2023年市審計局上半年工作總結(匯總19篇)

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2023年市審計局上半年工作總結(匯總19篇)
時間:2023-11-22 07:33:34     小編:筆塵

總結是對我們的工作、學習和生活進行一種回顧和總結的方式??偨Y要有重點和亮點,突出自己的成果和貢獻。閱讀總結范文時,我們可以思考其中的觀點和思路是否適合自己的情況,并進行有針對性的借鑒和改進。

市審計局上半年工作總結篇一

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

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半年來,在上級審計部門和縣委、縣政府的正確領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,積極學習貫徹新的《審計法》和上級審計工作會議精神,緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心,認真履行審計監(jiān)督職能,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,為促進依法行政,維護財經秩序,推進廉政建設,優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用,較好的完成上半年的各項工作任務。

(一)從嚴抓好政治建設。堅持把政治建設擺在首位,在思想上、政治上、行動上自覺同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致,嚴明政治紀律和政治規(guī)矩、嚴肅黨內政治生活、營造風清氣正的政治生態(tài)。認真履行好全面從嚴治黨第一責任人職責,明確班子成員“一崗雙責”,嚴格執(zhí)行民主集中制,召開黨組會議集體研究重大事項10次,做到所有“三重一大”事項均由領導班子集體研究決定。定期分析研判意識形態(tài)工作,及時處理輿情,確保意識陣地穩(wěn)定。

(二)從嚴抓好理論學習。充分發(fā)揮理論中心組的示范帶動作用,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大和黨的十九屆歷次全會精神、《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》、《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》、全國兩會精神以及習近平總書記參加內蒙古代表團審議時重要講話精神,組織集中學習10次,開展黨風廉政教育5次,觀看警示片2次,黨支部書記講黨課2次,按規(guī)定開展“主題黨日”活動5次,有效地推進了全局全面從嚴治黨工作。加強法治學習和宣傳,以送法上門的形式將新修訂《審計法》宣傳到各部門,促進各單位增強財經法紀意識,積極支持配合審計工作。

(三)從嚴抓好作風建設。以開展轉作風、優(yōu)環(huán)境、展形象、開新局”作風整治工作為抓手,注重培養(yǎng)德才兼?zhèn)洹⒅艺\干凈擔當?shù)膬?yōu)秀干部。一是領導班子自覺帶頭貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則,在重要時間、重要節(jié)點及時開展約談提醒,提出廉政工作要求,2022年上半年開展廉政談話1次。二是開展“馳而不息抓作風廉潔建設樹新風”為主題的黨風廉政建設宣傳教育月活動,組織開展1次家風廉政講堂,帶領黨員干部到城關鎮(zhèn)南園社區(qū)廉政教育基地開展警示教育活動,在單位電子顯示屏滾動播放廉政圖片與警句,營造濃厚宣傳氛圍。

(四)從嚴規(guī)范支部建設。一是認真開展黨內政治生活庸俗化交易化問題專項整治,及時向在職在編的11名黨員通報黨內政治生活庸俗化交易化問題清單并簽訂了黨內政治生活庸俗化交易化承諾書,圍繞集中治理黨內政治生活庸俗化交易化問題開展專題研討,全體在職黨員認真剖析自身存在的問題,并建立整改臺賬。二是積極開展在職黨員進社區(qū)活動,與南園社區(qū)簽訂黨建聯(lián)合體共建協(xié)議書,上半年與結對共建社區(qū)開展了以“美麗*,我是行動者”為主題的生態(tài)環(huán)保志愿服務活動。三是堅持為群眾辦實事,春節(jié)前夕、疫情期間對包聯(lián)村進行了走訪慰問,組織修建社區(qū)居民閱覽室、活動室、社區(qū)公告公示欄,豐富社區(qū)居民文娛生活。四是積極參與我縣市域治理現(xiàn)代化建設和創(chuàng)城活動,深入包聯(lián)社區(qū)整治環(huán)境衛(wèi)生、清除小廣告等,改善居民生活環(huán)境。

有職責,臨時黨組織的職能職責展現(xiàn)在防控一線;

黨員在防控一線佩戴黨員徽章和袖章,把鮮紅的黨旗插在疫情防控第一線。

(一)上級統(tǒng)審項目。

上半年,我局共完成4個上級統(tǒng)審項目,分別是:貫徹中央八項規(guī)定及其實施細則精神和落實過“緊日子”要求情況的審計、2021年1至4季度政策跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況專項審計調查、*縣2022年第一季度盤活存量資金專項審計調查、*縣2022年優(yōu)化營商環(huán)境政策措施落實情況跟蹤審計。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,及時向縣委審計委員會作了工作匯報,按時上報市審計局各業(yè)務科室,督促存在問題的單位及時進行整改。

(二)經濟責任審計。

按照縣委組織部和紀委監(jiān)委委托,對21個單位進行領導干部離任經濟責任審計。上半年共完成了老牛坡黨員干部教育中心等16個單位的離任經濟責任審計。審計發(fā)現(xiàn)被審計單位存在報銷票據不規(guī)范、公務接待費列支不規(guī)范、公用經費轉入個人賬戶、固定資產未入賬等問題,共涉及金額40.65萬元,提出審計建議16條。

(三)預算執(zhí)行審計。

按照年初工作計劃,對縣本級財政2021年預算執(zhí)行及決算草案進行了審計,并延伸審計縣教育局、衛(wèi)生健康委員會、文化旅游和體育局、林業(yè)和草原局和科學技術協(xié)會5個預算執(zhí)行單位,上半年,完成了縣本級財政預算執(zhí)行審計。

2018年以來,審計發(fā)現(xiàn)問題已全部完成落實整改。

三、主要舉措。

(一)服務大局,加強審計監(jiān)督。

一是進一步深化部門預算執(zhí)行審計,將部門預算執(zhí)行審計與專項資金審計、績效審計相結合,重點關注各部門預算單位管理的民生、資源環(huán)保等領域專項資金使用是否產生預期效益。

二是進一步深化領導干部任期經濟責任審計,在關注被審計單位財政財務收支的基礎上,突出關注被審計領導干部推動本單位(部門)經濟事業(yè)發(fā)展的情況。

三是進一步深化投資審計,著力探索投資審計轉型,使投資審計由目前的審價為主,轉型為審價、程序并重的投資審計全過程監(jiān)督。

(二)加強管理,不斷提高審計項目質量。

一是科學計劃管理。充分考慮審計資源狀況,明確審計重點,全力推進公共資金、國有資產、國有資源、領導干部履行經濟責任情況的審計監(jiān)督全覆蓋的基礎上,科學規(guī)劃、統(tǒng)籌安排、分類實施。

二是加強過程控制。不定期深入審計現(xiàn)場,掌握項目實施的具體進展情況,并根據實際需要及時組織召開審計小組會解決項目中的疑難問題。

三是建立監(jiān)督機制。定期對審計項目開展質量督查,對審計項目的實施情況、審計成果反映客觀性、真實性以及審計成果發(fā)揮作用等情況進行檢查。

一是審計人員隊伍建設還需進一步加強。審計任務的日益繁重和審計力量嚴重不足的矛盾依然突出,干部職工的主觀能動性、創(chuàng)造性作用發(fā)揮不夠充分,業(yè)務能力急需提升。二是審計成果開發(fā)利用還需進一步深入。相關職能部門對審計結果的運用沒有完善的機制,主要放在了審計實施聽取情況上,對苗頭性、傾向性的問題,缺乏深層次研究和剖析。

五、下一步工作思路。

一是繼續(xù)加大對政府部門預算執(zhí)行的審計力度,促進規(guī)范財政財務管理。對資金量大的部門,要有計劃地進行重點審計,促進規(guī)范財政財務管理,依法履行職能,將國家各項方針政策落到實處。二是進一步加強政府重大投資項目審計。在審計過程中,注重對該項目違法違規(guī)問題的審計,同時從科學發(fā)展、高質量發(fā)展的角度分析評價項目建設效果,促進提高項目的科學決策水平,提高資金使用的經濟效益和社會效益。三是深入開展領導干部經濟責任審計和自然資源資產離任審計,堅持審計關口前移,提高任中審計比例,依法監(jiān)督重大履職不到位、重大決策失當、重大損失浪費、重大環(huán)境污染和資源毀損等行為,推動各級領導干部依法、秉公、廉潔用權,縱深推進全面從嚴治黨,營造風清氣正良好政治生態(tài)。

市審計局上半年工作總結篇二

上半年以來,蘭山區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的管理人員下,在市審計局的指導幫助下,首先確立了全年工作思路和重點:牢固確立人爭先進、事爭一流的目標,按照業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質量求高的總要求,正確把握好鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計、政府投資審計、計劃生育審計、“三農”審計、經濟責任審計和信息化建設六個工作重點,做到不斷開拓創(chuàng)新,求真務實,力爭圓滿完成審計任務。全年共安排審計項目55個,其中,省廳統(tǒng)一安排項目6個,市局安排項目5個,區(qū)審計局安排項目44個。截止目前,我們共審計單位30個,占年初計劃的55%,查出違規(guī)違紀資金1.34億元,管理不規(guī)范資金19億元,依法實施處理處罰94萬元,全部收繳財政專戶。共編發(fā)審計信息29句,被各級采用25句次。

今年,區(qū)政府第三次以政府辦公室紅頭文件轉發(fā)了《xx年度本級財政預算執(zhí)行審計方案》,為審計工作營造了聲勢,創(chuàng)造了良好的輿論氛圍,支持和促進了審計工作的順利開展。按照方案要求,對區(qū)財政局、地稅局以及15個區(qū)直一級預算單位進行了審計。結合地稅審計,對全區(qū)21家重點稅源企業(yè)進行了審計調查,對5家房地產企業(yè)、建筑安裝企業(yè)進行了審計,對全區(qū)5家福利企業(yè)的資質、稅收征納及減免情況進行了專項審計調查。

通過審計,共查出違規(guī)資金3677萬元,依法處理處罰67萬元,已全部繳入財政專戶。區(qū)地稅分局依據審計結果加大了稅收征繳力度,現(xiàn)已實現(xiàn)多入庫xx余萬元。我們對5家規(guī)模較大的社會福利企業(yè)進行了專項審計調查,寫出了專題報告報送給區(qū)委、區(qū)政府主要管理人員,并撰寫了信息《社會福利企業(yè)到底惠及了誰?》,揭露了福利企業(yè)管理中存在安置殘疾人員達不到規(guī)定比例、部分福利企業(yè)繳納稅金不實、惠及社會福利事業(yè)太少以及對福利企業(yè)缺乏有效監(jiān)管等突出問題,受到市政府、市審計局、區(qū)政府以及社會各界的高度重視。目前,區(qū)政府根據審計報告,已著手對社會福利企業(yè)的資質、管理、減免稅等情況進行專項調查。

最近,我們已經出具了本級預算執(zhí)行審計報告,區(qū)長辦公會將專題聽取該報告。審計局不等不靠,立即投入到查出問題的整改提高和跟蹤問效工作中,向所有被審計單位全部發(fā)放了“反饋通知單”,督促他們認真整改存在問題,落實審計決定。

我們組織全局人員分成5個審計組,利用10天時間,對區(qū)信用聯(lián)社5家分社(蘭山、金雀山、銀雀山、大嶺、棗溝頭信用社)完成了xx年度資產、負債、損益情況的審計。共查出違規(guī)資金20、13億元,并已作出了相應處理處罰,共收繳罰款25萬元。

今年,市委、市政府下發(fā)了《關于進一步加強經濟責任審計工作的意見》以后,區(qū)委、區(qū)政府管理人員高度重視,以蘭辦發(fā)[xx]10號文件向全區(qū)范圍轉發(fā)了該文件。區(qū)審計局立即采取了三條落實措施:一是在全局進行了集中學習,吃透精神,深刻領會。二是積極與組織、紀檢等部門溝通協(xié)調,共同形成監(jiān)督合力。三是由組織部委托,首次對蘭山區(qū)5個鎮(zhèn)街道的黨政“一把手”實行任中審計。

我們結合本級預算執(zhí)行審計,已經完成了4名管理人員干部經濟責任的離任審計。其他5個鎮(zhèn)、辦事處的黨(工)委書記、鎮(zhèn)長(主任)的經濟責任審計將在下半年開展。

今年,區(qū)政府以摸清招商引資項目的真實性、效益性為目標,由區(qū)審計局對xx年度全區(qū)招商引資項目進行審計調查,揭露了招商引資中的虛假行為,維護了市場經濟秩序。經審計調查15家單位,區(qū)政府分配任務15850萬元,實際完成引資任務為5038萬元,占區(qū)年終考核認定的27%。

此外,教育系統(tǒng)財務收支審計也已全面展開,對區(qū)直5所學校(五中、七中、西郊實驗學校、第一職業(yè)中專和電大)完成了調帳,有關審計正在進行中。

市審計局上半年工作總結篇三

**年上半年我局在區(qū)委、區(qū)政府和市局的正確領導下,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作部署,以推進供給側結構性改革為主線,著眼統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,創(chuàng)新審計理念,突出重點領域和重點資金的審計監(jiān)督,依法全面履行審計監(jiān)督職責,充分發(fā)揮了審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用,在維護財經秩序,促進廉政建設,保障經濟健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。現(xiàn)就我局上半年的工作情況總結如下:

1、區(qū)本級預算執(zhí)行審計工作正在進行。

根據**年度審計工作計劃,我局**年度財政預算執(zhí)行的審計工作以推動建立現(xiàn)代財政制度、提高財政資金使用績效、維護國家財政安全為目標,重點關注區(qū)本級預算收支的完整性、財政財務收支的真實合法效益、專項資金統(tǒng)籌整合、財政存量資金管理使用、中央八項規(guī)定精神的貫徹落實、“三公”經費和會議費管理使用情況等。并緊扣穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新的核心要求,圍繞穩(wěn)增長、調結構、抓改革、惠民生,進一步深化預算執(zhí)行審計,充分發(fā)揮國家利益捍衛(wèi)者、經濟發(fā)展“安全員”、公共資金守護者、權力運行“緊箍咒”、反腐敗利劍和深化改革“催化劑”的作用。

2、稅收征管管理情況審計已經完成。

以落實稅收征管政策,提高稅收征管績效,深化稅收在促進經濟發(fā)展中的職能作用為目標,對區(qū)地稅局**年度稅收征管情況進行了審計。此次審計工作,一是我們重點審查了**區(qū)地方稅務局預算編制的合規(guī)性、完整性和科學性,預算執(zhí)行的合法性和嚴肅性,收入預算執(zhí)行情況、支出預算執(zhí)行情況和經費結余情況;二是審查了**區(qū)地方稅務局稅收收入完成及征管情況;三是審查了**區(qū)地方稅務局稅收政策落實情況;四是審查了房地產開發(fā)企業(yè)稅收及效益情況。

此項工作現(xiàn)已完成。

在完成好預算執(zhí)行審計工作的基礎上有的放矢的進行政府投資項目的審計工作。**年上半年,我們對校安校建建設、農林水利建設、街巷美化等20多個政府投資項目的資金投入進行了審計。其中有9個項目已經完成,還有10多個項目正在進行中,在審計過程中我們針對發(fā)現(xiàn)的問題提出了多項規(guī)范性、建設性建議,盡最大可能規(guī)避風險,為全區(qū)政府重點投資項目當好“防火墻”。

4、經濟責任審計工作正在進行。

**年度我局經濟責任審計工作,以促進地方政府科學發(fā)展和領導干部守法守紀、守規(guī)盡責、廉潔用權、干凈干事為目標,重點關注領導干部貫徹執(zhí)行黨和國家有關經濟方針政策和決策部署,推動本區(qū)、本部門、本單位科學發(fā)展,重大經濟決策和重要事項管理,貫徹落實中央八項規(guī)定精神以及領導人員遵守有關廉潔從政規(guī)定等情況為重點,按照區(qū)委、區(qū)政府的安排,受區(qū)委組織部委托,對**年度班子調整涉及的2個單位的2名部門領導任期履行經濟責任情況進行了審計。此項工作現(xiàn)正在進行。

5、**年度貫徹落實穩(wěn)增長促改革調結構惠民生防風險政策措施情況的跟蹤審計工作。

以促進中央和省、市、區(qū)重大決策部署貫徹落實為目標,根據審計署統(tǒng)一部署,**年繼續(xù)對國家重大政策措施落實情況進行跟蹤審計。重點關注“三大攻堅戰(zhàn)”相關政策落實、“三去一降一補”任務落實、“放管服”改革推進等國家重大戰(zhàn)略實施等,嚴肅揭示“四風”問題,促進政令暢通,推動政策落地和發(fā)揮實效。此項工作按上級部署正在穩(wěn)步進行中。

6、保障性安居工程跟蹤審計。

根據審計署統(tǒng)一安排,組織對全區(qū)**年度保障性安居工程進行了跟蹤審計。重點關注保障性安居工程政策落實和資金籌集管理使用情況,揭示安居工程建設管理和住房分配管理中重大違紀違法、重大損失浪費和重大風險隱患等問題,揭示影響重大政策落實的體制機制問題,提出完善住房保障制度和加強管理的建議。此項工作已經完成。

7、“電代煤、氣代煤”政策措施落實情況跟蹤審計。

按照省廳統(tǒng)一安排,**年繼續(xù)對全區(qū)“電代煤、氣代煤”政策執(zhí)行情況進行跟蹤審計,重點揭示專項資金撥付和使用、工程項目進度、工程建設質量管理、工程項目組織實施程序等方面的問題,查處違法違規(guī)違紀行為,反映典型事例,分析問題產生的原因,確保全區(qū)“電代煤”和“氣代煤”工作保質保量按時完成。此項目每季度末向市審計局報送“電代煤、氣代煤”政策執(zhí)行情況審計結果報告,并及時報送發(fā)現(xiàn)問題的整改報告。全年進行中。

8、地方政府債務審計。

以推動積極穩(wěn)妥化解地方政府性債務風險為目標,重點關注地方政府違規(guī)舉債、違法違規(guī)融資擔保,以政府投資基金、政府和社會資本合作、政府購買服務等方式變相舉債等問題,摸清隱形債務底數(shù),提出化解風險的措施建議。此項目根據審計署及市局的部署要求正在實施中。

9、參與了多項土地成本核算工作。

10、**年上半年我局對10余項政府采購項目的招投標工作進行了審計監(jiān)督。

按照xx市**區(qū)關于“一問責八清理”專項行動整改“回頭看”實施方案要求,我局按照“一問責”、“八清理”的內容深入自查;一是組織局全體人員深入學習各級文件精神,吃透精神實質,真正領會開展此專項行動的意義。二是搞好宣傳工作,利用局微信平臺和各種標語積極進行宣傳工作;三是在完成**年度問題整改的基礎上,再深入自查,真正清查出各種影響我區(qū)改革發(fā)展和黨的建設的突出問題,推進標本兼治,進一步優(yōu)化政治生態(tài)環(huán)境、自然生態(tài)環(huán)境,確保各級重大決策部署貫徹落實,為加快建設創(chuàng)新驅動經濟區(qū)強區(qū)、生態(tài)宜居美麗提供有力保證。

三、特色工作、亮點工作。

繼續(xù)實行了“關口前移”的工作方針,抽調業(yè)務骨干對全區(qū)財政資金如何安全使用情況進行了前期的專業(yè)指導,規(guī)范了資金運行,防患于未然。

2、完善審計程序,繼續(xù)推行“送達審計”。

繼續(xù)推行了“送達審計”的審計方式來增強服務的質量意識和效率意識。在審計中我局大多數(shù)項目都采取了“送達審計”的方式。

3、“以審代訓”,規(guī)范被審計單位的財務管理工作。

一方面選派審計人員參加市局組織的“以審代訓”,另一方面在審計實施過程中繼續(xù)采取“以審代訓”的培訓服務方式,使各單位在資金使用方面不規(guī)范的情況逐漸得以解決,財務人員也得到很好的實踐培訓,更重要的是從根源上逐步規(guī)范了各單位的財務管理,并為今后我們審計工作的開展做了很好的鋪墊。

4、繼續(xù)完善審計業(yè)務咨詢服務平臺。

繼續(xù)完善審計業(yè)務咨詢服務平臺制度,完善審計工作管理模式,使預防與監(jiān)督并存,將風險和最大限度預防問題的發(fā)生率降至最低。

四、審計工作面臨的困難和問題。

(一)審計力量嚴重不足,審計任務重與審計人員少的矛盾更為突出。

一是由于歷史原因,及近年來行政機構改革的深化,基層審計機關人員編制非常少,很難滿足工作基本要求。二是隨著經濟社會發(fā)展和社會各界對審計期望值的提高,上級審計機關、及本區(qū)安排的審計任務越來越多,同時還要承擔上級機關抽調檢查、地方安排的臨時性事務等。諸多工作任務造成許多審計人員超負荷運轉,同時也潛在著較大的審計風險,影響了審計質量、審計效率的進一步提高。

(二)專業(yè)結構失衡,審計復合型人才緊缺。

隨著經濟社會的發(fā)展,黨和國家對審計監(jiān)督的定位與要求不斷提高。縣級基層審計機關在黨和國家監(jiān)督體系及國家治理中發(fā)揮著基層監(jiān)督和促進完善基層社會治理的重要作用。因此對我們審計人員提出了一個更高的要求,但當前審計干部知識面相對較窄,所學專業(yè)大多數(shù)是會計、審計以及非對口專業(yè),而金融、法律、計算機、工程造價、預決算等專業(yè)人員很少,現(xiàn)有的專業(yè)審計人才完全不能滿足工作的需要,只能聘用社會中介機構。這種不合理的人員結構,不僅對現(xiàn)有審計監(jiān)督難以到位,還將嚴重影響審計事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

(三)審計理念落后,業(yè)務水平有待于進一步提高。

審計工作要適應經濟發(fā)展新常態(tài)和改革發(fā)展新要求,當前尤其要在“保發(fā)展、促反腐”上發(fā)揮積極主動作用。特別是國家政策措施落實跟蹤審計、經濟責任審計、自然資源環(huán)境審計以及績效審計內容涉及廣泛,要求對國家政策把握更深更透,在這方面,我們的知識結構和業(yè)務能力還有較大差距。

(四)審計成果的利用程度不高。

目前審計人員存在注重審計項目的實施,忽視總結審計經驗及審計成果的利用,審計報告發(fā)揮不出較好的效果,審計成果的利用程度不高。

經過我局全體人員的共同努力,今年上半年我局的工作已圓滿完成,下半年我局將再接再勵保證完成年初既定的目標,下面是我局下半年的工作計劃:

1、行政事業(yè)單位預算執(zhí)行延伸審計下半年完成。

2、投資項目建設審計工作,下半年將繼續(xù)進行。

3、按照區(qū)委、區(qū)政府指示及區(qū)委組織部委托繼續(xù)開展黨政一把手任期經濟責任的審計工作。

4、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

市審計局上半年工作總結篇四

今年以來,**市審計局深入貫徹落實黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會精神和條線審計工作會議精神,在市委市政府和上級審計機關的領導下,圍繞中心工作,加強審計監(jiān)督,抓住“反腐、改革、法治、發(fā)展”主線,推進審計“全覆蓋”,服務供給側結構性改革,堅持與時俱進、改革創(chuàng)新,全力履行審計融入大局、服務大局的職能,發(fā)揮促進改革、反腐倡廉的作用,有序較好完成了各項任務。

(一)服務發(fā)展大局,審計監(jiān)督作用進一步發(fā)揮。

今年審計工作以審計“全覆蓋”為目標,不斷深化財政審計、經濟責任審計、政府工程審計、專項資金審計、企業(yè)審計和內部審計,確保政府性資金運用科學、規(guī)范、有效,體現(xiàn)審計圍繞中心、服務大局的職能。

1、深入開展財政審計,突出對公共資金的監(jiān)督。扎實開展財政同級審計工作,以促進財政增收節(jié)支、盤活存量、優(yōu)化結構、提高績效、防范風險為目標,堅持“預算全口徑、資金全涵蓋、過程全跟蹤、公開全方位”模式,加強對公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算“四本預算”的全口徑監(jiān)督,今年依托“數(shù)字化審計分析平臺”,圍繞預算編制、執(zhí)行和調整的全流程,重點審查各預算之間的完整性和獨立性以及相互銜接,重點關注了預算編制代編和細化程度、公共財政預算和政府性基金預算的收支合規(guī)性以及省市級財政專項資金的投向和使用績效等,推動建立全面規(guī)范、公開透明的政府預算體系。社?;鹱鳛樨斦谋绢A算之一,今年我局對社?;?*年度的預算執(zhí)行等情況進行了審計,開展社保基金征收、支付和管理環(huán)節(jié)的全方位審查,重點關注了政策落實、基金的內控制度、財務安全和醫(yī)保政策執(zhí)行情況等內容。此外,作為同級審的重要組成部分,開展了經濟技術開發(fā)區(qū)和高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)的**年度預算執(zhí)行情況及其他財政收支情況審計。

2、加強經濟責任審計,突出對權力運行的監(jiān)督。對住建局、農工辦、政務辦、金融辦、規(guī)劃局等部門單位的黨政領導干部開展了經濟責任審計。一是拓展審計方式。推進“自下而上”與“自上而下”相結合的審計方法及對經濟決策全過程審計,將管理主線與資金主線相對接,在事情來龍去脈中評價領導干部的履職,考量權力是否到位、缺位、越位。二是拓展審計內容。建立以權力運行公開化、資源配置市場化、操作行為規(guī)范化和廉潔從政情況的“三化一廉”為重點的審計內容和評價體系。將審計重點由過去的財政、財務收支為主,向領導干部任職期間“三重一大”決策及執(zhí)行方面轉變,并作為審計評價標準。通過關注重點專項資金項目績效來關注領導干部履行經濟責任的過程和效果,圍繞權力運行關鍵環(huán)節(jié),對任期內投資決策、資產出讓、產權交易等事項實行必審制。三是持續(xù)關注“三公”經費、會議費等專項支出,關注“八項規(guī)定”執(zhí)行情況;四是充分發(fā)揮經濟責任審計工作聯(lián)席會議的作用,強化協(xié)調配合,推進信息共享,完善查處違法違紀案件的協(xié)調機制。

3、強化政府投資審計,突出對投資效益的監(jiān)督。投資審計繼續(xù)以“揭露問題、規(guī)范管理、提高績效、維護安全”為工作總體思路和總體目標,采用工程管理專項審計調查、投資審計與經濟責任審計相結合等方式,注重從行業(yè)管理、完善制度入手,發(fā)現(xiàn)問題,分析問題,解決問題,促進提高建設管理水平,上半年,實施了對水利局建設項目建設管理情況的審計調查。對七浦塘拓浚整治**段工程、東北環(huán)路快速化改造工程、長江澄通河段鐵黃沙整治工程等9個重點項目實施跟蹤審計,嚴把結算關。積極組織監(jiān)督協(xié)調參審中介機構的結算審核,及時與造價處、財政局等相關部門溝通協(xié)調,妥善解決結算審計中的各類問題。此外,順利完成了審計署統(tǒng)一組織的宜興市保障性安居工程跟蹤審計。

4、實施專項審計調查,突出對政策落實的監(jiān)督。一是圍繞上級條線要求,開展了國家和省科技創(chuàng)新政策落實情況跟蹤審計,緊扣設備投入、人才投入、創(chuàng)新成果三個要素審查政策落實的實效。二是圍繞“三農”問題,開展了-**年全市村級財力建設扶持資金專項調查審計,關注經濟薄弱村管理體制、運行機制和發(fā)展模式,衡量財政專項資金的在貫徹“三農”政策中的實際業(yè)績。三是圍繞生態(tài)環(huán)境建設,開展了-**年蘇州生態(tài)補償條例執(zhí)行情況專項調查,關注生態(tài)補償條例、生態(tài)紅線保護規(guī)劃的落實進程和生態(tài)補償資金的運行情況,及時揭示政策執(zhí)行過程中存在的問題。

5、提升國企審計,突出對國有資產的監(jiān)督。推進對國有企業(yè)的審計監(jiān)督,維護國有資產的安全和效益。開展了國興置業(yè)資產負債審計,以核實實物資產、貨幣資產的真實性、準確性為基礎展開審計,著重進行了前瞻性分析。在國企審計中,重點關注國有企業(yè)的風險控制和運營前景、國有資本的保值增值,為我市國有企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展提供針對性的審計建議。

6、推進全市內部審計,突出指導作用的發(fā)揮。進一步加強了對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、機關、企業(yè)內審機構的業(yè)務指導和監(jiān)督,逐步建立以審計機關指導和監(jiān)督為主,內審單位積極參與的新模式。針對經濟責任審計、內部控制評審和推動內審全覆蓋等方面進行業(yè)務指導,幫助提高內部審計項目質量。下發(fā)了《**年**市內部審計工作指導意見》,并把被審計單位是否已建立內部審計監(jiān)督制度審計的一項內容。積極開展內審“雙優(yōu)雙先”評選活動,對先進集體和先進工作者予以表彰。

7、做好市委市政府部署工作。積極配合市委巡察辦做好巡察巡審工作,派員參加了今年第一批兩組的巡察。全力完成市委市政府交辦的各項任務。

(二)完善思路方法,審計工作效率進一步提升。

1、推進“全覆蓋”落實。在審計項目計劃的編排上,緊扣中心工作,突出對重點領域、重點部門、重點資金和重點環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督,在保質保量的前提下實現(xiàn)“全覆蓋”工作有步驟的推進。審計中加大了對部門所屬下級單位延伸審計的力度,努力做到下伸一級不留死角,審計所屬事業(yè)(企業(yè))單位外,還對被審計單位所屬食堂、工會、協(xié)會等未納入財政監(jiān)管的內容進行全覆蓋審計。

2、強化審計分析。一方面,審計注重發(fā)現(xiàn)普遍性、傾向性、典型性問題,從體制上、機制上為市級層面作出決策參考。另一方面,通過審計信息、宣傳、審計分析和審計科研打造審計成果的高端產品。今年以來,編發(fā)了各類審計信息宣傳和審計分析36篇,被各級錄用44篇次,審計人員積極開展審計科研,結合審計實際撰寫論文。

3、堅持依法依規(guī)審計。嚴格落實審計執(zhí)法責任,防范審計風險;全面遵行現(xiàn)場審計實施辦法的要求,對審計發(fā)現(xiàn)問題,能在現(xiàn)場定性,并查找法規(guī)依據,做好取證記錄,取得被審計單位認可,現(xiàn)場審計質量得以提高;繼續(xù)強化審計整改,更加注重了審計建議的實際意義,透過表面現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)問題根源,從而提高后期審計整改的針對性和可操作性。

4、加強審計整改督促工作。嚴格執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)問題整改銷號制度,對整改不到位、不及時的單位進行督促,推動整改落實,定期向市政府、市人大匯報審計整改工作進展。今年對去年開展的全部審計項目再次開展了全面的“回頭看”,經過被審計單位的認真對照整改,審計查出的主要問題基本得到了糾正和落實。

5、加快審計信息化建設。夯實審計信息化基礎,熟練運用“**市數(shù)字化審計分析平臺”參與同級審工作。積累信息化審計經驗,根據去年醫(yī)院審計中的成果總結提煉出了相關計算機審計方法。

下半年,我局將繼續(xù)緊扣市委、市政府的中心工作,不斷創(chuàng)新審計理念,切實提高審計質量,為推動地方經濟建設發(fā)揮審計監(jiān)督服務職能。

(一)全力以赴,保質保量完成全年審計任務。

1、深入開展財政審計。繼續(xù)做好財政同級審后續(xù)工作,重點關注上一年同級審整改情況,并按期向人大作出匯報。開展地稅同級審,根據地稅營改增的情況調整審計工作重點,重點關注不動產登記所涉及的契稅。

2、抓好經濟責任審計。根據年度目標任務,繼續(xù)開展好公安局、廣電總臺、經信委、人社局、安監(jiān)局、水利局、規(guī)劃局等部門單位的黨政領導經濟責任審計工作。按照全面從嚴治黨要求,立足權力運行與責任落實,聚焦守法、守紀、守規(guī)、盡責,堅持黨政同責、同責同審的要求,進一步提高經濟責任審計質量,充分發(fā)揮好經濟責任審計的預警功能。著重關注中央“八項規(guī)定”和**市委市政府十二項規(guī)定的落實情況,關注重大政策措施執(zhí)行情況,關注資金使用效益和領導干部在重大建設項目、重大決策中的履職情況,嘗試開展自然資源審計內容。

3、繼續(xù)加強投資審計。繼續(xù)做好項目的跟蹤審計和工程結算審核工作,進一步完善跟蹤審計辦法,注重作好項目投資控制,協(xié)助建設單位規(guī)范建設程序,提高跟蹤審計成效,促進各項制度的進一步健全完善,提高財政資金使用效益和管理水平。

4、推進專項審計調查。緊緊圍繞全市工作中心和人民群眾關心的社會熱點,實施專項審計和審計調查。根據年度計劃,繼續(xù)開展村級財力建設扶持專項資金審計調查、水利局項目建設管理情況審計調查,推動政府性資金的安全規(guī)范使用。

5、認真完成署定項目。根據審計署條線要求,預計下半年將開展全國“一條鞭”審計項目,我局將配齊配強審計人員,服從上級任務安排,確保按時完成審計目標。

(二)強基固本,持續(xù)提升審計工作質量水平。

1、著力提升審計管理水平。積極落實審計現(xiàn)場管理辦法,進一步規(guī)范審計現(xiàn)場行為;嚴格依法依規(guī)審計,落實執(zhí)法責任,防范審計風險;加強審理工作,完善審理流程;要繼續(xù)強化審計整改,加強整改臺賬管理,對整改不到位、不及時的進行督促、通報,并及時向政府、人大、經濟責任審計聯(lián)席會議匯報整改情況,推動整改落實。

2、深化審計成果運用。加大審計綜合分析的深度和力度,提升信息宣傳工作的層次和水平,著力打造審計成果的高端產品。重視審計科研,深入探索和把握審計的本質及規(guī)律,更好地指導審計實踐。推進審計立項、審計結果、審計整改公開,不斷提高審計工作的透明度和公信力。

市審計局上半年工作總結篇五

一是當作“一把手”工程,主要領導擔任領導小組組長,親自研究和部署有關具體工作,列入了正常工作計劃。二是分工細致,安排專人負責上下聯(lián)絡、計劃制定、組織實施、信息宣傳、檔案管理、總結調度等具體工作。三是班子成員帶頭,認真撰寫

心得體會

和讀書筆記,主動開展談心交流活動,深入擺查自身問題并認真實施整改提高,發(fā)揮了黨員領導干部模范帶頭作用。

全局23名黨員全部參加了教育活動,

其他

審計人員也積極參加了活動,全局參學率達到了100%。尤其是年齡比較大的離退休和離崗黨員,都堅持參加活動,每個環(huán)節(jié)都不少、不漏、不省,發(fā)揮了老黨員的模范作用。

我們采取分類指導的辦法,保證所有黨員都能積極參學,都能受到良好教育。在職黨員每周一、三、五集中

學習

半天,其他時間利用業(yè)余自學。老黨員每周二、四集中學習,中午在機關食堂統(tǒng)一就餐,還實行上門接送服務,方便了老黨員參加活動。黨員領導干部讀書筆記不少于兩萬字,心得體會每篇不少于兩千字;老黨員和普通黨員讀書筆記不少于一萬字,心得體會每篇不少于一千

五百

字。分析評議和整改提高階段,每個黨員都嚴格認真地撰寫并上交了個人黨性分析等材料。

首先,制訂了《區(qū)審計局學習制度》《在職黨員幫助老黨員學習制度》《補課制度》等,保障了學習的順利進行。其次,搞好結合,達到工作和活動兩不誤、兩促進。主要是合理安排學習時間,與工作搞好結合;學習教材內容和學習審計業(yè)務相結合;計劃內審計和黨委政府領導交辦事項相結合。第三,開展特色教育活動。結合審計機關特點,開展了“每個黨員就是一面旗幟活動”,開展了在職黨員幫助老黨員,黨員領導干部幫助普通黨員活動。組織黨員到沂南縣馬牧池鄉(xiāng)“沂蒙母親”王換于紀念館瞻仰英雄革命事跡,重溫入黨誓詞,接受革命傳統(tǒng)教育。第四,慷慨解囊,奉獻

心。每個黨員共捐款四次,在“雙聯(lián)雙帶”“繳納特殊黨費”“慈心一日捐”“防災救災”活動中,每個班子成員捐款共500元,普通黨員共捐款300元,無私奉獻,救助弱勢群體。

通過廣泛征求意見和分析評議,擺查出了當前存在的突出問題主要有:審計業(yè)務人員少,不能滿足日益增長的工作需要;現(xiàn)有的`審計工作條件和設施太簡陋,不利于開展審計工作等。局黨組主要負責同志切實履行第一責任人職責,集中力量抓好這次整改。按照“是誰的問題誰整改,有

什么

問題就整改什么問題”的原則,領導班子、班子成員和普通黨員都制訂了各自的整改方案,直至整改完畢、群眾滿意為止。具體整改措施是:第一,圍繞如何提高審計質量,從敢于揭露問題、解決問題方面進行認真整改。我們充分發(fā)揮審計職能作用,自覺充當黨委政府的參謀和助手,對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題敢于揭露和曝光,將審計真實情況匯報給區(qū)委、區(qū)政府,供領導決策參考。第二,充分調動審計人員積極性,搞好內部管理,促進審計工作的順利開展?;I集資金6萬余元購置了6臺筆記本電腦、u盤等辦公設施,較好地滿足了審計工作需要。此外,還組織全局審計人員進行了健康查體,興辦了機關食堂解決了因人員居住分散而就餐不便的問題,這些措施極大地調動了職工的積極性,促進了審計工作的順利開展。

通過整改提高,全局上下呈現(xiàn)出了人心齊,風氣正、工作實的良好局面,干部職工精神面貌煥然一新,審計工作進展順利,審計質量和力度有了很大提高。主要體現(xiàn)在:領導班子水平明顯提高,班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力大大加強;黨員隊伍素質明顯提高,黨性觀念明顯增強,更加符合黨員先進性的標準和要求;精神面貌煥然一新,全局呈現(xiàn)出一派積極向上、安定和諧、工作充實的良好局面。審計執(zhí)法水平明顯提高,實施處理處罰近100萬元,審計決定落實率100%,沒有出現(xiàn)一例復議、上訴等現(xiàn)象,審計意見和建議全部被采納;也初步建立了黨員先進性教育的長效工作機制。

我們在活動中,共進行了3次民主測評,黨員和群眾滿意率均為100%,受到市委指導組和區(qū)委督導組的高度評價。在分析評議階段,黨員民主測評滿意率100%,領導班子及成員征求意見滿意率100%。在整改提高階段,黨員和群眾對審計局開展活動的總體意見也是100%滿意。

為了全面完成審計任務,更好地提高審計質量和水平,發(fā)揮審計職能作用,我們采取了以下幾條措施:

全市審計工作會議召開以后,蘭山區(qū)委、區(qū)政府認真研究和部署,3月8日召開了全區(qū)審計暨經濟責任審計工作會議。會議規(guī)格之高、規(guī)模之大、效果之好為近年之最。區(qū)委副書記、紀委書記馬永印主持,區(qū)長李沂明作了重要講話,區(qū)委常委、組織部長謝華東傳達了中央、省、市審計工作會議精神,區(qū)政府副區(qū)長米兆民傳達了《xx年度上半年以來,蘭山區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的領導下,在市審計局的指導幫助下,首先確立了全年工作思路和重點:牢固確立人爭先進、事爭一流的目標,按照業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質量求高的總要求,正確把握好鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計、政府投資審計、計劃生育審計、“三農”審計、經濟責任審計和信息化建設六個工作重點,做到不斷開拓創(chuàng)新,求真務實,力爭圓滿完成審計任務。全年共安排審計項目55個,其中,省廳統(tǒng)一安排項目6個,市局安排項目5個,區(qū)審計局安排項目44個。截止目前,我們共審計單位30個,占年初計劃的55%,查出違規(guī)違紀資金1.34億元,管理不規(guī)范資金19億元,依法實施處理處罰94萬元,全部收繳財政專戶。共編發(fā)審計信息29篇,被各級采用25篇次。

市審計局上半年工作總結篇六

上半年,審計局在黨工委、管委會的正確管理人員下,圍繞管委會中心工作,認真貫徹落實管委會各項工作任務,扎實開展審計項目,切實履行審計監(jiān)督職責,在規(guī)范政府資金管理等方面取得了一定成效。

(一)詳細認真制訂年度審計計劃

根據管委會及組織部的要求,制定財政財務收支和經濟責任審計年度計劃。針對年度審計項目多、任務重的實際情況,具體研究確定了每個項目的時間節(jié)點及完成時限,落實審計組長、主審責任人和其他審計人員。并明確了年度重點審計項目,在時間、人員上予以重點保障。政府投資項目審計方面,通過調查準備、征求意見,把事關民生工程和容易出錯的高風險環(huán)節(jié)列入審計重點。

(二)加強管理人員干部經濟責任審計,做好財政財務審計和專項審計

上半年,完成了教育資金專項審計、梅墟街道財政財務收支和相關主要管理人員離任經濟責任審計、原新城資產經營公司相關管理人員離任經濟責任審計等項目,正在實施新城市政環(huán)境服務公司相關管理人員離任經濟責任審計。

1、教育資金專項審計項目。在客觀評論我區(qū)教育事業(yè)的總體財政投入、教育財政財務管理情況的基礎上,對發(fā)現(xiàn)的問題有針對性地提出相關審計建議和意見,以便在今后工作中引起重視。

2、梅墟街道審計項目。年初根據新的經濟責任審計任務,調整本次審計范圍,將涉及的離任經濟責任審計人數(shù)調增到三名同志,同時把財政財務收支審計年度延長一年。對于所涉及的相關年度,重點加強了對公務支出、公款消費等內容的審計。

3、原新城資產經營公司審計項目。該項目是去年我局會同組織部對以往年度遺漏未審的國有企業(yè)離任管理人員安排實施的審計項目之一。審計中積極溝通聯(lián)系被審計單位和個人,保證了審計的順利開展并取得成效。

4、新城市政環(huán)境服務公司審計項目。目前該項目已經實施。這是我局首次對二級國企管理人員人進行離任經濟責任審計,將作為重點實施項目之一,研究探索政府加強對二級國企監(jiān)管途徑。

(三)加大力度推進政府性投資項目審計

上半年,累計審結概算、招標控制價及竣工決(結)算項目97個,審結項目總投資298008萬元,核減總投資14195萬元,完成文體中心等2個項目跟蹤審計,項目概算總投資48900萬元。

1、概算審計。組織實施概算審計項目18個,送審總投資192882萬元;完成濱江安置房四期工程、臘梅路(萬里學校—院士路)工程等16個項目概算審計,項目送審總投資179310萬元,審定項目總投資167690萬元,其中核增3435萬元,核減15055萬元,凈核減11620萬元。特別是在濱江安置房四期工程概算審計中僅一項目就核減投資9000余萬元,有效地提高了財政資金使用效益。

2、招標控制價審計。組織實施招標控制價審計項目32個,送審總造價87094萬元;完成揚帆路工程、高新區(qū)環(huán)衛(wèi)職工之家建設項目、梅墟新城南區(qū)安置房四期等21個項目招標控制價審計,項目送審總造價73033萬元,審定項目總造價71723萬元,其中核增940萬元,核減2250萬元,凈核減1310萬元,平均糾偏率4.4%。

3、竣工決(結)算審計。完成朱一村拆遷安置房(北區(qū))、揚帆路(院士路-冬青路)等60個項目竣工決(結)算審計,項目送審總投資45665萬元,審定項目總投資44400萬元,節(jié)約政府投資1265萬元。

4、跟蹤審計。完成文體中心、公租房一期2個項目跟蹤審計并出具跟蹤審計報告,提出了項目實施管理中存在的問題和以后要注意避免的建議。項目概算總投資48900萬元;繼續(xù)實施濱江安置房二期、濱水公園等項目跟蹤審計;新開始濱江安置房三期、甬江大道三期等項目跟蹤審計。上半年共出具跟蹤審計建議單74份,提出審計建議135條,累計扣回多支付工程進度款517萬元,核減最高限價88萬元。

5、調研起草《關于加快高新區(qū)政府投資項目審計進度的辦法》。針對政府投資項目普遍存在審計時間過長,審計效率低,施工單位配合難等問題,我們積極探索新舉措、新辦法,我局專題調研、橫向聯(lián)系,對存在問題列出清單,廣泛聽取各方面意見,站在政府整體高度,擬寫起草《關于加快高新區(qū)政府投資項目審計進度的辦法》,目前正在進行之中。

(四)積極配合做好市審計局要求的對我區(qū)的審計項目

按照市審計局的統(tǒng)一部署,我局精心組織,積極協(xié)調,認真做好2013年城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計等項目的牽頭協(xié)調工作。一方面加強與建設局、財政局等部門的聯(lián)系,及時采集有關數(shù)據,掌握工作進展,了解存在的問題。另一方面,就數(shù)據填報與審計工作中的問題及時與市局進行溝通,保證項目的順利推進和盡快完成。

(五)進一步抓好內部管理工作和隊伍建設

一是建章立制。牽頭制訂了《高新區(qū)公務支出公款消費審計辦法》,已經黨工辦發(fā)文。研究制訂了《審計局行政效能問責暫行辦法》,不斷強化內部工作效能管理。

二是學習業(yè)務。利用半月度和全月度工作會議,每月兩次學習審計業(yè)務知識。要求全體員工對照全市審計工作會議,提升自己的工作目標和能力。加強業(yè)務培訓,組織人員參加各類業(yè)務培訓,提高審計人員的業(yè)務水平。三是抓好廉政建設。對重點部門和崗位嚴格把關,層層落實廉政責任,強調全局人員做到依法審計、廉潔審計。

對政府投資項目的審計,審計局所起的相關主導作用不明顯,對事務所滲透監(jiān)管不夠。同時事務所缺乏國家審計理念,使審計廉政風險不斷加大。

(一)立足于審計監(jiān)督職責的履行,全力保障區(qū)各項重點決策部署的落實。一是下半年要重點保障、全力配合做好上級機關對我市的土地出讓金審計工作。二是加強項目跟蹤審計,及時提供審計意見和建議。特別是對 “五水共治”項目的資金籌集分配情況、項目安排落實情況進行關注,及時發(fā)現(xiàn)“五水共治”行動中存在的各類問題,并得到及時糾正,為管理人員決策提供參謀、服務。

(二)加強對權力運行的制約和監(jiān)督,加強公務支出公款消費審計。根據新制訂的《高新區(qū)公務支出公款消費審計辦法》,結合相關的行政事業(yè)單位財務審計、管理人員經濟責任審計,加強對公務支出、公款消費的審計,重點突出 “三公經費”和會議費、培訓費等情況的審查。通過審計,規(guī)范行政事業(yè)單位公務支出行為,倡導勤儉節(jié)約,大力促進管理人員干部勤政廉政、依法行政。

(三)進一步加大政府投資項目審計。加強對協(xié)審單位的管理和監(jiān)督,對審計項目要大幅度增加局機關人員參與程度,進一步提高審計質量。會同相關單位、各協(xié)審單位按照下半年出臺的《加快政府投資項目審計進度辦法》,不斷提高投資項目審計進度。

市審計局上半年工作總結篇七

一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。召開了全市審計工作暨領導干部經濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調查12個、農業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經濟責任審計1個、市直單位領導干部經濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。

二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原xx醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了xx汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經結束,市委黨校、xx駕校、市煙草辦、市食品總公司的`財務收支審計正在進行中。

三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計

(一)、圍繞服務“三農”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結束,根據審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作

成績

的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。

(二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。

(三)、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉移支付資金審計中,全市審計機關抽調了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”為題,摘要刊載了審計報告的內容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。

(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農民。

(五)、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的xx華明電廠財務收支及廠長經濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。

四、加強了經濟責任審計,注重審計成果運用。全市完成經濟責任審計項目41個,審計經濟責任人58名,查出領導干部負有主管責任的違規(guī)行為金額1192萬元。市本級正在進行的領導干部經濟責任審計項目有市編辦、市中醫(yī)院、市交通局、xx技術學院、原xx醫(yī)專、市農機局、市工業(yè)學校、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司、xx華明公司、市環(huán)衛(wèi)處等12個單位。領導干部經濟責任審計對于加大干部監(jiān)督力度,拓寬干部監(jiān)督渠道,增強領導干部任職期間的經濟責任意識,做到科學決策,依法行政,自覺遵守財經紀律和各項廉政紀律起到了很好的促進作用,同時為各級黨委、政府管好用好干部提供了依據。

五、加強了審計隊伍和領導班子建設。年初,市審計局和各縣(市、區(qū))審計局普遍進行了春季集中整訓,開展了多種形式的業(yè)務

學習

和培訓。5—6月,市局根據全市統(tǒng)一布置,認真開展了整頓機關作風活動。通過學習動員、查擺問題、剖析原因,單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領導班子成員在整風敢于動真格,結合黨內民主

生活

會,開展了認真的批評與自我批評,正確評價了班子的現(xiàn)狀,找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題,提出了6條改進工作的措施,并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,受到普遍歡迎。

市審計局上半年工作總結篇八

二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原xx醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了xx汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經結束,市委黨校、xx駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。

三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計 (二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。 (四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農民。

5、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的'重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的xx華明電廠財務收支及廠長經濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。

五、加強了審計隊伍和領導班子建設。年初,市審計局和各縣(市、區(qū))審計局普遍進行了春季集中整訓,開展了多種形式的業(yè)務學習和培訓。5—6月,市局根據全市統(tǒng)一布置,認真開展了整頓機關作風活動。通過學習動員、查擺問題、剖析原因,單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領導班子成員在整風敢于動真格,結合黨內民主生活會,開展了認真的批評與自我批評,正確評價了班子的現(xiàn)狀,找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題,提出了6條改進工作的措施,并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,受到普遍歡迎。

市審計局上半年工作總結篇九

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上半年以來,蘭山區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的領導下,在市審計局的指導幫助下,首先確立了全年工作思路和重點:牢固確立人爭先進、事爭一流的目標,按照業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質量求高的總要求,正確把握好鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計、政府投資審計、計劃生育審計、“三農”審計、經濟責任審計和信息化建設六個工作重點,做到不斷開拓創(chuàng)新,求真務實,力爭圓滿完成審計任務。全年共安排審計項目55個,其中,省廳統(tǒng)一安排項目6個,市局安排項目5個,區(qū)審計局安排項目44個。截止目前,我們共審計單位30個,占年初計劃的55%,查出違規(guī)違紀資金1.34億元,管理不規(guī)范資金19億元,依法實施處理處罰94萬元,全部收繳財政專戶。共編發(fā)審計信息29篇,被各級采用25篇次。

一、審計業(yè)務工作開展情況

(一)本級預算執(zhí)行審計情況

今年,區(qū)政府第三次以政府辦公室紅頭文件轉發(fā)了《xx年度本級財政預算執(zhí)行審計方案》,為審計工作營造了聲勢,創(chuàng)造了良好的輿論氛圍,支持和促進了審計工作的順利開展。按照方案要求,對區(qū)財政局、地稅局以及15個區(qū)直一級預算單位進行了審計。結合地稅審計,對全區(qū)21家重點稅源企業(yè)進行了審計調查,對5家房地產企業(yè)、建筑安裝企業(yè)進行了審計,對全區(qū)5家福利企業(yè)的資質、稅收征納及減免情況進行了專項審計調查。

通過審計,共查出違規(guī)資金3677萬元,依法處理處罰67萬元,已全部繳入財政專戶。區(qū)地稅分局依據審計結果加大了稅收征繳力度,現(xiàn)已實現(xiàn)多入庫xx余萬元。我們對5家規(guī)模較大的社會福利企業(yè)進行了專項審計調查,寫出了專題報告報送給區(qū)委、區(qū)政府主要領導,并撰寫了信息《社會福利企業(yè)到底惠及了誰?》,揭露了福利企業(yè)管理中存在安置殘疾人員達不到規(guī)定比例、部分福利企業(yè)繳納稅金不實、惠及社會福利事業(yè)太少以及對福利企業(yè)缺乏有效監(jiān)管等突出問題,受到市政府、市審計局、區(qū)政府以及社會各界的高度重視。目前,區(qū)政府根據審計報告,已著手對社會福利企業(yè)的資質、管理、減免稅等情況進行專項調查。

最近,我們已經出具了本級預算執(zhí)行審計報告,區(qū)長辦公會將專題聽取該報告。審計局不等不靠,立即投入到查出問題的整改提高和跟蹤問效工作中,向所有被審計單位全部發(fā)放了“反饋通知單”,督促他們認真整改存在問題,落實審計決定。

(二)金融審計情況

我們組織全局人員分成5個審計組,利用10天時間,對區(qū)信用聯(lián)社5家分社(蘭山、金雀山、銀雀山、大嶺、棗溝頭信用社)完成了xx年度資產、負債、損益情況的審計。共查出違規(guī)資金20.13億元,并已作出了相應處理處罰,共收繳罰款25萬元。

(三)領導干部經濟責任審計情況

今年,市委、市政府下發(fā)了《關于進一步加強經濟責任審計工作的意見》以后,區(qū)委、區(qū)政府領導高度重視,以蘭辦發(fā)[xx]10號文件向全區(qū)范圍轉發(fā)了該文件。區(qū)審計局立即采取了三條落實措施:一是在全局進行了集中學習,吃透精神,深刻領會。二是積極與組織、紀檢等部門溝通協(xié)調,共同形成監(jiān)督合力。三是由組織部委托,首次對蘭山區(qū)5個鎮(zhèn)街道的黨政“一把手”實行任中審計。

我們結合本級預算執(zhí)行審計,已經完成了4名領導干部經濟責任的離任審計。其他5個鎮(zhèn)、辦事處的黨(工)委書記、鎮(zhèn)長(主任)的經濟責任審計將在下半年開展。

(四)招商引資項目審計調查情況

今年,區(qū)政府以摸清招商引資項目的真實性、效益性為目標,由區(qū)審計局對xx年度全區(qū)招商引資項目進行審計調查,揭露了招商引資中的虛假行為,維護了市場經濟秩序。經審計調查15家單位,區(qū)政府分配任務15850萬元,實際完成引資任務為5038萬元,占區(qū)年終考核認定的27%。

此外,教育系統(tǒng)財務收支審計也已全面展開,對區(qū)直5所學校(五中、七中、西郊實驗學校、第一職業(yè)中專和電大)完成了調帳,有關審計正在進行中。

(五)領導交辦審計事項

今年,我們積極為黨委政府發(fā)揮參謀助手作用,先后接受委托對華藥物流城經濟糾紛案件、區(qū)農機公司上訪案件、供銷社果品公司上訪案件、亞翔水泥廠上訪案件、兗石鐵路復線建設項目、吉豐毛毯廠上訪案件等6個項目進行了審計和調查,為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。

二、保持*員先進性教育活動開展情況

區(qū)審計局緊密聯(lián)系審計工作實際,認真扎實地開展保持*員先進性教育活動。這次教育活動共分為三個階段,即動員學習階段、分析評議階段和整改提高階段。全局23名黨員(包括離崗、離退休黨員10人)和機關其他人員全部參加了這次活動,參學率達100%。通過這次活動,局黨組的創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力不斷增強,黨員隊伍的先進性和純潔性得以充分展現(xiàn),審計工作在質量和力度上都有顯著提高,受到區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務機關的充分肯定,也贏得了人民群眾的廣泛好評。總結這次先進性教育活動的特點,主要有以下幾個方面:

(一)領導重視程度高

一是當作“一把手”工程,主要領導擔任領導小組組長,親自研究和部署有關具體工作,列入了正常工作計劃。二是分工細致,安排專人負責上下聯(lián)絡、計劃制定、組織實施、信息宣傳、檔案管理、總結調度等具體工作。三是班子成員帶頭,認真撰寫心得體會和讀書筆記,主動開展談心交流活動,深入擺查自身問題并認真實施整改提高,發(fā)揮了黨員領導干部模范帶頭作用。

(二)黨員參學比率高

全局23名黨員全部參加了教育活動,其他審計人員也積極參加了活動,全局參學率達到了100%。尤其是年齡比較大的離退休和離崗黨員,都堅持參加活動,每個環(huán)節(jié)都不少、不漏、不省,發(fā)揮了老黨員的模范作用。

我們采取分類指導的辦法,保證所有黨員都能積極參學,都能受到良好教育。在職黨員每周一、三、五集中學習半天,其他時間利用業(yè)余自學。老黨員每周二、四集中學習,中午在機關食堂統(tǒng)一就餐,還實行上門接送服務,方便了老黨員參加活動。黨員領導干部讀書筆記不少于兩萬字,心得體會每篇不少于兩千字;老黨員和普通黨員讀書筆記不少于一萬字,心得體會每篇不少于一千五百字。分析評議和整改提高階段,每個黨員都嚴格認真地撰寫并上交了個人黨性分析等材料。

(三)采取措施力度高

首先,制訂了《區(qū)審計局學習制度》《在職黨員幫助老黨員學習制度》《補課制度》等,保障了學習的順利進行。其次,搞好結合,達到工作和活動兩不誤、兩促進。主要是合理安排學習時間,與工作搞好結合;學習教材內容和學習審計業(yè)務相結合;計劃內審計和黨委政府領導交辦事項相結合。第三,開展特色教育活動。結合審計機關特點,開展了“每個黨員就是一面旗幟活動”,開展了在職黨員幫助老黨員,黨員領導干部幫助普通黨員活動。組織黨員到沂南縣馬牧池鄉(xiāng)“沂蒙母親”王換于紀念館瞻仰英雄革命事跡,重溫入黨誓詞,接受革命傳統(tǒng)教育。第四,慷慨解囊,奉獻愛心。每個黨員共捐款四次,在“雙聯(lián)雙帶”“繳納特殊黨費”“慈心一日捐”“防災救災”活動中,每個班子成員捐款共500元,普通黨員共捐款300元,無私奉獻,救助弱勢群體。

(四)整改問題成效高

通過廣泛征求意見和分析評議,擺查出了當前存在的突出問題主要有:審計業(yè)務人員少,不能滿足日益增長的工作需要;現(xiàn)有的審計工作條件和設施太簡陋,不利于開展審計工作等。局黨組主要負責同志切實履行第一責任人職責,集中力量抓好這次整改。按照“是誰的問題誰整改,有什么問題就整改什么問題”的原則,領導班子、班子成員和普通黨員都制訂了各自的整改方案,直至整改完畢、群眾滿意為止。具體整改措施是:第一,圍繞如何提高審計質量,從敢于揭露問題、解決問題方面進行認真整改。我們充分發(fā)揮審計職能作用,自覺充當黨委政府的參謀和助手,對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題敢于揭露和曝光,將審計真實情況匯報給區(qū)委、區(qū)政府,供領導決策參考。第二,充分調動審計人員積極性,搞好內部管理,促進審計工作的順利開展?;I集資金6萬余元購置了6臺筆記本電腦、u盤等辦公設施,較好地滿足了審計工作需要。此外,還組織全局審計人員進行了健康查體,興辦了機關食堂解決了因人員居住分散而就餐不便的問題,這些措施極大地調動了職工的積極性,促進了審計工作的順利開展。

通過整改提高,全局上下呈現(xiàn)出了人心齊,風氣正、工作實的良好局面,干部職工精神面貌煥然一新,審計工作進展順利,審計質量和力度有了很大提高。主要體現(xiàn)在:領導班子水平明顯提高,班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力大大加強;黨員隊伍素質明顯提高,黨性觀念明顯增強,更加符合黨員先進性的標準和要求;精神面貌煥然一新,全局呈現(xiàn)出一派積極向上、安定和諧、工作充實的良好局面。審計執(zhí)法水平明顯提高,實施處理處罰近100萬元,審計決定落實率100%,沒有出現(xiàn)一例復議、上訴等現(xiàn)象,審計意見和建議全部被采納;也初步建立了黨員先進性教育的長效工作機制。

(五)群眾滿意程度高

我們在活動中,共進行了3次民主測評,黨員和群眾滿意率均為100%,受到市委指導組和區(qū)委督導組的高度評價。在分析評議階段,黨員民主測評滿意率100%,領導班子及成員征求意見滿意率100%。在整改提高階段,黨員和群眾對審計局開展活動的總體意見也是100%滿意。

三、采取的工作措施

為了全面完成審計任務,更好地提高審計質量和水平,發(fā)揮審計職能作用,我們采取了以下幾條措施:

(一)緊緊抓住發(fā)展機遇

全市審計工作會議召開以后,蘭山區(qū)委、區(qū)政府認真研究和部署,3月8日召開了全區(qū)審計暨經濟責任審計工作會議。會議規(guī)格之高、規(guī)模之大、效果之好為近年之最。區(qū)委副書記、紀委書記馬永印主持,區(qū)長李沂明作了重要講話,區(qū)委常委、組織部長謝華東傳達了中央、省、市審計工作會議精神,區(qū)政府副區(qū)長米兆民傳達了《xx年度審計項目計劃》。五部門主要負責同志出席了會議。各鎮(zhèn)、街道鎮(zhèn)長、主任和財政所長,區(qū)直各部門、單位主要負責人、財務負責人,區(qū)審計局特邀監(jiān)督員,區(qū)審計局全體人員參加了會議。這次會議上,區(qū)政府用紅頭文件下達了全年審計項目計劃,這已經是區(qū)政府連續(xù)第三年以政府文件下達審計計劃。我們緊緊抓住這次會議帶來的良好機遇,進一步鼓舞士氣,大膽工作,使審計工作有了一個良好的開端。

(二)以清晰的工作思路主導審計工作

近年來,我們堅持每年初確定一套新的工作思路和把握幾個工作重點,做到有的放矢地尋求工作突破,實踐證明收效明顯。如:年初我們確立了審計重點再突出,審計要求再提高的總體思路,目的是使審計工作進一步精益求精,更上臺階。圍繞思路和重點,審計方向更加明確,審計目標更加清晰,工作動力更加充足。

(三)以嚴格的規(guī)章制度規(guī)范審計工作

為全面實現(xiàn)工作目標,我們今年又制定了四個紅頭文件,即1號文:《xx年全局主要工作任務指標及考核獎勵辦法》;2號文:《蘭山區(qū)審計局重點任務包干分工》;3號文:《關于加強機關公文管理的規(guī)定》;4號文:《關于加強審計信息宣傳工作的規(guī)定》。這四個文件緊密結合審計工作實際,分別從全年審計工作任務、任務分工及責任追究落實、規(guī)范審計文書、加強審計宣傳四個方面,對全年工作進行了細化和量化,指明了工作努力方向,明確了重點突破口,保證了工作的順利進行,夯實了工作基礎。此外,我們還隨后制定了《黨風廉政建設實施意見》,對審計紀律等提出了嚴格要求。在就地審計中,我們堅持不用被審計單位車輛接送,自行解決車輛和就餐問題,上班和下班都到局機關統(tǒng)一集合,有效地減少了給被審計單位造成的干擾,促進了廉潔從審,樹立了審計機關和審計人員的良好形象。

(四)以跟蹤問效措施落實審計整改

市審計局下發(fā)的`《臨沂市審計結論落實工作暫行規(guī)定》,我們立即組織全局人員進行了傳達學習,并成立了專題研究小組加以研究和落實。根據文件精神和要求,我們及時和區(qū)政府督察科、紀檢監(jiān)察、財政、稅務、國資局、公安等部門分別進行了溝通,初步形成了共識。采取的措施是:一是在本級預算執(zhí)行審計項目中全面推行審計反饋書制度,要求被審計單位將審計查出問題的整改落實情況限期書面報告審計局,實行審計、監(jiān)察、財政聯(lián)合跟蹤問效和后續(xù)審計制度,整改情況將存入審計檔案。二是實行審計建議書制度,由審計組將部分查出問題以審計建議書形式,函告財政、稅務和被審計單位主管部門等,并要求上述單位將落實情況函告我局。三是與財政、稅務、紀檢檢察和司法機關初步建立了信息互通機制或案件移送渠道,共同形成監(jiān)督合力,促進審計結論的完整落實。

(五)以和諧的審計環(huán)境保證審計工作

我們堅持以人為本的原則,積極營造和諧的審計工作環(huán)境,創(chuàng)造有利于審計開展的良好條件。今年,我們根據黨員和群眾反饋意見,組織對全局人員進行了健康查體;新購置了臺式電腦、筆記本電腦和u盤等辦公設備,達到了審計人員人手一臺筆記本電腦;辦起了機關食堂,解決了審計人員居住分散,就餐不便的問題;此外,還進一步轉變機關作風,發(fā)揮領導干部的模范帶頭作用,班子成員深入一線當主審,帶頭嚴格自律等,促進了機關作風的持續(xù)良好。

四、存在問題、不足和下一步工作打算

當前,我們的工作也還存在一些不足,與市局的要求和兄弟縣區(qū)局比較仍有差距,主要問題和不足之處是:一是審計署6號令的執(zhí)行一些環(huán)節(jié)上還沒有完全掌握;二是效益審計開展得不夠深入;三是信息化建設有待于進一步加強,尤其是計算機審計比較滯后。

我們決心認真領會和落實市審計局的這次會議精神,按照年初確定的工作思路和目標,開拓創(chuàng)新,求真務實,圓滿完成各項審計任務。下一步工作具體打算是:

一是加快信息化建設步伐。要充分利用現(xiàn)有設備和審計網站,繼續(xù)投入人力和物力,努力建設信息化審計,爭取實現(xiàn)完全利用計算機審計項目1-2個,并讓審計程序和審計結果更加公開化、透明化。

二要突出重點項目審計。加強對農業(yè)專項資金、農村財務“三代管”資金的管理和使用作為今年審計重點,爭取把基層經濟矛盾和糾紛化解在基層。加大對政府投資項目的審計監(jiān)督,從嚴查處建設領域的違規(guī)行為。

三要繼續(xù)加強審計隊伍建設。在從嚴要求審計隊伍的基礎上,加強科學領導和科學管理,鼓勵開拓創(chuàng)新和積極進取,培養(yǎng)高素質、高水平的業(yè)務人才。

市審計局上半年工作總結篇十

審計機關廉政建設是審計工作的重要組成部分,我局始終把它作為重要內容納入到各項審計工作中,2020年紀檢監(jiān)察工作雖然有一些成效,但與上級的要求還存在一定的差距。主要表現(xiàn)在:一是學習抓得不夠。全局審計干部職工對政治理論和業(yè)務學習不夠深入。尤其是對各級黨委、紀委關于黨風廉政建設的文件精神、部署要求學習不夠、掌握不透,對工作造成一定影響。二是人員緊張,直接導致紀檢監(jiān)察工作效率降低。除去需完成年度審計項目計劃中所列的審計項目外,我局還要接受上級審計機關交辦的“上審下”項目和區(qū)委區(qū)政府交辦的臨時審計工作,工作量過大。市區(qū)紀委、巡察、財政等部門長時間在審計局抽用人員,導致我局開展一些法定審計項目的人員都捉襟見肘,致使紀檢監(jiān)察工作進度滯緩,效率明顯降低。

市審計局上半年工作總結篇十一

為切實加強精準扶貧工作,我局將包扶工作列為重要議事日程,周密籌劃,扎實推進。從局機關選派包扶領導干部22名結對幫扶115戶308人,包扶干部分批多次進村入戶,分析掌握致貧原因,從國家扶貧政策和村情、戶情出發(fā),幫助貧困戶理清發(fā)展思路,制定符合發(fā)展實際的扶貧規(guī)劃,明確工作重點和具體措施,并落實包扶干部責任制,做到不脫貧不脫鉤。幫扶工作取得一定成效:一是由局長帶隊到幫扶村組織培訓全村黨員和部分群眾代表上黨課3次,學習黨建知識和傳達各級脫貧攻堅會議精神,有力地促進了精準扶貧和農村黨建工作的良性互動;二是動員村民開展“環(huán)境衛(wèi)生整治”活動,極大改變村內臟亂差現(xiàn)象;三是通過調研,動員村民發(fā)展種植核桃樹1000余畝,請中藥材辦的技術人員到包扶村指導種植板藍根并鼓勵群眾種植300余畝;請黃龍核桃樹技術人員對核桃樹種植戶進行了核桃樹管護進行了培訓;四是深入開展貧困戶精準識別和產業(yè)扶貧資金自查自糾。

市審計局上半年工作總結篇十二

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出違規(guī)金額**萬元,管理不規(guī)范金額**萬元,經審計處理應上交財政1493萬元,應減少財政撥款或補貼**萬元,核減投資額**萬元;移送有關部門處理事項9件,出具審計報告和報送審計調查報告130篇,發(fā)布審計結果公告43個,提出審計建議320條,被采納**條。審計工作在維護財經秩序,推進依法行政,促進廉政建設,保障溫州經濟社會健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。

一、謀篇布局,主動跟進,努力發(fā)揮審計建設性作用

(一)圍繞中心,服務宏觀政策落實到位。我市審計機關不斷加強對中央和地方宏觀調控措施貫徹落實情況的跟蹤審計,力求通過審計,使各類宏觀調控政策措施落實到位。今年按照每季度審計一次、每次出一個報告的要求,在全市首次同步開展“三公經費”全面審計調查,發(fā)現(xiàn)公務接待費預算安排核定機制欠科學、公務接待超預算、公車補貼發(fā)放不規(guī)范、因公出國(境)經費在其他經費中列支等問題,現(xiàn)第二季度調查工作正在進行中。組織實施“四公”即行政事業(yè)單位房產管理狀況專項審計調查,發(fā)現(xiàn)市級機關房產存在家底不清、兩證不齊、權屬不明、賬實不符、出租行為不規(guī)范、配置不均等問題。據此撰寫的兩個專項審計調查報告,均得到了時任省委常委、市委書記陳德榮的重要批示。積極服務**金融改革,草擬《**市地方金融審計暫行辦法(草案)》,現(xiàn)已上報市政府法制辦;組織部分縣(市、區(qū))審計局完成9家小額貸款公司2019年度經營風險專項審計調查,發(fā)現(xiàn)部分小額貸款公司在內部風險防范、貸款投向、基礎管理等方面還存在諸多薄弱環(huán)節(jié),且融資成本高、稅負重、融資渠道不暢等“三大”問題依舊阻礙小貸行業(yè)發(fā)展。首次對溫州市部分村鎮(zhèn)銀行運營情況開展專項審計調查,關注村鎮(zhèn)銀行落實行業(yè)政策、內控管理制度方面的情況,及時提出防范金融風險和改進管理的審計建議。永嘉縣審計局結合“三邊四化”重點工作,對縣城綠化工程進行審計調查,發(fā)現(xiàn)了部分綠化項目預決算不規(guī)范、合同價款簽訂不準確、施工圖紙與實際不符、綠化常規(guī)養(yǎng)護不到位等問題。

(二)跟進問效,確保政府財力高效配置。上半年共完成財政類審計項目97個。高度關注預算執(zhí)行的嚴肅性,重點把握預算執(zhí)行的總體效果,注重反映預算執(zhí)行中出現(xiàn)的突出性、普遍性和傾向性問題,從體制、機制、制度和政策層面發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能。構建“政府財力分析平臺”,利用在線監(jiān)督系統(tǒng)、部門預算審計軟件和數(shù)據庫分析系統(tǒng),重點關注財政性資金管理和使用績效以及稅收征管方面的情況,發(fā)現(xiàn)部分項目預算執(zhí)行不理想、日常稅收征管不到位等需要進一步規(guī)范的問題。如發(fā)現(xiàn)市本級大量的財政性資金存放在各商業(yè)銀行,理財方式單一,增值渠道有待拓寬,資金增值尚有很大的空間;**年**市本級部門預算中有63家單位117筆金額大于50萬元的年度指標當年零支付,合計金額**萬元;溫州丹璐商業(yè)管理有限公司因經營不善破產導致欠繳稅款**萬元難以收取等問題。鹿城區(qū)審計局在今年的財政審計中,發(fā)現(xiàn)某街道個體定額管理不規(guī)范,出現(xiàn)相鄰同面積同行業(yè)店面核定征收額差4.5倍以及個別個體戶征收額定低于起征點的情況。鹿城區(qū)地稅局采納審計建議,對城區(qū)各街道雙定管理戶稅收定額情況進行重新核定,并通過多種方式公開監(jiān)督渠道、公開定額評議過程、公開定額評議結果,使個體稅收定額工作能夠在陽光下操作。龍灣區(qū)審計局在該區(qū)財政預算執(zhí)行審計中,多次與財政部門的溝通協(xié)調,區(qū)財政終于開設審計專號,授予特定審計人員的查詢權限,審計人員通過政府內網進入國庫集中支付系統(tǒng),“足不出戶”就可以暢通無阻地查詢區(qū)財政預算指標分配情況,以及全區(qū)101家實行國庫集中支付單位的資金使用情況,甚至具體到每一筆支付業(yè)務,有效提高了審計監(jiān)督能力和監(jiān)督效果。

(三)護航國資,強化國有企業(yè)競爭能力。進一步關注我市國企經營管理情況,加強對國有企業(yè)資金、權利和責任的審計,關注國有企業(yè)經營保值增值和企業(yè)經營管理的績效審計,提升企業(yè)競爭力。針對溫州實際,重點對溫州市市屬國有企業(yè)的經營績效和資產管理情況進行專項審計調查,發(fā)現(xiàn)企業(yè)內部集資、個別國資公司存在大額借款與大額存款并存現(xiàn)象。如溫州市名城建設投資集團有限公司等7家國有集團公司內部職工集資款合計**萬;溫州市現(xiàn)代服務業(yè)投資集團有限公司合并報表反映**年第四季度至2019年第一季度季末平均融資余額為**萬元,同期季末貨幣資金平均余額為**萬元,大額借款與大額存款并存。陳金彪市長對此高度重視,批示要求國資委及17家國資公司認真做好審計整改工作。在對20家溫州市屬國有企業(yè)集團融資和負債情況進行的專項審計調查中,發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)存在融資資源不足、自身造血功能不足、融資方式單一、償債壓力大及不確定因素多等問題。

9375萬元;此外市審計局還對40個單項工程進行了審計,核減工程款3363萬元,有效節(jié)約了工程成本,提升了項目績效。圍繞溫州投資大平臺大建設大發(fā)展,積極“借力”,通過招投標選取12家政府投資建設項目造價咨詢社會中介機構,在市審計局的統(tǒng)一組織和管理下,有序參與到投資項目審計中;出臺《**市投資審計管理辦法》和《**市政府投資項目跟蹤審計管理辦法》,對全市10億元以上政府投資項目進行跟蹤審計;積極籌建溫州市政府投資項目審計管理系統(tǒng),計劃實施1+n方式,整合紀委、發(fā)改委、住建委、財政、公共資源辦公室等單位的資源,努力實現(xiàn)從項目立項到竣工決算全過程審計監(jiān)督與控制。甌海區(qū)審計局大力推動跟蹤審計縱深發(fā)展,制定《bt項目跟蹤審計工作方案》,《政府項目協(xié)作審計協(xié)議書》,《協(xié)審單位跟蹤審計工作細則》等一系列措施制度,并首次將bt模式項目納入跟蹤審計范圍。瑞安市審計局連續(xù)第二年開展工程建設指揮部運行情況審計調查,分析指揮部模式下工程投資效率和效益,并提出指揮部管理模式存在的弊端及逐步改革指揮部管理模式等建設性意見,該意見被瑞安市政府采納,并出臺重點工程建設管理機構改革方案,撤并了17個指揮部,為提高政府投資績效打下了較好基礎。

(五)惠農為民,提升民生資金使用績效。我市審計機關緊跟政府在教育、文化、醫(yī)療、住房、環(huán)境保護、社會保障等民生項目資金投入的流向,陸續(xù)開展**市本級**年度生態(tài)建設資金績效、**年度財政教育投入及資金使用情況、**市**年至**年水利資金投入和**市公交企業(yè)財政補貼資金等一系列專項審計調查;在教育投入及資金使用情況專項審計調查中,發(fā)現(xiàn)教育資源均衡化建設有待進一步推進、教育資金未按規(guī)定撥付使用、管理不規(guī)范等情況。在保障性住房跟蹤審計中撰寫的《**廉租房退出機制不完善應引起重視》和《農房集聚改造項目監(jiān)理履責缺位問題亟待重視》文章,分別得到王建滿副省長和陳金彪市長的批示。**縣審計局在對村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金專項審計時,發(fā)現(xiàn)項目計劃實施進度緩慢、個別項目安排不合理成效不明顯、肢解工程規(guī)避招投標、村級資金虛假配套、套取資金、工程驗收把關不嚴等問題。泰順縣政府積極采納審計建議,建立《**縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目督查工作制度》,出臺《泰順縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目驗收辦法(試行)》,結合《泰順縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目資金管理辦法》和《泰順縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目管理辦法》,形成從項目資金、項目建設到項目驗收完整的管理制度機制,保證特扶項目建設質量,充分發(fā)揮經濟和社會效益。

(六)制約權力,形成經濟責任監(jiān)控網絡。上半年,全市審計機關共對31個單位的33名領導干部實施了經濟責任審計,共查出違規(guī)金額**萬元,管理不規(guī)范金額7456萬元。市審計局協(xié)同組織部門對市委管理且納入經濟責任審計范圍內的部門黨政正職領導干部、市屬國有及國有控股企業(yè)法人代表等117個經濟責任審計對象進行了abc分類;起草《**市經濟責任審計中長期規(guī)劃(草案)》、《**市經濟責任審計計劃管理辦法(草案)》,修訂《**市經濟責任審計聯(lián)席會議制度(草案)》,現(xiàn)各制度處于征求意見階段。蒼南縣出臺《**縣干部信用管理暫行辦法》,實行**干部信用abc等級制,明確規(guī)定領導干部在經濟責任審計中若被認定對造成嚴重不良影響的重大損失浪費或嚴重違紀違規(guī)行為需負直接領導責任的,將被直接評定為c級,不得晉升,并根據不同情況,分別可采用輪崗交流、停職檢查、改任非領導職務、引咎辭職、責令辭退、免職、降職等組織處理方式。平陽縣首推“村房兩改”村負責人經濟責任審計,將列入縣“村房兩改”建設的.村集體主要負責人及班子成員作為審計對象,由縣農房辦根據“村房兩改”建設項目進度提出年度審計任務建議,列入縣審計局年度計劃并接受經濟責任審計。

(七)加大力度,深入推進反腐倡廉建設。市審計局在對溫州市農業(yè)發(fā)展投資集團有限公司接收省中盛實業(yè)投資公司審計中,發(fā)現(xiàn)公司法人代表馮某涉嫌虛構股權收購合同,侵吞巨額國有資產,目前已移送市人民檢察院處理。原**廣播電視大學在基建資金中列支村干部外出考察費用和補貼等**萬元,新校區(qū)礦渣回填工程款依據不足,涉及金額249.34萬元,移送市紀委和司法機關查處后,有3人被刑拘。此外,市審計局在對溫州市地下糧庫籌建處財務收支審計、馬鞍池公園建設辦公室資產核實審計和**濱海職教中心礦渣填筑工程專項審計中,均有線索向市紀委移送。**市審計局在對該市園林綠化管理所審計中,發(fā)現(xiàn)樂清市園林綠化管理所工會、樂清市園林局工會出資組建的樂清市東塔園林有限公司存在嚴重違紀問題,將線索移送樂清市紀委監(jiān)察部門處理。文成縣審計局在今年的“三公”經費和財政教育資金專項審計調查中,發(fā)現(xiàn)部分單位部門存在違紀問題,現(xiàn)已將峃口鎮(zhèn)人民政府、玉壺中學等7家涉嫌違紀單位進行依法移送。

二、深化轉型,積極探索,積極促進審計成果提升

我市審計機關在工作中注重加快思維轉變、工作轉型和成果轉化,進一步促進了審計成果的運用,加大了審計整改力度,提升了審計服務水平,并通過實施“十大管理創(chuàng)新項目”和“五型”機關創(chuàng)建,使內部管理、硬件技術、人員作風都得到了明顯改善,推動了審計轉型發(fā)展。

(一)狠抓審計規(guī)范化建設。一方面,狠抓審計質量建設,加強審計項目審理復核,嚴格項目評優(yōu),組織人員對2019年度57個優(yōu)秀推薦審計項目進行評比,根據評比情況對30個優(yōu)秀審計項目和15個表彰審計項目予以通報表彰,并向省廳推薦7個優(yōu)秀審計項目。另一方面,以“深化‘法律六進’,推進依法治國”法制宣傳教育主題活動為契機,強化審計法制化建設,加大法規(guī)宣傳力度,制定出臺《**市審計局2019年法治政府建設工作計劃》、《**年“審計法治宣傳月”活動方案》,著力推進普法依法治理工作創(chuàng)新,大力弘揚審計法治文化。

(二)緊抓審計信息化建設。充實調整審計信息化技術組,吸收縣(市、區(qū))局的計算機審計骨干加入,使技術組成為交流互助的平臺,提升全市審計機關的計算機審計水平;開發(fā)溫州市“三公經費”網上申報系統(tǒng),減少基礎數(shù)據匯總、統(tǒng)計、分析等工作,提高工作效率。目前,有六個縣審計局依托該系統(tǒng)開展“三公經費”專項審計調查工作。繼續(xù)探索聯(lián)網審計,積極推進oa系統(tǒng)改造升級,初步確定審計oa系統(tǒng)在落實即辦制的提示、預警、考核等模塊的開發(fā)設計方案。積極探索數(shù)據式審計,如市局借助數(shù)據庫軟件對市本級當年全部指標進行整理分析,并結合國庫支付系統(tǒng)數(shù)據,總體把握我市本級預算執(zhí)行總體情況,發(fā)現(xiàn)預算指標零支付、預算撥付不足等諸多問題。同時利用我市本級國庫集中支付系統(tǒng)備份數(shù)據開展計算機審計,以全省地稅數(shù)據大集中為契機,探索地稅大集中審計新方式,取得了良好效果。

(三)實抓審計成果轉化應用。為加大審計成果的宣傳力度,提升審計成果的綜合運用水平,市審計局上半年編發(fā)審計信息**篇,期間被上級審計機關、黨政信息部門及省部級媒體等累計采用130余篇次,被市委、市政府主要領導批示7次,有效地推動審計成果的轉化運用。加強審計結果公開力度,出臺《**市審計局“陽光審計”三年行動計劃》,明確了審計職責、審計計劃、審計過程和審計結果四方面的公開內容。特別是在審計結果公開方面,除必須公告“同級審”工作報告以及整改報告外,規(guī)定具體審計項目(除按規(guī)定統(tǒng)一由上級審計機關公開和涉及國家秘密、商業(yè)秘密等不宜公開的項目)在出具審計報告后6個月內必須以一定的方式向社會公開,力求通過三年的努力,逐步實現(xiàn)可公開事項100%公開。

(四)深抓內部審計建設。充分發(fā)揮審計學會和內審協(xié)會作用,根據溫州實際,選擇前瞻性、可行性和有實際意義的課題進行研究,今年共上報重點課題4個,一般課題36個,推薦5篇論文參加全國評比,努力推動審計理論與實務的創(chuàng)新。繼續(xù)加強與內審協(xié)會各會員單位的聯(lián)系溝通,開展培訓、考察和交流等活動,如組織舉辦了一期**市教育系統(tǒng)內部審計工作交流會,是協(xié)會首次召開的單一系統(tǒng)的行業(yè)經驗交流會,有效促使個會員單位提高內審工作的法制化和規(guī)范化程度。完成《**市內部審計工作規(guī)定》的草擬和修訂工作,現(xiàn)已提交市法制辦報市政府常務會議研究;完成2019年度優(yōu)秀內部審計項目評比,評出優(yōu)秀項目29個,推薦5個優(yōu)秀項目參加省廳評比。

(五)細抓審計隊伍建設。以建設學習型黨組織和學習型機關為抓手,引導樹立全員學習、終身學習和全程學習的思想觀念,強化政治學習。切實提高領導干部隊伍的思想理論素養(yǎng);強化業(yè)務培訓,重視學歷教育、提升技術職稱層次,多層次、多渠道、多方式地開展教育培訓工作,強化理論研究,充分發(fā)揮審計理論研究的“智庫”作用。全面實施全員績效考核,在去年的基礎上對考核辦法進行了調整,增加全局民主測評分數(shù)權重,領導班子對中層正副職評分要求排序,并對我局自行開發(fā)的全員績效考核應用系統(tǒng)進行優(yōu)化,進一步調動了干部干事創(chuàng)業(yè)積極性。全面落實責任制,將今年審計項目計劃、十大項目、五型機關創(chuàng)建、黨風廉政和反腐敗工作等全局重大任務以責任制形式分解落實,并把落實情況納入先進文明處室考核,與全員績效考核相掛鉤,有力提高審計隊伍整體執(zhí)行力。

(六)嚴抓黨風廉政建設。出臺《認真貫徹落實市委市政府改進工作作風密切聯(lián)系群眾有關規(guī)定的實施細則》等12項管理辦法。出臺《公務接待管理若干規(guī)定》、《公務用車服務保障制度》等配套文件,嚴格執(zhí)行“三公”管理公示和報告制度。全面落實即辦制,開展以“制度+科技”狠抓即辦制落實活動,成立活動領導小組,梳理即辦事項一覽表,出臺《ab崗制度》和《即辦制考核辦法》等配套措施,建立待辦事項提醒功能,提高即辦制智能化辦公管理水平;定期組織監(jiān)督員組成臨時檢查組,對即辦制工作實行每月一檢查,工作初見成效。做客行風熱線欄目,傾聽民意,現(xiàn)場答疑解惑,取得良好社會效果。通過廉政文化教育常態(tài)化、傳統(tǒng)文化教育日?;⒘疂崗膶徶贫然蜆嫿ü_透明審計環(huán)境規(guī)范化等“四化”活動,出臺相關制度規(guī)定,邀請市紀委朱建和常委作專題輔導,建立廉政教育宣傳櫥窗,開展廉政征文、格言、寄語等活動,教育全體干部職工,增強廉潔奉公意識,提高自我約束能力。堅持“外抓審計紀律,內抓機關管理”,緊緊圍繞“人事權、財務權和審計監(jiān)督權”等容易產出腐敗的重點環(huán)節(jié),加大反腐倡廉工作力度,圍繞已經查找出的廉政風險點,進一步完善防控措施,起草《溫州市審計局廉政風險防控辦法》,實現(xiàn)對審計業(yè)務全程、所有職能崗位、內部事務管理的全面覆蓋和風險預警。加強對局機關內部重點環(huán)節(jié)、重點部門落實廉政規(guī)定情況的監(jiān)督檢查,擴大對審計組執(zhí)行“八不準”紀律情況的監(jiān)督檢查,通報廉政檢查情況和行風評議情況。

三、**年下半年工作思路

下一階段,我市審計機關將繼續(xù)圍繞市委、市政府和省審計廳的工作部署,深入實施上級交辦的各類任務,認真履行審計職責,重點做好以下幾項工作:

一、認真實施年度計劃。對照年度審計工作計劃,統(tǒng)籌安排重點項目、重點資金、重點部門的審計。一是關注經濟社會發(fā)展的突出問題,促進國家宏觀調控政策措施的落實;二是關注全部政府性資金,促進制度的健全和管理的規(guī)范;三是關注民生和社會建設問題,促進改善民生和維護群眾切身利益;四是關注政府投資項目建設,促進提高投資效益和實現(xiàn)政策效果;五是關注企業(yè)國有資產保值增值,促進深化改革和維護國有資產安全;六是關注領導干部履行責任情況,促進責任追究制度和問責機制的建立。

二、繼續(xù)實施“十大項目”。下半年市審計局將對照審計機關“十大項目”分解實施方案,構筑新模式,探索新方法,關注新焦點,落實新制度,尋求新突破,以點帶面,內外兼修,促進“十大項目”向縱深發(fā)展,努力實現(xiàn)審計成果提升,穩(wěn)步推動自身長遠發(fā)展。

三、深入開展“五型”機關創(chuàng)建。以全面提速、提效、提質為目標,進一步明確任務,落實措施,強化責任,深入創(chuàng)建“責任型、服務型、效率型、學習型、廉潔型”機關。具體實施要點有:一是統(tǒng)籌兼顧,注重實效;二是健全制度,強化督查;三是文化為先,營造氛圍;四是轉變作風,關注民意。同時,積極開展市委市政府統(tǒng)一部署的“黨的群眾路線”實踐教育活動、“三萬行動”等重點工作任務.

四、提升審計成果運用水平。加強審計資源的整合,注重審計成果的運用、轉化和推廣,認真研究評估被審計單位整改措施的科學性、可行性及整改的實際效果,積極采取跟蹤督促的方式,主動幫助被審計單位實施整改,切實提高審計整改效果。同時,加大審計公告與政務公開的力度,進一步增加審計工作的透明度,保障人民群眾的知情權。此外,加大審計理論研究力度,使其與審計工作緊密結合,努力推動審計理論研究成果和審計實踐成果的雙向轉換,并大力推進金審工程二期建設,充分發(fā)揮審計視頻會商系統(tǒng)和行業(yè)數(shù)據分析系統(tǒng)的作用,繼續(xù)探索開展信息系統(tǒng)審計、聯(lián)網審計和數(shù)據式審計,促使計算機審計向縱深發(fā)展。

市審計局

**年**月**日

市審計局上半年工作總結篇十三

20__。

年上半年,在縣委、縣政府和市審計局的領導下,我局以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導,牢固樹立社會主義榮辱觀,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作思路,緊密圍繞全縣“”工作目標,按照縣委、縣政府提出的“”發(fā)展戰(zhàn)略,堅持市審計局提出的“”工作思路,緊扣服務發(fā)展,創(chuàng)優(yōu)環(huán)境這

一大局,突出“內強素質、外樹形象”兩大主題,全面貫徹審計方針,積極創(chuàng)新審計理念,不斷優(yōu)化審計資源,進一步規(guī)范審計行為,依法強化審計監(jiān)督,全面提升審計質量,樹立良好審計形象,為加強黨風廉政建設,促進全縣財政經濟持續(xù)健康協(xié)調發(fā)展和社會事業(yè)全面進步做出了積極的貢獻。據統(tǒng)計,截止6月20日,我局已完成審計(調查)計劃項目16個,其中投資審計9個。查出違規(guī)金額342萬元,管理不規(guī)范金額6174萬元,應調帳處理5158萬元;審計工程決算9672萬元,審減1338萬元。提交審計信息報告86篇,被采用或批示63篇?;仡櫚肽陙淼墓ぷ鳎饕幸韵聨讉€方面:

一、提升審計執(zhí)法水平,履行“經濟衛(wèi)士”職責。

縣審計局始終緊緊圍繞促進經濟持續(xù)健康發(fā)展這一主題,克服人員少、任務重的矛盾,自覺增強做好審計工作的責任感和使命感,不負“經濟衛(wèi)士”重任,履行審計監(jiān)督職責,服務經濟發(fā)展。

(一)依法審計,突出重點,搞好預算執(zhí)行審計。

我局按照“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、制約權利、提高效益”的工作要求,堅持審深、審透、審細、審嚴的原則。審計了縣財政局具體組織的本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況,縣地方稅務局的稅收征管情況,國家金庫沾化縣支庫辦理本級預算資金的收納、劃分、留解和撥付情況。同時,對縣財政局、勞動局和衛(wèi)生局等單位20__。

年度的部門預算執(zhí)行情況進行了審計。在審計中我局以促進規(guī)范預算管理、嚴格執(zhí)法為目標,科學安排預算執(zhí)行審計工作,切實把預算執(zhí)行審計作為第一任務抓好抓實。在具體工作中,緊緊圍繞縣人大年初批復的預算,把審計的觸角伸向既關注預算內資金,又關注預算外資金;既關注各單位財務收支的真實性、合法性,更關注專項資金的使用方向、使用效益。通過財政資金支出結構、財政轉移支付、國庫集中支付、政府采購、稅收收入和重點部門預算編制和執(zhí)行情況的審計,檢查財政預算編制及調整是否符合建立完善公共財政體制和運行機制的要求,從源頭上制止財政資金使用的隨意性,查處了預算管理不嚴、分配不規(guī)范、專項資金平衡預算等問題。共審計單位5個。通過預算執(zhí)行審計,查出管理不規(guī)范5280萬元。并明確指出了預算編制較粗、項目不細、預算安排不準確等問題,針對存在的問題提出了細化預算編制、加強對專項資金、非稅收入征收的管理和監(jiān)督等4條審計建議。對進一步規(guī)范預算行為,加強預算管理和領導層決策提供了依據??h人大會主任會議在聽取了我局代縣政府所作的《關于對20__。

年度縣級財政預算執(zhí)行情況及其他財政資金收支情況的審計結果報告》后給予了高度評價。普遍認為,今年預算執(zhí)行審計工作深入細致,質量高,力度大,反映了審計部門認真負責、秉公執(zhí)法、嚴謹務實的工作精神。特別是審計工作報告內容翔實,建議重點突出,操作性強,為規(guī)范預算管理,推進依法理財發(fā)揮了較好的作用。

(二)全程跟蹤,規(guī)范管理,嚴把投資審計監(jiān)督關。

以促進城市基礎設施建設項目的規(guī)范管理、提高政府投資效益為目標。年初,我們積極將我縣工業(yè)園、新城區(qū)開發(fā)等重點工程納入20__。

年審計項目計劃,實施全程跟蹤審計。并報縣政府制發(fā)了《關于對全縣重點建設項目實行跟蹤審計監(jiān)督的通知》,進一步明確強調了跟蹤審計的內容、方式、方法和措施。上半年認真組織開展了縣皮業(yè)城、工業(yè)園、新城區(qū)開發(fā)建設等3個重點工程的全程跟蹤審計。在實施跟蹤審計過程中,根據工程管理的不同環(huán)節(jié)和階段,有針對性地確定跟蹤審計工作的內容和方法。按照工程建設期間劃分,相應地確定每個部分審計的重點內容和環(huán)節(jié)。在工程前期,跟蹤審計要在工程預算審核、招標評議、合同條款等方面把關,將問題提前考慮在前面。在工程施工期間,審計人員堅持參加每次工作例會,經常到施工現(xiàn)場巡查,對施工現(xiàn)場、隱蔽工程拍照,以便做到對施工材料和工藝流程做到心中有數(shù),發(fā)現(xiàn)與合同不符的問題要及時向建設方提出意見與建議。對監(jiān)理和施工單位提出的設計變更進行經濟技術分析,提出優(yōu)化建議,同時提供材料的市場行情和參考價格,為建設方提供決策依據。共計參與合同簽訂22份,積極參與隱蔽工程的驗收75份,拍照取證460余份,做到邊施工邊簽證,解決了工程變更簽證的滯后現(xiàn)象。提出合理化建議8條,節(jié)約建設資金80余萬元。上半年,共完成了縣工業(yè)園、基礎設施建設工程路基土方及橋涵工程等9個決算審計項目,累計審計工程決算9672萬元,審定總額8336萬元,審減額1338萬元,平均審減率14。為政府投資節(jié)約了大量資金,有力促進了財政資金的使用效益。

(三)積極穩(wěn)妥,促進依法行政,突出抓好經濟責任審計。

為強化領導干部監(jiān)督管理,促進領導干部依法行政、廉潔勤政,科學界定領導干部任期經濟責任,突出抓好領導干部經濟責任審計。上半年,我局根據審計項目計劃和組織部門委托,共對衛(wèi)生局、林業(yè)局、馮家鎮(zhèn)等6個行政事業(yè)單位黨政領導干部任期經濟責任審計工作。通過審計,從源頭上預防和懲治腐敗,揭露問題,增強領導干部的責任感,有效地避免領導干部“帶病上崗”、“帶病提拔”的弊端,對促進我縣領導干部增強法律意識、責任意識、廉政意識、提高管理能力和水平起到了積極的推動作用,強化了對在職領導干部的審計監(jiān)督,為縣委選拔任用干部提供必要的審計參考依據。

(四)圍繞中心,服務大局,圓滿完成授權領導交辦審計事項。

全局領導干部及審計人員本著服從和服務于沾化發(fā)展和穩(wěn)定大局的原則,不計報酬,不怕辛苦,圓滿完成了黨委政府交給的各項工作任務。上半年,完成市局授權的困難縣調查扶持政策牽頭或參與完成了沿海灘土開發(fā)整合項目、新城區(qū)建設、企業(yè)穩(wěn)定工作、國有資產改革調查等交辦事項6項。對電廠和公司的往來款項開展了專項審計,通過審計,進一步理清了兩單位的往來款項情況,化解了矛盾。對已完成的項目進行粗略統(tǒng)計,派出10人次,投入近120個工作日。使很多事關全縣經濟建設和群眾切身利益的“熱點”、“難點”問題得到了有效解決,為全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局繼續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了審計不可替代作用。

二、優(yōu)化招商環(huán)境,創(chuàng)新思路抓招商。

招商環(huán)境是吸引力、競爭力、是生產力。發(fā)揮審計監(jiān)督職能,優(yōu)化招引資環(huán)境,審計部門義不容辭。為此,縣審計局在工作中注意規(guī)范自身工作的同時,狠抓財經領域的“三亂”治理工作,對審計工作中發(fā)現(xiàn)的擾亂財經秩序行為嚴肅依法查處,全力優(yōu)化全縣招商引資環(huán)境。在自身招商引資工作中,我們把招商引資工作擺上重要議事日程,創(chuàng)新工作思路,以誠招商,采取走出去招商和以商招商的方式,大力引進外商投資項目,并分別派兩名干部采取集中掛職和自選掛職方式,到外地招商。上半年,引進外商項目2個,總投資5000萬元,其中由有限公司投資建設的新城區(qū)道路建設項目,總投資4000萬元;有限公司投資的項目,總投資1000萬元。

三、認真學習宣傳貫徹新《審計法》,著力營造良好審計執(zhí)法環(huán)境。

新修訂的《審計法》頒布后,我局把抓好《審計法》的學習宣傳和貫徹作為一項重要工作,以此擴大審計影響,優(yōu)化執(zhí)法環(huán)境,樹立審計形象來抓,積極組織開展形式多樣的學習宣傳活動,為全面貫徹執(zhí)行《審計法》,更好地履行審計監(jiān)督職責奠定基礎。一是將修訂后的《審計法》主要內容向縣領導作了專門匯報,并提出了學習宣傳貫徹意見,得到了領導的支持和重視。二是組織縣局審計干部,集中進行學習輔導,深刻領會《審計法》修改的意義及主要內容,并把修訂后的《審計法》列為二、三季度業(yè)務學習的主要內容,抓好學習貫徹。三是由郭增祿副縣長在縣電視臺作宣傳貫徹審計法的重要電視講話。四是由縣政府辦公室印發(fā)關于在全縣深入學習貫徹新《審計法》的通知,掀起全縣學習貫徹審計法熱潮,擴大了宣傳范圍。五是印發(fā)宣傳單,懸掛橫幅,解答群眾咨詢的方式,進一步讓廣大群眾了解審計。通過上述學習、宣傳,使全縣廣大審計工作者深刻領會到了《審計法》的立法宗旨、主要內容和精神實質,為全面貫徹實施《審計法》奠定了堅實基礎,同時也增強了各級領導和社會公眾對審計工作的認識,為今后進一步開展好審計工作營造了良好的社會氛圍。

四、利用審計信息,加快審計成果的轉化和審計效應的拓展。

審計信息是審計工作的重要組成部分。我們根據市審計局科研信息工作會議的精神,按照“人無我有、人有我新、人新我深”的要求,不斷強化審計信息工作,加大了科研信息獎懲的力度,激發(fā)審計人員撰寫科研信息的積極性,將審計信息作為加快審計成果轉化和審計效應拓展重要手段。截至6月25日,已被各級采用63篇信息稿件,其中《中國審計報》采用2篇,《中國內部審計》采用1篇,省審計廳的《審計情況》采用3篇,市審計局的《審計》采用28篇,縣級采用22篇。撰寫各類調研報告和審計建議6篇,被批示或采用4篇。被《中國審計報》采用的《鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計助力致富》一文,引起了各地審計機關的關注,等審計機關先后派人來我縣學習交流探討。

五、強化管理,加強機關作風建設和審計隊伍建設。

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年上半年以來,我局圍繞“內強素質、外樹形象”的兩大主題,圍繞我局“審出效益,審出感情,審出形象,審出水平”的總體要求,下大氣力加強機關作風建設,采取多種措施加強審計隊伍建設。

(一)科學管理注重教育,加強機關作風建設。

今年上半年以來我局深入貫徹落實全省、全市審計工作會議精神,認真開展“審計質量管理年”活動,以政治教育為先導,以制度建設為保障,加強科學管理,規(guī)范審計行為,努力打造一支政治合格、業(yè)務精湛、作風過硬、甘于奉獻的審計隊伍。為此我們深入開展了“六型”審計機關活動。即:一是樹立終身學習理念,打造“學習型”審計機關。通過樹立新的學習觀念和“學習工作化、工作學習化”的先進理念,不斷調整充實學習內容,強化學習措施,形成良好的學習風氣,不斷提高審計人員的政治素質和業(yè)務水平。二是建立工作創(chuàng)新機制,打造“創(chuàng)新型”審計機關。通過觀念創(chuàng)新,提高創(chuàng)新思維能力,實現(xiàn)審計工作再突破。通過技術創(chuàng)新,廣泛運用現(xiàn)代化技術和手段,實現(xiàn)工作效能再提速。通過管理創(chuàng)新,貫徹現(xiàn)代管理思想,實現(xiàn)審計質量的再提高。三是加強團結協(xié)作,打造“和諧型”審計機關。堅持以人為本的理念,營造團結協(xié)作、平等互愛和衷共濟的良好工作內部環(huán)境。加強與領導、相關單位的溝通與協(xié)調,充分發(fā)揮好“審幫促”作用,為審計工作營造一個良好的外部環(huán)境。四是增強效能效率建設,打造“效率型”審計機關。提高成本意識,效率意識,勤儉節(jié)約辦事,實行審計工作時限辦結制,大力推行ao計算機審計實施系統(tǒng),提高機關辦事效率。五是強化服務意識,打造“服務型”審計機關。把服務全縣經濟建設作為第一要務,優(yōu)化招商引資環(huán)境,為企業(yè)提供財經法規(guī)咨詢服務,嚴肅查處“三亂”現(xiàn)象,對全縣重點工程實行全程跟蹤服務監(jiān)督,當好經濟建設的“經濟衛(wèi)士”。六是實行“陽光作業(yè)”,打造“廉潔型”審計機關。在審計工作中實行“陽光作業(yè)”,加強群眾監(jiān)督,切實從源頭上治理和防范腐敗現(xiàn)象的發(fā)生,從而樹立審計機關“嚴格、公正、廉潔、高效”的執(zhí)法形象。

(二)注重學習培訓,加強審計隊伍建設提高審計人員素質。

搞好審計工作首先要提高審計干部的政治業(yè)務素質,為此我們堅持“三抓”,一是把政治理論學習作為“內強素質、外樹形象”的基礎,持之以恒,長抓不懈。采取集中學習與自學的方式學習政治理論知識。二是廉政教育警鐘長鳴,教育審計人員潔身自愛。年初組織召開了審計機關黨風廉政建設專題會議,明確了黨風廉政建設和反腐敗工作要點;局長大會小會講廉政,時時刻刻抓廉政。統(tǒng)一思想,提高認識,牢固構筑拒腐防變的思想防線,努力鍛造一支紀律嚴、作風硬、業(yè)務精、素質強的審計隊伍。

其次是結合審計工作特點和審計人員知識結構,進行業(yè)務知識培訓。我們采用集中學習與小組交流相結合,個人自學與專家輔導相結合,請進來教與走出去學相結合,學習書本知識與工作中傳幫帶相結合。因時制宜、因地制宜、因人施教,開展靈活有效的業(yè)務培訓。上半年,利用周五集中學習日,分期開展了局領導干部帶頭,中層領導干部和部分業(yè)務骨干參加的業(yè)務講座活動。每名講座人結合自己的工作實踐,談在審計某個領域的工作做法、技巧和經驗,切實達到了學習交流和傳幫帶的作用。另外,積極組織了全省優(yōu)秀審計項目檔案觀摩活動,通過領導帶頭學、審計人員帶著問題學,學先進、找差距,根據自身情況定出整改措施,切實為提高審計執(zhí)法服務水平和項目質量產生了很好的促進作用。結合“金審工程”的推廣應用,大力加強信息技術的培訓工作,派2名計算機水平較高的審計人員,參加了市局舉辦的ao計算機審計實施系統(tǒng)培訓,及時更新了審計人員的知識儲備,有效提高了審計人員的綜合素質。

(三)強化審計質量控制,深入開展審計質量管理年活動。

審計質量是審計工作的生命線,要強化“質量立審”的意識,把嚴謹細致的工作作風貫穿于工作的每一環(huán)節(jié)。今年,在鞏固去年質量年活動成果的基礎上,進一步加強質量控制。具體在“四個環(huán)節(jié)”上下了功夫:一是全面推進審計署6號令的貫徹執(zhí)行。抓住“審前、審中、審后”關鍵點,規(guī)范審計計劃、審計方案、審前調查、審計取證、審計日記等工作,在規(guī)范審計程序、完善審計流程上下功夫;二是進一步完善結果復核、目標考核、質量考評、責任追究等制度,做到有規(guī)章制度可依照,有程序可控制,有標準可衡量,有檢查可評估,有榜樣可學習,在健全激勵機制上下功夫;三是認真聽取和研究被審計單位意見,對合理意見要及時采納,對審計報告中出現(xiàn)的事實不清、定性不準、處理不當?shù)葐栴}要及時糾正,切實提高審計報告和審計公告的質量,在確保準確無誤上下功夫。四是改進審計結果報告,使內行人說得清,外行人看得懂,有關部門用得上,在提高審計成果使用者的滿意度上下功夫。

六、存在的主要問題。

從上半年的工作情況看,個別審計人員對審計署6號令的理解不深刻、不準確、不全面,底稿處理不規(guī)范,審計質量有待進一步提高。審計工作的重點仍需要牢牢把握,宏觀服務的能力還需要大力提高,廉潔勤政的意識還需要努力增強,審計任務重和力量不足的突出矛盾還需要有效解決,監(jiān)督力度還需要不斷加大,現(xiàn)代審計手段建設還需要全面推進,審計管理激勵機制還需要繼續(xù)完善。只有重視解決好以上問題,才能不斷推進審計事業(yè),更好地服務我縣經濟社會發(fā)展。

下半年,我局的整體工作思路和工作重點是:在縣委、縣政府和市審計局的領導下,牢固確立人爭先進、事爭一流的目標,按照業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質量求高的總要求,把握招商引資、財政收支審計、政府投資審計、企業(yè)資產負債審計、經濟責任審計和信息化建設六個工作重點,不斷開拓創(chuàng)新,求真務實,力爭在圓滿完成工作任務的基礎上,開創(chuàng)審計事業(yè)的新局面,為我縣加快實施“跨越式發(fā)展戰(zhàn)略”做出更大的貢獻!

我們的具體措施是:

1、強化信息化建設力度,繼續(xù)投入人力和物力,購買投影儀等設備。下半年建立審計網站,做好網站的制作和維護工作,為宣傳交流沾化審計工作提供一個更好的信息平臺。

2、加大招商引資力度。在繼續(xù)利用審計手段優(yōu)化全縣招商引資環(huán)境、做好招商考核的同時,加大工作力度,進一步拓寬招商引資渠道,在鹽化工、房地產等方面,加強與有關外商的聯(lián)系溝通,力爭超額完成20__。

年的招商引資任務。

3、加大審計質量提升力度,嚴格落實各項有關審計質量控制考核制度,開展審計項目質量評比等活動,過好“審計質量年”,為審計結果公開做好準備。

4、加強投資領域的審計??偨Y投資審計和跟蹤審計工作的經驗,按照縣政府領導的要求,以財政資金和專項資金為線索,加大對政府投資項目的審計監(jiān)督,從嚴查處建設領域的違規(guī)行為,促進基礎設施建設項目的規(guī)范管理,提高政府投資效益。

5、深化領導干部經濟責任審計。組織召開經濟責任審計聯(lián)席會議,在“總結、規(guī)范、深化、提高”上下功夫,按照中央關于完善權力監(jiān)督制約機制的要求,經濟責任審計以加強對權力的制約和監(jiān)督為目標,發(fā)揮經濟責任審計在“管干部、正黨風、促發(fā)展”方面的作用,切實促進提高領導干部執(zhí)政水平。

6、按照“審、幫、促”的原則,對全縣的民營企業(yè)組織進行審計監(jiān)督,積極探索總結民營企業(yè)審計的新思路和新方法,為做好民營企業(yè)審計積累寶貴經驗。

7、繼續(xù)加強審計隊伍建設。在從嚴要求審計隊伍的基礎上,加強科學領導和科學管理,鼓勵開拓創(chuàng)新和積極上進,培養(yǎng)高素質、高水平的審計人才。

市審計局上半年工作總結篇十四

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今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目189個,查出違規(guī)行為金額10308萬元,審計處理應交財政594萬元,應減少財政撥款或補貼275萬元,歸還原資金渠道260萬元,調帳處理2265萬元,應自行糾正金額1109l萬元,向紀檢機關移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調查報告46篇。

一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。召開了全市審計工作暨領導干部經濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調查12個、農業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經濟責任審計1個、市直單位領導干部經濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。

這些審計項目早已全部落實任務,有的已經結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。

二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原2019醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了2019汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經結束,市委黨校、2019駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。

三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計

(一)、圍繞服務“三農”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結束,根據審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的.第五期(2019—2019年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。

(二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。

(三)、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉移支付資金審計中,全市審計機關抽調了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”為題,摘要刊載了審計報告的內容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農民。5、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的2019華明電廠財務收支及廠長經濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。四、加強了經濟責任審計,注重審計成果運用。全市完成經濟責任審計項目41個,審計經濟責任人58名,查出領導干部負有主管責任的違規(guī)行為金額1192萬元。市本級正在進行的領導干部經濟責任審計項目有市編辦、市中醫(yī)院、市交通局、2019技術學院、原2019醫(yī)專、市農機局、市工業(yè)學校、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司、2019華明公司、市環(huán)衛(wèi)處等12個單位。領導干部經濟責任審計對于加大干部監(jiān)督力度,拓寬干部監(jiān)督渠道,增強領導干部任職期間的經濟責任意識,做到科學決策,依法行政,自覺遵守財經紀律和各項廉政紀律起到了很好的促進作用,同時為各級黨委、政府管好用好干部提供了依據。五、加強了審計隊伍和領導班子建設。年初,市審計局和各縣(市、區(qū))審計局普遍進行了春季集中整訓,開展了多種形式的業(yè)務學習和培訓。5—6月,市局根據全市統(tǒng)一布置,認真開展了整頓機關作風活動。通過學習動員、查擺問題、剖析原因,單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領導班子成員在整風敢于動真格,結合黨內民主生活會,開展了認真的批評與自我批評,正確評價了班子的現(xiàn)狀,找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題,提出了6條改進工作的措施,并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,受到普遍歡迎。

市審計局上半年工作總結篇十五

x市委、市人民政府:

20xx上半年,xx市審計機關在市委、市政府和省審計廳的正確領導下,認真履行審計職責;在審計項目實施過程中,我們注重結合本年度十大項目的有關實施要求,努力推動審計創(chuàng)新轉型。

20xx上半年,全市審計機關共完成審計項目110個,查出違規(guī)金額xx萬元,管理不規(guī)范金額xx萬元,經審計處理應上交財政1493萬元,應減少財政撥款或補貼xx萬元,核減投資額xx萬元;移送有關部門處理事項9件,出具審計報告和報送審計調查報告130篇,發(fā)布審計結果公告43個,提出審計建議320條,被采納xx條。審計工作在維護財經秩序,推進依法行政,促進廉政建設,保障溫州經濟社會健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。

進一步關注我市國企經營管理情況,加強對國有企業(yè)資金、權利和責任的審計,關注國有企業(yè)經營保值增值和企業(yè)經營管理的績效審計,提升企業(yè)競爭力。針對溫州實際,重點對溫州市市屬國有企業(yè)的經營績效和資產管理情況進行專項審計調查,發(fā)現(xiàn)企業(yè)內部集資、個別國資公司存在大額借款與大額存款并存現(xiàn)象。如溫州市名城建設投資集團有限公司等7家國有集團公司內部職工集資款合計xx萬;溫州市現(xiàn)代服務業(yè)投資集團有限公司合并報表反映xx年第四季度至20xx年第一季度季末平均融資余額為xx萬元,同期季末貨幣資金平均余額為xx萬元,大額借款與大額存款并存。

20xx上半年共完成財政類審計項目97個。高度關注預算執(zhí)行的嚴肅性,重點把握預算執(zhí)行的總體效果,注重反映預算執(zhí)行中出現(xiàn)的突出性、普遍性和傾向性問題,從體制、機制、制度和政策層面發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能。構建“政府財力分析平臺”,利用在線監(jiān)督系統(tǒng)、部門預算審計軟件和數(shù)據庫分析系統(tǒng),重點關注財政性資金管理和使用績效以及稅收征管方面的情況,發(fā)現(xiàn)部分項目預算執(zhí)行不理想、日常稅收征管不到位等需要進一步規(guī)范的問題。如發(fā)現(xiàn)市本級大量的財政性資金存放在各商業(yè)銀行,理財方式單一,增值渠道有待拓寬,資金增值尚有很大的空間;20xx年xx市本級部門預算中有63家單位117筆金額大于50萬元的年度指標當年零支付,合計金額xx萬元;溫州丹璐商業(yè)管理有限公司因經營不善破產導致欠繳稅款xx萬元難以收取等問題。鹿城區(qū)審計局在20xx年的財政審計中,發(fā)現(xiàn)某街道個體定額管理不規(guī)范,出現(xiàn)相鄰同面積同行業(yè)店面核定征收額差4.5倍以及個別個體戶征收額定低于起征點的情況。鹿城區(qū)地稅局采納審計建議,對城區(qū)各街道雙定管理戶稅收定額情況進行重新核定,并通過多種方式公開監(jiān)督渠道、公開定額評議過程、公開定額評議結果,使個體稅收定額工作能夠在陽光下操作。龍灣區(qū)審計局在該區(qū)財政預算執(zhí)行審計中,多次與財政部門的溝通協(xié)調,區(qū)財政終于開設審計專號,授予特定審計人員的查詢權限,審計人員通過政府內網進入國庫集中支付系統(tǒng),“足不出戶”就可以暢通無阻地查詢區(qū)財政預算指標分配情況,以及全區(qū)101家實行國庫集中支付單位的資金使用情況,甚至具體到每一筆支付業(yè)務,有效提高了審計監(jiān)督能力和監(jiān)督效果。

我市審計機關不斷加強對中央和地方宏觀調控措施貫徹落實情況的跟蹤審計,力求通過審計,使各類宏觀調控政策措施落實到位。20xx年按照每季度審計一次、每次出一個報告的要求,在全市首次同步開展“三公經費”全面審計調查,發(fā)現(xiàn)公務接待費預算安排核定機制欠科學、公務接待超預算、公車補貼發(fā)放不規(guī)范、因公出國經費在其他經費中列支等問題,現(xiàn)第二季度調查工作正在進行中。組織實施“四公”即行政事業(yè)單位房產管理狀況專項審計調查,發(fā)現(xiàn)市級機關房產存在家底不清、兩證不齊、權屬不明、賬實不符、出租行為不規(guī)范、配置不均等問題。據此撰寫的兩個專項審計調查報告,均得到了時任省委常委、市委書記陳德榮的重要批示。積極服務xx金融改革,草擬《xx市地方金融審計暫行辦法(草案)》,現(xiàn)已上報市政府法制辦;組織部分縣審計局完成9家小額貸款公司20xx年度經營風險專項審計調查,發(fā)現(xiàn)部分小額貸款公司在內部風險防范、貸款投向、基礎管理等方面還存在諸多薄弱環(huán)節(jié),且融資成本高、稅負重、融資渠道不暢等“三大”問題依舊阻礙小貸行業(yè)發(fā)展。首次對溫州市部分村鎮(zhèn)銀行運營情況開展專項審計調查,關注村鎮(zhèn)銀行落實行業(yè)政策、內控管理制度方面的情況,及時提出防范金融風險和改進管理的審計建議。永嘉縣審計局結合“三邊四化”重點工作,對縣城綠化工程進行審計調查,發(fā)現(xiàn)了部分綠化項目預決算不規(guī)范、合同價款簽訂不準確、施工圖紙與實際不符、綠化常規(guī)養(yǎng)護不到位等問題。

市審計局上半年工作總結篇十六

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今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目189個,查出違規(guī)行為金額10308萬元,審計處理應交財政594萬元,應減少財政撥款或補貼275萬元,歸還原資金渠道260萬元,調帳處理2265萬元,應自行糾正金額1109l萬元,向紀檢機關移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調查報告46篇。

一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。召開了全市審計工作暨領導干部經濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調查12個、農業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經濟責任審計1個、市直單位領導干部經濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。

二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原xx醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了xx汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經結束,市委黨校、xx駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。

三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計

(一)、圍繞服務“三農”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結束,根據審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。

(二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。

(三)、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉移支付資金審計中,全市審計機關抽調了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個。總的認為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”為題,摘要刊載了審計報告的內容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。

(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農民。

5、盡力完成領導交辦的'工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的xx華明電廠財務收支及廠長經濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。

四、加強了經濟責任審計,注重審計成果運用。全市完成經濟責任審計項目41個,審計經濟責任人58名,查出領導干部負有主管責任的違規(guī)行為金額1192萬元。市本級正在進行的領導干部經濟責任審計項目有市編辦、市中醫(yī)院、市交通局、xx技術學院、原xx醫(yī)專、市農機局、市工業(yè)學校、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司、xx華明公司、市環(huán)衛(wèi)處等12個單位。領導干部經濟責任審計對于加大干部監(jiān)督力度,拓寬干部監(jiān)督渠道,增強領導干部任職期間的經濟責任意識,做到科學決策,依法行政,自覺遵守財經紀律和各項廉政紀律起到了很好的促進作用,同時為各級黨委、政府管好用好干部提供了依據。

五、加強了審計隊伍和領導班子建設。年初,市審計局和各縣(市、區(qū))審計局普遍進行了春季集中整訓,開展了多種形式的業(yè)務學習和培訓。5—6月,市局根據全市統(tǒng)一布置,認真開展了整頓機關作風活動。通過學習動員、查擺問題、剖析原因,單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領導班子成員在整風敢于動真格,結合黨內民主生活會,開展了認真的批評與自我批評,正確評價了班子的現(xiàn)狀,找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題,提出了6條改進工作的措施,并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,受到普遍歡迎。

市審計局上半年工作總結篇十七

20,我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領導下,以“三個代表”重要思想為指導,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神,認真履行審計監(jiān)督職能,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,突出對經濟和社會中的熱點、難點和領導關注、群眾關心的問題開展審計監(jiān)督,為促進依法行政,維護財經秩序,推進廉政建設,優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用,較好地完成了年度各項工作任務。

一、全年主要工作目標完成情況。

年我局審計項目市審計局考核指標為25項(區(qū)考核為26項)。

預計至12月底可以完成審計項目32項,其中:財政預算執(zhí)行和決算審計4項,財政財務收支審計3項,領導干部經濟責任審計13項,專項資金審計調查9項,固定資產投資審計3項。完成市審計局下達年度任務指標的128%,完成區(qū)下達年度任務指標的123%,同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為681175.62萬元,查處違規(guī)資金7168.49萬元,管理不規(guī)范資金37374.03萬元,損失浪費資金70萬元,其中:應上交財政347.27萬元,應減少財政撥款3780.83萬元,應歸還原資金渠道2017.93萬元。

二、主要工作情況。

(一)審計監(jiān)督力度進一步加大。

1、財政審計進一步深化。

在對本級預算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎,加強對財政資金的監(jiān)督,注重規(guī)范財政收支行為,優(yōu)化財政支出結構,促進財政資金更加合理、有效地使用,減少損失浪費。今年以來分別對××區(qū)、開發(fā)區(qū)財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進行了審計,重點對預算分配、預算支出的審計,加強對部門預算、財政專項資金的審計監(jiān)督,并對預算、國庫、社保、農財、國資等資金實行全面審計,延伸審計了文體、民政、勞動、衛(wèi)生、農林等部門的細化預算,同時還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎教育經費和水利建設資金納入審計范圍。通過審計,發(fā)現(xiàn)部分應上繳入庫的資金未及時入庫,部分土地出讓金未及時收回,“暫存款”帳戶中存在應作收入的未作收入,長時間掛帳未及時清理,部門細化預算編制和審核工作的準確性有待提高,部門經費預算存在苦樂不均。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理,推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善,促進了財政管理水平的提高。

2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務收支審計的力度,促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高。

今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務收支進行了審計。從審計情況看,發(fā)現(xiàn)存在資產疏于管理;財務管理和帳戶處理不規(guī)范,往來款項結算、清理不及時,獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計,揭示了問題,維護了國家的財經秩序,引起了被審計單位的重視,促進了財務管理的加強和國有資產保值增值。

3、領導干部經濟責任審計工作進一步推進。

今年來,分別對區(qū)建筑工務局原局長、區(qū)民政局局長、區(qū)府辦公室主任、區(qū)勞動與社會保障局局長、區(qū)文體局局長、區(qū)貿易與糧食局局長、區(qū)總工會主席、白峰鎮(zhèn)原鎮(zhèn)長、區(qū)計生局局長、區(qū)廣播電視中心主任、區(qū)水利局局長、區(qū)發(fā)改局局長、小港街道原主任等13名領導干部進行了經濟責任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產、資金的管理使用不規(guī)范,往來款項沒有及時結算清理,應交納的稅款沒有按規(guī)定交納,有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計,促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善,增強了領導干部財經法規(guī)意識和經濟責任意識,加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督,為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務。

4、加強了專項資金審計調查工作。

全年共完成專項審計調查項目9項,分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設資金、基礎教育經費、住房公積金專項資金、區(qū)新型農村合作醫(yī)療資金、區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目資金、區(qū)農村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災資金和市財政轉移支付資金的審計調查?;久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。通過審計調查,揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題,并針對性地提出了審計意見和建議,促進被審計單位進一步完善制度,規(guī)范管理,防范風險,確保資金安全運作。同時,也為領導機關提供了決策依據。

5、政府投資項目竣工決算審計重點突出。

今年以來主要開展了區(qū)曼哈頓商業(yè)廣場建設項目、霞浦化工園污水泵站及壓力管工程建設項目、329國道陳華至白峰段及沿海中線××段建設項目竣工決算審計(該項目前正在審計實施中,爭取年內結束)。區(qū)曼哈頓商業(yè)廣場建設項目和329國道陳華至白峰段及沿海中線××段建設項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目,在審計中我們做好跟蹤工作,全力揭示工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端,嚴肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題,對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對。同時,在曼哈頓商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題,為國家挽回了大額資金損失,促進了反腐倡廉工作,有效地維護了建筑市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應予以重視》等信息,受到區(qū)委、區(qū)府領導的高度重視,分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“××之窗”上刊載。

在對去年的內審工作進行了總結的基礎上,制訂了內審工作計劃,成立了××區(qū)內部審計分會,召開了內審工作會議,交流內審工作經驗。分會領導能夠深入一線了解情況,并能加強指導,建立了內審考核制度。根據市內部審計協(xié)會的會議精神,認真做好了傳達學習。結合我區(qū)目前內審工作的實際,全年共組織內審人員進行業(yè)務后續(xù)培訓和上崗培訓二批15人次。通過培訓,內審人員業(yè)務水平和工作能力得到了進一步的提高。建立審計檔案評比制度,使基層內審工作有序地開展,進一步發(fā)揮了內部審計職能的作用,促進了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務管理工作。

認真學習貫徹修訂后的《審計法》,明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹,5月份在《××新區(qū)時刊》和××電視臺發(fā)表了答記者問,在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語,在電視上作了《審計法》的宣傳,并認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動,廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷1400份,審計法單行本300冊(更多精彩文章來自“秘書不求人”),做到了家喻戶曉。重視審計信息的應用,全年共撰寫和選錄各類信息399篇,其中:審計信息93篇(錄用59篇,其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登,1篇被市政府信息錄用,2篇在市審計局“寧波審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“要事摘編”,4篇被區(qū)委信息通報),網絡媒體信息306篇。審計成果得到了進一步運用,為領導決算提供依據,使社會上更多的人關心和支持審計工作。

(四)審計隊伍建設進一步加強。

一是認真組織干部、職工學習黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),組織黨員學習黨章和“兩個條例”,加強審計人員培訓工作,年度內共有60人次參加上級審計機關各類培訓,率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關”活動,以人為本,樹立和增強了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結對幫扶”和“慈善一日捐”工作。

二是相關規(guī)章制度進一步完善。今年制訂和完善了《××區(qū)審計局目標管理考核暫行辦法》、《20信息工作目標考核辦法》、《××區(qū)審計局財務管理制度》、《寧波市××區(qū)(開發(fā)區(qū))審計結果公告辦法(試行)》、《審計機關審計項目質量控制辦法(試行)實施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關規(guī)范性文件,同時抓好檢查落實,使審計管理工作進一步得到加強,審計工作進一步規(guī)范。

三是加強廉政建設,保持審計機關良好形象。認真組織全體人員學習黨風廉政建設有關規(guī)定和“審計”八不準“紀律”,制訂了《年黨風廉政建設工作及責任》、《2016年普法教育依法治理工作實施意見》、《××區(qū)審計局行政執(zhí)法責任制實施方案》等,還專門邀請了區(qū)紀委同志為全局審計人員上黨風廉政建設案例教育課,局領導不定期對廉政建設情況進行分析研究,采取責任到人,認真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動,有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學習教育和相關活動的開展,審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進一步增強,在審計工作中謝絕和退回禮券3000元,拒賄卻禮的情況時有發(fā)生,保持了審計機關廉潔從審,潔身自好的形象。

三、存在的困難與問題。

一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出,尤其是基本建設投資項目審計和領導干部經濟責任審計中的矛盾更為明顯。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距,部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中,有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內部審計工作有待進一步加強與規(guī)范,個別內審單位的領導對內審工作重視不夠。

以上困難和問題,需要我們在今后的工作中加以克服和解決,也希望領導和有關部門予以重視與支持。

指導思想:以黨的十x大和十x屆x中全會精神為指導,

堅持科學發(fā)展觀,認真履行憲法和法律賦予的職責,繼續(xù)堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,加強審計隊伍建設,依法審計,突出重點,全面監(jiān)督財政財務收支的真實、合法、效益,為促進××經濟社會全面發(fā)展,更好地發(fā)揮審計的職能作用。

總體目標:審計工作以創(chuàng)新為動力,以提高審計成果水平為核心,以加強審計業(yè)務管理為基礎,以審計隊伍建設、審計制度建設為保障,整合審計資源,逐步實現(xiàn)審計工作的法制化、規(guī)范化和科學化。

審計工作的主要計劃目標:審計項目初步計劃安排26項,保證完成上級審計機關和區(qū)委區(qū)府下達的年度審計工作任。重點抓好以下幾個方面的工作:

一是圍繞推進依法行政,繼續(xù)加大對政府部門預算執(zhí)行的審計力度,促進規(guī)范財政財務管理。

加強對政府部門的審計是強化對權力運行約束和監(jiān)督的一個重要方面。特別是對資金量大、有預算資金分配權和下屬單位多的部門,要有計劃地進行重點審計,促進規(guī)范財政財務管理,合理有效地分配和使用財政資金,依法履行職責,將國家各項方針政策落到實處。

在強化本級支出審計的同時,要進一步加大對轉移支付資金的審計力度,深入揭露資金分配不規(guī)范,撥付不及時,使用不合規(guī)和脫離有效監(jiān)督等方面的問題,促進建立規(guī)范的轉移支付制度,保證國家財政政策和宏觀調控措施得到認真貫徹落實。

二是圍繞加強宏觀調控,進一步加強政府重大投資項目審計。在審計過程中,我們注重對該項目建設中存在違法違規(guī)問題的審計,注意檢查違規(guī)征地、拖欠工程款、截留克扣農民征地補償款等侵害群眾利益的問題,嚴格控制無概算搞建設和超概算問題的發(fā)生,加大對建設過程中的商業(yè)賄賂的查處力度。同時從科學發(fā)展觀的角度分析評價項目建設效果,促進提高項目的科學決策水平,提高資金使用的經濟效益和社會效益。注意對照宏觀調控政策的重點、方向和力度,檢查投資項目是否符合政策取向,管理是否到位,并在實踐中積極探索效益審計的新路子。

三是圍繞維護群眾切身利益,強化專項資金審計和審計調查,促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。

要繼續(xù)貫徹落實“三個代表”重要思想,堅持科學發(fā)展觀,努力解決涉及群眾切身利益的突出問題。通過審計監(jiān)督保證國家政策措施的有效實施,加大對在新農村建設中牽涉“三農問題”的資金使用、分配規(guī)范性方面的審計。注意檢查涉及群眾切身利益的政策措施的落實情況,嚴肅查處各種侵害群眾合法權益的行為。同時,有針對性地組織專項審計調查,提出完善有關政策措施的建議。著力抓住影響群眾切身利益的突出問題,有針對性地組織開展專項審計和審計調查。

四是圍繞加強和完善領導干部監(jiān)督機制,進一步加強經濟責任審計,促進依法履行職責。

積極開展領導干部經濟責任審計,按照區(qū)委關于《寧波市××區(qū)、寧波市開發(fā)區(qū)領導干部任期經濟責任實施意見》和《××區(qū)、開發(fā)區(qū)領導干部離任經濟責任事項交接實施辦法》的規(guī)定,進一步規(guī)范領導干部經濟責任審計工作,加強對領導干部權力運用的監(jiān)督。維護財經法紀,預防和懲治腐敗行為,加強黨風廉政建設,為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據,探索加強干部管理與監(jiān)督的新途徑,進一步提高領導干部的財經法規(guī)意識和經濟責任意識。

五是加強對區(qū)內部審計單位的組織管理,初步安排全年深入內審單位檢查指導不少于二次,建立健全內部審計的計劃、檢查、總結等管理機制,加強與內審單位的交流與溝通,積極宣傳內審工作在經濟發(fā)展中的作用,使各級領導與部門更加支持和理解內審工作,充分發(fā)揮內審在內部檢查監(jiān)督中的作用。

六是繼續(xù)加大審計宣傳和審計結果的轉化。組織審計人員進一步貫徹學習新的《審計法》,努力營造良好的外部審計環(huán)境。同時要繼續(xù)加大對審計成果的轉化,緊緊圍繞區(qū)委區(qū)府的中心工作和群眾關心的熱點、難點以及領導關注的問題做好審計信息的宣傳。積極推進審計結果公告制度,在公告數(shù)量和質量上有增加和提高,逐步實現(xiàn)向社會全面公開。

七是加強廉政建設,完善各項制度,提高審計質量。廉政建設做到常抓不懈,警鐘長嗚,積極開展跟蹤問效,做到“內管理,外監(jiān)督”;在原有制度、規(guī)定的基礎上進一步完善各項制度;并結合《審計法》的頒布實施,認真抓好審計質量控制工作,把好審計質量關,降低審計風險。并積極推廣計算機審計和效益審計。

八是加強審計隊伍建設,提高審計隊伍的自身素質。加強審計人員的學習和培訓,努力建設“學習型、效率型、服務型、廉潔型、和諧型”機關;繼續(xù)開展“結對幫扶”和送溫暖活動;加強對黨員干部的教育引導,筑牢拒腐防變的思想防線,努力建設一支勤政、廉潔、務實的審計隊伍。

市審計局上半年工作總結篇十八

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今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目個,查出違規(guī)行為金額萬元,審計處理應交財政萬元,應減少財政撥款或補貼萬元,歸還原資金渠道萬元,調帳處理萬元,應自行糾正金額萬元,向紀檢機關移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調查報告46篇。

一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。

召開了全市審計工作暨領導干部經濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調查12個、農業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經濟責任審計1個、市直單位領導干部經濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。

二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。

市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原**醫(yī)專附屬醫(yī)院的`財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了**汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經結束,市委黨校、**駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。

三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計

(一)、圍繞服務“三農”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結束,根據審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。

(二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。

(三)、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉移支付資金審計中,全市審計機關抽調了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個。總的認為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”

為題,摘要刊載了審計報告的內容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。

(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農民。

5、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的**華明電廠財務收支及廠長經濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。

市審計局上半年工作總結篇十九

一是對區(qū)檔案局(原檔案館)原局長劉秋莉同志、區(qū)商務局原局長閆嫻同志離任經濟責任進行了審計,并出具了審計報告,審計資金總額1725萬元,審計中發(fā)現(xiàn)財務收支、內控制度方面存在的5個問題,并提出了5條審計意見和建議;二是對紅旗街道辦現(xiàn)任書記楊斐同志原主任楊美茹同志2020年8月至2020年12月黨政領導同步經濟責任和任職期間自然資源資產及環(huán)境保護責任進行了審計,目前審計實施階段已經結束,正在報告撰寫階段;三是對紅旗街道辦翠溪社區(qū)主任高國斌同志、紅旗街道辦川口社區(qū)主任李菊樣同志2020年1月至2020年12月任期經濟責任進行了審計,審計資金總額190.83萬元,審計中發(fā)現(xiàn)會計資料不完善、固定資產賬實不符等5個問題,提出5條審計意見和建議。

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