金庫自查報告(優(yōu)質19篇)

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金庫自查報告(優(yōu)質19篇)
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在撰寫報告時,需要明確報告的受眾群體,以便針對不同讀者的需求進行信息的傳遞。在報告中,我們可以使用圖表、表格和圖像等方式來更直觀地展示數據和結果。這是一份關于XX問題的報告,通過對相關數據和信息的收集和分析,我們得出了一些結論和建議。

金庫自查報告篇一

6月24日―30日,我校認真開展規(guī)范學校經濟活動秩序,清理“小金庫”的工作,學校高度重視這項工作,按照要求認真開展自查,6月30日自查結束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經費使用。認真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關規(guī)定,合理使用經費,沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重承諾:我校未有私設“小金庫”現(xiàn)象,我們愿意承擔因未能如實提供情況及未能執(zhí)行國家、學校財經方面有關規(guī)定而產生的后果和相應責任。

我校此次專項治理重點是xx年年以來各項“小金庫”資金的收支數額。我校根據《實施方案》專項治理內容中七個項目的深入自查,三年來,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)以及省市相關規(guī)定執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費項目和標準嚴格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定,教育收費上,按“一費制”相關標準向學生收取作業(yè)本費外,沒有收取其他任何費用。

學校各項支出自查中,領導小組對xx年年1月1日以來的經濟業(yè)務所有收入支出涉及的各類帳戶、票據進行了認真細致的自查,學校購置的教學設備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴格執(zhí)行了政府采購。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校全體教職工會議上進行了通報,并在校公開欄予以公示。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了學校財務紀律,加強了法制教育,強化了學校財務管理,確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀行為。

金庫自查報告篇二

接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

經過自查,我辦財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設任何形式的“小金庫”。財務報銷按照財政集中支付要求,嚴格執(zhí)行財務制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認支付,杜絕坐支行為。我辦在資產管理、財政票據管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。

通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強資產管理

加強資產產權管理,對單位公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規(guī)范化管理,防止國有資產閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任

設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

(四)加強內部控制和審計監(jiān)督

建立健全內部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規(guī)定,加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

金庫自查報告篇三

特區(qū)治理辦:

根據《六枝特區(qū)20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神,我部高度重視,組織人員進行了清理?,F(xiàn)總結如下:

組織全體干部職工學習了“小金庫”治理的文件精神,使干部職工明確了清理的對象范圍,確?!靶〗饚臁敝卫怼盎仡^看”工作圓滿完成。

按照文件精神,我部成立了清理工作領導小組,由部長任組長,副部長任副組長,各科室負責人為成員,辦公室承辦日常工作。組織人員對財務情況進行了清理,經查,沒有私設“小金庫”的現(xiàn)象。

組織人員對辦公室、業(yè)務股進行清查,對部財務情況進行了清理,確保檢查范圍無遺漏。

在清查過程中,嚴格工作紀律,如發(fā)現(xiàn)情況立刻向領導匯報,追究相關人員責任。經查,沒有私設“小金庫”的現(xiàn)象。

我辦將按照文件精神和上級有關規(guī)定,進一步健全財務管理和領導干部廉潔自律制度,防患于未然,形成長效機制。

金庫自查報告篇四

xx派出所于20xx—20xx年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元,除40萬撥入xx縣公安局賬戶外,余款584448.4元,該款項報賬員以個人名義開戶保管,賬外列支車輛費用、人員工資等577340元,余7108.4元,被審計局沒收。其事實已形成私設“小金庫”行為。

縣紀委對麻家塔派出所私設“小金庫”有關領導的處理情況經縣紀委、監(jiān)察局調查對確系存在私設“小金庫”行為的麻家塔派出所有關領導的處理情況:給予xx派出所所長**行政記大過處分。

主觀原因:**派出所主要領導臵黨紀政紀于不顧設立“小金庫”,其行為不僅違反了《會計法》的法律條文,同時也違反了《中國共產黨紀律處分條例》、《中國共產黨黨員廉潔從政的若干準則》。這不僅反映出基層領導干部平時不注重理論學習,缺乏法紀、黨紀觀念,同時也映射出部分人明知這種行為破壞經濟秩序、違反財經紀律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。

客觀原因:

一是專項治理的缺失。“小金庫”專項治理由于受時間制約、各部門協(xié)調工作量大等原因,往往出現(xiàn)聲勢較大,成效并不十分突出,即使查出了“小金庫”問題,也不愿意如實上報,助長滋生私設“小金庫”行為。

二是責任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多,有行政監(jiān)督、黨內監(jiān)督等,但各部門不能協(xié)調一致,往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結果,甚至對同一問題多次進行經濟處罰,很少涉及對領導干部和相關人員經濟處罰與責任追究,只要個人不承擔責任,普遍都愿意接受單位經濟處罰,這就降低了違紀風險,助長了“小金庫”問題屢查屢犯。

三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力,不宣傳動員、自查自糾,甚至對基層部門出現(xiàn)的私設“小金庫”行為持有默許的態(tài)度,使基層部門領導滋生了僥幸心理。

三、教訓與啟示。

一是完善干部監(jiān)督管理,促進依法依規(guī)履行監(jiān)督職責。建立完善考察考核辦法,將廉政紀律、財務管理納入考核內容,并從考核方式方法落到實處,通過定期公開部門單位預算和財務收支總體及明細收支,接受社會監(jiān)督檢查。

金庫自查報告篇五

為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財經紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據瓊海治風辦〔xx〕10號《瓊海市關于轉發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查?,F(xiàn)將自查情況報告如下:

領導小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。

20xx年12月20日,我校召開了自查工作領導小組會議,傳達和學習瓊海治風辦〔xx〕10號文件,布置自查任務,確定了如下的自查內容:

1、學?;虬嗉売袩o違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;

2、學?;虬嗉売袩o違規(guī)用學校資產收費、出租收入設立“小金庫”;

3、學?;虬嗉売袩o以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

4、學?;虬嗉売袩o經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;

5、學?;虬嗉売袩o虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

6、學?;虬嗉売袩o以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

7、學?;虬嗉売袩o上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

我校的做法:一是由鐘家書副校長牽頭,對學校和班級的收入往來進行清查,對學校和班級有無欠帳等情況進行核查;二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭,對學校的經費收支情況進行專項檢查,并對學校的其他收入情況進行核查,如:對東平小學上交我校的水費3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行核查。

由于分工明確,責任到位。兩個自查小組對每張發(fā)票進行了認真的核對,對每條單據進行了認真的檢查,證明我校的經費收支、賬目規(guī)范、嚴謹,一清二楚,沒有發(fā)現(xiàn)學校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為,財務人員已經將其他收入和賠款存入了學校的。賬戶,沒有違規(guī)行為。

金庫自查報告篇六

為認真做好20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據xx縣《關于認真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》文件精神,從20xx年2月14日開始,縣史志辦開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。

按照施辦發(fā)[20xx]4號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達相關要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應澤、支部書記蔣衛(wèi)樹為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關工作情況報告如下:

一、按照《關于認真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》施辦發(fā)[20xx]4號的要求,通過深入自查,我辦財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

二、自史志辦成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

三、我辦監(jiān)管使用的票據有:行政事業(yè)性收費專用收據,票據由我辦財務室統(tǒng)一管理,各類票據均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我辦按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查、自糾、回顧,縣史志辦認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。

金庫自查報告篇七

在專項治理工作期間,學校治理“小金庫”工作領導小組派出督導組,指導、督促自查工作,驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進行,我校治理“小金庫”工作領導小組在專項治理工作期間,組織力量深入開展調研,定期聽取專項治理工作進展情況匯報,通報有關事項,研究處理重大問題,加強對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鞯捻樌_展。

我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。制定整改措施,實事求是地落實整改責任,要適時地健全制度,堵塞漏洞,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。

金庫自查報告篇八

6月24日縣里召開了“xxx縣治理小金庫”動員大會電視視頻會。會后按照會議精神,我鎮(zhèn)認真開展了清理“小金庫”工作。現(xiàn)匯報如下:

按照xxx縣開展“小金庫”專項治理工作實施方案要求,電視視頻會后,迅速召開了全體領導及站所主要負責人會議。要求各站所認真對照此次治理的八大內容開展自查,主動糾正存在的問題,做到不走過場,全面覆蓋。并成立了“小金庫”專項治理領導小組,紀檢書記趙澤祿同志任組長,財貿領導舒象流同志任副組長,米長遠、米金強、舒東、廖遠財、姚祖永、鐘彬等同志為成員,領導小組下設辦公室于財政所。

按照規(guī)定,認真填報了《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。通過自查、自糾、回顧,我鎮(zhèn)基本上執(zhí)行了財務管理的有關規(guī)定。到目前為止,沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”方面的突出問題。

金庫自查報告篇九

為貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀委、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求,認真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作。現(xiàn)將相關情況總結匯報如下:

自市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[xx]20號)下發(fā)之日起,我辦即刻按照其相關要求,結合本部門實際建立工作機制,并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領導小組。設立了領導小組辦公室(在財務處),下發(fā)了《關于深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[xx號]),確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。

按照成紀發(fā)[xx]16號的要求,成都市人防辦機關和所屬7個事業(yè)單位,截止xx年6月19日,全部進行了“小金庫”的自查自糾工作,自查面達到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位,領導高度重視該項工作,并積極認真地按照成防辦黨[xx]32號的要求,即時動員、布置,安排和開展銀行賬戶、庫存現(xiàn)金的治理清查工作。皆未發(fā)現(xiàn)私設“小金庫”的情況。各單位負責人都本著對自查自糾情況負完全責任的態(tài)度,簽訂了《自查責任承諾書》,并按時報送了自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。

通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業(yè)單位領導和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性,并逐步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現(xiàn)金的及時盤存情況;各類收費票據、印章的登記管理情況;現(xiàn)金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經驗制定了《成都市人民防空辦公室內部會計控制制度》和《成都市人防辦機關包干經費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設。同時,嚴格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務管理,加強財務監(jiān)督。

金庫自查報告篇十

按照市紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關于印發(fā)的通知》(xx紀字xxxx號)要求,我局結合實際情況,開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結如下。

局機關4個科室和五個直屬事業(yè)單位為此次自查范圍,其中局機關為重點自查對象。

自查內容是違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產。重點是xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。

1、加強組織領導。成立了局治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室作為日常工作機構,主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。

2、研究制定并部署實施專項治理方案。根據有關文件精神,制定了《xx市水務局“小金庫”專項治理工作實施方案》。召開局各科室和直屬事業(yè)單位負責人會議,部署“小金庫”專項治理工作,要求各科室和單位負責人必須親自抓,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗。

3、做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,加強信息溝通,促進工作深入開展。

4、落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話(xxxx)。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益。

1、按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的`規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

3、財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查自糾,我局認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。

金庫自查報告篇十一

按照中共xx縣委辦公室、xx縣人民政府辦公室《關于深入開展“小金庫”專項治理的緊急通知》(x辦電〔〕27號)要求,我局認真開展了治理“小金庫”自查自糾工作,現(xiàn)將相關情況作如下報告:

一、健全組織、強化領導。

根據龍財監(jiān)〔2017〕2號《xx縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,我局成立了以局長為組長、分管財務的副局長為副組長、其他班子成員和股室負責人為成員的“小金庫”治理工作領導小組,領導小組下設辦公室,辦公室設在局辦公室,具體業(yè)務由財務人員負責辦理。

二、積極做出承諾,構建防治“小金庫”長效機制。

為堅決防范和杜絕“小金庫”,我局主要領導及財務人員公開做出《防范和杜絕“小金庫”承諾書》,承諾書明確了我局嚴格遵守銀行賬戶管理規(guī)定,所有資金納入法定賬目核算,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”制度,嚴格執(zhí)行統(tǒng)一的津補貼政策,積極構建防治“小金庫”的長效機制,并主動邀請廣大干部群眾、社會各界和新聞媒體予以監(jiān)督。若不兌現(xiàn),愿意承擔一切責任,并接受組織的問責處理。

承諾書的做出,更進一步明確了相關人員的工作職責和應遵守的法律法規(guī)、職業(yè)道德,表明了我局注重源頭治理,構建防治“小金庫”長效機制的信心和決心。

三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。

按照通知要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展了自查,對單位賬戶、賬簿進行了認真細致清查。其結果是:

(一)均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行財務收支,收入、支出全部納入本單位法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

(二)財務人員嚴格遵守財經法規(guī),從未發(fā)生設置賬外賬和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

(三)各類票據均嚴格按照票據管理的規(guī)定執(zhí)行。

(四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。賬務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

總之,通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加大從源頭上防治腐敗的力度,建立長效機制,提高財務透明度,做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,堅決杜絕“小金庫”的出現(xiàn)。

金庫自查報告篇十二

為認真貫徹落實我廳制定的《陜西省農業(yè)廳系統(tǒng)治理“小金庫”工作方案》等文件精神,我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結如下。

(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2009年6月10日)。我單位領導高度重視,召開全體干部學習、領會文件精神,深入做好思想發(fā)動,明確了這次治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,安排部署工作。

(二)認真開展自查自糾(截至2009年6月25日)。按照通知要求,由財務的有關人員認真進行了自查。我辦嚴格遵守財務管理制度和規(guī)定,沒有發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的問題。

(三)加強組織領導。單位治理“小金庫”的工作由高主任任組長,財務及有關人員參加,研究制定有關治理措施,防止問題的發(fā)生。

(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位的項目資金,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

(三)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查、自糾,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有“小金庫”。

金庫自查報告篇十三

根據臨群組發(fā)【20xx】7號文件要求,縣糧食局黨委高度重視,立即組織全體干部職工認真學習這次清理和專項治理重點內容及相關規(guī)定,并按照部署要求立即逐項逐人進行了全面清查,保證做到應查盡查,不留空當?,F(xiàn)將“五清”和“小金庫”專項清理情況匯報如下:

縣局成立了以局主要負責人為組長,財務審計科、辦公室、業(yè)務科等有關人員參加的專項清理工作領導小組,具體指導組織實施糧食系統(tǒng)的專項清理自查、整改工作。

一是學習政策。首先組織領導小組學習有關政策法規(guī),掌握政策,明確清理自查的內容和方法、步驟。二是進行自查。領導小組在組織專業(yè)隊伍學習的基礎上,要求財務、工會及有關負責人按照要求進行自查。

1、領導干部超面積辦公用房問題。經自查我局領導干部辦公用房未發(fā)現(xiàn)超標情況,現(xiàn)我局領導干部人均辦公用房使用面積8.7平方米,符合有關規(guī)定要求。調離工作崗位的領導干部沒有發(fā)現(xiàn)以明顯低于市場價格違規(guī)購買商品房問題。

2、無超編制超標準配備公務用車,無公車私用,套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。

3、沒有領導干部違規(guī)擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問題。

4、根據慣例,經局黨委研究,局長兼任縣糧食收儲公司經理,無在行業(yè)協(xié)會商會類社會組織兼職(任職)問題。

5、通過財務自查,無公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費娛樂活動問題。

6、通過自查,縣糧食局嚴格執(zhí)行財政紀律,所有收入和支出全部納入會計統(tǒng)一核算,如數入賬,沒有私設賬外賬現(xiàn)象,符合財務會計制度要求,嚴格按照《財務通則》《新會計制度》要求執(zhí)行,會計核算獨立,糧食局局屬經費撥款,設經費收支賬一套,除會計賬內開設銀行賬戶,沒有以單位名義和個人名義開設任何賬戶。按照《糧食流通管理條例》,糧食局20xx年罰沒收入500元,已交縣財政局,除此之外,無其它行政事業(yè)性收費。通過自查,縣局收入和支出全部納入會計核算,沒有私設“小金庫”,無違反財經紀律現(xiàn)象,會計報表數字真實,內容完整。

局黨委修訂完善了財務管理制度、車輛使用管理制度、機關物資管理制度,制定下發(fā)了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業(yè)資產管理辦法。同時局黨委主要負責人與班子成員、科室(中心)負責人、局屬企業(yè)主要負責人簽訂了黨風廉政建設責任書,建立了個人廉政檔案,保證了機關黨員干部廉潔自律,機關作風風清氣正。

金庫自查報告篇十四

根據《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神,我部門認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理“小金庫”

工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。

根據上級部門的要求,我部門迅速召開了專題會議,傳達學習了集團公司下發(fā)的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認/真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

按照試集團公司下發(fā)的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。

4、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

金庫自查報告篇十五

嚴肅財經紀律,開展“小金庫”專項治理,是黨中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。為確保我鎮(zhèn)嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作扎實有效的開展,根據《金寨縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知要求,我鎮(zhèn)于8月16日至8月20日認真開展了貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

一、成立組織,加強領導。

為確保專項治理工作順利進行,鎮(zhèn)成立了由鎮(zhèn)長鄭國珍任組長、財政所所長祝學俊任副組長,黨政辦、財政所及其他相關單位財務會計參加的專項治理工作領導小組,領導小組下設辦公室,總預算會計張連中具體負責辦公室工作。制定《青山鎮(zhèn)深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作實施方案》,同時召開全鎮(zhèn)鎮(zhèn)直各單位負責人及財務經辦人員參加的專項治理工作會議,認真學習《金寨縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》,全面安排部署專項治理工作任務。

二、明確目標任務,扎實開展清查工作。

(一)工作目標:通過專項治理,堅決糾正和查處我鎮(zhèn)各種財經違紀違法行為,大力推行厲行節(jié)約反對鋪張浪費,從源頭上遏制和防止腐敗,確保中央八項規(guī)定落實到實處,使我鎮(zhèn)專項治理工作取得圓滿實效。

(二)開展清查工作。

1、清查預算收入管理情況,重點清查非稅收入、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金和國有資產有償使用收入等是否存在違規(guī)違紀問題。

2、清查預算支出管理情況,重點清查是否有超預算無預算安排支出,虛列支出,套取預算資金等問題。突出對“三公”經費及會議費、培訓費的監(jiān)督檢查。

3、清查政府采購管理情況,是否遵循公開透明、公平競爭的原則,是否違反政府采購程序,暗箱操作,存在無預算采購、超預算采購等問題。

4、清查國有資產管理情況,資產配置是否違規(guī)違法,是否存在奢侈浪費問題,資產使用制度是否健全,資產處置程序是否規(guī)范合法等。

5、清查財務管理及財政票據管理情況,重點清查各項財務制度法規(guī)是否得到落實,賬、表、證是否相符,財務管理及票據管理是否合理規(guī)范等。

6、清查“小金庫”設立情況,重點清查各單位是否違反規(guī)定私設“小金庫”,擠占、挪用,套取財政資金,虛列會議費、培訓費、外出考察費等。

(三)清理檢查結果。

1、預算收支管理,我鎮(zhèn)能夠嚴格地遵守國家預算管理的各項規(guī)章制度,預算收入及時足額上繳財政,不存在亂收費、亂攤派、擠占、挪用等現(xiàn)象,預算支出嚴格遵循先有預算,后有支出的原則,不存在超范圍、超標準支出等問題。

2、“三公”經費、會議費、培訓費管理,一是不存在出國考察經費,二是公務用車沒有出現(xiàn)超標準配置、違規(guī)配置和攤派購置費等問題,三是會議費、培訓費管理,力爭少開會、開短會,減少外出培訓等,節(jié)約經費開支,沒有出現(xiàn)超標準、超范圍列支會議費、培訓費等諸多問題。

3、資產、財務、票據管理,能夠貫徹執(zhí)行國有資產管理辦法、行政事業(yè)單位財務規(guī)則及非稅票據管理的各項規(guī)章制度,沒有出現(xiàn)違規(guī)、違紀等不良現(xiàn)象。

4、“小金庫”管理,通過檢查,各單位都能認真執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經紀律,不存在私設”小金庫“的問題。

三、通過專項清查,建立長效的監(jiān)督管理機制。

深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作,是一項長期而又艱巨的任務,必須建立長期有效的監(jiān)督管理機制,才能從源頭上遏制腐敗,斬斷不良作風的“資金鏈”。一要建立健全各項規(guī)章制度,強化預算資金、國有資產、財政票據規(guī)范管理。二要規(guī)范操作程序,做到有章可循,有法可依,按規(guī)章辦事,按制度執(zhí)行。三是各級、各部門要高度重視,要把專項治理工作擺在重要的工作日程,建立健全領導體制和工作協(xié)調機制,因地制宜,制定切實可行的實施方案,狠抓工作落實。四是加大監(jiān)督檢查力度,各級財政、審計部門要定期和不定期地開展財政資金大清查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。紀檢監(jiān)察部門要加大對違規(guī)、違紀人員的處罰力度,做到執(zhí)法必嚴,違法必究。只有這樣,才能使中八項規(guī)定落實到實處,杜絕單位私設“小金庫”等不良現(xiàn)象的發(fā)生。

金庫自查報告篇十六

根據河北省委辦公廳、省政府辦公廳《關于切實做好“小金庫”治理工作的通知》(冀辦〔xxxx〕20號)和滄州市四局委聯(lián)合下發(fā)的《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(滄紀發(fā)〔xxxx〕5號),以及河間市四局委《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(河紀發(fā)〔xxxx〕1號)通知精神,我校認真學習,積極開展這次自查活動,中學小金庫自查報告。治理“小金庫”是加強廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督的一項重要措施。為認真貫徹落實河間市教育局的通知精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:

我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校組織中層以上干部集中學習教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見,河北省教育廳、財政廳相關文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的實施方案,整改報告《中學小金庫自查報告》。同時集中組織教職工傳達這次自查活動精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。6月24日,我校教職工認真學習了河間市教育局文件,并按文件要求組織實施,進行自查。

為了保障治理工作順利進行,6月15日學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校校委會牽頭實施,學校各級負責同志共同參與。

學?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:

組長:楊同樂。

副組長:李建軍。

成員:馬彥軍楊冬雪。

舉報電話:xxxxxxxxxxx。

6月24日—30日,我校認真開展規(guī)范學校經濟活動秩序,清理“小金庫”的工作,學校高度重視這項工作,按照要求認真開展自查,6月30日自查結束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經費使用。認真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關規(guī)定,合理使用經費,沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重承諾:我校未有私設“小金庫”現(xiàn)象,我們愿意承擔因未能如實提供情況及未能執(zhí)行國家、學校財經方面有關規(guī)定而產生的后果和相應責任。

我校此次專項治理重點是xx年年以來各項“小金庫”資金的收支數額。我校根據《實施方案》專項治理內容中七個項目的深入自查,三年來,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)以及省市相關規(guī)定執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費項目和標準嚴格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定,教育收費上,按“一費制”相關標準向學生收取作業(yè)本費外,沒有收取其他任何費用。

學校各項支出自查中,領導小組對xx年年1月1日以來的經濟業(yè)務所有收入支出涉及的各類帳戶、票據進行了認真細致的自查,學校購置的教學設備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴格執(zhí)行了政府采購。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校全體教職工會議上進行了通報,并在校公開欄予以公示。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了學校財務紀律,加強了法制教育,強化了學校財務管理,確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀行為。

校決定在前期自查自糾的`基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治的力度。對違規(guī)使用學校教育經費、違規(guī)向學生亂收費,私設小金庫的行為進行嚴查嚴控,按照“誰管理、誰負責”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,加強財務工作的監(jiān)督力度,發(fā)揚民主,保障學校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。

金庫自查報告篇十七

按照衛(wèi)生廳關于開展“小金庫”專項治理工作會議的精神,根據文件要求,我院領導高度重視,于6月17日召開了領導班子清理“小金庫”專題會議,認真安排部署自查工作。經會議研究,決定成立我院自查工作領導組,由紀委書記董躍進同志負責,全面深入認真的做好自查自糾工作。組織召開紀檢監(jiān)察、黨辦、院辦、審計、財務相關室負責人會議,就我院自查“小金庫”工作做了具體安排部署和要求,強調各科室負責人是本科室第一責任人,一定要認真開展自查工作,嚴格自查自糾,不留死角;要認真對待,不準避重就輕;要嚴格按照要求,按時完成自查自糾工作。

為了確保自查“小金庫”工作順利進行,經院黨委會研究,成立了由院長、書記任組長的治理“小金庫”工作領導組。設立辦公室,公布了舉報電話,請廣大群眾監(jiān)督此項工作。

向全院職工大力宣傳,開展治理檢查“小金庫”工作的重要意義。一是深入開展“小金庫”治理工作是深入貫徹落實科學發(fā)展觀。二是為進一步嚴肅財經紀律,維護正常的財經秩序,促進各級干部職工廉潔自律。三是對開展“小金庫”治理工作的基本原則、治理范圍以及治理辦法作了詳細說明,明確了“小金庫”的界定。

積極開展自查自糾工作。

我院嚴格按照省衛(wèi)生廳及學院的要求,院主要領導親自負責,全面深入地開展自查自糾。結合醫(yī)院的工作實際,凡違反國家法律法規(guī)及其他有關規(guī)定的,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資金,均納入治理范圍。檢查方法為自查與重點檢查相結合,先對各科室是否存在“小金庫”進行全面自查,要求對查出的“小金庫”,要如數交回醫(yī)院財務。對存在問題的科室,由相關部門組織重點檢查,按照規(guī)定及時糾正處理,并要求各科室各部門在6月18日前完成自查自糾工作。財務科按照要求認真填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》,并對醫(yī)院所管轄的'銀行帳戶進行了徹底的清查與核對。醫(yī)院對所屬的65個科室下發(fā)了《科室自查自糾“小金庫”統(tǒng)計表》,由科室對照“小金庫”專項治理的內容,進行認真檢查、填寫、科室主任簽名。自查過程,達到100%,扎實細致,不走過程,不留死角。經過認真自查自糾,全院機關、臨床、醫(yī)技、社區(qū)、后勤的各個科室,在日常工作中都能嚴格按醫(yī)院的收費標準執(zhí)行,收費統(tǒng)一由院財務科管理。財務科有規(guī)范健全的財務管理制度,未發(fā)現(xiàn)有設立“小金庫”的情況。通過自查更加強了對清查“小金庫”工作的認識,明確了相關責任,嚴令禁止各科室私設“小金庫”,私自亂收費。至此,我院檢查“小金庫”自查自糾工作全部完成。

金庫自查報告篇十八

按照市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,市安監(jiān)局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展,市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長,局黨組成員、紀檢組長彭瑋任副組長的清理工作領導小組,由局辦公室和局監(jiān)察室具體負責此次專項治理工作。

全省、全市“小金庫”治理工作會議后,我局迅速召開了貫徹落實專題會議,傳達學習市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,局長周先文要求相關工作人員,要認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并對照自查自糾要求嚴格開展工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

我局“小金庫”治理工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(2377753),建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內容,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

一是我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,并嚴格執(zhí)行“收支兩條線”財政制度,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

二是我局嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

三是財務部門各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。

四是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務收支情況,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。同時,將此次的清查結果在職工大會上進行了通報,在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。

通過開展“小金庫”自查自糾工作,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

金庫自查報告篇十九

為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財經紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據瓊海治風辦〔xx〕10號《瓊海市關于轉發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查?,F(xiàn)將自查情況報告如下:

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