最新審計廳經(jīng)濟責任審計 經(jīng)濟責任審計指導意見優(yōu)秀

格式:DOC 上傳日期:2023-05-17 11:21:00
最新審計廳經(jīng)濟責任審計 經(jīng)濟責任審計指導意見優(yōu)秀
時間:2023-05-17 11:21:00     小編:文友

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審計廳經(jīng)濟責任審計 經(jīng)濟責任審計指導意見篇一

××××會計師事務所并__________注冊會計師:

本公司已委托貴事務所對本公司2_____年、2_____年、2_____年的企業(yè)年度研究開發(fā)費用結構明細表,20_____年度的企業(yè)高新技術產(chǎn)品(服務)收入明細表(以下簡稱申報明細表)進行審計,并且出具專項審計報告。

為配合貴事務所的審計工作,本公司就已知的全部事項作出如下聲明:

1.本公司承諾,按照企業(yè)會計準則、《高新技術企業(yè)認定管理辦法》和《高新技術企業(yè)認定管理工作指引》的規(guī)定編制申報明細表及編制說明是我們的責任。

2.本公司已按照上述文件的相關規(guī)定編制企業(yè)年度研究開發(fā)費用結構明細表和高新技術產(chǎn)品(服務)收入明細表,本公司管理層對上述申報明細表的真實性、合法性和完整性承擔責任。

3.設計、實施和維護內部控制,保證本公司資產(chǎn)安全和完整,防止或發(fā)現(xiàn)并糾正錯報,是本公司管理層的責任。

4.本公司承諾上述申報明細表符合企業(yè)會計準則和《高新技術企業(yè)認定管理辦法》與《高新技術企業(yè)認定管理工作指引》的規(guī)定,公允反映本公司的高新技術研究開發(fā)費用支出與高新技術產(chǎn)品(服務)銷售收入總額情況,不存在重大錯報。貴事務所在審計過程中發(fā)現(xiàn)的未更正錯報,無論是單獨還是匯總起來,對上述申報明細表整體均不具有重大影響。未更正錯報匯總表附后。

5.本公司已向貴事務所提供了:

(1)與編制上述申報明細表相關信息、涉及的其他財務信息和研究開發(fā)項目相關其他數(shù)據(jù);

(2)全部重要的與高新技術研究開發(fā)和高新技術產(chǎn)品(服務)收入相關的決議、合同、章程等相關資料;

(3)與高新技術研究開發(fā)和高新技術產(chǎn)品(服務)收入相關的全部股東會和董事會的會議記錄。

6.本公司所有高新技術研究開發(fā)支出和高新技術產(chǎn)品(服務)收入均已按規(guī)定入賬,不存在賬外資產(chǎn)或未計負債。

7.本公司認為所有與關聯(lián)方之間的高新技術產(chǎn)品(服務)的銷售價格是公允與合理的,恰當?shù)胤从吃诒竟揪幹频母咝录夹g產(chǎn)品(服務)收入表中,并對該等交易事項作出了恰當披露。

8.本公司已提供所有與關聯(lián)方和關聯(lián)方交易相關的資料,并已根據(jù)企業(yè)會計準則(或《__________會計制度》)的規(guī)定識別和披露了所有重大關聯(lián)方交易。

9.本公司已提供全部或有事項的相關資料。除上述申報明細表編制說明中披露的事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的與高新技術研究開發(fā)、產(chǎn)品銷售與勞務提供相關的訴訟、賠償、承兌、擔保等或有事項。

10.除申報明細表編制說明中已披露的承諾事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的承諾事項。

11.本公司不存在未披露的影響申報明細表公允性的重大不確定事項。

12.本公司已采取必要措施防止或發(fā)現(xiàn)舞弊及其他違反法規(guī)行為,未發(fā)現(xiàn):

(1)涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;

(2)涉及對內部控制產(chǎn)生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;

(3)涉及對申報明細表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息。

13.本公司嚴格遵守了合同規(guī)定的條款,不存在因未履行合同而對申報明細表產(chǎn)生重大影響的事項。

14.本公司已提供上述報表日后事項的相關資料,除申報明細表編制說明中披露的日后事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的重大日后事項。

15.本公司管理層確信:

(1)對單獨占有的核心知識產(chǎn)權不存在任何糾紛;

(2)無高新技術研究開發(fā)方面的任何權屬糾紛。

__________________________________公司(蓋章)

法定代表人:(簽名)

財務負責人:(簽名)

xxxx年____月____日

審計廳經(jīng)濟責任審計 經(jīng)濟責任審計指導意見篇二

xxxxxx會計師事務所有限公司:

本公司已委托貴事務所對本公司 年 12 月 31 日的資產(chǎn)負債表, 年度的利潤表和現(xiàn)金流量表以及財務報表附注進行審計和 年度所得稅匯算審計,并出具審計報告。

為配合貴事務所的審計工作,本公司就已知的全部事項作出如下聲明:

1.本公司承諾,按照企業(yè)會計制度的規(guī)定編制財務報表是我們的責任。

2.本公司已按照企業(yè)會計制度的規(guī)定編制 年度財務報表,財務報表的編制基礎與上年度保持一致,本公司管理層對上述財務報表的真實性、合法性和完整性承擔責任。

3.設計、實施和維護內部控制,保證本公司資產(chǎn)安全和完整,防止或發(fā)現(xiàn)并糾正錯報,是本公司管理層的責任。

4.本公司承諾財務報表符合適用的企業(yè)會計制度的規(guī)定,公允反映本公司的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況,不存在重大錯報,包括漏報。貴事務所在審計過程中發(fā)現(xiàn)的未更正錯報,無論是單獨還是匯總起來,對財務報表整體均不具有重大影響。未更正錯報匯總表附后。

5.本公司已向貴事務所提供了:

(1)全部財務信息和其他數(shù)據(jù);

(2)全部重要的決議、合同、章程、納稅申報表等相關資料;

(3)全部股東會和董事會的會議記錄。

6.本公司所有經(jīng)濟業(yè)務均已按規(guī)定入賬,不存在賬外資產(chǎn)或未計負債。

7.本公司認為所有與公允價值計量相關的重大假設是合理的,恰當?shù)胤从沉吮竟镜囊鈭D和采取特定措施的能力;用于確定公允價值的計量方法符合企業(yè)會計制度的規(guī)定,并在使用上保持了一貫性;本公司已在財務報表中對上述事項作出恰當披露。

8.本公司不存在導致重述比較數(shù)據(jù)的任何事項。

9.本公司已提供所有與關聯(lián)方和關聯(lián)方交易相關的資料,并已根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定識別和披露了所有重大關聯(lián)方交易。

10.本公司已提供全部或有事項的相關資料。除財務報表附注中披露的或有事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的`訴訟、賠償、承兌、擔保等或有事項。

11.除財務報表附注披露的承諾事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的承諾事項。

12.本公司不存在未披露的影響財務報表公允性的重大不確定事項。

13.本公司已采取必要措施防止或發(fā)現(xiàn)舞弊及其他違反法規(guī)行為,未發(fā)現(xiàn):

(1)涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;

(2)涉及對內部控制產(chǎn)生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;

(3)涉及對財務報表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息。

14.本公司嚴格遵守了合同規(guī)定的條款,不存在因未履行合同而對財務報表產(chǎn)生重大影響的事項。

15.本公司對資產(chǎn)負債表上列示的所有資產(chǎn)均擁有合法權利,除已披露事項外,無其他被抵押、質押資產(chǎn)。

16.本公司編制財務報表所依據(jù)的持續(xù)經(jīng)營假設是合理的,沒有計劃終止經(jīng)營或破產(chǎn)清算。

17.本公司已提供全部資產(chǎn)負債表日后事項的相關資料,除財務報表附注中披露的資產(chǎn)負債表日后事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的重大資產(chǎn)負債表日后事項。

18.本公司管理層確信:

(1)未收到監(jiān)管機構有關調整或修改財務報表的通知;

(2)無稅務糾紛。

19.其他事項

公司(蓋章)

法定代表人:(簽名)

財務負責人:(簽名)

xxx年 月 日

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