最新小公司采購管理制度范文(20篇)

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最新小公司采購管理制度范文(20篇)
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小公司采購管理制度篇一

分公司物資的采購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交采購部門采購。

2、采購部門根據(jù)審批后的采購申請單整理、匯總后采購;

3、采購部門聯(lián)系供應商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;

7、采購部門負責取得供應商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財務。

2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;

4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續(xù)。

小公司采購管理制度篇二

加強采購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

1:采購管理制度

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。

3.2生產(chǎn)技術部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。

3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

3.7分管副總負責權限內(nèi)的采購審批和超出權限的采購初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產(chǎn)技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經(jīng)通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調(diào),但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

回復1:全面點的采購管理制度

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應部門應根據(jù)生產(chǎn)技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,報分管副總批準后執(zhí)行。

4.3.3供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,并報請財務部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。

具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。

5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過程中產(chǎn)生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。

小公司采購管理制度篇三

為簡化、規(guī)范辦公物資管理,經(jīng)公司討論打算,由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的選購、調(diào)配、領用及庫存管理,特制定本制度。

本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調(diào)配、領用及盤存等,其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據(jù)公司相關管理制度執(zhí)行。

1、行政人事部負責公司辦公物資的選購、調(diào)配、領用、出入庫等管理工作。

2、公司財務部負責對公司月度物資申購方案舉行對比核查、對量大價高的物資價格舉行對比審查核實、并催促辦公物資盤存工作。

3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領用記下、月度盤存工作的監(jiān)督檢查,并負責申購方案審核、物資價目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調(diào)配工作。

4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購方案,并對上月選購、領用、庫存物資舉行對比檢查核實。

5、各管部門經(jīng)理負責本部門辦公物資的申購方案核實、入庫驗收、物資保管、領用手續(xù)的辦理及辦公物資的記下統(tǒng)計、盤存工作。

6、公司總經(jīng)理負責對各部門月度物資申購方案的對比核實、對量大價高的物資選購舉行審查核實,并對特別大件及應急物資的選購舉行審批,以整體控制成本費用支出。

1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中選購補庫,以確保各部門的正常領用。

2、各部門物料物資的申購原則:由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況,需緊張選購的,經(jīng)部門經(jīng)理審核,行政人事主任同意后發(fā)起暫時申購。

(一)流程說明

1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后,根據(jù)對照詢價后的預算價格履行財務借款手續(xù),執(zhí)行2—3人共同選購。

2、因行政人事部暫無庫房設置,與各部門屬于異地入庫。由各部門主任根據(jù)選購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領用。

3、行政人事部行政人事主管隔日根據(jù)選購清單開具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務列帳,一份存檔。并同時開具出庫單一式三份,一份交領用人簽字;一份交財務記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門選購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發(fā)票。

4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時,需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領用記下表》(附表2),均需由總經(jīng)理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

(二)選購工作流程

為確保公司各部門辦公物資的.正常使用和實際需要,以上辦公物資選購工作流程的時光節(jié)點遇假日順延,并以倡導節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門應該各盡其責,加強交流和協(xié)作。

(三)庫房管理

1、公司行政人事部及各部門暫時設置的庫房應按照物資的易耗分類舉行分類存放,應該保持庫存物品存放地點整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜當心存放,周圍無明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時:應保持干燥,盡量保持通風。

(四)物品領用

公司各部門在員工領用辦公物資時,應建立《領用記下表》(附表2)。

小公司采購管理制度篇四

1、制定目的

為規(guī)范供應商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)章。

2、適用范圍

本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

3、原材料供應商開發(fā)程序

原材料供應商開發(fā)權責

(1)生產(chǎn)部使用原材料,由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作,由技術部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。

(2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。

(3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作,使用部門提出相關意見或建議。

(4)生產(chǎn)專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作。

(1)研發(fā)部、技術部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。

(2)外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。

(3)由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應商。

原材料供應商基本資料表

應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》,由采購員進行核實。該表包括下列內(nèi)容:

(1)公司名稱、地址、電話、傳真、e―mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。

(2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

(3)設備狀況。

(4)人力資源狀況。

(5)主要產(chǎn)品及原材料。

(6)主要客戶。

(7)其他必要事項。

外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

供方評審記錄表,一般包括下列內(nèi)容:

(1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況

(2)生產(chǎn)能力、交貨是否準時。

(3)售后服務情況。

(4)價格是否合理。

外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。:

供方情況調(diào)查表,一般包括下列內(nèi)容:

(1)有無專職檢驗機構。

(2)專職檢驗人員素質(zhì)。

(3)有無必要的質(zhì)量管理制度。

(4)檢驗手段如何。

(5)計量制度是否健全。

(6)有無檢驗臺帳和原始記錄。

(7)有無器件借用制度。

(8)產(chǎn)品有無合格證制度。

(9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

(10)質(zhì)量問題處理程序如何。

(11)有無進度保證制度。

(12)有無成品包裝、運輸保護措施。

原材料供應商開發(fā)流程

(1)尋找原材料供應商。

(2)填寫原材料供應商基本資料表。

(3)與原材料供應商洽談。

(4)作樣品鑒定。

(5)原材料供應商問卷調(diào)查。

(6)提出原材料供應商調(diào)查評核之申請。

1、制定目的

為落實物料、零件采購作業(yè)管理,確保采購工作順暢,特制定本規(guī)章。

2、適用范圍

本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。

3、請購規(guī)定

請購的提出,核準權限

(1)原材料的提出:生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量,由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。

(2)設備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出:由各部門提交《設備/物料采購申請單》,由各部門經(jīng)理簽字確認,報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

物料采購核準權限

(1)原材料的核準權限,接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格,采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量,確定采購數(shù)量,做出采購計劃,經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。

(2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權限,根據(jù)各部門提交的《設備/物料采購申請單》,外聯(lián)物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

4、采購規(guī)定

采購方式

本公司采購方式一般有下列幾種:

(1)集中采購

(2)合約采購

(3)一般采購

除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。

采購作業(yè)規(guī)定

詢價、議價

(1)采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》,應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應商)

(2)專業(yè)材料、用品或項目,外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

(3)采購議價采購交互議價之方式。

(4)議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。

合同的簽訂

(1)合同的內(nèi)容包括

貨物名稱,型號,數(shù)量,單價,總價格,發(fā)票,包裝

交貨地點,到貨日期

付款條件及方式

技術指標

驗收

爭議的解決

不可抗力

檢驗及索賠

(2)合同的制定

合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術指標由技術部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。

呈核及核準

(1)采購人員詢價、議價完成后,于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。

(2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限,經(jīng)主管審核,并依采購核準權限呈核。

(3)采購核準權限規(guī)定,不論金額多寡,均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核,主管副總核準。

(4)對于其他生產(chǎn)低耗品的采購,外聯(lián)物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買,無誤后應按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》,詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

訂購作業(yè)

(1)采購人員接獲經(jīng)核準之《設備/物料采購申請單》后,根據(jù)《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。

(2)合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部采購員簽字確認合同內(nèi)容,申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量,物料部經(jīng)理簽字審核,由財務主管簽字核實資金,再呈主管副總審批簽字后實施采購。

(3)采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。

驗收與付款

(1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù),不合格產(chǎn)品與供應商聯(lián)系退貨。

(2)依財務管理規(guī)定,辦理供應商付款工作。

1、制定目的

為確保材料高品質(zhì)低價格,從而達成降低成本之宗旨,規(guī)范采購價格審核管理,特制定本規(guī)章。

2、適用范圍

各項原物料采購時,價格之審核、確認,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。

3、價格審核規(guī)定

報價依據(jù)

技術部提供新材料之規(guī)格書,作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎,也作為供應商報價之依據(jù)。

價格審核

(1)供應商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。

(2)外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢價,以作比價、議價依據(jù)。

(3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經(jīng)理親自與供應商議價。

價格調(diào)查

(1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù)。

(2)本公司各有關單位,均有義務協(xié)助提供價格訊息,以利外聯(lián)物料部比價參考。

(3)單價漲跌之審核流程,應同新價格審核流程。

(4)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時,應要求供應商適當降低單價。

1、制定目的

規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定,使采購品質(zhì)管理有章可循。

2、適用范圍

本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

3、采購品質(zhì)管理規(guī)定

文件資料要求

物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

(1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。

(2)產(chǎn)品技術精度、等級要求。

(3)各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。

合格供應商之選擇

物料采購,除經(jīng)總經(jīng)理特準外,均需向合格供應商訂購。

品質(zhì)保證之協(xié)定

愿材料料之采購,應由供應商承負品質(zhì)保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證:

(1)供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

(2)供應商產(chǎn)品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

(3)供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

(4)接受本公司必要之供應商調(diào)查、評鑒。

進貨驗收之規(guī)定

供應商提供之物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作,主要包括下列幾項:

(1)采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。

(2)倉庫管理員需確認數(shù)量。

(3)品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。

(4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。

退還不合格品

對檢驗合格物料,入庫后應予以明確標識,以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。

品質(zhì)糾紛處理

有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下:

處置依據(jù)

以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù),并于訂購單上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。

采購物料退貨與索賠

(1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購員。

(2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應商換貨。

(3)訂制品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

(4)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,另覓供應商。

采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠

小公司采購管理制度篇五

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門按照生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素:

請購的部門;

請購物品所屬項目

請購的用途

請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

請購物品的樣品、圖紙和技術資料

請購物品的需求時光

請購如有特別請備注

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審核人

選購副總審核

財務審核人

公司總經(jīng)理

3、請購單及其提報規(guī)定

請購單應根據(jù)要素填寫完整、清楚,由公司領導審核審核批準后報選購部門;

請購部門在提報申請單時應要求選購部接收人簽字并備份;

假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必需作出書面說明

請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報選購部。

1、請購的接收要點

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應準時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

對于請購單選購部應根據(jù)人員分工和崗位職責舉行分工處理;

對于緊張請購項目應優(yōu)先處理;

無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

重要的項目選購前應征求公司相關領導的建議。

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應收拾、歸類集中選購;

3、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌舉行詢價;

1、對廠商的供給能力,交貨時光及產(chǎn)品或服務質(zhì)量舉行確認;

1、合同正文應包含的要素

(1)合同名稱、編號、簽訂時光、簽訂地點;

(3)付款方式

(4)工期

(5)質(zhì)量保證期

(6)其他商定

2、合同簽訂及其規(guī)定

(1)如涉及到技術問題及公司機密的,注重保密責任;

(2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

3、合同執(zhí)行

六:報驗與入庫

1、供給單位已經(jīng)履行完畢的合同,選購部應準時通知質(zhì)檢部門舉行驗收;

2、標的物在運達公司后選購部應準時通知請購部門,由請購部門準時支配卸貨與搬運。

小公司采購管理制度篇六

1.1目的

為了規(guī)范公司各類采購行為,明確公司各部門在采購活動中的.職責分工,加強對采購活動的有效管理,保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策,保證采購質(zhì)量,提高采購效率,降低采購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制定本制度。

1.2依據(jù)

本制度依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關法律法規(guī)及公司相關管理政策等制定。

1.3適用范圍

固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設備采購與維修等。

1.4基本原則

(4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程,雙人制采購;

(6)采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

1.5采購權限

(2)行政部采購人員負責公司日常1萬元以下物品采購。

(4)10萬元以上采購招標委員會成員,必須參加人:分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。

合同采購過程中各職能部門應按分工履行應盡的職責,使公司相關政策與程序得到有效執(zhí)行,同時也應強調(diào)職能部門之間的團隊協(xié)作,以取得在總體上的最佳效益。

2.1行政部的職責

(5)負責臨時采購或緊急采購的具體實施。

2.2相關歸口部門/技術部門/使用部門的職責

(1)編制年度各項采購預算,對超出預算的采購,提出預算變更申請;

(2)提出采購流程申請,確定采購物項和服務的質(zhì)保等級,跟蹤流程審批;

(3)提供潛在供應商信息;

(4)參加對潛在供應商的資格評審;

(5)組織編寫招標文本和合同文本的內(nèi)容;

(6)參與商務談判;

(7)負責采購的驗收。

2.3財務部的職責

根據(jù)國家相關法律法規(guī)及合同的規(guī)定,審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性,辦理相關支付手續(xù)。

負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。

2.4審計部的職責

對采購和合同管理活動的真實性、合規(guī)性以及效益性進行獨立監(jiān)督和評價;其中包括:監(jiān)督一定金額以上采購項目的招評標過程,審核其合同推薦書;根據(jù)需要,對采購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監(jiān)督和評價。

負責整個采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性,保證采購項目的最優(yōu)化。

2.5法務部的職責

負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查,處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務。

3.1供應商的資質(zhì)審查

行政部招標采購人員負責組織供應商資格審查,從資質(zhì)、信用、技術能力、財務狀況、安全質(zhì)保等方面進行審查;資格審查報告應經(jīng)參加審查的全體成員簽字,報授權人批準。

3.2投標人選擇

推薦投標人時應首先從供應商庫內(nèi)選??;如需選擇供應商庫以外的供應商作為投標人,由行政部負責進行資格審查,審查合格后按照招標流程進行招標。

3.3供應商庫的建立

行政部建立《供應商庫》,持續(xù)改進并完善。

3.4供應商庫的維護

行政部負責補充、復審和更新供應商庫,并組織對供應商合同執(zhí)行情況進行評價,將評價意見列入供應商庫。

3.5合同文本

行政部提供合同文本,報法務部審核。行政部建立采購合同檔案,填制《合同臺賬》,以留存?zhèn)洳椤?/p>

4.1采購申請審批流程

所有采購申請均需走oa流程審批;

各部門應根據(jù)需求分類別填寫相關采購物品申請表,申請獲批準后的執(zhí)行應嚴格控制,原采購項目范圍如有變化,應補充審批并說明原因。

4.2采購方式

采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購,非競爭性采購應嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判(一般不涉及)、詢價采購;非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。

競爭性談判:指通過與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商,適用于技術復雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的采購項目。

詢價:指同時向三家或三家以上的潛在供應商進行書面詢價,潛在供應商一次報出不得更改的價格條件后,選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供應商。適用于采購標的規(guī)格標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。

議標:指與獨家供應商進行談判的采購方式。

特殊物品采購:指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》,申請獲批準后采購人員方可實施采購。

4.3采購方式的選擇

采購方式由招標采購委員會提出建議,報主管領導批準。

對于采購金額大于10000元(含10000元)的采購項目,應采用競爭性采購方式;

對于采購金額小于10000元的采購項目,可采用非競爭性采購方式中的議標采購方式;

低值易耗品、辦公設備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應商簽訂年度固定單價合同,由其統(tǒng)一供應。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設備等常用物資(含零星物資采購),不再單獨向其它供應商采購。

特殊情況經(jīng)(副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進行采購。

4.4競爭性采購

對于競爭性采購的項目,采購金額大于10000元,審計部門或招標委員會(暫無)介入監(jiān)督。小于10000元的采購,由行政部根據(jù)采購流程實施采購。

競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點。

4.4.1采購計劃申報

采購人員根據(jù)采購計劃向潛在不少于3家供應商發(fā)出詢價單,詢價單中列出供應商名稱,物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進行評估后,形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》,交由行政部經(jīng)理,由主管副總裁及相關部門對其決定取舍。

4.4.3采購

采購人員根據(jù)詢價情況,組織與其中標單位簽訂合同,合同審批表送達相關部門逐級審核,常務副總裁審核同意后進行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。

4.4.4付款

根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款,申請人在申請時需明確前期付款金額,本次付款節(jié)點及金額。

4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)

供應商出具發(fā)票并提供相關收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同,在簽訂合同時可約定發(fā)票的提供時點及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定,基于對公司有利的原則,應盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下,如對方無法開具發(fā)票,需對方開具相關收據(jù)后,先執(zhí)行付款后,由采購人員另行找尋替代替票,報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。

4.4.6入庫、出庫、盤點

貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。

4.5非競爭性采購

4.5.1非競爭性采購主要是議標采購,指與獨家供應商進行議標采購的方式,議標應嚴格控制。

4.5.2如確實無法進行競爭性采購或有足夠的理由說明議標對公司最為有利且滿足下列條件之一的,可采取議標采購:

(2)因某些特殊原因。

4.6緊急采購

在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式,緊急采購事后應補齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關報銷手續(xù)沒有補齊,財務部不予報銷。

5.1評標原則:所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標原則。

5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內(nèi)容的實質(zhì)性要求,并且經(jīng)評審的投標價格為最低者中標。

5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準,綜合得分最高者中標。

5.4對于技術含量不高且沒有質(zhì)保等級的項目原則上采用合理最低價中標的評標原則。

6.1總裁、常務副總裁根據(jù)評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人;如無書面說明,總裁、常務副總裁應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同,或者招標文件規(guī)定應當提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的,授權人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。

排名第二的中標候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的,授權人可以確定排名第三的中標候選人為中標人;根據(jù)已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書,商務部門方可向中標人發(fā)出中標通知書。此外,還應書面通知未中標的投標人,但僅限于通知它未中標事宜,不涉及其它事項和其它方的任何資料;為規(guī)避風險,除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準外,必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。

6.2在領導選定候選中標單位順序后,具體執(zhí)行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談,以爭取更有利的價格空間,相關部門需及時將洽談結果上報領導,以備領導決策。

6.3合同(協(xié)議)須由公司法定代表人或授權代表簽字,并視需要加蓋印章或合同專用章。

行政部采購人員每月末對當月采購進行紙質(zhì)文件和電子臺賬整理,紙質(zhì)文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主,電子臺賬則據(jù)實統(tǒng)計采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、oa流水單號等主要信息,以備相關部門核查。

《采購臺賬》

《供應商庫》

《合同臺賬》

《采購方案對比表》

采購組成員:金x(大連)、隋xx(大連)

采購招標委員會成員:侯xx、鮑x、衣x、王x

小公司采購管理制度篇七

為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理,規(guī)范采購操作規(guī)程,建立合格供應商網(wǎng)絡,適時采購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運營,特制訂本制度。

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購。

1、采購申請單

采購申請單由需求部門提出,審批權限如下:

(1)估算金額在元以內(nèi),由部門經(jīng)理審批。

(2)估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

(3)估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

(4)估算金額在元以上(大宗采購),由董事長加批。

2、采購訂單(或采購合同)

采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單,審批權限如下;

(1)采購金額在元以內(nèi),由采購經(jīng)理直接審批。

(2)采購金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

(3)采購金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

(4)采購金額在元以上(大宗采購),由董事長加批。

(5)采購金額在元以上,財務經(jīng)理附核。

3、驗收入庫審批權限

1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,分管副總審批。

3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。

4、領用發(fā)貨審批權限

1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù),由儲運部經(jīng)理及領用部門經(jīng)理共同審批。

2、出庫金額在元至元的單據(jù),需分管副總加批。

3、出庫金額在元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批。

1、物資需求部門提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續(xù)。

2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報價),在完成采購訂單的審批手續(xù)后,給供應商下達采購計劃,同時送采購訂單到財務部備案。

3、供應商送貨到指定倉庫,采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗,并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財務部,一份給供應商,并在供應商送貨單收貨確認。

4、物質(zhì)需求部門到儲運部領用已申購的物資。

1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單),采購經(jīng)理簽字確認,對賬清單報送到財務部。

2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認,由財務經(jīng)理審核。

3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù):

(1)發(fā)票金額在元以內(nèi),由采購經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審批。

(2)發(fā)票金額在元至元的,由采購經(jīng)理審核,財務經(jīng)理和分管副總共同審批。

(3)發(fā)票金額在元至元的,需總經(jīng)理加批。

(4)發(fā)票金額在元以上的,需董事長加批。

1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,應建立相對穩(wěn)定的供應商,并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,應嚴格按iso質(zhì)量體系要求來運作。

2、對于經(jīng)常采購的物資,應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,貨比三家,采購性價比較高的物資。

3、根據(jù)供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應商分類a、b、c、d等幾類,并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。

4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準,并在品質(zhì)和技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。

5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準,交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務不良等情況的供應商,應采用末位淘汰法進行淘汰,并另行開發(fā)新的供應商。

6、采購人員應積極調(diào)查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備:營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

1、各物資需求部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息,自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。

如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權限類同上述。

本制度從20xx年3月18日試行。

小公司采購管理制度篇八

1、制定目的

為規(guī)范供給商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)則。

2、適用范圍

本公司原材料供給新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)則執(zhí)行。

3、原材料供給商開發(fā)程序

原材料供給商開發(fā)權責

(1)生產(chǎn)部使用原材料,由外聯(lián)物料部負責供給商開發(fā)主導工作,由技術部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。

(2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門確認負責供給商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責幫助工作。

(3)普通物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作,使用部門提出相關看法或建議。

(4)生產(chǎn)專用設備由使用部門負責供給商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責幫助工作。其他普通設備由外聯(lián)物料部負責供給商開發(fā)主導工作。

(1)研發(fā)部、技術部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。

(2)外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。

(3)由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供給商。

原材料供給商基本資料表

應由原材料廠商填寫《供給商基本資料表》,由選購員舉行核實。該表包括下列內(nèi)容:

(1)公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。

(2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

(3)設備情況。

(4)人力資源情況。

(5)主要產(chǎn)品及原材料。

(6)主要客戶。

(7)其他須要事項。

外聯(lián)物料部選購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

供方評審記錄表,普通包括下列內(nèi)容:

(1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系狀況

(2)生產(chǎn)能力、交貨是否及時。

(3)售后服務狀況。

(4)價格是否合理。

外聯(lián)物料部選購員填寫《供方狀況調(diào)查表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。:

供方狀況調(diào)查表,普通包括下列內(nèi)容:

(1)有無專職檢驗機構。

(2)專職檢驗人員素養(yǎng)。

(3)有無須要的質(zhì)量管理制度。

(4)檢驗手段如何。

(5)計量制度是否健全。

(6)有無檢驗臺帳和原始記錄。

(7)有無器件借用制度。

(8)產(chǎn)品有無合格證制度。

(9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行狀況。

(10)質(zhì)量問題處理程序如何。

(11)有無進度保證制度。

(12)有無成品包裝、運送庇護措施。

原材料供給商開發(fā)流程

(1)尋覓原材料供給商。

(2)填寫原材料供給商基本資料表。

(3)與原材料供給商洽談。

(4)作樣品鑒定。

(5)原材料供給商問卷調(diào)查。

(6)提出原材料供給商調(diào)查評核之申請。

1、制定目的

為落實物料、零件選購作業(yè)管理,確保選購工作順暢,特制定本規(guī)則。

2、適用范圍

本公司物料、零件之訂購、選購管理業(yè)務。

3、請購規(guī)定

請購的提出,核準權限

(1)原材料的提出:生產(chǎn)部按照生產(chǎn)方案提交下月原材料的需求量,由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。

(2)設備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出:由各部門提交《設備/物料選購申請單》,由各部門經(jīng)理簽字確認,報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

物料選購核準權限

(1)原材料的核準權限,接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格,選購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量,確定選購數(shù)量,做出選購方案,經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。

(2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權限,按照各部門提交的《設備/物料選購申請單》,外聯(lián)物料部應本著節(jié)省原則準時落實該配件或耗材的.使用狀況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時光是多長)。如有疑義應準時與申購部門交流。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

4、選購規(guī)定

選購方式

本公司選購方式普通有下列幾種:

(1)集中選購

(2)合約選購

(3)普通選購

除(1)(2)以外之物料,采納隨需求而選購之方式。

選購作業(yè)規(guī)定

詢價、議價

(1)選購人員接獲核準后之《設備/物料選購申請單》,應挑選至少三家符合選購條件的供給商作為詢價對象。(目前各原材料惟獨一家供給商)

(2)專業(yè)材料、用品或項目,外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

(3)選購議價選購交互議價之方式。

(4)議價應注重品質(zhì)、交期、服務兼顧。

合同的簽訂

(1)合同的內(nèi)容包括

貨物名稱,型號,數(shù)量,單價,總價格,發(fā)票,包裝

交貨地點,到貨日期

付款條件及方式

技術指標

驗收

爭議的解決

不行抗力

檢驗及索賠

(2)合同的制定

合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術指標由技術部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。

呈核及核準

(1)選購人員詢價、議價完成后,于《設備/物料選購申請單》上填寫詢價或議價結果。

(2)標準擬訂購供給商、交貨期限與報價有效期限,經(jīng)主管審核,并依選購核準權限呈核。

(3)選購核準權限規(guī)定,不論金額多寡,均應先經(jīng)選購經(jīng)理審核,主管副總核準。

(4)對于其他生產(chǎn)低耗品的選購,外聯(lián)物料部門接到申購部門《設備/物料選購申請單》后先落實是否需求購買,無誤后應按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》,具體說明所購物品緣由、數(shù)量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

訂購作業(yè)

(1)選購人員接獲經(jīng)核準之《設備/物料選購申請單》后,按照《選購方案》應以《選購訂單》形式向供給商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。

(2)合同選購按照選購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部選購員簽字確認合同內(nèi)容,申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量,物料部經(jīng)理簽字審核,由財務主管簽字核實資金,再呈主管副總審批簽字后實施選購。

(3)選購人員應控制物料訂購交期,準時向供給商跟催交貨進度。

驗收與付款

(1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù),不合格產(chǎn)品與供給商聯(lián)系退貨。

(2)依財務管理規(guī)定,辦理供給商付款工作。

1、制定目的

為確保材料高品質(zhì)低價格,從而達成降低成本之宗旨,規(guī)范選購價格審核管理,特制定本規(guī)則。

2、適用范圍

各項原物料選購時,價格之審核、確認,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)則處理。

3、價格審核規(guī)定

報價依據(jù)

技術部提供新材料之規(guī)格書,作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎,也作為供給商報價之依據(jù)。

價格審核

(1)供給商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。

(2)外聯(lián)物料部普通應選擇三家以上供給商詢價,以作比價、議價依據(jù)。

(3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核,認為需要再進一步議價時,退回選購人員重新議價,或由經(jīng)理親手與供給協(xié)商價。

價格調(diào)查

(1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門必需常常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù)。

(2)本公司各有關單位,均有義務幫助提供價格訊息,以利外聯(lián)物料部比價參考。

(3)單價漲跌之審核流程,應同新價格審核流程。

(4)選購數(shù)量或頻率有顯然增強時,應要求供給商適當降低單價。

1、制定目的

規(guī)范選購過程的品質(zhì)管理規(guī)定,使選購品質(zhì)管理有章可循。

2、適用范圍

本公司物料選購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)則執(zhí)行。

3、選購品質(zhì)管理規(guī)定

文件資料要求

物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在訂購單、選購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

(1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。

(2)產(chǎn)品技術精度、等級要求。

(3)各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。

合格供給商之挑選

物料選購,除經(jīng)總經(jīng)理特準外,均需向合格供給商訂購。

品質(zhì)保證之協(xié)定

愿材料料之選購,應由供給商承負品質(zhì)保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供給商允諾下列品質(zhì)保證:

(1)供給商應保證產(chǎn)品創(chuàng)造過程的須要控制與檢測。

(2)供給商產(chǎn)品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

(3)供給商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

(4)接受本公司須要之供給商調(diào)查、評鑒。

進貨驗收之規(guī)定

供給商提供之物料,必需經(jīng)過本公司倉庫、品管、選購等部門人員之相關驗收工作,主要包括下列幾項:

(1)選購員需確認訂購單、供給商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。

(2)倉庫管理員需確認數(shù)量。

(3)品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。

(4)檢驗合格后由選購員辦理入庫手續(xù)。

退還不合格品

對檢驗合格物料,入庫后應予以明確標識,以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供給商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時光、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區(qū)別、使用之便利)。

品質(zhì)糾紛處理

有關選購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。詳細規(guī)定如下:

處置依據(jù)

以雙方事先商定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù),并于訂購單上具體說明,其中涉及交貨時光、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。

選購物料退貨與索賠

(1)擬退回之選購物料應由倉管員清點收拾后,通知選購員。

(2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供給商換貨。

(3)訂制品之退貨,原則上要求供給商重做或修改至合格為止。

(4)確屬無法修復或供給商技術能力不足時,可取消訂單,另覓供給商。

選購其他索賠按照合同規(guī)定舉行索賠

小公司采購管理制度篇九

1.1制定目的:為確保選購交期管理更為順暢,特制定本制度。

1.2適用范圍:本公司選購之物料的交期管理,除另有規(guī)定外,需依本制度執(zhí)行。

(1)選購部負責本規(guī)則制定、修改、廢止之起草工作。

(2)供給鏈副總經(jīng)理負責本規(guī)則制定、修改、廢止之核準。

預防欠料及欠料跟進管理是選購的重點工作之一,同時也是為了確保選購交期,確保交期的目的,是須要的時光,提供生產(chǎn)所必須的物料,以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。

(3)因為效率受影響,需要增強工作時光,導致創(chuàng)造費用的增強。

(4)因為物料交期延誤,實行替代品導致成本增強或品質(zhì)降低。

(5)交期延誤,導致客戶削減或取消訂單,從而導致選購物料之囤積和其他損失。

(6)交期延誤,導致選購、運送、檢驗之成本增強。

(7)斷料頻繁,易導致相互協(xié)作的各部門人員勇氣受挫。

1.1選購部將請購、選購、供給商生產(chǎn)、運送及進料驗收等作業(yè)所需的時光予以事先規(guī)劃確定,作為各部門的參照依據(jù)。

1.2由電子、包材選購工程師負責收集各類原材料l/t,并綜合比較核實各類材料l/t的合理性,終于匯總發(fā)出,交由pmc部門下單組輸入epr舉行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。

1.3由pmc部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測選購的物料。見

2.1預先明確交期及數(shù)量,大訂單可采納分批交貨方式舉行。

2.3每周三由pmc負責跑出齊套分析,周四轉(zhuǎn)發(fā)選購,由選購按照齊套分析產(chǎn)生的三周交貨方案,依據(jù)不同材料對應的不同供給商,分離發(fā)給相關供給商三周交貨方案,并在一天內(nèi)要求各供給商確認答復交貨時光,最后由對應選購工程師匯總回復pmc實際可交貨時光,藉此每周滾動更新,確保相關供給商清晰所供之材料詳細的交貨時光及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。

3.3選購工程師需嚴格按招標份額舉行訂單分配,與此同時應充分同相關供給商舉行交流或者現(xiàn)場稽核,事先了解供給商的產(chǎn)能配備狀況,若其產(chǎn)能配備的確不能滿足當前分配份額額度的正常供給,或者品質(zhì)亦無法保證的狀況下,需準時填寫招標份額調(diào)節(jié)表,申請份額切換。

(4)請部分供給商提供生產(chǎn)進度方案及交貨方案,確保預防欠料

4.1選購工程師按照向pmc提前三天確認交貨方案是否欠料。盡早了解供給商之瓶頸與供給能力,便于實行對策。

4.2當執(zhí)行急單或者預計存在風險的訂單時,選購工程師應在供給商訂單執(zhí)行開頭生產(chǎn)的同時要求供給商自主提供生產(chǎn)進度方案及交貨方案,并以此同pmc要求交貨方案舉行核實對照,若不能滿足,則需立刻同供給商舉行商議,調(diào)節(jié)配置以滿足客戶交貨要求為先,若可以滿足,則依據(jù)此方案時光節(jié)點舉行監(jiān)督并敦促供給商嚴格執(zhí)行。

5.1選購人員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來源,以確保應急。

5.2工程部定期發(fā)出所有獨供材料列表,由供管部作為窗口提供推舉替代物料(選購部有優(yōu)選之替代物料亦可推舉),并由器件工程部主導替代物料的承認,終于加入bom。

(1)交期確定后方案員開頭實施對交期執(zhí)行狀況跟蹤確認,選購工程師按照每周齊套分析回復的《選購欠料復期表》,重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《選購物料跟蹤管控表.》,每日對表中材料一一舉行跟催及確認最新生產(chǎn)進度情況,并按照變化狀況不斷更新《選購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。選購工程師在訂單執(zhí)行過程中應保持同相關供給商的交流,對于供給商反饋的異樣必需在第一時光賦予幫助處理,包括技術支援、品質(zhì)輔導等。

(2)交期,規(guī)格及數(shù)量變更的準時聯(lián)絡與通知以確保維護供給商的利益,協(xié)作本公司之需求。

當交貨方案有變更時應第一時光以郵件以及電話的方式務必通知到相關供給商,確保不能因交貨方案變更未準時知會供給商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應牽頭協(xié)調(diào)供給商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

(3)供給商交期管理辦法:按照不同供給商或不同輕重緩急狀況用不同跟進辦法

3.1方案審核法:按照供給商對訂單交期回復結果和對供給商交貨方案確實認來跟蹤交貨狀況。此辦法適應于組織架構完美、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為a級以及長久合作的重要供給商。

3.2生產(chǎn)會議逼迫法:對于訂單批量比較大且分批交貨,存在選購風險,選購周期比較長,并且是重點保障的客戶產(chǎn)品的物料,實行定期例會與供給商及相關部門會議研討的方式,審批分批交貨方案,要求供給商重點確保的辦法。

3.3實績管理法:按照供給商對下達訂單回復結果,通過每月或每周考核供給商按期交貨的辦法。此辦法適應于重要供給商、戰(zhàn)略供給商、有自我管理目標的供給商。

3.4盯人逼迫法:在供給商交期延誤或即將延誤,選購員直接支配供給商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)方案或到供給商處現(xiàn)場跟蹤供給商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等狀況,并要求供給商提供天天的生產(chǎn)報表,確保供給商的生產(chǎn)狀況在監(jiān)控之中,以保證按時交貨的辦法。此辦法適應于供給商管理混亂,組織架構不完整,訂單混亂,新供給商新訂單,有風險的訂單或緊張插單等狀況。

3.5分批選購法:為了回避選購風險,將一個大的選購訂單分解成若干小訂單來選購的.辦法。要求按公司生產(chǎn)時光交貨。此辦法適應于新供給商、價格波動較大的物料選購??刂乒┙o商物資停歇在公司時光從而減低庫存。

3.7異狀報告法:要求供給商在一定時光段前(根據(jù)生產(chǎn)方案鎖定的方案時光),對可能浮現(xiàn)的延遲交貨,質(zhì)量異樣以及人員、資源短缺等狀況舉行8d報告的辦法。此辦法適應于全部浮現(xiàn)異樣的供給商。對于管理松散、方案性不強、頻發(fā)質(zhì)量問題的供給商和資金實力較弱的供給商尤其要關注。

3.8責任賠償法:按照合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議商定,對于交期延誤、因供給商緣由產(chǎn)生高額運費,以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等狀況,而影響生產(chǎn)方案的有效落實時,對供給商實施經(jīng)濟上索賠的辦法。此辦法適應于全部負有責任的供給商。

3.9進度表監(jiān)控法:為了確保供給商按期交貨,對預測到可能存在潛在交期風險的供給商實施審批分交貨方案。生產(chǎn)方案,生產(chǎn)進度表監(jiān)控的辦法舉行管理的辦法。此辦法適應于外協(xié)或外發(fā)供給商,風險供給商、新供給商、老供給商新產(chǎn)品以及重要的二級供給商。

3.10預警法:對于首家供給商或重要客戶指定供給商交貨實施重點跟蹤,要求供給約定期在交貨前(例如3—5天)向客戶提醒的辦法。

準時支配技術、品管人員對供給商舉行指導,須要時可以考慮到供給商處舉行驗貨,以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。

依供給商績效考核方法舉行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以催促供給商提高交期達成率。

針對供給商交期延遲的案例,選購工程師準時組織供給商舉行檢討,并以8d報告格式要求供給商舉行緣由分析及提出改善對策。

依供給商考核結果與協(xié)作度,考慮更換、淘汰交期不佳之供給商,或削減其訂單。

針對交貨極差之供給商,屢教不改者選購工程師可填寫“招標份額調(diào)節(jié)申請單”,削減其訂單份額,經(jīng)供管部綜合考核,符合淘汰條件的,準時淘汰更換此供給商。

須要時加重違約的懲處力度,并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。

對于交貨協(xié)作良好之供給商,在每次招標份額分配中,應重點考慮交期表現(xiàn)并賦予其適當訂單份額傾斜,對于違約或交期表現(xiàn)較差供給商,削減份額分配,并在實際交貨案例中,如浮現(xiàn)實質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線,統(tǒng)計損失折算相應金額并向供給商索賠。

小公司采購管理制度篇十

一、為規(guī)范公司物資采購,降低物資采購成本,保證公司各類物資的供應,加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

三、采購部根據(jù)市場信息進行質(zhì)價比較采購,同時在付款方式上采取貨到付款或分期付款的方式,降低采購風險。

四、采購部崗位職責

1、負責制定物料采購管理制度和內(nèi)部崗位職責;

2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監(jiān)督管理;

3、負責物料采購計劃的編制,采購合同的簽訂和保管;

4、負責材料采購的詢價、談判、比質(zhì)、比價;

5、負責按時完成部門所需的所有物料的采購,保質(zhì)保量;

6、負責轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。

7、采購部負責管理各種檔案,如采購合同、各種批準文件、公司簽發(fā)的各種文件等;

8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應付賬款,并定期與財務部核對。

五、物料采購原則

1、未經(jīng)批準的材料不得采購;

2、倉庫庫存物料應使用優(yōu)先;

3、在建立合格供應商名單時,本著遠近采購的原則;

4、采購物資時盡量采用銀行結算,減少現(xiàn)金結算;

6、對于先試用的材料,用戶部門必須出具測試報告并批準后才能購買。

六、為節(jié)約采購成本,公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時,要從實際工作出發(fā),避免盲目報送物資采購計劃,避免物資積壓損失。

七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃,每月日前將下個月的.采購計劃提交給采購部門,經(jīng)采購部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會議。

八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號必須齊全。如果材料不完整,原料清單供應商承擔50%的經(jīng)濟損失,部門承擔30%的經(jīng)濟損失;同時,采購部門有權拒絕采購型號不完整的材料。

在采購合同期間,嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)營人的經(jīng)濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況,應與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。

十、在材料采購過程中,如果工程部和設計院出具的原材料出現(xiàn)短缺,采購部門應征求用戶的意見,在用戶同意并簽字確認后,采購用戶愿意接受的替代品。否則,后果由采購部直接負責。

十一、若采購部門未能及時完成采購任務,應盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報原因并提出補救措施。

十二、物料到達倉庫后,采購部檢驗人員應將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號通知質(zhì)檢部,并在約定時間到達現(xiàn)場進行檢驗。

十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應及時與供應商溝通,及時退換材料。

十四、所有對外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購部門確認,并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準后方可對外協(xié)調(diào)。

十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫,由倉管員辦理入庫手續(xù);如貨票在同一行,由倉管員打印入庫單,驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同,倉庫管理員會在發(fā)票到達后打印入庫收據(jù)。

十六、采購部收到入庫清單后,應盡快到財務部辦理開具借條的手續(xù)。每月25日以前,減到20萬元的限額。

小公司采購管理制度篇十一

為了進一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑)產(chǎn)品質(zhì)量,準時了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標準狀況和舉行復核,企業(yè)應準時向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標準等資料,并仔細管理,特制定如下制度:

2、堅持“按需進貨、擇優(yōu)選購”的原則,注意醫(yī)療器械選購的時效性和合理性,做到質(zhì)量優(yōu)、費用省、供給準時,結構合理。

3、企業(yè)在選購前應該審核供貨者的合法資歷、所購入醫(yī)療器械的合法性并獵取加蓋供貨者公章的相關證實文件或者復印件,包括:

(1)營業(yè)執(zhí)照;

(2)醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營的.許可證或者備案憑證;

(3)醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證;

(4)銷售人員身份證復印件,加蓋本企業(yè)公章的授權書原件。授權書應該載明授權銷售的品種、地域、期限,注明銷售人員的身份證號碼。

須要時,企業(yè)可以派員對供貨者舉行現(xiàn)場核查,對供貨者質(zhì)量管理狀況舉行評價。

如發(fā)覺供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營行為時,應該準時向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。

4、企業(yè)應該與供貨者簽署選購合同或者協(xié)議,明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價、金額等。

5、企業(yè)應該在選購合同或者協(xié)議中,與供貨者商定質(zhì)量責任和售后服務責任,以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。

6、企業(yè)在選購醫(yī)療器械時,應該建立選購記錄。記錄應該列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。

8、每年年底對供貨單位的質(zhì)量舉行評估,并保留評估記錄。

1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時,應該核實運送方式及產(chǎn)品是否符合要求,并對比相關選購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械舉行核對。交貨和收貨雙方應該對交運狀況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應該立刻報告質(zhì)量負責人并拒收。

2、隨貨同行單應該包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號(或者備案憑證編號)、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、數(shù)量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容,并加蓋供貨者出庫印章。

3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械,應該按品種特性要求放于相應待驗區(qū)域,或者設置狀態(tài)標示,并通知驗收人員舉行驗收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應該在冷庫內(nèi)待驗。

1、公司須設專職質(zhì)量驗收員,人員應經(jīng)專業(yè)或崗位培訓,經(jīng)培訓考試合格后,執(zhí)證上崗。

3、驗收記錄上應該標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應該注明不合格事項及處置措施。

4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械舉行驗收時,應該對其運送方式及運送過程的溫度記錄、運送時光、到貨溫度等質(zhì)量控制情況舉行重點檢查并記錄,不符合溫度要求的應該拒收。

5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗合格報告單。

6、外包裝上應標明生產(chǎn)許可證號及產(chǎn)品注冊證號;包裝箱內(nèi)沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。

7、對與驗收內(nèi)容不相符的,驗收員有權拒收,填寫‘拒收通知單’,對質(zhì)量有疑問的填寫‘質(zhì)量復檢通知單’,報告質(zhì)量管理部處理,質(zhì)量管理部舉行確認,須要的時候送相關的檢測部門舉行檢測;確認為內(nèi)在質(zhì)量不合格的根據(jù)不合格醫(yī)療器械管理制度舉行處理,為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知選購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。

8、對銷貨退回的醫(yī)療器械,要逐批驗收,合格后放入合格品區(qū),并做好退回驗收記錄。

質(zhì)量有疑問的應抽樣送檢。

9、入庫商品應先入待驗區(qū),待驗品未閱歷收不得取消待驗入庫,更不得銷售。

10、入庫時注重有效期,普通狀況下有效期不足六個月的不得入庫。

11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標準及有疑問的醫(yī)療器械,應單獨存放,作好標記。并立刻書面通知業(yè)務和質(zhì)量管理部舉行處理。未作出打算性處理看法之前,不得取消標記,更不得銷售。

12、驗收合格后方可入合格品庫(區(qū)),對貨單不符,質(zhì)量異樣,包裝不牢固,標示含糊或有其他問題的驗收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫(區(qū)),并與業(yè)務和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作退廠或報廢處理。

附:1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證

2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照

3、購銷合同(記錄)

4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術要求(質(zhì)量標準)復印件材料(并蓋章為準)。

5、醫(yī)療器械驗收記錄。

6、隨貨同行單

7、拒收通知單

8、質(zhì)量復檢通知單

小公司采購管理制度篇十二

對于采購過程進行控制,以保證供應方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。

適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制

3.1公司負責對供應方的評價和采購的實施。

3.2品管部負責對采購產(chǎn)品進行質(zhì)量驗證。

3.3相關部門參與對供應方的評價。

3.4總經(jīng)理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。

4.1采購產(chǎn)品的分類:采購產(chǎn)品依據(jù)其對過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類:

a類:指直接影響最終產(chǎn)品關鍵質(zhì)量特性(安全衛(wèi)生特性)的外購、外協(xié)產(chǎn)品,

如:原料淡水魚、輔料等:

b類:指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品,如:商標紙、塑料袋等;

4.2供應方的選擇的評定

4.2.1對供應方的要求

a)供應符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品,質(zhì)量長期穩(wěn)定;

b)交貨及時,符合合同要求;

c)發(fā)貨數(shù)量準確;

d)價格經(jīng)濟合理;

e)提供認真負責、及時的服務

根據(jù)這一要求,公司優(yōu)先從已有供貨關系的廠家中進行初選,如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。

4.2.2對供應方的評價方法:

4.2.2.1a類產(chǎn)品供應方的'評價

供應方如已有供貨關系,則先由公司辦公室會同品管部、生產(chǎn)部,分別對供應方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價,并提供供應方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價的依據(jù),最后由總經(jīng)理作出評價結論。

如初選的是新供應方,則應對其產(chǎn)品進行抽樣檢驗和試用,根據(jù)檢驗和試用結果。再對其進行評價。

供應概況可以函調(diào)或現(xiàn)場考察,如了解,公司辦公室可以由直接填寫。

4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應方的評價:

對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應方,由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方,則應對其產(chǎn)品進行試用,根據(jù)試用結果,再對其進行評價。

4.4.2.3對已調(diào)查評價,且具備合格供應方條件的供貨廠家,由采購部編制《合格供應方名錄》。經(jīng)廠長批準后,供采購時使用。

4.2.3對合格供應方的控制

為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求,應對合格供應方采取必要的控制措施,方法如下:

b)當供應方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時,倉庫應對該批產(chǎn)品進行標識、隔離,并由品質(zhì)部通知公司辦公室,對不合格品進行處理。

c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應方,品質(zhì)部簽署意見后交供應方,并要求其采取糾正措施,限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽,連續(xù)出現(xiàn)不合格,而又不進行改進的供應方,由公司辦公室報總經(jīng)理批準,取消其合格應方資格。

4.3采購實施

4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計劃、實際庫存量、采購產(chǎn)品技術要求制定采購計劃,經(jīng)總經(jīng)理同意后實施采購。

4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術和質(zhì)量要求,還包括對供應方的質(zhì)量保證要求,即:

a)采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求;b)表明產(chǎn)品技術,質(zhì)量要求和驗收所依據(jù)的標準的適用版本。c)質(zhì)量保證標準的名稱和適用版本。

4.3.3采購產(chǎn)品時是否需要簽訂采購合同,視具體情況而定,如不需簽訂采購合同,則應以采購計劃作為采購的依據(jù)。

4.3.4當生產(chǎn)需要,在合格供應方處不能及時采購到的情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由公司辦公室實施臨時采購。

4.4采購產(chǎn)品的驗證

4.4.1a類采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫,b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符,如有不符,由采購部與供應方聯(lián)系處理。

4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產(chǎn)品進行驗證,其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應按合同中的規(guī)定執(zhí)行。

4.4.3當顧客有要求并在合同規(guī)定時,本公司的客戶或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質(zhì)量進行了有效控制的依據(jù),也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任和排除其后顧客的拒收。

4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理,按《倉庫管理制度》執(zhí)行。

小公司采購管理制度篇十三

1、凡屬醫(yī)療、教學、科研所需用的.儀器、設備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等,均由相關部門統(tǒng)一負責采購,供應、調(diào)配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規(guī),依據(jù)招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的商品,須經(jīng)院領導批準通過政府招標采購后,方可進行采購。

2、根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃,編制采購預算。

3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等,根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃,進行定點采購。

5、所有采購商品,必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次,制表上報。

7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管,作到帳物相符,帳帳相符。

小公司采購管理制度篇十四

第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機制,確保材料批價、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進行,根據(jù)有關法律、法規(guī),結合公司實際,制定本規(guī)定。

第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務。

第三條、根據(jù)項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標時一并確定。

第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據(jù)項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。

第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商.

第七條、項目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關部門統(tǒng)一安排供應,材料供至現(xiàn)場后由項目部(公司)組織對材料進場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進行驗收。

第八條、職責分工

1、項目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量的確認、材料價格市場行情的調(diào)研和考察、材料價格的批復。

2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。

第九條、限價和批價程序

1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認后報計劃預算部。

2、計劃預算部根據(jù)項目部所報明細進行市場調(diào)研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。

3、項目部根據(jù)計劃預算部的限價,結合各自項目部對市場價格調(diào)查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復。如批價不高于限價,則由項目部自行批復;如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經(jīng)批準后方可正式批價。

第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研,并建立起材料、設備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的價格情況;主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。

第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。

第十二條本辦法由xx負責解釋。

第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

小公司采購管理制度篇十五

一、目的:

為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

三、職責權限

1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

2、分管副總、財務負責人負責采購管理制度的審核;

3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由采購部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的'情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

(1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由采購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則:

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請:

經(jīng)營性物品采購,(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由采購部負責采購物品,非經(jīng)營性物品采購,每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。

每月25日前,需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價:

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

(2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、

原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認:

(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇:

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定:

(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

(1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

7、驗收入庫:

采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨公司手續(xù)。

8、對帳付款:

采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、采購流程圖:(附后)

六、考核

凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自20____年1月1日起執(zhí)行。

八、本制度附件:

1、《請購單》

2、《采購詢價記錄表》

小公司采購管理制度篇十六

供物資供應保障,根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

務能力,綜合科嚴格遵守公司的.各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執(zhí)行。

、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

5、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂:

備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。

人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

同、協(xié)議的注意事項為:

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

小公司采購管理制度篇十七

5、對長期主要供應商進行資信調(diào)查,實行定期登記評估并進行調(diào)整;

11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。

為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

1 、目的作用

1)、可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

2)、可作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

3)、可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

2 、采購部人員職責及管理制度

1)、熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

2)、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

3)、編制采購計劃。負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實施,保證經(jīng)營過程中的物資供應。

4)、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

5)、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

6)、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

7)、大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

8)、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

9)、及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

10)、加強物資采購檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡,并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

11)、做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

12)、完成領導交辦的其他工作。

1、采購員須注重職業(yè)道德,品行端正。做到不吃回扣,不貪污受賄,不吃請,不虛開發(fā)票,不從中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。

2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結,邊學習邊實踐,不斷提 高自己的.采購業(yè)務水平。

3、定期匯總所進的采購資料,協(xié)助財會進行成本核算。

4、建立材料采購供應渠道,進行供應商的擇優(yōu)選擇,新供應商的開發(fā)工作。

5、加強與使用材料部門的聯(lián)系,尤其是按時、按質(zhì)、按量控制好各部門所需的各種材料,確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。

6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明,嚴禁購進質(zhì)量不合格材料,同時監(jiān)控材料使用狀況,控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

7、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下,應立即采取緊急措施,并與有關部門進行協(xié)商處理。

8、做好供應商的選擇、評議工作,建立牢固、可靠的供應基地,并不斷挖掘供應商,以保證材料供應的不間斷性。

1、主持采購部的全面工作。

2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。

3、根據(jù)營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃,并督導實施。

4、制定本部門的物資管理相關制度,使之規(guī)范化。

5、制定物資采購原則,并督導實施。

6、做好采購的預測工作,根據(jù)資金運作情況,材料堆放程度,合理進行預先采購。

7、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習,精通采購業(yè)務和技巧,培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

8、帶頭遵守采購制度,杜絕不良行為的產(chǎn)生。

9、控制好物資批量進購,避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。

10、監(jiān)控物品流通的狀況,控制不合理的物資采購和消費。

11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作,協(xié)助財會進行審核及成本的控制。

12、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準:

1. 公司每個月的出貨量。

2. 訂單的準時交貨率。

3. 庫存資金的大小。

4. 物料的準時交貨率。

工作重點:

通過pc、mc,如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準時交貨。

工作禁忌:

生產(chǎn)準時交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準。

任職資格:

1.工作經(jīng)驗:5年以上大型公司pmc管理工作經(jīng)驗。

2.專業(yè)背景要求:曾從事化工業(yè)工作2年以上;

3.學歷要求:大專以上;

4.年齡要求:30歲以上;

5.個人素質(zhì):積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng),嚴格遵守采購紀律,積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。

2、采購員在工作中不辭辛勞,多跑、多對比,精通采購業(yè)務,選擇供應商時貨比三家,盡量壓低采購成本。

3、按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作,采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。

4、對審批后的采購計劃組織實施,確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。

5、有效進購所需物資,確保生產(chǎn)及銷售的順利進行。

6. 負責跟蹤物料交期,保證物料的正常供應,并制定《物料供應計劃表》。

7. 負責辦理退貨、補貨事宜,并追蹤物料到位。

8、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準:

1. 采購物料供應準時。

2. 物料的采購周期和物料的品質(zhì)水平。

3. 降低采購成本。

工作禁忌:

物料準時交貨率低、物料單價高。

任職資格:

1. 工作經(jīng)驗:3年以上采購工作經(jīng)驗。

2. 專業(yè)背景要求:熟化工業(yè)的物料;

3. 學歷要求:大專以上;

4. 年齡要求:28歲以上;

5 . 個人素質(zhì):口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

本規(guī)定與公司相關規(guī)定一并執(zhí)行,執(zhí)行起始時間為20xx年1月1日,其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準,由公司監(jiān)督執(zhí)行。

生效:以上規(guī)定從20xx年1月1日起生效

適用群體:采購部所有采購及相關人員

解釋權:歸北京市xx有限公司

監(jiān)督執(zhí)行:采購部

小公司采購管理制度篇十八

1.本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

2.單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

3.低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。

采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

1.組織實施集中采購;

2.組織由公司撥款的大型采購活動;

3.受各公司的委托,代其組織采購事宜;

4.負責采購合同的管理;

5.擬定公司采購政策;

6.管理和監(jiān)督公司采購活動;

7.審批管理進入采購名單的供應商資格;

8.審批取得公司采購業(yè)務的代理資格;

9.擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。

2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。

3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。

5.下列情況可采用單一來源方式采購。

(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司采購預算;

(2)編制并批復公司采購計劃;

(3)確定采購方式;

(4)訂立及履行采購合同;

(5)驗收;

(6)結算。

2.采購單位的采購計劃按以下要求報送:

(1)采購計劃的報送。

各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續(xù)。

(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。

3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。

4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后,方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應將合同副本報財務中心備案。

6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。

7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

(2)應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關手續(xù)。

1.采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:

(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;

(3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;

(4)采購執(zhí)行機構是否按規(guī)定的時間完成采購任務;

(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

(6)應當監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

2.采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應通過財務中心核準。

采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

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小公司采購管理制度篇十九

為確保對影響采購質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié)實施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。

適用于公司在工程建設和生產(chǎn)準備過程中的所有產(chǎn)品或服務的采購控制。

3.1采購管理實行業(yè)務管理原則和法律歸口管理的原則。

3.2總經(jīng)理負責領導公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領導公司的采購管理。

3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。

4.1.1物資部負責與設備、材料等有關的采購管理工作,包括:

設備、原輔材料;

生產(chǎn)性低值易耗品;

非標設備加工承攬;

貨物倉儲保管;

貨物運輸;

貨物保險;

行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。

4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關的采購管理工作,包括:

人員聘用;

培訓;

法律咨詢;

審計事務;

廣告、宣傳;

后勤管理;

綠化維護;

行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。

4.1.3計劃部負責與工程建設有關的勞務采購的采購管理工作,包括:

建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);

工程監(jiān)理;

技術引進;

工程設備安裝調(diào)試;

技術咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗;

財產(chǎn)保險;

財產(chǎn)租賃;

其他與工程建設有關的采購。

4.2采購的申請

4.2.1工程項目(勞務)采購的申請

由工程項目涉及業(yè)務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領導批準后備案并進行采購管理工作。

4.2.2物資采購申請

4.2.2.1工程用物資的采購申請

由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè))負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請

由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)工程預算以及年度預算提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。

4.2.3培訓采購申請

由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后,由綜合管理部組織采購。

4.2.4其他采購申請

由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準,由采購主要管理部門組織采購。

4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

4.3.1各管理部門應建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據(jù)以下信息確定:

供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;

供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;

供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;

公司專業(yè)技術人員的推薦;

承辦部門在市場上了解、收資的信息。

4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負責組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進行調(diào)查,進行資質(zhì)審查。

4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應包括:

主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;

履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。

4.3.4潛在合格供方的'資質(zhì)審查經(jīng)相關部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后,納入合格供方名錄。

4.3.5相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。

4.4勞務、物資及服務的采購管理

4.4.1申請經(jīng)公司領導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內(nèi)的采購管理。

4.4.2采購的標的金額按以下管理內(nèi)容進行管理:

4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領導或授權人確定供方后實施采購。

4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領導小組確定投標方,在招標領導小組的領導下,由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標,確定供方后實施采購。

4.5招標管理

4.5.1公司依法成立公司招標領導小組、招標工作小組。

4.5.2公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構,決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。

4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。

4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執(zhí)行。

4.6合同管理

4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。

4.7采購產(chǎn)品的驗證

4.7.1勞務采購的驗證

產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規(guī)定》進行驗收,并根據(jù)相關供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務進行勞務和服務采購的驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

4.7.2物資采購的驗證

產(chǎn)品交付時,物資部按《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進行產(chǎn)品驗證,問卷調(diào)查可作為合格供方復評的輸入。

4.7.3服務采購的驗證

綜合管理部根據(jù)服務采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務相關供方的服務態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

4.8對供方采購勞務、服務及物資的管理

4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權,重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報計劃部備案。

《培訓控制程序》

《合同管理辦法》

《工程招標管理實施細則》

《物資招標管理實施細則》

《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》

《工程驗收管理規(guī)定》

《工程項目(勞務)采購申請表》

《物資采購申請表》

附錄a流程圖

附錄b《工程項目(勞務)采購申請表》

附錄c《物資采購申請表》

附錄a

(資料性附錄)

流程圖

a.1合格供方名錄建立流程圖

a.2

使用部門采購申請

采購管理控制流程圖

附錄b

(規(guī)范性附錄)

工程項目(勞務)采購申請表

附錄c

(規(guī)范性附錄)

小公司采購管理制度篇二十

第一條為加強對原材料采購業(yè)務的內(nèi)部控制,規(guī)范采購行為,防止采購和支付過程中的錯誤和欺詐行為,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和集團公司的要求,制定本制度。

第二條本制度所稱采購,主要是指采購原材料和支付貨款的行為。

第三條采購業(yè)務內(nèi)部控制的建立和實施,至少應加強以下關鍵方面或關鍵環(huán)節(jié)的風險控制,并采取相應的控制措施:

1、權責劃分明確,機構設置和人員配置科學合理;

2、采購計劃和批準程序明確;

4、明確付款方式、程序、審批權限及與客戶對賬方式。

第二章職責劃分和授權審批

第四條建立采購業(yè)務崗位責任制,明確相關部門和崗位的職責和權限。

采購業(yè)務的集中管理部門是集團公司的市場部,協(xié)調(diào)部門是銷售部。他們各自的職責是:

市場部:

1、采購計劃審批;

2、詢價及供應商確定;

3、采購合同的審核和歸檔;

4、付款審核。銷售部門:

5、采購和驗收;

第五條建立采購支付業(yè)務授權制度和審批制度,按照規(guī)定的權限和程序辦理采購支付業(yè)務。逐步實行集中或相對集中采購,提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本費用。

第六條購貨、付款業(yè)務應當按照計劃、審批、購貨、驗收、付款等程序辦理,在購貨、付款的各個環(huán)節(jié)建立相關記錄并填寫相應憑證,建立完善的購貨登記制度,對購貨合同、驗收憑證、入庫憑證、購貨發(fā)票等單據(jù)和憑證應當加強。

第三章采購計劃和審批控制

第七條建立計劃采購制度,采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上,明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關要求和標準、到貨時間等。

第八條加強采購業(yè)務的計劃管理。對于有計劃的采購項目,市場部要嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務;計劃采購項目應當有完備的批準程序。

第九條原料的月度和年度供應計劃必須報市場營銷部批準。

第四章采購與驗收控制

第十條建立采購和驗收管理制度,對采購方式的確定、供應商選擇、驗收程序和計量方法等作出明確規(guī)定,確保采購過程的透明度。

建立供應商評估體系。由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評估,包括采購原材料的質(zhì)量、價格、交貨期、付款條件、供應商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等,并根據(jù)評估結果對供應商進行調(diào)整。

第十一條采購方式應當根據(jù)原材料的性質(zhì)和供應情況確定。大宗原材料可以通過訂單或合同購買。

第十二條充分了解和掌握供應商的信譽、供貨能力等方面的信息。采購、使用等部門應參與質(zhì)量和價格的比較,并按規(guī)定的授權和批準程序確定供應商。

第十三條建立原材料驗收制度。銷售部門接受采購原材料的質(zhì)量、計劃、數(shù)量、質(zhì)量等相關內(nèi)容,并對該批材料負責。驗收負責人在驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況,應立即報市場部備案。

第五章支付控制

第十四條市場部、財務部在辦理支付業(yè)務時,應嚴格審核和記錄購貨合同約定的付款條件和購貨發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性和合法性。

第十五條嚴格執(zhí)行預支賬戶、預支存款審批程序,加強預支賬戶、預支存款管理。

加強預付款監(jiān)測,定期跟蹤核實。綜合判斷預付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風險;及時對可疑的提前支付采取措施,最大限度地降低提前支付的資金風險和損失的可能性。

第十六條加強應付賬款和應付票據(jù)的管理,按照約定的付款日期、付款條件等,指定專人管理應付賬款。

第十七條建立不合格原料的處理制度,并嚴格執(zhí)行。

第十八條與供應商定期核對應付賬款、應付票據(jù)、預付款等往來賬款。如有差異,應及時查明原因并處理。

第六章監(jiān)督檢查

第十九條建立采購業(yè)務監(jiān)督檢查制度,明確監(jiān)督檢查人員的職責和權限,定期或不定期進行檢查。

第二十條供應部應當采取措施,糾正和完善采購業(yè)務監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)。

公司采購管理制度規(guī)定3

為加強公司基本建設的經(jīng)營和財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提高公司采購效率,更好地為公司基本建設提供材料設備供應保障,根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

1、集團公司應當設置專職材料設備自購資金采購人員和管理人員,具有與其所從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務能力。綜合部門要嚴格遵守公司各項管理制度和采購管理流程,忠于職守,誠實自律,符合為基礎設施服務的宗旨。

2、公司財務部門負責審核和監(jiān)督材料設備的所有采購合同,確保公司所有經(jīng)濟行為的'合理性和經(jīng)濟性。計劃部負責批準采購計劃,確保采購的合理性和采購資金的落實。

3、收集公司基礎設施所需的材料設備采購需求(公司集中控制),編制各階段采購計劃,報公司財務部門批準實施。

4、按時完成各階段采購計劃和零星采購計劃,在保質(zhì)保量的情況下,及時準確地為基礎設施建設提供采購服務,及時征求施工單位對所供材料的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格、價格、交貨期等要素的意見,改進不足之處。

5、積極參與集團公司和煤礦組織的大宗物資采購和招標,并提出合理建議。

6、采購合同簽訂:

在初步確定供應商和擬采購材料設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織與相關供應商就擬采購材料設備的價格進行談判,并簽訂采購意向合同和協(xié)議。

公司供應部、辦公室將采購合同、協(xié)議、采購計劃報送公司企劃部審核。經(jīng)事先審核確認其合法性和經(jīng)濟性后,由供應部和辦公室報公司財務總監(jiān)批準,簽字批準后,與相關供應商簽訂正式采購合同和協(xié)議。

7、簽訂采購合同和協(xié)議的原則和注意事項是獨立自愿的,平等協(xié)商是簽訂采購合同和協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同和協(xié)議的注意事項:

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容和履行方式必須符合法律規(guī)范。

合同和協(xié)議的條款必須符合公司的利益,不得與公司的利益發(fā)生沖突。

履行合同和協(xié)議的條件和方法必須完整和可操作,以避免不確定的法律和經(jīng)濟責任糾紛。

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