退稅申請書樣表(精選21篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-08 00:42:07
退稅申請書樣表(精選21篇)
時間:2023-11-08 00:42:07     小編:影墨

總結(jié)可以幫助我們更好地了解自己的優(yōu)點和不足,為今后的學習和工作規(guī)劃提供依據(jù)。在寫總結(jié)時,需要注重思考總結(jié)的目的和內(nèi)容,使其有針對性和實質(zhì)性。下面是一些總結(jié)的范文供大家參考。

退稅申請書樣表篇一

___國稅局:

我公司是______________。根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

特此報告,請核準!

申請人:

日期:

退稅申請書樣表篇二

我公司是*************(基本情況)。

根據(jù)***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內(nèi)多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元.

根據(jù)**規(guī)定,先想貴局申請退稅。

特此報告,請審批!

**********公司(公章)

年月日

退稅申請書樣表篇三

編號:

海關(guān):

根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:_,本納稅人)

已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行

利息),請予核準。

1.已繳稅款金額:

關(guān)稅_元,增值稅_元,消費稅元,……

2.申請退稅理由:

3.申請退還金額:

關(guān)稅_元,增值稅_元,消費稅_元,……

4.申請人名稱:

5.開戶銀行:

6.開戶銀行賬號:

申請人簽章:

年月日

申請人聯(lián)系地址:郵政編碼:

聯(lián)系人:電話:

注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。

說明:1.此申請書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。

2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消

費稅或其他實際項目一致。

3.按照《中華人民共和國進出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務人發(fā)現(xiàn)多

繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

4.此申請書需附原稅款專用繳款書復印件各一份。

5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。

退稅申請書樣表篇四

尊敬的領(lǐng)導:

我公司成立于年月日,實際經(jīng)營范圍為,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從年月日起。

我公司年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫)

目前貴局批準我公司每月領(lǐng)購次開票金額萬元稅控專用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務量逐漸增加,故申請增購份開票金額萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬逦瑑?nèi)容必須真實具體)

申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料

2.書面申請(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);

4.營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一式二份);

6.購票人身份證復印件(一式二份);

7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);

10.稅務機關(guān)要求附送的其他資料。

以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章

(以上要求僅供參考,具體以當?shù)囟悇站忠鬄闇?。?/p>

申請單位:x文庫20xx年x9月30日

退稅申請書樣表篇五

地稅局領(lǐng)導:

20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅元,教育費附加元,營業(yè)稅附征元,其它專項元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。

由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的.2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計元在后期稅收業(yè)務中抵扣。

敬請貴局解決支持并批準為盼!

申請公司:

申請日期:

退稅申請書樣表篇六

地稅局領(lǐng)導:

20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務開出的`發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。

由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。

敬請貴局解決支持并批準為盼!

申請公司:xxx。

申請日期:20xx年x月xx日

退稅申請書樣表篇七

國家稅務局:

我公司成立于____年____月,________年____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:______,法定代表人:______財,注冊資本______萬元,地址:________,登記注冊類型:________公司,經(jīng)營范圍:________齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。

公司于________年________月________日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:________,進出口企業(yè)代碼:________,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:________。貴局于________年____月____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。

我公司________年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額________美元,人民幣________元。________年累計出口________美元,人民幣________元。(詳見附表)

因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

________有限公司

20____年____月____日

退稅申請書樣表篇八

____市地方稅務局____分局:

我公司____________有限公司,稅務登記號為:____________,經(jīng)營范圍:房屋租賃,房屋清洗,裝飾材料,五金交電,通信設備,電力設備,建筑材料,化工產(chǎn)品銷售,物業(yè)管理,水電安裝;管道維修。

我公司于20___年___月___日繳納20___年第___季度企業(yè)所得稅________元,20___年___月___日匯算清繳20___年全年應納企業(yè)所得稅額為零。

現(xiàn)向貴局申請退稅,退回多繳企業(yè)所得稅,稅款為________元。

希望貴局給予批準!為盼!

________有限公司。

xx年xx月xx日。

退稅申請書樣表篇九

____國稅局:

我公司是_____________(基本情況)。根據(jù)___規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

_月份,我公司銷售收入__元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于__原因,被扣繳增值稅__元。

根據(jù)__規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

特此報告,請核準!

此致

敬禮!

申請人:xuexila

__年__月__日

退稅申請書樣表篇十

____________國家稅務局城區(qū)稅務分局:

年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

____________有限公司

此致

敬禮!

申請人:xuexila

__年__月__日

退稅申請書樣表篇十一

國家稅務局:

我公司成立于年xx月,年xx月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:,法定代表人:財,注冊資本萬元,地址:,登記注冊類型:公司,經(jīng)營范圍:齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)

公司于年xx月xx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:,進出口企業(yè)代碼:,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:。貴局于年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的'銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。

我公司年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額美元,人民幣元。年累計出口美元,人民幣元。(詳見附表)

因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

此致

敬禮!

申請人:

20xx年xx月xx日

退稅申請書樣表篇十二

某區(qū)稅務局:

20xx年某月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

此致

敬禮!

xx年xx月xx日。

退稅申請書樣表篇十三

xxx稅務局:

我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

寧波市xxxx有機涂料廠

2月19日

退稅申請書樣表篇十四

地稅局領(lǐng)導:

20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務開出的`發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。

由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。敬請貴局解決支持并批準為盼!

申請公司:xx。

申請日期:20xx年xx月xx日

退稅申請書樣表篇十五

20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207元,教育費附加88元,營業(yè)稅附征59元,其它專項59元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。

由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的。稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的.2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415元在后期稅收業(yè)務中抵扣。

敬請貴局解決支持并批準為盼!

申請公司:xx公司。

20xx年xx月xx日。

退稅申請書樣表篇十六

xx國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxxxx原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的`通知》(國稅發(fā)[]64號)《國家稅務總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補充通知》(國稅發(fā)[]113號)和《國家稅務總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至x月x日之前申報,請予批準。

企業(yè)(公章)

申請日期:x月xx日

退稅申請書樣表篇十七

____國稅局:

我公司是________________(基本情況)。根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

特此報告,請核準!

申請人:

日期:

退稅申請書樣表篇十八

_______國家稅務局城區(qū)稅務分局:

xx年xx月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

____________有限公司

____年____月____日

退稅申請書樣表篇十九

國家稅務局:

我公司成立于___年__月,___年__月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:___,法定代表人:___財,注冊資本___萬元,___,登記注冊類型:___公司,經(jīng)營范圍:___齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。

公司于___年__月__日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:___,進出口企業(yè)代碼:___,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:___.貴局于___年__月__日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的`銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。

我公司___年__月__日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額___美元,人民幣___元。___年累計出口___美元,人民幣___元。(詳見附表)。

因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

此致

敬禮!

退稅申請書樣表篇二十

地稅局領(lǐng)導:

20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。

由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。

敬請貴局解決支持并批準為盼!

申請公司:xxx

申請日期:20xx年xx月xx日

退稅申請書樣表篇二十一

杭州市下城區(qū)國稅局:

茲有杭州____有限公司,稅號:330103768______。銷售收入:____元,應納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據(jù)國家稅收政策,應減免所得稅額:___元,實際減免所得稅額:___元,應退稅額:___元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:____元。望批準!

申請人:杭州____有限公司。

日期:8月21日

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/9069972.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔