內(nèi)部審計監(jiān)督和責任追究(5篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-02 09:53:47
內(nèi)部審計監(jiān)督和責任追究(5篇)
時間:2023-04-02 09:53:47     小編:admin

在日常學習、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。

內(nèi)部審計監(jiān)督和責任追究篇一

2.編制會計總帳、分類帳及相關(guān)報表。

3.銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財務金融憑證解送和本外幣結(jié)算。

4.負責產(chǎn)品成本核算、納稅申報。

5.保障運作資金供應和現(xiàn)金流暢順,有效進行結(jié)算管理和應收、應付賬款管理。

6.協(xié)調(diào)稅務、銀行等相關(guān)機構(gòu)的關(guān)系。

7.配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。

8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關(guān)知識。

9.負責準備退稅單據(jù),進行退稅業(yè)務。

內(nèi)部審計監(jiān)督和責任追究篇二

1、負責制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;

3、負責公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報告;

4、負責對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

5、對公司各項業(yè)務活動的合規(guī)性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

6、與外部審計機構(gòu)配合完成年度財務報告等相關(guān)審計工作;

7、完成公司交辦的其他工作。

內(nèi)部審計監(jiān)督和責任追究篇三

1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務審計、營運審計等審計項目;

2) 執(zhí)行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作;

3) 對審計發(fā)現(xiàn)進行適當?shù)娘L險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

4) 與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達成改善行動計劃;

5) 協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

6) 跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;

7) 執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務。

內(nèi)部審計監(jiān)督和責任追究篇四

1、與企業(yè)溝通,了解企業(yè)基本財務情況;

2、編制研發(fā)費用輔助賬,指導企業(yè)會計調(diào)賬;

3、核對審計報告,與會計、審計三方溝通,為企業(yè)解決審計方面的問題;

4、核對所得稅申報表,指導會計更正所得稅申報表

5、配合技術(shù),及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務資料;

6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務數(shù)據(jù),聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告;

7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財務問題:比如開票類別、研發(fā)費用歸集等;

8、完成領導交代的其他事務。

內(nèi)部審計監(jiān)督和責任追究篇五

1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進行初步審核,協(xié)助客戶補欠缺資料;

2、 錄入會計憑證,處理報表,對業(yè)務數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析;

3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;

4、 跟進香港公司報稅情況;

5、 按照香港審計經(jīng)理計劃和工作安排,在規(guī)定時間內(nèi)完成香港公司會計與審計工作,呈遞上級審核,并協(xié)助出具審計報告工作;

6、 出具簡單的審計報告;

7、 及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;

7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反饋,按上級指導跟進后續(xù)工作。

【本文地址:http://aiweibaby.com/zuowen/2130408.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔