如何寫退稅申請報告(熱門16篇)

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如何寫退稅申請報告(熱門16篇)
時間:2023-12-04 10:34:07     小編:LZ文人

報告的撰寫須要結(jié)構(gòu)清晰、語言簡明、邏輯嚴密。編寫一份完美的報告需要有充分的準備和計劃。這些報告范文可以幫助我們了解報告的寫作風格和技巧,提升我們的寫作水平。

如何寫退稅申請報告篇一

xx稅務(wù)局:

我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補××年度虧損×元后,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已預繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請退稅。

以上妥否,請批示。

申請人:xxxx單位。

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如何寫退稅申請報告篇二

______________國家稅務(wù)局進出口稅收管理分局(處):

企業(yè)(公章)。

以下由主管機關(guān)填列。

經(jīng)辦人意見:

()不同意。

()同意延期。

至______年____月____日之前申報。

經(jīng)辦人簽名:

?

領(lǐng)導審批意見:

?

說明:因為不同原因延期申報的,不得使用同一份。

企業(yè)名稱(公章):

海關(guān)代碼:

出口日期

出口發(fā)。

票號。

報關(guān)單號。

核銷單號。

出口數(shù)量。

出口額。

增值稅專用發(fā)票號碼。

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如何寫退稅申請報告篇三

地稅局領(lǐng)導:

20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。

由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

敬請貴局解決支持并批準為盼!

申請公司:

申請日期:

如何寫退稅申請報告篇四

為全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神,統(tǒng)籌考慮和綜合運用國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源,支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,推動對外貿(mào)易發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展,經(jīng)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會審議,并報國務(wù)院批準,自201月1日起,我國將對進出口關(guān)稅進行部分調(diào)整。

為促進進出口穩(wěn)定增長,加強先進技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)進口,增加有效供給,推進國內(nèi)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,年關(guān)稅調(diào)整將繼續(xù)鼓勵國內(nèi)亟需的先進設(shè)備、關(guān)鍵零部件和能源原材料進口,以暫定稅率方式降低高速電力機車的牽引變流器、電視攝像機取像模塊、純電動或混合動力汽車用電機控制器總成、無鉻鞣劑、牛羊油脂等商品的進口關(guān)稅。為豐富國內(nèi)消費者購物選擇,適應(yīng)國內(nèi)消費升級需求,2016年將適度擴大日用消費品降稅范圍,以暫定稅率方式降低進口關(guān)稅稅率相對較高、進口需求彈性較大的箱包、服裝、圍巾、毯子、真空保溫杯、太陽鏡等商品的進口關(guān)稅。為充分發(fā)揮關(guān)稅對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的保護作用,根據(jù)國內(nèi)生產(chǎn)滿足需求情況,2016年將對自動絡(luò)筒機等部分商品關(guān)稅進行相應(yīng)調(diào)整。同時,2016年還將取消磷酸、氨和氨水等商品的出口關(guān)稅,適當降低生鐵、鋼坯等商品的出口關(guān)稅。

為擴大雙邊、多邊經(jīng)貿(mào)合作,以周邊為基礎(chǔ)加快實施自貿(mào)區(qū)戰(zhàn)略,形成面向全球的高標準自貿(mào)區(qū)網(wǎng)絡(luò),根據(jù)我國與其他有關(guān)國家或地區(qū)簽署的貿(mào)易或關(guān)稅優(yōu)惠協(xié)定,2016年將對中國與冰島、瑞士、哥斯達黎加、秘魯、新西蘭自貿(mào)協(xié)定以及內(nèi)地與港澳更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系安排等7個協(xié)定實施進一步降稅。同時,根據(jù)我國20在亞太經(jīng)合組織(apec)框架下對部分環(huán)境產(chǎn)品降稅的承諾,2016年將實施稅率高于5%的27項環(huán)境產(chǎn)品稅率降至5%,主要有污泥干燥機、垃圾焚燒爐、太陽能熱水器、風力發(fā)電機組等。

為適應(yīng)科學技術(shù)進步,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,貿(mào)易結(jié)構(gòu)優(yōu)化,加強進出口管理的需要,2016年對進出口稅則中部分稅目進行調(diào)整。調(diào)整后,2016年稅則稅目總數(shù)將由8285個增加到8294個。

【拓展閱讀】。

1.提供零稅率應(yīng)稅服務(wù)是否需要進行退(免)稅資格備案?

答:根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布適用增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)退(免)稅管理辦法的公告》(國家稅務(wù)總局公告第11號)第八條規(guī)定:“增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)提供者辦理出口退(免)稅資格認定后,方可申報增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)退(免)稅。如果提供的適用增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)發(fā)生在辦理出口退(免)稅資格認定前,在辦理出口退(免)稅資格認定后,可按規(guī)定申報退(免)稅。”

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于適用增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)退(免)稅管理辦法的補充公告》(國家稅務(wù)總局公告第88號)第二條規(guī)定:“向境外單位提供新納入零稅率范圍的應(yīng)稅服務(wù)的,增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)提供者申報退(免)稅時,應(yīng)按規(guī)定辦理出口退(免)稅備案?!?/p>

2.境內(nèi)企業(yè)向注冊在洋山保稅區(qū)的企業(yè)提供軟件服務(wù),是否適用零稅率應(yīng)稅服務(wù)的政策?

答:根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于〈適用增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)退(免)稅管理辦法〉的補充公告》(國家稅務(wù)總局公告20第88號)規(guī)定:“一、境內(nèi)單位和個人向國內(nèi)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域及場所內(nèi)的單位或個人提供的應(yīng)稅服務(wù),不屬于增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)適用范圍?!?/p>

答:根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于影視等出口服務(wù)適用增值稅零稅率政策的通知》(財稅〔〕118號)規(guī)定:“二、外貿(mào)企業(yè)直接將適用增值稅零稅率的應(yīng)稅服務(wù)出口的,視同生產(chǎn)企業(yè)連同其出口貨物統(tǒng)一實行免抵退稅辦法?!?/p>

如何寫退稅申請報告篇五

尊敬的領(lǐng)導:

我公司成立于20xx年x月x日,實際經(jīng)營范圍為xx,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年x月x日起。

我公司20xx年x月的全部銷售收入為xxxx元,其中應(yīng)稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;x年x月的全部銷售收入為x元,其中應(yīng)稅銷售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應(yīng)稅銷售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份。我公司x年x月至x月專用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫)。

目前貴局批準我公司每月領(lǐng)購x次最大開票金額x萬元稅控專用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購x份最大開票金額x萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄?,?nèi)容必須真實詳細)。

申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料。

2、書面申請(一式二份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);。

4、營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一式二份);。

6、購票人身份證復印件(一式二份);。

7、增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);。

10、稅務(wù)機關(guān)要求附送的其他資料。

以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章。

(以上要求僅供參考,具體以當?shù)囟悇?wù)局要求為準。)。

申請單位:

如何寫退稅申請報告篇六

尊敬的領(lǐng)導:

我公司成立于x年x月x日,實際經(jīng)營范圍為xx,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從x年x月x日起。

我公司x年x月的全部銷售收入為xxxx元,其中應(yīng)稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;x年x月的`全部銷售收入為x元,其中應(yīng)稅銷售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;x年x月的全部銷售收入為x元,其中應(yīng)稅銷售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份。我公司x年x月至x月專用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫)。

目前貴局批準我公司每月領(lǐng)購x次最大開票金額x萬元稅控專用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購x份最大開票金額x萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄瑑?nèi)容必須真實詳細)。

申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料:

2.書面申請(一式二份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);

4.營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一式二份);

6.購票人身份證復印件(一式二份);

7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);

10.稅務(wù)機關(guān)要求附送的其他資料。

以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章!

(以上要求僅供參考,具體以當?shù)囟悇?wù)局要求為準。)。

申請單位:

如何寫退稅申請報告篇七

稅務(wù)局:

我公司為(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補××年度虧損×元后,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已預繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請退稅。

以上妥否,請批示。

申請人:x單位。

______________國家稅務(wù)局進出口稅收管理分局(處):

我單位下列出口貨物(見所附明細表)因______________________原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20__]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補充通知》(國稅發(fā)[20__]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20__]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。

企業(yè)(公章)。

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如何寫退稅申請報告篇八

在不斷進步的時代,報告的`使用成為日常生活的常態(tài),通常情況下,報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。那么報告應(yīng)該怎么寫才合適呢?以下是小編整理的企業(yè)退稅申請報告,希望對大家有所幫助。

尊敬的領(lǐng)導:

我公司成立于×年×月×日,實際經(jīng)營范圍為××,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從×年×月×日起。

我公司×年×月的全部銷售收入為××××元,其中應(yīng)稅銷售收入為×××元,繳納增值稅額為×××元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應(yīng)稅銷售收入為×元,繳納增值稅為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應(yīng)稅銷售收入為×元,繳納增值稅額為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份。我公司×年×月至×月專用發(fā)票月平均使用量為×份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫)

目前貴局批準我公司每月領(lǐng)購×次最大開票金額×萬元稅控專用發(fā)票,每次×份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購×份最大開票金額×萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄?,?nèi)容必須真實詳細)

申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料

2.書面申請(一式二份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);

4.營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一式二份);

6.購票人身份證復印件(一式二份);

7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);

10.稅務(wù)機關(guān)要求附送的其他資料。

以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章

如何寫退稅申請報告篇九

稅務(wù)局:

公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號為:xx,納稅人識別碼為:xxx。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號)的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司xx年x月和x月的營業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納xx年x月和x。特此申請。

申請公司:x。

日期:20xx年x月x日

如何寫退稅申請報告篇十

國家稅務(wù)局進出口稅收管理分局(處):

我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxx原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的.有關(guān)規(guī)定,申請延期至20xx年x月x日之前申報,請予批準。

某公司。

申請日期:20xx年x月日

如何寫退稅申請報告篇十一

密云縣人力資源和社會保障局:

我單位于x年x月招用就業(yè)困難人員x名(張x、李x),與其簽訂了x年期的勞動合同,并從x年x月起按規(guī)定足額繳納了社會保險。由于xx的原因,我單位未在京勞社就發(fā)[2007]170號文件/京勞社就發(fā)[2006]89號文件所規(guī)定的申報時限內(nèi)申請,現(xiàn)特提出此書面申請,懇請給予一次申請機會。

單位法定代表人簽字:

單位經(jīng)辦人簽字:

聯(lián)系電話:

xx單位(公章)。

x年x月x日。

如何寫退稅申請報告篇十二

地稅局領(lǐng)導:

20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。

由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

敬請貴局解決支持并批準為盼!

申請公司:

如何寫退稅申請報告篇十三

我公司成立于×年×月×日,實際經(jīng)營范圍為__,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從×年×月×日起。

我公司×年×月的全部銷售收入為____元,其中應(yīng)稅銷售收入為__×元,繳納增值稅額為__×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應(yīng)稅銷售收入為×元,繳納增值稅為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應(yīng)稅銷售收入為×元,繳納增值稅額為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份。我公司×年×月至×月專用發(fā)票月平均使用量為×份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫)。

目前貴局批準我公司每月領(lǐng)購×次開票金額×萬元稅控專用發(fā)票,每次×份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購×份開票金額×萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄?,?nèi)容必須真實詳細)。

______單位名字。

20__年__月__日。

如何寫退稅申請報告篇十四

國家稅務(wù)局進出口稅收管理分局(處):

我單位下列出口貨物因xx原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的'通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至xx年xx月xx日之前申報,請予批準。

申請單位:企業(yè)(公章)。

20xx年xx月xx日。

如何寫退稅申請報告篇十五

鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:

我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點,不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元。現(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

寧波市鎮(zhèn)海九龍有機涂料廠。

20xx年x月x日。

如何寫退稅申請報告篇十六

我單位下列出口貨物因xx原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至xx年xx月xx日之前申報,請予批準。

企業(yè)(公章)。

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