工作計劃管理臺賬(匯總17篇)

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工作計劃管理臺賬(匯總17篇)
時間:2023-12-13 07:46:22     小編:琴心月

良好的計劃可以提高我們的決策能力和應對能力。編寫計劃前,我們需要確立明確的目標和期望??偨Y經(jīng)驗和教訓有助于優(yōu)化下一次的計劃。

工作計劃管理臺賬篇一

為了從制度上保證學校安全管理工作的領導、部門責任的落實,安全隱患整治工作的'跟蹤問效和責任追究,有計劃、有步驟地消除學校安全隱患,有效防止學校安全事故的發(fā)生,推動教育和諧持續(xù)健康發(fā)展,我校特制定學校安全臺帳管理制度。其意義在于摸清“家底”、分類管理、明確責任、及時整治。

一、查清隱患,建立臺帳,做到底數(shù)清、情況明。

二、明確責任,分類管理,做到職責明、考核嚴。

三、齊抓共管,大力整治,做到力度大、效果好。

四、完善制度,注重防范,做到機制好,有創(chuàng)新。

工作計劃管理臺賬篇二

第一條目的為加強和細化合同臺賬資料,規(guī)范企業(yè)各類合同臺賬的管理,根據(jù)《宏信(鄭州)有限公司合同管理制度》和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》,特制定本辦法。

第二條原則凡以公司名義簽訂的合同,均應由合同管理人員依照本辦法建立合同臺賬,按照“一合同、兩表格、一編號”的原則進行整理。

第三條適用范圍本規(guī)則除特別指明外,適用于:一、宏信(鄭州)置業(yè)有限公司合同管理制度和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》所涉管理業(yè)務范圍內(nèi)的合同;二、公司或者公司指定主體作為一方當事人簽訂的所提交法務部審查的合同。

第四條定義各承辦部門所確定的管理人員負責的合同臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。

第五條組織和職責一、各承辦部門是本制度的主導部門,負責確定人員,負責合同文檔管理,負責文檔的形成、積累、整理、歸檔,確保文檔的完整性和有效利用性。

二、公司法務部門負責在該過程中,協(xié)助各承辦部門對合同登記臺賬的管理工作,進行指導和檢查。

第六條登記模式合同臺賬采用總分帳的表格式管理,所有合同建立總賬、各承辦人建立分賬,每份合同都要填寫建立檔案,填寫表格。

第七條總分臺賬的具體登記主體一、合同總賬登記1、開發(fā)公司由本公司綜合部負責管理登記;2、新星建筑公司由本公司綜合部負責登記管理;3、商都公司、滿園紅木、萬興珠寶由本公司辦公室負責登記管理;4、物業(yè)公司由總經(jīng)理助理負責登記管理;5、財務中心由本中心工程服務部負責登記管理;6、行政中心由本中心人力資源部負責登記管理。

二、部門、項目臺賬管理1、開發(fā)公司分別由本公司各部門經(jīng)理、總工程師登記管理;2、新星建筑公司分別由本公司各部門經(jīng)理或項目經(jīng)理登記管理;3、商都公司、滿圓紅木、萬興珠寶由各部門經(jīng)理登記管理;4、物業(yè)公司由本公司總經(jīng)理助理或項目主任負責登記管理;5、財務中心由中心各部門經(jīng)理負責登記管理;6、行政中心由本中心各部門經(jīng)理負責登記管理。

第八條合同臺帳應包括以下內(nèi)容:。

(一)合同名稱;。

(二)合同主體、簽約方名稱;。

(四)合同履行情況(有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間);。

(五)合同承辦部門、承辦人;。

(六)合同簽訂時間;。

(七)其他應當記載的重要內(nèi)容。

第九條合同臺帳應附以下資料:。

1、合同正本或副本;。

2、對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復印件;。

3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書及代理人身份證明;。

4、合同相對方報價單、補充合同、會議紀要、往來函電;。

5、驗收單、驗收報告、分批分期履行情況記錄、合同履行結算單等。

6、有關的重要資料。

第十條登記時間各部門的登記管理人員應在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬,并對重大合同進行備案審查。

工作計劃管理臺賬篇三

1、食堂管理員為食堂安全管理直接責任人,在學校安全工作領導小組、總務處領導下全面負責食堂的安全教育和防范工作。

2、嚴格按照《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和相關的衛(wèi)生管理條例進行食堂管理工作。

3、牢固樹立安全第一的思想,保證體校師生的餐飲安全。

4、負責對從業(yè)人員進行政治思想教育,提高從業(yè)人員的思想認識,搞好飲食衛(wèi)生,嚴禁發(fā)生食品安全事故。

5、嚴把進貨、加工、出售關口,嚴格執(zhí)行進貨手續(xù),嚴禁購買不符合衛(wèi)生標準的食品和無證商販出售的食用商品。進貨實行索證制度,記好進貨臺帳,對每天的食品要做到48小時留樣。

6、做好食堂衛(wèi)生防疫和消防安全管理工作。

7、做好食堂安全臺帳。食堂餐具、炊具應及時消毒,并建立消毒記錄檔案。

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工作計劃管理臺賬篇四

??(二)上級和市委市政府主要領導批示、交辦事項;?。

??(三)人大代表議案和政協(xié)委員提案。?。

???五、臺賬運作程序:?。

??(一)臺賬建立。督查局牽頭科室每年市人大會結束之后20個工作日內(nèi),根據(jù)市委經(jīng)濟工作會議、市政府工作。

報告。

確定的重點工作,編制建立市政府綜合臺賬。之后,對需要增加或刪減的重點工作,及時調(diào)整臺賬內(nèi)容。

??六、具體要求:?。

??(一)建立臺賬要做到工作任務量化,責任單位明確,時間節(jié)點具體,可操作性強。?。

??(四)把督查成果和績效考核結合起來,對督查結果及時進行登記,并納入年度綜合考評。

工作計劃管理臺賬篇五

1、企業(yè)應當制定安全生產(chǎn)管理臺賬。

2、安全生產(chǎn)臺賬要指定專人負責,認真填寫,妥善保管。

3、安全生產(chǎn)管理臺賬內(nèi)容填寫要及時,有關落實制度的事項必須內(nèi)容清淅。

4、安全生產(chǎn)臺賬管理負責人必須如實填寫,不得有制做假臺賬,欺騙企業(yè)負責人或安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門人員。

5、企業(yè)安全生產(chǎn)負責人應當經(jīng)常檢查各有關安全生產(chǎn)臺賬的內(nèi)容,如有錯漏,要及時糾正。

6、嚴禁企業(yè)負責人或安全生產(chǎn)管理負責人指使臺賬管理負責人制假做假。

7、企業(yè)發(fā)生嚴重安全生產(chǎn)事故,必須如實報告和填寫臺賬,如有做假做造假,情節(jié)嚴重者將依法處理。

工作計劃管理臺賬篇六

青年文明號臺賬是創(chuàng)建青年文明號活動過程中收集、積累的原始材料,是展示創(chuàng)建成果、創(chuàng)建經(jīng)驗、創(chuàng)建過程的有力舉證,更是推進創(chuàng)建活動深入開展可借鑒、可總結、可交流的經(jīng)驗素材。特制定以下規(guī)定:

1、號手根據(jù)分工負責的內(nèi)容收集,整理。本著定時收集、及時收集、準確收集、完整收集的'要訣收集。

2、按臺帳規(guī)范分類內(nèi)容。

3、所有資料不外借,如要查閱必須經(jīng)號長同意。

4、更新、添加內(nèi)容及時記錄。

5、如有圖片的內(nèi)容必須要彩打,要有說明。

6、每本資料有管理臺帳的承諾書,必須簽名負責。

7、電子文檔不準復制給查閱人員。

8、收集資料及時、詳細、動態(tài),注意原始資料的完整。

9、杜絕作假,整理不規(guī)范,不及時。

10、管理人員要力保資料齊全。

11、收集的文字資料和圖片資料都能反映創(chuàng)建的經(jīng)過與效果。

工作計劃管理臺賬篇七

一、食堂安全保衛(wèi)工作由管理員實施監(jiān)督,由食堂管理員負責,要明確責任,責任落實到人。

二、使用各種餐飲設備必須嚴格按操作規(guī)程進行,專人使用保養(yǎng);工作中要精神集中,不準說話聊天;必須戴套袖圍裙和工作帽,杜絕人身事故的'發(fā)生。

三、注意用電安全,做到機器使用后必須關閉總電源。人人注意節(jié)電、節(jié)水,發(fā)現(xiàn)問題及時報告、及時處理,避免責任事故的發(fā)生。

四、使用煤氣時要做到“火等氣”,鼻子要靈,發(fā)現(xiàn)漏氣時要及時修理,開著火不準離開人,以防火災事故的發(fā)生。每個人都要學會滅火器的使用方法,記住火警電話119.

五、下班后,食堂管理員要檢查煤氣、水、點、門窗是否關好,做好防盜、防潮等安全措施。

工作計劃管理臺賬篇八

1、規(guī)范安全管理,有章可循、有據(jù)可查、有責可究。

2、健全完善安全檔案,總結經(jīng)驗教訓,提高管理水平。

1、安全科負責執(zhí)行本制度;

2、有關部門履行本制度。

本制度適用于本企業(yè)有關部門。

(一)基礎管理臺帳責任部門協(xié)助部門。

1、企業(yè)基本情況安全科人事/財務。

2、安全生產(chǎn)機構和組織網(wǎng)絡安全科。

3、安全生產(chǎn)責任制主要負責人安全科。

(1)各級人員安全職責。

(2)各機構或職能部門安全職責。

4、企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度主要負責人安全科。

5、安全操作規(guī)程技術/生產(chǎn)科安全科。

6、應急救援預案主要負責人安全科。

(二)安全教育臺帳。

1、企業(yè)人員花名冊人事科安全科。

2、從業(yè)人員信息表人事科安全科。

3、從業(yè)人員三級安全教育卡安全科車間/班組。

4、持證上崗人員一覽表安全科人事科。

5、安全生產(chǎn)會議(活動)記錄分管付職安全科。

(三)安全檢查臺帳。

1、安全檢查表安全科車間/班組。

2、安全獎勵記錄安全科人事科。

3、安全處罰記錄安全科人事科。

4、安全生產(chǎn)資金投入、使用情況表財務科安全科。

1、特種設備一覽表設備科安全科。

2、特種設備登記表設備科安全科。

3、普通設備一覽表設備科安全科。

4、普通設備登記表設備科安全科。

5、消防器材一覽表保衛(wèi)科安全科。

6、消防器材布置平面圖保衛(wèi)科安全科。

(五)綜合管理臺帳。

1、事故匯總表安全科車間/班組。

2、事故情況登記表安全科車間/班組。

3、勞動防護用品發(fā)放情況表供銷科安全科。

4、勞動防護領用清單供銷科安全科。

5、職業(yè)衛(wèi)生健康檔案人事科安全科。

6、危險源(重大隱患)登記表安全科有關責任部門。

1、安全臺帳的建立要本著規(guī)范、嚴格分類的`原則進行;

2、安全臺帳必須真實,依據(jù)資料來源的時間先后順序來進行;

3、安全臺帳由責任部門負責登記,有關部門協(xié)助,每月一次由安全科統(tǒng)一匯總,按季、年定期整理保管。

4、安全臺帳檔案內(nèi)資料保存時間視資料重要性而定,一般性安全資料至少要保存二年時間,重要資料至少要保存五年以上備查;事故處理資料要作為長期檔案保存。

5、安全檔案必須保持清潔干凈;

6、安全檔案內(nèi)保存的資料,一般要求是原始資料,盡量不保存復印資料。

7、安全檔案借閱時,必須辦理借閱登記手續(xù),及時歸還,原則上不得借出企業(yè)外;

工作計劃管理臺賬篇九

為使安全管理臺賬管理規(guī)范化、標準化,特制定本制度。

2、范圍。

本制度適用于本公司各部門、車間班組。

3、內(nèi)容與要求。

3.1、安全會議臺帳。

3.1.1、安全會議臺帳應設有會議名稱、會議時間、會議地點、召集單位和主持人、與會單位和人數(shù)、處理結果等欄目。

3.1.2、公司安全會議臺帳主要應填寫公司年度安全工作會議、季度安全例會及專題安全會議。

3.1.3、各單位安全會議臺帳主要應填寫每月安全例會及專題安全會,尤其對上級安全生產(chǎn)文件的傳達、學習、貫徹情況要詳細填寫。另外,要有相應的安全會議記錄,必須有參加人員的簽名。

3.2、安全組織臺帳。

安全組織臺帳實行分級管理。

3.2.1、公司安全組織臺帳:公司各部門的安全組織網(wǎng)絡,安全監(jiān)督部門組成成員填入臺帳內(nèi)。

3.2.2、部門安全組織臺帳:填寫本部門主管領導、安監(jiān)部門及班組安全員的安全網(wǎng)絡成員。

3.3、安全教育臺帳。

安全教育臺帳實行分級管理,按照“安全教育管理臺帳”的要求執(zhí)行。

3.3.1、公司安全教育臺帳中應填寫以下內(nèi)容:公司領導和管理人員安全教育情況,公司安全監(jiān)督管理人員受教育情況;新入廠人員三級安全教育情況;特殊作業(yè)人員的培訓情況。

3.3.2、各單位安全教育臺帳中應填寫以下內(nèi)容:本單位領導和職工安全培訓情況;新入廠人員三級安全教育情況;日常安全教育及分包隊伍的安全教育情況等。

3.3.3、安全教育臺帳至少應設安全教育內(nèi)容、授教者姓名、授課地點、教育時間、考試成績、受教人簽名及授課人姓名等欄目。

3.4、安全檢查臺帳。

3.4.1、安全檢查臺帳至少應設檢查類別、檢查時間、受檢部門、檢查情況、隱患情況、隱患整改日期、隱患完成日期、檢查人簽字、復查情況等。

3.4.2、各單位的安全檢查內(nèi)容包括:月安全檢查、重點部位安全檢查、節(jié)前安全檢查及不定期安全檢查等。

3.4.3、安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、不安全因素和問題、整改要求及復查情況均應按要求如實填寫。

3.5、隱患治理臺帳。

3.5.1、根據(jù)《事故隱患管理制度》按照事故隱患分級管理的原則,事故隱患治理臺帳按公司、各單位實行分級管理。

3.5.2、凡發(fā)生在所在單位的隱患,不論級別、不論資金來源,均應在隱患治理臺帳中填寫。

3.5.3、隱患治理臺帳至少應設隱患所在單位、存在部位、計劃費用、實際費用、資金來源、計劃治理完成時間、實際完成時間及隱患治理后的評估情況。

3.6、事故臺帳。

3.6.1、按《事故管理制度》的規(guī)定,事故實行歸口和分級管理。

3.6.2、公司、各部門的各級事故歸口單位應建立相應的事故臺帳,記錄所發(fā)生的各類事故(包括:火災、爆炸、設備、生產(chǎn)、交通、人身和其它事故)。

3.6.3、事故臺帳至少應設事故發(fā)生所在部門、發(fā)生日期、發(fā)生地點、事故類別、發(fā)生概況、“四不放過”執(zhí)行情況等。人身事故要將當事人姓名、性別、年齡、工種、工齡、事故概況等填入事故發(fā)生概況欄中。

3.6.4、凡發(fā)生在各單位的事故,不論事故大小、不論事故種類,均應填入本單位的事故臺帳內(nèi)。

3.7、安全生產(chǎn)獎勵臺帳。

3.7.1、安全生產(chǎn)獎勵的范圍:安全生產(chǎn)先進集體和個人;開展安全活動的優(yōu)勝者;對防止和避免事故發(fā)生的有功人員;事故發(fā)生后,積極組織或參加搶救,對減少人員傷亡或財產(chǎn)損失有顯著成績者;在安全技術、勞動衛(wèi)生方面,提出切合實際、行之有效的合理化建議者。

3.7.2、安全生產(chǎn)獎勵臺帳至少應設被考核部門和個人、獎勵內(nèi)容、獎勵情況、獎勵依據(jù)等。

3.8、安全生產(chǎn)處罰臺帳。

3.8.1、安全生產(chǎn)處罰臺帳應記錄以下內(nèi)容:對發(fā)生事故的單位、事故責任人員、對“三違”人員的處罰、對分包單位違章違紀的處罰。

3.9、安全活動臺帳。

3.9.1、安全活動臺帳應記錄以下內(nèi)容:組織開展上級及公司的系列安全活動以及各單位組織開展的各種安全活動。

3.9.2、安全活動臺帳至少應設活動內(nèi)容、開展時間、組織單位、參加人數(shù)等。

3.10、特殊作業(yè)人員臺帳。

特殊作業(yè)人員臺帳記錄特殊作業(yè)人員(電焊、火焊、起重、探傷、電工、司機等)的名單及復印證件。

3.11、各部門除建立以上十種臺帳外,應根據(jù)自己具體部門特點增加相應的臺帳。

工作計劃管理臺賬篇十

(一)為規(guī)范保健食品購進管理,保障產(chǎn)品安全。根據(jù)《中華人民共和國國食品安全法》、《保健食品管理辦法》以及保健食品相關流通法律、行政規(guī)章。制定保健食品臺賬管理和控制。

(二)根據(jù)“按需購進,擇優(yōu)選購”的原則,依據(jù)市場動態(tài)、客戶需求反饋的信息編制購貨計劃,報企業(yè)負責人批準后執(zhí)行。要建立供銷平衡,保證供應,避免脫銷或品種重復積壓以致過期失效造成損失。

(三)要認真審查供貨單位的法定資格、經(jīng)營范圍和質(zhì)量信譽,考察其履行合同的能力,必要時應對其進行現(xiàn)場考察,簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書,協(xié)議書應注明購銷雙方的質(zhì)量責任,并明確有效期。

(四)加強合同管理,建立合同檔案。簽訂的購貨合同必須注明相應的質(zhì)量條款。購銷人員要做好首營企業(yè)和首營品種的審核工作。向供貨單位索取加蓋企業(yè)印章的、有效的《衛(wèi)生許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、《保健食品批準證書》和《產(chǎn)品檢驗報告書》,以及保健食品的包裝、標簽、說明書和樣品實樣。

(五)購進保健食品應有合法票據(jù),按規(guī)定做好購進記錄,做到票、帳、貨相符,購進記錄保存至超過保健食品有效期1年,但不得少于2年。

(六)嚴禁采購以下保健食品:

1、無《衛(wèi)生許可證》生產(chǎn)單位生產(chǎn)的保健食品;

2、無保健食品檢驗合格證明的.產(chǎn)品;

3、有毒、變質(zhì)、被污染或其他感觀性狀異常的產(chǎn)品;

4、超過保質(zhì)期限的產(chǎn)品;

5、其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品。

工作計劃管理臺賬篇十一

第一條、為提高企業(yè)管理水平,建立科學規(guī)范的臺賬管理機制,保證臺賬資料完整、統(tǒng)一,提高綜合臺賬的利用效率,根據(jù)公司經(jīng)理辦公會關于在全公司推行臺賬管理的有關精神制定本制度。

第二條、臺賬管理的基本要求是注重實用、內(nèi)容完整、簡明扼要。具體要求是工作任務量化,責任單位明確,時間節(jié)點具體,操作簡單容易。

第三條、綜合臺賬包括合同管理、固定資產(chǎn)管理、應收應付款管理等。

第四條、各公司辦公室、財務、業(yè)務人員負責綜合臺賬的編制、匯總、反饋工作。在臺帳資料的記錄、整理和積累過程中起到自我督促、強化管理的作用。

第五條、臺賬運作程序:

(一)臺賬建立。各部門根據(jù)公司提供的臺賬模板建立相應的本部門工作臺賬,全面推行臺賬管理。

(二)臺賬督查。按職責分工對臺賬相關事項實行跟蹤督辦,周督辦、月提醒、季度檢查、半年點評、年終總結。對重要工作、重點工程、重點項目,適時組織相關部門開展聯(lián)合督查,及時公開督查結果。

(三)臺賬反饋。按職責分工對臺賬相關工作進展情況按月進行登記,并進行結果認定。每月5日前將結果認定情況匯總至綜合事業(yè)部。每個季度進行一次通報。

第六條、凡以各公司或集團名義簽訂的合同,均應由專職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺賬,并向公司綜合事業(yè)部備案。

第七條、專職或兼職合同管理人員負責合同的分類歸檔、臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時負責對本部門合同簽訂、履行進行監(jiān)督,對合同履行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、價格、數(shù)量、交貨期等主要條款的實質(zhì)性變更情況,要及時向主管領導匯報,重要情況應同時向有關部門通報。

第八條、專職或兼職合同管理人員應在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬,并對重大合同進行備案審查。

第九條、合同臺帳應包括以下內(nèi)容:

(一)合同名稱;

(二)合同主體;

(四)合同履行情況(有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間);

(五)合同所附資料;

(六)其他應當記載的重要內(nèi)容。

第十條、合同臺帳應附以下資料:

1.合同正本或副本;

2.對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復印件;

3.對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書及代理人身份證明;

4.補充合同、會議紀要、往來函電;

5.有關的重要資料。

第十一條、專職或兼職合同臺帳管理人員有權對合同及所附資料進行審查,發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為,嚴重損害我方利益等問題時,應及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料,以保證合同的簽訂和履行合法有效。

第十二條、使用或借用合同臺帳資料,應當辦理使用或借用手續(xù),使用人或借用人應妥善保管合同資料,不得損壞或遺失,更不得擅自涂改或更換;辦理結束后,應及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺帳管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果,將追究相關責任人責任。

第十三條、財務部門為合同金額的結算部門及控制部門。

(一)對涉及金額結算的合同應嚴格按照合同的內(nèi)容及要求進行結算,嚴禁沒有合同而向其他單位、個人等進行付款。

(二)對合同的履行情況進行監(jiān)督并嚴格按照實際履行情況和合同的內(nèi)容、條件進行結算,對合同檔案進行管理并建立相應的合同臺帳。

(三)凡不按合同規(guī)定的結算方式辦理收款或付款手續(xù)的,財務部門有權拒絕辦理。

(四)付款或收款單位與合同對方當事人名稱不一致的,財務部門應當要求承辦部門索要對方當事人出具的相關證明。

(五)與非法人單位或一人公司簽訂合同時,不得有預付款的約定;與法人單位簽訂合同原則上預付款、進度款等標的交付前支付的款項不得超過其注冊資本的30%。特殊情況應經(jīng)總經(jīng)理批準或提供擔保。

(六)對于下列合同須由對方提供不低于合同金額10%的履約保證金(現(xiàn)金、現(xiàn)金支票或者銀行履約保函形式):

1.大宗材料訂購合同;

2.大型工程合同;

3.其他標的金額較大、存在履約風險的合同。

第十四條、合同管理中須注意的事項。

(一)各公司對外發(fā)生的經(jīng)濟往來,除標的額在3000元以下且能及時清結的外,均需簽訂書面合同;雖能及時清結,但屬批量交易、交易額較大或當時難以檢測產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量和技術性能,極易引起糾紛或潛在風險較大的交易也應簽訂書面合同。集團公司內(nèi)部經(jīng)濟往來亦應簽訂合同。與合同有關的文書、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。

(二)簽訂合同應當使用政府相關部門、公司制定的統(tǒng)一合同文本或參照文本。具體份數(shù)按實際情況確定,但我方至少留存三份,綜合事業(yè)部一份、各公司財務部門一份、承辦部門一份。

(三)簽訂合同必須使用合同專用章。

(四)法律規(guī)定需經(jīng)國家專門機關批準的合同,合同簽訂后應由承辦部門的承辦人辦理審批手續(xù);凡是法律規(guī)定需經(jīng)國家專門機關有關部門登記或備案的合同,必須向規(guī)定的機關申請登記或備案。

(五)雙方對合同達成一致意見后,由對方先蓋章,然后由合同承辦人到綜合事業(yè)部辦理合同審批表并加蓋合同章。

(六)未經(jīng)批準不得先發(fā)生經(jīng)濟行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補合同的,應在采購行為發(fā)生前經(jīng)部門領導、公司主管領導同意,并在發(fā)生之日起5日內(nèi)出具書面說明報公司總經(jīng)理批示,補辦合同審批手續(xù)。

第十五條、專職或兼職合同管理人員應做好簡便有效的合同履行督促檢查工作,定期對到期合同的履行情況進行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書面匯總并制定表格,報部門領導及公司相關部門。

第十六條、應收帳款管理目標。

1.有效控制在途應收帳款的額度,實現(xiàn)合理鋪貨,加快資金周轉(zhuǎn)。

2.降低應收帳款的管理成本,提高銷售利潤。

第十七條、應收賬款的日常管理。

1.做好應收帳款的日常記錄。

2.做好客戶基本信息的收集(地址、電話、負責人、資金狀況、有關負債等情況,如本部人力有限則要求客戶親自填寫);法律憑證收集(要求一切原始憑證,主要是合同、退貨申請單等,因為涉及以后法律糾紛,要求銷售部門有一份留檔)。

3.發(fā)貨之日起10日內(nèi),及時做好發(fā)貨情況的核查工作,并做好臺帳記錄,月度歸檔管理。

第十八條、業(yè)務人員應建立銷售及應收賬款的.明細臺賬:

(一)業(yè)務部門按客戶設置應收賬款臺賬,詳細記錄應收賬款基礎資料。包括每個客戶的客戶類別、客戶名稱及聯(lián)系資料、信用額度、信用期限、每筆業(yè)務的訂單編號、合同編號、經(jīng)辦人員、批準人員,項目明細、產(chǎn)品明細、貨款明細、發(fā)貨單編號、貨物簽收情況、發(fā)票編號、貨款回籠情況和對賬、催收記錄以及上述相關發(fā)生日期等。

(二)銷售及應收賬款臺賬應以數(shù)據(jù)庫格式或excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應收賬款即登入臺賬。

(三)應收賬款臺賬,按客戶分類管理。

第十九條、業(yè)務人員對應收賬款管理的責任。

(一)業(yè)務人員對其經(jīng)辦的應收賬款全程負責,并對客戶的經(jīng)營情況、催付能力進行追蹤分析,及時了解客戶資金持有量與調(diào)劑程度,保證應收賬款的回收。

(二)業(yè)務人員應對應收賬款客戶分類管理,賬期內(nèi)的應收賬款應在到期前30天及時提醒客戶按約付款,在到期前10天傳真提醒客戶按約付款;逾期的應收賬款,業(yè)務人員提交分析說明及清收措施交部門領導審閱,并向客戶寄、送催款書。

(三)業(yè)務人員工作調(diào)動,該銷售業(yè)務人員經(jīng)辦或接管的應收賬款應作為主要內(nèi)容逐筆進行交接,后任業(yè)務人員必須接任應收賬款清欠責任,發(fā)生逾期呆賬、壞賬的,應根據(jù)具體情況同時追究前任、后任銷售人員的責任。

(四)業(yè)務人員應定期與客戶對賬,對賬結果可使用詢證函或?qū)~確認書加以確認。詢證函或?qū)~確認書應由雙方蓋章,并及時交財務部門,確保債權明確有效。雙方對賬有問題的,必要時由財務部門提供對賬支持,和業(yè)務人員共同與客戶對賬。

第二十條、財務人員對應收賬款管理的責任。

(一)財務部門按客戶設置應收賬款明細賬,及時反映每一客戶應收賬款的發(fā)生,余額的增減變動,監(jiān)督信用政策的執(zhí)行情況。

(二)財務部門負責編制應收賬款明細表,并對應收賬款賬齡進行分析,提供給銷售部門和公司領導,根據(jù)信用政策對應收賬款數(shù)額過大或超過信用期、賬齡延長等情況提供預警信息反饋。按照公司核定下達的應收賬款合理額度和周轉(zhuǎn)率催收管理。月度對臺帳記錄進行整理、歸檔。

(三)財務部門在清查應收賬款時,相對應的應付款項應當一并清查。對既有債權又有債務的同一債權人,應由銷售部門、采購部門共同說明情況,經(jīng)銷售部門、采購部門領導審批后,由財務部門進行賬務抵扣處理,以確認應收賬款的真實數(shù)額。

(四)財務部門于每月底要對往來帳目進行核對。,對當月發(fā)貨情況進行對帳核實,發(fā)出對帳單。集團內(nèi)部單位形成的應收賬款,財務部門也應定期對賬。定期清收。

(五)財務部門負責核定應收賬款占用額、賬齡結構和周轉(zhuǎn)期,并分解到各業(yè)務分部,與銷售額、回款率一并考核。

第二十一條、應收賬款的催收管理。

(一)主要通過電話、傳真等方式,由業(yè)務部門專人負責催收工作。根據(jù)公司催收工作程序,每3-4天催收1次,并做好日常催收臺帳記錄。

(二)做好月度催收匯報工作。由催收人員編寫催收書面報告書,交部門領導審核后,呈報營銷副總經(jīng)理。

工作計劃管理臺賬篇十二

企業(yè)安全工作臺賬是企業(yè)安全檔案的.重要資料,企業(yè)必須建立有關的安全生產(chǎn)管理臺賬,指定專人負責,加強管理。

1、企業(yè)應當制定安全生產(chǎn)管理臺賬。

2、安全生產(chǎn)臺賬要指定專人負責,認真填寫,妥善保管。

3、安全生產(chǎn)管理臺賬內(nèi)容填寫要及時,有關落實制度的事項必須內(nèi)容清淅。

4、安全生產(chǎn)臺賬管理負責人必須如實填寫,不得有制做假臺賬,欺騙企業(yè)負責人或安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門人員。

5、企業(yè)安全生產(chǎn)負責人應當經(jīng)常檢查各有關安全生產(chǎn)臺賬的內(nèi)容,如有錯漏,要及時糾正。

6、嚴禁企業(yè)負責人或安全生產(chǎn)管理負責人指使臺賬管理負責人制假做假。

7、企業(yè)發(fā)生嚴重安全生產(chǎn)事故,必須如實報告和填寫臺賬,如有做假做造假,情節(jié)嚴重者將依法處理。

工作計劃管理臺賬篇十三

合同臺賬就是用表格的方式將日常合同中的`一些信息進行登記、編號,與合同歸類存檔相配合,方便日常的查找以及信息查詢,來看下面小編為大家整理的內(nèi)容:

合同臺賬就是用表格的方式將日常合同中的一些信息進行登記、編號,與合同歸類存檔相配合,方便日常的查找以及信息查詢。

主要內(nèi)容可以包括合同編號、合同名稱、簽約日期、期限、簽約方、價格、付款方式等其他日??赡苄枰l繁查詢的信息。

想要做好合同臺賬管理關鍵就是要勤快細心,合同來了及時編號、登記、存檔。

定期對合同臺賬進行檢查,對遺漏的信息進行補充,并根據(jù)合同臺賬監(jiān)督合同履約情況,發(fā)現(xiàn)違約風險及時提示燈。

序號

合同

編號

簽約

時間

單位名稱

合同主要條款內(nèi)容

合同履行情況

變更解除情況

備注

合同標的

計量單位

數(shù)量

單價

總數(shù)額

提(交)貨時間

提(交)貨數(shù)量

付款時間

提(交)貨時間

提(交)貨數(shù)量

發(fā)貨(入庫)憑證號

付款時間

付款金額

付款憑號

合同編號

對 方 當 事 人 情 況

合 同 主 要 條 款 內(nèi) 容

對方情況

合同履行情況

單位

工作計劃管理臺賬篇十四

簽訂合同時為了維護交易更加公平的進行,無論是哪一方利益虧損,只要簽了合同,就都有法可循,有法可依,從而使交易更加順利并且完美化,來看下面小編為大家?guī)淼暮贤芾砼_賬管理:

第一章 總 則

第一條 目的

為加強和細化合同臺賬資料,規(guī)范企業(yè)各類合同臺賬的管理,根據(jù)《宏信(鄭州)有限公司合同管理制度》和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》,特制定本辦法。

第二條 原則

凡以公司名義簽訂的合同,均應由合同管理人員依照本辦法建立合同臺賬,按照“一合同、兩表格、一編號”的原則進行整理。

第三條 適用范圍

本規(guī)則除特別指明外,適用于:

二、公司或者公司指定主體作為一方當事人簽訂的所提交法務部審查的合同。

第四條 定義

各承辦部門所確定的管理人員負責的合同臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。

第五條 組織和職責

一、各承辦部門是本制度的'主導部門,負責確定人員,負責合同文檔管理,負責文檔的形成、積累、整理、歸檔,確保文檔的完整性和有效利用性。

二、公司法務部門負責在該過程中,協(xié)助各承辦部門對合同登記臺賬的管理工作,進行指導和檢查。

第二章 具體實施

第六條 登記模式

合同臺賬采用總分帳的表格式管理,所有合同建立總賬、各承辦人建立分賬,每份合同都要填寫建立檔案,填寫表格。

第七條 總分臺賬的具體登記主體

一、合同總賬登記

1、開發(fā)公司由本公司綜合部負責管理登記;

2、新星建筑公司由本公司綜合部負責登記管理;

3、商都公司、滿園紅木、萬興珠寶由本公司辦公室負責登記管理;

4、物業(yè)公司由總經(jīng)理助理負責登記管理;

5、財務中心由本中心工程服務部負責登記管理;

6、行政中心由本中心人力資源部負責登記管理。

二、部門、項目臺賬管理

1、開發(fā)公司分別由本公司各部門經(jīng)理、總工程師登記管理;

2、新星建筑公司分別由本公司各部門經(jīng)理或項目經(jīng)理登記管理;

3、商都公司、滿圓紅木、萬興珠寶由各部門經(jīng)理登記管理;

4、物業(yè)公司由本公司總經(jīng)理助理或項目主任負責登記管理;

5、財務中心由中心各部門經(jīng)理負責登記管理;

6、行政中心由本中心各部門經(jīng)理負責登記管理。

第八條 合同臺帳應包括以下內(nèi)容:

(一)合同名稱;

(二)合同主體、簽約方名稱;

(四)合同履行情況(有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間);

(五)合同承辦部門、承辦人;

(六)合同簽訂時間;

(七)其他應當記載的重要內(nèi)容。

第九條 合同臺帳應附以下資料:

1、合同正本或副本;

2、對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復印件;

3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書及代理人身份證明;

4、合同相對方報價單、補充合同、會議紀要、往來函電;

5、驗收單、驗收報告、分批分期履行情況記錄、合同履行結算單等。

6、有關的重要資料。

第十條 登記時間

各部門的登記管理人員應在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬,并對重大合同進行備案審查。

第十一條 資料補充

各承辦部門的合同臺帳管理人員,有權對合同及所附資料進行審查,發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤或資料不全等問題時,應及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料。

第十二條 合同登記編號規(guī)則和移交

本辦法所涉及的合同文檔以《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》所規(guī)定的辦法進行分類編號。

移交的合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整,必須層次分明,符合其形成規(guī)律。

倘若合同發(fā)生變更,則合同編號不予改變。

合同文檔移交時,必須編制合同移交清單并當面清點。

以雙方簽字認可后方可完成交接手續(xù)。

第十三條 本規(guī)則作為《宏信(鄭州)有限公司合同管理制度》和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》的支持文件。

第十四條 本辦法發(fā)布后提交審查的合同一律適用本辦法。

第十五條 各公司可根據(jù)經(jīng)營管理需要,增加有關表格和完善內(nèi)容,如不適用,請將管理辦法報公司備案。

第十六條 支持文件:《宏信(鄭州)置業(yè)有限公司合同管理制度》和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》。

第四章 附 則

第十七條 實施細則

本制度的未盡事宜,由各部門補充,提請董事長、總經(jīng)理批準后實施。

第十八條 解釋 修改 廢除

本制度的解釋權屬法務部,修改、廢除權屬公司董事長辦公會。

第十九條 實施時間:本制度實施時間為2013年4月10日。

第一條 為保證合同臺賬資料完整、統(tǒng)一,規(guī)范企業(yè)各類合同的管理, 有限公司《合同管理制度》特制定本辦法。

第二條 凡以 有限公司的名義簽訂的合同,均應由合同經(jīng)辦部門依照本辦法建立合同臺賬(見附件1),并同時向公司法務部門備案,涉及到款項收付的還應同時向財務部門備案。

備案是指合同經(jīng)辦人將合同臺賬、經(jīng)辦人簽字確認無誤的合同復印件提交相關部門。

第三條 合同經(jīng)辦人員及部門應在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬并按規(guī)定履行備案手續(xù),協(xié)助法務部門和財務部門對合同管理和履行工作進行指導、檢查、監(jiān)督。

第四條 合同臺賬采用表格式,一份合同填寫一張表格,建立一份檔案。

第五條 合同臺帳應包括以下內(nèi)容:

1、合同名稱;

2、合同主體;

4、合同履行情況(合同履行的進度、合同履行完畢的時間);

5、備注(有無違約、爭議、訴訟、合同變更、無效、所附資料等情況)

6、其他應當記載的重要內(nèi)容。

第六條 合同臺賬應附以下資料:

1、合同副本;

5、其他與合同有關的重要資料。

第七條 合同履行過程中發(fā)生變更、中止等情形的,合同經(jīng)辦人應及時在合同臺賬表備注欄中予以注明,并報法務部備案。

如涉及到合同價款收付條款變更(包括付款金額、付款時間、付款條件等情形)的,同時報財務部門備案。

或補充資料,以保證合同的簽訂和履行合法有效。

第九條 使用或借用合同臺賬資料,應當辦理使用或借用手續(xù),使用人或借用人應妥善保管合同資料,不得損壞或遺失,更不得擅自涂改或更換;辦理結束后,應及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺賬管理人員。

若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果,將追究相關責任人責任。

第十條 本辦法由法務部、首辦共同制定并負責解釋。

第十一條

本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

附件1

工作計劃管理臺賬篇十五

2.適用范圍。

本規(guī)范適用于業(yè)主合同、工程分包合同、采購合同、租賃合同、專業(yè)加工合同等在工作中承包業(yè)務中簽訂的各類合同。

業(yè)務部門。

項目部。

項目部應建立健全合同臺帳管理制度明確合同臺帳主管人員及經(jīng)辦人員項目產(chǎn)順每月度結束后七日內(nèi)向綜合管理部報送上一月度簽訂的工程分包合同、采購合同、租賃合同及專業(yè)加工合同等臺帳(臺帳格式見附表格)。

附則。

本規(guī)定由綜合管理部負責解釋、修訂。

本規(guī)定自發(fā)布之日起。

工作計劃管理臺賬篇十六

礦長:

技術負責人:

安全副礦長:

生產(chǎn)副礦長:

機電副礦長:

編制人:

編制時間:二〇一二年三月二十日。

一、目的為落實安全臺賬建設標準,推動基礎管理標準化、規(guī)范化建設進程,特制訂本制度。

二、范圍:

威寧縣發(fā)禮煤礦。

三、原則:

四、組織與職責。

1.煤礦依據(jù)國家、行業(yè)、企業(yè)安全管理相關規(guī)定,制定基礎管理標準,并指導、監(jiān)督各項目的落實情況。

2.各級安全管理執(zhí)行部門是本級安全臺賬管理的落實部門。

3.各區(qū)域兼職安全員負責落實臺賬信息的收集呈報。

五、形式及內(nèi)容。

瓦斯抽采運行記錄臺賬包括所有抽采記錄內(nèi)容。

1.先抽后采列會制度:按要求填寫會議名稱、內(nèi)容、時間、地點、參加人員、主持人、處理結果等內(nèi)容,主要記錄項目、處關于安全方面的會議(如公司安全例會、項目單位安全例會等),尤其對安全生產(chǎn)文件的傳達、學習和貫徹情況要詳細記錄。

2.瓦斯抽放參數(shù)檢測制度。

煤礦安全組織臺帳要將公司安全組織架構、安全組織網(wǎng)絡、安全監(jiān)督部門組成成員臺帳;項目安全組織臺帳要將項目安全領導小組、安全組織網(wǎng)絡記入臺帳,并填寫本單位義務消防隊員組成情況(姓名、性別、年齡、工種、崗位、文化程度、安全教育狀況等)。

公司安全教育臺帳:包括企業(yè)領導和管理人員安全教育培訓情況;安全監(jiān)督管理人員安全教育情況;新員工入廠“公司級”安全教育情況;特殊工種安全教育及培訓考核情況。

項目安全教育臺賬:包括外來施工人員安全教育情況;還包括班組長及職工安全培訓情況;新入廠員工“車間級、班組級”安全教育情況;轉(zhuǎn)崗及離崗半年以上復工人員的安全教育情況;從事“四新”技術人員的安全教育情況;對事故責任者的安全教育情況;崗位安全技術練兵情況;應急預案的演練情況。

臺賬記錄要有教育培訓時間、地點、培訓人、被培訓人、教育培訓內(nèi)容、考試時間、考試成績等。考核試卷要存檔。

定期組織安全檢查,要將檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查人、檢查出的問題、整改措施、完成時間等記錄上帳。公司級安全檢查每季度不少于一次,項目級安全檢查每月不少于一次,班組每周不少于一次,除此之外還要按照專業(yè)特點、根據(jù)季節(jié)變化、節(jié)假日安排以及特殊作業(yè)要求,開展專項檢查。安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、問題、整改要求及整改復查情況均應按要求如實填寫。

5.隱患治理臺帳。

隱患治理臺賬:落實公司及項目的隱患治理,凡發(fā)生在產(chǎn)權項目單位的隱患,不論級別和資金來源,均應在隱患治理臺帳中填寫,要有隱患名稱、隱患級別、隱患所在單位、存在部位、計劃費用、實際費用、資金來源、整改前臨時防范措施、整改方案(方案要具體)、完成進度、負責人、計劃完成時間、實際完成時間、隱患治理后的評估情況等。

隱患整改要嚴格按照“五定”原則進行(即定臨時防范措施、定整改方案、定負責人、定整改時間、定資金來源)。

6.事故臺帳。

按照《事故處理規(guī)定》要求,事故實行歸口和分級管理。公司級事故臺帳要記錄所發(fā)生的各類事故,包括火災、爆炸、設備、生產(chǎn)、交通、人身、質(zhì)量、污染和其他事故。

項目單位級事故臺帳要記錄本車間發(fā)生的人身、火災、爆炸、設備(包括停電、停汽、停水、停風、停設備等,只要影響到生產(chǎn)運行均應上帳登記)、生產(chǎn)事故(包括跑、串、冒事故,切斷進料事故,生產(chǎn)指揮失誤,生產(chǎn)操作失誤等,凡影響正常生產(chǎn)運行均應上帳登記)以及其他事故。

7.安全工作考核與獎懲臺帳。

臺帳記錄內(nèi)容要有對各部門、各崗位安全生產(chǎn)責任制的考核情況,要有各級安全工作和安全生產(chǎn)考核方案或方法,對事故發(fā)生的單位、個人及“三違”人員進行處罰的情況,對防止和避免事故發(fā)生的有功人員的獎勵情況,對在安全管理工作中作出突出貢獻的單位和個人表彰和獎勵情況。

臺帳應設考核項目或內(nèi)容、被考核部門和個人、主要事跡和存在問題、考核意見和結果、獎懲情況、考核部門簽字或進行公文流轉(zhuǎn)審批等。

安全評價檔案:每半年開展一次動態(tài)安全評價,有安全評價數(shù)據(jù)分析,對重大危險源必須擬定應對方案、措施同時針對事故隱患的特點落實公司級監(jiān)管。

消防臺帳(項目)。

記錄消防安全組織網(wǎng)絡、消防演練情況、消防設施臺帳、消防工作會議。

9.職業(yè)安全衛(wèi)生臺帳(公司)。

記錄員工體檢時間、人數(shù)、姓名、性別等,塵、毒、噪聲、射線分布情況及定期檢測數(shù)據(jù)。

安全防護用品臺帳(項目)。

記錄防護用品名細,每周防護用品檢查情況。

10.抽采人員檔案。

記錄特殊工種人員姓名、工種、年齡、本崗位工齡、性別、取證時間、參加培訓情況及復審考試情況等。

應對相關方的合法性、技術水平、安全保證條件進行確認,并擬定相關方管理制度、管理方案、管理公約,落實臺賬統(tǒng)計。還應包括禁火場地動火票檔案、臨時用電審批檔案等內(nèi)容。

11.安全活動記錄。

安全活動記錄要內(nèi)容齊全,填寫參加人數(shù)、參加領導、活動內(nèi)容、發(fā)言情況、領導簽字,還應包括相關學習資料等內(nèi)容。

安全活動內(nèi)容:學習安全文件、通報、安全規(guī)章制度;學習安全技術知識、勞動衛(wèi)生知識;結合事故案例,討論分析典型事故,總結吸取事故教訓;開展事故預想和崗位練兵,組織各種安全技術表演、預案演練;檢查安全規(guī)章制度執(zhí)行情況和消除事故隱患;開展安全技術座談、攻關和其他安全科研活動。學習資料為:保存下發(fā)的上級各種文件、安全會議材料及安全試題庫、安全考試卷、安全通報等習資料。

12.關鍵裝置重點部位臺帳。

記錄關鍵裝置重點部位承包人員情況,走動式巡檢情況,危險點分布平面圖;并包括安全裝備臺帳,建立安全閥、聯(lián)鎖、阻火器、呼吸閥、可燃氣體報警器,有毒、有害氣體報警器、煙霧報警器臺帳,記錄安全設施變更情況等。

六、要求。

1.每項臺賬的首頁為目錄,依據(jù)檔案管理標準在內(nèi)容右上。

角,設定臺賬編號。

2.臺帳要求填寫規(guī)范、字跡清晰、雙杠改寫、保存完好。

3.安全管理與項目管理的共用臺賬,可以不在“12化”臺賬中保存,但必須在目錄中注明相關信息、存放位置及編號。

工作計劃管理臺賬篇十七

為提高我鄉(xiāng)集體“三資”建設水平,加強集體“三資”的監(jiān)督管理,促進集體“三資”臺賬(以下簡稱“三資”臺賬)管理的規(guī)范化、科學化,根據(jù)相關規(guī)定,特制定本制度:

凡占用我鄉(xiāng)集體“三資”的行政村均應納入“三資”臺賬管理范。

(一)職能部門管理職責。

由鄉(xiāng)“三資”代理服務中心負責“三資”臺賬建設的各項工作:

1.組織、協(xié)調(diào)、指導“三資”臺賬建設工作。

2.建立、健全“三資”臺賬管理制度,完善“三資”臺賬管理內(nèi)容。

3.加強對“三資”臺賬數(shù)據(jù)的審核,定期檢查基層臺賬錄入內(nèi)容,監(jiān)督基層臺賬數(shù)據(jù)更新,確保臺賬數(shù)據(jù)的準確性、及時性和完整性。

4.定期對“三資”臺賬建設情況進行檢查與監(jiān)督。

(二)基層行政村管理職責。

采集、錄入、自查、分析等日常工作,行政村負責人任工作小組組長。設報賬員為“三資”臺賬專職信息管理員,負責臺賬的日常管理工作。

2.根據(jù)鄉(xiāng)“三資”臺賬工作要求,結合自身實際,制定本行政“三資”臺賬管理制度,明確各成員職責、權限、工作流程等,規(guī)范“三資”臺賬的建立、使用和管理。

3.各行政村“三資”臺賬工作接受鄉(xiāng)“三資”代理服務中心、村務監(jiān)督小組的監(jiān)督、檢查。行政村負責人對”三資”臺賬的建立和內(nèi)容的真實性、完整性、有效性承擔主要責任。

(一)專人錄入。

錄入人員負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、維護工作;未經(jīng)“三資”代理服務中心負責人授權,其他人不得隨意更改數(shù)據(jù)。

(二)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

1.錄入“三資”臺賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)必須清查核實,做到數(shù)據(jù)真實、可靠、依據(jù)充分,清查值與實際情況相符。

2.要保證信息完整“三資”做到一物一卡一圖片、“三資”臺賬要有完整并且詳細的信息,發(fā)包、租賃的要有合同,處置的要有審批。

(三)數(shù)據(jù)審核。

村的數(shù)據(jù)須經(jīng)鄉(xiāng)“三資”代理服務中心負責人和村務監(jiān)督小組審核。

2.“三資”發(fā)生轉(zhuǎn)讓、處置等變動時必須嚴格按照《向海蒙古族鄉(xiāng)人民政府集體資產(chǎn)管理辦法(暫行)》的規(guī)定履行審批手續(xù),經(jīng)鄉(xiāng)“三資”代理服務中心負責人審批通過后方可錄入。

(四)數(shù)據(jù)更新。

“三資”臺賬數(shù)據(jù)按季更新,在次季第一個月20日前完成;新增或處置”三資”應及時反映。

(五)檔案管理。

1.用于錄入“三資”臺賬的會計信息、合同等原始資料,按原始憑證的會計檔案管理要求保管,做到完整、便于查閱。

2.”三資”臺賬中的財務報表及各臺賬數(shù)據(jù)應以紙質(zhì)形式,并經(jīng)鄉(xiāng)“三資”代理服務中心負責人審核簽字后存檔。

(六)業(yè)務培訓。

鄉(xiāng)“三資”代理服務中心負責人要適時組織相關人員進行培訓,提高臺賬建設水平。

(七)工作自查。

各行政村每半年對“三資”臺賬運行情況及數(shù)據(jù)信息進行自查,及時糾正存在的問題;每年末對“三資”情況進行清理,提出清理意見,確?!叭Y”臺賬數(shù)據(jù)的賬實相符。

(一)鄉(xiāng)“三資”代理服務中心、及各行政村須加強“三資”臺賬預警系統(tǒng)的管理與監(jiān)督,對預警中存在的問題及時反映、及時處理,化解“三資”管理中可能存在的隱患及風險。

(二)建立兩級“三資”臺賬檢查制度。各行政村每半年對“三資”臺賬運行情況進行自查,及時糾正存在的問題。鄉(xiāng)一般于每年度一月份、七月份實行例行工作檢查。

(三)“三資”臺賬作為鄉(xiāng)集體“三資”管理的重要組成部分,將結合鄉(xiāng)集體“三資”管理項目化考核的要求,于每年末對各行政村“三資”臺賬工作進行綜合評定。

(一)本制度與上級政策規(guī)定有抵觸的,以上級政策規(guī)定為準。

(二)本制度由鄉(xiāng)“三資”代理服務中心負責解釋,自下發(fā)之日起實行。

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