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費用報銷實習報告篇一
第一條:為了加強公司內部管理,規(guī)范公司費用報銷流程,合理控制費用支出,特制定本制度。
第二條:本制度根據(jù)公司的實際情況,將費用報銷分為行車費、市內(郊縣)差旅費、通訊費、住宿費、客情費等。
第三條:本制度適用公司各部門。第四條:原始憑證有效性的規(guī)定。
1、報銷人應取得真實合法的原始憑證。
(3)、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;
2、發(fā)票的真假辨別:發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致,可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進行核實,但是在出差中也不太方便隨時核對發(fā)票的信息,建議大家到正規(guī)的地方消費索取發(fā)票,避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。
2、試用期員工原則上不允許借款,確需借款的由主管領導擔保,方能辦理手續(xù),若借款人未能償還借款,主管領導應負連帶責任。
3、員工因公需要借款時,應合理預計所需金額并填寫借款單,經(jīng)有效批準后到財務部領取現(xiàn)金;在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。
4、員工完結事務后,在報銷時扣回借款,交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的,在本月發(fā)放工資時扣回。
5、單筆借支或報銷金額超過3000元。
6、借款流程:
(1)、借款人填寫借款單。
(5)、借款人領款簽字出納審核并付款第六條:費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求。
1、報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀,不得隨意涂改;
3、各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上,整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;
4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;
6、報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
7、報銷單據(jù)一律用鋼筆、中性筆或簽字筆填寫;
8、報銷單椐各項目應填寫完整,大小寫金額要一致,并經(jīng)部門領導批準才有效;報銷單據(jù)不得涂改,粘貼好后請仔細核對金額,票據(jù)金額與填寫金額不符,財務不予報銷。
11、收據(jù)與發(fā)票不得粘貼在一起。第七條:費用報銷基本流程:
(1)、業(yè)務發(fā)生人取得單據(jù)正確填寫并且粘貼;(2)、部門主管初審業(yè)務的真實合理;
(3)、財務審核發(fā)票及單據(jù)是否合格及個別是否超預算;(4)、審核后的單據(jù)交由行政部統(tǒng)一送總經(jīng)理簽字;(5)、總經(jīng)理審批簽字;(6)、取報銷款項。
第八條:報銷時間的具體規(guī)定。
1、為了提高費用報銷工作效率,每周三下午為各部門報銷時間,各部門可提前做好準備。
2、超過兩個月以上(含兩個月)的費用將不予報銷,視自動放棄。第九條:差旅費報銷。
1、公司業(yè)務人員因公外出所發(fā)生的行車費、市內(郊縣)差旅費、通訊費、住宿費、客情費等按規(guī)定標準在限額內實行實報實銷,超出標準部分自行承擔。
2、出差補貼及標準。
(1)、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達到住宿標準金額,差額不予補償,超出標準部分自行承擔。
(2)、出差期間招待客戶需要事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷招待費,回來后補辦申請手續(xù)。(3)、出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。(4)、不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
(5)、部門經(jīng)理以下(含部門經(jīng)理)出差確需乘坐飛機的,一律先申請,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐飛機。
(6)、到達目的地后,除總經(jīng)理外其他員工原則上(市內)不得乘坐出租車,應乘坐公交汽車。因特殊原因需乘坐出租車的,應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。(7)、住宿費標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準,異性兩人出差可分別享受每人一個標準間住宿標準。
(8)出差人員報銷差旅費時,需附出差清單(注明出差日期、事由、地點、到達時間、報銷金額),同時注明有無住宿費,貼上住宿票費用,包干部分憑發(fā)票報銷(發(fā)票金額大于費用包干標準的按標準報銷,發(fā)票金額小于費用包干標準的按實際金額報銷)。
(9)、報銷差旅費必須在回公司7天內辦理報銷手續(xù),繳還預支差旅費,否則作為挪用公款處理。
第十條:費用審批管理。
1、公司所有貨幣資金收付審批權限屬公司總經(jīng)理。
2、總經(jīng)理外出時可以指定授權人(或電話授權),經(jīng)公司財務負責人審核后予以支付,對不符合公司財務制度的單據(jù),有權拒絕支付,總經(jīng)理回來后要立即補辦審批手續(xù)。
3、審批人應當根據(jù)上述貨幣資金授權批準權限的規(guī)定,嚴格在授權范圍內進行審批,不得超越審批范圍。
4、貨幣資金支付的批準方式為書面形式。
5、公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準、誰負責”為原則的責任追究制度,審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任,以防范貨幣資金風險,保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù),各相應審核人或審批人以失職論處,并對由此引起的不良后果負連帶責任。
6、報銷人徇私舞弊、弄虛作假,對違規(guī)違紀金額不予報銷;對已經(jīng)報銷的,除退回違規(guī)報銷金額外,同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額1—5倍的罰款,情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理。
7、審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽字準予報銷的,對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%--50%的罰款。
8、因審核過失造成借款人未在規(guī)定期間內報帳沖銷借款,或者無法從工資扣回逾期借款者,經(jīng)辦責任人(含:各級審批人)應承擔不低于流失款總額50%的經(jīng)濟責任。按責任人基本工資比例分別承擔相應損失金額,并在壞帳當期應發(fā)工資中扣還。
1、辦公費用包括印刷各種帳表、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄、書報等費用。各部門總監(jiān)對所屬單位發(fā)生的辦公費負責,經(jīng)營管理部對整個公司發(fā)生的辦公費用負有監(jiān)管和控制責任。
2、辦公用品采購和印刷各種帳表等由行政負責采購、印刷。
3、各部門工作所需用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報部門領導審批后,由行政部統(tǒng)一安排廣告公司印制。
6、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。
7、個人領用的辦公用品、工刃量具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作變動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。
8、公司辦公費用報銷必須嚴格按公司費用審批程序執(zhí)行,對各部門的特殊大額辦公費用計劃需要提前提交申請。
報銷人并向報銷人說明退回理由。
1、招待費包括因公請客的餐費、禮品費、旅游費、贈送商品、贈送返利卡開支等。
2、各部門因公招待必須事先申請總監(jiān)批準,如有特殊原因,必須事先電話請示批準,原則上不允許先斬后奏。參與招待活動的人員中(總經(jīng)理除外),以最高級別的人員為報銷申請人,不得指定下級人員提出申請并自已審批報銷。
3、招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由,應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
4、其它非公招待客人一律個人承擔。第十一條:交通費。
1、市內辦理業(yè)務人員原則上應盡量乘坐公交車,特殊情況下需要乘坐出租車的,必須事先取得部門經(jīng)理的批準,報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內容。
1、配送費用包括:送貨車輛的通行費、停車費、燃料費等;雇傭人力車、機動車費用;雇傭搬運工人工費用以及其他有關倉儲支出等。
2、由于配送費用受銷售情況影響較大,應提高效率,畢免重復發(fā)生等人為過失,有效降低配送費用。
3、長期合作的運輸公司應簽訂合同,預收一定數(shù)量的押金,并交公司財務部備案。
4、快遞費用運費報銷,附“配送費用明細表”、“送貨單”和費用報銷單,同時提供相應有效票據(jù)。
5、計劃物流因工作確需雇傭搬運工的以及其他有關費用支出,按公司費用審批程序執(zhí)行。
1、培訓費用由網(wǎng)絡技術部統(tǒng)一進行預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2、大型網(wǎng)絡直播每周一、三、四、日進行,直播結束后網(wǎng)絡技術部相關負責人統(tǒng)計出參與直播的群數(shù)及計算費用,報送總經(jīng)理,總經(jīng)理審批后方可付款送一份至財務部門。
3、小型培訓會議費用在網(wǎng)絡技術部的備用金中支出,每月份統(tǒng)計費用報表及后附明細。
4、培訓費用應嚴格按照計劃在申請范圍內使用。第十五條:會議費。
1、因工作需要參加各種會議的,應寫申請報告,詳細注明會議性質、內容、目的、會議地點、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費,后附“會議邀請函”,經(jīng)部門負責人核實、總經(jīng)理簽字后方可前往,會議結束后應及時到財務部辦理報銷手續(xù)。
2、參會人員應嚴格控制費用開支,不得無故超支和浪費資源,厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;
3、會議結束后7日內按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù),報銷單據(jù)后附經(jīng)審批的申請報告。第十六條:倉庫、辦公室租賃費、水電費、社保等固定費用,由行政部根據(jù)真實合法單據(jù)申請報銷。
第十七條:未涉及的其它事項發(fā)生的費用,根據(jù)實際情況,由經(jīng)營部門上報總經(jīng)理酌情處理。第十八條:本制度從宣布之日起生效,解釋和修改權屬財務部。
第十九條:各部門可根據(jù)自身實際情況在公司制度的框架內,合理安排本部門的各項費用需求及計劃。
費用報銷實習報告篇二
一、現(xiàn)金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉賬支付,未通過銀行轉賬支付的,報銷時須提供現(xiàn)金支付憑證(收款收據(jù)、微信支付寶等轉賬記錄)。(特殊情況由總經(jīng)理審批)。
二、所有的現(xiàn)金收入,都應開具收款收據(jù)。開出收據(jù)的存根應與應入賬的收據(jù)聯(lián)按編號逐張核對金額,確保收入全部入賬?,F(xiàn)金支付應以合法的原始憑證為依據(jù),并執(zhí)行票據(jù)報銷及審批程序,做到賬款分管。
三、臨時性小額現(xiàn)金支出,實行先墊支后報銷原則(除出差外)。經(jīng)常性的大額現(xiàn)金支出由經(jīng)辦人填制領款單,部門負責人審批后可領取備用金。
四、領取備用金的人員,年底應到財務部門辦理年度領款更換手續(xù)。因公出差,應合理估算出差費用,填制領款單,由部門負責人審批后可從出納處領取暫借款。已安排備用金的人員,不得再預支差旅費。如前一次借款不清的,不準再向公司借款。
五、控制現(xiàn)金的庫存限額,一般以3-5天的日常零星支出為限,超過限額的出納員應及時送存銀行,每日業(yè)務終了前,出納人員應盤點現(xiàn)金,做到賬實相符。
本制度從二0二0年一月一日起執(zhí)行,執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。
費用報銷實習報告篇三
根據(jù)《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》(渝府發(fā)〔20xx〕120號)和《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》(渝機管發(fā)〔20xx〕40號)的規(guī)定,結合我局實際,制定本辦法。
(一)住院醫(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用。
按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》,《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行,單位不予報銷。
(二)普通門診醫(yī)療費用。
在職人員年度累計門診費用1500元以內的,按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補助;1500元至3500元以內的由單位按一定比例予以報銷,即45歲(含)以上的按85%予以報銷,45歲以下的按80%予以報銷;3500元以上的單位不予報銷。
退休人員年度累計門診費用1800元以內的,按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補助;1800元至4000元以內的由單位按90%予以報銷;4000元以上的單位不予報銷。
(三)計劃生育醫(yī)療費用。
我局女同志生育小孩,符合計劃生育政策并在定點醫(yī)療機構發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用,按《關于“渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行,渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內,并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用,按本辦法關于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行。
在職職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局財務處審核后,按規(guī)定支付;退休職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后,報局財務科審核并按規(guī)定支付。
三、適用人員。
本辦法適用于我局編制內在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔20xx〕120號文件第四十一條相關規(guī)定,局機關工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務員醫(yī)療補助辦法執(zhí)行。
四、本辦法由局財務科負責解釋。
五、本辦法自20xx年1月1日起施行。
費用報銷實習報告篇四
由于學校領導的高度重視以及
實習
企業(yè)單位的大力支持,在兩個禮拜期間進行了實習活動。在全體師生的共同努力之下,這次實習取得不錯的成績
。當然其中也出現(xiàn)了一些問題。總體來說,這次的實習是非常有意義的!一 實習基本情況
1 實習時間
20xx年12月15日—28日 兩周
2 實習地點
(1)廣州xx-x有限公司
(2)廣州xx-x公司
3 實習內容
(1)了解企業(yè)的基本情況(企業(yè)的創(chuàng)建和發(fā)展史,企業(yè)的主要生產(chǎn)經(jīng)營活動,企業(yè)的目前的管理狀態(tài)以及企業(yè)的發(fā)展目標和前景。
(2)了解企業(yè)的管理方式和方法,企業(yè)的財務管理理念和財務管理方針
(3)了解企業(yè)的主要產(chǎn)品和市場
(4)了解企業(yè)的主要生產(chǎn)過程和供應流程
4 實習人數(shù)
(2)實習指導老師 兩次不同地方的實習分別由兩名老師帶領
5 實習形式
根據(jù)學院教務處的要求,為了便于管理,財務管理四個班分兩批去實習單位實習。在企業(yè)相關人員的帶領和指導下參觀企業(yè)的生產(chǎn)車間,由企業(yè)的管理人員以坐談會的形式向實習學生介紹產(chǎn)品的'生產(chǎn)流程及企業(yè)的發(fā)展概況等相關知識。
6實習成果數(shù)據(jù)統(tǒng)計
收到學生實習報告133份
二 實習表現(xiàn)與效果
1 實習表現(xiàn)
總體來看,
同學
們都能夠嚴格按照實習的基本要求,保質保量地完成各項任務,較好地做到了理論與實踐的有機結合,受到實習單位的較好評價。在實習過程中,絕大多數(shù)同學積極參與實習的每一個過程同時認真完成實習日記,撰寫實習報告。通過參觀生產(chǎn)車間,間接地了解企業(yè)的運作過程,學到了實踐知識,同時進一步加深了對理論知識的理解,使理論與實踐知識都有所提高。在實習過程中,指導老師們在整個實習過程中盡職盡責,對保證實習質量起到了重要作用。
(1)實習開始時,老師們深入學生和實習單位,闡明實習大綱及實習計劃?內容,明確實習目的和要求。
(3)實習結束后,老師們檢查學生實習工作日記,掌握實習情況,督促學生認真完成實習報告,并認真做好學生的實習成績考核及評定工作。
2 實習效果
較好地實現(xiàn)了理論與實踐的有機結合,使理論與實踐知識都有所提高,圓滿地完成了學校教學的實踐任務。也為以后就業(yè)和將來的工作取得了一些寶貴的實踐經(jīng)驗。
三 實習改進建議
1 增加實踐環(huán)節(jié)
一個普遍反映的問題是,同學們認為此次實習根本沒有深入專業(yè)知識并且沒有真正參與社會實踐,所以增加社會實踐環(huán)節(jié),是實現(xiàn)財務管理業(yè)人才培養(yǎng)目標的重要途徑,建議學校把專業(yè)性社會實踐納入教學計劃。
2 加大教學改革力度
通過實習,我們了解到在校期間所學知識一方面總量偏少,另一方面又存在與實踐脫節(jié)現(xiàn)象。為此,必須改變傳統(tǒng)的教學方法和觀念,緊緊以社會需要為導向,及時更新教學內容,力求實現(xiàn)理論與實踐最大程度的銜接。
四 實習體會總結?
在這次的實習中要引起重視的,就是美國金融危機的巨大影響。無論是瑞豐生化企業(yè)還是中核銅業(yè)都不同程度的受到美國金融危機的影響,兩者中,銅業(yè)受到的沖擊更為嚴重。銅價連續(xù)狂跌使得人心惶惶。從中我們深刻的領悟到一些道理!
1 機遇與挑戰(zhàn)并存
任何一場經(jīng)濟和市場的收縮都意味著行業(yè)的重新洗牌和重組,也就意味著一些企業(yè)的更大發(fā)展。以其說是挑戰(zhàn),不如說是機遇。在危機面前,勇敢地面對,用智慧去化解,然后抓住機遇,更加健康地生存。一個企業(yè)要禁得起挑戰(zhàn),把挑戰(zhàn)化成機遇,使企業(yè)在市場立于不敗之地。
2做一個合格的財務管理人員
要做一個財務管理人員,不僅需要專業(yè)的知識,還需要特別的耐心和細心。在實習的過程中我們了解到財務管理人員一整天不厭其煩的坐在辦公室里,重復做著一些相同的工作,這就需要耐心了。雖然做財務管理工作有很多相同的重復工作,但是卻是容不得一點馬虎的,因為一個小小的錯誤也會造成重大的財務損失。所以更需要特別的細心了??赡茇攧展芾砉ぷ鲿鄬?p>
其他
的工作枯燥點,但是認真作好這份工作,你會發(fā)現(xiàn)其實也挺有味道的。就象實習單位的財務主管說的“做了十年的財務工作,雖然乏味了點,但是我還是喜歡”。雖然目前我們還不具備專業(yè)的知識和能力,但是我們可以讓自己鍛煉成一個有耐心和細心的人,為以后的工作作好準備。3 重視實踐
雖然我們只是參加了短短的兩個星期的實習,但在這實習中學到了很多在課堂上根本就學不到的知識,受益非淺。做財務管理工作,如果僅僅是學書本上的知識是遠遠不夠的,工作的經(jīng)驗是及其重要的。實際工作過程中的各種問題不是書本就可以解答的,它需要靈活的應用能力,把所學知識應用到實踐當中去??梢哉f沒有實踐的
學習
是非常狹隘的,也是不利于財務管理工作的。所以同學要重視實踐。4 樹立目標
在實習之前,還沒有特別地意識到確定自己的目標有多么地重要。在實習中,我們親眼目睹了金融危機給企業(yè)帶來的影響。這不得不引發(fā)我們深思。目前的我們在大學里可以說是無憂無慮的,因為我們不象大四的學長學姐一樣面臨畢業(yè)失業(yè)的壓力。通過這次實習,我們明確了自己的目標,為了這個目標我們充滿熱情,鼓足干勁,不懈的奮斗!
實習是每一個大學畢業(yè)生必須擁有的一段經(jīng)歷,它使我們在實踐中了解社會,也使我們開闊了視野,增長了見識,為我們以后進一步走向社會打下堅實的基礎,實習是我們把學到的理論知識應用在實踐中的一次嘗試。
衷心感謝學校和實習單位給了我們這個實習的機會。
費用報銷實習報告篇五
第一條為了規(guī)范公司財務會計行為,更好地發(fā)揮財務監(jiān)督職能,達到強化內部財務管理,加強成本費用控制,保證資金合理使用的目的,讓各項成本費用開支在預算范圍內做到必要、合理、節(jié)約、有效,使財務會計工作更好地服務于公司管理,依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》的有關規(guī)定,結合公司具體情況制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門和全體員工。
第三條發(fā)生各類費用、支出事項,應當及時辦理會計手續(xù),取得或填制真實、合法、完整的原始憑證,并及時送交財務部。
第二章費用報銷、支出審批人員和審批權限。
第四條公司總經(jīng)理為公司各類費用、支出事項的有權審批人。各部門在預算范圍內的費用、支出事項須由經(jīng)辦人員報總經(jīng)理批準后才能辦理或執(zhí)行。超過部門預算范圍內的費用、支出,財務部門有權拒絕辦理,且超出部份的費用由支費個人自理。
第五條經(jīng)濟合同付款審批程序。
簽定經(jīng)濟合同的部門應按照合同約定的付款方式和付款時限,分月向財務部報送預算,并由分管業(yè)務負責人和財務負責人審查,總經(jīng)理批準后,財務部安排資金,有計劃分步驟地支付各類經(jīng)濟合同款項。
連同對方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報總經(jīng)理審批;
(三)經(jīng)總經(jīng)理審批后,由財務部相關人員填制記帳憑證、出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證在5個工作日內付款。
第六條日常費用的報銷審批程序及有關規(guī)定。
各部門按核定的年度預算分解報月預算,經(jīng)審核后所發(fā)生的各項費用應在預算內控制使用。
一、審批程序。
(三)公司領導審批——財務部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準;
(四)將審核批準同意報銷的原始憑證送財務部相關人員填制記帳憑證后交出納,由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。
二、有關規(guī)定。
(一)費用發(fā)生時,應取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù);
1、規(guī)定稅務監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全,大小寫要相符,并加蓋財務專用章或發(fā)票專用章,并注意印制發(fā)票的有效時效。例:針對20xx年,取得發(fā)票時的前3年,即發(fā)票右上角編號下分別應標有稅字(02)或(03)或(04)字樣的,為印制發(fā)票的有效時效。
2、規(guī)定稅務監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務專用章或發(fā)票專用章,白條和無財政監(jiān)章的收據(jù)不作為報銷依據(jù),否則財務初審時即剔除。
(二)原則上當月發(fā)生的費用當月在預算內報銷,當月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當月內報銷的費用,必須在次月初起的三個工作日內完成報銷手續(xù),否則不納入當月預算處理。
(三)員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應先沖借款,直至沖完借款為止。
(四)日常費用的報賬收單時間:
1、除特定時期,每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后兩個工作日為報帳收單時間。
2、每年1月、7月為財務中報、年報編制時間,當月1日至10日原則上不辦理報帳收單手續(xù),其他月份的.1日至5日為月報編制時間,原則上不辦理報帳收單手續(xù)。
第七條工資費用的審批程序。
(二)財務部將復核無誤的工資表送總經(jīng)理審核;
(三)根據(jù)核準發(fā)放的工資額撥款到銀行開設的工資專戶。
第八條員工個人因公借款審批程序。
(一)借款人填制借款申請單,參照第六條的費用報銷審批程序進行審批;
(二)借款申請單送財務部經(jīng)理復核。如果借款人的以前欠款已清償完畢,準予借款,堅持“前不清,后不借”。
(四)因公出差的借款人,在返回公司后的5日內報帳并結清余款;其他借款人在業(yè)務完畢后的三日內了清借款。
第九條業(yè)務招待費報銷規(guī)定。
規(guī)定標準:公司總經(jīng)理業(yè)務招待費每月不超過8000元,公司副總經(jīng)理業(yè)務招待費每月不超過3000元,技術總監(jiān)、部門經(jīng)理業(yè)務招待費為每月不超過1000元,全部招待費憑票報銷。
要求:
(一)在預算范圍內的業(yè)務應酬活動應本著節(jié)約、實事求是的原則進行,各部門有列支權,無隨意開支權。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務招待費的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的,應先報總經(jīng)理批準,總經(jīng)理超支時應先報董事長批準。
(二)各部門正、副經(jīng)理有業(yè)務招待費使用資格,其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務招待事項時須嚴格按批準的限額標準執(zhí)行,并須事前向總經(jīng)理請示,說明理由,經(jīng)批準后方可辦理,具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報銷憑證上簽字批準為準。
(三)在業(yè)務發(fā)生后一周內應填寫“業(yè)務招待費說明表”,注明被請客戶名稱、人數(shù),事由及應酬方式、金額等,并填寫“費用報銷支款單”附上相應發(fā)票,按照第六條日常費用報銷程序的要求進行報銷?!皹I(yè)務招待費說明表”,統(tǒng)一由財務部存檔,僅供內部審查不對外使用。
(四)公司財務部對各部門的業(yè)務招待費開支實施適時控制,并建立預警制度,對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告,對超預算開支適時予以終止執(zhí)行。財務部就各部門業(yè)務招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報,以形成互相督促,鼓勵節(jié)約的風氣。
公司手機費用是公司為從事經(jīng)營管理及業(yè)務活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補貼的職員必須經(jīng)部門領導確定并報總經(jīng)理批準后方可發(fā)放該補貼。
(一)在各部門預算范圍內享受公司手機費補貼的員工,必須做到平時8:00—23:00開機,節(jié)假日9:00—22:00開機。
(二)公司總經(jīng)理:手機費每月定額600元(憑票報銷)。
(三)公司副總經(jīng)理、技術總監(jiān):手機費每月定額500元(憑票報銷)。
(四)部門經(jīng)理及公司核定的市場及市場服務保障崗位人員手機費每月定額200元(憑票報銷)。
(五)公司主要負責對外工作聯(lián)系的管理人員手機費每月定額100元(憑票報銷)。
(六)公司其他職員(不含試用期):手機費每月定額50元(憑票報銷)。
(七)凡在公司報銷手機費的員工出差,不再報銷異地長話費。出差超過15天者,根據(jù)實際情況經(jīng)部門負責人同意并報總經(jīng)理審批同意后可報銷超定額部分。
(八)公司各部門確因業(yè)務需要,致使部份職員手機費用超標時,由使用人以書面形式詳細說明事由,經(jīng)部門負責人核準并報總經(jīng)理批準后,可在該部門當月手機預算費用內調劑報銷,但不得超過部門該項預算總額。
第十一條差旅費報銷規(guī)定。
凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準,差旅費的使用在各部門預算范圍內開支。
(一)公司員工出差借款,經(jīng)批準應提前填寫“出差申請表”。內容包括:出差事由、地點、時間、發(fā)生費用預算等。遇特殊情況臨時需要出差的,應事先征得本部門分管副總同意,再報總經(jīng)理批準。
(二)部門經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機須經(jīng)批準。
(三)部門級以下員工出差,乘坐汽車、火車或輪船在24小時內能到達出差目的地的,原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經(jīng)公司領導批準后可乘坐飛機。
(1)總經(jīng)理出差住宿標準不作限制。副總經(jīng)理、技術總監(jiān)出差住宿標準不超過300元/天。因公發(fā)生費用實報實銷。
(2)部門經(jīng)理級出差,每日住宿費標準不超過200元,交通費本著節(jié)約原則實報實銷,出差補貼每天50元,在外發(fā)生的業(yè)務招待費需填寫“業(yè)務招待費說明表”,按照第六條日常費用報銷程序的要求報銷。
(3)部門經(jīng)理級以下干部出差,每日住宿標準不超過150元,每日交通費及伙食補貼50元,不再報銷市內交通費。如發(fā)生招待費用需事先征得部門負責人同意,報銷時需填寫“業(yè)務招待費說明表”,金額超過500元者報總經(jīng)理審批。
(4)差旅費報銷應填寫“差旅費報銷單”,注明出差地點、事由、起止日期、往返天數(shù)、附件張數(shù)并計算金額,住宿費須憑發(fā)票和電腦清單在規(guī)定的限額內報銷,經(jīng)相關負責人審批后,按第六條規(guī)定報銷。如出差人員的報銷內容與出差申請表不符,又未在報銷單上加以說明,任何一級審核人員均可提出拒絕報銷。
(五)市內交通費一般情況不予報銷,若遇特殊情況乘坐出租車需事先征得部門經(jīng)理同意事后方可報銷出租車費。各部門的市內交通費按月實行總額控制,各部門每月定額200元。
市場人員可憑票報銷月票,每月定額50元/人。
(一)辦公用品費用包括文件夾、筆等辦公文具,總經(jīng)費按每人每月10元計算,由辦公室統(tǒng)一購買,按需領取。
(二)紙張、磁盤、墨盒等計算機復印機耗材,其他辦公設備的維修、保養(yǎng)費用等,總經(jīng)費按每人每月15元計算。
(三)辦公用品中的低值易耗品由專人負責保管、領用、登記,并建立相應的實物臺帳,
(四)公司對外的郵寄、傳真由辦公室統(tǒng)一指定專人辦理,在各部門辦公費用預算內支出。
(五)各部門購買的專業(yè)書籍資料必須在辦公室指定的專管員處辦理入庫登記手續(xù)后憑“資料入庫單”方可報銷。
(六)所購辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管,定期核對,作到帳帳、帳實相符。
第十三條公司辦公場地所發(fā)生的租賃費、水電費、維修費、清潔費、綠化費、消防費等由公司辦公室統(tǒng)一管理,辦公室按合同、協(xié)議據(jù)實報銷。
第十四條汽車使用費:實行按規(guī)定標準包干使用的原則。
規(guī)定標準:總經(jīng)理2000元/月;副總經(jīng)理、技術總監(jiān)、部門負責人1000元/月。
(一)汽車包干使用費含汽油費、停車費、洗車費、過路費、保險費、修理費。
(二)汽車包干使用費的報銷,原則上當月發(fā)生當月報銷,按照第六條日常費用報銷程序的要求辦理。
(三)汽車使用費按規(guī)定的標準當月上限控制,超支自理,余額可結轉至次月累計繼續(xù)使用。
(四)自駕車因公長途出差須經(jīng)總經(jīng)理批準。所發(fā)生的汽車費報銷時憑經(jīng)總經(jīng)理批準的“出差申請表”可實報實銷。成都周邊地區(qū)出差發(fā)生的汽車費用則在汽車包干使用費標準內報銷。
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費用報銷實習報告篇六
財務管理中,日常費用報銷的管理是重中之重,下面是小編為大家整理的費用報銷的有關規(guī)定,希望大家喜歡!
1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。
(1)報銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”;
(2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開據(jù)房屋租賃專用發(fā)票;
(3)原則上跨年度發(fā)票不允許報銷;
(4)發(fā)票內容與報銷單內容一致;
(5)具體項目上發(fā)生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱;
(6)報銷單上需寫明所附單據(jù)數(shù)量;
(7)報銷時需將發(fā)票分類,按報銷類型分行填列報銷單據(jù),報銷類型主要分為以下幾種:差旅費、業(yè)務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。
會議費證明材料應包括:會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準、支付憑證等。
2、單筆報銷總額超過2000元,需要提前一天通知財務備款。
3、費用報銷基本流程及審批管理:
(1)總經(jīng)理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。
(2)貨幣資金支付的批準方式為書面方式。
(3)部門主任根據(jù)公司本制度規(guī)定的費用報銷標準對本部門發(fā)生的費用報銷業(yè)務真實性審核。
(4)財務部門對費用報銷憑證的合法性,合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進行審核。
(5)出納收到報銷單后應檢查總經(jīng)理、部門主任、會計簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應及時給予報銷,對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。
(6)報銷人要對其所報銷費用內容的真實性負全部責任,在費用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。
4、報銷時間的具體規(guī)定:
公司財務部根據(jù)實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷。
5、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:
(1)報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀,不得隨意涂改;
(4)若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;
(6)報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
(7)報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
(8)報銷單各項目應填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領導有效批準;
(9)有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認,需入庫的實物單據(jù)應附入庫單。
一、費用報銷流程:費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單),并打印費用明細------報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字------財務主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------公司總經(jīng)理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)------出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務部有關人員有權拒絕付款。
二、費用單據(jù)要求:為了強化公司的財務紀律,規(guī)避財務風險,原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規(guī)定為準,具體操作由財務部負責把控落實,以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務部門有權拒絕,各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
三、單據(jù)整理要求:報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù),首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進行分類,然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據(jù)的后面,并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據(jù)分別不清晰,粘帖不規(guī)范的財務部門可要求對方改正,不改正的有權予以拒絕受理。
費用報銷實習報告篇七
公司職員因公事替公司預先墊付的費用都可以向公司報銷,這一點公司會有明確的規(guī)定,下面是小編為大家整理的允許報銷的營業(yè)費用類型,希望大家喜歡!
不管
什么
行業(yè),費用都包括生產(chǎn)費用和期間費用。只要發(fā)生的費用真實、合法都可報銷。1.產(chǎn)品自銷費用:包括應由本企業(yè)負擔的包裝費、運輸費、裝卸費、保險費。
2.產(chǎn)品促銷費用:為了擴大本企業(yè)商品的銷售而發(fā)生的促銷費用:展覽費、廣告費、經(jīng)營租賃費(為擴大銷售而租用的柜臺、設備等的費用,不包括融資租賃費)、銷售服務費用(提供售后服務等的費用)。
3.銷售部門的費用:一般指為銷售本企業(yè)商品而專設的銷售機構(含銷售網(wǎng)點、售后服務網(wǎng)點等)的職工工資及福利費、類似工資性質的費用、業(yè)務費等經(jīng)營費用。但企業(yè)內部銷售部門屬于行政管理部門,所發(fā)生的經(jīng)費開支,不包括在營業(yè)費用中,而是列入管理費用。
4.委托代銷費用:主要指企業(yè)委托
其他
單位代銷按代銷合同規(guī)定支付的委托代銷手續(xù)費。5.商品流通企業(yè)的進貨費用:指商品流通企業(yè)在進貨過程中發(fā)生的運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、運輸途中的合理損耗和入庫前的挑選整理費等。
票據(jù)與實際業(yè)務吻合
這是費用報銷中最基本的常識知識,比如:你去采購一批物料,按理應該取得商品購銷發(fā)票,但最后到財務報銷時你使用的是接受服務的發(fā)票,這樣牛頭不對馬嘴,自然不允許報銷。
有的小供應商沒有發(fā)票怎么辦?稅務局不會認的,買東西前記得問有沒有發(fā)票,沒發(fā)票就換一家吧。
附件能有力支撐費用發(fā)生的真實性
附件與報銷單之間應具有較強的邏輯性和關連性,比如:報銷物料采購款,后面的送貨單僅寫了物料一批和總金額,沒有寫明物料的'用途、送貨人和收貨人也無簽字,財務人員在審核報銷單時根據(jù)這些現(xiàn)有的單據(jù)并不能判斷這筆采購業(yè)務是否真實發(fā)生、有無存在舞弊的風險。
取得的發(fā)票類別符合稅法要求
關于
取得發(fā)票類別要求,在公眾號2016年5月發(fā)布的《業(yè)務部門一定要注意了:2016年5月營改增后報銷票據(jù)要求》、及2016年6月發(fā)布的《營改增后物業(yè)公司報銷票據(jù)種類要求(具體到各項費用),收藏起來出去辦事用得著,沒有財務也不怕》中有詳細的解讀。在這里再給大家總結一下:水電費、各類外包服務費、印刷費、辦公費、物料采購費用等可以使用專票報銷,但吃飯的發(fā)票、員工交通費用發(fā)票、會所、ktv、酒吧、業(yè)務招待饋贈禮品、為員工福利發(fā)生的發(fā)票等使用普票報銷即可。
涉及專票報銷盡可能價稅分離填寫
報銷過程中涉及到專票報銷的,在填寫報銷單時將專票上的不含稅價和稅金分成兩行填寫,這樣方便財務后期的帳務處理。
當然,這點也是根據(jù)自己公司財務的要求靈活確定的,如果你主動做到了這點,你會顯得比較高大上。
另外,再提示一點,取得專票報銷的一定要在發(fā)票開具的180天內報銷,如果超過180天報銷,財務人員只能無情的告訴你,票據(jù)上顯示的稅金要你自己掏腰包了。
附件中文件表單符合內部管理流程
這點要求至關重要,很多費用的報銷會牽扯到公司內部幾個部門的
專業(yè)
意見,報銷事項在發(fā)生前應取得這些內部通過的審批意見。比如:某項目發(fā)生土建改造,施工前肯定會對這個工程進行評估,評估通過才能進行施工及后期的費用報銷,那么在報銷時就需要附上該方案評估通過的文件,這樣財務人員審核時看到該工程的評估是符合公司內部管理要求的,就可以放心的審核通過了。
當然,這點要求是基于公司內部管控延伸出來的,不同公司要求的標準會不一樣,一般來說越是管理規(guī)范的公司,在這方面的要求會越嚴苛。
三流一致:資金流、貨物流、票據(jù)流
“三流一致”,指供貨方、發(fā)票方、收款方三者必須保持一致。
即:提供發(fā)票和收款的商家必須和提供貨物的商家一致。
如:a公司在b公司采購一批物資(供貨方),發(fā)票的提供者只能是b公司,b公司不能去找其他商家發(fā)票提供給a公司(發(fā)票方),a公司在支付款項時只能將貨款支付給b公司,不能支付給其他商家(收款方)
鑒于以上“三流一致”的要求,在和供方的結算過程中必須要求供方提供自己的發(fā)票及銀行帳號,如果還在延用以前營業(yè)稅下的委托收款說明書的,現(xiàn)在不能再繼續(xù)使用了,否則可能會遇到稅務局上門找麻煩喲。
費用報銷實習報告篇八
根據(jù)《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》(渝府發(fā)〔2001〕120號)和《**市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》(渝機管發(fā)〔2002〕40號)的規(guī)定,結合我局實際,制定本辦法。
(一)住院醫(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用。
按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》,《**市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行,單位不予報銷。
(二)普通門診醫(yī)療費用。
在職人員年度累計門診費用1500元以內的',按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補助;1500元至3500元以內的由單位按一定比例予以報銷,即45歲(含)以上的按85%予以報銷,45歲以下的按80%予以報銷;3500元以上的單位不予報銷。
退休人員年度累計門診費用1800元以內的,按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補助;1800元至4000元以內的由單位按90%予以報銷;4000元以上的單位不予報銷。
(三)計劃生育醫(yī)療費用。
我局女同志生育小孩,符合計劃生育政策并在定點醫(yī)療機構發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用,按《關于“渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行,渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內,并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用,按本辦法關于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行。
在職職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局財務處審核后,按規(guī)定支付;退休職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后,報局財務科審核并按規(guī)定支付。
三、適用人員。
本辦法適用于我局編制內在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔2001〕120號文件第四十一條相關規(guī)定,局機關工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務員醫(yī)療補助辦法執(zhí)行。
四、本辦法由局財務科負責解釋。
五、本辦法自2011年1月1日起施行。
費用報銷實習報告篇九
公司領導:
您好!
我辦公室已經(jīng)完成對___工程師的接待,現(xiàn)__已經(jīng)回城(出發(fā)地點:__——目的地:___)車票___元(大寫:___)已經(jīng)由綜合辦公室代支付給___本人,現(xiàn)申請領導給予報銷,請領導審批為荷。
附:
聯(lián)系方式:
電話:____
申請部門:_____
20xx年3月2日星期六
費用報銷實習報告篇十
尊敬的領導:
我是一名退休職工,名叫xxx,于xx年退休。退休前在廠里從事的是汽車噴漆工種。
退休后,我常感到身體不適,于年經(jīng)醫(yī)院診斷,我得的是再生障礙性貧血。醫(yī)生認為,我之所以得此病,是因為油漆中的化學物質所致,屬于職業(yè)病。后經(jīng)多方醫(yī)治,病情仍然沒有好轉,所用治療費不計其數(shù)。
僅xx年至xx年尚未報銷的住院費就高達近8000元。當時,因為廠里的情況也非常困難,連職工生活費都無法正常發(fā)放,廠領導考慮到我的特殊情況,報銷了我的部分醫(yī)療費用,并且承諾廠里一旦有錢一定給我優(yōu)先報銷。目前,廠領導已經(jīng)更換了,我的醫(yī)療費的報銷卻沒有兌現(xiàn)。老的醫(yī)療費沒有報銷,新的醫(yī)療費還在連連不斷地產(chǎn)生。為了維持生命,我靠的是激素和輸血。高昂的'費用確實讓我難以承受。
我相信,無論廠領導更換與否,面對我的如此狀況,面對如此脆弱的生命,面對一個曾經(jīng)為工廠建設貢獻過青春而今已是疾病纏身的退休老工人請求決不會置之不理的。為此,我懇請領導根據(jù)《南昌市社會保險條例》及其他有關規(guī)定,落實我醫(yī)療費的報銷。
此致
敬禮!
xx年xx月xx日。
費用報銷實習報告篇十一
尊敬的領導:
我叫___,是___學校的一位老師,今年38歲。
我于20__年11月份在___學校打排球時不慎扭傷左足,當時腳有點痛,后自行購買云南白藥噴霧劑外用,疼痛較前稍好轉,后未予以重視未曾就診治療。20__年2月13日曾就診常寧市中醫(yī)院門診部,查左足正側位未見明顯異常,未予以其他特殊處理,后自行觸摸發(fā)現(xiàn)左足跟一腫塊,大小約2cm,行走疼痛加劇,后到南華大學附屬第一醫(yī)院檢查,檢查結果顯示:左足跟腱改變,左踝關節(jié)積液,需住院進行手術。
為了醫(yī)療費的報銷問題,我和我的家人先后多次來到醫(yī)保中心和保險公司,但兩處都不予授理,我病情越來越重,左腳行走也頗感吃力,醫(yī)生也告誡我應盡早治療,否則,有后顧之憂,萬般無奈之下,我住進了醫(yī)院,動了手術,個人自己結清了所有費用。
我是一名在編教師,每年都按國家要求交納醫(yī)療保險,為此,我懇請領導根據(jù)我市職工醫(yī)療保險條例及有關規(guī)定,落實我的醫(yī)療費的報銷,本人及全家不勝感激。
此致
敬禮!
__年__月__日。
費用報銷實習報告篇十二
蔡甸區(qū)醫(yī)保辦:
本人xx,生于19xx年7月6日,女,患風濕性心臟病已有32年。因為患病時間長且病情嚴重,被醫(yī)生診斷為心臟病重癥患者。雖然這三十年我長期堅持服藥,但是后期仍然出現(xiàn)了腿腳水腫、不能平臥休息、咯血等癥狀,醫(yī)生說不能再采取保守治療,必須進行手術治療。20xx年2月,我在武漢市協(xié)合醫(yī)院接受了主動脈瓣和二尖瓣雙瓣置換手術。手術雖然成功,但因為置換的瓣膜為金屬瓣,所以需要終身服用抗凝藥防止血栓形成和定期進行檢查。
20xx年7月份,我在武漢市協(xié)合醫(yī)院接受復查的時候,被醫(yī)生告知:因為長期受風濕侵害,心肌已經(jīng)受到嚴重損害,要馬上進行第二次手術置換三尖瓣,否則性命堪憂。三尖瓣置換手術在全國都沒有幾例,如果不是心臟受到嚴重損害,不到最后一步是不會置換三尖瓣。20xx年11月份我?guī)е┮话训男膽B(tài)接受了這次手術,雖然手術順利,但是由于我的身體太差,又接受了兩次這么大的手術,恢復很慢,后期仍需大量的時間、金錢來恢復,再加上上次置換雙瓣需要終身服用抗凝的藥,特此向醫(yī)保辦提出重癥醫(yī)保申請。
此致
敬禮!
申請人:xxx
xx年xx月xx日
費用報銷實習報告篇十三
一、門診、門診慢性病及住院醫(yī)療費用的報銷地點、時間為:
赭山校區(qū)。
地點:赭山校區(qū)醫(yī)院二樓215室。
時間:每月15日、每月21日上午:8:30~11:30。
下午:14:30~17:00。
花津校區(qū)。
地點:花津校區(qū)醫(yī)院二樓保險理賠辦公室。
時間:每月16日、每月22日上午:9:00~11:30。
下午:14:30~17:00。
說明:
1、如遇節(jié)假日,報銷日期自動往后順延至節(jié)假日后的
在采購完成當天連同發(fā)票、入庫單、使用人簽收的附件三天內報銷。
第六條員工市外出差費用報銷手續(xù)。
員工出差前應填寫《出差申請單》,如需借支差旅費,同時填寫“借款憑證”,一并由各部門經(jīng)理審批,《出差申請單》一聯(lián)交行政部記錄考勤,出差回來后,填寫差旅費報銷單以此為附件。預支差旅借款審批后到財務部辦理。
借款出差人員回公司后,3天內應。
按規(guī)定到財務部報帳,報帳后結欠金額或3天內不辦理報帳手續(xù)的人員欠款,財務部門有權在當月工資中扣除。
差旅費應每出差一次報銷一次,不允許把幾次出差匯總報銷,也不允許把市內出差與外地出差匯總報銷。幾個人一起出差的,由指定負責人一起報銷,并列明消費明細及名單。
住宿費,交通費按規(guī)定標準執(zhí)行,超標自付,如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷。
第七條員工市內出差的交通費報銷手續(xù):
所有市內出差的員工,出差的市內交通費除出租車費外實報實銷;公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的,在出租車發(fā)票背面寫清原因,需經(jīng)總經(jīng)辦批準后方予報銷。
合理、合法,凡查出屬不實的,一律不得報銷。超出標準的,報總經(jīng)理批準。
員工市內出差的,返回后可于1-2個工作日內報銷。
超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務部門不予報銷。
財務部有權對有異議的出差費用向員工出差居住地酒店等直接查詢,如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。
第八條應酬招待開支報銷手續(xù)。
請示有關負責人,待批準后執(zhí)行。但在回來后必須補補填《業(yè)務招待申請單》,否則,不得報銷。
及時填寫《費用報銷單》,并注明招待的客戶姓名、事由、電話等信息,~27~。
將相關票據(jù)粘貼附后,交部門經(jīng)理審核,財務部復核,總經(jīng)辦核誰后予以報銷。對于超標的,由報銷人自負。借支的交回多余現(xiàn)金,否則,財務部有權從其工資中扣回。
此項費用包括汽油費、維修費、停車費、路橋費。
報銷時列明起始地,停車地,總經(jīng)辦根據(jù)里程數(shù)及用車記錄等進行復核,并據(jù)此在報銷單簽字確認。
車輛維修前提出書面報告,說明原因和預計費用,報銷時列明詳細維修項目清單,總經(jīng)辦根據(jù)車輛維修情況復核,并簽字確認。
~28~。
第十條貨運及郵寄資料費用報銷:
貨物運輸費用采用本公司和貨運單位月結的,員工本人不得報銷該項費用;平時零星發(fā)貨的運輸費用,由員工本人代墊的,在辦完托運手續(xù),取得正式合法報銷單據(jù),填寫〈費用報銷單〉后,由本部門經(jīng)理審核,財務部復核后報銷。應由對方公司承擔的運費或因對方公司原因造成的運費,公司不予報銷。
文件、發(fā)票等郵寄費由部門指定專人每月統(tǒng)一報送財務部審核后報銷。需取得正式郵寄報銷票據(jù),填寫〈費用報銷單〉實報實銷。
需辦理備用金手續(xù)的,必須依照下列規(guī)定:
~29~。
清,后款不借。、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出,財務不予報銷。
第四章內部費用管理。
第十一條財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。
公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內容填寫完整、審批手續(xù)齊全的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。
公司預付款項,必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單,經(jīng)財務部門審核并報總經(jīng)理批準后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,會計不得編制付款憑證,也不得付款。
第十二條財務部加強對原始費用憑證的審核。
所有費用支出均需取得真實、有效的發(fā)票,杜絕用白條、收據(jù)代替發(fā)票的情況。
~30~的部門經(jīng)理負責審核其真實性,財務部負責審核其票據(jù)的合法性及是否按照規(guī)定的程序和標準報銷;將不符合真實性和超標超限的票據(jù)報送總經(jīng)理批準。
各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。
對原始憑證的技術性要求:凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內容不符者,應予退回或重新補正。
第十三條本制度由英泰格電子科技公司總經(jīng)理辦公室制定并負責解釋。第十四條、本制度從2014年7月14日起執(zhí)行。
~31~。
附件一:報銷費用表單。
《出差申請單》。
《差旅費報銷單》。
《業(yè)務招待申請單》。
《外出登記表》。
〈辦公用品申請單〉。
附件。
二、員工差旅費報銷標準。
1、員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。
2、出差地點區(qū)分為一線城市;二,三線城市,港澳地區(qū)三種。
一類區(qū):一線城市。
二類區(qū):二,三線城市。
3、出差住宿費報銷標準:
職務二類區(qū)一類區(qū)港澳臺地區(qū)。
普通人員80/天150/天總經(jīng)理批準。
主管工程級130/天200/天400hkd/天。
部門經(jīng)理級200/天280/天500hkd/天。
總經(jīng)理級250/天350/天600hkd/天。
~32~。
4、出差補助標準。
員工本市內出差、短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。
長途出差補助標準:
總經(jīng)理級:100元/天。
部門經(jīng)理:60元/天。
主管級別:40元/天。
普通員工:30元/天。
5、員工出差交通費報銷標準。
長途出差:由公里數(shù)來定,并由部門經(jīng)理批示,如果達不到乘坐飛機的標準,有特殊情況需乘坐飛機的需事先經(jīng)過部門批準,否則,不予報銷。
員工在出差地盡量乘坐公共交通工具,正常情況下,只報銷公交車票,公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的,在出租車發(fā)票背面寫清原因,需經(jīng)總經(jīng)理批準后方予報銷。、短途出差不享受住宿補助。
7、長途出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的。
~33~。
助
50%領住宿補。
~34~。
費用報銷實習報告篇十四
尊敬的公司領導:
您好!我是公司文員__。根據(jù)公司的安排,我需要在__和__兩地上班?,F(xiàn)申請向公司報銷我每次月初從北京到上海以及月末從上海離開北京的交通費用。
特此申請,望領導批準。謝謝!
此致
敬禮!
__年__月__日。
費用報銷實習報告篇十五
第一條現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證,按憑證內容要求在“摘要”處填寫報銷內容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務核報。(附流程)。
第二條申購物品須事先填制物品申購單,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務部,物品單價在300元以上(含300元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。(附流程)。
第三條員工因工作需要不能回公司就餐的,可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。外出聯(lián)系工作,應乘坐公交車輛,按實報銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。
第四條業(yè)務招待費:因工作需要招待客戶或贈送禮品,費用在1000元以上者應事先填制特批單,報總經(jīng)理審核簽字后交財務部,財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷時須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。(附流程)。
第五條市外差旅費:員工因公赴外省、市出差,路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票,輪船票不超過三等艙位;遇有急事需乘飛機的,必須事先填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元,伙食補貼每日80元,上述兩項費用可累計使用。(附流程)。
第六條員工參加有關于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至管理部登記備案,所發(fā)生培訓費用按公司制定有關規(guī)定予以報銷。
第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。
第八條員工因探病發(fā)生的費用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報銷。
第九條手機費:凡公司員工領用手機每月月租控制在200元以下,超出部分由領用人自行承擔,遇特殊情況需提高額度,應填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理批準。
費用報銷實習報告篇十六
為了加強公司成本費用管理,減少不必要的開支,盡可能的實現(xiàn)公司利潤最大化,公司費用開支必須遵循‘費用與收入比’、‘計劃總額控制’、‘先申報、審批,后支出、報銷’的原則,必須堅持憑有效票據(jù)報銷的指導思想。有效票據(jù)主要指內容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務機關統(tǒng)一監(jiān)制章,且從稅務局購入的發(fā)票,并蓋有購入單位發(fā)票專用章。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章,且從稅務局購入的收據(jù)。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別:發(fā)票是營業(yè)機構在取得營業(yè)收入時開具的,以此確認收入實現(xiàn),而收據(jù)僅作為款項往來收訖一種證明,不列入收入范疇。在發(fā)生費用支出時應主動索取發(fā)票(對于匯總發(fā)票,在報銷時須附上銷售清單,清單應列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳盡信息)。
第一條現(xiàn)金報銷需填制經(jīng)費精算書,按精算書內容要求在表格上具體填寫報銷內容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務核報。
第二條申購物品須事先填制《費用申請單》,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務部,物品單價在100元以上(含100元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。
第三條員工因工作需要外出聯(lián)系工作,在上海地區(qū)應乘坐公交車輛,按實報銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。
第四條業(yè)務招待費:因工作需要招待客戶或贈送禮品應事先填制《費用申請單》,報總經(jīng)理審核簽字后交財務部,財務人員審核時應對照已收到的申請單。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。
第五條市外差旅費:員工因公赴外省、市出差應事先填制《出差申請單》,路程超過六小時及需要過夜的可購買一等座,一般情況購買二等座或商務座;遇有急事需乘飛機的,必須事先在《出差申請單》上說明,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的申請單。
第六條員工參加有關于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至辦公室登記備案,所發(fā)生培訓費用按公司制定有關規(guī)定予以報銷。
第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。
第八條員工因探病發(fā)生的費用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報銷。
第九條手機費:凡公司員工領用手機每月費用控制在相應標準以下,超出部分由領用人自行承擔,遇特殊情況需提高額度的,應由部門提出申請,經(jīng)總經(jīng)理批準。
具體程序要求:
1、費用發(fā)生均應事先申請,按各類費用具體管理辦法的要求填寫《費用申請單》,由費用發(fā)生部門或分管領導對所轄范圍先進行申請審批,其中辦公費用、員工、車輛費用還需辦公室批準。
2、費用申請需辦理現(xiàn)金預借的及申請轉帳支票的,填寫《費用申請單》由財務部審核,總經(jīng)理審批后辦理借款。
3、差旅費:員工出差需事先填寫《費用申請單》,經(jīng)部門或分管領導進行申請審批,并總經(jīng)理審批后辦理預借現(xiàn)金。
4、招待費:員工因公對外發(fā)生的交際應酬費,應事先填寫《費用申請單》,經(jīng)部門或分管領導批準后,報總經(jīng)理審批后方可報銷。
5、個人通訊費:部門個人通訊費報銷人員名單及報銷額度由所在部門提出申請,經(jīng)部門負責人及分管領導進行申請審核后交辦公室審批及財務部備案,作為費用報銷審核依據(jù)。
6、車輛費用:車輛修理費、油費、養(yǎng)路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費、駕駛員體檢費等車輛費用由辦公室負責管理申請,總經(jīng)理審批。
1、費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的3個工作日內填制報銷憑證,履行報銷手續(xù),當月費用在當月辦理報銷,特殊情況可另行處理。
2、現(xiàn)金報銷需填寫《經(jīng)費精算書》,并附真實、合法、完整的原始憑證(在背面注明人員、用途、原因和發(fā)生的時間),如有費用申請,應附經(jīng)批準的《費用申請單》。
3、報銷憑證根據(jù)對應的金額,依照相應的審批權限,經(jīng)相關的領導審核簽字后,方可提交報銷。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復審的報銷憑證,可提交財務部門審核報銷。
4、費用審核原則上應在收到報銷憑證3個工作日內完成并由審核人簽名。
6、在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備,憑證缺失、填寫錯誤等不符點,審核部門應退回,由經(jīng)辦人補辦后重新提交審核。
1、經(jīng)業(yè)務部門、辦公室、財務部費用審核人員審核完畢的報銷憑證可以交財務部出納辦理現(xiàn)金報銷或付款。
2、現(xiàn)金報銷由財務部出納付款,費用發(fā)生前借支現(xiàn)金的,由出納根據(jù)《借款單》計算,在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金。
3、報銷憑證由財務部會計按順序編制并妥善保管。
四、報銷憑證。
1、報銷費用項目應明確、按日期順序填寫、填寫齊全、不得混報;
2、差旅費報銷應填寫《交通費精算書》,附《出差申請單》、相關的交通、住宿、通訊、餐費等發(fā)票原件,《出差報告》直接以郵件形式給總經(jīng)理及相關人員,不用打印。
3、招待費報銷應填寫《交通費精算書》,附《費用申請單》、相關費用發(fā)票原件;
4、大額支出報銷需附合同復印件、相關費用發(fā)票原件。
5、定期費用支出,如水電雜費、房租、電話費、物業(yè)管理費等需附合同原件及發(fā)票原件;合同由財務部留存一份作為審核依據(jù)。
6、所有的報銷原始憑證,按要求粘貼在經(jīng)費精算書、交通費精算書背后,要美觀、不要雜亂,紫色及綠色的普通發(fā)票要折角粘貼,不能直接粘貼。
費用報銷實習報告篇十七
尊敬的蘭坪縣民政局領導:
本人系蘭坪縣、金頂鎮(zhèn)、金龍村委會四組村民張xx,女,白族,初中文化,現(xiàn)齡28歲。我于20xx年5月結婚后,由于家庭經(jīng)濟狀況較為困難,并一直隨愛人進城務工,根據(jù)家庭經(jīng)濟收入的能力,結婚后幾年來一直不要小孩,在農村我已是高齡已婚婦女。直至20xx年初,與愛人考慮成熟后,決定準備生育要小孩。20xx年4月7日,一直在麗江與愛人務工的我在家人陪同下,前往萬和醫(yī)院做產(chǎn)前正常檢查,卻被專家醫(yī)生確診為嚴重的宮外孕破裂,這在萬和醫(yī)院手術治療還是風險與考驗,并且根據(jù)我和愛人在麗江的打工情況,為了便于相互照顧和治療的安全性,最后在相關專家醫(yī)生的建議下,結合我們的實際情況,商定在麗江就地手術治療。
因此,20xx年4月9日在家人的陪同下入住麗江市人民醫(yī)院進行手術治療,于20xx年4月17日初步治愈出院,手術治療時間共9天,花費了我們多年的'打工積蓄。導致當前我們的生活狀況非常困難,加上我本人身體需要長時期的調養(yǎng),短時期內無法做工。為此,特向上級民政部門相關領導提出申請,望按照相關的大病醫(yī)療保險報銷程序給予辦理有關手續(xù)為謝!
申請人:
20xx年6月8日。
費用報銷實習報告篇十八
門檻費——統(tǒng)籌基金起付標準就是通常所說的“門檻”,是統(tǒng)籌基金支付之前,按規(guī)定必須先由個人負擔一定數(shù)額的醫(yī)療費用,只有超過“門檻”的費用,才能由統(tǒng)籌基金支付。下面是小編為大家整理的住院醫(yī)保門檻費報銷的情況,希望大家喜歡!
標準
統(tǒng)籌基金起付標準按醫(yī)療機構的不同等級分別確定:一級醫(yī)療機構400元,二級醫(yī)療機構600元,三級醫(yī)療機構800元。(各地略有差異)
待遇
參保人住院,醫(yī)保統(tǒng)籌基金報銷時設立起付標準(俗稱門檻費)和支付比例。
參保人報銷時,首先要交納起付標準。參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險的70歲以下的參保人員,年度內首次住院起付標準:三級醫(yī)院為850元(其中醫(yī)大附一醫(yī)院、附二醫(yī)院為1200元),二級醫(yī)院及??漆t(yī)院為500元,一級醫(yī)院為300元。年度內第二次及以上住院的,三級醫(yī)院起付標準為680元(其中醫(yī)大附一醫(yī)院、附二醫(yī)院為960元)、二級醫(yī)院及??漆t(yī)院400元、一級醫(yī)院(含治療型家庭病床,下同)240元。70歲及以上老年人年住院不分次數(shù),三級醫(yī)院起付標準為425元(其中醫(yī)大附一醫(yī)院、附二醫(yī)院為600元)、二級醫(yī)院及??漆t(yī)院250元、一級醫(yī)院150元。
起付標準以上、醫(yī)保支付范圍內的醫(yī)療費用,統(tǒng)籌基金按比例支付。統(tǒng)籌基金支付比例:在職人員在三級醫(yī)院住院,統(tǒng)籌基金支付85%,二級醫(yī)院及專科醫(yī)院為88%,一級醫(yī)院為90%;退休人員在三級醫(yī)院住院,統(tǒng)籌基金支付92.5%,二級醫(yī)院及??漆t(yī)院為92%,一級醫(yī)院為95%。
這里需要提醒大家,住院時下列費用需要自己負擔:
(1)住院起付標準。
(2)個人自負比例部分:起付標準以上個人應負擔的住院費用比例。
(3)自付部分:《藥品目錄》和《診療目錄》中有個人自付比例的項目(如:ct檢查個人自付15%,藥品重組甘精胰島素個人自付10%)。
(4)自費部分:《診療目錄》外或《診療目錄》中的丙類項目產(chǎn)生的醫(yī)療費用,以及《藥品目錄》外的藥物費用。
住院門檻費就是住院報銷的起付線“門檻費”是一種不準確的'說法,準確的稱謂是“統(tǒng)籌基金起付標準”或稱“起付線”。它并非是醫(yī)保中心或醫(yī)院額外向住院患者收取的一筆費用,而是相關政策規(guī)定的參保人員報銷醫(yī)療費用所劃定的一條報賬底線。即:醫(yī)保中心只按規(guī)定對介于“起付線”與“封頂線”之間的費用予以報銷,而低于“起付線”的這部分費用則由患者自己承擔。
門檻費——統(tǒng)籌基金起付標準就是通常所說的“門檻”,是統(tǒng)籌基金支付之前,按規(guī)定必須先由個人負擔一定數(shù)額的醫(yī)療費用,只有超過“門檻”的費用,才能由統(tǒng)籌基金支付。 設立起付標準的目的是引導居民小病看門診、大病進醫(yī)院,防止小病大治,以節(jié)約有限的醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金,重點保障大病醫(yī)療和慢性病門診治療。目前,城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險都在執(zhí)行住院起付標準。
費用報銷實習報告篇十九
一、為了加強公司內部管理,規(guī)范公司財務報銷制度,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。備注:根據(jù)公司的發(fā)展,財務管理制度會添加內容或內容修改,會另行通知。
二、本制度適用公司全體員工。
三、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:
1、報銷單據(jù)填寫要求整潔美觀,不得隨意涂改,每項要求都要填寫清楚。
2、報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致,各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼單之外(票據(jù)過大時應按報銷單大小折疊)。
3、各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上,整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致。
4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;。
5、報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應盡量粘貼在一塊,并按金額大小排列。
6、報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;。
7、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;。
8、報銷單椐各項目應填寫完整,大小寫金額要一致,并經(jīng)行政部門批準才有效;報銷單據(jù)不得涂改,粘貼好后請仔細核對金額,票據(jù)金額與填寫金額不符,財務不予報銷。
1、各部門,報賬必須要有明確的賬單,體現(xiàn)收入支出利潤,才能轉款。
2、給供應商或者轉賬的時候,先由經(jīng)辦人寫單子,負責人簽字,(誰的團誰簽字)。
流程:行政審核簽字—出納審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。
4、報銷人必須取得相應的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
5、填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。
6、現(xiàn)金報銷需填寫報銷憑證,按報銷憑證內容,填寫要求及金額。(驗證人和領款人處必須填寫姓名)。
7、經(jīng)辦人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時,允許以普通收據(jù)報銷,對于既沒發(fā)票,也沒收據(jù)的,本人必須寫明原因及證明人簽字,否則一律不予報銷。
8、公司所有員工,外出聯(lián)系工作,應乘坐公交車輛,費用實報實銷,若有特。
殊情況,經(jīng)部門主管同意,方可乘坐出租車及其它車輛。必須索要票據(jù)。報銷時須在發(fā)票上寫明:事由、出發(fā)地、目的地。備注:(沒有票據(jù)不予報銷)。
9、員工因工作需要,所支付的業(yè)務招待費在報銷時,由經(jīng)辦人及部門主管在該發(fā)票后簽字,須向公司行政管理審核人員主動說明,再報總經(jīng)理審批簽字,可到財務核報。(附說明)。
10、費用報銷基本流程:經(jīng)辦人填寫報銷單—行政部門審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—財務復核付款)。
1、各部門需要辦公用品,到行政部門申請,行政上報總經(jīng)理,經(jīng)總經(jīng)理審批簽字,行政和財務部出納負責辦公用品的統(tǒng)一采購。采購人須填寫購買辦公用品借款單,后附“辦公用品請購單”,執(zhí)行公司借款流程。備注:購置物品先入庫后領用。
2、辦公費用包括印刷各種宣傳冊、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄等費用。
3、辦公用品采購和印刷各種廣告宣傳冊等由行政部統(tǒng)一安排,行政和出納負責采購、印制。
4、各部門所需購置的辦公用品,統(tǒng)一到財務出納處領用,并辦理領用登記。
5、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。
6、個人領用的辦公用品、要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作變動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。
六、借款規(guī)定。
1、借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。
2、借款流程:填寫借款單—行政審核—出納審核—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。
七、借款標準。
1、凡借用公款,須確有公務需要。
4、在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。
5、借款人員完結事務,在報銷時扣回借款,交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的,在本月發(fā)放工資時扣回。
6、員工因個人非公原因一律不得向公司借支。
八、申購物品規(guī)定:
1、申購辦公物品或工作需要的工具,須事先填寫物品申購單,行政審核簽字、總經(jīng)理審批簽字后,由行政和出納統(tǒng)一采購。備注:先入庫后領用。
2、領用物品(物品:包括電腦、手機、辦公耗材、工具、等統(tǒng)稱物品),要妥善保管,責任落實個人,誰領用誰保管,如出現(xiàn)人為損壞,或亂丟亂放丟失,按價賠償。
1、公司聚餐及其它禮品購買,由行政部門報總經(jīng)理審批簽字,行政部門統(tǒng)一安排辦理。先到出納處填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理審批簽字,出納處核對領款。流程:寫申請—行政部審核—總經(jīng)理審批—到出納處領款—行政部組織實施。
十、業(yè)務招待費。
1、公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排,財務統(tǒng)一結算。
2、業(yè)務部門因公需招待時,應事先向行政部門申請,由行政報總經(jīng)理審批簽字后,方可招待。
3、進行招待申請時應填寫“業(yè)務招待申請單”,應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。4.其它非公招待客人一律由個人承擔。
西安美誠國際旅行社有限公司。
2016年6月26日行政起草。
費用報銷實習報告篇二十
部門:
姓名:
分數(shù):
一、單項選擇題(單選2分/題,共分)。
1.報銷單據(jù)書寫錯誤,是否可以修改()。
a、是。
b、否。
2.公司員工報銷醫(yī)藥費,必須有()備案簽字方可報銷。
a、本部門部長b、內勤/文員c、人力資源部d、市場部。
3.公司部門活動費用需要到()備案簽字后方可報銷。
a、本部門部長b、內勤/文員c、人力資源部d、財務部。
4.住宿費發(fā)票丟失可以找同類型發(fā)票,填寫特殊報銷申請單,總經(jīng)理簽字后方可報銷。()。
a、是。
b、否。
5.“差旅費/費用報銷單”的單據(jù)業(yè)務截止時間為每月()。之后申請或不合格退回的單據(jù),單據(jù)日期都要改為次月1號。
a、月末最后一天。
b、最后一個周一。
c、27日對應的周一。
d、無截止日不需檢查。
6.出差期間請客戶吃飯發(fā)生的業(yè)務招待費應選擇下列哪個費用項目()。
a、銷售費用_費用_業(yè)務服務費。
b、管理費用_費用_招待費。
c、銷售費用_費用_招待費。
d、銷售費用_費用_辦公費_辦公經(jīng)費。
7.投標發(fā)生的招投標標書費用應選擇下列哪個費用項目()。
a、銷售費用_費用_業(yè)務服務費。
b、管理費用_費用_辦公費_印刷費c、銷售費用_費用_辦公費_印刷費。
d、銷售費用_費用_辦公經(jīng)費。
8.項目中標后發(fā)生的投標公司招投標服務費應選擇下列哪個費用項目()。
a、銷售費用_費用_業(yè)務服務費。
d、銷售費用_費用_辦公經(jīng)費。
9.展會期間發(fā)生的展位費,應選擇下列哪個費用項目()。
a、銷售費用_費用_企業(yè)宣傳費_展覽費。
d、銷售費用_費用_包裝費。
10.小王為客戶服務部人員,因銷售部有一臺油霧凈化器(客戶已驗收)需要維修,售后維修工作需要購買材料,小王墊付款項后依據(jù)發(fā)票回公司報銷,對應費用項目以及費用承擔部門應該選擇哪個()。
a、銷售費用_費用_修理費_售后維修費。
客戶服務部b、銷售費用_材料費_材料費。
銷售部c、生產(chǎn)成本_其他直接費_消耗材料費。
客戶服務部d、銷售費用_費用_修理費_售后維修費。
銷售部。
二、不定項選擇題(多選題多選、少選均不得分,多選題3分/題,共30分)。
1、以下哪類票據(jù)不可以報銷()。
a、有涂改、污染的票據(jù)b、未蓋發(fā)票專用章的票據(jù)c、假發(fā)票d、空白發(fā)票。
2、填寫報銷單據(jù)時不能用哪種筆書寫()。
a、鉛筆b、紅色筆c、黑色水筆d、圓珠筆。
3、粘貼票據(jù)不可以用哪種粘貼方法()。
a、大頭針串別b、液體膠粘貼c、回形針串別d、訂書機針訂。
4、以下項目可以填差旅費的有()。
a、出差的車票b、出差的火車票c、加油票d、停車費。
e、洗車費f、出差的住宿費。
5、應與正規(guī)發(fā)票分開粘貼的有()。
a、收據(jù)b、特殊報銷申請單c、收條d、火車票。
6、哪些是辦公用品費()。
a、電腦耗材、硒鼓、碳粉b、辦公用品。
c、清潔工具費。
d、購買5000元電腦e、郵寄費f、印刷費g、桌椅,書報雜志。
7、屬于車輛費用的有()。
a、出差自駕車車輛的加油費b、停車費c、出差中汽車的過路過橋費d、洗車費。
8、以下哪種是不規(guī)范的粘貼方法()。
9、停車票應有()才予報銷。
a、隨車人員的簽字b、日期c、停車地點d、車牌號
10、下面哪些餐飲(電腦開具)發(fā)票為不允許報銷發(fā)票。()。
a、有章印無開票時間餐飲發(fā)票。
b、有章印開票時間發(fā)票號以及稅號票面打印完整的餐飲發(fā)票。
c、有章印但時間不完整的餐飲發(fā)票d、無章印時間不完整。
e、有印章且時間完整打印歪曲的發(fā)票。
三、填空題(每題2分,共10分)。
1.自備車出差事前經(jīng)部門經(jīng)理批準,不報銷城際交通費,公雜費按__________標準報銷,公司負擔油費及過路費。
2.臨時出差依據(jù)誰出差誰報銷原,出差結束_______日內必須到財務報銷清賬;堅持“前賬不清,后賬不借”的原則。
3.出差人員乘車后不慎將車票丟失,_____個工作日內上報部門經(jīng)理,經(jīng)部門經(jīng)理審核批準后按標準的_____報銷,并提供_______________________________。4.費用項目選擇“生產(chǎn)成本-xxx”時,須填寫_______________________。
5.抵票或超預算,超標準的,需要填寫_______________,按要求填寫并經(jīng)過公司__________以上人員審批。與報銷單一起交到財務。
四、簡答題(每題4分,共計20分)。
1.費用/差旅費申請單截止時間為什么時候?截止時系統(tǒng)單據(jù)為什么狀態(tài)?
2.3.4.5.增值稅發(fā)票的主要特點是什么?填寫系統(tǒng)需要注意什么?
私車/公車報銷加油費、過路費等費用時需要提供什么材料,有什么要求?
可以申請夜車補助的條件為:
轄區(qū)內出差,餐費補助如何報銷?
五、出差/費用申請單的填寫(20分)。
1、公司派業(yè)務員王明到保定出差,預期5月1日至5月5日,實際王明5月1日晚8點從大連出發(fā)到北京,5月6日晚23點返回大連,期間在北京住宿花費260元/天。去時跟公司車到大連車站,油費40元,大連到北京車票費用300元,2日早8:00從北京到保定15元,3日18:00從保定到北京15元,6日回來時的車票300元,從大連站到家50元。出差中招待費600元,復印費20元,交通車輛費50元。
一個月后王明到上海進行項目跟進,6月2日早8:00,從大連出發(fā)至上海機票1200元,大連到機場交通費26.5元,上海機場到客戶交通費50元,客戶處到酒店往返以及辦理事宜共發(fā)生交通費140元,客戶處到上海機場50元,4日晚20:00上海返回大連機票1000元,大連機場到家交通費30元。請按培訓的要求及各部門出差標準規(guī)范填寫出差申請單(兩個出差行程可以寫在一張差旅費申請單據(jù)上)以及費用報銷單。
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