最新應訴案件工作報告(實用5篇)

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最新應訴案件工作報告(實用5篇)
時間:2023-08-31 22:40:43     小編:靈魂曲

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應訴案件工作報告篇一

行政復議和行政應訴制度

第一章總則

第一條為進一步貫徹《全面推進依法行政實施綱要》,規(guī)范我局行政復議、行政訴訟應訴工作,根據《中華人民共和國行政復議法》和《中華人民共和國行政訴訟法》及相關規(guī)定,結合工作實際,制定本制度。

第二條本制度適用于我局為行政復議被申請人或行政訴訟被告的案件。

第三條被復議或被起訴的具體行政行為的部門科室、事業(yè)單位應派遣1至2名工作人員組成行政復議或行政應訴的責任小組(簡稱責任組,下同),承擔涉及行政復議或行政訴訟案件的組織、協調和應訴工作。

第四條局法制工作小組(簡稱法制組,下同)負責行政復議或行政訴訟案件的監(jiān)督和檢查工作。

第二章庭審準備

第五條責任組在收到復議答復通知書或行政起訴狀后,應在1日內將復議申請書副本復印件或起訴書副本復印件報送法制組。

第六條責任組在收到復議答復通知書或行政起訴狀后的5日內向法制組提交答辯書,并提交當初作出該具體行政行為的證據、依據和規(guī)范性文件及其他相關材料。提交的材料應針對復議申請或訴訟請求,根據材料的關聯性、合法性、真實性進行整理。

第七條法制組接到答辯書和相關證據、依據及其他相關材料后應進行初審,并在2日內將初審意見予以反饋。責任組應根據初審意見修改答辯書并及時補充相關證據、依據及其他材料。

法制組將初審修改后的答辯書和相關證據、依據及其他材料報局長審批,形成正式文本,由責任組在法定答辯時間內送達復議機關或人民法院。

第八條行政復議答辯或行政應訴的委托代理人,由責任組成員擔任,法制組予以配合。

重大、疑難案件,需要聘請專職律師的,由責任組提交申請報告,經分管局長同意后聘請。

(一)責任組認為需要停止執(zhí)行的,報局領導批示后停止執(zhí)行;

(二)上級復議機關認為需要停止執(zhí)行的;

(五)法律法規(guī)規(guī)定的其他需停止執(zhí)行的情形。

第三章應訴及執(zhí)行

第十條行政復議或行政訴訟案件的委托代理人應認真

細致地做好出庭答辯準備工作,按時出庭答辯,并及時向局領導及法制組報告庭審情況。

第十一條上級機關作出復議決定或法院判決后,責任組及法制組應及時將結果報告局領導,并由責任組及相關部門做好決定或判決的執(zhí)行工作。

(一)決定維持的,應依法按原作出的具體行政行為行使職權;

(四)決定變更的,責任部門應按復議機關變更后的決定行使職權。

(一)判決維持的,依法按原作出的具體行政行為行使職權;

(四)判決變更的,責任部門按人民法院變更后的決定

行使職權;

(五)對一審判決不服的,責任部門會同法制組共同研究,提出上訴意見報請局領導批準,在法定期限內向上一級人民法院提起上訴,并按二審法院的終審判決行使職權。

第四章歸檔總結

第十四條行政復議或行政訴訟案件的案卷材料應在結案后15日內由責任組完成整理工作,并移交法制組審核歸檔。

第十五條對行政復議和行政訴訟案件中所涉及的抽象行政行為或具體行政行為出現的問題或瑕疵,應及時總結、認真整改,采取相應的政策調整和制度創(chuàng)新。

第五章附則

第十六條以上1日、2日、5日均指工作日。

第十七條本辦法自發(fā)布之日起施行。

應訴案件工作報告篇二

20xx年參與了《中國工商銀行宿遷分行內控合規(guī)工作考核辦法》、《中國工商銀行宿遷分行機關部室內控管理工具運用及管理考核辦法》等編寫工作,為全行對各單位、各部門內控管理工作實施量化考評提供了依據,并按季參與組織開展對各單位內控管理工作開展情況進行考評。

一是集中反映制,要求所有檢查事項必須納入系統(tǒng)管理。

二是跟蹤督促制,通過系統(tǒng),對整改事項的上下聯動,檢查部門和人員應催促、跟蹤被查部門做好整改事項的落實。

三是主查人負責制,主查人對檢查項目記錄事項全面把關,負責從項目實施至項目終結的全過程管理。

四是定期分析制,管理人員通過系統(tǒng)記載的檢查活動、問題信息數據進行綜合分析,撰寫分析報告,供領導決策參考。同時,本人還負責《員工記分考核辦法》的日常管理和考核工作,加強與專業(yè)部門和基層行的聯系的同時,及時督促和指導各單位、各部門對《員工記分考核辦法》在日常管理中的運用;按季匯總統(tǒng)計全行員工記分考核情況,組織開展制度執(zhí)行較好的管理人員和操作人員進行評比,并對員工執(zhí)行制度記分情況定期進行通報和表彰。今年以來,我行內控綜合管理信息系統(tǒng)的使用每季在全省考核中均名列前茅。

一是多次組織參加總、省行反冼錢視頻培訓及特邀反冼錢專家現場進行反冼錢業(yè)務培訓。

二是組織開展反冼錢專項審計工作。

三是充分利用非現場手段,定期不定期開展對非實名制開立帳戶和反冼錢監(jiān)控系統(tǒng)核查工作,對違規(guī)操作人員按照相關規(guī)定給予罰款扣分。

四是做好反冼錢工作的調研分析工作。

五是規(guī)范我行一線員工對客戶身份識別的操作規(guī)程,加大對客戶身份識別的管理檢查力度,為我行進一步規(guī)范反冼錢工作奠定了基礎。

應訴案件工作報告篇三

一、 學習工作任務完成情況

(一)全面完成了各項學習任務。今年我處按廳黨組的要求及機關黨委、監(jiān)察室、人教處等有關處室的安排,組織全處同志在自學的基礎上,結合實際集中認真地學習了中國^v^甘肅省第十一次代表大會的會議精神,重溫了《中國^v^黨章》,學習了xx屆六中全會《關于構建社會主義和諧社會的重大問題的決定》、xx同志在《中央紀委第七次全體會議上的重要講話》、在《中央黨校省部級領導干部研討班開班儀式上的講話》、^v^審計長的講話等重要文件資料并進行深入討論,從而逐步提高了思想認識。

通過學習,使我們充分認識到當前審計工作要緊緊圍繞各級黨委、政府和社會關注的熱點問題,堅持服務大局和突出重點,發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用,維護廣大人民群眾的根本利益,為我省經濟又好又快的發(fā)展做好服務。黨的xx大召開后,我處在全體黨員干部各自收看大會盛況自學的基礎上,組織全處干部一方面集中學習xx大有關精神,另一方面結合實際,認真以黨員先進性教育時提出的整改措施的落實及成效和“五個表率”對照檢查,總結成效,尋找不足。大家表示一定要充分認識黨的xx大的重大歷史意義,把思想統(tǒng)一到xx大精神上來,集中智慧,凝聚力量,開拓性地搞好外資審計工作。另外,我處積極響應廳黨組的號召,組織全處同志加強業(yè)務學習。

我們在組織全處同志集中學習別的省市外資審計先進經驗及技能的同時,還舉辦了全省外資審計軟件培訓班,學習了外資審計計算機應用技術,同時講解了外資公證審計中容易發(fā)生和出現的問題以及如何甄別和解決問題的辦法。通過培訓,掌握了外資審計項目的計算機應用軟件技術,提高了運用操作軟件技術的能力,同時,在時間緊、任務重的情況下,我處仍然先后派出了8名同志參加省廳和相關單位的業(yè)務知識和技能的學習。

(二)全面完成了審計工作任務。xx年,根據^v^授權和省政府交辦,我們在廳黨組的正確領導分配廳長的參與指導下,以及相關處室的積極支持協助下,總計18個國外貸援款項目執(zhí)行及財務收支情況進行了審計,并按時保質出具中英文審計公證報告 份。全年審計資金總額 億元,其中外資 億元。另外,還完成了對今年已完工的兩個衛(wèi)生項目和一個水電項目的預審。預審中衛(wèi)生項目審計組直接 縣等 個項目縣進行了審計,并且延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目執(zhí)行單位,深入各鄉(xiāng)衛(wèi)生院實地察看,了解情況,抽查面達到了40%以上。

一是配套資金到位低。xx年度,共有萬元的配套資金未按計劃到位。其中

二是滯留、借用項目資金。截至xx年底,滯留配套資金 萬元,滯留世行回補資金 萬元;借用亞行貸款甘肅清潔能源項目資金 萬元。

三是項目未按批復概算執(zhí)行,個別項目嚴重超概算。 項目征地拆遷費超概算 億元, 項目超概算 萬元, 項目概算外支出 萬元。

四是管理費超支及核算不合規(guī)。

通過審計,督促項目單位嚴格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協議,規(guī)范財務管理和會計核算,合理有效地利用外資,提高資金使用效率和外債償還能力。

(三)完成與其他處室合作的審計工作。我處抽調5名同志參加國有土地出讓金征收管理使用情況的審計,其中2名同志擔任審計組長,較好地完成了交辦的審計任務。12月,派出7名同志參加了省政府駐外辦事處的審計,涉及7個辦事處,1名同志還擔任審計組長,積極認真地完成審計任務。

(四)初步完成了單純的公證審計與效益審計的結合,并取得了一定的成效。我們在審計中,自主創(chuàng)新,將外資項目公證審計同效益審計有機地結合起來,注意揭露有無嚴重損失浪費,資源生態(tài)破壞或毀損問題,促使外資項目達到設計確定的目標,產生更大的社會及經濟效益。

如今年在亞行貸款甘肅清潔能源項目審計中,對項目經營及效益情況進行了分析,對此既肯定了項目取得的成效,又找出和分析了存在的問題及原因,提出了切實可行的建議,從而引起了被審計單位的高度重視,積極采納了審計建議,糾正了存在的問題,加強了項目管理。

我們還特別加強了農牧業(yè)、教育、衛(wèi)生、環(huán)境保護等涉及群眾切身利益的公共領域和專項補助資金等的審計監(jiān)督,促進各項惠民政策落到實處。在審計中我們經常深入鄉(xiāng)鎮(zhèn),走村串戶,了解政策落實,群眾受益情況,作為評價項目的依據。

(五)充分利用審計成果,撰寫理論文章和要情等反映介紹情況。

今年在完成公證審計任務的同時,我們加強了對審計成果的綜合利用。撰寫了 篇《審計要情》,向有關部門反映項目執(zhí)行中存在的問題,分析原因,提出切實可行的措施,從而促進外資項目管理,提高外資使用效益。

應訴案件工作報告篇四

一、組織領導

組 長:張-健

副組長:李鐵威、叢林

成 員:安發(fā)支行全體員工

二、授信業(yè)務自查內容

(一)公司授信業(yè)務管理自查內容

檢查授信業(yè)務的真實貿易背景,核查貿易合同、發(fā)票是否齊全,鑒別合同、票據、印鑒的真實性。通過調閱檔案檢查是否真正落實第二還款來源,做實有關抵押、質押及擔保手續(xù),是否嚴格審查質押的存單款項來源的合法性,是否有效落實抵、質押。檢查是否按照我部要求,對新投放的授信業(yè)務履行條線報備及定價審批,是否存在未經報備審批自行投放貸款現象。檢查貸款合同是否按照要求準確、規(guī)范填寫有關授信合同,合同中是否存在有空白項未填現象,是否按照規(guī)定定期進行貸后檢查,并形成檢查報告,是否對貸后檢查中發(fā)現的問題予以及時、有效補救;是否對問題貸款或不良貸款及時進行催收。

(二)三法一引執(zhí)行情況排查內容

檢查我行各類貸款的審查、發(fā)放是否符合三法一引、國家政策法規(guī)及相關規(guī)定。

一、加強領導,全力抓好案件防控工作

年初,我行專門召集相關部門及人員專題研究安全運營和案件防控工作,并通過召開全行案防工作大會的形式,安排部署全年案防工作,提出抓好“四個落實”的案防工作要求:一是按照監(jiān)管部門案防工作要求,確定案防工作的年度目標,做到目標落實。二是制定全年案防工作方案和工作計劃,做到計劃落實。三是深刻領會我銀監(jiān)局和上級行文件精神,提高思想認識,高度認識案件防控工作的重要性,緊密圍繞案防十項重點工作,穩(wěn)步扎實做好案件防控工作,確保完成各項工作任務,做到“重點工作落實”。四是我行案防工作實行各層級一把手負總責制,并在不同層級設立專兼職案防崗位,指定專人負責案件防控工作,實行定人、定崗、定責的“三定”管理,做到責任落實。目前,我行上下更加重視案防工作,工作的主動性、自覺性得到提高,確保了案防工作的有效落實。

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二、強化教育,筑牢思想防線

(一)持續(xù)開展制度培訓,提高全員遵章守紀意識。我行以各項規(guī)章制度的學習培訓為重點,全面組織開展了各個條線規(guī)章制度的培訓活動。截至我月底,全行已有10余人、參加了集中培訓,使員工的綜合業(yè)務素質得到提高,為我行工作的順利開展奠定了基礎。

(二)開展警示教育活動,增強員工防范意識。我行注重將業(yè)務培訓和法律知識培訓有機結合,抓教育、抓引導,抓防范。今年以來,我行開展各種警示教育我場次,組織全行員工觀看《警示教育》短片,并要求員工撰寫心得體會,深刻反思,汲取教訓。通過大量的刑事犯罪案例,用鮮活的人和事以法說教、以案說教,使警示教育收到很好的效果。

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心得交流、思想認識交流,達到了總結提高的目的,保證了案防工作的整體效果。

(四)積極開展讀書學習活動。在全行范圍內開展 “我”主題讀書活動。通過全員學習、開心得交流會等形式進行,進一步轉變了員工的'思維,營造了良好的安全氛圍。

三、強化制度建設,進一步提升內控執(zhí)行力

加強內控機制建設,堵塞管理漏洞是案件防控的關鍵。今年以來,我行以強化規(guī)章制度和案防長效機制建設的有機融合為突破口,抓好健全制度和強化執(zhí)行兩個關鍵環(huán)節(jié),不斷提高制度的約束性,努力實現管理規(guī)范化、經營合規(guī)化、工作標準化。

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應訴案件工作報告篇五

(一)組織領導到位。成立了以縣局黨組書記、局長桂忠任組長,其他黨組成員任副組長,機關各股室主要負責人為成員的崗位風險廉能管理工作領導小組,一級抓一級,層層責任落實到人??h局監(jiān)察室負責雙風險點防范管理工作的組織、協調、督導、考核,各分局、機關各科室指定專人負責,各單位負責人對該項工作負總責。形成了上下聯齊抓共管的工作格局。

(二)思想發(fā)動到位。召開了全縣系統(tǒng)開展崗位風險廉能管理工作動員大會,進行了思想發(fā)動。組織開展各類廉政主題教育活動,充分利用宣傳欄等媒體,加強宣傳工作,形成全員參與、人人受教育的濃厚氛圍。

(三)工作思路到位。制定了工作方案,確定了以“崗位為點、程序為線、制度為面”環(huán)環(huán)相扣的工作思路,采取學習教育和動員部署同時開展、查找風險點和修訂制度同步進行、防范措施在推進中逐步完善的工作方式,健全了風險崗位廉能管理工作責任分解體系,確保了工作任務層層落實。

一是崗位自查。召開了風險查找動員會,就風險查找的重點、方法、步驟進行了專題培訓;繪制了風險查找流程圖,指導每個干部職工根據所在工作崗位的特點,進行深入自查,填寫崗位風險點自查表。二是股室互查。各股室結合各自職能,對本股室職權行使的每個工作環(huán)節(jié)可能存在的廉能風險進行深入排查,填寫科室風險點自查表。三是領導評查。局班子成員按照職責分工,對分管部門及分管崗位人員廉能風險點排查工作進行評審,加強對崗位及科室風險點排查的監(jiān)督和把關,完善自查,彌補遺漏,確保風險點排查到位,不留死角。四是集體審查。采取召開局領導小組會議等多種形式,對各單位和每一個崗位確定的風險點進行認真細致的審定。對查找不準、不全、不深等問題,責令其重新查找,直到審定通過為止。通過認真排查,全系統(tǒng)共查找出風險點148個,確定風險崗位39個,其中一級風險人員16個,二級風險人員13個,三級風險人員10個。

一是強化教育,筑牢思想道德防線。圍繞崗位教育、示范教育和警示教育,重點開展以《中國xxx黨員領導干部廉潔從政若干準則》為主要內容的反腐倡廉教育活動,筑牢干部職工廉潔自律的思想道德防線。二是細化規(guī)定,筑牢制度機制防線。針對權力透明運行中存在的突出問題,先后制定和完善行政審批、行政執(zhí)法、市場監(jiān)管、“三重一大”事項決策及人財物管理等監(jiān)管制度27項。三是實行公開,筑牢群眾監(jiān)督防線。建立了集黨務公開、政務公開和辦事公開為一體的立體式公開模式,將行政審批事項、行政執(zhí)法程序、行政處罰類別、“三重一大”決策事項等向干部職工和群眾公開,接受社會和群眾的監(jiān)督,確保權力在陽光下運行。

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