最新績效自評復核報告范文(15篇)

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最新績效自評復核報告范文(15篇)
時間:2023-11-06 09:21:15     小編:紫薇兒

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績效自評復核報告篇一

根據貴單位要求,我局認真梳理財政購買服務項目,現針對20xx年項目方案、日照分析報告第三方復核工作開展情況報告如下:

(一)項目背景。

20xx年11月30日,亳州市人民政府辦公室出臺了《亳州市人民政府辦公室關于公布市直單位取消政務服務事項申請材料清單的通知(亳政辦秘〔20xx〕225號)》,亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局政務服務事項申請材料清理清單關于“建設工程規(guī)劃許可證核發(fā)”申請材料中已將建筑專業(yè)施工圖、審圖合格證、面積統計表等直接取消。因此我院自20xx年1月1日以后通過規(guī)委會研究的項目,不再進行施工圖審查,我院隨機取消施工圖復核。針對規(guī)劃設計方案技術、日照分析審查審批環(huán)節(jié)開展了第三方技術復核。

(二)項目主要內容、用途和涉及范圍。

1.主要內容。針對項目規(guī)劃設計方案關于建筑功能、容積率、建筑密度、綠化率、停車位、建筑高度、配套設施等內容和指標進行第三方復核,確保項目設計單位各項指標符合國家標準和技術規(guī)范、符合城市總體規(guī)劃剛性約束、符合規(guī)劃設計條件要求、符合《控規(guī)通則》規(guī)定要求。

2.用途。主要用于規(guī)劃設計方案、日照分析報告2個方面的技術性復核。

3.范圍:主要針對亳州市中心城區(qū)218平方公里范圍內的建設項目進行復核。

(一)項目組織情況。

為進一步提升規(guī)劃管理效率和質量,20xx年以來,根據規(guī)劃管理需要,我局通過公共資源交易中心陸續(xù)招標了第三方核實庫,共計招標了安徽丹華規(guī)劃建筑設計有限公司、上海申聯建筑設計有限公司、亳州市規(guī)劃建筑設計有限公司、安徽中甲建筑規(guī)劃設計有限公司等24家單位入庫,服務有效期為2—3年。方案核查費用為0.1元/平方米,日照分析報告第三方復核費用為0.3元/平方米。

(二)項目管理情況分析。

上述24家單位平時均為市公共資源交易中心管理。另外,我院根據第三方復核工作開展的實際,結合相關法規(guī)和管理規(guī)定,制定了《亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局技術復核第三方機構管理暫行辦法》、《亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局第三方復核確認實施細則》等管理辦法,對第三方復核單位確認原則、使用范圍、責任科室、具體行為要求、不良行為管理,誤差范圍、其他技術界定等第三方復核機構進行了約束性管理和技術指導,為第三方復核單位日常管理提供了基本遵行。

(一)項目資金使用情況。

20xx年第三方復核單位財政預算列支200萬,其后因取消施工圖復核,日照分析實施抽查復核,資金主要用于方案技術復核。再加上20xx年6月份后使用網上商城中介服務第三方核實進行復核,后因第三方核實庫內存在大量測繪驗線單位無法正常使用,與公共資源交易中心對接暫時使用設計類房屋建筑設計庫進行復核,因該庫費率為50%-60%,致使20xx年我院方案技術復核費用大幅降低。截至20xx年12月,我局方案技術第三方復核55.41萬元已經支出完畢。服務和經費使用績效情況均較好。但復核投標單位反映價格過低,在抽取過程中存在多次流標情況。

(二)服務監(jiān)管情況。

第三方復核單位由市公管局統一監(jiān)管,平時我院根據《亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局技術復核第三方機構管理暫行辦法》進行監(jiān)管。主要要求:一是要求符合單位接到任務后,最長7日內完成復核工作,提交正式復核成果報告;二是責任科室每季度對第三方復核單位進行一次集體約談,明確責任,壓實任務。分管領導每半年集體約談一次,規(guī)范復核行為,防范廉政風險;三是進行不良行為管理,不良記錄有效期兩年,兩年內累計達三次不良記錄的,市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計院取消該單位參加復核資格,兩年內不得參與由市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計院組織的`第三方復核;四是向省設計主管部門和單位注冊地設計主管部門通報,并取消該單位參加復核資格,構成犯罪的,移交司法部門處理。

根據亳府法〔20xx〕387號文件精神,自20xx年1月1日開始,原市公管局第三方服務庫取消,不再受理第三方服務庫抽取工作。我院方案技術第三方復核單位抽取網上商城中介服務采購。當然,在使用網上商城中介服務時因復核庫費率問題,導致單價過低,多次流標。我院發(fā)現此類問題積極在與公共資源交易中心積極對接,公共資源交易中心已同意為我院另建建筑規(guī)劃設計方案審核技術復核庫。同時,涉及到的專項資金問題也同步征求貴單位意見。

總之,20xx年的方案指標復核工作更加便捷、科學,網上競價機制降低財政成本、減少企業(yè)負擔,是政府采購項目更有效率、更有質量。

績效自評復核報告篇二

(一)主管部門自評基本情況。風正鄉(xiāng)主管的8個部門,對部門整體績效目標,26項專項資金績效目標和26項預算項目績效目標,涉及資金2168.6333萬元進行了自評。

(二)部門自評結果。涉及資金2168.6333萬元,涉及項目26個,未完成績效目標的項目有0個,涉及資金0萬元;完成情況與年初目標差距較大的項目無。具體情況見后附匯總表。(冀財農【2019】147號2020年農村綜合改革資金45萬元和邯財農【2020】53號2020年農村綜合改革資金5萬元;冀財預[2019]66號東六方至張屯莊道路硬化82.5212萬元,冀財預[2019]66號東六方至張屯莊道路硬化27.2717萬元;環(huán)保所經費5萬元;縣鄉(xiāng)財政體制工作經費120.6萬元、工作經費307萬元、績效預算工作經費28萬;污水處理廠運行經費12.206萬元;六方湖周邊護欄和湖面治理26.7萬元;服務群眾專項經費75萬元;2020年春季綠化獎補資金260萬元;2019年鄉(xiāng)村道路拓寬占地及附屬物補償17.3942萬元,失地農民補助789萬元,廣府旅游專線及18年鄉(xiāng)村道路拓寬附屬物補償6.1954萬元,民兵訓練基地附屬物補償4.3萬元,六方湖北地塊附屬物補償44.9萬元,引水渠附屬物補償35.688萬元,污水處理廠用地補貼1.35萬元;風正鄉(xiāng)廖莊美麗鄉(xiāng)村工程45.2637萬元;東北莊美麗鄉(xiāng)村項目二期134.0484萬元;西劉莊美麗鄉(xiāng)村打造工程61.4952萬元)。具體情況見后附匯總表。

根據省市縣《項目支出績效評價管理辦法》及《關于全面實施預算績效管理的實施意見》的具體規(guī)定和要求,現就做好2020年度財政支出項目績效自評工作,具體開展情況如下:

(一)評價工作準備情況。

一是明確績效工作的內容和范圍。確定四個方面的評價內容和此次績效評價的范圍。

二是研究評價指標體系。

三是召開座談會,對方案進行反復討論并廣泛征求有關部門和有關人員意見。

四是確定了部門項目預算評價方法。

(二)評價工作組織實施情況。

1、成立預算績效評價組。為保證績效評價工作順利開展,由我鄉(xiāng)成立了專門績效評價小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

3、組織開展績效重點評價工作。重點績效評價小組對自評和復核情況進行重點評價。

我部門對項目資金執(zhí)行封閉管理,專賬核算。具體支出由業(yè)務科室進行把關,科室負責人、主管領導、財務負責人進行集體會簽,確保資金專款專用,及時高效。

我鄉(xiāng)為了會更好發(fā)揮財政資金的.經濟效益、社會效益、政治效益按照縣財政局的要求,組織有關人員對2020年度部門項目預算情況及績效進行綜合評價,2020年部門項目預算安排2168.6333萬元,項目決算支出2168.6333萬元,年末結轉和結余0萬元。綜合績效評價等級為“優(yōu)”。

從績效自評結果來看,部門年初績效目標設定質量不夠好,不夠清晰準確,有些粗獷且存在一定片面性。具體的績效指標設定不夠全面完整、科學合理,可操作性不強。

針對存在的問題進一步細化部門項目指標,提高績效指標設置的科學性,項目績效評價指標做到詳細可操作,更加合理地安排預算資金,減少預算調整事項。

制定如下整改措施:一是加強預算執(zhí)行的計劃性,提高部門支出進度的均衡程度;二是加強對項目預算資金支出的監(jiān)督檢查工作,確保資金使用合法合規(guī);三是加強對財務人員的培訓工作,同時及時了解單位存在的問題,有疑問事項及時與財政等部門溝通解決,提高財務管理工作的規(guī)范性。四是加強項目資金和績效目標指標的動態(tài)管理,持續(xù)改進。加大對單位預算項目管理工作的指導力度,及時了解項目情況,推進各預算單位工作任務的及時完成。

借助這次項目評價,進一步加強對我部門預算的工作活動工作效果績效考核工作,督促積極落實績效目標,積極推動我部門各項工作不斷向前發(fā)展。

績效自評復核報告篇三

(一)績效目標情況。

綿陽市科學技術局主要有部門預算項目支出、專項預算支出二類支出,項目資金總預算為2455.5萬元,其中部門預算項目支出87.5萬元,專項預算支出2350萬元。

部門預算項目支出主要用于積極引進、培養(yǎng)人才,開展核心技術攻關、提升產品性能、促進企業(yè)發(fā)展,解決行業(yè)關鍵技術難題,深化科技金融結合試點,加強與相關部門和金融機構的合作,在全市開展“撥、貸、投、保、貼”等科技金融聯動工作,積極探索技術、資本、市場、產品相融合的科技金融結合新模式。專項預算主要用于推進我市科技創(chuàng)新發(fā)展,為我市創(chuàng)新主體開展高水平基礎研究和應用基礎研究、開展工程化技術研究、聚集和培養(yǎng)優(yōu)秀科技人才、開展高水平學術交流提供研究基地,激勵和引導各創(chuàng)新主體積極參與重點實驗室、工程技術研究中心等創(chuàng)新平臺建設,積極開展關鍵核心技術攻關,提升綿陽在國家創(chuàng)新體系中的戰(zhàn)略地位,為全面建設中國科技城和社會主義現代化綿陽貢獻科技力量。

(二)資金安排情況。

2021年部門預算項目支出87.5萬元,分別是科技活動交流經費5萬元,科技項目評審及系統維護費18萬元,綿陽市外國專家工作經費2.5萬元,省級科技計劃項目驗收工作經費16萬元,科技型中小企業(yè)辦公室(雙創(chuàng)辦)工作經費18萬元,科技項目監(jiān)管和科技項目組織經費9萬元,科技和金融結合試點工作經費4萬元,文化和科技融合示范基地建設及高企認定工作經費5萬元,“招院引所”專項經費10萬元。

2021年專項預算支出預算2350萬元,實際支出2139.6345萬元,分別是2021年科技計劃創(chuàng)新發(fā)展保障類項目資金779.6345萬元,其中關鍵核心技術攻關項目300萬元,鄉(xiāng)村振興農業(yè)科技支撐項目60萬元,科技創(chuàng)新服務示范項目270萬元,孵化機構項目70萬元,科技創(chuàng)新券79.6345萬元;2021年度高新技術企業(yè)認定和瞪羚企業(yè)備案市級專項資金獎勵1210萬元,其中高新技術企業(yè)認定獎勵資金1010萬元,瞪羚企業(yè)備案獎勵資金200萬元??破栈顒咏涃M150萬元。

(一)預算執(zhí)行進度情況分析。

部門預算項目支出按照相應的財務管理制度審批,會計核算統一正確保證了項目任務的順利實施。部門預算項目支出預算金額87.5萬元,支付87.5,預算執(zhí)行率100%。

專項預算嚴格按照《綿陽市科技計劃項目專項資金管理暫行辦法》(綿財規(guī)[2018]2號)文件要求,加強資金管理,專款專用,嚴禁挪用。資金支付經過與市財政局會商、網上公示、報請市政府審批等環(huán)節(jié),確定單位及金額,經市財政局撥付各縣市區(qū)、園區(qū),由各縣市區(qū)、園區(qū)撥付至企業(yè)。專項預算支出預算2350萬元,實際支付2139.6345萬元。預算執(zhí)行率91.05%,主要是因為項目征集未達到預期目標,未安排預算資金。

(二)總體績效目標完成情況分析。

全力實施創(chuàng)新驅動和軍民融合兩大發(fā)展戰(zhàn)略,充分發(fā)揮綿陽國防軍工科技優(yōu)勢,以科技創(chuàng)新支撐引領產業(yè)轉型升級,科技創(chuàng)新駛入發(fā)展“快車道”全市r&d經費支出占gdp比重達到7.14%,居全國城市前列,科技創(chuàng)新綜合水平指數達74%,高新技術產業(yè)營業(yè)收入達2326億元,居全省第二。累計榮獲國省科學技術進步獎164項。加快推進成德綿國家科技成果轉移轉化示范區(qū)建設,截止2021年,全市國省技術轉移中心達11家,備案省級科技成果轉移轉化示范企業(yè)達102家,技術合同認定登記額達到21.18億元。

(三)績效指標完成情況分析。

(1)數量指標。

創(chuàng)新主體不斷壯大。高新技術企業(yè)突破520家,主營收入達到2326億元,國家認定備案的科技型中小企業(yè)達到1653家,瞪羚企業(yè)達到14家,2021年科技信息服務業(yè)營業(yè)收入預計超過40億元。推動中物院核物理與化學研究所放射性核素及藥物研發(fā)轉化創(chuàng)新平臺、中電科九所磁微納技術基地成功創(chuàng)建省級軍民融合人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地。624科創(chuàng)中心建成運營,中國(綿陽)科技城先進技術研究院成功揭牌,九洲集團國防先進技術研究院建設完成,國省級各類創(chuàng)新平臺達到209個。國省級孵化機構達49家,國省級高新區(qū)達到4個,國省級農業(yè)科技園區(qū)(示范園區(qū))4家。

(2)時效指標。

嚴格按照項目資金管理辦法和項目進度安排,及時撥付相關資金,所有項目資金撥付及時率均為100%。

(3)經濟效益指標。

2021年,全市524家高新技術企業(yè)營業(yè)收入超過1100億元,繳納稅費總額44億元;科技保險險種由10個增加到22個。22個險種按照“重點引導類+一般引導類+首臺套、新材料、新軟件類”分為三類,分類給予補貼支持??萍夹推髽I(yè)參保66家,同比增長65%,累計227家(次)高新技術企業(yè)參加科技保險,累計保費補貼超過1100萬元。全市23戶高企進入四川省上市后備企業(yè)資源庫,1戶高新技術企業(yè)在北交所上市。吸引市內外9家創(chuàng)投機構投資5家科技型企業(yè)、投資6億元,兌現創(chuàng)投補貼103萬元。2021年3月,我中心牽頭承辦高新技術企業(yè)融資對接會,吸引4.16萬人次網上觀看直播,共促成合作(意向)項目26項,簽約金額4.71億元。其中,銀行授信23項,金額3.84億元。6個路演項目中的3個獲得創(chuàng)投機構的青睞。

(4)社會效益指標。

創(chuàng)新平臺申請知識產權144件、獲得授權知識產權129件,累計擁有的知識產權數量1264件,開展行業(yè)技術服務130115項,面向社會開放開放實驗室27個,服務2428小時;開放設備297臺,服務3737小時。2021年,全市524家高新技術企業(yè)提供就業(yè)崗位91256個;獲得授權專利2409件。

(5)可持續(xù)影響指標。

科技企業(yè)注冊累計292家,創(chuàng)新券政策實施,發(fā)揮了市場配置創(chuàng)新資源的`作用和創(chuàng)新能力,有效提高了企業(yè)創(chuàng)新積極性。2021年創(chuàng)新券支持研發(fā)設計約22萬元,技術轉移約25萬元,檢驗檢測約31萬元。相比2020年度,支持的項目數大幅度增加、涉及的企業(yè)和科研機構大幅度增加,科技創(chuàng)新券政策的效用正逐步顯現,對科技型中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的促進作用正日益彰顯。開發(fā)推廣“高企貸”“設備儀器貸”,“設備儀器貸”被列入第三批全面創(chuàng)新改革舉措向全國推廣。爭取“天府科創(chuàng)貸”放貸1.5億元,居全省前列;截至2021年末,全市科技型企業(yè)貸款余額390.69億元,科技型企業(yè)戶數2304戶,累計專利權質押融資7.93億元,分別同比增長13.11%、13.33%,30%。

由于疫情影響,外出考察學習減少,面對面服務企業(yè)的次數減少,增加了線上視頻服務、線上對接和電話溝通等內容。繼續(xù)實施線上線下結合的指導和服務,合理科學編制預算。

無。

無。

績效自評復核報告篇四

為深入推進預算績效管理,提升績效自評工作質量,鹽城市財政局在全面開展績效自評價工作的基礎上,選取10個預算部門,對其20xx年度項目、部門整體支出及20xx年1-6月份部門整體支出和項目績效運行監(jiān)控自評情況進行抽查復核。通過抽查復核,提高績效自評的真實性和有效性,強化部門預算績效管理主體責任,推進財政資金使用績效進一步提高。

一是拓展抽查范圍,建立從部門到項目、從自評到監(jiān)控的覆蓋機制。按照全覆蓋、全過程的預算績效管理要求,本次抽查復核全面拓展范圍,不僅對預算部門項目支出績效自評開展抽查復核,也對部門整體支出績效自評、績效運行監(jiān)控自評開展抽查復核。共完成10個部門整體支出、80個項目支出、368個績效運行監(jiān)控報告的抽查復核,其中,評分為優(yōu)的215個,良的126個,中的86個,差及未評分的31個。

二是加強協調聯動,強化績效抽查復核工作的能力和水平。采取“績效管理處+支出處室+預算部門”的方式,組成聯合專班開展工作,強化與支出處室、預算單位之間的聯動機制,及時溝通抽查過程中發(fā)現的.問題和疑點,協調解決遇到的問題和矛盾,確保抽查結果有理有據。在抽查復核中發(fā)現,各部門在績效指標設置完整性、內容規(guī)范性、撰寫報告質量等方面,較上年有明顯提升,但還存在一些問題和不足,如有的項目因上半年不實施或因預估不足上半年無法實施,仍設置了半年完成值,導致偏差較大;部分項目年初績效目標編制質量不高,未完成指標的原因分析不夠深入等問題。通過對部門自評結果開展抽查復核,進一步明確績效管理主體責任。

三是強化結果運用,落實自評抽查復核的反饋和整改工作。根據評分等級對自評抽查復核項目實行分類管理,建立整改臺賬,實現“精準銷賬”“精細管理”,督促整改落實到位,做到“花錢必問效、無效必問責”。將績效自評抽查結果作為部門財政預算績效管理綜合考核的重要內容,壓實市本級部門預算績效管理主體責任,確??冃ё栽u高質量開展。

績效自評復核報告篇五

為進一步推進我縣全面實施預算績效管理工作,提高財政資金使用效益,按照《中共欽州市委員會辦公室欽州市人民政府辦公室關于印發(fā)〈欽州市預算績效管理實施辦法〉的通知》(欽辦發(fā)〔20xx〕6號)、《浦北縣財政局關于開展20xx年度預算績效自評工作的通知》(浦財績〔20xx〕2號)有關要求,我縣扎實推進財政績效管理工作,現將我縣20xx年度部門預算績效自評結果及抽查復核情況通報如下:

(一)20xx年度部門預算績效自評情況。我縣各部門根據《浦北縣財政局關于開展20xx年度預算績效自評工作的通知》(浦財績〔20xx〕2號)要求開展20xx年度績效自評工作,自評范圍覆蓋所有一級預算單位部門整體支出及所有200萬元及以上的縣本級項目支出,一級預算單位無200萬元及以上項目的,至少選擇1個以上本單位重點或重大項目支出開展績效自評。自評結束后,縣財政局共收到來自84個部門(單位)的197份績效自評報告,其中部門整體支出績效自評84份,項目支出績效自評113份。

(二)績效自評抽查復核情況。縣財政局對20xx年度預算績效自評結果進行抽查復核,發(fā)現部分部門逾期報送績效自評,某些部門未按財政部門的指導建議進行修改、細化;部門整體支出績效自評報告總體質量不夠理想,評分表指標細化不夠具體;項目支出自評報告的總體質量相對較好,評分表指標細化比較具體,但也有少數項目未進行細化??傮w來說,績效自評報告質量還有待進一步改進。

(一)部門績效管理理念意識不強。在績效評價工作中發(fā)現,部分部門績效理念和意識較為淡薄,存在重支出輕績效的意識,出現項目實施與績效管理相脫節(jié)的現象。

(二)績效目標編制不規(guī)范。部分單位編制績效目標較為簡單、籠統,績效目標存在填報內容不規(guī)范、不完整,個性指標設置不準確,不夠細化。在指導項目實施方面的可操作性不強,導致事后績效評價缺少科學合理的衡量標準。

(三)績效自評質量有待進一步提高。部分部門只是將績效自評當成工作的一個流程,缺乏對績效評價的重視和深入了解利用。一是部分單位未按時報送績效自評材料;二是部分單位工作不夠認真,績效指標沒有細化,只是籠統的打分,存在打分不合理、隨意的情況。

為推進全面實施預算績效管理,增強“花錢必問效、無效必問責”的績效理念,根據績效評價情況,下一步應抓好以下幾項工作:

(一)提升預算績效管理意識。預算績效管理是政府績效管理的.重要組成部分和政府治理能力現代化的內在要求。此次績效評價結果反映出部分部門單位對預算績效評價工作認識不到位、準備不充分。預算績效管理的責任主體是各部門,各主管部門要高度重視預算績效管理工作,深刻領會全面實施預算績效的精神,不斷增強績效意識,主動加強預算績效管理,進一步健全預算績效全過程管理機制,努力提高財政資金的使用效率和使用效益。

(二)強化績效目標管理。績效目標是項目設立和實施的前提,是做好績效評價等各項預算績效管理工作的基礎。各部門編制預算時要緊緊圍繞縣委、縣政府各項決策部署,結合本部門單位實際情況,分解細化各項工作要求,全面設置部門整體績效目標、項目績效目標和相關指標,規(guī)范績效目標編制,加強績效目標審核,提升績效目標編制質量。

(三)強化績效評價工作,提高績效自評水平。各部門要明確績效評價工作職責認真組織開展績效自評,根據年初設置的績效目標科學設置評價指標,嚴格評價打分,如實撰寫自評報告,同時,主管部門應加強績效自評的復評工作,對績效報告有關情況進行核實,確保評價數據的真實性、完整性和準確性,根據自評結果改進工作方法,提升管理效益。

(四)強化績效評價結果應用,提升財政資金績效。各部門、各單位要加強部門(單位)內部預算績效管理,針對績效報告中反映的問題,查找和分析原因,落實整改責任,切實抓好整改落實。同時,縣財政局將對本次自評復核結果整改情況進行跟蹤,并將20xx年度部門預算績效自評結果、報送情況作為下一年度預算編制的重要參考依據。

績效自評復核報告篇六

根據年度工作安排,績效評價股于20xx年7月3日至8月10日,對市教育和體育局、市衛(wèi)健局、市醫(yī)保局、市民政局、市自然資源和規(guī)劃局5個部門110個項目20xx年度績效自評情況進行抽查復核,并將抽查復核范圍延伸至績效目標編制環(huán)節(jié)?,F將工作開展情況總結如下:

本次抽查復核工作按照《中共鄒平市委、鄒平市人民政府關于進一步全面推進預算績效管理的實施意見》(鄒發(fā)〔20xx〕10號)《鄒平市財政局關于做好20xx年度市級部門整體績效自評、項目支出績效自評和部門評價工作的通知》(鄒財績〔20xx〕2號)等文件要求進行,一是檢查項目預算績效目標和績效指標的總目標及三級指標設置是否完整合理,二是對照部門單位績效自評表,從項目預算執(zhí)行情況,數量、質量、時效、成本等產出指標,經濟、社會、生態(tài)、可持續(xù)影響等效益指標,滿意度指標等方面進行核實。

在工作開展過程中,我們按照“檢查與輔導相結合”的原則,先后召開5個專題輔導會或座談會,將績效目標和績效自評工作開展意義、績效指標設置、信息填報工作要求等面對面?zhèn)鬟f給項目參與人員,進一步提升了他們的績效意識和業(yè)務能力,真正做到“一項工作、多重效果”。

我們通過進場座談、查閱支出明細賬、調檔復核等方式,逐個項目進行復核,發(fā)現了績效理念不強、目標質量不高、績效自評信息不實等諸多問題。

(一)重視程度不夠,績效理念不深。多數單位通過建立制度、加強管理、層層落實,績效管理理念初步建立,但是也存在部分單位績效意識淡薄、甚至工作疲于應付的問題。突出表現在工作積極性欠缺、工作質量不高。

1.工作積極性欠缺。20xx年8月部門預算工作布置會上,我們按照年度工作安排和上級考核工作要求,預算部門及其下屬單位將納入預算的全部資金按照“誰申請資金,誰申報目標;誰審核資金,誰審核目標”的原則進行績效目標設置并提交各自歸口業(yè)務科室進行審核,計劃于2月14日前向人大預工委進行匯報。但在實際編報過程中,各預算部門由于績效概念不清,在時間緊、任務重的情況下反復修改績效目標,一時間出現績效目標編報混亂的情況,甚至產生倦怠反感情緒,致使績效目標申報工作延期。同樣,績效自評過程中各預算單位也存在類似問題,導致填報時間嚴重滯后,甚至影響了信息公開。

2.信息填報質量不高??冃繕撕涂冃ё栽u信息存在流于形式的風險,由于預算部門(單位)對績效不理解或理解有偏差,導致了部分單位認為編制績效目標和績效自評工作無實際意義,不僅浪費時間還給自身工作帶來麻煩。例如,在績效目標編制過程中,有的單位將正向指標定的過低、反向指標定的過高,致使其績效目標編報質量低,使項目執(zhí)行效率效果大打折扣,甚至有違政策期望。長此以往,如果不采取實際有效的措施,績效目標將存在流于形式的風險。

(二)目標編制不合理,基礎信息不完善??冃繕斯芾碜鳛轭A算績效管理的關鍵環(huán)節(jié),其意義和作用無疑是至關重要的,不僅是開展事中監(jiān)控、績效自評和績效評價的重要依據,還是制定績效考核標準的主要參考依據??冃繕斯芾黼m然開展若干年,仍然存在不少問題。

1.總體目標不能反映項目??傮w目標的'設置與項目實施相關,應該能夠反映項目資金的使用所要達到的目的和任務,但有的項目年初預期目標設置與該項目的實施內容、實施階段相關性較差,有的用國家教育層面的宏觀目標代替。例如某改造項目,預算100萬元實際用于償還以前年度債務,年初預期目標為“合理規(guī)劃布局中小學幼兒園,提高教育教學質量”;有的目標實際完成情況填報簡單,未詳細說明項目完成后實際達成的產出及效益,用一句“項目已完成”簡單概括。部分項目實際完成情況僅填寫“已完成”,未進行量化描述。

2.績效指標設置不合理。從年度績效指標的總體設置情況看,有些指標不夠細化量化,比如,某局41個項目中有26個項目產出指標沒有設置“成本指標”;有的指標設置與項目實施內容、實施階段不一致,例如,某建設項目預算200萬元,實際用于償還工程款,數量指標的三級指標卻設置為“建筑面積”,指標值設置為“建筑面積2.57萬平方米”,與項目實施內容、階段不符;有的項目績效指標對應的三級指標未做細化量化,例如某項目預算執(zhí)行120萬元,主要考核四所高中高考成績與教師獎勵掛鉤兌現,其數量指標的三級指標設置為“清、北本科錄取”,年度指標值為“名列前茅”,實際完成指標值為“清北未完成”。經復核,年初“各學校任務目標及完成情況”中任務目標分為“特殊類型”和“一段線”,都有“基礎目標值”和“爭取目標值”,自評指標設置時卻未做細化量化,實際完成指標的填報也未按實際情況完整填列。

3.項目預算、項目績效指標變更時未及時申報調整。有的項目已進行職責整合,應調整預算卻未及時調整。比如,某項目預算58萬元,實際用于支付20xx年度的協辦員經費,協辦員職責20xx年度已整合至兼職網格員,以后年度不需安排此項目預算卻未及時申報調整;有的項目預算內容發(fā)生變化,未及時調整預算。比如,某項目年初預算按1000萬填寫,鑒于本市政策調整,故項目預算應較年初編制時減少,但未申請預算調整。

(三)績效自評不規(guī)范,不能反映項目實際??冃ё栽u是績效管理的重要內容,有利于項目實施單位對照項目績效目標及時發(fā)現項目管理中的問題,實現業(yè)務與財務、部門與財政責任的連接,但目前的績效自評仍然存在以下問題:

1.預算執(zhí)行信息填報不準確。部分項目自評表中對部分預算執(zhí)行情況未按照實際到位資金進行填報,存在全年預算執(zhí)行數、執(zhí)行率計算不準確的情況。有的年度預算存在追加但自評沒有表現出來,有的使用了上級資金、其他債券資金,自評也未包含。例如,某項目自評預算執(zhí)行100萬元,經復核實際支付160.12萬元,年內追加預算60.12萬元;某改造項目,自評預算執(zhí)行為0,經審核該項目市級財政雖未撥款,但實際使用上級資金217.8萬元、專項債220萬元,共計支付437.8萬元;從資金支付方向來看,個別項目支付內容存在不合規(guī)現象。例如,某飲用奶項目,經查閱資料用于支付租賃費。

2.績效自評不能反映績效目標和項目實際。項目負責人未對該項工作進行全面理解,或理解的較為片面,認為“市級預算項目支出績效自評表”的編制較為抽象,指標設置未能按照項目實施所達到的目標和完成的任務進行細化和量化。有的數量指標和質量指標可以細化為兩個或以上的三級指標來反映使用資金所達到的目標數量和質量標準及水平,在填報自評表時卻只使用一個指標,難以了解項目資金使用達到的標準和水平,未能達到績效自評的目的。比如,某設備配備項目數量指標三級設置為“設備數量341442臺件套冊平方立方”,質量指標三級設置為“合格率95%”;有的績效指標設置相關性較差,不能反映績效目標和項目實際。比如,某項目生態(tài)效益指標“維護森林資源安全,改善生態(tài)環(huán)境”與項目實際產生效益的關聯程度較低,質量指標“森林資源執(zhí)法監(jiān)督檢查”、“森林資源保護管理”建議放在效益指標更準確。

上述問題的出現,除了績效管理理念淡薄、績效信息編報能力不足的原因之外,還有以下原因:一是“心理契約”與“正式契約”的背離,心理契約是對相關信息進行解讀后形成的自身的心理期望,績效管理工作作為一種正式契約被一部分資金使用單位認為是對自身的約束,從而在編制績效目標和績效自評時出現積極性不高、動力不足甚至應付的現象;二是資金使用與績效管理責任分工的背離,單位內部分工不明晰、職責劃分不明確,一些單位習慣性地將財政部門布置的工作交由單位財務人員辦理,并未考慮到預算績效目標管理與業(yè)務部門的直接關聯性,財務人員難以全面了解業(yè)務工作的特點和項目所要達到的績效,僅掌握項目預算情況和資金使用情況,那么績效目標設置、績效自評等就難以反應項目本身。

針對上述問題,結合實踐探索,建議分別從以下方面加以改進:

(一)提高參與人員的績效意識。觀念的提升能夠有效調動工作積極性,而且能保證工作質量,使績效目標和績效自評工作順利實施并持續(xù)向好。一是要優(yōu)化培訓形式、加強培訓力度,深入單位、以干帶訓代替原有的培訓模式,在“面對面”的互動中將績效理念和業(yè)務知識傳遞給每個參與人員;二是加強考核,細化考核細則,保證考核的客觀公正,倒逼項目實施單位和參與人員高度重視績效管理工作,實現項目支出績效目標、監(jiān)控、自評管理全覆蓋和質的提升。

(二)保證績效目標質量。一是要“去標準化”科學編制績效目標。一方面在編制績效目標時要真正從項目本身出發(fā),擬對績效目標申報材料進行了修正,細化資金測算和項目明細,使績效與項目結合起來,這樣在一定程度上使績效目標編制更客觀、科學;二是要加強審核,將財政部門單一主體或者主導,逐漸過渡到預算單位或者項目主管部門作為績效管理的主體、財政部門復核的績效目標管理模式,充分調動預算單位或者項目主管部門的積極性、主動性,真正落實預算單位績效管理主體地位。

(三)做好自評基礎工作。一是建立績效自評和績效目標信息的關聯,從年度預算開始就要重視項目績效目標的申報工作,重視績效目標與預算資金的密切關聯性,因此需要各預算單位科學安排、統一要求、統籌管理;二是嚴格實行項目檔案管理制度,各項目實施單位應重視檔案的整理、匯總和保管工作,重視項目實施完成后的數據匯總、統計、存檔工作,便于相關檢查、評價、抽查等工作的使用。

績效自評復核報告篇七

為認真貫徹《建始縣財政局關于開展動態(tài)監(jiān)控系統扶貧金績效目標自評及20xx年度項目支出、預算單位整體支出績效自評工作的通知》(建財績發(fā)〔20xx〕135號)精神,進一步加強和規(guī)范我中心上級??铐椖恐С龅氖褂霉芾恚岣哓斦Y金使用效益,我中心積極開展對上級??铐椖恐С龅目冃гu價工作。現將情況匯報如下:

1、簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

建始縣公共檢驗檢測中心主要承擔計量檢測、農產品、農產品生產條件及農業(yè)投入品、畜產品、畜牧業(yè)生產條件及畜牧業(yè)投入品、食品等產品質量安全檢驗檢測職能。20xx年3月機構改革將原質量技術監(jiān)督局所屬的全縣計量檢驗檢定職能并入。單位屬全額財政補助公益一類事業(yè)單位。為服務全縣各類企業(yè),為建始縣產業(yè)結構升級和推進企業(yè)自主創(chuàng)新提供優(yōu)質高效的檢測服務和技術支撐,以提升我縣法制計量水平,助推建始縣經濟高質量法制,特建立此項。

(一)前期準備。

為保證績效自評工作的順利實施,中心成立了以中心黨組書記、主任毛圣冰為組長,分管領導金科為副組長,計量股為成員的績效管理工作領導小組,并進一步細化和明確了工作職責。

(二)組織過程。

根據《建始縣財政局關于開展動態(tài)監(jiān)控系統扶貧金績效目標自評及20xx年度項目支出、預算單位整體支出績效自評工作的通知》(建財績發(fā)〔20xx〕135號)文件要求,確定績效評價項目-建始縣公共檢驗檢測中心計量檢定專用設備采購,圍繞20xx年預算制定的項目績效目標,組織項目股室、所對所涉及績效目標有關情況進行梳理自評并附相關佐證材料,提交績效自評工作小組,績效自評工作小組通過匯總分析,復核相關情況,完成績效自評表,形成計量檢定專用設備采購項目自評報告。

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

20xx年度我中心預算計量檢定專用設備采購總費用10萬元,項目資金全部到位,資金到位率100%。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。

20xx年正值改革期間,項目實施主體未明確,該項目于20xx年12月底正式劃入我中心賬戶,后經請示上級業(yè)務主管部門同意在20xx年實施完成。具體情況說明見附件《縣公共檢驗檢測中心關于20xx年度項目經費落實情況的說明》。

3.項目資金管理情況分析。

項目資金嚴格按照《預算法》《單位財務制度》等管理制度執(zhí)行。

(二)績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

(1)數量指標:計劃完成商品定量包裝檢定項目一套,非自動天平檢定砝碼3套。

2.效益指標完成情況分析。

建標后計劃完成全縣商品凈含量檢定等相關工作,服務全縣企業(yè)約100家。

(一)下一步改進措施,包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。

需要及早進行項目統籌分析與安排,進一步優(yōu)化項目流程,及時履行項目早期手續(xù);進一步根據業(yè)務量增減趨勢,及時進行項目申報;加大政策支持,確保項目能夠順利實施。實施過程中,做好項目實施的跟蹤問效工作,對資金使用情況開展定期和不定期的.跟蹤檢查,促使項目及時落實落地。

(二)擬與預算安排相結合情況。

編制部門預算的目的,就是要求預算單位按照年初預算安排本部門的基本支出和項目支出。規(guī)范項目預算編制工作,強化基礎數據編制,結合實際及上年預算執(zhí)行情況,科學、合理確定項目支出預算數,并按經濟用途逐級細化分類,專項資金預算一經確定,不得隨意調整。嚴格按規(guī)定進行財務核算,結合實際情況,完成并準確地批露相關信息,盡可能做到決算與預算相一致。

(三)擬公開情況。

擬按財政要求公開。

績效自評復核報告篇八

本項目根據《國務院關于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》(國發(fā)〔2015〕52號)建立,享受對象為低保戶中的殘疾人,本項目從2016年開始實施,2016年的標準是60元/月/人,此后每年遞增10元,直至2020年100元/月/人。

(一)項目資金申報及批復情況。2018年我局按照2058人向上級申請專項撥款,實際撥款收入245.67萬元。

(二)項目績效目標。對全縣2165名困難殘疾人每季度發(fā)放生活補貼240元。

(三)項目資金申報相符性。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

(一)資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。本項目省級資金到位75.96萬元,州級資金到位19.71萬元,縣級資金到位150萬元,全年累計到位245.67萬元。

2、資金使用。2018年困難殘疾人生活補貼標準為80元/人/月,全年累計支付207.92萬元。支付依據合規(guī)合法,資金支付與預算基本相符。

(二)項目財務管理情況。

對照項目資金管理辦法,本項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

項目組織實施情況。

本項目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報補貼享受人員申請表,經我局經辦人員、分管領導審核通過后,由我局通過涼山農商銀行會理支行直接發(fā)放到本人,沒有中間過程,確保了資金發(fā)放的精準、安全。并且做到了一人一檔,建立了定期復核機制,每年復核一次,應補盡補,應退盡退。復核內容包括申請人資格條件是否發(fā)生變化、補貼是否及時足額發(fā)放到位、是否滿足減員條件等。

(一)項目完成情況。

我局按季度對全縣2165名困難殘疾人發(fā)放了補貼,共計發(fā)放資金207.92萬元。

(二)項目效益情況。

保障了困難殘疾人的基本生活,維護了社會的`公平正義,提高了弱勢群體的生活滿意度,鞏固了黨的執(zhí)政根基。

(一)存在的問題。無。

(二)相關建議。無。

績效自評復核報告篇九

為切實提升績效自評質量,壓實支出責任,提高財政資源配置效率和使用效益,漯河市財政局、審計局聯合抽查了9個市直部門,對其20xx年度績效自評工作完成情況以及績效自評結果進行復核,涉及財政資金45.3億元。本次績效自評抽查復核是漯河市財政和審計部門首次聯合開展預算績效管理工作,對嚴肅財政紀律、高效規(guī)范開展預算管理工作具有重要意義。

在對市直各部門報送的20xx年度績效自評資料進行初步審核的基礎上,根據審核結果及市審計部門關注的`內容,優(yōu)先將審核認為自評質量較高或不高、近三年財政評價項目未涉及、部門所屬單位較多的部門作為本次重點抽查對象,提高核查針對性。本次抽查復核共選取了交通、城管、市場監(jiān)管等9個市直部門(單位),涉及預算單位84個,核查項目個數1015個,占年初預算項目總數的34.3%。計劃未來幾年之內將抽查復核范圍覆蓋到所有市直部門(單位)。

漯河市財政局、審計局聯合成立三個抽查小組通過座談、查閱資料、實地查看等形式,重點從部門績效自評的全面性、完整性、規(guī)范性以及被抽查具體項目績效自評的真實性、準確性等方面進行了復核。經復核,從整體來看,9個部門(單位)績效自評工作基本做到了應評盡評,部門整體績效自評和單位項目績效自評工作完成率達100%。

根據實際抽查情況,財政和審計兩部門聯合出具抽查復核報告,下發(fā)抽查復核問題整改通知,要求被抽查部門在整改完善中堅持問題導向,針對復核反饋的問題和建議,切實采取有效措施做好整改,確保建議有回應、問題有對策、整改有效果,有效促進部門績效自評工作閉環(huán)管理。

市財政將督促市直部門加強績效自評結果應用,對于績效評價結果為優(yōu)的,市級部門應在分配下一年預算資金時予以優(yōu)先考慮,必要時適當增加資金規(guī)模。對績效評價結果為良的,市級部門督促單位限期整改所發(fā)現問題,作為安排以后年度預算的重要參考。對于績效評價結果為中和差的,在相關問題未整改到位前,市級部門應在分配下一年預算資金時取消項目承擔單位同類項目資金申報權,采取因素法分配的專項轉移支付資金分配時應適當壓縮應分配資金規(guī)模。

績效自評復核報告篇十

(一)項目概況。

主要用于病死畜禽無害化處理和打擊亂丟亂埋病死畜禽行為,有效預防、控制和撲滅動物疫病,保障動物及動物產品安全,保護人體健康,維護公共衛(wèi)生安全。保障畜牧業(yè)健康發(fā)展和群眾食品消費安全。

(二)項目績效目標。

按照規(guī)定對生豬無害化進行日常監(jiān)管,做到全區(qū)病死畜禽統一收集、密閉運輸、集中處理、杜絕病死畜禽亂丟亂扔和私自處理,確保動物食品安全,促進畜牧業(yè)健康發(fā)展,讓人民群眾吃上放心肉。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果,維持畜牧業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

(三)項目實施情況分析。

1、項目資金管理情況:我區(qū)無害化處理經費實行申報制,由區(qū)畜牧水產事務中心負責審核入賬,做到了專項資金專戶儲存、專戶管理、專款專用、憑證完善、臺賬清楚、無虛假報賬現象。

2、項目資金安排情況:嚴格控制在預算安排的專項經費43.98萬元以內,及時撥付到位,資金到位率100%。

3、項目資金使用情況:所有資金均按計劃使用,于20xx年12月前全部完成撥付,專款專用,無截留、擠占、挪用等現象。同時我出臺了財務管理制度、專項資金分配制度、內部管理等制度,全部實施專人管理、規(guī)范操作,會計核算真實、完整,用款程序規(guī)范,結算及時,符合相關規(guī)定。

4、項目組織情況分析:項目資金使用過程中沒有調整,全部用于該項目。嚴格按照相關政策對項目監(jiān)督、資金審核撥付等環(huán)節(jié)進行管理檢查,檢查過程中發(fā)現項目沒有違規(guī)情況。

(一)績效評價目的。

推進重大動物疫病防控、畜禽產品質量安全監(jiān)管,推動畜牧業(yè)平穩(wěn)、健康、可持續(xù)發(fā)展。

(二)績效評價工作過程。

項目前期準備:一是與湘鄉(xiāng)市朗坤生物科技有限公司簽訂湘潭市岳塘區(qū)委托病死畜禽收集、運輸及無害化處理服務經營協議書;二是每月按時統計、報送無害化處理相關資料;三是由區(qū)畜牧水產事務中心審核無害化處理數據。

項目組織實施:每月無害化處理完成100%,確保病死畜禽及產品得到及時處理,減少環(huán)境污染,對動物疫病的傳播起到了防控作用,促進畜牧業(yè)健康發(fā)展,讓人民群眾吃上放心肉。

項目分析評價:項目績效完成率100%,群眾滿意度100%。保障畜牧業(yè)的健康發(fā)展和公共衛(wèi)生安全。

1.項目經濟性分析。

一是項目成本(預算)控制情況:根據相關財務數據,項目實際到位資金43.98萬元,實際支出43.98元,使用率100%。綜上所述,項目成本(預算)控制在合理范圍內。二是項目成本(預算)節(jié)約情況:根據相關財務數據,項目實際到位資金43.98萬元,實際支出43.98萬元,使用率100%。

2.項目效率性分析。

(1)項目的實施進度。

截止績效評價日,項目已全部完成。

(2)項目完成質量。

項目完成情況好。

3.項目效益性分析。

(1)項目預期目標完成程度。

項目按預期時間完成。

(2)項目實施對經濟和社會的影響。

項目經濟效益:防止病死畜禽流入市場,保障畜牧業(yè)經濟健康發(fā)展。社會效益:防止動物疫病傳播、保障動物及動物產品安全、保障公共衛(wèi)生安全、畜牧業(yè)健康發(fā)展和人民群眾食品消費安全。生態(tài)效益:確保產品安全、環(huán)境安全,有效保護生態(tài)環(huán)境。

項目社會影響:預保護環(huán)境安全、公共衛(wèi)生安全、食品安全,保障畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展。群眾滿意度100%。

項目評價結論:項目依照區(qū)級的要求決策,依據充分、目標明確、程序合理,與政策要求高度相關;項目資金到位及時,項目實施按計劃進行。項目總體評分為99分。

績效自評復核報告篇十一

根據《省民政民生工程績效評價辦法》,結合我縣實際,對全縣困難人員救助工程(包括農村居民最低生活保障、特困人員供養(yǎng)及機構運行維護、孤兒基本生活保障、生活無著人員社會救助、困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼)、社會養(yǎng)老服務體系建設和智慧化養(yǎng)老2個項目進行了認真的自評,現將自評情況報告如下:

(一)項目立項情況

1、規(guī)劃編制合理,審批到位。由縣政府出臺了《縣國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》,縣政府辦出臺了《縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作暫行辦法(試點)》、《縣城鄉(xiāng)低保審批權限委托下放工作實施方案(試點)》、《縣農村特困失能半失能人員集中護理工作方案》、《縣開展失能半失能特困人員集中養(yǎng)護工作試點實施方案》、《關于全面放開養(yǎng)老服務市場提升養(yǎng)老服務質量和構建多層次養(yǎng)老服務體系行動計劃的通知》等文件,規(guī)范全縣各項民政民生工程實施,將養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展納入縣“十三五”發(fā)展規(guī)劃及城鄉(xiāng)總體規(guī)劃。

2、機制建立及時,執(zhí)行到位。統籌推進全縣養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展,未成年人保護、低保專項治理、殘疾人“兩項”補貼等聯席會議制度。由民政、消防、衛(wèi)健、市場監(jiān)督、等部門參與的的聯席會議制度,在協調研究、問題解決、部署任務等方面發(fā)揮著重要的作用。

3、績效目標合理、指標明確。嚴格按照各項工作的績效目標,將績效目標進行細化,并設定了清晰的產出和效果指標,指標細化、量化、可衡量,20xx年已全部完成績效目標任務。

(二)資金落實情況

高齡津貼,居家養(yǎng)老服務補貼、運營補貼,一次性建設補貼等根據申報驗收達標后,經審核按相應的撥付手續(xù)及時撥付資金。

(三)項目管理情況

1、宣傳政策到位。通過宣傳單、宣傳手冊、村務公開欄等方式大力宣傳各項民政民生工程政策,提高政策知曉率。

2、程序規(guī)范到位。各類資金發(fā)放類工程,嚴格按照申報審批審批程序,社會養(yǎng)老服務體系建設嚴格按照招投標程序。

3、公示監(jiān)督到位。通過“縣人民政府”網及時向社會公示困難人員救助工程資金發(fā)放情況,主動接受社會監(jiān)督。

4、檔案管理到位。補助對象檔案規(guī)范、完整,檔案資料齊全。

5、資料報送及時。民生報表和各類資料及時報送,保證了報送材料和報表的齊全、真實、準確。

6、責任落實到位。簽訂目標責任書,省、市、縣三級目標責任書中的目標任務明確,管理責任落實到位。

(四)財務管理情況

資金使用合規(guī)專款專用。各項資金實行了專賬核算,并做到專款專用,項目資金及時納入財政年初預算管理。發(fā)放類補貼全部通過財政涉農資金平臺直接打卡發(fā)放。

(五)項目產出

1、目標完成率100%。

1).農村居民最低生活保障。我縣現有農村低保對象21090戶,30383人,占全縣農業(yè)人口3.7%,自7月1日始,全縣城鄉(xiāng)低保標準統籌,為585元/人.月,月人均補322.3元,年發(fā)放標準由4500元提高至7020元,確保低保標準高于扶貧標準,全面實現低保線與扶貧線“兩線合一”。按月累計發(fā)放全年農村低保金12240萬元,分a、b、c三類進行管理,實行差額救助,定期復核,動態(tài)調整,做到應保盡保,應退盡退、按標施保,使低保兜底保障制度得到了不折不扣地貫徹落實。

2).特困人員供養(yǎng)和機構維護。我縣現有五保供養(yǎng)對象10280人,占全縣總人口1%。其中集中供養(yǎng)1283人,分散供養(yǎng)8997人。20xx年五保戶供養(yǎng)標準:分散每人每月560元,集中每人每月670元。累計打卡發(fā)放五保供養(yǎng)資金7200萬元。失能特困人員422人,半失能人員574人,共計發(fā)放護理補貼403萬元。

散居孤兒1-6月每人每月900元,7-12月每人每月1050元),同時在全縣開展孤兒走訪、調查和評估工作,切實保障了孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活權益。

通過優(yōu)化救助服務,充分利用救助管理機構現有設施開展照料服務。建立受助人員返鄉(xiāng)地域間聯動協作機制,年度提供返鄉(xiāng)救助88人次。

困難殘疾人生活補貼14347人,按月足額打卡發(fā)放護理補貼949.46萬元。,生活補貼871.89萬元。

6).城市社區(qū)養(yǎng)老服務設配建率達到85%以上,縣級居家養(yǎng)老服務指導中心1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務指導中心9個、社區(qū)和村級養(yǎng)老服務站95個,覆蓋率達到60%。

(六)項目效益

社會效益影響較好。各項資金和工作經費納入了年度財政預算,按標準按時打卡發(fā)放到戶。各類津貼、補貼的發(fā)放提高了生活困難各類民政群體生活質量,推動了我縣的民政事業(yè)的發(fā)展。全縣養(yǎng)老服務設施均運行有序正常,城鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務設施便于老年人開展休閑娛樂活動,發(fā)揮了全社會弘揚敬老、養(yǎng)老、助老優(yōu)良傳統的作用。

(一)養(yǎng)老機構提質增效

150張床位以上的養(yǎng)老機構6家100%設立了醫(yī)務室;

利用社會力量運營養(yǎng)老機構床位占比達45%。自20xx年,我縣計劃利用三年時間,對全縣敬老院開展服務質量提升工程,計劃總投資1500萬元,每所敬老院平均50萬元。按照敬老院服務質量建設情況要求,健全完善各項規(guī)章制度、配備工作人員、設置配套用房、敬老院院內外修繕粉刷、院民寢室和公共用房添置彩電、空調和沙發(fā)等基礎設施,更換院民床單被套等。截至目前27所敬老院完成服務質量改造提升任務。35所敬老院全部取得消防許可或備案。

質量提升工作領導小組,依據《縣社會辦養(yǎng)老院服務質量星級評分表》,對10所社會辦養(yǎng)老機構進行逐項檢查評分。根據得分情況,評定三星4家,二星4家,一星2家。全年發(fā)放獎勵資金44萬元.

(二)集中護理創(chuàng)新模式

自20xx年元月8日,縣第一家通過公建民營轉型專供全縣特困供養(yǎng)五保老人護理的護理院試運營以來,已累計入住234位失能人員,逐步提高生活不能自理特困人員集中供養(yǎng)率。

依據《特困人員生活自理能力評估表》,聯合衛(wèi)生部門,對全縣特困人員開展生活自理能力評估。全縣共評估出特困失能人員996人,鼓勵特困失能人員入住失能人員集中護理點,或當地敬老院。集中供養(yǎng)460人,集中供養(yǎng)率46.2%。對不愿意集中供養(yǎng)的特困失能人員簽訂協議書,并責令鄉(xiāng)村加強監(jiān)護,確保分散供養(yǎng)特困失能人員生活安全。通過政府購買服務為特困供養(yǎng)人員開展居家養(yǎng)老服務,年服務達8600人次。

1.民生工作相關管理體制和運行機制不夠健全。一是收入評體體系不夠完善,家庭收入核算比較困難。二是各項保民生制度之間的銜接不夠,當前實施的保民生社會救助制度包括最低生活保障、特困人員供養(yǎng)制度、醫(yī)療救助等,在實施中存在多頭管理,條塊分割的問題。

2.看病難問題仍比較突出。五保對象大多年老體弱,患病率高,看病交押金及患大病住院治療發(fā)生的巨額費用新農合報銷外尚有很大缺口,看病難仍是目前棘手的事情。

3.基層救助網絡信息化共享不夠,部門間資源共享不足。在目前基層工作人員力量薄弱的情況下,如能充分發(fā)揮信息化將顯得尤為重要。

1.完善保民生的管理機制與運行機制。建立部門聯動、社會參與的多邊機制,加強相關部門、單位之間與其他社會組織間的溝通與合作,定期交流信息,協調行動,建立統一的服務工作平臺,辦理各類民生工作的受理、審查、申報、資金發(fā)放,避免多頭申報、多頭救助,缺失救助,實現救助項目互補和救助效能最大化。

2、目前我縣城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務服務中心覆蓋率已達60%,可在管理模式、管理人員選聘、經費等方面存在不足。建議出臺城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務機構長效運行管理機制,切實落實人員、經費等,從而有效解決制約農村社區(qū)養(yǎng)老服務機構發(fā)展的管理長效運營問題。

績效自評復核報告篇十二

(一)專項資金概況

永興縣農村公益電影放映工程為省市縣為民辦實事工程項目。項目費用中央配套資金34.20萬元,省級配套資金13.68萬元,縣級配套資金20.52萬元。

(二)專項資金預期目標完成程度

1、項目績效總目標

項目實施能有效地解決農民朋友看電影難的問題,并成為黨和政府與農民群眾聯系溝通的橋梁,為全縣新農村建設和農村精神文明建設作出了積極的貢獻。

2、項目年度階段性目標

依據省市核準的任務,20xx年我縣農村公益電影放映任務為3420場。

(三)專項資金使用管理情況

1、項目資金到位情況分析

項目到位資金共68.4萬元,其中中央配套資金34.2萬元,省級配套資金13.68萬元;縣級配套資金20.52萬元。20xx年12月已全部到位。

2、項目資金使用情況分析

20xx年支付農村電影放映工作經費68.4萬元。

3、項目資金管理情況分析

嚴格按照縣財政局項目資金暨管理的相關要求進行財務管理,工程建設專項資金由我臺建立專賬,實行專款專用。

(一)績效評價目的

20xx年度農村公益電影放映專項資金績效評價,是對我縣農村公益電影放映項目既定目標實現程度完成結果、投入產出效益、資金投入與使用情況等進行綜合性考核與評價的工作。

項目時間為12個月,計劃完成時間20xx年1月1日-12月31日。目前已全部完成3420場的放映任務。

(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法

1、績效評價原則。設項目財政支出績效評價遵循以下原則:一是與管理相結合的原則,二是整體性原則,三是前瞻性原則,四是綜合性原則,五是定量與定性相結合的原則,六是簡便、合理的原則。

3、評價方法:績效評價工作以公開實現定性分析與定量分析、自我評價與專家評價相結合的評價辦法,在總結分析的基礎上形成評價報告。

1、項目組織情況分析

組建了項目辦公室,對項目籌備及施工實行全程監(jiān)管。

2、項目實施及管理情況分析

一是嚴把農村電影放映影片質量關。二是派電影放映技術員全面進行技術指導和跟蹤服務。三是嚴格編制完成項目預算、及時報財政審核審批。

3、項目經濟性分析

(1)成本控制情況

以項目實施過程控制為重點全面控制的原則。

(2)項目成本節(jié)約情況

各項目實施單位制定了降低成本或節(jié)約成本的措施,建立財務收支賬目,可以定期觀察到計劃支出與實際支出偏差情況,便于進行成本控制。同時,加強風險管理,加強實施現場管理以節(jié)約項目成本、保證項目實施質量。

4、項目的效率性分析

(1)項目實施進度。

依據省市核準的任務,20xx年我縣已完成4092場次的放映工作任務。

(2)項目完成質量

經檢查驗收,群眾滿意。

5、項目的效益性分析

(1)項目預期目標完成程度

項目建設達到了預期建設目標。

(2)項目實施對經營和社會的影響

促進我縣社會主義新農村建設、豐富廣大城鄉(xiāng)群眾精神文化生活,完善公共文化服務體系,構建和諧永興起到了積極的推動作用,其成效得到了廣大城鄉(xiāng)群眾的一致好評和稱贊。

根據縣財政局文件要求,我們認真組織了項目資金績效自評工作,填寫了相關表格。項目自評98分。

隨著社會日益發(fā)展,物價薪酬上漲,電影放映員一直在提要求增加放映費,請求財政給予支持。

績效自評復核報告篇十三

(一)項目資金申報及批復情況。

20xx年4月,縣經濟信息和科技局向縣政府對縣級科普專項經費進行預算申報,20xx年5月,石棉縣財政局下達了預算批復,追加石棉縣經濟信息和科技局縣級科普專項經費10萬元。20xx年12月調整預算為8.46萬元。

(二)項目績效目標。

依托“天府科技云”平臺,深入開展“科技四服務”,圍繞縣委、縣政府中心工作,團結全縣廣大科技工作者,深入推進科普事業(yè)發(fā)展,助力鄉(xiāng)村振興,扎實開展各項工作,努力為全縣經濟社會發(fā)展作出新貢獻。

(三)項目資金申報相符性。縣級科普專項經費與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

(一)資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位。截至20xx年5月,縣級科普專項經費10萬元全部到位,資金到位率100%。

2.資金使用。截至20xx年12月,縣級科普專項經費實際支付8.46萬元,資金計劃完成率84.6%。

(1)撥老科協工作經費3萬元。

(2)撥教育局青少年科技創(chuàng)新大賽工作經費4萬元。

(3)科普有關費用支出1.46萬元。其中:科普資料印刷費用1.4萬元,接待院校專家接待費0.06萬元。

(4)未付項目資金1.54萬元,在20xx年12月被財政局追減指標。

(二)項目財務管理情況。

建立了石棉縣經濟信息和科技局資金收入、支出管理制度,嚴格執(zhí)行財經紀律和財務制度,嚴格專項資金撥付審批制度,嚴格專項資金使用范圍,做到??顚S茫粩D占、不挪用,及時進行財務處理,資產及時入賬,會計核算規(guī)范。

(三)項目組織實施情況。

成立項目資金管理使用領導小組,明確細化分管職責,具體工作有專人負責。資金使用做到年初有計劃,年中有實施,實行領導負責制、分管領導審核制,嚴格專項資金使用范圍,做到資金??顚S?,保證資金的合理使用。

(一)項目完成情況。

扎實開展“老專家營地”服務工作。開展培訓講座13次,1000多名群眾受益。開展大集中高效識字成果推廣,顯著提升學生識字率;成功舉辦第36屆雅安市青少年科技創(chuàng)新大賽,我縣共有60件作品獲獎;廣泛開展“天府科技云”宣傳推廣。圓滿完成了縣級科普專項經費項目。

(二)項目效益情況。

1.大集中高效識字成果推廣項目取得顯著成果。

大集中高效識字成果推廣項目第一階段工作圓滿結束。老科協組成項目檢查檢測驗收組,分赴7所學校14個班進行現場驗收。驗收工作采取由小學五、六年級學生一對一檢查學生識字情況,由驗收組人員匯總成績,學校蓋章,以班為單位將驗收和匯總資料存檔備查。根據項目驗收結果和平時檢查情況,形成了“石棉縣大集中高效識字成果示范推廣項目考核結果表”。項目組對項目班老師做出考核結論和綜合評價。全部項目班學生平均成績識字量都超過20xx字,均達到了項目實施目標。取得突出成績的是新民藏族彝族鄉(xiāng)中心校。項目班31個學生,其中26名彝族學生,2名藏族學生,3名漢族學生,大部分學生的第一語言并不是漢語。考核結果是全班總成績平均每個學生識字2271.10個,一舉奪得全縣7所學校14個項目班全部考核達標的第一名。

2.積極開展青少年科技教育,提高青少年科學素質。

一是組織參加第36屆雅安市青少年科技創(chuàng)新大賽。我縣參賽作品再創(chuàng)佳績。本屆大賽全縣學校中小學生廣泛參與,創(chuàng)作作品219件,經縣科協、縣教育局組織專家初評后共上報61件作品參加市上展評。經市級專家評審后我縣共有60件作品獲獎,其中:一等獎16項,二等獎23項,三等獎21項,優(yōu)秀科技輔導員5名,基層優(yōu)秀組織獎5個,縣科協獲縣級優(yōu)秀組織獎。經市級評審,共有13件作品參加省上大賽,獲二等獎5項,三等獎4項。

二是組織參加由雅安市科學技術局、雅安市科學技術協會主辦,雅安科學技術館承辦的以“傳承--科學家精神耀中華”為主題的演講比賽,我縣推薦參賽選手中共有7位選手通過線上初賽評審進入總決賽,獲得一等獎2名(全市共3名),二等獎4名(全市共7名),三等獎1名(全市共10名),優(yōu)秀指導教師6名,我縣獲獎選手占全市的35%,縣科協評為縣優(yōu)秀組織獎。

3.廣泛開展“天府科技云”宣傳推廣。

圍繞“科普宣傳月”、“全國科普日”等在社區(qū)、集鎮(zhèn)開展科普宣傳活動8次,舉辦專題培訓會2期。要求全縣專合組織、鄉(xiāng)土人才積極注冊“天府科技云”平臺,利用“天府科技云”平臺上傳科技所能、所需,及時解決農業(yè)生產生活中遇到的問題。縣天府科技云服務工作人員重點對天府科技云平臺登錄、注冊、使用等步驟進行了詳細講解,并現場指導廣大群眾、專合組織負責人、鄉(xiāng)土人才進行注冊。發(fā)放《科學與生活》、《黃果柑標準化種植技術》、《枇杷標準化種植技術》、《四川科技扶貧在線十問十答》等科普宣傳資料3000余份,發(fā)放環(huán)保袋20xx多個,科普紀念品1000個。全縣注冊用戶4026,其中注冊科技工作者1976人。組織科技工作者、企事業(yè)單位在平臺發(fā)布科技服務供給189項、科技成果轉化項目7項、科研項目8項。申報第二批入駐天府科技云平臺科普惠民共享基地1個(中國工農紅軍強渡大渡河紀念館),科協在平臺上傳科普動態(tài)111條,精準科普服務群眾數1260人、科普瀏覽量541182人次。精準科普覆蓋率全省排名43名,人均科普服務量全省排名37名。

(一)評價結論。

縣經濟信息和科技局20xx年全面完成工作任務,實現了預期的績效目標,達到了預期的社會效益和經濟效益,整體評價可行。

(二)相關建議。

1.大力推進天府科技云服務工程,提升科普服務能力。

依托“天府科技云”平臺,深入開展“科技四服務”,全面推進天府科技云全員“保姆式”服務,積極組織科技工作者、企事業(yè)單位上傳科技所能、發(fā)布科技需求。精準為科技工作者服務、為企事業(yè)單位服務、為提高全民科學素質服務。廣泛開展群眾性科學普及活動,使科技創(chuàng)新成果惠及廣大人民群眾。

2.持續(xù)開展青少年科技教育,提高青少年科學素質。

積極組織全縣廣大師生參加省、市37屆青少年科技創(chuàng)新大賽,舉辦全縣青少年科技創(chuàng)新工作培訓會,提高科技輔導員水平,在作品數量和質量上得到提升。

3.加強開展科技培訓,大力培育鄉(xiāng)土人才。

組織科技特派員廣泛開展各類實用技術培訓,培養(yǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)鄉(xiāng)土人才,樹立農村鄉(xiāng)土人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)致富典型。推薦鄉(xiāng)土人才參加省級鄉(xiāng)土人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。

無。

績效自評復核報告篇十四

(一)單位概況

1、單位職責職能

秉承救死扶傷、全心全意為人民服務的宗旨,運用中醫(yī)和中西醫(yī)結合的知識及現代科學技術開展內、婦、兒、外、骨傷、肛腸、心腦血管、糖尿病、針灸按摩、口腔、眼科、中醫(yī)美容及社區(qū)醫(yī)療服務。

2、機構設置及人員情況

我院屬于差額撥款事業(yè)單位,核定編制數139名,在職在編人員133人,合同人員167人、臨時人員29人。

3.年度工作計劃及重點工作任務情況

(1)進一步推進“清廉醫(yī)院”建設,鞏固行風專項整治成效。

(2)持續(xù)推進全國文明城市創(chuàng)建、愛國衛(wèi)生“7+3”專項行動。

(3)積極應對中醫(yī)醫(yī)院等級評審的改革,提升服務能力,強化日常指標數據上報和管理,做好現場迎檢準備,順利通過二級中醫(yī)醫(yī)院等級醫(yī)院復審。

(4)推動貫徹落實州、市《促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實施方案》,不斷發(fā)揮突出中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,做好專科建設,按照上級部門的統籌規(guī)劃,積極申報1-2個省級重點??疲ɡ夏瓴 ⒅挝床。?-2個州級重點??疲▋榷啤D科),申報至少一個州級中醫(yī)質控中心,以??平ㄔO為抓手推動醫(yī)院高質量發(fā)展。

(5)逐漸解決人才問題,加強人才梯隊建設,加大“內培外引”力度,爭取引入1-2名學科帶頭人解決高層次人才緊缺突出問題。圍繞學術經驗繼承、傳承團隊建設,狠抓名老中醫(yī)專家傳承工作室建設,培養(yǎng)延續(xù)好中醫(yī)藥人才團隊。

(6)全面啟動drg付費(病歷)系統運行,完善醫(yī)院互聯網+建設。以電子病歷4級-5級為目標,對醫(yī)院醫(yī)療信息系統進行重造,建設范圍包括了醫(yī)院his、lis、pacs、電子病歷、輔助決策、合理用藥、院內手麻系統、臨床路徑以及支撐硬件等。優(yōu)化便民服務及門診流程,基于國醫(yī)在線平臺,完善以掛、繳、查為主要功能,以自助機,公眾號為載體,打造為病人就診提供便利為主要目的互聯網醫(yī)院。

(7)針對業(yè)務用房嚴重不足,部分醫(yī)療服務功能無法實現,制約醫(yī)院發(fā)展并影響質量安全等問題,亟待加大基礎建設力度,積極爭取醫(yī)院擴建建設項目落地,申請、爭取政府支持醫(yī)院后面云龍社區(qū)土地,完成擴建。

(8)中醫(yī)藥文化傳播。高位推動,拓寬宣傳渠道,提升醫(yī)院“五名工程”品牌影響力,多方式、多舉措、多渠道做好中醫(yī)藥的文化宣傳。

(9)持續(xù)做好疫情防控及疫苗接種工作。根據上級的指導和安排,在現有有限的條件下,努力做好疫情防控和疫苗接種工作。

(10)加強經濟管理。穩(wěn)中求進,規(guī)范財務管理,做好財務預算、決算,內控管理,保障醫(yī)院運營平穩(wěn)、提質增效的良性發(fā)展。

(二)當年履職總體目標、工作任務

1、在上級黨委的領導下,認真貫徹落實新時代黨的建設總體要求和新時代黨的組織路線,全面加強黨對公立醫(yī)院的領導,加強公立醫(yī)院黨的建設,充分發(fā)揮各黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產黨員的先鋒模范作用,確保了醫(yī)院黨建工作的順利開展。

2、深化公立醫(yī)院改革,堅持醫(yī)院公益性。

3、加強中醫(yī)藥建設,促進中醫(yī)事業(yè)的發(fā)展。

4、加強質量與安全管理,提高中醫(yī)服務實力和競爭力。

5、提高行政后勤保障的精細化管理,加強服務意識和辦事效率。

6、加強醫(yī)院信息化管理。

7、規(guī)范防艾工作,強化監(jiān)督與管控。

8、健全機制,認真落實健康扶貧工作。

9、積極開展惠民便民活動,提高醫(yī)院的公益保障能力。

10、發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢,使醫(yī)院公益性質更加明顯。

(三)當年整體支出績效目標

1、深入推動黨建、業(yè)務雙融合雙促進,做到“規(guī)定動作不走樣”、“自選動作有創(chuàng)新”“黨建工作得實效”,全院呈現出團結協作、快速發(fā)展的良好態(tài)勢,各項工作均創(chuàng)同時期歷史最高水平。

2、進一步建立健全各項規(guī)章制度,使醫(yī)療管理水平得到提升。

3、執(zhí)行院科兩級質量管理責任制,嚴格落實醫(yī)療核心制度和各項診療常規(guī)。

4、提高中醫(yī)護理水平,發(fā)揮中醫(yī)護理特以和優(yōu)勢。

5、進一步強化醫(yī)務人員控感知識,提高醫(yī)務人員的控感行為,使我院的控感工作更規(guī)范化。

6、加強藥事管理,提升質量保障。、

7、加紳重點學科建設,提高服務能力。

8、全面落實醫(yī)改要求,推進醫(yī)院科學發(fā)展。

9、加大人才培養(yǎng),重視人才梯隊建設。

10、扎實推進醫(yī)保工作。

11、扎實推進公共醫(yī)療服務,提高醫(yī)院的公益保障能力。

12、中醫(yī)藥防治艾滋病工作穩(wěn)步推進。

13、加強完善健康扶貧工作和家庭醫(yī)生簽約服務工作。

14、提升醫(yī)院文化建設。

(四)預算績效管理開展情況

1、績效目標方面:預算單位均按要求在編報項目預算時同步編報項目績效目標,按照專項轉移支付相關管理辦法要求,開展專項轉移支付的績效目標編報工作。結合功能科目與產出構成、經濟科目與成本費用的績效關系,進一步加強對績效目標編制質量的審核,提高績效目標與項目預算的匹配性。

2、績效跟蹤方面:重點推進以預算單位為主體開展績效跟蹤,加強項目預算執(zhí)行,優(yōu)化項目資金管理,促進績效目標實現。針對項目特點優(yōu)化績效跟蹤的方式和流程,將動態(tài)跟蹤和定期跟蹤相結合,把績效跟蹤與加強當年預算執(zhí)行、實施預算調整、使用結轉資金、優(yōu)化項目管理結合起來,提高績效跟蹤的及時性和效率性。

(五)當年部門預算批復及整體支出安排情況

1、預算批復情況

根據《開遠市財政局關于下達20xx年財政經費支出預算的通知》(開財預字〔20xx〕1號)開遠市中醫(yī)醫(yī)院20xx年度部門預算支出批復情況如下(金額單位:萬元):

20xx年部門財務總收入1,326.26萬元,其中:一般公共預算1,326.26萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

20xx年部門預算總支出1,326.26萬元。財政撥款安排支出1,326.26萬元,其中:基本支出1,326.26萬元,與上年對比減少180.42萬元,主要原因分析上年預算總收入包含退休人員經費及績效考核資金;項目支出0萬元。

2、整體收支情況

(1)整體收入情況

20xx年醫(yī)院總收入17,698.14萬元,其中:一般公共預算財政撥款本年總收入2,389.41萬元,事業(yè)總收入9,251.47萬元,其他總收入6,057.26萬元。

(2)整體支出情況

20xx年醫(yī)院總支出16,166.09萬元,其中:基本支出14,915.15萬元,項目支出1,250.94萬元,基本支出中,人員經費支出3,887.97萬元,公用經費11,027.18萬元。

3、預算執(zhí)行情況

根據本單位工作實際,年初預算批復僅為本單位人員經費預算,本年實際收入數,除包含年初人員經費外,還包含財政項目補助收入及單位事業(yè)收入,本單位嚴格按照相關項目資金收支要求,圍繞業(yè)務開展情況實現收支,定期公布經費收支情況,確保資金及時支付,提高資金的使用率,保證了相關工作開展及時、高效。

(一)績效目標完成情況

20xx年初的績效目標細化、量化為63個績效指標,截止20xx年12月31日,實際完成績效指標59個,未全部完成績效指標4個。

(二)績效目標未完成原因分析

由于年初績效指標設置較高,疾病診斷分組(drgs)入組數、cmi值、績效考核方案執(zhí)行率、危重病人搶救成功率等4個績效指標對應工作任務未全部完成。

持續(xù)深化綜合醫(yī)改工作、助力“健康中國”戰(zhàn)略實施,發(fā)揮中醫(yī)診療特色,立足重點專科,扎實推進內涵建設,持續(xù)提升核心競爭力,積極開展醫(yī)聯體建設,加快醫(yī)改向縱深推進,以二級甲等中醫(yī)醫(yī)院復審為契機,進一步提升服務質量,做好醫(yī)療、教學、科研、預防和康復任務。經過自評,最終得分97.6分,自評等級為優(yōu)。

(一)投入情況分析

投入總分15分,得分15分,具體情況分析如下:

目標設定情況:部門制定了年度預算整體績效目標,制定依據是否充分,與部門履職、年度工作任務相符,整體績效目標清晰、細化、可衡量??茖W、合理設立了項目績效目標,目標明確、細化、量化。

預算配置情況:部門本年度預算編制完整,與履職目標相匹配,編制依據充分。重點支出保障率達100%。

(二)過程情況分析

過程總分20分,得分19分,扣分原因:本年預算執(zhí)行率為87.06%,未達到95%。具體情況分析如下:

預算執(zhí)行情況:20xx年度結轉結余變動率為-23.45%,“三公”經費變動率為0%,“三公”經費控制率為0%,政府采購預算執(zhí)行率為100%。部門收入依據充分、來源合規(guī),符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定。

預算績效管理:具有預算績效管理辦法、財務管理制度、會計核算制度等,具有項目支出管理辦法或制度、規(guī)定,建立部門支出內控制度或相應措施,管理辦法、制度、措施是否得到有效執(zhí)行。成立部門預算績效管理工作領導小組,開展事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價等工作。對近三年內人大、紀檢監(jiān)察、審計、財政等部門各項檢查、績效評價等發(fā)現的問題進行規(guī)范整改。部門按照規(guī)定時間及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關的數據、信息并上報、預算決算公開。

資產管理:已具有資產管理制度,相關資產管理制度合法、合規(guī)、完整,相關資產管理制度得到有效執(zhí)行。資產保存完整,資產配置合理,資產處置規(guī)范,資產賬務管理合規(guī)、帳實相符,資產有償使用及處置收入及時足額上繳。20xx年度固定資產使用率為100%。

(三)產出情況分析

產出總分35分,得分32.1分,具體情況分析如下:

20xx年重點工作辦結率達100%。20xx年設定績效指標70條,截止20xx年12月31日,實際完成績效指標68條,實際完成率和完成及時率為97%,質量達標率為100%。

(四)效果情況分析

效果總分30分,得分30分,具體情況分析如下:

社會效益:提升醫(yī)院管理服務水平,樹立良好的醫(yī)院形象。發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢,使醫(yī)院公益性質更加明顯。

生態(tài)效益:醫(yī)療廢物回收率100%。

行政效能:部門履職過程中未發(fā)生廉政問題。

社會公眾或服務對象滿意度:患者和醫(yī)護人員對部門履職效果的滿意程度較高。

(一)主要問題及原因分析

1、固定資產管理有待進一步規(guī)范。

報廢的固定資產有待及時核銷,進一步規(guī)范固定資產的監(jiān)管制度,及時核銷報廢資產。

2、單位預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高。

(二)改進的方向和具體措施

1、報廢的固定資產及時報市財政局審批并按規(guī)定核銷。逐步規(guī)范全面預算。

2、預算編制明細化、合理化。

1、20xx年在市財政局的正確領導下,我單位堅持穩(wěn)中求進,積極作為,在各方面工作中嚴格要求。在今后的工作中嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和公務支出管理制度,控制“三公”經費,提高資金使用效率。

2、中醫(yī)醫(yī)院要謀求生存與發(fā)展,就要把握住政府對中醫(yī)藥大力支持的機遇,把中醫(yī)績效考核作為推動中醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展的動力源。從我院的當前實際情況出發(fā),從六個方面提出經營構想。

3、提高中醫(yī)服務實力和競爭力,建立在我市中醫(yī)藥服務中的“龍頭”地位。首先,必須加強培育和充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,堅持中醫(yī)院姓“中”的辦院方向,承擔起全區(qū)中醫(yī)藥技術服務的傳、幫、帶任務,以“簡、便、驗、廉”的中醫(yī)藥服務優(yōu)勢,贏得更廣泛的病人群。其次,中醫(yī)院提高綜合服務實力,又必須實現較高水平的中西醫(yī)有機結合,通過引進設備,加強人才培養(yǎng),吸收現代醫(yī)學的發(fā)展成果,實現傳統中醫(yī)與現代醫(yī)學的有機結合,這既符合中醫(yī)院的服務功能,滿足群眾不同層次的就醫(yī)需求,又給專科提供廣闊的發(fā)展空間,提高醫(yī)療安全水平,提高中醫(yī)院的市場競爭力,實現社會效益、經濟效益、醫(yī)院發(fā)展三者兼得。

無。

績效自評復核報告篇十五

收到《關于進一步做好20xx年度民生工程績效評價相關工作的通知》后,市美麗辦高度重視美麗鄉(xiāng)村建設績效評價工作,下發(fā)《20xx年度美麗鄉(xiāng)村民生工程績效評價和群眾滿意度調查工作注意事項》,按照《宿州市美麗鄉(xiāng)村建設績效評價辦法》(宿美辦發(fā)〔20xx〕10號)和《20xx年度全省美麗鄉(xiāng)村建設驗收辦法》(皖美辦發(fā)〔20xx〕3號)的要求,積極組織開展自評工作。在各縣區(qū)自評的基礎上,結合縣區(qū)自報20xx年度美麗鄉(xiāng)村建設進度情況,市美麗辦組織人員分組進行現場考評?,F將我市美麗鄉(xiāng)村建設績效自評情況報告如下:

根據安徽省美麗鄉(xiāng)村建設工作領導小組辦公室下發(fā)的《關于印發(fā)20xx年度全省美麗鄉(xiāng)村省級中心村建設名單的通知》(皖美辦發(fā)〔20xx〕1號)文件精神,我市共有34個省級美麗鄉(xiāng)村中心村建設任務:碭山縣5個、蕭縣5個、埇橋區(qū)5個、靈璧縣13個、泗縣6個。按照《省美麗鄉(xiāng)村建設實施辦法》要求,本年度目標任務為12月底前完成建設任務的70%,目前已完成工程進度的89.1%。

省級中心村建設成效類指標(100分),自評99.1分。

按照“生態(tài)宜居村莊美、興業(yè)富民生活美、文明和諧鄉(xiāng)風美”的要求,宿州市20xx年度34個省級中心村多數已完成年度目標建設任務。

一是建設規(guī)劃編制及執(zhí)行。各縣區(qū)在規(guī)劃過程中圍繞省、市美麗鄉(xiāng)村建設的指導思想和規(guī)劃原則,聘請具有專業(yè)資質的`規(guī)劃團隊進行規(guī)劃,多次召開兩委會議、村民代表大會、群眾座談會,充分尊重群眾意愿,結合中心村的村莊特色、歷史人文、地域特點和發(fā)展方向以及省規(guī)劃要求,對中心村的選址、人口規(guī)模、預留發(fā)展空間進行了充分的調研討論,調整完善規(guī)劃成果,規(guī)劃體現中心村特色和地域特點。

二是重點建設任務按序時完成。公共服務中心、污水處理設施、道路硬化、村莊美化等建設工程多數已基本完工,亮化、綠化、特色打造等提升工程成效明顯,村莊基礎設施和公共服務配套不斷完善。通過“三清四拆”集中整治、生活垃圾清掃清運城鄉(xiāng)一體化運行等途徑,配齊鎮(zhèn)村環(huán)衛(wèi)保潔人員,完善長效管護機制,實現公共服務設施和衛(wèi)生保潔的長效運行、管護。

三是產業(yè)基礎不斷增強。通過整合項目,加大培育力度,20xx年度34個省級中心村集體經營性收入均超過15萬元;通過新型經營主體培育和農業(yè)社會化服務水平提升,土地適度流轉、經濟效益增加,農民人均純收入明顯提高。

四是農村精神文明建設成效顯著。通過開展各類評選活動、志愿服務活動、文體活動、普法教育活動,豐富了農民精神文化生活,健康生活、文明生活的理念更深入人心。

五是群眾滿意度不斷提升。隨著村環(huán)境的優(yōu)化、基礎設施的完善、公共服務功能的完備,群眾參與美麗鄉(xiāng)村建設的積極性和主動性增強,對美麗鄉(xiāng)村建設的認可度和滿意度不斷提升。

省級中心村加分項(2分),自評2分。

1.各村均能尊重群眾意愿,突出農民主體,村莊建設與管理群眾參與度高。

2.各村均能優(yōu)先采用生態(tài)措施,充分利用當地資源,就地取材改善環(huán)境,農房與院落面貌較好,村莊與周圍環(huán)境自然和諧,村莊美化綠化,村容村貌整潔,建成鄉(xiāng)愁濃郁、生態(tài)宜居村莊。

3.村莊內將因地制宜建設了大小合適的文化體育休閑等公共服務場所。

長效管護情況評估(1分),自評1分。

20xx-20xx年度中心村長效管護機制健全,落實較好,村容村貌整潔,基礎設施運行維護正常,群眾滿意度高。

(一)加快推進20xx年度省級中心村工程建設進度。嚴格按照建設要求,加大調研力度,進一步加快工程施工進度,爭取年底工程類項目大頭著地,20xx年上半年進行亮點打造和特色提升,全面完成建設任務。

(二)及早謀劃啟動20xx年度省級中心村項目建設。為有效地進行工作銜接,更好地推進全市美麗鄉(xiāng)村建設,按照省美麗辦下發(fā)的《關于開展20xx年度美麗鄉(xiāng)村省級中心村建設計劃摸底工作的通知》(皖美辦發(fā)〔20xx〕11號)要求,我市20xx年度省級中心村建設計劃數已上報省美麗辦,各縣區(qū)正實地考察,精心選點,爭取早定點、早規(guī)劃、早開工、早建設。

(三)持續(xù)抓好20xx-20xx年度省級中心村長效管護機制落實。為確保已通過考核驗收的美麗鄉(xiāng)村省級中心村常態(tài)長效運行,健全、完善管護工作制度,落實鎮(zhèn)村管護主體責任,壓實管護人員的工作責任,實現制度管人。引導群眾投資投勞,鼓勵社會資金參與,財政資金予以支持,確保管護資金有保障。加大管護工作的監(jiān)管力度,嚴格考核獎懲,提高管護質量。

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