公共專項資金自評報告大全(17篇)

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公共專項資金自評報告大全(17篇)
時間:2023-11-30 10:09:04     小編:ZS文王

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公共專項資金自評報告篇一

為加強和規(guī)范專項資金管理,根據(jù)《寧波區(qū)奉化區(qū)財政專項資金管理辦法》(奉政辦發(fā)[20xx]24號)和《奉化區(qū)公立醫(yī)院補助資金管理暫行辦法》(奉衛(wèi)[20xx]120號)精神,按照區(qū)財政局關(guān)于開展專項資金績效評價的工作要求,現(xiàn)對20xx年度公立醫(yī)院補助項目進(jìn)行績效核對,并自評如下:

1、落實公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)補助政策,建立公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運行新機制。公立醫(yī)院是區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)龍頭,承擔(dān)著全區(qū)70%人口以上的醫(yī)療服務(wù)任務(wù)。通過政府加大對公立醫(yī)院的投入,彰顯公立醫(yī)院的公益性,保障公立醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展。

2、完善兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),提高兒童醫(yī)療服務(wù)能力。發(fā)揮區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)婦保醫(yī)院承擔(dān)兒童醫(yī)療服務(wù)主體作用,加強基層兒科醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn)指導(dǎo)、適宜技術(shù)的推廣應(yīng)用。強化兒科人才隊伍建設(shè),推動兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)領(lǐng)域改革與創(chuàng)新等綜合舉措,促進(jìn)兒童醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展和兒童健康目標(biāo)實現(xiàn)。增加兒科醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)供給,建立功能明確、布局合理、規(guī)模適當(dāng)、富有效率的兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。

3、繼續(xù)加強公共衛(wèi)生購買服務(wù)項目實施,提升區(qū)級公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)資源效益。公立醫(yī)院承擔(dān)的公共衛(wèi)生服務(wù),開展地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、精神衛(wèi)生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風(fēng)險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務(wù),以及完善各個“中心”的建設(shè)任務(wù)。由各級財政以購買服務(wù)的方式,實行定項定額補助。

4、切實提高中醫(yī)藥服務(wù)水平,推進(jìn)中醫(yī)“三名”戰(zhàn)略,發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,實施中醫(yī)優(yōu)勢病程拓展計劃,參照寧波市遴選和推廣應(yīng)用的療效確切、技術(shù)規(guī)范、水平先進(jìn)的中醫(yī)優(yōu)勢病種及其制定的診療規(guī)范,充分發(fā)揮診療優(yōu)勢,促進(jìn)中醫(yī)藥臨床特色優(yōu)勢標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

5、根據(jù)甬政發(fā)〔20xx〕94號《關(guān)于完善縣及縣以上公立醫(yī)療機構(gòu)經(jīng)濟(jì)補助政策的實施意見》精神,對已經(jīng)發(fā)生以及尚在發(fā)生的'債務(wù),相關(guān)部門要研究制定合理的債務(wù)消化方案,采取政府貼息、逐年安排經(jīng)費等措施,使其債務(wù)予以消化。

6、健全公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系,加大疫情防控設(shè)備設(shè)備建設(shè)。為進(jìn)一步健全完善我區(qū)公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系,全面加強醫(yī)療救治能力,提升公立醫(yī)院發(fā)熱門診、隔離病房、重癥病房等設(shè)施設(shè)備應(yīng)急能力。按照“補短板、堵漏洞、強弱項”的工作要求,擬對區(qū)級公立醫(yī)院實施疫情防控設(shè)施設(shè)備建設(shè)改造項目。項目包括cpr實驗室改造、發(fā)熱門診設(shè)施設(shè)備改造、疫情防控院內(nèi)智能化設(shè)施改造、隔離病房改造、重癥病房改造、體檢中心改造、內(nèi)鏡中心改造、消毒供應(yīng)中心改造等項目。

7、與寧波市安康醫(yī)院建立協(xié)作關(guān)系,安康醫(yī)院承擔(dān)奉化區(qū)精神衛(wèi)生工作,開設(shè)門診部,方便奉化區(qū)精神病人門診;單獨設(shè)置病床150張,必要時可以增加床位,專用于收住奉化區(qū)精神病人(非強制病人);負(fù)責(zé)對社區(qū)精衛(wèi)工作進(jìn)行專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)和精神病人處方調(diào)整。承擔(dān)社區(qū)藥物維持治療工作。開展奉化區(qū)戒毒康復(fù)人員的社區(qū)藥物維持治療工作,承擔(dān)社區(qū)戒毒醫(yī)療機構(gòu)工作。根據(jù)禁毒法、戒毒條例規(guī)定,承擔(dān)奉化區(qū)社區(qū)戒毒康復(fù)治療工作,對奉化區(qū)社區(qū)戒毒康復(fù)人員進(jìn)行心理咨詢和戒毒康復(fù)治療。

按照專項資金管理的要求,對公立醫(yī)院項目資金專項管理。項目實施單位財務(wù)管理制度健全,財務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范、準(zhǔn)確。

1、20xx年公立醫(yī)院總收入112741.88萬元,其中財政補助收入20494.55萬元,業(yè)務(wù)收入90420.17萬元;總支出115175.76萬元,其中人員經(jīng)費支出54024.35萬元,商品和服務(wù)費用51581.54萬元;虧損2433.88萬元。每門急診人次平均收費水平(不含體檢)182.95元,其中:藥品費77.53元;門急診均次費用7601.76元;醫(yī)療服務(wù)收入占醫(yī)療收入比例26.55%;百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出139.55元;藥品收入占醫(yī)療收入比例(不含中藥飲片)24.07%;檢查檢驗收入占醫(yī)療收入比例24.75%;百元醫(yī)療收入消耗衛(wèi)生材料(不含藥品收入)21.34%。經(jīng)過各公立醫(yī)院的共同努力,我區(qū)公立醫(yī)院綜合改革的年度目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)有所改善,但與全省同級公立醫(yī)院相比仍有較大差距,尤其存在醫(yī)療服務(wù)收入占比普遍偏低、百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出偏高、檢驗檢查收入占比持續(xù)上升、住院均次費用不合理增長和收支不平衡等問題,還需各區(qū)級公立醫(yī)院深入剖析原因,攻堅克難,破除頑疾,狠抓落實,為開創(chuàng)20xx年公立醫(yī)院綜合改革新局面夯實基礎(chǔ)。

2、兒童醫(yī)療服務(wù)情況。奉化區(qū)人民醫(yī)院門診人次64129人,出院床日數(shù)7373床;奉化區(qū)中醫(yī)醫(yī)院門診人次50451人,出院床日數(shù)177床;奉化區(qū)溪口醫(yī)院門診人次18606人,出院床日數(shù)1207床;奉化區(qū)婦幼保健院門診人次127504人。

3、公共衛(wèi)生服務(wù)完成情況。人民醫(yī)院完成了地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、精神衛(wèi)生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風(fēng)險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務(wù),完善建設(shè)了六個中心。中醫(yī)醫(yī)院完成了經(jīng)考核,通過地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風(fēng)險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任,完善了2個中心及犬傷門診任務(wù)。溪口醫(yī)院完成了人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風(fēng)險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務(wù),完成了婦兒保五星級門診創(chuàng)建。婦保院完成了人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風(fēng)險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務(wù)。以上工作任務(wù)經(jīng)公衛(wèi)科考核通過。

4、20xx年各單位門診人次、住院床日統(tǒng)計如下:人民醫(yī)院中藥飲片處方數(shù)24004張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復(fù)貼敷)14575人次;中醫(yī)醫(yī)院中藥飲片處方數(shù)299986張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復(fù)貼敷)56596人次,住院床日45292床日;溪口醫(yī)院中藥飲片處方數(shù)26166張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復(fù)貼敷)63531人次;婦保院中藥飲片處方數(shù)1346張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復(fù)貼敷)14640人次;殘聯(lián)醫(yī)療康復(fù)中心(寧波愛伊美醫(yī)院)中藥飲片處方數(shù)3940張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復(fù)貼敷)70381人次。

5、溪口醫(yī)院消債:年內(nèi)消化區(qū)溪口醫(yī)院基建債務(wù)90萬元,至此,區(qū)溪口醫(yī)院歷史沉積的450萬元基本建設(shè)債務(wù)提前1年消化,為溪口醫(yī)院發(fā)展消除債務(wù)障礙。

6、公立醫(yī)院疫情防控設(shè)備設(shè)備建設(shè)情況:20xx年共計投入3000萬元對公立醫(yī)院疫情防控設(shè)施設(shè)備進(jìn)行建設(shè)改造,其中pcr實驗室建設(shè)改造385萬元,發(fā)熱門診建設(shè)投入900萬元,疫情防控智能化改造488萬元,隔離病房改造110萬元,重癥病房改造320萬元,體檢中心改造350萬元,內(nèi)鏡中心改造350萬元,消毒中心改造97萬元。通過一系列改造建設(shè),達(dá)到“補短板、堵漏洞、強弱項”目標(biāo),為進(jìn)下完善疫情防控應(yīng)急體系打下了基礎(chǔ)。

7、奉化區(qū)精神病院(寧波市安康醫(yī)院)派結(jié)對精神科醫(yī)生至各鎮(zhèn)(街道)精神科門診開展精神障礙患者處方調(diào)整工作66次,到場人數(shù)708人,處方調(diào)整人數(shù)181人。開展家屬培訓(xùn)8次,進(jìn)行了精神衛(wèi)生相關(guān)知識和精神衛(wèi)生法的宣傳,使家屬及患者掌握更多疾病防治知識,能及時發(fā)現(xiàn)病情復(fù)發(fā)征兆,并充分認(rèn)識到規(guī)律服藥的重要性,督促管理患者服藥。共有253名家屬及患者參加了家屬培訓(xùn)?;颊呒凹覍偌娂姳硎臼芤骖H多。奉化區(qū)精神病院(寧波市安康醫(yī)院)在《奉化區(qū)精神障礙專項補助即時結(jié)報系統(tǒng)》中,20xx年1月1日至20xx年12月31日,890人享受門診一站式服務(wù),62人享受住院補助。

8、繼續(xù)深化公立醫(yī)院改革,推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)。按照浙江省縣級強院標(biāo)準(zhǔn),深化推進(jìn)卒中中心、胸痛中心、創(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、危重兒童和新生兒救治中心、中醫(yī)診療中心6大診療中心的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。梳理區(qū)域外轉(zhuǎn)診病人的疾病譜,重點加強轉(zhuǎn)診率較高的病種專科建設(shè),提升區(qū)域內(nèi)疑難重癥的診療水平和就診率。

1、公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運行財務(wù)狀況繼續(xù)下行。20xx年公立醫(yī)院總收入112741.88萬元,其中財政補助收入20494.55萬元,事業(yè)收入90420.17萬元;總支出115175.76萬元,其中人員經(jīng)費支出54024.35萬元,商品和服務(wù)費用51581.54萬元;財政補助收入占總支出17.79%;虧損2433.88萬元。資產(chǎn)負(fù)債率51.51%,流動比率為88.41%。財務(wù)指標(biāo)反映出醫(yī)院處于流動性極度緊張、財務(wù)狀況惡化的現(xiàn)狀。

2、疫情防控應(yīng)急能力建設(shè)仍需加強。自20xx年發(fā)生新冠肺炎疫情以來,公立醫(yī)院投入3000萬元加強防控能力建設(shè),院內(nèi)建設(shè)取得明顯成效,但從疫情防控的全局視角,仍存在著一定差距,如區(qū)域獨立感染樓建設(shè)、核酸檢測基地建設(shè)、發(fā)熱門診規(guī)范建設(shè)等方面尚需繼續(xù)加大投入,防控體系仍需完善。

3、兒科和中醫(yī)藥醫(yī)療服務(wù)任重道遠(yuǎn)。政府出臺兒童醫(yī)療服務(wù)和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的扶持政策,旨在提高兒童醫(yī)療服務(wù)和中醫(yī)藥服務(wù)水平,但在實際成效分析,兩者同目標(biāo)尚有一定差距,特別是基層中醫(yī)藥服務(wù)水平,適宜技術(shù)的推廣和應(yīng)用等有待于進(jìn)一步提高。

4、醫(yī)共體建設(shè)尚有差距。自我區(qū)成立三個醫(yī)共體以來,醫(yī)共體管理模式和制度建設(shè)成效明顯,但醫(yī)療資源下沉實際取得效果有限,從基層醫(yī)療服務(wù)收入的占比來看,收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化未達(dá)預(yù)期,分級診療體系和6大診療中心建設(shè)轉(zhuǎn)化效益能力還有較大潛力。

5、政府購買公共衛(wèi)生服務(wù)水平有待于進(jìn)一步提高。區(qū)婦保院承擔(dān)全區(qū)婦幼保健工作,目前補助水平處于較低水平,對婦幼保健體系建設(shè)和能力提升促進(jìn)有限。各公立醫(yī)院承擔(dān)的傳染病服務(wù)、公共衛(wèi)生監(jiān)測等任務(wù)都處于補而不足、有而不強的狀態(tài),在醫(yī)院學(xué)科和能力建設(shè)中處于弱勢環(huán)境,不利于醫(yī)院綜合發(fā)展能力提升。

公共專項資金自評報告篇二

為加強財政預(yù)算資金管理,進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算資金使用,提高財政資金的使用效率,根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)﹝20xx﹞34號)、《衡山縣財政局關(guān)于對20xx年度部門整體支出績效自評有關(guān)事項的通知》(山財績﹝20xx﹞133號)等文件精神,我院對20xx年度部門整體支出績效進(jìn)行了自評?,F(xiàn)將績效評價自評情況報告如下:

(一)部門職能職責(zé)。

1、承擔(dān)著全縣及臨近縣區(qū)約45萬人口醫(yī)療保健任務(wù),擔(dān)任全縣突發(fā)公共衛(wèi)生時間和各類突發(fā)公共時間的醫(yī)療衛(wèi)生救助工作。全力以赴抗擊新冠肺炎疫情,堅持不懈落實常態(tài)化疫情防控。

2、貫徹執(zhí)行國家、省、市等各級衛(wèi)生部門的方針、政策和法律法規(guī),積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革,建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制,建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系,嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策,實施國家藥物政策和國家基本藥物制度,執(zhí)行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄。

3、醫(yī)院以“精誠、博愛”為辦院宗旨,緊緊圍繞“立足服務(wù)、突出特色、培養(yǎng)人才、發(fā)展??啤淞⑵放啤钡膽?zhàn)略目標(biāo),以病人為中心,以提高醫(yī)療質(zhì)量為重點,不斷提升醫(yī)院的社會影響力和患者滿意度,努力打造成“百姓放心醫(yī)院”。

4、開展緊密型醫(yī)聯(lián)體,推動醫(yī)院發(fā)展進(jìn)入上升軌道。在縣委、縣政府與南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院簽訂對口合作框架協(xié)議讓百姓在家門口即可享受三甲醫(yī)院的診療水平。

5、落實完成國家公立醫(yī)院改革任務(wù)目標(biāo),優(yōu)化醫(yī)院收入結(jié)構(gòu),醫(yī)院醫(yī)用藥品、耗材零差價銷售、真正做到將實惠讓利于廣大人民群眾。

6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況。

衡山縣人民醫(yī)院設(shè)有醫(yī)院辦公室、財務(wù)科、審計科、人事科、醫(yī)院感染管理科等20個職能科室。

全院編制病床510張,開放床位456張,開設(shè)有重癥醫(yī)學(xué)科、急診科、外一科、外二科、婦產(chǎn)科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科、內(nèi)五科、內(nèi)分泌科、血液凈化中心、兒科、新生兒科(icu)傳染科、五官科、手術(shù)室、門診部、檢驗科、藥劑科、醫(yī)療器械科、放射科、ct室、特檢科、消毒供應(yīng)中心等24個臨床、醫(yī)技科室。其中外二科、內(nèi)一科、內(nèi)二科為重點專科。

(三)人員編制情況。

20xx年末,衡山縣人民醫(yī)院共有編制總數(shù)443名人,現(xiàn)有職工人員552名,其中在編人員321人、返聘人員8人、護(hù)工34人、離退休人員189人。

基本支出系保障衡山縣人民醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年基本支出12446.99萬元,基本支出中人員經(jīng)費6673.18萬元,占基本支出的53.61%,日常公用經(jīng)費5773.81萬元,占基本支出的46.39%。

項目支出主要為新建衡山縣人民醫(yī)院綜合大樓而發(fā)生的支出和新冠肺炎疫情防控專項支出,其中基本建設(shè)類項目支出5255.74萬元(財政項目補助經(jīng)費支出969.3萬元,其他經(jīng)費支出4286.44萬元);新冠肺炎疫情專項支出623.41萬元(財政項目補助經(jīng)費支出333.46萬元,其他經(jīng)費支出289.95萬元);行政事業(yè)類項目0萬元。

(一)醫(yī)療指標(biāo),經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。

20xx年醫(yī)院實現(xiàn)門急診人次176399人,較去年增幅8.99%;出院病人實際占用床位110071床日,較去年增幅8.7%;出院人數(shù)15737人次,較去年同期增幅5.53%。20xx年醫(yī)院藥占比(不含中藥飲片)為23.74%,較去年同期的28.41%下降了16.45%;醫(yī)療服務(wù)占比為34.72%,較去年同期的24.11%上升了43.97%;百元耗材占比為21.62%,較去年同期30.76%下降了29.7%,實現(xiàn)了藥占比、耗材占比下降,醫(yī)療服務(wù)占比上升。

(二)重點工作完成情況。

1.推進(jìn)緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè),提升醫(yī)療服務(wù)水平。一是開拓技術(shù)優(yōu)服務(wù)。今年以來,在南華大學(xué)附二醫(yī)院幫扶專家的指導(dǎo)下我院開展了ube下椎間盤髓核摘除術(shù)、輸尿管軟鏡鈥激光碎石術(shù)等29項新技術(shù),手術(shù)總量和三四類手術(shù)量大幅度提升。20xx年1月至12月手術(shù)總量為3217臺,較去年同比增長了30.83%;三四類手術(shù)量為912臺,較去年同比增長近1倍;二是創(chuàng)新管理提內(nèi)涵。目前3名附二專家在我院分別擔(dān)任兒科、泌尿外科、核磁共振室負(fù)責(zé)人,從管理理念到技術(shù)傳授多維滲透,實現(xiàn)管理、技術(shù)、信息同質(zhì)化,全面營造提升醫(yī)院整體水平和素質(zhì)的`良好氛圍;三是創(chuàng)建中心強隊伍。20xx年,我院開始啟動“五大中心”建設(shè),其中胸痛中心自成立以來,嚴(yán)格按照國家胸痛中心建設(shè)要求,組建了一支高素質(zhì)的胸痛急救團(tuán)隊,搭建了一條高效暢通的急救通道,20xx年8月26日順利通過了國家胸痛中心基層版認(rèn)證。

2.推進(jìn)信息化建設(shè),提高醫(yī)療服務(wù)效率。一是以多措施建設(shè)安全系統(tǒng)。于20xx年年底完成四大信息系統(tǒng)的升級和改造。之后,通過建立異地容災(zāi)機房、嚴(yán)格采用內(nèi)外網(wǎng)完全物理隔離模式,構(gòu)建了強有力的信息安全防護(hù)體系,20xx年順利取得醫(yī)院四大信息系統(tǒng)的二級信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)備案證明,是衡陽市七縣五區(qū)第一家取得此證明的縣級醫(yī)院;二是以信息化建設(shè)提高工作效率。利用oa辦公系統(tǒng)將辦公自動化與日常辦公需求有機結(jié)合在一起,實現(xiàn)“無紙化辦公”,即節(jié)約了資源又提高了工作效率。三是以信息化建設(shè)推進(jìn)“人性化服務(wù)”。在人工服務(wù)的前提下,開通了診間支付、微信公眾號、自助繳費機繳費三種繳費方式,不僅滿足了不同人群的繳費需求又有效緩解了群眾“繳費慢”、“排隊煩”等問題。

3.推進(jìn)重點項目建設(shè),改善醫(yī)療服務(wù)環(huán)境。我院綜合大樓現(xiàn)已進(jìn)入最后的沖刺階段,項目資金嚴(yán)格??顚S?,截止20xx年12月,已完成總投資9366萬元,已經(jīng)支付金額為7024萬元;其中中央投資4000萬元已撥款完畢,自籌資金支出3024萬元。為確保在上級的規(guī)定時間內(nèi)完成綜合大樓搬遷任務(wù),我院精準(zhǔn)施策,迎難而上,組織專班、駐守工地,與項目零距離,通過細(xì)化分工、細(xì)化措施、優(yōu)化技術(shù)等方式,保質(zhì)保量趕進(jìn)度,確保項目有序推進(jìn),力爭在20xx年5前后投入使用。

4.嚴(yán)格落實巡察要求,不折不扣做好整改工作。根據(jù)縣委統(tǒng)一部署,20xx年11月2日至20xx年2月2日,縣委第二巡察組對我院進(jìn)行了巡察,于20xx年4月21日向我院反饋了巡察意見。我院高度重視,迅速部署,切實做好巡察“后半篇文章”,針對巡察反饋的問題,集中精力、不折不扣、一項一項抓好整改落實。20xx年7月19日向縣委第二巡察組提交了醫(yī)院落實巡察整改情況報告,巡察反饋的三個方面中14個問題已全部進(jìn)行了整改,其中2項問題落實持續(xù)整改。

5.嚴(yán)格落實防控要求,慎始慎終做好疫情防控各項工作。全院上下持續(xù)以“零感染”為目標(biāo),踐行“人人都是感控實踐者”的理念,守好各自責(zé)任田,鞏固來之不易的疫情防控成果。筑牢思想堡壘,壓實防控責(zé)任。多次在院內(nèi)召開疫情防控調(diào)度會,迅速傳達(dá)上級會議精神和工作部署,并對醫(yī)院疫情防控工作進(jìn)一步明確要求、細(xì)化責(zé)任。今年共召開疫情防控工作部署會議20余次。全力以赴把好防控關(guān),筑牢防控墻。把牢第一道入口關(guān),嚴(yán)格落實“三碼聯(lián)查”工作,投入近10萬元,建設(shè)發(fā)熱患者專用通道,全面實施發(fā)熱患者、普通患者、醫(yī)務(wù)人員“三通道”管理,實現(xiàn)物理隔離;強化院感防控日督查,由院領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊,每日到全院各科室進(jìn)行常態(tài)化疫情防控督查,對查出的問題,現(xiàn)場反饋,督促整改,并實行“日督查、日通報”制度;貯備足量應(yīng)急物資,由分管領(lǐng)導(dǎo)實時跟進(jìn),確保各類防控物資儲備量滿足三個月滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)的需求。優(yōu)化核酸檢測服務(wù),按照重點人群應(yīng)檢盡檢、普通人群愿檢盡檢的要求,醫(yī)院不斷增加人力、物力投入,將核酸檢測由每日5批次增加到每日8批次,并按照相關(guān)文件要求,及時將檢測價格由原來每人次53元(普檢)調(diào)整為每人次33元,既縮短了患者等待時間又減輕費用負(fù)擔(dān),今年截止至20xx年12月31日共完成核酸檢測150266人次;做好醫(yī)療保障工作。全力配合縣防控辦的安排,做好了縣內(nèi)11個疫苗接種點的醫(yī)療保障工作,今年共參與新冠肺炎疫苗接種保障1389場次,保障人員共計3312人次;派出支援株洲15人、支援張家界1人。

(一)存在的主要問題。

3、防控設(shè)備還存在空缺,安全基礎(chǔ)還要進(jìn)一步筑牢。如發(fā)熱患者和普通患者共用ct,存在交叉感染的安全隱患。

(二)下一步改進(jìn)措施。

1、以管理創(chuàng)新為重點,強化醫(yī)院管理。管理創(chuàng)新對于醫(yī)院來講是非常重要的,也是醫(yī)院管理的永恒主題。20xx年根據(jù)公立醫(yī)院改革相關(guān)要求,我院進(jìn)一步完善制定了【衡山縣人民醫(yī)院績效考核方案】。醫(yī)院以提高醫(yī)務(wù)人員待遇、調(diào)整醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)、控制醫(yī)療費用增長為目的,從“工作效率、管理效能、服務(wù)質(zhì)量、勞動紀(jì)律”四個方面對全院進(jìn)行全方位的考核,有效的調(diào)動了全院職工的積極性。制定的經(jīng)濟(jì)管理方案,以績效工資總額預(yù)算管理為核心,通過“分類管理,按勞分配,多勞多得”的分配原則,進(jìn)一步調(diào)動了全院職工的工作熱情和積極性。因此,20xx年醫(yī)院應(yīng)繼續(xù)重視管理的創(chuàng)新,這是醫(yī)院發(fā)展的源動力,也是適應(yīng)現(xiàn)代化醫(yī)院的發(fā)展需求。

2、在推進(jìn)智慧醫(yī)院建設(shè)上實現(xiàn)新突破。以“智慧服務(wù)”為抓手,逐步實現(xiàn)病區(qū)結(jié)算、移動護(hù)理、分時段預(yù)約等服務(wù),建立一套醫(yī)療大數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控云平臺系統(tǒng),幫助醫(yī)院動態(tài)監(jiān)控各個環(huán)節(jié)的醫(yī)療質(zhì)量與安全,實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)共享,結(jié)合即將推行的drgs付費方式,充分發(fā)揮信息技術(shù)對醫(yī)保、醫(yī)藥行為的監(jiān)管,為醫(yī)院管理決策和醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)提供更加科學(xué)、規(guī)范、精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)支持。逐步建成醫(yī)療、服務(wù)、管理一體化的智慧醫(yī)院系統(tǒng),切實改善群眾看病就醫(yī)感受。

3、在持續(xù)打造重點??粕蠈崿F(xiàn)新突破。繼續(xù)鞏固及創(chuàng)新南華附二緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè),致力于“5+5+1”模式,即:五年內(nèi)力爭再打造呼吸內(nèi)科、內(nèi)分泌內(nèi)科、重癥醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、心內(nèi)科5個縣級省重點學(xué)科;逐步開設(shè)介入科、神經(jīng)外科、腎內(nèi)科、婦科、康復(fù)科5個二級學(xué)科;完成“創(chuàng)傷中心”建設(shè)。為患者提供全方位、多層次的服務(wù),提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

4、在提升醫(yī)療質(zhì)量安全上實現(xiàn)新突破。進(jìn)一步加強醫(yī)療質(zhì)量與安全巡查、點評、約談、處罰、通報五項制度的力度,加強對各科室核心制度執(zhí)行情況的督導(dǎo)檢查,對基礎(chǔ)醫(yī)療質(zhì)量和環(huán)節(jié)醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),對督查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)分析并及時改正;進(jìn)一步加強專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),采取“請進(jìn)來、送出去”的方式,不斷地提高醫(yī)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)和臨床診療能力,著力提升醫(yī)院整體醫(yī)療水平。

5、加強和改善醫(yī)院的財務(wù)管理,完善醫(yī)院的成本核算。為了適應(yīng)衛(wèi)生工作改革的需要,切實加強醫(yī)院的財務(wù)管理,按照財經(jīng)法規(guī),充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用,使其更加規(guī)范化。成本核算應(yīng)以信息化建設(shè)為契機,一是建立基于數(shù)字化醫(yī)院管理的有效的成本信息管理系統(tǒng),包括收入、工作量歸集的計算機信息系統(tǒng),醫(yī)院支出、費用的信息管理系統(tǒng),實現(xiàn)對醫(yī)院成本費用的過程管理與控制。二是建立收入、服務(wù)量同支出的配比制度,切實降低醫(yī)院的成本消耗。三是鼓勵科室進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,調(diào)整收入結(jié)構(gòu)。四是加強對高新設(shè)備經(jīng)濟(jì)效益的跟蹤分析,建立設(shè)備引進(jìn)與使用的評價體系,提高設(shè)備使用效益及效率。五是做好物資、材料、藥品試劑等的計劃申購、招標(biāo)采購、庫存的規(guī)范化管理,切實降低經(jīng)營成本。

我單位在衡山縣人民政府門戶網(wǎng)站對20xx年度部門整體支出情況自評報告及整體支出績效目標(biāo)申報表進(jìn)行公示,接受社會監(jiān)督。

公共專項資金自評報告篇三

2018年度醫(yī)保中心專項資金績效自評報告一、項目概況(一)項目單位基本情況本單位屬冷水灘區(qū)人力資源和社會保障局管理的獨立核算的參照公務(wù)員管理的全額撥款的事業(yè)單位,二級機構(gòu),末級預(yù)算單位。事業(yè)編制人數(shù)41人,實有在職職工33人,退休職工12人。中心設(shè)有辦公室、網(wǎng)管股、基金征繳股、審核股、審批股和財務(wù)股六個股室。主要負(fù)責(zé)經(jīng)辦城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、生育保險及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療和特殊人員醫(yī)療統(tǒng)籌基金的籌集和醫(yī)療待遇支付的運營管理及相應(yīng)的配套服務(wù)工作。

(二)項目預(yù)算和績效目標(biāo)情況依據(jù)《永州市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險管理實施辦法》(永政發(fā)[2016]30號)之規(guī)定,區(qū)財政2018年列入城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險專項經(jīng)費預(yù)算109萬元,以確保城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作的正常開展;該專項經(jīng)費主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處經(jīng)辦城鄉(xiāng)居民參保繳費的工作經(jīng)費和本單位日常公用運行經(jīng)費、居民醫(yī)保網(wǎng)絡(luò)租用、維護(hù)費、宣傳費和業(yè)務(wù)培訓(xùn)費等。

二、項目組織實施情況。

(一)項目組織情況1、明確職責(zé)。根據(jù)2018年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險各項工作任務(wù),組織制定實施方案,明確責(zé)任;采取分層管理方式,層層分解任務(wù),落實到人。

2、加強預(yù)算管理。制定專項資金年初預(yù)算,按計劃向財政申請撥付和使用該項目專項資金。

3、加強專項資金監(jiān)督管理。中心制定了專項資金管理制度,對資金的使用實行全程監(jiān)管,確保專項資金的使用規(guī)范安全。

(二)項目管理情況1、嚴(yán)格項目計劃管理。年初單位根據(jù)項目實際情況編制專項資金計劃,報財政部門審批后,安排專項資金預(yù)算。

2、完善項目管理制度。完善專項資金管理制度,建立長效監(jiān)督機制,規(guī)范管理和使用專項資金,提高財政資金使用效益。

三、

項目資金使用及管理情況(一)項目資金安排落實、總投入等情況2018年區(qū)財政按城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保420000人,年初安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險專項工作經(jīng)費109萬元,年末落實到位109萬元,資金到位率100%。

(二)項目資金實際使用情況2018年城鄉(xiāng)居民專項資金支出109萬元。其中:

日常公用經(jīng)費86.85萬元,主要包括:辦公費11.69萬元、印刷費12.49萬元、差旅費3.63萬元、會議費1.6萬元、培訓(xùn)費0.2萬元、專項業(yè)務(wù)費26.75萬元、辦公設(shè)備購置30.49萬元。

人員經(jīng)費22.15萬元,主要包括:其他工資支出10.17萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.3萬元、其他社會保險繳費1.68萬元。

(三)項目資金管理情況分析1、財務(wù)管理制度健全。

嚴(yán)格遵循??顚S?、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴(yán)格按照財政資金管理的要求進(jìn)行,專項資金財政撥款到位后及時進(jìn)行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定,根據(jù)財務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行,有力保證了項目資金的實施。

2、資金撥付審批手續(xù)完整。

每月,根據(jù)項目工作計劃和實際支付金額按程序報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,并申請國庫集中支付。各項資金全部實現(xiàn)國庫集中支付、??顚S?,不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目工作的開展得到了切實的保障。

3、會計信息質(zhì)量真實。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格按照相關(guān)會計制度辦理會計業(yè)務(wù),進(jìn)行會計核算,并做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,并接受市級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。

四、項目績效指標(biāo)完成情況(一)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析城鄉(xiāng)居民醫(yī)保專項工作經(jīng)費的按需預(yù)算和及時足額撥付為城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作的開展提供了有力的保障。2018年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保任務(wù)為415000人,年末實際完成登記參保人數(shù)420469人,完成市里下達(dá)任務(wù)數(shù)的101.33%,完成參保繳費收入28172.15萬元。全面完成市、區(qū)下達(dá)的各項目標(biāo)考核指標(biāo)和工作任務(wù)。

(二)效益指標(biāo)完成情況分析。

1、扎實推進(jìn)醫(yī)療保險各項工作,圓滿完成了市區(qū)下達(dá)的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保目標(biāo)考核指標(biāo)和工作任務(wù),鞏固了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的參保繳費及待遇支付工作,確保了參保人員的基本醫(yī)療需求。

2、完善了定點醫(yī)療機構(gòu)協(xié)議,加強了兩定機構(gòu)管理。

2018年,中心經(jīng)多次討論、認(rèn)真分析、征求意見,修訂完善了定點醫(yī)療服務(wù)協(xié)議條款,對各醫(yī)療機構(gòu)的費用結(jié)算約定了住院人次、人次費用標(biāo)準(zhǔn)等,對定點醫(yī)療機構(gòu)的服務(wù)行為、服務(wù)質(zhì)量等作了嚴(yán)格的要求,切實加強了住院費用的控制。

3、嚴(yán)格基金監(jiān)管,確保醫(yī)療保險基金安全運行。

4、完善了跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算管理。

通過開展異地就醫(yī)即時結(jié)算工作,解決了人民群眾“看病難、看病貴”問題,為參保人員提供了方便、快捷、高效的醫(yī)保服務(wù),受到參保人員的高度稱贊。

5、全面落實醫(yī)療保障扶貧工作,避免因病致貧、因病返貧的現(xiàn)象發(fā)生。

(三)滿意度指標(biāo)完成情況分析中心始終堅持“民生為本,健康至上”的理念,加強醫(yī)療保險規(guī)范化管理,努力提高管理與經(jīng)辦服務(wù)水平,不斷規(guī)范管理,優(yōu)化經(jīng)辦服務(wù),確保了醫(yī)保基金安全規(guī)范高效運行,較好的完成各項績效考核指標(biāo),群眾滿意度不斷提高。

2018年,我區(qū)建檔立卡貧困人口參保人數(shù)25404人,參保率達(dá)到100%。今年8月我中心建立了健康扶貧“一站式”結(jié)算專戶,打通了服務(wù)辦理渠道,實行了“一站式”及時結(jié)報服務(wù)。中心抓實“一站式”結(jié)報服務(wù),抓細(xì)貧困人員醫(yī)保待遇兌現(xiàn)。年末,貧困人員住院報銷比例達(dá)到90.75%,為貧困人員提供了方便、快捷的服務(wù),群眾滿意度不斷上升,取得了良好的社會效益。

五、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施我中心按照績效目標(biāo)統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作,圓滿完成各項工作任務(wù),城鄉(xiāng)居民專項經(jīng)費及時足額到位,資金收支平衡。

六、績效自評得分等級結(jié)果及擬應(yīng)用和公開情況。

城鄉(xiāng)居民專項工作資金項目實施后,實現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo),項目依據(jù)充分,項目目標(biāo)明確,預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理。項目資金嚴(yán)格按照財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行,無截留、擠占、挪用等違規(guī)行為。項目管理及財務(wù)制度健全,財務(wù)信息真實完整、公開及時。項目資金的投入取得了良好的社會效果。

本項目綜合考評得分為97分,評價等次為優(yōu)秀。

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。

(一)主要經(jīng)驗及做法1、注重項目預(yù)算管理。

加強對專項資金項目立項、可行性研究、預(yù)算編制工作的管理,以保證項目的可行性和科學(xué)性。在編報項目預(yù)算時要求制定詳細(xì)的項目推進(jìn)計劃,明確分工,責(zé)任到人,以保證專項資金均能夠保質(zhì)保量執(zhí)行到位。

2、加強資金動態(tài)管理。

領(lǐng)導(dǎo)重視、部門配合。在專項資金項目執(zhí)行過程中,注重加強對專項資金的動態(tài)管理,定期公布專項資金執(zhí)行進(jìn)度,并將專項資金執(zhí)行情況納入年度科室考核,促進(jìn)專項資金按預(yù)算執(zhí)行。

3、堅持項目過程管理。督落實各項制度措施,項目資金堅持??顚S?,對項目的申報、實施、驗收以及資金分配方案,進(jìn)行流程管理,并及時在門戶網(wǎng)站公示,接受群眾監(jiān)。

(二)存在的問題。

1、項目資金的使用效益有待進(jìn)一步提高;2、單位的績效目標(biāo)設(shè)立還不夠明確、細(xì)化和量化;3、城鄉(xiāng)居民參保擴面難度大,醫(yī)?;鸹I資能力弱,沉淀資金少,基金的抗風(fēng)險能力弱;4.日益增長的醫(yī)療服務(wù)需求與經(jīng)辦服務(wù)力量薄弱矛盾突出。隨著醫(yī)保逐步實現(xiàn)全覆蓋,醫(yī)保參保人數(shù)逐年增長,醫(yī)療需求日益增長,對醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作提出了更高的要求,特別是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作全面鋪開和異地聯(lián)網(wǎng)結(jié)算工作開展后,業(yè)務(wù)量成倍增長,工作人員卻沒有相應(yīng)增加,給醫(yī)保經(jīng)辦工作帶來了前所未有的壓力。

(三)改進(jìn)措施和有關(guān)建議1.進(jìn)一步規(guī)范績效目標(biāo)編制。在編制項目資金績效目標(biāo)時要求指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。

2.加強政策宣傳,做好醫(yī)保服務(wù)。開展多形式的醫(yī)保政策宣傳及咨詢服務(wù),增強企業(yè)和個人的參保意識,進(jìn)一步擴大醫(yī)療保險覆蓋面,多渠道籌措基金,增強醫(yī)?;鸬目癸L(fēng)險能力;3.建立有效的基金管理機制,控制醫(yī)療費的不合理增長,杜絕醫(yī)療保障資源浪費。

公共專項資金自評報告篇四

1、是完善區(qū)域路網(wǎng),提高路網(wǎng)服務(wù)水平的需要。

城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)將直接服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè),良好的投資環(huán)境離不開道路等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,環(huán)境在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位越來越突出和重要,經(jīng)濟(jì)競爭一定程度上即是發(fā)展環(huán)境的競爭,良好的城市氛圍,便捷快速的城市交通將為經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)提供最基本的經(jīng)濟(jì)建設(shè)平臺。不斷加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善投資環(huán)境,改善生活人居環(huán)境,營造良好的、更富吸引力、更具競爭力的發(fā)展環(huán)境,是加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要工作。

目前該區(qū)域路網(wǎng)比較稀疏,尤其缺少南北向的道路,致使部分進(jìn)區(qū)企業(yè)的建設(shè)受到了很大制約,該項目作為開發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施工程,建成后將有效增加該區(qū)域的路網(wǎng)密度,使路網(wǎng)布局更加合理,服務(wù)功能更加完善。

2、是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)作,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的需要。

擬建項目是開發(fā)區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)的基礎(chǔ)性工程,命脈工程,支撐和保障工程,它的建設(shè)必將對促進(jìn)開發(fā)區(qū)的建設(shè)步伐發(fā)揮重要的作用,進(jìn)而對全面推進(jìn)沿?!八狞c一帶”開發(fā)建設(shè)產(chǎn)生積極的影響。因此本項目的建設(shè)是非常必要的。

3、是支撐經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè),提升城市交通環(huán)境的需要。

1、經(jīng)濟(jì)效益。

本工程投入運營后,能夠優(yōu)化城市空間結(jié)構(gòu),提高城市居民生活舒適度、改善道路沿線的環(huán)境質(zhì)量。

1)、項目對區(qū)城相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響。

交通在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的要素中,扮演著越來越最重要的角色,交通是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的命脈,是城市擴張的動脈。交通運輸是國民經(jīng)濟(jì)增長的'先導(dǎo)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和重要支撐,交通運輸設(shè)施的建設(shè)可拉動相關(guān)的國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,如旅游業(yè)、制造業(yè)、電力、煤氣、水的生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸倉儲及郵電通訊業(yè)等。

2)、項目對擴大社會服務(wù)容量的影響。

道路項目作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,投資大,建設(shè)和運營期間均可提供大量的就業(yè)機會。促進(jìn)沿線經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

本工程不僅在建設(shè)期間為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┝酥苯拥木蜆I(yè)機會,而且道路維護(hù)提升后,由于對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用,還會為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┖芏嗟拈g接就業(yè)機會,提高就業(yè)者的收入,改善其生活水平。項目的建設(shè)可促進(jìn)道路沿線經(jīng)濟(jì)布局,拓寬就業(yè)機會。通過道路的建設(shè),將擴大社會服務(wù)容量,推進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

2、社會效益。

通過工程隊社會影響的分析工程與社會的護(hù)士性分析工程的社會分析及對策分析三個方面的社會評價可知,工程所在區(qū)域的社會環(huán)境現(xiàn)狀較好,通過本工程的建設(shè),可以促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加當(dāng)?shù)厝嗣竦木蜆I(yè)機會,提高人民的生活水平,不同利益群體,當(dāng)?shù)亟M織機構(gòu)和文化技術(shù)條件都適應(yīng)工程的建設(shè)。

公共專項資金自評報告篇五

按照縣局的安排,我鎮(zhèn)進(jìn)一步開展了對20xx年至2014年上半年財政專項資金的清理、檢查,通過召開相關(guān)人員動員,并收集了有關(guān)資料,成立了檢查小組,重點檢查了資金的管理、使用、發(fā)放情況,現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查情況匯報如下:

我鎮(zhèn)在這段時間共收到財政預(yù)算下達(dá)的專項資金有20.55萬元,其中20xx年度共撥11.35萬元,包括基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)13萬元,設(shè)點堵疫經(jīng)費1萬元,糧食直補宣傳經(jīng)費0.35萬元。對基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)資金主要用于我鎮(zhèn)新建政務(wù)公開欄3個(2個是磚墻結(jié)構(gòu),1個是鋁合金結(jié)構(gòu))和街道光亮工程的建設(shè);設(shè)點堵疫經(jīng)費1萬元,當(dāng)年實際支出0.65萬元,當(dāng)年結(jié)余0.35萬元,主要用于在公路上設(shè)點堵住生豬口蹄疫病的勞務(wù)務(wù)工、電費、水費、公用費等支出,余下的0.35萬元屬已實開支、上面檢查的生活費未結(jié)帳部分。2014年共收到撥款9.2萬元,包括桑樹冬管2萬元、農(nóng)業(yè)專項資金5萬元、人飲困難補助資金1.40萬元、救災(zāi)資金0.8萬元,桑樹冬管資金主要用于13村的桑樹冬季管理,農(nóng)業(yè)專項資金用于1村、6村、13村的新農(nóng)村建設(shè),資金已撥出,未結(jié)帳。人飲困難補助資金主要用于干旱時期解決農(nóng)村飲用水困難補助。救災(zāi)資金用于解決受災(zāi)群眾生活困難等實際問題。

二、對中央直補及退耕還林補助資金的自查情況。

我鎮(zhèn)共收到退耕還林補助41.40萬元,糧食直補36.28142萬元,其中20xx年17.8913萬元,2014年18.38932萬元;糧食綜合直補13.493365萬元。這些資金都是通過xx信用社打卡直接發(fā)放給農(nóng)戶手中,經(jīng)自查沒有發(fā)現(xiàn)有問題。

財政共收到財政專項資金31.9682萬元,其中20xx年度20.496萬元,2014年15.4722萬元。這些資金都是通過郵政打卡發(fā)放給對象戶,資金已全部打入了對象戶的存款本中(后附明細(xì)表)。

四、存在的問題及措施。

1、對專項資金管理有待進(jìn)一步加強。在這一期間我鎮(zhèn)雖加強了對專項資金的管理,但對專款專用發(fā)放及時還存在小部分差距,導(dǎo)致了年終為保穩(wěn)定挪用了專項資金1.55萬元(屬基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)資金),對這部分資金我們會及時地歸帳投入專項工程中。

2、對部門、單位配合有待進(jìn)一步加強,我鎮(zhèn)民政專項資金全額到款后是全部劃給郵政代發(fā),但郵政在發(fā)放民政專項資金時偶爾出現(xiàn)有推卸責(zé)任,發(fā)放不及時的現(xiàn)象,導(dǎo)致了部分上訪的現(xiàn)象。為避免再出現(xiàn)這一現(xiàn)象,我們將進(jìn)一步加強對部門、單位的協(xié)調(diào)配合。

公共專項資金自評報告篇六

根據(jù)對我單位20xx年的項目支出績效進(jìn)行評價的結(jié)果,針對存在的問題,加強工作部署,認(rèn)真抓好問題整改,現(xiàn)將整改情況報告如下:

針對“項目的評價指標(biāo)體系設(shè)置還不夠完善,科學(xué)性和可操作性還需進(jìn)一步提高?!钡膯栴},我單位迅速安排、狠抓落實,取得較好效果。

一是加強學(xué)習(xí)。各職能股室和相關(guān)工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)績效評價相關(guān)政策規(guī)定,準(zhǔn)確把握績效評價目的、實現(xiàn)目標(biāo),掌握績效評價工作要求和方法,提高對績效評價工作的認(rèn)識。

二是強化培訓(xùn)。結(jié)合統(tǒng)計業(yè)務(wù)要求,通過各個專業(yè)業(yè)務(wù)工作實際分享和財政預(yù)算執(zhí)行情況實戰(zhàn),加強對績效評價工作的`培訓(xùn),在工作實踐中逐漸解決績效評價中的困難和問題,提高績效評價工作水平。

三是科學(xué)設(shè)置。通過學(xué)習(xí),針對績效指標(biāo)的設(shè)置,加大定量指標(biāo)的設(shè)置比例,不斷修改完善項目的評價指標(biāo)體系,加強動態(tài)監(jiān)督管理和評價,進(jìn)一步提高績效評價工作質(zhì)量。

公共專項資金自評報告篇七

20xx年下半年,我院領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)《平江縣衛(wèi)生局關(guān)于印發(fā)公共衛(wèi)生與基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效考核辦法(試行)的通知》平衛(wèi)04號文件精神,成立了績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組,以醫(yī)院績效提高工作質(zhì)量和效率,更好的為病人服務(wù),推進(jìn)醫(yī)院建設(shè)和發(fā)展為目的,以堅持多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬的原則制定了南江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院工作人員考核實施方案?,F(xiàn)將績效考核工作總結(jié)如下:

一、績效辦制訂了各崗位員工的考績效考核評分標(biāo)準(zhǔn)和績效分配方草案,經(jīng)院委會、各科室主任護(hù)士長多次修改,職代會討論全體通過方案。

二、組織全院職工學(xué)習(xí)了績效考核方案和各崗位工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

三、考核分定期考核與平時考核、院領(lǐng)導(dǎo)考核與科室考核相結(jié)合,院內(nèi)考核由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對各線的考核,科主任、護(hù)士長負(fù)責(zé)對本科室人員的考核,每兩月考核一次,考核結(jié)果與獎金掛勾。

四、加強了成本管理,對各科室財產(chǎn)器械進(jìn)行了盤底建賬,建立了財產(chǎn)物資管理制度及財產(chǎn)物資報廢賠償規(guī)定。

五、對全院成本進(jìn)行了分項分科室登記,每月匯總反饋,為領(lǐng)導(dǎo)提供了各項成本費用開支情況,各科室成本節(jié)約意識大大增強,杜絕了長明燈、長流水。

六、通過績效考核大大調(diào)動了員工的'工作積極性,今年病人比去年住院病人增加66%,醫(yī)務(wù)人員的主動服務(wù)意識增強,病人滿意度達(dá)98%,杜絕了醫(yī)療護(hù)理投訴。

一、有的干職工對績效考核的目的意義認(rèn)識不夠。對成本核算難以接受。

二、績效考核工作經(jīng)驗不足。

一、加強對管理人員的績效考核培訓(xùn)。

公共專項資金自評報告篇八

為確實做好xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據(jù)《xx縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔xx〕46號)文件精神,結(jié)合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關(guān)賬目,收集整理專項資金支出相關(guān)資料,并根據(jù)各部門(股室)報送的績效自評材料進(jìn)行分析、總結(jié),現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結(jié)果報告如下:

xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標(biāo)任務(wù),取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責(zé)、按照項目資金的使用內(nèi)容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。2、保障性住房工作經(jīng)費。這2個項目是續(xù)建項目,資金來源為年初財政預(yù)算或年中財政預(yù)算追加。

我單位項目支出年初預(yù)算為22萬元,其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬元。

xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:

1、房屋協(xié)管支出2萬元,主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費。

2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。項目所有開支均按照國有建設(shè)單位制度執(zhí)行,資金的使用全部實行專賬管理,??顚S?,嚴(yán)格把關(guān),整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查,嚴(yán)格人員作風(fēng),不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符,績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計劃完成,未逾期。

我單位2個大專項工作均已完成當(dāng)年計劃,完成了年度績效目標(biāo)。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

我單位xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益,6項二級指標(biāo)得分都很高,總分達(dá)到97分。

1、項目立項(12分):項目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求,設(shè)定的績效目標(biāo)合理,績效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。

2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好3、業(yè)務(wù)管理(9分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控。

4、財務(wù)管理(20分):管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務(wù)監(jiān)控有效。

5、項目產(chǎn)出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、成本節(jié)約率100%。

6、項目效益(19分):項目實施對經(jīng)濟(jì)效益、社會效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區(qū)域內(nèi)住房的保障,為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續(xù)影響對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對能實現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項目予以充分肯定,對進(jìn)展緩慢,預(yù)期績效目標(biāo)較差的項目,及時進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

1、進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。

2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學(xué)的.財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理,強化部門責(zé)任意識,切實提高財政資金使用效益。根據(jù)《湖南省衛(wèi)生計生委關(guān)于開展xx年度省級財政專項資金績效評價工作的通知》的要求和縣財政局關(guān)于項目專項資金開展績效自評的要求,我局對xx年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目專項資金開展績效評價,進(jìn)行了自評,現(xiàn)將自評情況報告如下。

(一)項目基本概況。

1.項目概況。xx年財政足額預(yù)算了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費,縣級配套經(jīng)費落實?;竟残l(wèi)生服務(wù)經(jīng)費按照“上半年預(yù)撥50%,下半年考核結(jié)算”的方式撥付,保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的項目工作的開展和項目工作的日常正常運轉(zhuǎn),同時調(diào)動了鄉(xiāng)村醫(yī)生開展公共衛(wèi)生服務(wù)的積極性,確保了全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作的順利推進(jìn)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行嚴(yán)格的項目考核并根據(jù)考核結(jié)果及時、足額發(fā)放項目經(jīng)費。

2.項目績效目標(biāo)。xx年完成基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作目標(biāo),較好實施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目,保障全縣人民身體健康。

(二)項目資金使用及管理情況xx年,我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作,按照國家衛(wèi)生計生委、財政部、國家中醫(yī)藥管理局《關(guān)于做好xx年國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作的通知》和《湖南省鄉(xiāng)村基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目任務(wù)分工指南)》、《政府購買村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目協(xié)議(試行)》,加強組織領(lǐng)導(dǎo),密切部門配合,創(chuàng)新工作方式,嚴(yán)格督導(dǎo)考核,規(guī)范資金管理,全縣該項工作取得較好成效。

1.居民健康檔案建檔工作。全縣已建立居民規(guī)范化電子健康檔案664236份,規(guī)范化電子檔案建檔率89.99%。

2.健康教育工作。全縣共更新各類健康教育宣傳欄1600期,發(fā)放健康教育宣傳資料2萬余份,利用各種衛(wèi)生日組織面向公眾開展各類健康教育咨詢活動120次,舉辦健康教育知識講座860次。播放健康教育音像資料11萬余小時。

3.預(yù)防接種工作。全縣1-6歲兒童建卡率達(dá)100%,一類疫苗各單苗基礎(chǔ)免疫報告接種率均在95%以上,加強免疫單苗報告接種率均在95%以上,乙肝疫苗及時接種率達(dá)99.92%。

4.傳染病報告和處理工作。全市法定傳染病報告及時,報告及時率為100%,傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報率為98.06%。

5.兒童健康管理工作。全縣轄區(qū)活產(chǎn)數(shù)5965人,新生兒訪視5876人,訪視率為98.51%。

6.孕產(chǎn)婦健康管理工作。全縣轄區(qū)內(nèi)孕13周之前建冊并進(jìn)行第一次產(chǎn)前檢查的產(chǎn)婦5865人,早孕建冊率98.32%,產(chǎn)后訪視人數(shù)5770人,產(chǎn)后訪視率為96.73%。7.老年人健康管理工作。全縣65歲以上老年人健康管理人數(shù)59262份,健康管理率為67.39%。通過對65歲以上老年人免費體檢,基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素,并針對這些因素進(jìn)行干預(yù)和治療。

8.慢性病患者管理工作。全縣按照規(guī)范要求進(jìn)行高血壓患者健康管理的人數(shù)為48437人,高血壓患者規(guī)范管理率78.84%;全縣累計管理糖尿病患者15056人,規(guī)范管理的糖尿病人數(shù)為11729人,規(guī)范管理率77.9%。

9.嚴(yán)重精神障礙患者管理工作。全縣轄區(qū)內(nèi)登記在冊的確診嚴(yán)重精神障礙患者人數(shù)3237人,按照規(guī)范要求進(jìn)行管理的嚴(yán)重精神障礙患者人數(shù)3094人,規(guī)范管理率為95.58%。

10.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管。明確專職或兼職人員負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作,全縣累計協(xié)助開展食源性疾病、飲用水衛(wèi)生安全、學(xué)校衛(wèi)生、非法行醫(yī)和非法采供血、計劃生育實地巡查285次。

11.中醫(yī)藥健康管理服務(wù)。接受中醫(yī)藥健康管理服務(wù)65歲及以上居民數(shù)41946人,老年人中醫(yī)藥健康管理率47.7%;轄區(qū)內(nèi)按照月齡接受中醫(yī)藥健康管理服務(wù)的0-36個月兒童數(shù)27454人,0-36個月兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)率47.93%。12.肺結(jié)核患者管理工作。轄區(qū)同期內(nèi)經(jīng)上級定點醫(yī)療機構(gòu)確診并通知基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)管理的肺結(jié)核患者347人,管理率100%,同期轄區(qū)內(nèi)已完成治療的肺結(jié)核患者人數(shù)267人,按要求規(guī)則服藥264例,規(guī)則服藥率98.88%。

(三)項目組織實施情況。

2.項目資金到位。xx年度基本公共衛(wèi)生項目專項資金財政撥付中央和省專項資金3545.63萬元,本級財政配套經(jīng)費486.2萬元,總計金額4031.83萬元。截至2019年1月末,財政將上述專項資金全部下?lián)艿交鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)項目實施單位。

3.項目資金使用。項目經(jīng)費嚴(yán)格按照單位的財務(wù)制度和項目支出范圍使用。制定和下發(fā)了基本公共衛(wèi)生服務(wù)績效考核方案,項目單位制定了相關(guān)的制度、工作職責(zé),保證項目的實施。落實專人負(fù)責(zé)具體工作、制定了詳細(xì)的實施方案。定期進(jìn)行工作考核,及時總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題,以便進(jìn)一步改進(jìn)。資金實行財政預(yù)安排,項目實施單位按進(jìn)度用款,鄉(xiāng)村醫(yī)生經(jīng)費實行上半年預(yù)撥。項目經(jīng)費實行年度考核后結(jié)算。

4.項目資金管理。主管部門制定了基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助經(jīng)費管理辦法,制定了專項資金管理制度,項目資金專款專用,并設(shè)立專賬核算,局會計核算中心加強項目資金使用監(jiān)督與管理,基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金得到規(guī)范管理。xx年公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金全部按資金使用范圍和要求用于到項目工作中。

(四)綜合評價情況及評價結(jié)論基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力得到提升,基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目得到較好落實,老百姓獲得感不斷增強,群眾滿意度不斷提高。人民群眾健康意識進(jìn)一步得到增強,使人人享受到基本公共衛(wèi)生服務(wù)帶來的健康實惠。

(五)項目主要績效情況分析。

通過開展績效評價工作,及時發(fā)現(xiàn)項目申報審批、項目實施管理、項目資金管理等環(huán)節(jié)中的薄弱環(huán)節(jié),總結(jié)和推廣好的經(jīng)驗和做法,進(jìn)一步規(guī)范了項目管理、改進(jìn)了財政支出管理。同時,通過對專項資金的使用情況進(jìn)行績效評價,衡量項目的投入、產(chǎn)出與績效,分析、檢驗項目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo),資金使用是否有效,為以后年度項目安排及資金管理提供重要依據(jù)。

(六)主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議1.強化宣傳。進(jìn)一步加大宣傳力度,讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項目的益處,提高群眾知曉率,鼓勵群眾積極參與,配合基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的開展。2.強化培訓(xùn)。切實加強縣、鄉(xiāng)、村三級基本公共衛(wèi)生服務(wù)人員培訓(xùn),重點培訓(xùn)《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目規(guī)范(第三版)》,切實做到全員培訓(xùn)、全員知曉。3.強化督導(dǎo)。對照《規(guī)范》要求和國家、省考核標(biāo)準(zhǔn),督促、指導(dǎo)縣市區(qū)針對各自的不足之處進(jìn)行整改,確保14大類46項基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目逐一過關(guān)、逐一達(dá)標(biāo),促進(jìn)我縣基本公共衛(wèi)生工作再上新臺階。

公共專項資金自評報告篇九

湖南省財政廳(湘財預(yù)〔2021〕114號)下達(dá)2021年中央補助地方公共文化服務(wù)體系專項資金78萬元。

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況。項目總投入78萬元,其中專項資金78萬元于2021年11月25日全部到位。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。專項資金78萬元,將全部用于新化縣戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村工作:一是劇目生產(chǎn)(導(dǎo)演排練、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設(shè)備等);二是交通運輸、下鄉(xiāng)補助及演出勞務(wù)費等相關(guān)費用;三是分配給各業(yè)余演出團(tuán)體的演出服務(wù)費。

目前已用46.47萬元,剩余31.53萬元。由于資金到賬時間較晚,還有部分劇目生產(chǎn)與演出所產(chǎn)生的費用及演出服務(wù)費未結(jié)算。

3.項目資金管理分析。資金的使用符合《中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金管理暫行辦法》的有關(guān)要求,資金的使用范圍符合按照預(yù)算提報的項目開展活動。在使用過程中,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度。一是加強項目資金管理,規(guī)范項目資金運作,控制使用,開源節(jié)流。二是財務(wù)辦理資金支付時,經(jīng)辦人簽字,相關(guān)部門審查,單位領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字。三是順利通過財政、審計部門的年度審查。

(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析。

項目專項資金全年總體績效目標(biāo)圓滿完成。一是?。ü?jié))目生產(chǎn)任務(wù),二是送戲下鄉(xiāng)演出任務(wù),均按年初制定的工作計劃全部完成。

(三)績效指標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

(1)數(shù)量指標(biāo)。

1.全年在新化縣各貧困村巡回演出及劇院演出共計156場次,受眾觀眾7萬人次。

2.為慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年之際,我公司精心打造“輝煌一百年·奮進(jìn)新時代”為主題的綜藝節(jié)目及“戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”專題節(jié)目去各貧困村送戲下鄉(xiāng)巡演及劇院演出。

3.全年新創(chuàng):引進(jìn)兒童劇《綠野仙蹤》(改為《聰明的小熊》),民俗舞蹈三個《豐收》《苗之靈》《梅山手訣》,舞蹈《祖國的道路》,配樂詩朗誦《百年禮贊》,紅歌小合唱《唱支山歌給黨聽》,相聲《猜燈謎》、改編朗誦+合唱《唱支山歌給黨聽》,《我愛你中國》等經(jīng)典紅歌、抗疫戰(zhàn)歌《逆行者》、及新化山歌《叫我唱歌就唱歌》等精品節(jié)目。

(2)質(zhì)量指標(biāo)。演出主體結(jié)合時代要求、鄉(xiāng)村振興和群眾需求對演出?。ü?jié))目精打細(xì)磨,確保演出劇(節(jié))目既有思想性、藝術(shù)性,又有觀賞性,同時所有演出對人民群眾實行全免費,真正讓我縣人民群眾得到文化實惠。

(3)時效指標(biāo)。2021年1月至12月,該項目順利完成。

(4)成本指標(biāo)。劇(節(jié)目)創(chuàng)排費、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設(shè)備、下鄉(xiāng)補助費、演出勞務(wù)費、交通運輸費等共計78萬元。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

(1)經(jīng)濟(jì)效益。全免費送戲下鄉(xiāng)演藝惠民。

(2)社會效益?!把菟嚮菝瘛に蛻蛳锣l(xiāng)”提升了群眾藝術(shù)欣賞水平,滿足了各階層觀眾的`精神文化生活需求,提升了群眾文化素養(yǎng),受到了群眾的熱烈歡迎,惠及群眾達(dá)7萬人次。

(3)可持續(xù)影響。滿足人民群眾精神文化需求和傳承和發(fā)展優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。該項目實施過程中,獲得了觀眾的一致好評,觀眾認(rèn)可度、滿意度達(dá)95%以上。

原因:該項目總投入78萬元,將全部用于新化縣戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村工作:一是劇目生產(chǎn)(導(dǎo)演排練、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設(shè)備等);二是交通運輸、下鄉(xiāng)補助及演出勞務(wù)費、演出服務(wù)費等相關(guān)費用。目前已用46.47萬元,剩余31.53萬元。由于資金到賬時間較晚,還有部分劇目生產(chǎn)與演出所產(chǎn)生的費用及演出服務(wù)費未結(jié)算。

改進(jìn)措施:我們會盡快通知各分配了演出任務(wù)的業(yè)余演出團(tuán)體及劇目生產(chǎn)產(chǎn)生費用的個人及商家來結(jié)算相關(guān)費用。

本次績效自評結(jié)果根據(jù)財政支出管理、資金使用績效管理水平、提高資金使用效益為宗旨,對該項目專項資金實施??顚S谩4藞蟾嬗诮衲?月份在新化縣政府門戶網(wǎng)上公開。

中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中沒有發(fā)現(xiàn)任何問題及其所涉及的金額。

公共專項資金自評報告篇十

項目績效總目標(biāo):一是為進(jìn)一步貫徹黨的十九大精神;二是緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,全面落實科學(xué)發(fā)展觀,確保實現(xiàn)文化強省建設(shè)目標(biāo),全面推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè),始終把握社會主義文化前進(jìn)方向,改善群眾文化環(huán)境,傳播先進(jìn)文化,提供精神食糧,努力滿足廣大群眾日益增長的精神文化需求。

年度目標(biāo);完成20xx年貧困地區(qū)送戲下鄉(xiāng)78場次,確保專項資金高效使用。

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

20xx年貧困地區(qū)送戲下鄉(xiāng)專項資金由中央安排39萬元,縣財政全額撥付到位,資金到位率100%。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。

20xx年貧困地區(qū)送戲下鄉(xiāng),全年78場,每場5000元,全部保障到位。高效運行,發(fā)揮資金使用效益,無截留、挪用項目資金行為。

3.項目資金管理情況分析。

公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金嚴(yán)格按照《中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金管理暫行辦法》(財教〔20xx〕527號)規(guī)定,加強資金管理,提高資金使用效益,并按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》的要求,完善績效目標(biāo)管理,做好績效運行監(jiān)控個績效評價,確保資金規(guī)范使用。

(一)總體績效目標(biāo)完成情況分析。

近年來,我縣通過公共文化服務(wù)體系建設(shè)的'完善和提升,不斷提高公共文化服務(wù)水平,營造了良好的農(nóng)村文化活動氛圍,保障了基層群眾基本文化權(quán)益,群眾滿意度逐年提升。

(二)績效指標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

(1)數(shù)量指標(biāo):完成了全年目標(biāo)任務(wù):78場。

(3)時效指標(biāo):20xx年1月至20xx年12月,按時完成。

(4)成本指標(biāo):全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)78場次,每場5000元,共計39萬元。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

(1)社會效益:豐富群眾精神文化生活、提升文化素質(zhì),建設(shè)特色村寨營造了良好的精神文化氛圍。

(2)可持續(xù)影響:豐富廣大人民群眾精神文化,提升文化素質(zhì)。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析:滿意度100%。

績效自評結(jié)果擬在本部門網(wǎng)站政務(wù)公開模塊進(jìn)行公開,并按要求上報上級相關(guān)部門。

公共專項資金自評報告篇十一

根據(jù)《安徽省財政廳關(guān)于提前下達(dá)20xx年文化惠民項目中央及省級補助資金的通知》(皖財教〔20xx〕1388號)文件要求,現(xiàn)將20xx年度公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金績效自評如下:

(一)項目基本情況。

2、項目資金執(zhí)行情況:項目完成資金47.5萬元,其中圖書館、文化館、綜合文化站32.5萬元,農(nóng)村文化建設(shè)資金15萬元。

3、項目資金管理情況:成立領(lǐng)導(dǎo)小組,制定專項資金管理制度。

(二)項目管理情況。

20xx年公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金共計人民幣47.5萬元,為統(tǒng)籌兼顧公共文化服務(wù)體系建設(shè),及時做好資金安排撥付和管理監(jiān)督工作,按照“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則,規(guī)范使用資金,??顚S?。

(三)項目績效目標(biāo)設(shè)定情況。

20xx年公共文化服務(wù)體系建設(shè)為:我區(qū)對5個鎮(zhèn)辦30個行政村的公共文化服務(wù)體系建設(shè)進(jìn)行各類文化服務(wù)建設(shè)。資金都用于豐富開展各鎮(zhèn)辦村文化娛樂活動與文化活動室的維修,促進(jìn)發(fā)揮文化,補缺和豐富了基層公共文化服務(wù)體系的建設(shè),提高了基層文化服務(wù)效能和文化惠民。公共文化服務(wù)體系建設(shè)項目資金專人管理,專款專用,無挪用和擠占資金的情況符合財務(wù)管理規(guī)定。

一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。按照市局安排部署,我局立即召開了相關(guān)工作人員會議,安排部署專項資金績效評價工作,明確了由一名分管局長專門負(fù)責(zé)此項工作,具體工作由會計牽頭,組織、協(xié)調(diào)和督促落實此項工作。

二是穩(wěn)步推進(jìn)工作。按照皖財教【20xx】146號《關(guān)于開展20xx年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金項目績效評價工作的通知》文件精神,3月15日之前我局完成自評。

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。20xx年公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金共計人民幣47.5萬元,于20xx年3月到賬。為統(tǒng)籌兼顧公共文化服務(wù)體系建設(shè),及時做好資金安排撥付和管理監(jiān)督工作,按照“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的`原則,規(guī)范使用資金,??顚S?,完成各類公共文化服務(wù)建設(shè)47.5萬元,資金使用率為100%。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。按照年初績效目標(biāo),認(rèn)真按照相關(guān)資金管理辦法,截止評價時點,資金已全部落到實處,已全部撥付到各鎮(zhèn)辦。支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預(yù)算相符合。

3.項目資金管理情況分析。專項資金實行專帳管理,財務(wù)管理制度健全,執(zhí)行情況良好,積極配合財政部門檢查,保證制度的有效實施,無違反財務(wù)管理、財經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會計核算真實完整,項目資金支出和原定用途支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定;資金撥付程序規(guī)范,資產(chǎn)管理制度健全,定期對資金使用情況進(jìn)行檢查,嚴(yán)格確保項目質(zhì)量;財務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行,符合有關(guān)財務(wù)會計管理規(guī)定。

(二)績效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。按照相關(guān)文件精神,文化活動豐富了當(dāng)?shù)厝罕姌I(yè)余文化生活,更好的豐富了杜集區(qū)基層公共文化。20xx年初到年底,已認(rèn)真完成了全部項目。包括項目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況,對照項目計劃完成目標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計劃、成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行自評。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。該項目屬中央撥付用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金,為20xx年基層公共文化服務(wù)建設(shè)添磚加瓦,豐富了人民群眾的精神文化生活。公共文化服務(wù)體系建設(shè)進(jìn)行各類文化服務(wù)建設(shè)。豐富各鎮(zhèn)辦村文化娛樂活動,補足和豐富了基層公共文化服務(wù)體系的建設(shè),提高了基層文化服務(wù)效能。有效推動了本地區(qū)基層文化的發(fā)展,給當(dāng)?shù)乩习傩諑砹素S富多彩的民間文藝活動,促進(jìn)當(dāng)?shù)厝罕姷奈幕瘶I(yè)余生活,持續(xù)為基層群眾服務(wù)。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。該項目豐富了鄉(xiāng)村文化生活,群眾滿意度在100%。

制定了相關(guān)的規(guī)劃并組織實施,負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè),指導(dǎo)基層文化建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。指導(dǎo)區(qū)公共文化服務(wù)中心、圖書館、綜合文化站開展文化服務(wù)活動,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門配合,以順利開展各類文化活動;及時撥付財政資金,保障各類活動展開的資金運轉(zhuǎn),提供資金支持;完善各項制度,加強隊伍建設(shè),加快公共文化服務(wù)體系建設(shè)。

希望上級部門繼續(xù)支持加強對基層公共文化服務(wù)隊伍及活動的扶持,為更好的服務(wù)和豐富基層文化生活。

公共專項資金自評報告篇十二

為貫徹落實全面實施績效管理精神,強化各單位預(yù)算績效管理責(zé)任,根據(jù)《龍陵縣財政局關(guān)于20xx年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》(龍財預(yù)〔20xx〕159號)的文件要求,中心對20xx年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金項目認(rèn)真開展績效自評,現(xiàn)對項目支出績效自評報告如下:

(一)自評得分情況。

經(jīng)逐一對照各項年度績效目標(biāo),自評得分為99分(按“云南省縣級融媒體中心省級驗收評分表”考核打分扣除1分,因縣級融媒體中心整體搬遷及系統(tǒng)升級建設(shè)項目資金缺口仍然較大)。

(二)績效目標(biāo)完成情況。

1.執(zhí)行率情況。20xx年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金(縣級融媒體中心建設(shè)項目)50萬元,已全部補助到位,全部用于縣級融媒體中心建設(shè),購置通用設(shè)備10類,新增固定資產(chǎn)50萬元,預(yù)算數(shù)、執(zhí)行數(shù)完全一致,執(zhí)行率達(dá)100%。

2.完成的績效目標(biāo)。收到財政下?lián)艿馁Y金后,及時把資金用于縣級融媒體中心,項目內(nèi)容:購置通用設(shè)備10大類:編碼器、衛(wèi)星接收機、非編系統(tǒng)等3類通用設(shè)備,led聚光燈、led平板柔光燈、定制鋁合金固定軌道、軸承體電纜滑車、桿控桿、主持人有線桌面話筒、數(shù)字調(diào)音臺等7類通用設(shè)備,設(shè)備安裝已于20xx年12月完成。

我單位高度重視績效目標(biāo)評價工作,開展了績效監(jiān)控工作,促進(jìn)了評價具體工作的落實。精心組織密切配合,充分認(rèn)識和發(fā)揮自身預(yù)決算績效管理的作用,理順工作機制,制定具體措施,形成合力,切實做好本部門的預(yù)決算績效監(jiān)控工作。

3.未完成的績效目標(biāo)。

無。

(三)存在的問題和原因。

補助的50萬元資金已全部用于縣級融媒體中心建設(shè),但是縣級融媒體中心整體搬遷及系統(tǒng)升級建設(shè)項目資金缺口仍然較大,由縣級財政保障項目整體投資400.82萬元,因縣級財政困難,目前項目資金已由20xx年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金(縣級融媒體中心建設(shè)項目)支付40萬元,剩余360.82萬元未支付,因此縣級融媒體中心建設(shè)仍然存在較大困難。質(zhì)量指標(biāo)扣除1分。

(四)下一步擬改進(jìn)措施。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。縣級融媒體中心整體搬遷及系統(tǒng)升級建設(shè)項目資金投資400.82萬元,由縣級財政整體保障項目進(jìn)度,因縣級財政困難,目前項目資金已由20xx年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金(縣級融媒體中心建設(shè)項目)支付40萬元,剩余360.82萬元未支付,因此縣級融媒體中心建設(shè)仍然存在較大困難?,F(xiàn)我中心已向縣級財政爭取財政資金,加快解決資金不足問題。

(一)基本情況。

我單位20xx年度共有項目1個,根據(jù)龍財行〔20xx〕30號文件20xx年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金(縣級融媒體中心建設(shè)項目)50萬元;項目內(nèi)容:購置通用設(shè)備10大類:編碼器、衛(wèi)星接收機、非編系統(tǒng)等3類通用設(shè)備,led聚光燈、led平板柔光燈、定制鋁合金固定軌道、軸承體電纜滑車、桿控桿、主持人有線桌面話筒、數(shù)字調(diào)音臺等7類通用設(shè)備,設(shè)備安裝已于20xx年12月完成。

(二)部門自評工作開展情況。

20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門績效管理水平得到提升。根據(jù)部門績效評價指標(biāo)體系,我單位20xx年度自評得分99分。

組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定,確定評價范圍和對象,明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù),掌握評價的時間和有關(guān)要求。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出績效指標(biāo),在部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上,部門職責(zé)以及項目特點,確定部門整體支出自評指標(biāo)體系、績效考評實施方案,并開展相關(guān)績效自評工作。由績效自評工作小組根據(jù)部門實際情況,結(jié)合部門整體支出自評指標(biāo)體系進(jìn)行打分,得到績效自評結(jié)論,形成部門績效自評報告。

(三)績效目標(biāo)完成情況分析。

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。預(yù)算執(zhí)行情況的預(yù)算數(shù)和執(zhí)行數(shù)完全一致,執(zhí)行率達(dá)100%,不存在偏離目標(biāo)的情況。

2.績效目標(biāo)完成情況分析??冃繕?biāo)的產(chǎn)出目標(biāo)、效益目標(biāo)和滿意度目標(biāo)中,除按“云南省縣級融媒體中心省級驗收評分表”考核打分扣除1分,因縣級融媒體中心整體搬遷及系統(tǒng)升級建設(shè)項目資金缺口仍然較大,其余不存在偏離目標(biāo)的情況。

(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、實效目標(biāo)和成本目標(biāo)的`年初指標(biāo)值、實際完成值均已完成達(dá)標(biāo)。

(2)效益指標(biāo)完成情況分析。效益指標(biāo)中的社會效益目標(biāo)的年初指標(biāo)值、實際完成值均達(dá)到顯著標(biāo)準(zhǔn)。反映縣級融媒體中心有效促進(jìn)基層宣傳工作,更好服務(wù)黨委和政府中心工作,更好引導(dǎo)群眾、服務(wù)群眾情況。

(3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。滿意度指標(biāo)中的服務(wù)對象滿意度指標(biāo)包括建設(shè)群眾滿意的縣級融媒體中心,建設(shè)群眾滿意的縣級融媒體中心的年初指標(biāo)值、實際完成值均達(dá)標(biāo)。通過本項目的實施,龍陵縣融媒體中心在通過省級綜合驗收的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提升了我單位作為當(dāng)?shù)氐闹髁鬏浾撽嚨鼐C合服務(wù)平臺和社區(qū)信息樞紐的服務(wù)水平,有助于宣傳黨的政策主張,傳播主流思想,反映群眾意愿。

(四)上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況。

我中心積極借鑒上年度部門自評結(jié)果的成功經(jīng)驗,針對存在的不足之處和偏離目標(biāo)的情況及時進(jìn)行整改落實,力爭使今后的工作做到最好,確保此項項目的預(yù)算執(zhí)行、年度績效目標(biāo)達(dá)標(biāo),使補助資金及時發(fā)揮最大效益,建設(shè)好縣級融媒體中心,著力打造縣域主流媒體的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力的平臺,為推動縣域經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供強有力的輿論保障。

通過部門績效自評,一是增強了各項目單位的績效評價主體責(zé)任意識;二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立了長效機制;三是促進(jìn)各部室規(guī)范使用項目資金;四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。

(五)其他佐證材料。

無。

公共專項資金自評報告篇十三

省級預(yù)算部門:(公章)填報人姓名:

聯(lián)系電話:

填報日期:

一、基本情況主要包括專項資金評價年度的資金額度、資金分配方式、主要用途、扶持對象和績效目標(biāo)等情況。

二、自評情況(一)自評等級和分?jǐn)?shù)。

三、

改進(jìn)意見針對專項資金使用績效存在的問題提出完善意見。

公共專項資金自評報告篇十四

(一)項目基本概況。

桂陽縣轄22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、398個村(居委會、社區(qū)),共設(shè)置村衛(wèi)生室438個,其中行政村衛(wèi)生室353個、醫(yī)療點85個。全縣注冊在崗的鄉(xiāng)村醫(yī)生共441人,其中具有鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格的308人、具有執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格的133人。

(二)項目實施依據(jù)。

按照國家、省、市、有關(guān)文件精神,以及《桂陽縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中省財政補助資金(第一批)的通知》、《桂陽縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中省財政補助資金(第二批)的通知》等文件,對村衛(wèi)生室基本藥物補助工作進(jìn)行安排。

(一)績效評價目的。

通過績效評價,了解我縣村衛(wèi)生室基本藥物資金使用情況及取得的效果,基本藥物實施情況,總結(jié)項目資金管理的經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題,為提高資金的使用效益,加強財政支出的規(guī)范化管理,健全和完善支出項目和資金使用管理辦法,完善預(yù)算編制、加強績效目標(biāo)管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù),以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的'措施等。

(二)績效評價原則、評價方法。

1、績效評價原則。

根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展20xx年度項目專項資金績效評價的通知》文件精神,結(jié)合項目特點,遵循以下評價原則:相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟(jì)性原則、系統(tǒng)性原則。使績效評價能反映資金使用所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和可持續(xù)影響等。

2、績效評價方法。

根據(jù)省衛(wèi)生計生委對項目工作的要求,為加強對村衛(wèi)生室基本藥物資金的管理和效果評價,我縣對項目資金工作開展的目標(biāo)設(shè)定情況、目標(biāo)完成情況、組織管理水平、所取得的效益、資金落實情況、資金支出情況等方面進(jìn)行了綜合分析和評價,收集政策范圍內(nèi)發(fā)放對象相關(guān)信息,采取定性和定量分析評價方法,形成客觀有效的自我評價。

(一)資金到位情況:20xx年上半年撥付村衛(wèi)生室基藥補助資金156.5250萬元;下半年撥付村衛(wèi)生室基藥補助資金163.0399萬元。

(二)資金使用情況:20xx年上半年共有350個村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,撥付補助資金156.5250萬元;下半年共有357個村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,撥付補助資金163.0399萬元。合計撥付319.5649萬元。

(三)項目專項資金管理情況:根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和財政部及省財政廳有關(guān)財務(wù)規(guī)章的規(guī)定,制定了資金支出管理的相關(guān)制度,明確了相應(yīng)原則和要求,開支范圍、程序、辦法及標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限等。

村衛(wèi)生室基本藥物補助資金按照項目資金管理辦法的要求,通過衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室考核后,縣財政部門安排資金,衛(wèi)生院通過報賬方式,衛(wèi)生計生會計核算中心將各衛(wèi)生室基本藥物補助資金通過代發(fā)銀行支付到各衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生手中。全年沒有發(fā)現(xiàn)截留、挪用、擠占、虛列資金等現(xiàn)象。

具體執(zhí)行:

1、舉辦了全縣鄉(xiāng)村醫(yī)生能力提升培訓(xùn)班,對國家基本藥物制度制工作進(jìn)行了全面布暑和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2、制訂并下發(fā)績效考核文件。制定和下發(fā)了村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)、國家基本藥物制度等2項績效考核辦法和基本公共衛(wèi)生、基本藥物、醫(yī)療服務(wù)等3個績效考核細(xì)則與相關(guān)文件,進(jìn)一步強化和完善了鄉(xiāng)村一體化管理,規(guī)范鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物制度實施和基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)行為。

3、加大績效考核力度。局對衛(wèi)生院實行上、下半年各一次綜合績效考核,衛(wèi)生院實行對村衛(wèi)生室每月一督導(dǎo)和每季一考核。補助資金與考核結(jié)果掛鉤,嚴(yán)格按照績效考核結(jié)果撥付相關(guān)補助經(jīng)費,充分調(diào)動了鄉(xiāng)村醫(yī)生積極性。

績效效益:村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度和藥品零差率銷售,較好地減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。

基藥配送到位率偏低,群眾用藥較困難。

評價:20xx年村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度和藥品零差率銷售,較好地減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。

公共專項資金自評報告篇十五

我縣對20xx年度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物資金進(jìn)行了績效評價,現(xiàn)就項目開展和項目績效情況報告如下:

(一)項目單位基本概況。

20xx年,縣衛(wèi)健局認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生計生工作方針、政策與法律、法規(guī)以及縣委、縣政府關(guān)于衛(wèi)生計生方面的決策部署,擬訂了全縣衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃、年度計劃并組織實施;負(fù)責(zé)本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責(zé)任制,統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計生服務(wù)資源配置,指導(dǎo)全縣各地衛(wèi)生計生工作開展。衛(wèi)生健康局機關(guān)實際在職人員96人,長期聘用人員6人,臨時人員2人,離退休人員82人。機關(guān)設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)具體是:辦公室、人事股、愛國衛(wèi)生工作股、財務(wù)股、體制改革和藥物政策股、疾病預(yù)防控制與婦幼職業(yè)健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技教育股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股、老齡健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、無償獻(xiàn)血管理股、系統(tǒng)分工委辦、衛(wèi)生健康信息中心、衛(wèi)生健康事務(wù)中心,縣計劃生育協(xié)會機關(guān)歸口縣衛(wèi)生健康局管理。20xx年在新冠肺炎依然嚴(yán)重形勢下,衛(wèi)生健康各項工作取得較好的成績,圓滿完成各項工作任務(wù)。

(二)項目實施依據(jù)。

按照國家、省、市、有關(guān)文件精神,以及《桂陽縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中省財政補助資金的通知》等文件,對衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物補助工作進(jìn)行安排。

(一)績效評價目的。

通過績效評價,了解我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物資金使用情況及取得的效果,基本藥物實施情況,總結(jié)項目資金管理的經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題,為提高資金的使用效益,加強財政支出的規(guī)范化管理,健全和完善支出項目和資金使用管理辦法,完善預(yù)算編制、加強績效目標(biāo)管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù),以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等。

(二)績效評價原則、評價方法。

1、績效評價原則。

根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展20xx年度項目專項資金績效評價的通知》文件精神,結(jié)合項目特點,遵循以下評價原則:相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟(jì)性原則、系統(tǒng)性原則。使績效評價能反映資金使用所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和可持續(xù)影響等。

2、績效評價方法。

根據(jù)省衛(wèi)健委對項目工作的要求,為加強對衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物資金的管理和效果評價,我縣對項目資金工作開展的目標(biāo)設(shè)定情況、目標(biāo)完成情況、組織管理水平、所取得的效益、資金落實情況、資金支出情況等方面進(jìn)行了綜合分析和評價,收集政策范圍內(nèi)發(fā)放對象相關(guān)信息,采取定性和定量分析評價方法,形成客觀有效的自我評價。

(一)資金到位情況:

1、20xx年財政安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補助及綜合補助6769.26萬元,其中中央、省資金到949.7萬元,縣本級5500萬元,其中藥物配套資金1200萬元。

2、20xx年財政到位村衛(wèi)生室基藥補助資金319.56萬元,其中中央305.2萬元,縣本級14.36萬元。

(二)資金使用情況:

1、20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院日?;具\轉(zhuǎn)使用上級藥物補助資金及本級綜合補助資金6449.7萬元。

2、20xx年實際發(fā)放村衛(wèi)生室基藥補助資金319.56萬元,共357個行政村衛(wèi)生室。

根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和財政部及省財政廳有關(guān)財務(wù)規(guī)章的規(guī)定,制定了資金支出管理的相關(guān)制度,明確了相應(yīng)原則和要求,開支范圍、程序、辦法及標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限等。

基本藥物補助資金按照項目資金管理辦法的要求,由財政按進(jìn)度安排經(jīng)費,全年分3次安排撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物和本級財政綜合補助資金。對衛(wèi)生室藥物補助資金,通過衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室考核后,縣財政給予安排,衛(wèi)生院通過報賬方式,由衛(wèi)生計生會計核算中心將各衛(wèi)生室基本藥物補助資金通過代發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支付到各衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生手中。全年沒有發(fā)現(xiàn)截留、挪用、擠占、虛列資金等現(xiàn)象。

具體執(zhí)行:

1、為有序推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度,縣衛(wèi)健局與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽訂了目標(biāo)管理責(zé)任狀,將鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實施基本藥物制度工作納入對衛(wèi)生院綜合績效考核,并組織了專項考核。加強村衛(wèi)生室實施基本藥物制度管理,印發(fā)了《桂陽縣村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度績效考核辦法》(桂衛(wèi)發(fā)[2018]62號),要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度督導(dǎo)和考核。20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物年度進(jìn)購3450萬元,全年銷售3330萬元。

3、制訂并下發(fā)績效考核文件。制定和下發(fā)了村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)、國家基本藥物制度等2項績效考核辦法和基本公共衛(wèi)生、基本藥物、醫(yī)療服務(wù)等3個績效考核細(xì)則與相關(guān)文件,進(jìn)一步強化和完善了鄉(xiāng)村一體化管理,規(guī)范鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物制度實施和基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)行為。

4、加大績效考核力度。全年衛(wèi)健局實行上、下半年各一次的`對衛(wèi)生院綜合績效考核,衛(wèi)生院實行對衛(wèi)生室每季度一次的督導(dǎo)考核。資金與考核結(jié)果掛鉤,嚴(yán)格按照績效考核結(jié)果撥付相關(guān)補助經(jīng)費,經(jīng)費的補助,保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的基本支出正常運轉(zhuǎn),充分調(diào)動了鄉(xiāng)村醫(yī)生積極性。

績效效益:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,實行藥品零差率銷售,一定程度上減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。

評價:20xx年衛(wèi)生院、衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,實行藥品零差率銷售,一定程度上減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。

結(jié)論:根據(jù)專項資金績效評價指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn),各項指標(biāo)綜合自評得分92分,項目績效支出為“優(yōu)秀”。

基藥配送到位率偏低,群眾用藥較困難。

公共專項資金自評報告篇十六

(一)中央下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

1、20xx年教育發(fā)展綜合改革專項資金中央下達(dá)1924.734萬元,專項用于20xx年義務(wù)教育階段公用經(jīng)費、被辭退原民辦教師補助、引進(jìn)中小學(xué)優(yōu)秀校長和學(xué)科骨干教師補貼、義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化推進(jìn)和農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計劃、集體辦園和民辦幼兒園獎補資金、學(xué)前教育“三類幼兒”資助、城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃膳食補助經(jīng)費、少數(shù)民族地區(qū)教育中央特殊補助專項資金、校舍安全保障長效機制、普及中小學(xué)生游泳教育資金、社區(qū)教育資金、特殊學(xué)校設(shè)備購置、改善辦園條件、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造等方面的資金。

2、績效目標(biāo):落實城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務(wù)教育經(jīng)費保障機制;實施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃;實施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃。

(一)前期準(zhǔn)備。

根據(jù)《五指山市財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算項目。

績效自評工作的通知》(五財監(jiān)〔20xx〕288號)要求,我局及時認(rèn)真學(xué)習(xí)通知精神,并根據(jù)通知要求成立績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面梳理項目實施和資金撥付情況,全面開展績效自評。

(二)組織過程。

規(guī)劃計財室會同各項目負(fù)責(zé)崗室通過查詢可執(zhí)行情況表、交流討論等方式,對20xx年度教育發(fā)展綜合改革專項資金項目進(jìn)行了績效自評,結(jié)合項目實效,對自評結(jié)果進(jìn)一步核查,同時梳理存在的問題并及時進(jìn)行整改。

(三)分析評價。

專項資金的管理與使用,堅持量入為出和??顚S玫脑瓌t,制定績效目標(biāo),強化目標(biāo)管理,根據(jù)實情,合理安排項目資金使用,使項目資金達(dá)到最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

20xx年教育發(fā)展綜合改革專項資金,項目達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果,項目效益較明顯。

(一)項目資金情況分析。

1.項目資金到位情況分析。20xx年度中央下達(dá)預(yù)算資金共計1924.734萬元,實際到位率100%。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。截止20xx年12月底,完成發(fā)放資金857.776萬元,綜合預(yù)算執(zhí)行率為44.56%。

3.項目資金管理情況分析。在資金管理上強化責(zé)任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調(diào)度資金撥付情況,提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。

(二)項目績效指標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

(1)項目完成數(shù)量。完成發(fā)放義務(wù)教育生均公用經(jīng)費19.24萬元,被辭退原民辦教師補助4.7萬元,引進(jìn)中小學(xué)優(yōu)秀校長和學(xué)科骨干教師補貼47萬元,義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化推進(jìn)和農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計劃255.839萬元,集體辦園和民辦幼兒園獎補資金12萬元,學(xué)前教育“三類幼兒”資助15.6萬元,城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃膳食補助經(jīng)費21.053萬元,少數(shù)民族地區(qū)教育中央特殊補助專項資金22.549萬元,特殊學(xué)校設(shè)備購置361.2萬元,農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造98.594萬元。

(2)項目完成質(zhì)量。營養(yǎng)改善計劃食品安全達(dá)標(biāo)率99.9%,特崗教師到崗率不低于11人,農(nóng)村學(xué)校校舍日常維修改造質(zhì)量達(dá)標(biāo)率99.9%,基本完成既定績效目標(biāo),達(dá)到了預(yù)期效果,項目效益較明顯。

(3)項目實施進(jìn)度。20xx年度教育發(fā)展綜合改革專項資金實施進(jìn)度較為合理。

(4)項目成本節(jié)約情況。我市充分整合中央、省級、市級教育綜合改革專項資金財力,進(jìn)一步提高了項目資金的利用率,保證項目資金利用率在規(guī)定的合理區(qū)間。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

(1)項目實施的經(jīng)濟(jì)效益分析。20xx年發(fā)放“三類幼兒”資助資金15.6萬元,緩解家庭的部分教育負(fù)擔(dān),發(fā)放學(xué)生營養(yǎng)膳食補助21.053萬元,增加學(xué)生營養(yǎng)。

(2)項目實施的社會效益分析。這些項目的實施增強了貧困地區(qū)學(xué)生身體素質(zhì),不斷提升鄉(xiāng)村教師隊伍素質(zhì)。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。完成項目質(zhì)量完好,滿意度在90%以上。

(一)績效目標(biāo)未完成的原因。

由于公用經(jīng)費20xx年初秋季學(xué)期還需繼續(xù)使用,20xx年底未完成支付;農(nóng)村中小學(xué)校舍長效保障機制項目前期工作還沒有完成,還沒有開工建設(shè),沒有及時支出;特殊學(xué)校設(shè)備購置下達(dá)資金較大,已完成第一批購置,剩余資金待有需求后支付等。

(二)下一步改進(jìn)措施。

公用經(jīng)費及營養(yǎng)膳食補助經(jīng)費20xx年初開學(xué)后已經(jīng)使用完畢;農(nóng)村中小學(xué)校舍長效保障機制項目盡快開工,確保資金能正確有效使用,改善辦園條件資金20xx年初已支付30%款項,剩余資金由于受疫情影響,待貨物驗收后支付;普及中小學(xué)生游泳教育資金39.12萬元已于20xx年初支付完畢;20xx年已成立4個老年社區(qū),20xx年社區(qū)教育40萬元將盡快支付完成。

(一)主要經(jīng)驗及做法。

1.實事求是,真實反映情況。項目管理部門對當(dāng)年項目績效進(jìn)行自評,實事求是地分析評價項目完成情況,客觀真實反映績效情況,分析工作亮點,查找不足,傾聽意見,改進(jìn)措施。

2.加強績效目標(biāo)管理。在項目完成的`動態(tài)過程中,把目標(biāo)任務(wù)層層分解,建立量化考評機制,強化職能監(jiān)督,抓好末端工作落實。

3.規(guī)范預(yù)算編制流程。先定績效目標(biāo),后編制預(yù)算,增強預(yù)算編制的控制力和執(zhí)行力。

(二)存在的問題。

1.專業(yè)知識欠缺??冃гu價的指標(biāo)設(shè)定量化過細(xì),在績效自評過程中,部分人員缺乏專業(yè)知識,對各項指標(biāo)分不清,說不明。

(三)建議。

1、健全培訓(xùn)機制。建議市財政局健全培訓(xùn)機制,就項目績效評價工作開展針對性的培訓(xùn),進(jìn)一步夯實業(yè)務(wù)基礎(chǔ),提高財務(wù)人員能力素質(zhì)。

公共專項資金自評報告篇十七

20xx年上級下達(dá)我市基藥補助總資金為3920.35萬元,其中市本級社區(qū)中心基藥補助181.84萬元,市級財政配套60.46萬元,各縣(區(qū))衛(wèi)生院基藥補助2984.51萬元,村衛(wèi)生室基藥補助754萬元,縣級財政配套1298.81萬元,合計1359.27萬元。資金執(zhí)行率為100.32%,政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度行政村覆蓋率100%,政府辦社區(qū)中心衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,藥品實施“零差率”銷售100%。

一是有效控制藥占比,提高了醫(yī)療服務(wù)收入,基本上實現(xiàn)了從“以藥補醫(yī)”到“以技補醫(yī)”的轉(zhuǎn)變。二是百元醫(yī)療收入(不含藥品收入)消耗的衛(wèi)生材料占比日趨下降,減輕了群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)。三是醫(yī)療服務(wù)價格改革穩(wěn)步推進(jìn)。我市所有公立醫(yī)院綜合改革單位均將藥品雙信封和聯(lián)合體議價采購騰出的空間用于調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格,并納入醫(yī)保報銷。按照改革方案,取消藥品加成后,調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格按比例實際補償也全部到位。四是繼續(xù)實施藥品采購“兩票制”。我市34所公立醫(yī)療機構(gòu)全面推開藥品集中采購“兩票制”,與藥品配送企業(yè)簽訂了聯(lián)合體購銷合同、廉潔購銷合同及“兩票制”承諾書,并按“兩票制”要求索取授權(quán)書及相關(guān)票據(jù)。

(一)合理規(guī)劃,科學(xué)論證。20xx年,我委按照“核定任務(wù)、核定收支、績效考核補助”的辦法,結(jié)合我市實際,制定我市基本藥物考核補助資金實施方案。

(二)強化管理,注重實效。加強了對補助資金分配、使用過程管理,規(guī)范各個環(huán)節(jié)的管理要求,明確相關(guān)主體的權(quán)利責(zé)任,保障補助資金安全、高效的使用。實施基本藥物制度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補助,嚴(yán)格按照資金性質(zhì)??顚S?。

(三)績效評價,量效掛鉤。強化對補助資金使用情況的績效管理,并建立績效評價情況與資金安排掛鉤機制,提高補助資金使用效益。

一是基本藥物制度的政策優(yōu)勢沒有得到體現(xiàn)。當(dāng)前的醫(yī)保政策與基本藥物制度沒有形成有效銜接,群眾使用基本藥物無政策優(yōu)惠,醫(yī)療機構(gòu)使用基本藥物無政策傾斜。基本藥物目錄與醫(yī)保目錄沒有有序?qū)?,醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)行的仍然是醫(yī)保目錄。

二是基本藥物的補助沒有與時俱進(jìn)。現(xiàn)行的補助水平仍是20xx年啟動基本藥物制度以來的標(biāo)準(zhǔn),而其他的醫(yī)改補助均有明顯增長,如公立醫(yī)院綜合改革以來多次價格調(diào)整,基本公共衛(wèi)生服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)已由原來的人均15元提升到人均60元。隨著城市化的進(jìn)程,城區(qū)或縣城的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)也在不斷發(fā)展,新增的機構(gòu)未獲得基本藥物補助,但如屬公立又必須執(zhí)行藥品零差率銷售。

一是進(jìn)一步加強對藥政政策文件的深入學(xué)習(xí)。明確工作要求,嚴(yán)格按照文件要求落實具體工作布置。

二是積極完善推進(jìn)基本藥物制度。要求各級醫(yī)療機構(gòu)按規(guī)定配備基本藥物,優(yōu)化使用基本藥物,優(yōu)化基本藥物補助考核工作。

三是加強全市公立醫(yī)療機構(gòu)配備和使用基藥的監(jiān)管,全面落實基本藥物制度配套政策。

四是按照上級要求,鞏固完善藥品采購“兩票制”,加強藥品管理信息化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。

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