zhí)行醫(yī)療服務和藥品價格政策,實施國家藥物政策和國家基本藥物制度,執(zhí)行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄。
3、醫(yī)院以“精誠、博愛”為辦院宗旨,緊緊圍繞“立足服務、突出特色、培養(yǎng)人才、發(fā)展??啤淞⑵放啤钡膽?zhàn)略目標,以病人為中心,以提高醫(yī)療質(zhì)量為重點,不斷提升醫(yī)院的社會影響力和患者滿意度,努力打造成“百姓放心醫(yī)院”。
4、開展緊密型醫(yī)聯(lián)體,推動醫(yī)院發(fā)展進入上升軌道。在縣委、縣政府與南華大學附屬第二醫(yī)院簽訂對口合作框架協(xié)議讓百姓在家門口即可享受三甲醫(yī)院的診療水平。
5、落實完成國家公立醫(yī)院改革任務目標,優(yōu)化醫(yī)院收入結(jié)構,醫(yī)院醫(yī)用藥品、耗材零差價銷售、真正做到將實惠讓利于廣大人民群眾。
6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況。
衡山縣人民醫(yī)院設有醫(yī)院辦公室、財務科、審計科、人事科、醫(yī)院感染管理科等20個職能科室。
全院編制病床510張,開放床位456張,開設有重癥醫(yī)學科、急診科、外一科、外二科、婦產(chǎn)科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科、內(nèi)五科、內(nèi)分泌科、血液凈化中心、兒科、新生兒科(icu)傳染科、五官科、手術室、門診部、檢驗科、藥劑科、醫(yī)療器械科、放射科、ct室、特檢科、消毒供應中心等24個臨床、醫(yī)技科室。其中外二科、內(nèi)一科、內(nèi)二科為重點???。
(三)人員編制情況。
20xx年末,衡山縣人民醫(yī)院共有編制總數(shù)443名人,現(xiàn)有職工人員552名,其中在編人員321人、返聘人員8人、護工34人、離退休人員189人。
基本支出系保障衡山縣人民醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年基本支出12446.99萬元,基本支出中人員經(jīng)費6673.18萬元,占基本支出的53.61%,日常公用經(jīng)費5773.81萬元,占基本支出的46.39%。
項目支出主要為新建衡山縣人民醫(yī)院綜合大樓而發(fā)生的支出和新冠肺炎疫情防控專項支出,其中基本建設類項目支出5255.74萬元(財政項目補助經(jīng)費支出969.3萬元,其他經(jīng)費支出4286.44萬元);新冠肺炎疫情專項支出623.41萬元(財政項目補助經(jīng)費支出333.46萬元,其他經(jīng)費支出289.95萬元);行政事業(yè)類項目0萬元。
(一)醫(yī)療指標,經(jīng)濟指標完成情況。
20xx年醫(yī)院實現(xiàn)門急診人次176399人,較去年增幅8.99%;出院病人實際占用床位110071床日,較去年增幅8.7%;出院人數(shù)15737人次,較去年同期增幅5.53%。20xx年醫(yī)院藥占比(不含中藥飲片)為23.74%,較去年同期的28.41%下降了16.45%;醫(yī)療服務占比為34.72%,較去年同期的24.11%上升了43.97%;百元耗材占比為21.62%,較去年同期30.76%下降了29.7%,實現(xiàn)了藥占比、耗材占比下降,醫(yī)療服務占比上升。
(二)重點工作完成情況。
1.推進緊密型醫(yī)聯(lián)體建設,提升醫(yī)療服務水平。一是開拓技術優(yōu)服務。今年以來,在南華大學附二醫(yī)院幫扶專家的指導下我院開展了ube下椎間盤髓核摘除術、輸尿管軟鏡鈥激光碎石術等29項新技術,手術總量和三四類手術量大幅度提升。20xx年1月至12月手術總量為3217臺,較去年同比增長了30.83%;三四類手術量為912臺,較去年同比增長近1倍;二是創(chuàng)新管理提內(nèi)涵。目前3名附二專家在我院分別擔任兒科、泌尿外科、核磁共振室負責人,從管理理念到技術傳授多維滲透,實現(xiàn)管理、技術、信息同質(zhì)化,全面營造提升醫(yī)院整體水平和素質(zhì)的`良好氛圍;三是創(chuàng)建中心強隊伍。20xx年,我院開始啟動“五大中心”建設,其中胸痛中心自成立以來,嚴格按照國家胸痛中心建設要求,組建了一支高素質(zhì)的胸痛急救團隊,搭建了一條高效暢通的急救通道,20xx年8月26日順利通過了國家胸痛中心基層版認證。
2.推進信息化建設,提高醫(yī)療服務效率。一是以多措施建設安全系統(tǒng)。于20xx年年底完成四大信息系統(tǒng)的升級和改造。之后,通過建立異地容災機房、嚴格采用內(nèi)外網(wǎng)完全物理隔離模式,構建了強有力的信息安全防護體系,20xx年順利取得醫(yī)院四大信息系統(tǒng)的二級信息系統(tǒng)安全等級保護備案證明,是衡陽市七縣五區(qū)第一家取得此證明的縣級醫(yī)院;二是以信息化建設提高工作效率。利用oa辦公系統(tǒng)將辦公自動化與日常辦公需求有機結(jié)合在一起,實現(xiàn)“無紙化辦公”,即節(jié)約了資源又提高了工作效率。三是以信息化建設推進“人性化服務”。在人工服務的前提下,開通了診間支付、微信公眾號、自助繳費機繳費三種繳費方式,不僅滿足了不同人群的繳費需求又有效緩解了群眾“繳費慢”、“排隊煩”等問題。
3.推進重點項目建設,改善醫(yī)療服務環(huán)境。我院綜合大樓現(xiàn)已進入最后的沖刺階段,項目資金嚴格??顚S茫刂?0xx年12月,已完成總投資9366萬元,已經(jīng)支付金額為7024萬元;其中中央投資4000萬元已撥款完畢,自籌資金支出3024萬元。為確保在上級的規(guī)定時間內(nèi)完成綜合大樓搬遷任務,我院精準施策,迎難而上,組織專班、駐守工地,與項目零距離,通過細化分工、細化措施、優(yōu)化技術等方式,保質(zhì)保量趕進度,確保項目有序推進,力爭在20xx年5前后投入使用。
4.嚴格落實巡察要求,不折不扣做好整改工作。根據(jù)縣委統(tǒng)一部署,20xx年11月2日至20xx年2月2日,縣委第二巡察組對我院進行了巡察,于20xx年4月21日向我院反饋了巡察意見。我院高度重視,迅速部署,切實做好巡察“后半篇文章”,針對巡察反饋的問題,集中精力、不折不扣、一項一項抓好整改落實。20xx年7月19日向縣委第二巡察組提交了醫(yī)院落實巡察整改情況報告,巡察反饋的三個方面中14個問題已全部進行了整改,其中2項問題落實持續(xù)整改。
5.嚴格落實防控要求,慎始慎終做好疫情防控各項工作。全院上下持續(xù)以“零感染”為目標,踐行“人人都是感控實踐者”的理念,守好各自責任田,鞏固來之不易的疫情防控成果。筑牢思想堡壘,壓實防控責任。多次在院內(nèi)召開疫情防控調(diào)度會,迅速傳達上級會議精神和工作部署,并對醫(yī)院疫情防控工作進一步明確要求、細化責任。今年共召開疫情防控工作部署會議20余次。全力以赴把好防控關,筑牢防控墻。把牢第一道入口關,嚴格落實“三碼聯(lián)查”工作,投入近10萬元,建設發(fā)熱患者專用通道,全面實施發(fā)熱患者、普通患者、醫(yī)務人員“三通道”管理,實現(xiàn)物理隔離;強化院感防控日督查,由院領導班子成員帶隊,每日到全院各科室進行常態(tài)化疫情防控督查,對查出的問題,現(xiàn)場反饋,督促整改,并實行“日督查、日通報”制度;貯備足量應急物資,由分管領導實時跟進,確保各類防控物資儲備量滿足三個月滿負荷運轉(zhuǎn)的需求。優(yōu)化核酸檢測服務,按照重點人群應檢盡檢、普通人群愿檢盡檢的要求,醫(yī)院不斷增加人力、物力投入,將核酸檢測由每日5批次增加到每日8批次,并按照相關文件要求,及時將檢測價格由原來每人次53元(普檢)調(diào)整為每人次33元,既縮短了患者等待時間又減輕費用負擔,今年截止至20xx年12月31日共完成核酸檢測150266人次;做好醫(yī)療保障工作。全力配合縣防控辦的安排,做好了縣內(nèi)11個疫苗接種點的醫(yī)療保障工作,今年共參與新冠肺炎疫苗接種保障1389場次,保障人員共計3312人次;派出支援株洲15人、支援張家界1人。
(一)存在的主要問題。
3、防控設備還存在空缺,安全基礎還要進一步筑牢。如發(fā)熱患者和普通患者共用ct,存在交叉感染的安全隱患。
(二)下一步改進措施。
1、以管理創(chuàng)新為重點,強化醫(yī)院管理。管理創(chuàng)新對于醫(yī)院來講是非常重要的,也是醫(yī)院管理的永恒主題。20xx年根據(jù)公立醫(yī)院改革相關要求,我院進一步完善制定了【衡山縣人民醫(yī)院績效考核方案】。醫(yī)院以提高醫(yī)務人員待遇、調(diào)整醫(yī)院收入結(jié)構、控制醫(yī)療費用增長為目的,從“工作效率、管理效能、服務質(zhì)量、勞動紀律”四個方面對全院進行全方位的考核,有效的調(diào)動了全院職工的積極性。制定的經(jīng)濟管理方案,以績效工資總額預算管理為核心,通過“分類管理,按勞分配,多勞多得”的分配原則,進一步調(diào)動了全院職工的工作熱情和積極性。因此,20xx年醫(yī)院應繼續(xù)重視管理的創(chuàng)新,這是醫(yī)院發(fā)展的源動力,也是適應現(xiàn)代化醫(yī)院的發(fā)展需求。
2、在推進智慧醫(yī)院建設上實現(xiàn)新突破。以“智慧服務”為抓手,逐步實現(xiàn)病區(qū)結(jié)算、移動護理、分時段預約等服務,建立一套醫(yī)療大數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控云平臺系統(tǒng),幫助醫(yī)院動態(tài)監(jiān)控各個環(huán)節(jié)的醫(yī)療質(zhì)量與安全,實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)共享,結(jié)合即將推行的drgs付費方式,充分發(fā)揮信息技術對醫(yī)保、醫(yī)藥行為的監(jiān)管,為醫(yī)院管理決策和醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進提供更加科學、規(guī)范、精準的數(shù)據(jù)支持。逐步建成醫(yī)療、服務、管理一體化的智慧醫(yī)院系統(tǒng),切實改善群眾看病就醫(yī)感受。
3、在持續(xù)打造重點??粕蠈崿F(xiàn)新突破。繼續(xù)鞏固及創(chuàng)新南華附二緊密型醫(yī)聯(lián)體建設,致力于“5+5+1”模式,即:五年內(nèi)力爭再打造呼吸內(nèi)科、內(nèi)分泌內(nèi)科、重癥醫(yī)學科、神經(jīng)內(nèi)科、心內(nèi)科5個縣級省重點學科;逐步開設介入科、神經(jīng)外科、腎內(nèi)科、婦科、康復科5個二級學科;完成“創(chuàng)傷中心”建設。為患者提供全方位、多層次的服務,提高醫(yī)療服務質(zhì)量。
4、在提升醫(yī)療質(zhì)量安全上實現(xiàn)新突破。進一步加強醫(yī)療質(zhì)量與安全巡查、點評、約談、處罰、通報五項制度的力度,加強對各科室核心制度執(zhí)行情況的督導檢查,對基礎醫(yī)療質(zhì)量和環(huán)節(jié)醫(yī)療質(zhì)量進行嚴格把關,對督查發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)分析并及時改正;進一步加強專業(yè)技術培訓,采取“請進來、送出去”的方式,不斷地提高醫(yī)務人員專業(yè)素質(zhì)和臨床診療能力,著力提升醫(yī)院整體醫(yī)療水平。
5、加強和改善醫(yī)院的財務管理,完善醫(yī)院的成本核算。為了適應衛(wèi)生工作改革的需要,切實加強醫(yī)院的財務管理,按照財經(jīng)法規(guī),充分發(fā)揮財務監(jiān)督作用,使其更加規(guī)范化。成本核算應以信息化建設為契機,一是建立基于數(shù)字化醫(yī)院管理的有效的成本信息管理系統(tǒng),包括收入、工作量歸集的計算機信息系統(tǒng),醫(yī)院支出、費用的信息管理系統(tǒng),實現(xiàn)對醫(yī)院成本費用的過程管理與控制。二是建立收入、服務量同支出的配比制度,切實降低醫(yī)院的成本消耗。三是鼓勵科室進行技術創(chuàng)新,調(diào)整收入結(jié)構。四是加強對高新設備經(jīng)濟效益的跟蹤分析,建立設備引進與使用的評價體系,提高設備使用效益及效率。五是做好物資、材料、藥品試劑等的計劃申購、招標采購、庫存的規(guī)范化管理,切實降低經(jīng)營成本。
我單位在衡山縣人民政府門戶網(wǎng)站對20xx年度部門整體支出情況自評報告及整體支出績效目標申報表進行公示,接受社會監(jiān)督。
無
項目專項資金績效自評報告篇二十
(一)資金投入情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年1月19日,海陽市中醫(yī)醫(yī)院收到海陽市衛(wèi)健局撥付0.5萬元。
20xx年11月13日、14日、15日進行培訓,經(jīng)費中800元用于支付場地費、4200元用于支付9位專家勞務費并發(fā)放到個人。資金執(zhí)行率100%,無截留、挪用獨保費資金行為。
3、項目資金管理情況分析。
能按規(guī)定用途合理使用資金,做到專款專用。資金管理都能做到嚴格審批手續(xù),公開透明。
總體績效目標完成情況分析。
通過3天共24個學時的培訓,參加培訓人數(shù)200人,培訓結(jié)束后進行考核。通過開展此次培訓,進一步規(guī)范和提高基層衛(wèi)生技術人員運用中醫(yī)藥診療知識、技術方法防治常見病和多發(fā)病的基本技能,切實提高基層醫(yī)療機構中醫(yī)藥服務能力、滿足城鄉(xiāng)居民對中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務需求,提高中醫(yī)藥在基層的可及性和可得性。
(三)績效指標完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。
(1)數(shù)量指標。培訓學員200人。
(2)質(zhì)量指標。支付場地費800元。勞務費4200元。
(3)時效指標。我院20xx年12月底,已將場地費、勞務費發(fā)放完畢,資金發(fā)放及時。
(4)成本指標。場地費800元。勞務費4200元。
2、效益指標完成情況分析。
(1)經(jīng)濟效益。無。
(2)社會效益。通過開展此次培訓,進一步規(guī)范和提高基層衛(wèi)生技術人員運用中醫(yī)藥診療知識、技術方法防治常見病和多發(fā)病的基本技能。
(3)生態(tài)效益。無。
3、滿意度指標完成情況分析。
(一)總體績效目標和績效指標未完成原因。
無
(二)下一步改進措施。
無
政策執(zhí)行或項目實施中存在的.問題、原因和改進措施。
無
績效自評結(jié)果擬在醫(yī)院官網(wǎng)公開模塊進行公開,并按要求上報上級相關部門。
無
項目專項資金績效自評報告篇二十一
??1、前期準備。
??根據(jù)《懷化市財政局關于開展20xx年度市級財政資金績效自評工作的通知》(懷財績〔20xx〕26號)文件要求,一是召開委財務工作會議,成立了以委黨組書記、主任劉低爐為組長,黨組成員、副主任楊愛凡為副組長,辦公室、財務室為成員的領導小組和工作機構,從各科室和二級機構抽調(diào)3名業(yè)務骨干組成工作專班,明確各級職責。二是組織相關人員認真學習了《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號),《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號),《湖南省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》(湘政發(fā)〔20xx〕8號)文件精神;相關專項資金績效目標、專項資金及項目管理辦法;中央、省、市相關政策規(guī)定和財務會計制度;部門預算及決算報告、項目審計報告和驗收報告等。三是由辦公室、財務室、法規(guī)科等科室聯(lián)合設計評價指標,確定評價方法及評價標準值。
??2、組織實施。
??嚴格按照省、市有關文件要求,通過審查賬目、實地考察驗證、座談交流等方式,認真對照20xx年市發(fā)改委財政專項資金績效評價指標體系,對全市項目前期工作進行了全方位自查和自評打分,最后上報委領導小組辦公室進行匯總,再報送市財政局。通過績效自評,進一步規(guī)范財政資金規(guī)劃編管理,強化部門責任意識,提高財政資金使用效益。
??3、分析評價。
??我委項目前期工作經(jīng)費編制經(jīng)費的資金管理和使用,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,按照預算資金管理辦法,堅持“量入為出和??顚S谩痹瓌t,主要用于全市重點項目前期工作編制。市財政部門根據(jù)項目進度,及時撥付專項資金,達到資金設立目的,產(chǎn)生了極大的經(jīng)濟社會效益。
項目專項資金績效自評報告篇二十二
根據(jù)對我單位20xx年的項目支出績效進行評價的結(jié)果,針對存在的問題,加強工作部署,認真抓好問題整改,現(xiàn)將整改情況報告如下:
針對“項目的評價指標體系設置還不夠完善,科學性和可操作性還需進一步提高?!钡膯栴},我單位迅速安排、狠抓落實,取得較好效果。
一是加強學習。各職能股室和相關工作人員認真學習績效評價相關政策規(guī)定,準確把握績效評價目的、實現(xiàn)目標,掌握績效評價工作要求和方法,提高對績效評價工作的認識。
二是強化培訓。結(jié)合統(tǒng)計業(yè)務要求,通過各個專業(yè)業(yè)務工作實際分享和財政預算執(zhí)行情況實戰(zhàn),加強對績效評價工作的`培訓,在工作實踐中逐漸解決績效評價中的困難和問題,提高績效評價工作水平。
三是科學設置。通過學習,針對績效指標的設置,加大定量指標的設置比例,不斷修改完善項目的評價指標體系,加強動態(tài)監(jiān)督管理和評價,進一步提高績效評價工作質(zhì)量。
項目專項資金績效自評報告篇二十三
為加強和規(guī)范專項資金管理,根據(jù)《寧波區(qū)奉化區(qū)財政專項資金管理辦法》(奉政辦發(fā)[20xx]24號)和《奉化區(qū)公立醫(yī)院補助資金管理暫行辦法》(奉衛(wèi)[20xx]120號)精神,按照區(qū)財政局關于開展專項資金績效評價的工作要求,現(xiàn)對20xx年度公立醫(yī)院補助項目進行績效核對,并自評如下:
1、落實公立醫(yī)院經(jīng)濟補助政策,建立公立醫(yī)院經(jīng)濟運行新機制。公立醫(yī)院是區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)絡龍頭,承擔著全區(qū)70%人口以上的醫(yī)療服務任務。通過政府加大對公立醫(yī)院的投入,彰顯公立醫(yī)院的公益性,保障公立醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展。
2、完善兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設,提高兒童醫(yī)療服務能力。發(fā)揮區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)婦保醫(yī)院承擔兒童醫(yī)療服務主體作用,加強基層兒科醫(yī)務人員的培訓指導、適宜技術的推廣應用。強化兒科人才隊伍建設,推動兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務領域改革與創(chuàng)新等綜合舉措,促進兒童醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展和兒童健康目標實現(xiàn)。增加兒科醫(yī)療衛(wèi)生服務供給,建立功能明確、布局合理、規(guī)模適當、富有效率的兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務體系。
3、繼續(xù)加強公共衛(wèi)生購買服務項目實施,提升區(qū)級公立醫(yī)院醫(yī)療服務資源效益。公立醫(yī)院承擔的公共衛(wèi)生服務,開展地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、精神衛(wèi)生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務,以及完善各個“中心”的建設任務。由各級財政以購買服務的方式,實行定項定額補助。
4、切實提高中醫(yī)藥服務水平,推進中醫(yī)“三名”戰(zhàn)略,發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,實施中醫(yī)優(yōu)勢病程拓展計劃,參照寧波市遴選和推廣應用的療效確切、技術規(guī)范、水平先進的中醫(yī)優(yōu)勢病種及其制定的診療規(guī)范,充分發(fā)揮診療優(yōu)勢,促進中醫(yī)藥臨床特色優(yōu)勢標準化建設。
5、根據(jù)甬政發(fā)〔20xx〕94號《關于完善縣及縣以上公立醫(yī)療機構經(jīng)濟補助政策的實施意見》精神,對已經(jīng)發(fā)生以及尚在發(fā)生的'債務,相關部門要研究制定合理的債務消化方案,采取政府貼息、逐年安排經(jīng)費等措施,使其債務予以消化。
6、健全公共衛(wèi)生應急管理體系,加大疫情防控設備設備建設。為進一步健全完善我區(qū)公共衛(wèi)生應急管理體系,全面加強醫(yī)療救治能力,提升公立醫(yī)院發(fā)熱門診、隔離病房、重癥病房等設施設備應急能力。按照“補短板、堵漏洞、強弱項”的工作要求,擬對區(qū)級公立醫(yī)院實施疫情防控設施設備建設改造項目。項目包括cpr實驗室改造、發(fā)熱門診設施設備改造、疫情防控院內(nèi)智能化設施改造、隔離病房改造、重癥病房改造、體檢中心改造、內(nèi)鏡中心改造、消毒供應中心改造等項目。
7、與寧波市安康醫(yī)院建立協(xié)作關系,安康醫(yī)院承擔奉化區(qū)精神衛(wèi)生工作,開設門診部,方便奉化區(qū)精神病人門診;單獨設置病床150張,必要時可以增加床位,專用于收住奉化區(qū)精神病人(非強制病人);負責對社區(qū)精衛(wèi)工作進行專業(yè)技術指導和精神病人處方調(diào)整。承擔社區(qū)藥物維持治療工作。開展奉化區(qū)戒毒康復人員的社區(qū)藥物維持治療工作,承擔社區(qū)戒毒醫(yī)療機構工作。根據(jù)禁毒法、戒毒條例規(guī)定,承擔奉化區(qū)社區(qū)戒毒康復治療工作,對奉化區(qū)社區(qū)戒毒康復人員進行心理咨詢和戒毒康復治療。
按照專項資金管理的要求,對公立醫(yī)院項目資金專項管理。項目實施單位財務管理制度健全,財務處理及時,會計核算規(guī)范、準確。
1、20xx年公立醫(yī)院總收入112741.88萬元,其中財政補助收入20494.55萬元,業(yè)務收入90420.17萬元;總支出115175.76萬元,其中人員經(jīng)費支出54024.35萬元,商品和服務費用51581.54萬元;虧損2433.88萬元。每門急診人次平均收費水平(不含體檢)182.95元,其中:藥品費77.53元;門急診均次費用7601.76元;醫(yī)療服務收入占醫(yī)療收入比例26.55%;百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出139.55元;藥品收入占醫(yī)療收入比例(不含中藥飲片)24.07%;檢查檢驗收入占醫(yī)療收入比例24.75%;百元醫(yī)療收入消耗衛(wèi)生材料(不含藥品收入)21.34%。經(jīng)過各公立醫(yī)院的共同努力,我區(qū)公立醫(yī)院綜合改革的年度目標任務指標有所改善,但與全省同級公立醫(yī)院相比仍有較大差距,尤其存在醫(yī)療服務收入占比普遍偏低、百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出偏高、檢驗檢查收入占比持續(xù)上升、住院均次費用不合理增長和收支不平衡等問題,還需各區(qū)級公立醫(yī)院深入剖析原因,攻堅克難,破除頑疾,狠抓落實,為開創(chuàng)20xx年公立醫(yī)院綜合改革新局面夯實基礎。
2、兒童醫(yī)療服務情況。奉化區(qū)人民醫(yī)院門診人次64129人,出院床日數(shù)7373床;奉化區(qū)中醫(yī)醫(yī)院門診人次50451人,出院床日數(shù)177床;奉化區(qū)溪口醫(yī)院門診人次18606人,出院床日數(shù)1207床;奉化區(qū)婦幼保健院門診人次127504人。
3、公共衛(wèi)生服務完成情況。人民醫(yī)院完成了地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、精神衛(wèi)生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務,完善建設了六個中心。中醫(yī)醫(yī)院完成了經(jīng)考核,通過地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任,完善了2個中心及犬傷門診任務。溪口醫(yī)院完成了人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務,完成了婦兒保五星級門診創(chuàng)建。婦保院完成了人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務。以上工作任務經(jīng)公衛(wèi)科考核通過。
4、20xx年各單位門診人次、住院床日統(tǒng)計如下:人民醫(yī)院中藥飲片處方數(shù)24004張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復貼敷)14575人次;中醫(yī)醫(yī)院中藥飲片處方數(shù)299986張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復貼敷)56596人次,住院床日45292床日;溪口醫(yī)院中藥飲片處方數(shù)26166張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復貼敷)63531人次;婦保院中藥飲片處方數(shù)1346張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復貼敷)14640人次;殘聯(lián)醫(yī)療康復中心(寧波愛伊美醫(yī)院)中藥飲片處方數(shù)3940張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復貼敷)70381人次。
5、溪口醫(yī)院消債:年內(nèi)消化區(qū)溪口醫(yī)院基建債務90萬元,至此,區(qū)溪口醫(yī)院歷史沉積的450萬元基本建設債務提前1年消化,為溪口醫(yī)院發(fā)展消除債務障礙。
6、公立醫(yī)院疫情防控設備設備建設情況:20xx年共計投入3000萬元對公立醫(yī)院疫情防控設施設備進行建設改造,其中pcr實驗室建設改造385萬元,發(fā)熱門診建設投入900萬元,疫情防控智能化改造488萬元,隔離病房改造110萬元,重癥病房改造320萬元,體檢中心改造350萬元,內(nèi)鏡中心改造350萬元,消毒中心改造97萬元。通過一系列改造建設,達到“補短板、堵漏洞、強弱項”目標,為進下完善疫情防控應急體系打下了基礎。
7、奉化區(qū)精神病院(寧波市安康醫(yī)院)派結(jié)對精神科醫(yī)生至各鎮(zhèn)(街道)精神科門診開展精神障礙患者處方調(diào)整工作66次,到場人數(shù)708人,處方調(diào)整人數(shù)181人。開展家屬培訓8次,進行了精神衛(wèi)生相關知識和精神衛(wèi)生法的宣傳,使家屬及患者掌握更多疾病防治知識,能及時發(fā)現(xiàn)病情復發(fā)征兆,并充分認識到規(guī)律服藥的重要性,督促管理患者服藥。共有253名家屬及患者參加了家屬培訓?;颊呒凹覍偌娂姳硎臼芤骖H多。奉化區(qū)精神病院(寧波市安康醫(yī)院)在《奉化區(qū)精神障礙專項補助即時結(jié)報系統(tǒng)》中,20xx年1月1日至20xx年12月31日,890人享受門診一站式服務,62人享受住院補助。
8、繼續(xù)深化公立醫(yī)院改革,推進醫(yī)共體建設。按照浙江省縣級強院標準,深化推進卒中中心、胸痛中心、創(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、危重兒童和新生兒救治中心、中醫(yī)診療中心6大診療中心的標準化建設。梳理區(qū)域外轉(zhuǎn)診病人的疾病譜,重點加強轉(zhuǎn)診率較高的病種??平ㄔO,提升區(qū)域內(nèi)疑難重癥的診療水平和就診率。
1、公立醫(yī)院經(jīng)濟運行財務狀況繼續(xù)下行。20xx年公立醫(yī)院總收入112741.88萬元,其中財政補助收入20494.55萬元,事業(yè)收入90420.17萬元;總支出115175.76萬元,其中人員經(jīng)費支出54024.35萬元,商品和服務費用51581.54萬元;財政補助收入占總支出17.79%;虧損2433.88萬元。資產(chǎn)負債率51.51%,流動比率為88.41%。財務指標反映出醫(yī)院處于流動性極度緊張、財務狀況惡化的現(xiàn)狀。
2、疫情防控應急能力建設仍需加強。自20xx年發(fā)生新冠肺炎疫情以來,公立醫(yī)院投入3000萬元加強防控能力建設,院內(nèi)建設取得明顯成效,但從疫情防控的全局視角,仍存在著一定差距,如區(qū)域獨立感染樓建設、核酸檢測基地建設、發(fā)熱門診規(guī)范建設等方面尚需繼續(xù)加大投入,防控體系仍需完善。
3、兒科和中醫(yī)藥醫(yī)療服務任重道遠。政府出臺兒童醫(yī)療服務和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的扶持政策,旨在提高兒童醫(yī)療服務和中醫(yī)藥服務水平,但在實際成效分析,兩者同目標尚有一定差距,特別是基層中醫(yī)藥服務水平,適宜技術的推廣和應用等有待于進一步提高。
4、醫(yī)共體建設尚有差距。自我區(qū)成立三個醫(yī)共體以來,醫(yī)共體管理模式和制度建設成效明顯,但醫(yī)療資源下沉實際取得效果有限,從基層醫(yī)療服務收入的占比來看,收入結(jié)構優(yōu)化未達預期,分級診療體系和6大診療中心建設轉(zhuǎn)化效益能力還有較大潛力。
5、政府購買公共衛(wèi)生服務水平有待于進一步提高。區(qū)婦保院承擔全區(qū)婦幼保健工作,目前補助水平處于較低水平,對婦幼保健體系建設和能力提升促進有限。各公立醫(yī)院承擔的傳染病服務、公共衛(wèi)生監(jiān)測等任務都處于補而不足、有而不強的狀態(tài),在醫(yī)院學科和能力建設中處于弱勢環(huán)境,不利于醫(yī)院綜合發(fā)展能力提升。
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/11075829.html】