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學校物資采購管理制度篇一
規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程,選擇合格的供應商,保證所有物資采購都能滿足生產和經營要求。
適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。
3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商(包括業(yè)主指定的供應商)。
3.3工程部負責監(jiān)督材料的入庫及使用情況。
4.1《認可供應商名冊》(cg-01)的制定、評審及更新
4.1.1制定
a供應商須填寫《供應商資格預審表》(cg-02),以申請進入《認可供應商名錄》。
b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料,在《供應商資格預審表》上寫明意見,經分管副總經理審批,列入《認可供應商名錄》。
c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔,并輸入電腦供查閱。
4.1.2評審
a工程部采購主管填寫《供應商評估表》(cg-03),提交分管副總經理。
b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據(jù)。
c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄,由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新,經分管副總經理審批確認。
b對嚴重違反供貨合約的供應商,采購主管及時提出處理意見,經總經理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。
c凡被除名的供應商一年內不能使用,特殊情況下經工程部采購主管說明原因,分管副總經理審批后才可重新選用。
4.2采購
4.2.1采購權限
a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執(zhí)行。
b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實施采購。
c超過500萬元的采購須上報集團。
4.2.2采購申請
《原材料/設備采購申請表》(cg-04)應提前一個月上報,進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個月提交申請。
4.2.3計劃的變更
a采購申請一經上報原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因,報分管副總經理批準。
4.3詢價
根據(jù)采購申請,工程部采購主管向供應商發(fā)出詢價邀請函進行詢價。
4.4議價
工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優(yōu)惠的供應商進行議價。
4.5評審決議
工程部采購主管根據(jù)議價結果制定《物資采購會審表》(cg-05),提交領導班子會評審,選定供應商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購主管負責擬定《采購合同》(cg-06),報分管副總經理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。
4.7合同執(zhí)行與變更
4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨,通知項目現(xiàn)場材料的驗收及入庫工作。
4.7.2履行材料采購合同過程中,若有變更需求,就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應,是原合同的一部分。
5.1進料檢驗
5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系組織發(fā)貨,并通知項目經理做好材料入庫前準備。
5.1.2項目部負責材料收貨入庫。
5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。
5.2材料倉儲管理
5.2.1材料入庫
5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續(xù)。
5.2.1.2材料主管、項目經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。
5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。
5.2.2材料出庫
5.2.2.1材料出庫由項目經理批準,材料主管填寫材料出庫單,經項目經理、生產主管及領用人簽字確認后方可出庫。
5.2.2.2如因生產需要,在材料入庫的同時辦理領用的,應首先填寫《材料入庫單》,再填寫《材料出庫單》(cg-08),禁止直接以領用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項目經理直接負責。
學校物資采購管理制度篇二
陜北:作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地,有著得天獨厚的能源發(fā)展優(yōu)勢,而神木,作為陜北的煤炭大縣,處于能源大發(fā)展的`核心區(qū)域,未來幾年,經濟必將高速增長,我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業(yè),在“十二五”規(guī)劃第一年,舉辦一場名家講堂,邀請國內知名經濟學家與當?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂,讓各企業(yè)家聆聽知名專家解讀國家發(fā)展戰(zhàn)略,更好的了解國家宏觀經濟發(fā)展形勢,為各企業(yè)長遠發(fā)展提供決策支持,此舉將為我公司與當?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺,也為公司各中心積累客戶資源維護客情關系提供了良好的契機,并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽度。
國家“十二五”解讀
中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展
20xx年9月
神木縣南亞華酒店
神木縣天峰國際酒店
張維迎:陜西人。
為北京大學光華管理學院前任院長、經濟學教授,北京大學工商管理研究所所長,同時兼任牛津大學現(xiàn)代中國研究中心研究員。
林毅夫:中國知名經濟學家,原北京大學中國經濟研究中心主任、教授,博士生導師。
中華人民共和國國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會委員、全國政協(xié)經濟委員會副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會副主席,于20xx年獲選第三世界科學院院士,現(xiàn)任世界銀行首席經濟學家兼負責發(fā)展經濟學的高級副行長。
郎咸平:中國知名經濟學家,美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士;現(xiàn)任香港中文大學講座教授;曾任沃頓商學院,密西根州立大學,俄亥俄州立大學,紐約大學和芝加哥大學教授。
作為世界級的公司治理和金融專家,主要致力于公司監(jiān)管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產等方面的研究。
王?。?“十二五”解讀)
國家行政學院經濟學教研部主任,北京大學政府管理學院兼職博士生導師,中國人民大學經濟學院兼職博士生導師、北京師范大學經濟學院兼職教授,中華外國經濟學說史
研究會副秘書長,享受國務院政府特貼。
主要研究領域:宏觀經濟學,政府經濟學
(一)活動定位:
本次活動定位高端,邀請知名專家學者授課,邀請當?shù)卣嚓P部門負責人出席,邀請區(qū)域內各知名企業(yè)主要負責人參加,邀請相關媒體配合報道。
(二)邀請嘉賓:
本次活動計劃邀請嘉賓有:
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
4、神木煤化工產業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
6、神木縣政府相關部門領導;
7、其他社會名人;
(一)根據(jù)本次活動地點,講堂參加人數(shù)規(guī)模確定為260人,活動實行門票入場制,嘉賓佩戴嘉賓證,其他工作人員憑本次活動特制工作證入場;
(二)活動門票總數(shù)為240張,分為銷售門票與贈送票兩類,其中銷售門票140張,贈票100張;
(三)門票價格為1800元張;
(一)合作伙伴
北京中智信達國際科技有限公司,該公司作為本次活動的主要合作伙伴,負責本次活動相關名家的商務邀請,負責配合對具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。
(二)聯(lián)合承辦單位
陜北礦業(yè)公司
府谷能源開發(fā)公司
神木煤化工產業(yè)公司
陜西北元化工集團
(三)贊助商
中國移動神木縣分公司
神木南亞華酒店
當?shù)仄渌髽I(yè)1-3家
(一)邀請名家于活動前一天下午到達,安排與主要領導用晚餐、座談;
(二)講堂于次日早上8:30分開始,相關領導賀詞,神南礦業(yè)公司王忠義董事長做開場演講;
(三)行政學院老師上午講授,解讀國家“十二五”規(guī)劃;
(四)主講名家上午與大家見面,安排下午講授;
(五)12:00結束上午講授,中午自助午餐;
(六)下午課程于13:30分開始,主講名家授課,講授
內容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;
(七)下午暨活動講授結束時間為17:30分;
(八)安排所有參加活動人員進行合影留念;
(九)晚上邀請各企業(yè)主要負責人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”,為防止飲酒過度,每桌限定飲酒數(shù)量,在活動日程中提前告知;
(十)活動結束。
(一)名家講義費:主講專家,次講專家,合計;
(二)活動備選紀念禮品:
禮品一:本次活動主要合作伙伴北京中智信達公司發(fā)行的-國學大師翟鴻燊、華人培訓大師艾莫等培訓光碟套裝,每套—元,合計—元
禮品二:高檔精裝名家簽名圖書一套,每套元,
(三)會場布置及租金:
(四)活動餐飲:
(五)門票及資料設計、制作:
(六)廣告宣傳:
(七)其他費用:
本次活動預計支出額為-元,由邀請名家、活動紀念禮品、會場布置及租金、活動宴請、門票及資料設計、
學校物資采購管理制度篇三
(一)采購物資的分類
本制度所指采購物資分為三類:
a類,包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
b類,包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。
c類,包括化學三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外,其它物資的采購管理另文規(guī)定。
(二)與采購物資管理相關聯(lián)的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
(三)物資需求(采購)計劃的分類
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
(四)采購的方式分類
1、招標采購
2、固定廠商、長期報價采購
3、即時詢價采購
(五)采購部門和計劃部門的劃分
1、a類、b類物資的計劃部門分別為生產部、設備部,采購部門為供應部。
2、c類物資的計劃部門是生產部,采購部門為供應部。
(六)采購物資付款方式分為
1、預付部分款項。
2、貨到憑發(fā)票報銷付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結合。
學校物資采購管理制度篇四
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質優(yōu)價廉,滿足工程設計和施工需要。
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2 項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4.1 按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。
4.2 材料采購實行分級管理,物資種類分為:
4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資:其他建筑材料、周轉材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準,施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。
5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2 各種材料采購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),盡量采用國家標準合同文本。
5.4 對違反合同,不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。
6.1 根據(jù)采購合同和生產要求,必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據(jù)供貨商提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5 需作現(xiàn)場復試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。
6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。
學校物資采購管理制度篇五
1、本制度所指采購物資分類三類:
a類:建筑鋼材、黑色金屬等。
b類:設備(塔吊、施工升降機等大型設備等)及設備的配件等。
除上述物資外,其它物資的采購管理另文規(guī)定,或總經理直接指示。
2、與采購物資管理相關聯(lián)的項目部及承包人分類
2.1需求使用單位及承包人
2.2主管部門
3、物資需求(采購)計劃的分類
3.1月度物資需求計劃
3.2緊急物資需求計劃
4、采購的方式分類
4.1固定廠商、長期報價采購
4.2即時詢價采購
5、采購物資付款方式分為:
5.1延期付款。
5.2貨到后分期付款。
5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。
6、總經理、副總經理負責
6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。
6.2采購付款的批準。
1、公司供應領導小組負責
1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》
1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。
2、總經理負責
2.1采購合同的批準、簽訂。
2.2采購付款的批準。
1、物資需求計劃及發(fā)放程序
1.1需求使用單位根據(jù)生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
1.2《月度物資需求(采購)計劃》和《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核,所需物資主官部門審查,公司分管領導批準后,提報至需求物資的采購部門。
2、物資采購審批程序
材設部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求(采購)計劃》或《物資緊急需求計劃》,結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式,填寫《物資采購審批表》,經材設部經理審查,分管副總經理審核,總經理批準后實施《物資采購實施程序》。
3、物資采購實施程序
3.1物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》先核對采購內容,查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進行詢價。
3.2對于廠商的報價資料進行整理后,采購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經批準的采購方式向廠商議價。
3.3采購經辦人詢價、議價以及有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》,經材設部經理審核,分管副總經理審核,總經理批準后進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審核后再進行采購。
3.4召開采購領導小組會議審議批準。
4、采購物資驗收入庫工程程序
4.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后,現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
4.2檢驗或驗證合格后,由采購人員和現(xiàn)場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》,經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
5、采購物資付款工作程序
5.1采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,填寫《借款單》,經付款審批流程批準后辦理預付款手續(xù)。
5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定,經審批流程批準后辦理報銷付款手續(xù)。
1、物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定
1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
1.2所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。
1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知材設部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。
2、物資采購規(guī)定
2.1物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的`采購供應工作。
2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》,通過“同等條件,質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好的單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應在召開的物資采購領導小組會議上提出,并由會議做出決定。
2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標的采購方式,由招標小組(采購領導小組)確定相關事項。
2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或屬代用品者,采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上,經主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,采購部門應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。
3、采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定
3.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后,必須經材料設備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
3.2對于經檢驗和驗證不合格的采購物資,材料設備部門必須與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式、方法進行規(guī)范和明確。
3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù)。
4、采購物資付款規(guī)定
下列情況財務部應拒絕支付采購款項:
4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
4.2材料設備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。
4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。
5、采購紀律規(guī)定
5.1各物資需求使用單位應根據(jù)生產經營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。
5.2物資采購經辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序批準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。
5.4采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5.5采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
5.6為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經常自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作的能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
6、售后服務
對于采購物資,材設部在簽訂購買合同時,要明確約定。
6.1采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,由材料設備部門負責聯(lián)系。
6.2對于在使用過程中(質保期內、正常使用條件下)出現(xiàn)的質量問題,由材料設備部門在規(guī)定時間內協(xié)調解決。
學校物資采購管理制度篇六
1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng),嚴格遵守采購紀律,積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。
2、采購員在工作中不辭辛勞,多跑、多對比,精通采購業(yè)務,選擇供應商時貨比三家,盡量壓低采購成本。
3、按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作,采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。
4、對審批后的采購計劃組織實施,確保生產經營過程中的物資供給。 5、有效進購所需物資,確保生產及銷售的順利進行。
6、 負責跟蹤物料交期,保證物料的正常供應,并制定《物料供應計劃表》。
7、 負責辦理退貨、補貨事宜,并追蹤物料到位。
8、完成上級交辦的其他任務。
衡量標準:
1、 采購物料供應準時。
2、 物料的采購周期和物料的品質水平。
3、 降低采購成本。 工作禁忌 物料準時交貨率低、物料單價高。
任職資格:
1、 工作經驗:3年以上采購工作經驗。
2、 專業(yè)背景要求:熟化工業(yè)的物料;
3、 學歷要求:大專以上;
4、 年齡要求:28歲以上;
5、 個人素質:口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。
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